PERDA RAPBD Tahun Anggaran 2015 Lampiran III
1
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 01
Pendidikan
ORGANISASI
:
1 01 0100
Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 01 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0
Jumlah Pendapatan Daerah
0
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 01 00 5000 5 1 1
0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 01 01 0019
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 01 01 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 01 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,189,824,050,291
1,189,824,050,291
702,957,016
7,209,437,752
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
7,912,394,768
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7,912,394,768
1 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 01 02 0045
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
2
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 01 02 0045 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 02 0045 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 02 0045 5 2 3
Belanja Modal
459,592,500
2,546,278,848
1,735,982,855
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
4,741,854,203
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,741,854,203
1 01 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 15 0059
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 15 0059 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 15 0059 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,565,011,250
32,286,147,120
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
33,851,158,370
Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini
33,851,158,370
1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0084
Kegiatan Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Dan
Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKDAS) Yang Dibiayai
Dari DAK Bidang Pendidikan
1 01 16 0084 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
27,546,027,674
1 01 16 0084 5 2 3
Belanja Modal
41,458,240,326
Jumlah Kegiatan Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan
(DIKDAS) Yang Dibiayai Dari DAK Bidang Pendidikan
1 01 16 0085
Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS
1 01 16 0085 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0085 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS
1 01 16 0086
69,004,268,000
3,950,000
2,130,407,445
2,134,357,445
Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKDAS
1 01 16 0086 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKDAS
1 01 16 0087
Kegiatan Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar
1 01 16 0087 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0087 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 16 0087 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar
552,443,950
552,443,950
571,036,000
15,761,502,200
334,110,282
16,666,648,482
1 01 16 0088
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah
(BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar
1 01 16 0088 5 2 1
Belanja Pegawai
75,930,811,997
1 01 16 0088 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
65,663,136,764
3
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang
Pendidikan Dasar
1 01 16 0092
Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar
1 01 16 0092 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0092 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar
1 01 16 0094
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan
Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu
Pendidikan
1 01 16 0094 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0094 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah
Tentang Berbagai Isu Pendidikan
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas
1 01 16 0095
Siswa DIKDAS
1 01 16 0095 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0095 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS
141,593,948,761
1,403,703,000
48,441,290,360
49,844,993,360
38,590,000
4,387,037,480
4,425,627,480
4,250,000
1,781,916,450
1,786,166,450
1 01 16 0096
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS
1 01 16 0096 5 2 1
Belanja Pegawai
13,000,000
1 01 16 0096 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
55,165,440
1 01 16 0096 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 17
Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0074
Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN
1 01 17 0074 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN
16,089,396,642
16,157,562,082
302,166,016,010
171,639,880
171,639,880
1 01 17 0075
Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN
1 01 17 0075 5 2 1
Belanja Pegawai
482,601,000
1 01 17 0075 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
496,644,800
Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN
1 01 17 0076
1 01 17 0076 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
1 01 17 0077
979,245,800
Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
Kegiatan Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah
2,653,353,650
2,653,353,650
4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 01 17 0077 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah
4,692,115,000
4,692,115,000
1 01 17 0078
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah
(BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah
1 01 17 0078 5 2 1
Belanja Pegawai
24,453,273,600
1 01 17 0078 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
57,454,311,600
Jumlah Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang
Pendidikan Menengah
Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan
1 01 17 0081
Menengah
1 01 17 0081 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah
1 01 17 0082
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas
Siswa DIKMEN
1 01 17 0082 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN
1 01 17 0083
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN
1 01 17 0083 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 17 0083 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 17 0083 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN
1 01 17 0084
Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan
Menengah
1 01 17 0084 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 17 0084 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah
Jumlah Program Pendidikan Menengah
1 01 18
Program Pendidikan Non Formal
1 01 18 0014
Kegiatan Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah
1 01 18 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 18 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah
1 01 18 0015
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas
Siswa PLS
1 01 18 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 18 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 18 0015 5 2 3
Belanja Modal
81,907,585,200
12,074,025,680
12,074,025,680
1,521,755,260
1,521,755,260
11,750,000
43,200,000
3,484,165,300
3,539,115,300
1,275,000
1,168,311,700
1,169,586,700
108,708,422,470
2
24,237,822,522
24,237,822,524
1,800,000
4,088,075,125
4,400,000
5
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS
Jumlah Program Pendidikan Non Formal
1 01 20
1 01 20 0007
4,094,275,125
28,332,097,649
Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga
Kependidikan
Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk
Memenuhi Standar Kualifikasi
1 01 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
514,794,000
1,297,893,000
1,812,687,000
1 01 20 0014
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Mutu Program
Pendidikan
1 01 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
38,390,950,500
1 01 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
12,418,298,000
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Mutu Program Pendidikan
1 01 20 0015
Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta
SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
1 01 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah
SURPLUS / (DEFISIT)
50,809,248,500
4,761,000,000
4,761,000,000
57,382,935,500
543,094,878,970
1,732,918,929,261
(1,732,918,929,261)
Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
6
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 02
Kesehatan
ORGANISASI
:
1 02 0100
Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 00 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 02 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
53,411,927,500
Jumlah Pendapatan Daerah
53,411,927,500
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 00 5000 5 1 1
Perda Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24
41,371,632,000 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES
(Persero)
12,040,295,500
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
130,759,117,722
130,759,117,722
52
Belanja Langsung
1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0019
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 02 01 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
30,875,414,800
1 02 01 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
62,934,337,918
7
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
93,809,752,718
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
93,809,752,718
1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0045
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 02 02 0045 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 02 0045 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5,853,746,867
1 02 02 0045 5 2 3
Belanja Modal
6,483,191,999
10,625,000
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
12,347,563,866
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12,347,563,866
1 02 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0007
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan
Kesehatan
1 02 16 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 16 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
1 02 16 0009
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 16 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0014
14,523,661,071
28,275,000
1,620,969,870
1,649,244,870
Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
1 02 16 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
1 02 16 0017
Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi Dan
Penanggulangan Wabah
1 02 16 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 16 0017 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
1 02 16 0018
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 16 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 16 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 16 0019
7,550,000
14,516,111,071
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan
Bahan Berbahaya
1,421,307,680
1,421,307,680
982,848,660
25,300,000
1,008,148,660
89,225,000
25,457,078,350
25,546,303,350
8
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 16 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya
1 02 16 0020
Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
1 02 16 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
228,490,920
228,490,920
2,152,006,585
2,152,006,585
1 02 16 0021
Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan
1 02 16 0021 5 2 1
Belanja Pegawai
120,000,000
1 02 16 0021 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
103,680,000
Jumlah Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan
223,680,000
1 02 16 0022
Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan
1 02 16 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
260,000,000
1 02 16 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
501,990,295
Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan
1 02 16 0023
Kegiatan Pengadaan Obat Dan Pelayanan Kesehatan Dasar
Di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
1 02 16 0023 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 16 0023 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat Dan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas (DAK
Bidang Kesehatan)
Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
1 02 16 0026
Menular
1 02 16 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 16 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 16 0026 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 16 0027
Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 16 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
761,990,295
14,450,000
6,977,651,563
6,992,101,563
110,675,000
5,598,764,842
205,155,500
5,914,595,342
19,740,310,370
149,177,638,388
Jumlah Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat
168,917,948,758
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
229,339,479,094
1 02 25
Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
1 02 25 0025
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
9
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 25 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 25 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
66,000,000
195,356,500
261,356,500
1 02 25 0026
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1 02 25 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
133,620,000
1 02 25 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
127,717,630
1 02 25 0026 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1 02 25 0027
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 25 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 25 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 25 0027 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 25 0028
1 02 25 0028 5 2 2
14,860,780
276,198,410
14,800,000
296,848,080
3,061,888,346
3,373,536,426
Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan
1 02 25 0029
Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita
Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai
Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
1 02 25 0029 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 25 0029 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 25 0029 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
Jumlah Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
1 02 32
Anak
1 02 32 0004
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keluarga
1 02 32 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 32 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keluarga
1 02 32 0005
Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 32 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
8,342,865,085
8,342,865,085
3,500,000
500,000,000
5,590,378,535
6,093,878,535
18,347,834,956
2,275,000
21,720,937,363
21,723,212,363
9,225,000
10
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 32 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 32 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Jumlah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
7,763,251,230
19,250,000
7,791,726,230
29,514,938,593
Jumlah Belanja Langsung
383,359,569,227
Jumlah Belanja Daerah
514,118,686,949
SURPLUS / (DEFISIT)
(460,706,759,449)
Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
11
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 02
Kesehatan
ORGANISASI
:
1 02 0200
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24
Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES
79,986,812,681 (Persero), Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 41 Tahun 2009 tanggal 23
Juli 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota
Surabaya
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
79,986,812,681
Jumlah Pendapatan Daerah
79,986,812,681
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 00 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0019
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 02 01 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 01 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
26,941,638,976
26,941,638,976
125,407,200
19,219,299,703
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
19,344,706,903
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19,344,706,903
12
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0045
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 02 02 0045 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4,220,653,003
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
4,220,653,003
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,220,653,003
1 02 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0024
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit
1 02 16 0024 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
43,936,233
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya /
Rumah Sakit
43,936,233
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
43,936,233
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
Sakit Mata
Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit
1 02 33
1 02 33 0003
1 02 33 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 33 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 33 0004
Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita
Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai
Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
1 02 33 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 33 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 33 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
1 02 33 0005
Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
1 02 33 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 33 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
1 02 33 0006
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
1 02 33 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 33 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
1 02 33 0010
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
2,600,000
599,276,368
601,876,368
6,450,000
322,389,828
32,710,245,757
33,039,085,585
18,981,578,167
13,638,634,636
32,620,212,803
140,544,600
212,275,900
352,820,500
13
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 33 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 33 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 33 0010 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 33 0011
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan
Kesehatan
1 02 33 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
1 02 33 0012
Kegiatan Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah
Sakit
1 02 33 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit
2,150,000
1,043,066,455
5,824,434,000
6,869,650,455
40,000,299,953
40,000,299,953
5,414,521,318
5,414,521,318
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
118,898,466,982
Jumlah Belanja Langsung
142,507,763,121
Jumlah Belanja Daerah
169,449,402,097
SURPLUS / (DEFISIT)
(89,462,589,416)
Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
14
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 02
Kesehatan
ORGANISASI
:
1 02 0300
Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 00 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 02 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
27,000,000,000
Jumlah Pendapatan Daerah
27,000,000,000
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 00 5000 5 1 1
Perda Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang Pelayanan
Kesehatan pada RSUD Bhakti Dharma Husada
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24
8,346,311,711 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES
(Persero)
18,653,688,289
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0019
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 02 01 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 01 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
17,017,681,887
17,017,681,887
7,025,100,000
21,177,817,737
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
28,202,917,737
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
28,202,917,737
15
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0045
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 02 02 0045 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 02 0045 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4,906,033,962
1 02 02 0045 5 2 3
Belanja Modal
1,679,186,611
10,350,000
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
6,595,570,573
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6,595,570,573
1 02 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0024
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit
1 02 16 0024 5 2 1
Belanja Pegawai
1,429,317,945
1 02 16 0024 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,440,564,095
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya /
Rumah Sakit
2,869,882,040
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2,869,882,040
1 02 33
1 02 33 0001
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
Sakit Mata
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan
Rumah Sakit
1 02 33 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 33 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 33 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 33 0002
Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 02 33 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 33 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 02 33 0003
Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit
1 02 33 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
26,925,000
3,084,013,284
11,579,750,006
14,690,688,290
640,281,140
64,242,750
704,523,890
867,746,280
867,746,280
1 02 33 0004
Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita
Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai
Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
1 02 33 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
27,200,000
1 02 33 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
19,140,000
16
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 33 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan
1 02 33 0011
Kesehatan
1 02 33 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 33 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
1 02 33 0012
Kegiatan Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah
Sakit
1 02 33 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
32,528,099,670
32,574,439,670
33,125,000
21,475,561,532
21,508,686,532
5,620,011,400
5,620,011,400
75,966,096,062
Jumlah Belanja Langsung
113,634,466,412
Jumlah Belanja Daerah
130,652,148,299
SURPLUS / (DEFISIT)
(103,652,148,299)
Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
17
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 03
Pekerjaan Umum
ORGANISASI
:
1 03 0100
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 03 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0
Jumlah Pendapatan Daerah
0
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 03 00 5000 5 1 1
0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 03 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 01 0019
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 03 01 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 01 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
33,223,495,012
33,223,495,012
1,249,750,700
20,915,323,342
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
22,165,074,042
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
22,165,074,042
1 03 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 03 02 0045
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
18
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 03 02 0045 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 02 0045 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 02 0045 5 2 3
Belanja Modal
393,810,000
2,376,176,484
2,243,427,854
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
5,013,414,338
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5,013,414,338
1 03 28
Program Pengendalian Banjir
1 03 28 0013
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 28 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
390,365,500
1 03 28 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
825,094,500
1 03 28 0013 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi
1 03 28 0014
Saluran Pematusan
1 03 28 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 28 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 28 0014 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
1 03 28 0016
Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana
Pematusan
1 03 28 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 28 0024
Kegiatan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi
Sarana Prasarana Pematusan
1 03 28 0024 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 28 0024 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 28 0024 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan
1 03 28 0025
Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase
Dan Boezem
1 03 28 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 28 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem
Jumlah Program Pengendalian Banjir
1 03 31
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
14,306,755,310
15,522,215,310
372,521,500
1,127,773,950
6,924,385,160
8,424,680,610
24,573,905,660
24,573,905,660
5,327,160,000
22,229,889,935
421,967,512,198
449,524,562,133
2,081,280,000
26,211,557,900
28,292,837,900
526,338,201,613
19
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 03 31 0002
Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
(DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
1 03 31 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 31 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur
Air Minum)
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
1 03 31 0003
Pembangunan Jaringan Air Bersih
1 03 31 0003 5 2 3
Belanja Modal
7,898,000
737,023,825
744,921,825
101,150,000
Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
101,150,000
Jumlah Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
846,071,825
1 03 32
Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1 03 32 0006
Kegiatan Pengadaan Tanah
1 03 32 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 32 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 32 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah
1 03 32 0007
Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 32 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 32 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 32 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 32 0008
Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan
Alat Angkut
1 03 32 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 32 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 32 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut
670,072,500
4,829,320,600
216,799,122,500
222,298,515,600
6,375,000
2,022,375,038
81,871,587,133
83,900,337,171
462,000,000
10,068,414,033
12,721,500
10,543,135,533
1 03 32 0012
Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas
1 03 32 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
120,000,000
1 03 32 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
122,433,625
Jumlah Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas
1 03 32 0017
Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan
Jembatan
1 03 32 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 32 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
242,433,625
17,000,000
7,371,552,680
20
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 03 32 0017 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
1 03 32 0018
Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan
Dan Kelengkapannya
1 03 32 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 32 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 32 0018 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya
1 03 32 0019
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan
1 03 32 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 32 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 32 0019 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan
Jembatan
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi
1 03 32 0020
Jalan Dan Jembatan
170,437,306,474
177,825,859,154
863,242,500
22,408,791,564
16,501,144,892
39,773,178,956
419,433,000
1,279,333,440
13,663,152,940
15,361,919,380
1 03 32 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 32 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,364,945,970
1 03 32 0020 5 2 3
Belanja Modal
7,240,315,500
Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
1 03 32 1014
Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan
jembatan (tahun jamak/multiyears)
1 03 32 1014 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan (tahun
jamak/multiyears)
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 03 32 1015
Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan (tahun
jamak/multiyears)
1 03 32 1015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 32 1015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan dan
Jembatan (tahun jamak/multiyears)
Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 04 23
Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0004
Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Permukiman
1 04 23 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 23 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
605,847,500
9,211,108,970
164,503,279,754
164,503,279,754
2,150,000
2,465,175,000
2,467,325,000
726,127,093,143
560,546,000
8,811,000
21
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 04 23 0004 5 2 3
Belanja Modal
80,919,088,018
Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
81,488,445,018
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
81,488,445,018
1 22 20
Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0002
Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan
1 22 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
658,453,400
Jumlah Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan
658,453,400
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
658,453,400
Jumlah Belanja Langsung
1,362,636,753,379
Jumlah Belanja Daerah
1,395,860,248,391
SURPLUS / (DEFISIT)
(1,395,860,248,391)
Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
22
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 04
Perumahan Rakyat
ORGANISASI
:
1 04 0100
Dinas Kebakaran
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 04 00 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 04 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2,233,711,700
Jumlah Pendapatan Daerah
2,233,711,700
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 04 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 01 0019
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 04 01 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 01 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 02
0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
5
1 04 00 5000 5 1 1
2,233,711,700
24,074,566,227
24,074,566,227
905,412,100
13,665,588,545
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
14,571,000,645
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
14,571,000,645
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Perda Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
23
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 04 02 0045
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 04 02 0045 5 2 1
Belanja Pegawai
171,280,500
1 04 02 0045 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
869,425,681
1 04 02 0045 5 2 3
Belanja Modal
1,001,172,918
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
2,041,879,099
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,041,879,099
1 04 21
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
1 04 21 0002
Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 21 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 21 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 21 0003
Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem
Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan
1 04 21 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 21 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada
Gedung/Bangunan
Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya
1 04 21 0004
Kebakaran
1,364,989,500
555,659,440
1,920,648,940
1,361,489,500
10,956,000
1,372,445,500
1 04 21 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
180,075,000
1 04 21 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
623,370,400
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1 04 21 0005
Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan
Kebakaran
1 04 21 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 21 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran
803,445,400
192,020,500
702,014,030
894,034,530
1 04 21 0006
Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 21 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 21 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
9,515,990,660
1 04 21 0006 5 2 3
Belanja Modal
5,390,350,426
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 21 0007
Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 21 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
330,000,000
15,236,341,086
168,000,000
24
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 04 21 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
1 20 17
1 20 17 0034
3,977,601,743
4,145,601,743
24,372,517,199
Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat
Pemadam Api Ringan (APAR) Pada Gedung Dan
Perusahaan
1 20 17 0034 5 2 1
Belanja Pegawai
618,320,500
1 20 17 0034 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
184,022,551
Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan
(APAR) Pada Gedung Dan Perusahaan
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah
SURPLUS / (DEFISIT)
802,343,051
802,343,051
41,787,739,994
65,862,306,221
(63,628,594,521)
Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
25
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 04
Perumahan Rakyat
ORGANISASI
:
1 04 0200
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 04 00 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 04 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
100,267,356,711
Jumlah Pendapatan Daerah
100,267,356,711
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 04 00 5000 5 1 1
Perda No. 2 Tahun 2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Perubahan atas
45,713,000,000 Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah.
Perda No. 2 Tahun 2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Perubahan atas
Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah., Perda Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang
Perubahan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 19 April 2010
tentang Pemakaian Rumah Susun, Perjanjian Nomor :
54,554,356,711
593/2495/436.6.18/2010 dan 01/PERJ.TCHF/IV/2010, Perjanjian Nomor :
640/3501/436.6.18/2010 dan 03/PERJ.TCHF/V/2010, Perwali Nomor 59 tahun
2010 dan Surat Perjanjian Nomor : 001/KANTIN/XI/2010, Surat Perjanjian
Nomor : 59383/3418/436.6.18/2010 dan 033/PER/JPO-WVV/V/2010, Surat
Perjanjian Nomor : 621.13/104/436.6.18/2010 dan 049/UM/I/2010
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
9,640,970,520
9,640,970,520
26
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
52
Belanja Langsung
1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0097
Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk
Sarana Pendidikan
1 01 16 0097 5 2 3
Belanja Modal
3,264,706,530
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Pendidikan
3,264,706,530
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3,264,706,530
1 04 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 01 0019
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 04 01 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 01 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
422,086,500
1,954,176,199
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
2,376,262,699
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,376,262,699
1 04 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 02 0045
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 04 02 0045 5 2 1
Belanja Pegawai
158,928,000
1 04 02 0045 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
307,365,572
1 04 02 0045 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 04 02 0047
Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk
Sarana Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan
1 04 02 0047 5 2 3
Belanja Modal
37,994,370
504,287,942
10,406,390,867
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Penunjang
Penyelenggaraan Pemerintahan
10,406,390,867
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10,910,678,809
1 04 23
Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0003
Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun
Sederhana Sewa
1 04 23 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 23 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
9,499,914,650
1 04 23 0003 5 2 3
Belanja Modal
2,713,939,856
544,118,500
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa
12,757,973,006
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
12,757,973,006
27
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 05 18
Program Penataan Ruang
1 05 18 0011
Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan
Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot
1 05 18 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan
Aset Pemkot
Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah
1 05 18 0012
Kota Surabaya
1 05 18 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 18 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0013
Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah
Kota Surabaya
1 05 18 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 18 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0014
Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan
Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 18 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset
Pemerintah Kota Surabaya
221,119,999
221,119,999
129,601,500
671,772,411
801,373,911
78,795,500
375,847,024
454,642,524
97,755,000
803,990,703
901,745,703
1 05 18 0015
Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD
1 05 18 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
133,437,500
1 05 18 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
630,173,304
1 05 18 0015 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD
1 05 18 0016
Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah
Kota Surabaya
1 05 18 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 18 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 18 0016 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0017
Kegiatan Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola
Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
20,784,280
784,395,084
177,859,000
1,192,535,540
9,110,640
1,379,505,180
121,506,000
28
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 05 18 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemerintah Kota Surabaya
Jumlah Program Penataan Ruang
1 08 24
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1 08 24 0012
Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk
Ruang Terbuka Hijau
1 08 24 0012 5 2 3
Belanja Modal
281,796,724
403,302,724
4,946,085,125
77,533,248,917
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau
77,533,248,917
Jumlah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
77,533,248,917
1 08 25
Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0015
Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk
Sarana Kebersihan
1 08 25 0015 5 2 3
Belanja Modal
3,999,924,780
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Kebersihan
3,999,924,780
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
3,999,924,780
1 09 19
Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
1 09 19 0001
Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
1 09 19 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
249,176,500
1 09 19 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
564,198,350
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
1 09 19 0002
Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1 09 19 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 09 19 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 09 19 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1 09 19 0003
Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 09 19 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 09 19 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 09 19 0003 5 2 3
Belanja Modal
1 13 16
813,374,850
280,140,000
1,013,216,217
637,091,290
1,930,447,507
231,260,000
3,992,969,013
100,235,190
Jumlah Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
4,324,464,203
Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
7,068,286,560
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
29
KODE REKENING
1
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
1 13 16 0019
Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk
Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi di Eks
Lokalisasi
1 13 16 0019 5 2 3
Belanja Modal
20,534,510,463
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi
Sosial/Pemberdayaan Ekonomi di Eks Lokalisasi
20,534,510,463
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
20,534,510,463
1 15 17
1 15 17 0006
1 15 17 0006 5 2 3
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
1 20 17
Keuangan Daerah
Kegiatan Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin
1 20 17 0023
Pemakaian Tanah
4,588,752,518
4,588,752,518
4,588,752,518
1 20 17 0023 5 2 1
Belanja Pegawai
164,823,750
1 20 17 0023 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
551,757,671
1 20 17 0023 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah
2,060,740
718,642,161
1 20 17 0024
Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan
Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 20 17 0024 5 2 1
Belanja Pegawai
132,104,000
1 20 17 0024 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
321,865,480
1 20 17 0024 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset
Pemerintah Kota Surabaya
Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah
1 20 17 0025
Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 20 17 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 17 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya
Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Gedung Sewa Dan
1 20 17 0026
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
1 20 17 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
1,818,080
455,787,560
107,677,500
77,000,000
184,677,500
101,750,000
30
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 20 17 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 17 0026 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Gedung Sewa Dan Jembatan
Penyeberangan Orang (JPO)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Belanja Langsung
2,647,192,874
308,822,990
3,057,765,864
4,416,873,085
152,397,302,492
Jumlah Belanja Daerah
162,038,273,012
SURPLUS / (DEFISIT)
(61,770,916,301)
Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
31
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 05
Penataan Ruang
ORGANISASI
:
1 05 0100
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 05 00 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 05 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
108,163,071,674
Jumlah Pendapatan Daerah
108,163,071,674
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 05 00 5000 5 1 1
Perda Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Retribusi Ijin
108,163,071,674 Mendirikan Bangunan, Perda Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0080
Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0080 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0080 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 16 0080 5 2 3
Belanja Modal
22,600,664,640
22,600,664,640
599,331,250
9,357,509,985
170,029,307,742
32
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Kegiatan Pembangunan/R
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 01
Pendidikan
ORGANISASI
:
1 01 0100
Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 01 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0
Jumlah Pendapatan Daerah
0
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 01 00 5000 5 1 1
0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 01 01 0019
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 01 01 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 01 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,189,824,050,291
1,189,824,050,291
702,957,016
7,209,437,752
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
7,912,394,768
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7,912,394,768
1 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 01 02 0045
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
2
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 01 02 0045 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 02 0045 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 02 0045 5 2 3
Belanja Modal
459,592,500
2,546,278,848
1,735,982,855
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
4,741,854,203
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,741,854,203
1 01 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 15 0059
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 15 0059 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 15 0059 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,565,011,250
32,286,147,120
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
33,851,158,370
Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini
33,851,158,370
1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0084
Kegiatan Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Dan
Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKDAS) Yang Dibiayai
Dari DAK Bidang Pendidikan
1 01 16 0084 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
27,546,027,674
1 01 16 0084 5 2 3
Belanja Modal
41,458,240,326
Jumlah Kegiatan Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan
(DIKDAS) Yang Dibiayai Dari DAK Bidang Pendidikan
1 01 16 0085
Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS
1 01 16 0085 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0085 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS
1 01 16 0086
69,004,268,000
3,950,000
2,130,407,445
2,134,357,445
Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKDAS
1 01 16 0086 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKDAS
1 01 16 0087
Kegiatan Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar
1 01 16 0087 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0087 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 16 0087 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar
552,443,950
552,443,950
571,036,000
15,761,502,200
334,110,282
16,666,648,482
1 01 16 0088
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah
(BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar
1 01 16 0088 5 2 1
Belanja Pegawai
75,930,811,997
1 01 16 0088 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
65,663,136,764
3
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang
Pendidikan Dasar
1 01 16 0092
Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar
1 01 16 0092 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0092 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar
1 01 16 0094
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan
Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu
Pendidikan
1 01 16 0094 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0094 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah
Tentang Berbagai Isu Pendidikan
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas
1 01 16 0095
Siswa DIKDAS
1 01 16 0095 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0095 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS
141,593,948,761
1,403,703,000
48,441,290,360
49,844,993,360
38,590,000
4,387,037,480
4,425,627,480
4,250,000
1,781,916,450
1,786,166,450
1 01 16 0096
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS
1 01 16 0096 5 2 1
Belanja Pegawai
13,000,000
1 01 16 0096 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
55,165,440
1 01 16 0096 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 17
Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0074
Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN
1 01 17 0074 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN
16,089,396,642
16,157,562,082
302,166,016,010
171,639,880
171,639,880
1 01 17 0075
Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN
1 01 17 0075 5 2 1
Belanja Pegawai
482,601,000
1 01 17 0075 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
496,644,800
Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN
1 01 17 0076
1 01 17 0076 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
1 01 17 0077
979,245,800
Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
Kegiatan Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah
2,653,353,650
2,653,353,650
4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 01 17 0077 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah
4,692,115,000
4,692,115,000
1 01 17 0078
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah
(BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah
1 01 17 0078 5 2 1
Belanja Pegawai
24,453,273,600
1 01 17 0078 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
57,454,311,600
Jumlah Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang
Pendidikan Menengah
Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan
1 01 17 0081
Menengah
1 01 17 0081 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah
1 01 17 0082
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas
Siswa DIKMEN
1 01 17 0082 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN
1 01 17 0083
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN
1 01 17 0083 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 17 0083 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 17 0083 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN
1 01 17 0084
Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan
Menengah
1 01 17 0084 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 17 0084 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah
Jumlah Program Pendidikan Menengah
1 01 18
Program Pendidikan Non Formal
1 01 18 0014
Kegiatan Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah
1 01 18 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 18 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah
1 01 18 0015
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas
Siswa PLS
1 01 18 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 18 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 18 0015 5 2 3
Belanja Modal
81,907,585,200
12,074,025,680
12,074,025,680
1,521,755,260
1,521,755,260
11,750,000
43,200,000
3,484,165,300
3,539,115,300
1,275,000
1,168,311,700
1,169,586,700
108,708,422,470
2
24,237,822,522
24,237,822,524
1,800,000
4,088,075,125
4,400,000
5
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS
Jumlah Program Pendidikan Non Formal
1 01 20
1 01 20 0007
4,094,275,125
28,332,097,649
Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga
Kependidikan
Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk
Memenuhi Standar Kualifikasi
1 01 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
514,794,000
1,297,893,000
1,812,687,000
1 01 20 0014
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Mutu Program
Pendidikan
1 01 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
38,390,950,500
1 01 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
12,418,298,000
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Mutu Program Pendidikan
1 01 20 0015
Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta
SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
1 01 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah
SURPLUS / (DEFISIT)
50,809,248,500
4,761,000,000
4,761,000,000
57,382,935,500
543,094,878,970
1,732,918,929,261
(1,732,918,929,261)
Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
6
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 02
Kesehatan
ORGANISASI
:
1 02 0100
Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 00 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 02 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
53,411,927,500
Jumlah Pendapatan Daerah
53,411,927,500
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 00 5000 5 1 1
Perda Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24
41,371,632,000 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES
(Persero)
12,040,295,500
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
130,759,117,722
130,759,117,722
52
Belanja Langsung
1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0019
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 02 01 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
30,875,414,800
1 02 01 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
62,934,337,918
7
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
93,809,752,718
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
93,809,752,718
1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0045
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 02 02 0045 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 02 0045 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5,853,746,867
1 02 02 0045 5 2 3
Belanja Modal
6,483,191,999
10,625,000
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
12,347,563,866
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12,347,563,866
1 02 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0007
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan
Kesehatan
1 02 16 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 16 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
1 02 16 0009
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 16 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0014
14,523,661,071
28,275,000
1,620,969,870
1,649,244,870
Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
1 02 16 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
1 02 16 0017
Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi Dan
Penanggulangan Wabah
1 02 16 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 16 0017 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
1 02 16 0018
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 16 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 16 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 16 0019
7,550,000
14,516,111,071
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan
Bahan Berbahaya
1,421,307,680
1,421,307,680
982,848,660
25,300,000
1,008,148,660
89,225,000
25,457,078,350
25,546,303,350
8
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 16 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya
1 02 16 0020
Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
1 02 16 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
228,490,920
228,490,920
2,152,006,585
2,152,006,585
1 02 16 0021
Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan
1 02 16 0021 5 2 1
Belanja Pegawai
120,000,000
1 02 16 0021 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
103,680,000
Jumlah Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan
223,680,000
1 02 16 0022
Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan
1 02 16 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
260,000,000
1 02 16 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
501,990,295
Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan
1 02 16 0023
Kegiatan Pengadaan Obat Dan Pelayanan Kesehatan Dasar
Di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
1 02 16 0023 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 16 0023 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat Dan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas (DAK
Bidang Kesehatan)
Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
1 02 16 0026
Menular
1 02 16 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 16 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 16 0026 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 16 0027
Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 16 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
761,990,295
14,450,000
6,977,651,563
6,992,101,563
110,675,000
5,598,764,842
205,155,500
5,914,595,342
19,740,310,370
149,177,638,388
Jumlah Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat
168,917,948,758
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
229,339,479,094
1 02 25
Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
1 02 25 0025
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
9
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 25 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 25 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
66,000,000
195,356,500
261,356,500
1 02 25 0026
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1 02 25 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
133,620,000
1 02 25 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
127,717,630
1 02 25 0026 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1 02 25 0027
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 25 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 25 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 25 0027 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 25 0028
1 02 25 0028 5 2 2
14,860,780
276,198,410
14,800,000
296,848,080
3,061,888,346
3,373,536,426
Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan
1 02 25 0029
Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita
Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai
Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
1 02 25 0029 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 25 0029 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 25 0029 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
Jumlah Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
1 02 32
Anak
1 02 32 0004
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keluarga
1 02 32 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 32 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keluarga
1 02 32 0005
Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 32 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
8,342,865,085
8,342,865,085
3,500,000
500,000,000
5,590,378,535
6,093,878,535
18,347,834,956
2,275,000
21,720,937,363
21,723,212,363
9,225,000
10
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 32 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 32 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Jumlah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
7,763,251,230
19,250,000
7,791,726,230
29,514,938,593
Jumlah Belanja Langsung
383,359,569,227
Jumlah Belanja Daerah
514,118,686,949
SURPLUS / (DEFISIT)
(460,706,759,449)
Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
11
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 02
Kesehatan
ORGANISASI
:
1 02 0200
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24
Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES
79,986,812,681 (Persero), Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 41 Tahun 2009 tanggal 23
Juli 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota
Surabaya
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
79,986,812,681
Jumlah Pendapatan Daerah
79,986,812,681
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 00 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0019
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 02 01 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 01 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
26,941,638,976
26,941,638,976
125,407,200
19,219,299,703
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
19,344,706,903
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19,344,706,903
12
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0045
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 02 02 0045 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4,220,653,003
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
4,220,653,003
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,220,653,003
1 02 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0024
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit
1 02 16 0024 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
43,936,233
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya /
Rumah Sakit
43,936,233
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
43,936,233
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
Sakit Mata
Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit
1 02 33
1 02 33 0003
1 02 33 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 33 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 33 0004
Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita
Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai
Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
1 02 33 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 33 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 33 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
1 02 33 0005
Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
1 02 33 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 33 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
1 02 33 0006
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
1 02 33 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 33 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
1 02 33 0010
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
2,600,000
599,276,368
601,876,368
6,450,000
322,389,828
32,710,245,757
33,039,085,585
18,981,578,167
13,638,634,636
32,620,212,803
140,544,600
212,275,900
352,820,500
13
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 33 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 33 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 33 0010 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 33 0011
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan
Kesehatan
1 02 33 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
1 02 33 0012
Kegiatan Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah
Sakit
1 02 33 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit
2,150,000
1,043,066,455
5,824,434,000
6,869,650,455
40,000,299,953
40,000,299,953
5,414,521,318
5,414,521,318
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
118,898,466,982
Jumlah Belanja Langsung
142,507,763,121
Jumlah Belanja Daerah
169,449,402,097
SURPLUS / (DEFISIT)
(89,462,589,416)
Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
14
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 02
Kesehatan
ORGANISASI
:
1 02 0300
Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 00 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 02 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
27,000,000,000
Jumlah Pendapatan Daerah
27,000,000,000
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 00 5000 5 1 1
Perda Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang Pelayanan
Kesehatan pada RSUD Bhakti Dharma Husada
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24
8,346,311,711 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES
(Persero)
18,653,688,289
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0019
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 02 01 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 01 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
17,017,681,887
17,017,681,887
7,025,100,000
21,177,817,737
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
28,202,917,737
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
28,202,917,737
15
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0045
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 02 02 0045 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 02 0045 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4,906,033,962
1 02 02 0045 5 2 3
Belanja Modal
1,679,186,611
10,350,000
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
6,595,570,573
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6,595,570,573
1 02 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0024
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit
1 02 16 0024 5 2 1
Belanja Pegawai
1,429,317,945
1 02 16 0024 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,440,564,095
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya /
Rumah Sakit
2,869,882,040
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2,869,882,040
1 02 33
1 02 33 0001
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
Sakit Mata
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan
Rumah Sakit
1 02 33 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 33 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 33 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 33 0002
Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 02 33 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 33 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 02 33 0003
Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit
1 02 33 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
26,925,000
3,084,013,284
11,579,750,006
14,690,688,290
640,281,140
64,242,750
704,523,890
867,746,280
867,746,280
1 02 33 0004
Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita
Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai
Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
1 02 33 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
27,200,000
1 02 33 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
19,140,000
16
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 33 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan
1 02 33 0011
Kesehatan
1 02 33 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 33 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
1 02 33 0012
Kegiatan Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah
Sakit
1 02 33 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
32,528,099,670
32,574,439,670
33,125,000
21,475,561,532
21,508,686,532
5,620,011,400
5,620,011,400
75,966,096,062
Jumlah Belanja Langsung
113,634,466,412
Jumlah Belanja Daerah
130,652,148,299
SURPLUS / (DEFISIT)
(103,652,148,299)
Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
17
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 03
Pekerjaan Umum
ORGANISASI
:
1 03 0100
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 03 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0
Jumlah Pendapatan Daerah
0
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 03 00 5000 5 1 1
0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 03 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 01 0019
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 03 01 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 01 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
33,223,495,012
33,223,495,012
1,249,750,700
20,915,323,342
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
22,165,074,042
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
22,165,074,042
1 03 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 03 02 0045
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
18
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 03 02 0045 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 02 0045 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 02 0045 5 2 3
Belanja Modal
393,810,000
2,376,176,484
2,243,427,854
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
5,013,414,338
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5,013,414,338
1 03 28
Program Pengendalian Banjir
1 03 28 0013
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 28 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
390,365,500
1 03 28 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
825,094,500
1 03 28 0013 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi
1 03 28 0014
Saluran Pematusan
1 03 28 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 28 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 28 0014 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
1 03 28 0016
Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana
Pematusan
1 03 28 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 28 0024
Kegiatan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi
Sarana Prasarana Pematusan
1 03 28 0024 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 28 0024 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 28 0024 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan
1 03 28 0025
Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase
Dan Boezem
1 03 28 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 28 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem
Jumlah Program Pengendalian Banjir
1 03 31
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
14,306,755,310
15,522,215,310
372,521,500
1,127,773,950
6,924,385,160
8,424,680,610
24,573,905,660
24,573,905,660
5,327,160,000
22,229,889,935
421,967,512,198
449,524,562,133
2,081,280,000
26,211,557,900
28,292,837,900
526,338,201,613
19
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 03 31 0002
Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
(DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
1 03 31 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 31 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur
Air Minum)
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
1 03 31 0003
Pembangunan Jaringan Air Bersih
1 03 31 0003 5 2 3
Belanja Modal
7,898,000
737,023,825
744,921,825
101,150,000
Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
101,150,000
Jumlah Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
846,071,825
1 03 32
Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1 03 32 0006
Kegiatan Pengadaan Tanah
1 03 32 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 32 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 32 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah
1 03 32 0007
Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 32 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 32 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 32 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 32 0008
Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan
Alat Angkut
1 03 32 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 32 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 32 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut
670,072,500
4,829,320,600
216,799,122,500
222,298,515,600
6,375,000
2,022,375,038
81,871,587,133
83,900,337,171
462,000,000
10,068,414,033
12,721,500
10,543,135,533
1 03 32 0012
Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas
1 03 32 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
120,000,000
1 03 32 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
122,433,625
Jumlah Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas
1 03 32 0017
Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan
Jembatan
1 03 32 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 32 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
242,433,625
17,000,000
7,371,552,680
20
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 03 32 0017 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
1 03 32 0018
Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan
Dan Kelengkapannya
1 03 32 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 32 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 32 0018 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya
1 03 32 0019
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan
1 03 32 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 32 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 32 0019 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan
Jembatan
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi
1 03 32 0020
Jalan Dan Jembatan
170,437,306,474
177,825,859,154
863,242,500
22,408,791,564
16,501,144,892
39,773,178,956
419,433,000
1,279,333,440
13,663,152,940
15,361,919,380
1 03 32 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 32 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,364,945,970
1 03 32 0020 5 2 3
Belanja Modal
7,240,315,500
Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
1 03 32 1014
Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan
jembatan (tahun jamak/multiyears)
1 03 32 1014 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan (tahun
jamak/multiyears)
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 03 32 1015
Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan (tahun
jamak/multiyears)
1 03 32 1015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 32 1015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan dan
Jembatan (tahun jamak/multiyears)
Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 04 23
Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0004
Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Permukiman
1 04 23 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 23 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
605,847,500
9,211,108,970
164,503,279,754
164,503,279,754
2,150,000
2,465,175,000
2,467,325,000
726,127,093,143
560,546,000
8,811,000
21
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 04 23 0004 5 2 3
Belanja Modal
80,919,088,018
Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
81,488,445,018
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
81,488,445,018
1 22 20
Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0002
Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan
1 22 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
658,453,400
Jumlah Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan
658,453,400
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
658,453,400
Jumlah Belanja Langsung
1,362,636,753,379
Jumlah Belanja Daerah
1,395,860,248,391
SURPLUS / (DEFISIT)
(1,395,860,248,391)
Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
22
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 04
Perumahan Rakyat
ORGANISASI
:
1 04 0100
Dinas Kebakaran
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 04 00 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 04 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2,233,711,700
Jumlah Pendapatan Daerah
2,233,711,700
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 04 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 01 0019
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 04 01 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 01 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 02
0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
5
1 04 00 5000 5 1 1
2,233,711,700
24,074,566,227
24,074,566,227
905,412,100
13,665,588,545
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
14,571,000,645
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
14,571,000,645
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Perda Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
23
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 04 02 0045
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 04 02 0045 5 2 1
Belanja Pegawai
171,280,500
1 04 02 0045 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
869,425,681
1 04 02 0045 5 2 3
Belanja Modal
1,001,172,918
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
2,041,879,099
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,041,879,099
1 04 21
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
1 04 21 0002
Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 21 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 21 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 21 0003
Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem
Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan
1 04 21 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 21 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada
Gedung/Bangunan
Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya
1 04 21 0004
Kebakaran
1,364,989,500
555,659,440
1,920,648,940
1,361,489,500
10,956,000
1,372,445,500
1 04 21 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
180,075,000
1 04 21 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
623,370,400
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1 04 21 0005
Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan
Kebakaran
1 04 21 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 21 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran
803,445,400
192,020,500
702,014,030
894,034,530
1 04 21 0006
Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 21 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 21 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
9,515,990,660
1 04 21 0006 5 2 3
Belanja Modal
5,390,350,426
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 21 0007
Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 21 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
330,000,000
15,236,341,086
168,000,000
24
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 04 21 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
1 20 17
1 20 17 0034
3,977,601,743
4,145,601,743
24,372,517,199
Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat
Pemadam Api Ringan (APAR) Pada Gedung Dan
Perusahaan
1 20 17 0034 5 2 1
Belanja Pegawai
618,320,500
1 20 17 0034 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
184,022,551
Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan
(APAR) Pada Gedung Dan Perusahaan
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah
SURPLUS / (DEFISIT)
802,343,051
802,343,051
41,787,739,994
65,862,306,221
(63,628,594,521)
Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
25
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 04
Perumahan Rakyat
ORGANISASI
:
1 04 0200
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 04 00 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 04 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
100,267,356,711
Jumlah Pendapatan Daerah
100,267,356,711
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 04 00 5000 5 1 1
Perda No. 2 Tahun 2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Perubahan atas
45,713,000,000 Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah.
Perda No. 2 Tahun 2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Perubahan atas
Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah., Perda Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang
Perubahan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 19 April 2010
tentang Pemakaian Rumah Susun, Perjanjian Nomor :
54,554,356,711
593/2495/436.6.18/2010 dan 01/PERJ.TCHF/IV/2010, Perjanjian Nomor :
640/3501/436.6.18/2010 dan 03/PERJ.TCHF/V/2010, Perwali Nomor 59 tahun
2010 dan Surat Perjanjian Nomor : 001/KANTIN/XI/2010, Surat Perjanjian
Nomor : 59383/3418/436.6.18/2010 dan 033/PER/JPO-WVV/V/2010, Surat
Perjanjian Nomor : 621.13/104/436.6.18/2010 dan 049/UM/I/2010
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
9,640,970,520
9,640,970,520
26
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
52
Belanja Langsung
1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0097
Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk
Sarana Pendidikan
1 01 16 0097 5 2 3
Belanja Modal
3,264,706,530
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Pendidikan
3,264,706,530
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3,264,706,530
1 04 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 01 0019
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 04 01 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 01 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
422,086,500
1,954,176,199
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
2,376,262,699
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,376,262,699
1 04 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 02 0045
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 04 02 0045 5 2 1
Belanja Pegawai
158,928,000
1 04 02 0045 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
307,365,572
1 04 02 0045 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 04 02 0047
Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk
Sarana Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan
1 04 02 0047 5 2 3
Belanja Modal
37,994,370
504,287,942
10,406,390,867
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Penunjang
Penyelenggaraan Pemerintahan
10,406,390,867
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10,910,678,809
1 04 23
Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0003
Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun
Sederhana Sewa
1 04 23 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 23 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
9,499,914,650
1 04 23 0003 5 2 3
Belanja Modal
2,713,939,856
544,118,500
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa
12,757,973,006
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
12,757,973,006
27
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 05 18
Program Penataan Ruang
1 05 18 0011
Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan
Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot
1 05 18 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan
Aset Pemkot
Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah
1 05 18 0012
Kota Surabaya
1 05 18 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 18 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0013
Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah
Kota Surabaya
1 05 18 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 18 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0014
Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan
Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 18 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset
Pemerintah Kota Surabaya
221,119,999
221,119,999
129,601,500
671,772,411
801,373,911
78,795,500
375,847,024
454,642,524
97,755,000
803,990,703
901,745,703
1 05 18 0015
Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD
1 05 18 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
133,437,500
1 05 18 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
630,173,304
1 05 18 0015 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD
1 05 18 0016
Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah
Kota Surabaya
1 05 18 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 18 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 18 0016 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0017
Kegiatan Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola
Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
20,784,280
784,395,084
177,859,000
1,192,535,540
9,110,640
1,379,505,180
121,506,000
28
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 05 18 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemerintah Kota Surabaya
Jumlah Program Penataan Ruang
1 08 24
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1 08 24 0012
Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk
Ruang Terbuka Hijau
1 08 24 0012 5 2 3
Belanja Modal
281,796,724
403,302,724
4,946,085,125
77,533,248,917
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau
77,533,248,917
Jumlah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
77,533,248,917
1 08 25
Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0015
Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk
Sarana Kebersihan
1 08 25 0015 5 2 3
Belanja Modal
3,999,924,780
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Kebersihan
3,999,924,780
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
3,999,924,780
1 09 19
Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
1 09 19 0001
Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
1 09 19 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
249,176,500
1 09 19 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
564,198,350
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
1 09 19 0002
Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1 09 19 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 09 19 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 09 19 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1 09 19 0003
Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 09 19 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 09 19 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 09 19 0003 5 2 3
Belanja Modal
1 13 16
813,374,850
280,140,000
1,013,216,217
637,091,290
1,930,447,507
231,260,000
3,992,969,013
100,235,190
Jumlah Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
4,324,464,203
Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
7,068,286,560
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
29
KODE REKENING
1
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
1 13 16 0019
Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk
Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi di Eks
Lokalisasi
1 13 16 0019 5 2 3
Belanja Modal
20,534,510,463
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi
Sosial/Pemberdayaan Ekonomi di Eks Lokalisasi
20,534,510,463
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
20,534,510,463
1 15 17
1 15 17 0006
1 15 17 0006 5 2 3
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
1 20 17
Keuangan Daerah
Kegiatan Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin
1 20 17 0023
Pemakaian Tanah
4,588,752,518
4,588,752,518
4,588,752,518
1 20 17 0023 5 2 1
Belanja Pegawai
164,823,750
1 20 17 0023 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
551,757,671
1 20 17 0023 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah
2,060,740
718,642,161
1 20 17 0024
Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan
Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 20 17 0024 5 2 1
Belanja Pegawai
132,104,000
1 20 17 0024 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
321,865,480
1 20 17 0024 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset
Pemerintah Kota Surabaya
Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah
1 20 17 0025
Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 20 17 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 17 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya
Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Gedung Sewa Dan
1 20 17 0026
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
1 20 17 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
1,818,080
455,787,560
107,677,500
77,000,000
184,677,500
101,750,000
30
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 20 17 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 17 0026 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Gedung Sewa Dan Jembatan
Penyeberangan Orang (JPO)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Belanja Langsung
2,647,192,874
308,822,990
3,057,765,864
4,416,873,085
152,397,302,492
Jumlah Belanja Daerah
162,038,273,012
SURPLUS / (DEFISIT)
(61,770,916,301)
Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
31
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 05
Penataan Ruang
ORGANISASI
:
1 05 0100
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 05 00 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 05 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
108,163,071,674
Jumlah Pendapatan Daerah
108,163,071,674
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 05 00 5000 5 1 1
Perda Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Retribusi Ijin
108,163,071,674 Mendirikan Bangunan, Perda Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0080
Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0080 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0080 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 16 0080 5 2 3
Belanja Modal
22,600,664,640
22,600,664,640
599,331,250
9,357,509,985
170,029,307,742
32
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Kegiatan Pembangunan/R