2.04.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Halaman : 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 2.04. - PARIWISATA

Organisasi

: 2.04.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Formulir
DPA-SKPD

Kode Rekening

Uraian


Jumlah

1

2

3

4.

Pendapatan Daerah

645.800.000,00

4.1.

Pendapatan Asli Daerah

645.800.000,00


4.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

645.800.000,00

4.1.2.02.

Retribusi Jasa Usaha

645.800.000,00

4.1.2.02.01.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

25.000.000,00

4.1.2.02.05.


Retribusi Tempat Khusus Parkir

15.000.000,00

4.1.2.02.10.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

605.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN

645.800.000,00

5.

BELANJA

12.966.007.042,00

5.1.


BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.607.689.132,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

2.607.689.132,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

2.111.915.132,00

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

148.385.095,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

208.109.490,00

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

54.990.756,00

5.1.1.01.06.


Tunjangan Beras

94.156.500,00

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

44.700.351,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

476.400.000,00


5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

476.400.000,00

5.1.1.07.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

19.374.000,00

5.1.1.07.01.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

19.374.000,00

5.2.


BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01.

Honorarium PNS

564.828.000,00

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

537.988.000,00

5.2.1.01.02.


Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

14.200.000,00

5.2.1.01.03.

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

12.640.000,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

577.360.000,00

5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap


577.360.000,00

5.2.1.07.

Uang Saku

5.2.1.07.01.

Uang Saku PNS

5.2.1.07.02.

Uang Saku Non PNS

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.


Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

1.561.541.160,00

31.780,00

10.358.317.910,00
1.234.948.000,00

92.760.000,00

8.000.000,00
84.760.000,00
4.606.482.910,00
130.673.700,00

44.990.400,00

Halaman : 2
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

7.618.000,00

5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

4.778.800,00

5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5.2.2.01.09.

Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)

5.2.2.01.12.

Belanja Properti pendukung penampilan kesenian

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02.02.

Belanja bahan/bibit tanaman

5.2.2.02.04.

Belanja bahan obat-obatan

5.2.2.02.05.

Belanja bahan kimia

95.000.000,00

5.2.2.02.07.

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

64.620.000,00

5.2.2.02.08.

Belanja Bahan Praktek Sekolah

20.768.000,00

5.2.2.02.09.

Belanja Piagam/Piala/Sertifikat

42.600.000,00

5.2.2.02.11.

Belanja Perlengkapan Olahraga

12.000.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

26.400.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

88.200.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

6.285.000,00

5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Publikasi

6.000.000,00

5.2.2.03.13.

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

5.2.2.03.15.

Belanja Dokumentasi

12.370.000,00

5.2.2.03.16.

Belanja Jasa Dekorasi

31.045.000,00

5.2.2.03.25.

Belanja Kontribusi

1.000.000,00

5.2.2.03.26.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

8.650.000,00

5.2.2.03.27.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

41.853.960,00

5.2.2.04.06.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

17.342.640,00

5.2.2.04.07.

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

24.511.320,00

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

16.256.000,00

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

29.984.000,00

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

95.269.200,00

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

96.807.300,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

70.631.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

21.475.800,00

5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan (+ Cover)

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

42.166.000,00

5.2.2.07.02.

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

38.830.000,00

5.2.2.07.03.

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

3.336.000,00

5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

106.515.000,00

5.2.2.08.01.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

106.515.000,00

5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

448.322.000,00

5.2.2.10.01.

Belanja sewa meja kursi

11.934.000,00
1.002.500,00
60.350.000,00
255.488.000,00

15.000.000,00
5.500.000,00

800.916.000,00

101.400.000,00

182.056.000,00

337.510.000,00

144.759.200,00

3.250.000,00

4.700.500,00

31.165.000,00

Halaman : 3
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

63.192.000,00

5.2.2.10.06.

Belanja sewa pakaian adat/tradisional

29.000.000,00

5.2.2.10.07.

Belanja Sewa Sound System

5.2.2.10.08.

Belanja sewa orgen

31.280.000,00

5.2.2.10.09.

Belanja Sewa alat musik tradisional

10.200.000,00

5.2.2.10.10.

Belanja Sewa genset

38.900.000,00

5.2.2.10.13.

Belanja Sewa Pentas

64.313.000,00

5.2.2.10.16.

Belanja sewa perangkat multimedia

16.000.000,00

5.2.2.10.17.

Belanja Sewa Lighting

31.500.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

355.782.000,00

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

267.072.000,00

5.2.2.11.03.

Belanja makanan dan minuman tamu

88.710.000,00

5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

17.550.000,00

5.2.2.12.04.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

17.550.000,00

5.2.2.13.

Belanja Pakaian Kerja

15.000.000,00

5.2.2.13.01.

Belanja pakaian kerja lapangan

15.000.000,00

5.2.2.14.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

35.500.000,00

5.2.2.14.04.

Belanja pakaian olahraga

35.500.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

732.699.000,00

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

172.715.000,00

5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

419.584.000,00

5.2.2.15.03.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

140.400.000,00

5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

55.000.000,00

5.2.2.17.03.

Belanja Kepesertaan

55.000.000,00

5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.18

Belanja Pemeliharaan instalasi listrik

5.2.2.20.19.

Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana periwisata

5.2.2.20.24.

Belanja pemeliharaan Sarana Olahraga

125.000.000,00

5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi

137.500.000,00

5.2.2.21.01.

Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey

135.000.000,00

5.2.2.21.02.

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

5.2.2.23.

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga

77.000.000,00

5.2.2.23.01.

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.

75.000.000,00

5.2.2.23.02.

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga

2.000.000,00

5.2.2.26.

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

954.950.750,00

5.2.2.26.01.

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.

790.850.750,00

5.2.2.26.02.

Uang untuk diberikan kepada masyarakat.

164.100.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

4.516.887.000,00

5.2.3.01.

Belanja Modal Pengadaan Tanah

2.000.000.000,00

5.2.3.01.23.

Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga

2.000.000.000,00

5.2.3.09.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

9.500.000,00

5.2.3.09.05.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput

7.500.000,00

5.2.3.09.11.

Belanja Modal Pengadaan Chainsaw

2.000.000,00

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

132.772.000,00

158.000.000,00

3.000.000,00
30.000.000,00

2.500.000,00

10.000.000,00

Halaman : 4
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.3.10.16.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

10.000.000,00

5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

11.700.000,00

5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

8.700.000,00

5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan printer

3.000.000,00

5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

12.645.000,00

5.2.3.13.01.

Belanja modal Pengadaan meja kerja

4.245.000,00

5.2.3.13.04.

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

8.400.000,00

5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

6.153.000,00

5.2.3.16.01.

Belanja modal Pengadaan kamera

6.153.000,00

5.2.3.17.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

31.011.000,00

5.2.3.17.04.

Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)

6.000.000,00

5.2.3.17.11.

Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho

5.2.3.23.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

432.000.000,00

5.2.3.23.06.

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum

432.000.000,00

5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

5.2.3.26.07.

Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu

468.528.000,00

5.2.3.26.28.

Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sarana Olahraga

761.000.000,00

5.2.3.26.36.

Belanja modal pengadaan Gerbang

5.2.3.26.54.

Belanja Modal Pengadaan bangunan Pariwisata

330.000.000,00

5.2.3.28.

Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan

174.000.000,00

5.2.3.28.07.

Belanja modal pengadaanAlat-Alat Musik

174.000.000,00

5.2.3.33.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga

1.500.000,00

5.2.3.33.01.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga.

1.500.000,00

5.2.3.40.

Belanja Modal Sertifikasi Tanah

25.000.000,00

5.2.3.40.01.

Belanja Modal Sertifikasi Tanah.

25.000.000,00

5.2.3.45.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olahraga

169.600.000,00

5.2.3.45.01.

Belanja modal pengadaan Peralatan Olahraga

169.600.000,00

25.011.000,00

1.633.778.000,00

74.250.000,00

JUMLAH BELANJA

12.966.007.042,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(12.320.207.042,00)

Halaman : 5
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.

Uraian

1

2

1.

Pendapatan

2.1
2.2

Belanja tidak langsung

3.1
3.1

I
3
161.450.000,00

II

III

4

5

IV

Jumlah

6
161.450.000,00

7
645.800.000,00

606.465.030,00
1.725.084.475,00

161.450.000,00
606.465.030,00
4.411.214.375,00

161.450.000,00
1.256.285.072,00
2.000.358.475,00

Penerimaan Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pengeluaran Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Belanja Langsung

138.474.000,00 2.607.689.132,00
2.221.660.585,00 10.358.317.910,00

Payakumbuh,

20 Januari 2015

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh

Ir. H. BENNI WARLIS, MM

Nip. 19621004 198903 1 005