1.19.02. - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Halaman : 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Organisasi

: 1.19.02. - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Formulir
DPA-SKPD

Kode Rekening

Uraian


Jumlah

1

2

3
JUMLAH PENDAPATAN

5.

BELANJA

6.656.089.704,00

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.537.127.204,00


5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

2.537.127.204,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

2.073.927.204,00

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.598.285.887,00

5.1.1.01.02.


Tunjangan Keluarga

166.008.526,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

55.149.430,00

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

105.733.875,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras


126.420.384,00

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

463.200.000,00

5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja


463.200.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

4.118.962.500,00

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

2.358.030.800,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

2.134.710.800,00


5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2.132.910.800,00

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.03.

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

5.2.1.07.

Uang Saku

223.320.000,00


5.2.1.07.02.

Uang Saku Non PNS

223.320.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

24.056.400,00

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor


20.981.200,00

5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.080.000,00

5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.165.200,00

5.2.2.02.


Belanja Bahan/Material

950.000,00

5.2.2.02.07.

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

950.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

1.800.000,00


5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

1.881.000,00

5.2.2.03.06.

Belanja kawat/faksimili/internet

2.400.000,00

5.2.2.03.15.

Belanja Dokumentasi

1.380.000,00

5.2.2.03.26.


Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

4.800.000,00

5.2.2.03.27.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

22.274.070,00
55.032,00

600.000,00
1.200.000,00

1.691.421.700,00

830.000,00

23.061.000,00

10.800.000,00

Halaman : 2
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

173.213.500,00

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

13.060.000,00

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

42.393.500,00

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.000.000,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

3.211.800,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

1.554.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.146.300,00

5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan (+ Cover)

511.500,00

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

900.000,00

5.2.2.07.02.

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

900.000,00

5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

945.000,00

5.2.2.10.01.

Belanja sewa meja kursi

945.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

535.794.000,00

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

535.794.000,00

5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

748.750.000,00

5.2.2.12.03.

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

183.640.000,00

5.2.2.12.04.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

565.110.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

180.540.000,00

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.3.

BELANJA MODAL

69.510.000,00

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

10.000.000,00

5.2.3.10.16.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

10.000.000,00

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

16.760.000,00

5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan almari

11.860.000,00

5.2.3.11.04.

Belanja modal Pengadaan filling kabinet

5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

42.750.000,00

5.2.3.13.01.

Belanja modal Pengadaan meja kerja

7.075.000,00

5.2.3.13.04.

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

6.000.000,00

5.2.3.13.10.

Belanja Modal Pengadaan Tenda

112.760.000,00

35.150.000,00
145.390.000,00

4.900.000,00

29.675.000,00
JUMLAH BELANJA

6.656.089.704,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(6.656.089.704,00)

Halaman : 3
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.

Uraian

1

2

I

II

III

IV

Jumlah

3

4

5

6

7

-

594.398.587,00
1.429.901.250,00

594.398.587,00
1.128.292.250,00

1.232.530.030,00
692.127.250,00

115.800.000,00
868.641.750,00

2.537.127.204,00
4.118.962.500,00

Penerimaan Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pengeluaran Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

Pendapatan

2.1
2.2

Belanja tidak langsung

3.1
3.1

Belanja Langsung

Payakumbuh,

20 Januari 2015

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh

Ir. H. BENNI WARLIS, MM

Nip. 19621004 198903 1 005