PERDA RAPBD Tahun Anggaran 2015 Lampiran III

1
LAMPIRAN III

: PERATURAN DAERAH

NOMOR

:

TANGGAL

:

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

:


1 01

Pendidikan

ORGANISASI

:

1 01 0100

Dinas Pendidikan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM


1

2

3

4

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 01 00 4000 4 1 4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah


0

Jumlah Pendapatan Daerah

0

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 01 00 5000 5 1 1

0

Jumlah Pendapatan Asli Daerah


Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung

52

Belanja Langsung

1 01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 01 01 0019

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 01 01 0019 5 2 1

Belanja Pegawai


1 01 01 0019 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1,189,824,050,291
1,189,824,050,291

702,957,016
7,209,437,752

Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

7,912,394,768

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7,912,394,768

1 01 02


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 01 02 0045

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran

2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2


3

4

1 01 02 0045 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 02 0045 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 01 02 0045 5 2 3

Belanja Modal

459,592,500
2,546,278,848
1,735,982,855


Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

4,741,854,203

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4,741,854,203

1 01 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 01 15 0059

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

1 01 15 0059 5 2 1

Belanja Pegawai


1 01 15 0059 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1,565,011,250
32,286,147,120

Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

33,851,158,370

Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini

33,851,158,370

1 01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


1 01 16 0084

Kegiatan Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Dan
Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKDAS) Yang Dibiayai
Dari DAK Bidang Pendidikan

1 01 16 0084 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

27,546,027,674

1 01 16 0084 5 2 3

Belanja Modal

41,458,240,326

Jumlah Kegiatan Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan
(DIKDAS) Yang Dibiayai Dari DAK Bidang Pendidikan

1 01 16 0085

Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS

1 01 16 0085 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 16 0085 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS

1 01 16 0086

69,004,268,000

3,950,000
2,130,407,445
2,134,357,445

Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKDAS

1 01 16 0086 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKDAS
1 01 16 0087

Kegiatan Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar

1 01 16 0087 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 16 0087 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 01 16 0087 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar

552,443,950
552,443,950

571,036,000
15,761,502,200
334,110,282
16,666,648,482

1 01 16 0088

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah
(BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar

1 01 16 0088 5 2 1

Belanja Pegawai

75,930,811,997

1 01 16 0088 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

65,663,136,764

3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

Jumlah Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang
Pendidikan Dasar
1 01 16 0092

Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar

1 01 16 0092 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 16 0092 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar
1 01 16 0094

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan
Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu
Pendidikan

1 01 16 0094 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 16 0094 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah
Tentang Berbagai Isu Pendidikan
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas
1 01 16 0095
Siswa DIKDAS
1 01 16 0095 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 16 0095 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS

141,593,948,761

1,403,703,000
48,441,290,360
49,844,993,360

38,590,000
4,387,037,480
4,425,627,480

4,250,000
1,781,916,450
1,786,166,450

1 01 16 0096

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS

1 01 16 0096 5 2 1

Belanja Pegawai

13,000,000

1 01 16 0096 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

55,165,440

1 01 16 0096 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 17

Program Pendidikan Menengah

1 01 17 0074

Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN

1 01 17 0074 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN

16,089,396,642
16,157,562,082
302,166,016,010

171,639,880
171,639,880

1 01 17 0075

Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN

1 01 17 0075 5 2 1

Belanja Pegawai

482,601,000

1 01 17 0075 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

496,644,800

Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN
1 01 17 0076
1 01 17 0076 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru

1 01 17 0077

979,245,800

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru

Kegiatan Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah

2,653,353,650
2,653,353,650

4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 01 17 0077 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah

4,692,115,000
4,692,115,000

1 01 17 0078

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah
(BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah

1 01 17 0078 5 2 1

Belanja Pegawai

24,453,273,600

1 01 17 0078 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

57,454,311,600

Jumlah Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang
Pendidikan Menengah
Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan
1 01 17 0081
Menengah
1 01 17 0081 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah
1 01 17 0082

Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas
Siswa DIKMEN

1 01 17 0082 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN
1 01 17 0083

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN

1 01 17 0083 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 17 0083 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 01 17 0083 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN
1 01 17 0084

Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan
Menengah

1 01 17 0084 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 17 0084 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah
Jumlah Program Pendidikan Menengah
1 01 18

Program Pendidikan Non Formal

1 01 18 0014

Kegiatan Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah

1 01 18 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 18 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah

1 01 18 0015

Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas
Siswa PLS

1 01 18 0015 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 18 0015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 01 18 0015 5 2 3

Belanja Modal

81,907,585,200

12,074,025,680
12,074,025,680

1,521,755,260
1,521,755,260

11,750,000
43,200,000
3,484,165,300
3,539,115,300

1,275,000
1,168,311,700
1,169,586,700
108,708,422,470

2
24,237,822,522
24,237,822,524

1,800,000
4,088,075,125
4,400,000

5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS
Jumlah Program Pendidikan Non Formal
1 01 20
1 01 20 0007

4,094,275,125
28,332,097,649

Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga
Kependidikan
Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk
Memenuhi Standar Kualifikasi

1 01 20 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 20 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

514,794,000
1,297,893,000
1,812,687,000

1 01 20 0014

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Mutu Program
Pendidikan

1 01 20 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

38,390,950,500

1 01 20 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

12,418,298,000

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Mutu Program Pendidikan
1 01 20 0015

Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta
SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho

1 01 20 0015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah
SURPLUS / (DEFISIT)

50,809,248,500

4,761,000,000
4,761,000,000
57,382,935,500
543,094,878,970
1,732,918,929,261
(1,732,918,929,261)

Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI

6
LAMPIRAN III

: PERATURAN DAERAH

NOMOR

:

TANGGAL

:

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 02

Kesehatan

ORGANISASI

:

1 02 0100

Dinas Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 02 00 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

1 02 00 4000 4 1 4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah

53,411,927,500

Jumlah Pendapatan Daerah

53,411,927,500

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 02 00 5000 5 1 1

Perda Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24
41,371,632,000 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES
(Persero)
12,040,295,500

Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung

130,759,117,722
130,759,117,722

52

Belanja Langsung

1 02 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02 01 0019

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 02 01 0019 5 2 1

Belanja Pegawai

30,875,414,800

1 02 01 0019 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

62,934,337,918

7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

93,809,752,718

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

93,809,752,718

1 02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 02 02 0045

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran

1 02 02 0045 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 02 0045 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

5,853,746,867

1 02 02 0045 5 2 3

Belanja Modal

6,483,191,999

10,625,000

Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

12,347,563,866

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12,347,563,866

1 02 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02 16 0007

Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan
Kesehatan

1 02 16 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 16 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
1 02 16 0009

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1 02 16 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 16 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1 02 16 0014

14,523,661,071

28,275,000
1,620,969,870
1,649,244,870

Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

1 02 16 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
1 02 16 0017

Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi Dan
Penanggulangan Wabah

1 02 16 0017 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 16 0017 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
1 02 16 0018

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

1 02 16 0018 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 16 0018 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 16 0019

7,550,000
14,516,111,071

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan
Bahan Berbahaya

1,421,307,680
1,421,307,680

982,848,660
25,300,000
1,008,148,660

89,225,000
25,457,078,350
25,546,303,350

8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 02 16 0019 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya
1 02 16 0020

Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan

1 02 16 0020 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan

228,490,920
228,490,920

2,152,006,585
2,152,006,585

1 02 16 0021

Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan

1 02 16 0021 5 2 1

Belanja Pegawai

120,000,000

1 02 16 0021 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

103,680,000

Jumlah Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan

223,680,000

1 02 16 0022

Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan

1 02 16 0022 5 2 1

Belanja Pegawai

260,000,000

1 02 16 0022 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

501,990,295

Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan
1 02 16 0023

Kegiatan Pengadaan Obat Dan Pelayanan Kesehatan Dasar
Di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)

1 02 16 0023 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 16 0023 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat Dan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas (DAK
Bidang Kesehatan)
Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
1 02 16 0026
Menular
1 02 16 0026 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 16 0026 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 16 0026 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 16 0027

Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat

1 02 16 0027 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 16 0027 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

761,990,295

14,450,000
6,977,651,563
6,992,101,563

110,675,000
5,598,764,842
205,155,500
5,914,595,342

19,740,310,370
149,177,638,388

Jumlah Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat

168,917,948,758

Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat

229,339,479,094

1 02 25

Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya

1 02 25 0025

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

9

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 02 25 0025 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 25 0025 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

66,000,000
195,356,500
261,356,500

1 02 25 0026

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

1 02 25 0026 5 2 1

Belanja Pegawai

133,620,000

1 02 25 0026 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

127,717,630

1 02 25 0026 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1 02 25 0027

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

1 02 25 0027 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 25 0027 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 25 0027 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

1 02 25 0028
1 02 25 0028 5 2 2

14,860,780
276,198,410

14,800,000
296,848,080
3,061,888,346
3,373,536,426

Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan

1 02 25 0029

Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita
Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai
Hasil Tembakau dan Pajak Rokok

1 02 25 0029 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 25 0029 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 25 0029 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
Jumlah Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
1 02 32
Anak
1 02 32 0004

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keluarga

1 02 32 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 32 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keluarga

1 02 32 0005

Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat

1 02 32 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

8,342,865,085
8,342,865,085

3,500,000
500,000,000
5,590,378,535
6,093,878,535
18,347,834,956

2,275,000
21,720,937,363
21,723,212,363

9,225,000

10

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 02 32 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 32 0005 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Jumlah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

7,763,251,230
19,250,000
7,791,726,230
29,514,938,593

Jumlah Belanja Langsung

383,359,569,227

Jumlah Belanja Daerah

514,118,686,949

SURPLUS / (DEFISIT)

(460,706,759,449)

Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI

11
LAMPIRAN III

: PERATURAN DAERAH

NOMOR

:

TANGGAL

:

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 02

Kesehatan

ORGANISASI

:

1 02 0200

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 02 00 4000 4 1 4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24
Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES
79,986,812,681 (Persero), Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 41 Tahun 2009 tanggal 23
Juli 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota
Surabaya

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

79,986,812,681

Jumlah Pendapatan Daerah

79,986,812,681

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 02 00 5000 5 1 1

Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung

52

Belanja Langsung

1 02 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02 01 0019

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 02 01 0019 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 01 0019 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

26,941,638,976
26,941,638,976

125,407,200
19,219,299,703

Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

19,344,706,903

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

19,344,706,903

12

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 02 02 0045

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran

1 02 02 0045 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

4,220,653,003

Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

4,220,653,003

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4,220,653,003

1 02 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02 16 0024

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit

1 02 16 0024 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

43,936,233

Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya /
Rumah Sakit

43,936,233

Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat

43,936,233

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
Sakit Mata
Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit

1 02 33
1 02 33 0003
1 02 33 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 33 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 33 0004

Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita
Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai
Hasil Tembakau dan Pajak Rokok

1 02 33 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 33 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 33 0004 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
1 02 33 0005

Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit

1 02 33 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 33 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit

1 02 33 0006

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit

1 02 33 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 33 0006 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
1 02 33 0010

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

2,600,000
599,276,368
601,876,368

6,450,000
322,389,828
32,710,245,757
33,039,085,585

18,981,578,167
13,638,634,636
32,620,212,803

140,544,600
212,275,900
352,820,500

13

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 02 33 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 33 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 33 0010 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 33 0011

Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan
Kesehatan

1 02 33 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
1 02 33 0012

Kegiatan Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah
Sakit

1 02 33 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit

2,150,000
1,043,066,455
5,824,434,000
6,869,650,455

40,000,299,953
40,000,299,953

5,414,521,318
5,414,521,318

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

118,898,466,982

Jumlah Belanja Langsung

142,507,763,121

Jumlah Belanja Daerah

169,449,402,097

SURPLUS / (DEFISIT)

(89,462,589,416)

Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI

14
LAMPIRAN III

: PERATURAN DAERAH

NOMOR

:

TANGGAL

:

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 02

Kesehatan

ORGANISASI

:

1 02 0300

Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 02 00 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

1 02 00 4000 4 1 4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah

27,000,000,000

Jumlah Pendapatan Daerah

27,000,000,000

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 02 00 5000 5 1 1

Perda Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang Pelayanan
Kesehatan pada RSUD Bhakti Dharma Husada
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24
8,346,311,711 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES
(Persero)

18,653,688,289

Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung

52

Belanja Langsung

1 02 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02 01 0019

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 02 01 0019 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 01 0019 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

17,017,681,887
17,017,681,887

7,025,100,000
21,177,817,737

Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

28,202,917,737

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

28,202,917,737

15

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 02 02 0045

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran

1 02 02 0045 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 02 0045 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

4,906,033,962

1 02 02 0045 5 2 3

Belanja Modal

1,679,186,611

10,350,000

Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

6,595,570,573

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6,595,570,573

1 02 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02 16 0024

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit

1 02 16 0024 5 2 1

Belanja Pegawai

1,429,317,945

1 02 16 0024 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1,440,564,095

Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya /
Rumah Sakit

2,869,882,040

Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2,869,882,040

1 02 33
1 02 33 0001

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
Sakit Mata
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan
Rumah Sakit

1 02 33 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 33 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 33 0001 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 33 0002

Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit

1 02 33 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 33 0002 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit

1 02 33 0003

Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit

1 02 33 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

26,925,000
3,084,013,284
11,579,750,006
14,690,688,290

640,281,140
64,242,750
704,523,890

867,746,280
867,746,280

1 02 33 0004

Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita
Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai
Hasil Tembakau dan Pajak Rokok

1 02 33 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

27,200,000

1 02 33 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

19,140,000

16

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 02 33 0004 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan
1 02 33 0011
Kesehatan
1 02 33 0011 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 33 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
1 02 33 0012

Kegiatan Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah
Sakit

1 02 33 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

32,528,099,670
32,574,439,670

33,125,000
21,475,561,532
21,508,686,532

5,620,011,400
5,620,011,400
75,966,096,062

Jumlah Belanja Langsung

113,634,466,412

Jumlah Belanja Daerah

130,652,148,299

SURPLUS / (DEFISIT)

(103,652,148,299)

Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI

17
LAMPIRAN III

: PERATURAN DAERAH

NOMOR

:

TANGGAL

:

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 03

Pekerjaan Umum

ORGANISASI

:

1 03 0100

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 03 00 4000 4 1 4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

0

Jumlah Pendapatan Daerah

0

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 03 00 5000 5 1 1

0

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung

52

Belanja Langsung

1 03 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 03 01 0019

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 03 01 0019 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 01 0019 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

33,223,495,012
33,223,495,012

1,249,750,700
20,915,323,342

Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

22,165,074,042

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

22,165,074,042

1 03 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 03 02 0045

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran

18

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 03 02 0045 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 02 0045 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 02 0045 5 2 3

Belanja Modal

393,810,000
2,376,176,484
2,243,427,854

Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

5,013,414,338

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5,013,414,338

1 03 28

Program Pengendalian Banjir

1 03 28 0013

Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong

1 03 28 0013 5 2 1

Belanja Pegawai

390,365,500

1 03 28 0013 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

825,094,500

1 03 28 0013 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi
1 03 28 0014
Saluran Pematusan
1 03 28 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 28 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 28 0014 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
1 03 28 0016

Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana
Pematusan

1 03 28 0016 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 28 0024

Kegiatan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi
Sarana Prasarana Pematusan

1 03 28 0024 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 28 0024 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 28 0024 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan
1 03 28 0025

Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase
Dan Boezem

1 03 28 0025 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 28 0025 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem
Jumlah Program Pengendalian Banjir
1 03 31

Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

14,306,755,310
15,522,215,310

372,521,500
1,127,773,950
6,924,385,160
8,424,680,610

24,573,905,660
24,573,905,660

5,327,160,000
22,229,889,935
421,967,512,198
449,524,562,133

2,081,280,000
26,211,557,900
28,292,837,900
526,338,201,613

19

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 03 31 0002

Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
(DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)

1 03 31 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 31 0002 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur
Air Minum)
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
1 03 31 0003
Pembangunan Jaringan Air Bersih
1 03 31 0003 5 2 3

Belanja Modal

7,898,000
737,023,825
744,921,825

101,150,000

Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih

101,150,000

Jumlah Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

846,071,825

1 03 32

Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan
Jembatan

1 03 32 0006

Kegiatan Pengadaan Tanah

1 03 32 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 32 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 32 0006 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah

1 03 32 0007

Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan

1 03 32 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 32 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 32 0007 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan

1 03 32 0008

Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan
Alat Angkut

1 03 32 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 32 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 32 0008 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut

670,072,500
4,829,320,600
216,799,122,500
222,298,515,600

6,375,000
2,022,375,038
81,871,587,133
83,900,337,171

462,000,000
10,068,414,033
12,721,500
10,543,135,533

1 03 32 0012

Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas

1 03 32 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

120,000,000

1 03 32 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

122,433,625

Jumlah Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas
1 03 32 0017

Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan
Jembatan

1 03 32 0017 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 32 0017 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

242,433,625

17,000,000
7,371,552,680

20

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 03 32 0017 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
1 03 32 0018

Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan
Dan Kelengkapannya

1 03 32 0018 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 32 0018 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 32 0018 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya
1 03 32 0019

Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan

1 03 32 0019 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 32 0019 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 32 0019 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan
Jembatan
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi
1 03 32 0020
Jalan Dan Jembatan

170,437,306,474
177,825,859,154

863,242,500
22,408,791,564
16,501,144,892
39,773,178,956

419,433,000
1,279,333,440
13,663,152,940
15,361,919,380

1 03 32 0020 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 32 0020 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1,364,945,970

1 03 32 0020 5 2 3

Belanja Modal

7,240,315,500

Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
1 03 32 1014

Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan
jembatan (tahun jamak/multiyears)

1 03 32 1014 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan (tahun
jamak/multiyears)
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 03 32 1015
Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan (tahun
jamak/multiyears)
1 03 32 1015 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 32 1015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan dan
Jembatan (tahun jamak/multiyears)
Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 04 23

Program Perumahan dan Permukiman

1 04 23 0004

Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Permukiman

1 04 23 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 23 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

605,847,500

9,211,108,970

164,503,279,754
164,503,279,754

2,150,000
2,465,175,000
2,467,325,000
726,127,093,143

560,546,000
8,811,000

21

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 04 23 0004 5 2 3

Belanja Modal

80,919,088,018

Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman

81,488,445,018

Jumlah Program Perumahan dan Permukiman

81,488,445,018

1 22 20

Program Penanggulangan Kemiskinan

1 22 20 0002

Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan

1 22 20 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

658,453,400

Jumlah Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan

658,453,400

Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan

658,453,400

Jumlah Belanja Langsung

1,362,636,753,379

Jumlah Belanja Daerah

1,395,860,248,391

SURPLUS / (DEFISIT)

(1,395,860,248,391)

Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI

22
LAMPIRAN III

: PERATURAN DAERAH

NOMOR

:

TANGGAL

:

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 04

Perumahan Rakyat

ORGANISASI

:

1 04 0100

Dinas Kebakaran

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 04 00 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

1 04 00 4000 4 1 4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2,233,711,700

Jumlah Pendapatan Daerah

2,233,711,700

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung

52

Belanja Langsung

1 04 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 04 01 0019

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 04 01 0019 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 01 0019 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 04 02

0

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

5

1 04 00 5000 5 1 1

2,233,711,700

24,074,566,227
24,074,566,227

905,412,100
13,665,588,545

Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

14,571,000,645

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

14,571,000,645

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Perda Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

23

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 04 02 0045

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran

1 04 02 0045 5 2 1

Belanja Pegawai

171,280,500

1 04 02 0045 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

869,425,681

1 04 02 0045 5 2 3

Belanja Modal

1,001,172,918

Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

2,041,879,099

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,041,879,099

1 04 21

Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

1 04 21 0002

Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 04 21 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 21 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 04 21 0003

Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem
Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan

1 04 21 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 21 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada
Gedung/Bangunan
Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya
1 04 21 0004
Kebakaran

1,364,989,500
555,659,440
1,920,648,940

1,361,489,500
10,956,000
1,372,445,500

1 04 21 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

180,075,000

1 04 21 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

623,370,400

Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1 04 21 0005

Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan
Kebakaran

1 04 21 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 21 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran

803,445,400

192,020,500
702,014,030
894,034,530

1 04 21 0006

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana
Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 04 21 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 21 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

9,515,990,660

1 04 21 0006 5 2 3

Belanja Modal

5,390,350,426

Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 21 0007

Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 04 21 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

330,000,000

15,236,341,086

168,000,000

24

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 04 21 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
1 20 17
1 20 17 0034

3,977,601,743
4,145,601,743
24,372,517,199

Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat
Pemadam Api Ringan (APAR) Pada Gedung Dan
Perusahaan

1 20 17 0034 5 2 1

Belanja Pegawai

618,320,500

1 20 17 0034 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

184,022,551

Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan
(APAR) Pada Gedung Dan Perusahaan
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah
SURPLUS / (DEFISIT)

802,343,051
802,343,051
41,787,739,994
65,862,306,221
(63,628,594,521)

Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI

25
LAMPIRAN III

: PERATURAN DAERAH

NOMOR

:

TANGGAL

:

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 04

Perumahan Rakyat

ORGANISASI

:

1 04 0200

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 04 00 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

1 04 00 4000 4 1 4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

100,267,356,711

Jumlah Pendapatan Daerah

100,267,356,711

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 04 00 5000 5 1 1

Perda No. 2 Tahun 2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Perubahan atas
45,713,000,000 Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah.
Perda No. 2 Tahun 2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Perubahan atas
Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah., Perda Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang
Perubahan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 19 April 2010
tentang Pemakaian Rumah Susun, Perjanjian Nomor :
54,554,356,711
593/2495/436.6.18/2010 dan 01/PERJ.TCHF/IV/2010, Perjanjian Nomor :
640/3501/436.6.18/2010 dan 03/PERJ.TCHF/V/2010, Perwali Nomor 59 tahun
2010 dan Surat Perjanjian Nomor : 001/KANTIN/XI/2010, Surat Perjanjian
Nomor : 59383/3418/436.6.18/2010 dan 033/PER/JPO-WVV/V/2010, Surat
Perjanjian Nomor : 621.13/104/436.6.18/2010 dan 049/UM/I/2010

Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung

9,640,970,520
9,640,970,520

26

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

52

Belanja Langsung

1 01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 01 16 0097

Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk
Sarana Pendidikan

1 01 16 0097 5 2 3

Belanja Modal

3,264,706,530

Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Pendidikan

3,264,706,530

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3,264,706,530

1 04 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 04 01 0019

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 04 01 0019 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 01 0019 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

422,086,500
1,954,176,199

Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

2,376,262,699

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,376,262,699

1 04 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 04 02 0045

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran

1 04 02 0045 5 2 1

Belanja Pegawai

158,928,000

1 04 02 0045 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

307,365,572

1 04 02 0045 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 04 02 0047

Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk
Sarana Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan

1 04 02 0047 5 2 3

Belanja Modal

37,994,370
504,287,942

10,406,390,867

Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Penunjang
Penyelenggaraan Pemerintahan

10,406,390,867

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10,910,678,809

1 04 23

Program Perumahan dan Permukiman

1 04 23 0003

Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun
Sederhana Sewa

1 04 23 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 23 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

9,499,914,650

1 04 23 0003 5 2 3

Belanja Modal

2,713,939,856

544,118,500

Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa

12,757,973,006

Jumlah Program Perumahan dan Permukiman

12,757,973,006

27

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 05 18

Program Penataan Ruang

1 05 18 0011

Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan
Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot

1 05 18 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan
Aset Pemkot
Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah
1 05 18 0012
Kota Surabaya
1 05 18 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 18 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0013

Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah
Kota Surabaya

1 05 18 0013 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 18 0013 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0014

Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan
Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 05 18 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 18 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset
Pemerintah Kota Surabaya

221,119,999
221,119,999

129,601,500
671,772,411
801,373,911

78,795,500
375,847,024
454,642,524

97,755,000
803,990,703
901,745,703

1 05 18 0015

Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD

1 05 18 0015 5 2 1

Belanja Pegawai

133,437,500

1 05 18 0015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

630,173,304

1 05 18 0015 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD
1 05 18 0016

Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah
Kota Surabaya

1 05 18 0016 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 18 0016 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 05 18 0016 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0017

Kegiatan Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola
Pemerintah Kota Surabaya

1 05 18 0017 5 2 1

Belanja Pegawai

20,784,280
784,395,084

177,859,000
1,192,535,540
9,110,640
1,379,505,180

121,506,000

28

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 05 18 0017 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemerintah Kota Surabaya
Jumlah Program Penataan Ruang
1 08 24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1 08 24 0012

Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk
Ruang Terbuka Hijau

1 08 24 0012 5 2 3

Belanja Modal

281,796,724
403,302,724
4,946,085,125

77,533,248,917

Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau

77,533,248,917

Jumlah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

77,533,248,917

1 08 25

Program Pengelolaan Kebersihan Kota

1 08 25 0015

Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk
Sarana Kebersihan

1 08 25 0015 5 2 3

Belanja Modal

3,999,924,780

Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Kebersihan

3,999,924,780

Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota

3,999,924,780

1 09 19

Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota

1 09 19 0001

Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah

1 09 19 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

249,176,500

1 09 19 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

564,198,350

Jumlah Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
1 09 19 0002

Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

1 09 19 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 09 19 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 09 19 0002 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1 09 19 0003

Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 09 19 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 09 19 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 09 19 0003 5 2 3

Belanja Modal

1 13 16

813,374,850

280,140,000
1,013,216,217
637,091,290
1,930,447,507

231,260,000
3,992,969,013
100,235,190

Jumlah Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya

4,324,464,203

Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota

7,068,286,560

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

29

KODE REKENING

1

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

2

3

4

1 13 16 0019

Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk
Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi di Eks
Lokalisasi

1 13 16 0019 5 2 3

Belanja Modal

20,534,510,463

Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi
Sosial/Pemberdayaan Ekonomi di Eks Lokalisasi

20,534,510,463

Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

20,534,510,463

1 15 17
1 15 17 0006
1 15 17 0006 5 2 3

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
1 20 17
Keuangan Daerah
Kegiatan Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin
1 20 17 0023
Pemakaian Tanah

4,588,752,518
4,588,752,518
4,588,752,518

1 20 17 0023 5 2 1

Belanja Pegawai

164,823,750

1 20 17 0023 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

551,757,671

1 20 17 0023 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah

2,060,740
718,642,161

1 20 17 0024

Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan
Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 20 17 0024 5 2 1

Belanja Pegawai

132,104,000

1 20 17 0024 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

321,865,480

1 20 17 0024 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset
Pemerintah Kota Surabaya
Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah
1 20 17 0025
Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 20 17 0025 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 17 0025 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya
Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Gedung Sewa Dan
1 20 17 0026
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
1 20 17 0026 5 2 1

Belanja Pegawai

1,818,080
455,787,560

107,677,500
77,000,000
184,677,500

101,750,000

30

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 20 17 0026 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 17 0026 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Gedung Sewa Dan Jembatan
Penyeberangan Orang (JPO)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Belanja Langsung

2,647,192,874
308,822,990
3,057,765,864
4,416,873,085
152,397,302,492

Jumlah Belanja Daerah

162,038,273,012

SURPLUS / (DEFISIT)

(61,770,916,301)

Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI

31
LAMPIRAN III

: PERATURAN DAERAH

NOMOR

:

TANGGAL

:

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 05

Penataan Ruang

ORGANISASI

:

1 05 0100

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 05 00 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

1 05 00 4000 4 1 4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

0

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

108,163,071,674

Jumlah Pendapatan Daerah

108,163,071,674

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 05 00 5000 5 1 1

Perda Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Retribusi Ijin
108,163,071,674 Mendirikan Bangunan, Perda Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung

52

Belanja Langsung

1 01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 01 16 0080

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 01 16 0080 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 16 0080 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 01 16 0080 5 2 3

Belanja Modal

22,600,664,640
22,600,664,640

599,331,250
9,357,509,985
170,029,307,742

32

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

Jumlah Kegiatan Pembangunan/R