08 Lampiran 1 RS 2012
LAMPIRAN 1
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010-2015
INSTANSI
VISI
:
:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional
Misi 1
:
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional
Target
SASARAN
TUJUAN
Satuan
INDIKATOR
URAIAN
Meningkatnya Kualitas SDM Meningkatnya kemampuan pegawai Jumlah pegawai yang memiliki
Perencanaan yang
di bidang perencanaan dan evaluasi. keahlian bidang perencanaan
profesional
dan evaluasi
Orang
2011
2012
2013
2014
2015
10
10
10
10
10
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Target Akhir
KEBIJAKAN
PROGRAM
Renstra
50
Meningkatkan pendidikan Program Peningkatan Kapasitas
dan pelatihan bagi SDM
Sumber Daya Aparatur
secara formal/non formal
skala nasional dan
internasional
Program peningkatan disiplin
aparatur
Meningkatnya peralatan kerja dan
perlengkapan perkantoran yang
memadai.
Prosentase pemenuhan
peralatan dan perlengkapan
perkantoran
%
20
20
20
20
20
100
Meningkatkan penyediaan
peralatan kerja dan
perlengkapan perkantoran
secara memadai dan
mutakhir
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Meningkatnya pemenuhan
operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan
operasional perkantoran
%
20
20
20
20
20
100
Meningkatkan penyediaan
operasional perkantoran
secara efektif dan efisien
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Misi 2
:
Meningkatnya Kualitas
produk Perencanaan dan
evaluasi pembangunan
Meningkatnya ketepatan waktu
Prosentase ketepatan waktu
penyusunan dokumen perencanaan penyusunan dokumen
perencanaan
%
42,11
10,53
21,05
10,53
15,79
100,00 Meningkatkan kepatuhan
Program perencanaan
terhadap regulasi
pembangunan daerah
penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan
partisipatif
Program Perencanaan Tata
Ruang
Page 1
KETERANGAN
Target
SASARAN
TUJUAN
Satuan
URAIAN
Meningkatnya kesesuaian
program/kegiatan yang direncanakan
terhadap program/kegiatan yang
disepakati dianggarkan
INDIKATOR
Prosentase kesesuaian
program/kegiatan yang
direncanakan terhadap
program/kegiatan yang
disepakati dianggarkan
2011
%
2012
20
2013
20
2014
20
2015
20
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Target Akhir
KEBIJAKAN
PROGRAM
Renstra
20
100 Meningkatkan konsistensi Program perencanaan
perumusan perencanaan
pembangunan daerah
dan perumusan
penganggaran dalam
program/kegiatan
pembangunan
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Program perencanaan sosial
budaya
Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar
Program Kerjasama
Pembangunan
Meningkatnya capaian pelaksanaan Prosentase capaian pelaksanaan
tahapan evaluasi pembangunan
tahapan evaluasi pembangunan
%
20
20
20
20
20
100
Meningkatkan pelaksanaan Program perencanaan
pengendalian, evaluasi dan pembangunan daerah
pelaporan pembangunan.
Meningkatnya ketersediaan dokumen Prosentase Implementasi
pendukung rencana tata ruang
ketersediaan dokumen
wilayah
pendukung rencana Tata ruang
%
0
100
0
0
0
100
Meningkatkan sinergitas
Program Pemanfaatan Ruang
perencanaan, pemanfaatan
dan pengendalian
pemanfaatan ruang antar
instansi dan stakeholder
(masyarakat)
Meningkatnya pelayanan
perkantoran sesuai standar
operasional prosedur berlaku
%
20
20
20
20
20
100
Meningkatkan standar mutu Program Kerjasama
pelayanan
Pembangunan
Prosentase pemenuhan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Page 2
KETERANGAN
Target
SASARAN
TUJUAN
Misi 3
Satuan
:
2012
2013
2014
2015
Target Akhir
Renstra
Doc
1
1
1
1
1
5
%
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
100,00
Jenis
6
8
10
10
10
44
%
13,63
18,18
22,73
22,73
22,73
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
INDIKATOR
URAIAN
Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan
Meningkatnya kuantitas dan Meningkatnya pemanfaatan hasil
kualitas data dan informasi penelitian dan pengembangan
perencanaan pembangunan
Jumlah hasil penelitian dan
pengembangan
Prosentase kesesuaian Data
hasil penelitian dalam penunjang
penyusunan perencanaan
pembangunan daerah.
Meningkatnya jumlah jenis dan
pemanfaatan data statistik daerah
Meningkatnya kelengkapan data
spasial/peta digital dan analog
Jumlah dan jenis data statistik
daerah
Prosentase implementasi
pemanfaatan produk data
statistik daerah
Prosentase pengolahan data
spasial/peta analog
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
2011
Page 3
KETERANGAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
Meningkatkan penerapan
Program pengembangan
hasil-hasil penelitian dan
data/informasi
pengembangan dalam
perencanaan pembangunan
Meningkatkan kuantitas dan Program pengembangan
kualitas data statistik daerah data/informasi/statistik daerah
100,00 bagi perencanaan
pembangunan
100,00 Meningkatkan pemanfaatan Program Perencanaan Tata
data spasial/peta analog
Ruang
terkini bagi perencanaan
pembangunan
Bekerjasama
dengan
Instansi
terkait
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010-2015
INSTANSI
VISI
:
:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional
Misi 1
:
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional
Target
SASARAN
TUJUAN
Satuan
INDIKATOR
URAIAN
Meningkatnya Kualitas SDM Meningkatnya kemampuan pegawai Jumlah pegawai yang memiliki
Perencanaan yang
di bidang perencanaan dan evaluasi. keahlian bidang perencanaan
profesional
dan evaluasi
Orang
2011
2012
2013
2014
2015
10
10
10
10
10
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Target Akhir
KEBIJAKAN
PROGRAM
Renstra
50
Meningkatkan pendidikan Program Peningkatan Kapasitas
dan pelatihan bagi SDM
Sumber Daya Aparatur
secara formal/non formal
skala nasional dan
internasional
Program peningkatan disiplin
aparatur
Meningkatnya peralatan kerja dan
perlengkapan perkantoran yang
memadai.
Prosentase pemenuhan
peralatan dan perlengkapan
perkantoran
%
20
20
20
20
20
100
Meningkatkan penyediaan
peralatan kerja dan
perlengkapan perkantoran
secara memadai dan
mutakhir
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Meningkatnya pemenuhan
operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan
operasional perkantoran
%
20
20
20
20
20
100
Meningkatkan penyediaan
operasional perkantoran
secara efektif dan efisien
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Misi 2
:
Meningkatnya Kualitas
produk Perencanaan dan
evaluasi pembangunan
Meningkatnya ketepatan waktu
Prosentase ketepatan waktu
penyusunan dokumen perencanaan penyusunan dokumen
perencanaan
%
42,11
10,53
21,05
10,53
15,79
100,00 Meningkatkan kepatuhan
Program perencanaan
terhadap regulasi
pembangunan daerah
penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan
partisipatif
Program Perencanaan Tata
Ruang
Page 1
KETERANGAN
Target
SASARAN
TUJUAN
Satuan
URAIAN
Meningkatnya kesesuaian
program/kegiatan yang direncanakan
terhadap program/kegiatan yang
disepakati dianggarkan
INDIKATOR
Prosentase kesesuaian
program/kegiatan yang
direncanakan terhadap
program/kegiatan yang
disepakati dianggarkan
2011
%
2012
20
2013
20
2014
20
2015
20
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Target Akhir
KEBIJAKAN
PROGRAM
Renstra
20
100 Meningkatkan konsistensi Program perencanaan
perumusan perencanaan
pembangunan daerah
dan perumusan
penganggaran dalam
program/kegiatan
pembangunan
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Program perencanaan sosial
budaya
Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar
Program Kerjasama
Pembangunan
Meningkatnya capaian pelaksanaan Prosentase capaian pelaksanaan
tahapan evaluasi pembangunan
tahapan evaluasi pembangunan
%
20
20
20
20
20
100
Meningkatkan pelaksanaan Program perencanaan
pengendalian, evaluasi dan pembangunan daerah
pelaporan pembangunan.
Meningkatnya ketersediaan dokumen Prosentase Implementasi
pendukung rencana tata ruang
ketersediaan dokumen
wilayah
pendukung rencana Tata ruang
%
0
100
0
0
0
100
Meningkatkan sinergitas
Program Pemanfaatan Ruang
perencanaan, pemanfaatan
dan pengendalian
pemanfaatan ruang antar
instansi dan stakeholder
(masyarakat)
Meningkatnya pelayanan
perkantoran sesuai standar
operasional prosedur berlaku
%
20
20
20
20
20
100
Meningkatkan standar mutu Program Kerjasama
pelayanan
Pembangunan
Prosentase pemenuhan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Page 2
KETERANGAN
Target
SASARAN
TUJUAN
Misi 3
Satuan
:
2012
2013
2014
2015
Target Akhir
Renstra
Doc
1
1
1
1
1
5
%
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
100,00
Jenis
6
8
10
10
10
44
%
13,63
18,18
22,73
22,73
22,73
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
INDIKATOR
URAIAN
Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan
Meningkatnya kuantitas dan Meningkatnya pemanfaatan hasil
kualitas data dan informasi penelitian dan pengembangan
perencanaan pembangunan
Jumlah hasil penelitian dan
pengembangan
Prosentase kesesuaian Data
hasil penelitian dalam penunjang
penyusunan perencanaan
pembangunan daerah.
Meningkatnya jumlah jenis dan
pemanfaatan data statistik daerah
Meningkatnya kelengkapan data
spasial/peta digital dan analog
Jumlah dan jenis data statistik
daerah
Prosentase implementasi
pemanfaatan produk data
statistik daerah
Prosentase pengolahan data
spasial/peta analog
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
2011
Page 3
KETERANGAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
Meningkatkan penerapan
Program pengembangan
hasil-hasil penelitian dan
data/informasi
pengembangan dalam
perencanaan pembangunan
Meningkatkan kuantitas dan Program pengembangan
kualitas data statistik daerah data/informasi/statistik daerah
100,00 bagi perencanaan
pembangunan
100,00 Meningkatkan pemanfaatan Program Perencanaan Tata
data spasial/peta analog
Ruang
terkini bagi perencanaan
pembangunan
Bekerjasama
dengan
Instansi
terkait