PERDA RAPBD Tahun Anggaran 2015 Lampiran IV

290
LAMPIRAN IV

: PERATURAN DAERAH

NOMOR

:

TANGGAL

:

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN


1

2

1

Urusan Wajib

1 01

Pendidikan

1 01 0100

Dinas Pendidikan

1 01 0100 1 01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1 01 0100 1 01 01 0019

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 01 0100 1 01 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 01 0100 1 01 02 0045

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 01 0100 1 01 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini


1 01 0100 1 01 15 0059

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah Program Program Pendidikan Anak Usia Dini

JENIS BELANJA
JUMLAH

PEGAWAI

BARANG DAN
JASA

MODAL

3

4


5

6=3+4+5

702.957.016

7.209.437.752

0

7.912.394.768

702.957.016

7.209.437.752

0

7.912.394.768


459.592.500

2.546.278.848

1.735.982.855

4.741.854.203

459.592.500

2.546.278.848

1.735.982.855

4.741.854.203

1.565.011.250

32.286.147.120


0

33.851.158.370

1.565.011.250

32.286.147.120

0

33.851.158.370

0

27.546.027.674

41.458.240.326

69.004.268.000


3.950.000

2.130.407.445

0

2.134.357.445

0

552.443.950

0

552.443.950

571.036.000

15.761.502.200


334.110.282

16.666.648.482

1 01 0100 1 01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun

1 01 0100 1 01 16 0084

Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Dan
Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKDAS) Yang
Dibiayai Dari DAK Bidang Pendidikan

1 01 0100 1 01 16 0085

Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS


1 01 0100 1 01 16 0086

Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKDAS

1 01 0100 1 01 16 0087

Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar

1 01 0100 1 01 16 0088

Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah
(BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar

75.930.811.997

65.663.136.764

0

141.593.948.761


1 01 0100 1 01 16 0092

Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar

1.403.703.000

48.441.290.360

0

49.844.993.360

1 01 0100 1 01 16 0094

Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya
Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu
Pendidikan

38.590.000


4.387.037.480

0

4.425.627.480

1 01 0100 1 01 16 0095

Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa
DIKDAS

4.250.000

1.781.916.450

0

1.786.166.450

1 01 0100 1 01 16 0096

Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS

Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
1 01 0100 1 01 17

Program Pendidikan Menengah

1 01 0100 1 01 17 0074

Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN

1 01 0100 1 01 17 0075

Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN

1 01 0100 1 01 17 0076

Penerimaan Peserta Didik Baru

1 01 0100 1 01 17 0077

Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah

1 01 0100 1 01 17 0078

Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah
(BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah

1 01 0100 1 01 17 0081

13.000.000

55.165.440

16.089.396.642

16.157.562.082

77.965.340.997

166.318.927.763

57.881.747.250

302.166.016.010

171.639.880

0

171.639.880

0

482.601.000

496.644.800

0

979.245.800

0

2.653.353.650

0

2.653.353.650

0

4.692.115.000

0

4.692.115.000

24.453.273.600

57.454.311.600

0

81.907.585.200

Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan
Menengah

0

12.074.025.680

0

12.074.025.680

1 01 0100 1 01 17 0082

Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa
DIKMEN

0

1.521.755.260

0

1.521.755.260

1 01 0100 1 01 17 0083

Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN

11.750.000

43.200.000

3.484.165.300

3.539.115.300

1 01 0100 1 01 17 0084

Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan
Menengah

1.275.000

1.168.311.700

0

1.169.586.700

24.948.899.600

80.275.357.570

3.484.165.300

108.708.422.470

Jumlah Program Program Pendidikan Menengah
1 01 0100 1 01 18

Program Pendidikan Non Formal

1 01 0100 1 01 18 0014

Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah

1 01 0100 1 01 18 0015

Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa
PLS

Jumlah Program Program Pendidikan Non Formal
1 01 0100 1 01 20

Program Peningkatan Mutu Pendidikdan
Tenaga Kependidikan

1 01 0100 1 01 20 0007

Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi
Standar Kualifikasi

1 01 0100 1 01 20 0014

Fasilitasi Pengembangan Mutu Program Pendidikan

1 01 0100 1 01 20 0015

Peningkatan Mutu Guru Swasta
SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho

Jumlah Program Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga
Kependidikan
Jumlah Dinas Pendidikan
1 04 0200

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

1 04 0200 1 01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun

2

24.237.822.522

0

24.237.822.524

1.800.000

4.088.075.125

4.400.000

4.094.275.125

1.800.002

28.325.897.647

4.400.000

28.332.097.649

514.794.000

1.297.893.000

0

1.812.687.000

38.390.950.500

12.418.298.000

0

50.809.248.500

0

4.761.000.000

0

4.761.000.000

38.905.744.500

18.477.191.000

0

57.382.935.500

144.549.345.865

335.439.237.700

63.106.295.405

543.094.878.970

291

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

1 04 0200 1 01 16 0097

Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana
Pendidikan

JENIS BELANJA
JUMLAH

BARANG DAN
JASA

PEGAWAI
3

MODAL

4

5

6=3+4+5

0

0

3.264.706.530

3.264.706.530

Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun

0

0

3.264.706.530

3.264.706.530

Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

0

0

3.264.706.530

3.264.706.530

1 05 0100

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

1 05 0100 1 01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun

1 05 0100 1 01 16 0080

Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
1 05 0100 1 01 17

Program Pendidikan Menengah

1 05 0100 1 01 17 0071

Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung
Pendidikan Menengah (Dana Insentif Daerah)

Jumlah Program Program Pendidikan Menengah
Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

599.331.250

9.357.509.985

170.029.307.742

179.986.148.977

599.331.250

9.357.509.985

170.029.307.742

179.986.148.977

15.000.000

3.206.631.550

20.103.368.450

23.325.000.000

15.000.000

3.206.631.550

20.103.368.450

23.325.000.000

614.331.250

12.564.141.535

190.132.676.192

203.311.148.977

1 07 0100

Dinas Perhubungan

1 07 0100 1 01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun

1 07 0100 1 01 16 0090

Operasional Bis Sekolah

0

278.874.960

0

278.874.960

Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun

0

278.874.960

0

278.874.960

1 07 0100 1 01 17

Program Pendidikan Menengah

1 07 0100 1 01 17 0080

Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pelajar

277.290.000

397.627.995

0

674.917.995

Jumlah Program Program Pendidikan Menengah

277.290.000

397.627.995

0

674.917.995

Jumlah Dinas Perhubungan

277.290.000

676.502.955

0

953.792.955

1 08 0100

Badan Lingkungan Hidup

1 08 0100 1 01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun

1 08 0100 1 01 16 0082

Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan

0

144.511.650

0

144.511.650

Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun

0

144.511.650

0

144.511.650

Jumlah Badan Lingkungan Hidup

0

144.511.650

0

144.511.650

1 12 0100

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana

1 12 0100 1 01 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 12 0100 1 01 15 0067

Pelatihan Bina Keluarga Balita

114.870.000

259.220.243

0

374.090.243

Jumlah Program Program Pendidikan Anak Usia Dini

114.870.000

259.220.243

0

374.090.243

Jumlah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

114.870.000

259.220.243

0

374.090.243

1 20 0304

Bagian Kerjasama

1 20 0304 1 01 17

Program Pendidikan Menengah

1 20 0304 1 01 17 0070

Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar
Negeri

174.111.000

7.978.929.910

0

8.153.040.910

Jumlah Program Program Pendidikan Menengah

174.111.000

7.978.929.910

0

8.153.040.910

Jumlah Bagian Kerjasama

174.111.000

7.978.929.910

0

8.153.040.910

1 25 0100

Dinas Komunikasi dan Informatika

1 25 0100 1 01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun

1 25 0100 1 01 16 0089

Pemanfaatan Jasa Internet Untuk Pendidikan

Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Jumlah Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah Pendidikan
1 02

Kesehatan

1 02 0100

Dinas Kesehatan

1 02 0100 1 02 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02 0100 1 02 01 0019

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0100 1 02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 02 0100 1 02 02 0045

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 0100 1 02 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02 0100 1 02 16 0007

Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

1 02 0100 1 02 16 0009

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1 02 0100 1 02 16 0014

3.050.000

2.764.990.000

0

2.768.040.000

3.050.000

2.764.990.000

0

2.768.040.000

3.050.000

2.764.990.000

0

2.768.040.000

145.732.998.115

359.827.533.993

256.503.678.127

762.064.210.235

30.875.414.800

62.934.337.918

0

93.809.752.718

30.875.414.800

62.934.337.918

0

93.809.752.718

10.625.000

5.853.746.867

6.483.191.999

12.347.563.866

10.625.000

5.853.746.867

6.483.191.999

12.347.563.866

7.550.000

14.516.111.071

0

14.523.661.071

28.275.000

1.620.969.870

0

1.649.244.870

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

0

1.421.307.680

0

1.421.307.680

1 02 0100 1 02 16 0017

Peningkatan Surveylans Epidemiologi Dan
Penanggulangan Wabah

0

982.848.660

25.300.000

1.008.148.660

1 02 0100 1 02 16 0018

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

89.225.000

25.457.078.350

0

25.546.303.350

1 02 0100 1 02 16 0019

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan
Bahan Berbahaya

0

228.490.920

0

228.490.920

1 02 0100 1 02 16 0020

Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan

0

2.152.006.585

0

2.152.006.585

1 02 0100 1 02 16 0021

Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan

120.000.000

103.680.000

0

223.680.000

292

KODE

1

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
2

1 02 0100 1 02 16 0022

Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan

1 02 0100 1 02 16 0023

Pengadaan Obat Dan Pelayanan Kesehatan Dasar Di
Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)

1 02 0100 1 02 16 0026

Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 02 0100 1 02 16 0027

Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02 0100 1 02 25

Program Pengadaan,Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya

1 02 0100 1 02 25 0025

Pelayanan Kesehatan Puskesmas

1 02 0100 1 02 25 0026

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

1 02 0100 1 02 25 0027

Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

1 02 0100 1 02 25 0028

Operasional Pelayanan Kesehatan

1 02 0100 1 02 25 0029

Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat
Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai
Hasil Tembakau dan Pajak Rokok

Jumlah Program Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

JENIS BELANJA
JUMLAH

PEGAWAI

BARANG DAN
JASA

MODAL

3

4

5

6=3+4+5

260.000.000

501.990.295

0

761.990.295

14.450.000

6.977.651.563

0

6.992.101.563

110.675.000

5.598.764.842

205.155.500

5.914.595.342

19.740.310.370

149.177.638.388

0

168.917.948.758

20.370.485.370

208.738.538.224

230.455.500

229.339.479.094

261.356.500

66.000.000

195.356.500

0

133.620.000

127.717.630

14.860.780

276.198.410

14.800.000

296.848.080

3.061.888.346

3.373.536.426

0

8.342.865.085

0

8.342.865.085

3.500.000

500.000.000

5.590.378.535

6.093.878.535

217.920.000

9.462.787.295

8.667.127.661

18.347.834.956

21.723.212.363

1 02 0100 1 02 32

Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak

1 02 0100 1 02 32 0004

Pelayanan Kesehatan Keluarga

2.275.000

21.720.937.363

0

1 02 0100 1 02 32 0005

Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat

9.225.000

7.763.251.230

19.250.000

7.791.726.230

11.500.000

29.484.188.593

19.250.000

29.514.938.593

51.485.945.170

316.473.598.897

15.400.025.160

383.359.569.227

Jumlah Program Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Jumlah Dinas Kesehatan
1 02 0200

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad
Soewandhie

1 02 0200 1 02 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02 0200 1 02 01 0019

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0200 1 02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 02 0200 1 02 02 0045

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

125.407.200

19.219.299.703

0

19.344.706.903

125.407.200

19.219.299.703

0

19.344.706.903

0

4.220.653.003

0

4.220.653.003

0

4.220.653.003

0

4.220.653.003

1 02 0200 1 02 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02 0200 1 02 16 0024

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit

0

43.936.233

0

43.936.233

Jumlah Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat

0

43.936.233

0

43.936.233

1 02 0200 1 02 33

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1 02 0200 1 02 33 0003

Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit

2.600.000

599.276.368

0

601.876.368

1 02 0200 1 02 33 0004

Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat
Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai
Hasil Tembakau dan Pajak Rokok

6.450.000

322.389.828

32.710.245.757

33.039.085.585

1 02 0200 1 02 33 0005

Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit

18.981.578.167

13.638.634.636

0

32.620.212.803

1 02 0200 1 02 33 0006

Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit

0

140.544.600

212.275.900

352.820.500

1 02 0200 1 02 33 0010

Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

2.150.000

1.043.066.455

5.824.434.000

6.869.650.455

1 02 0200 1 02 33 0011

Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

0

40.000.299.953

0

40.000.299.953

1 02 0200 1 02 33 0012

Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit

0

5.414.521.318

0

5.414.521.318

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

18.992.778.167

61.158.733.158

38.746.955.657

118.898.466.982

Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie

19.118.185.367

84.642.622.097

38.746.955.657

142.507.763.121

1 02 0300

Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma
Husada

1 02 0300 1 02 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02 0300 1 02 01 0019

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0300 1 02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 02 0300 1 02 02 0045

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7.025.100.000

21.177.817.737

0

28.202.917.737

7.025.100.000

21.177.817.737

0

28.202.917.737

10.350.000

4.906.033.962

1.679.186.611

6.595.570.573

10.350.000

4.906.033.962

1.679.186.611

6.595.570.573

1 02 0300 1 02 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02 0300 1 02 16 0024

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit

1.429.317.945

1.440.564.095

0

2.869.882.040

Jumlah Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.429.317.945

1.440.564.095

0

2.869.882.040

1 02 0300 1 02 33

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1 02 0300 1 02 33 0001

Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan
Rumah Sakit

26.925.000

3.084.013.284

11.579.750.006

14.690.688.290

1 02 0300 1 02 33 0002

Promosi Kesehatan Rumah Sakit

0

640.281.140

64.242.750

704.523.890

1 02 0300 1 02 33 0003

Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit

0

867.746.280

0

867.746.280

1 02 0300 1 02 33 0004

Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat
Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai
Hasil Tembakau dan Pajak Rokok

27.200.000

19.140.000

32.528.099.670

32.574.439.670

293

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

JENIS BELANJA
PEGAWAI
3

JUMLAH

BARANG DAN
JASA

MODAL

4

5

6=3+4+5

1 02 0300 1 02 33 0011

Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

33.125.000

21.475.561.532

0

1 02 0300 1 02 33 0012

Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit

0

5.620.011.400

0

5.620.011.400

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

87.250.000

31.706.753.636

44.172.092.426

75.966.096.062

8.552.017.945

59.231.169.430

45.851.279.037

113.634.466.412

41.178.163

50.000.000

17.988.119.776

18.079.297.939

41.178.163

50.000.000

17.988.119.776

18.079.297.939

0

24.000.000

60.976.000.000

61.000.000.000
61.000.000.000

Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
1 05 0100

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

1 05 0100 1 02 25

Program Pengadaan,Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya

1 05 0100 1 02 25 0024

Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan
Puskesmas/Puskesmas Pembantu

Jumlah Program Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1 05 0100 1 02 33

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1 05 0100 1 02 33 0009

Pembangunan Gedung Dan Peralatan RSUD Dr.
Soewandhi (Tahun Jamak/Multiyears)

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Jumlah Kesehatan
1 03

Pekerjaan Umum

1 03 0100

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan

1 03 0100 1 03 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 03 0100 1 03 01 0019

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 0100 1 03 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 03 0100 1 03 02 0045

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

21.508.686.532

0

24.000.000

60.976.000.000

41.178.163

74.000.000

78.964.119.776

79.079.297.939

79.197.326.645

460.421.390.424

178.962.379.630

718.581.096.699

1.249.750.700

20.915.323.342

0

22.165.074.042

1.249.750.700

20.915.323.342

0

22.165.074.042

393.810.000

2.376.176.484

2.243.427.854

5.013.414.338

393.810.000

2.376.176.484

2.243.427.854

5.013.414.338

825.094.500

14.306.755.310

15.522.215.310

1 03 0100 1 03 28

Program Pengendalian Banjir

1 03 0100 1 03 28 0013

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Goronggorong

390.365.500

1 03 0100 1 03 28 0014

Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Saluran
Pematusan

372.521.500

1.127.773.950

6.924.385.160

8.424.680.610

1 03 0100 1 03 28 0016

Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan

0

24.573.905.660

0

24.573.905.660

1 03 0100 1 03 28 0024

Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana
Prasarana Pematusan

5.327.160.000

22.229.889.935

421.967.512.198

449.524.562.133

1 03 0100 1 03 28 0025

Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan
Boezem

Jumlah Program Program Pengendalian Banjir

2.081.280.000

26.211.557.900

0

28.292.837.900

8.171.327.000

74.968.221.945

443.198.652.668

526.338.201.613

1 03 0100 1 03 31

Program Pembangunan Jaringan Air Bersih
Perkotaan

1 03 0100 1 03 31 0002

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK
Bidang Infrastruktur Air Minum)

0

7.898.000

737.023.825

744.921.825

1 03 0100 1 03 31 0003

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan
Jaringan Air Bersih

0

0

101.150.000

101.150.000

0

7.898.000

838.173.825

846.071.825

670.072.500

4.829.320.600

216.799.122.500

222.298.515.600

6.375.000

2.022.375.038

81.871.587.133

83.900.337.171

10.068.414.033

12.721.500

10.543.135.533

Jumlah Program Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 0100 1 03 32

Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan
dan Jembatan

1 03 0100 1 03 32 0006

Pengadaan Tanah

1 03 0100 1 03 32 0007

Pembangunan Kelengkapan Jalan

1 03 0100 1 03 32 0008

Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat
Angkut

462.000.000

1 03 0100 1 03 32 0012

Koordinasi Jaringan Utilitas

120.000.000

122.433.625

0

242.433.625

1 03 0100 1 03 32 0017

Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan

17.000.000

7.371.552.680

170.437.306.474

177.825.859.154

1 03 0100 1 03 32 0018

Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan
Kelengkapannya

863.242.500

22.408.791.564

16.501.144.892

39.773.178.956

1 03 0100 1 03 32 0019

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan

419.433.000

1.279.333.440

13.663.152.940

15.361.919.380

1 03 0100 1 03 32 0020

Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan
Dan Jembatan

605.847.500

1.364.945.970

7.240.315.500

9.211.108.970

1 03 0100 1 03 32 1014

Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan
(tahun jamak/multiyears)

0

0

164.503.279.754

164.503.279.754

1 03 0100 1 03 32 1015

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan (tahun
jamak/multiyears)

2.150.000

2.465.175.000

0

2.467.325.000

Jumlah Program Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan
Jembatan

3.166.120.500

51.932.341.950

671.028.630.693

726.127.093.143

Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

12.981.008.200

150.199.961.721

1.117.308.885.040

1.280.489.854.961

Jumlah Pekerjaan Umum

12.981.008.200

150.199.961.721

1.117.308.885.040

1.280.489.854.961

1 04

Perumahan Rakyat

1 03 0100

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan

1 03 0100 1 04 23

Program Perumahan dan Permukiman

1 03 0100 1 04 23 0004

Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
Permukiman

560.546.000

8.811.000

80.919.088.018

81.488.445.018

Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman

560.546.000

8.811.000

80.919.088.018

81.488.445.018

Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

560.546.000

8.811.000

80.919.088.018

81.488.445.018

1 04 0100

Dinas Kebakaran

294

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

1 04 0100 1 04 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 04 0100 1 04 01 0019

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 0100 1 04 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 04 0100 1 04 02 0045

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

JENIS BELANJA
JUMLAH

PEGAWAI

BARANG DAN
JASA

MODAL

3

4

5

6=3+4+5

905.412.100

13.665.588.545

0

14.571.000.645

905.412.100

13.665.588.545

0

14.571.000.645

171.280.500

869.425.681

1.001.172.918

2.041.879.099

171.280.500

869.425.681

1.001.172.918

2.041.879.099

1 04 0100 1 04 21

Program Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran

1 04 0100 1 04 21 0002

Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1.364.989.500

555.659.440

0

1.920.648.940

1 04 0100 1 04 21 0003

Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem
Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan

1.361.489.500

10.956.000

0

1.372.445.500

1 04 0100 1 04 21 0004

Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran

180.075.000

623.370.400

0

803.445.400

1 04 0100 1 04 21 0005

Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan
Kebakaran

192.020.500

702.014.030

0

894.034.530

1 04 0100 1 04 21 0006

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan
Bahaya Kebakaran

330.000.000

9.515.990.660

5.390.350.426

15.236.341.086

1 04 0100 1 04 21 0007

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Penanggulangan Bahaya Kebakaran

168.000.000

3.977.601.743

0

4.145.601.743

Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

3.596.574.500

15.385.592.273

5.390.350.426

24.372.517.199

Jumlah Dinas Kebakaran

4.673.267.100

29.920.606.499

6.391.523.344

40.985.396.943

1 04 0200

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

1 04 0200 1 04 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 04 0200 1 04 01 0019

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

422.086.500

1.954.176.199

0

2.376.262.699

422.086.500

1.954.176.199

0

2.376.262.699

1 04 0200 1 04 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 04 0200 1 04 02 0045

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

158.928.000

307.365.572

37.994.370

504.287.942

1 04 0200 1 04 02 0047

Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana
Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan

0

0

10.406.390.867

10.406.390.867

158.928.000

307.365.572

10.444.385.237

10.910.678.809

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 0200 1 04 23

Program Perumahan dan Permukiman

1 04 0200 1 04 23 0003

Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun
Sederhana Sewa

Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman
Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1 05 0100

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

1 05 0100 1 04 21

Program Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran

1 05 0100 1 04 21 0001

Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran

544.118.500

9.499.914.650

2.713.939.856

12.757.973.006

544.118.500

9.499.914.650

2.713.939.856

12.757.973.006

1.125.133.000

11.761.456.421

13.158.325.093

26.044.914.514

1.050.000

85.000.000

2.568.920.199

2.654.970.199

1.050.000

85.000.000

2.568.920.199

2.654.970.199

334.747.500

1.243.040.000

7.630.060.064

9.207.847.564

0

280.752.950

6.468.339.647

6.749.092.597

Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman

334.747.500

1.523.792.950

14.098.399.711

15.956.940.161

Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

335.797.500

1.608.792.950

16.667.319.910

18.611.910.360

46.558.999.860

Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
1 05 0100 1 04 23

Program Perumahan dan Permukiman

1 05 0100 1 04 23 0001

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar
Permukiman

1 05 0100 1 04 23 0002

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK
Bidang Sanitasi)

1 08 0200

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 08 0200 1 04 22

Program Utilitas Perkotaan

1 08 0200 1 04 22 0001

Pemasangan Penerangan Jalan Umum

701.605.000

4.034.874.200

41.822.520.660

1 08 0200 1 04 22 0002

Pemeliharaan Dan Pembayaran Rekening
Penerangan Jalan Umum

923.145.000

92.551.099.750

1.115.840.000

94.590.084.750

1.624.750.000

96.585.973.950

42.938.360.660

141.149.084.610

2.147.617.000

13.992.547.108

1.236.531.828

17.376.695.936

Jumlah Program Program Utilitas Perkotaan
1 08 0200 1 04 23

Program Perumahan dan Permukiman

1 08 0200 1 04 23 0005

Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Makam

Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman

2.147.617.000

13.992.547.108

1.236.531.828

17.376.695.936

Jumlah Dinas Kebersihan dan Pertamanan

3.772.367.000

110.578.521.058

44.174.892.488

158.525.780.546

10.467.110.600

153.878.187.928

161.311.148.853

325.656.447.381

Jumlah Perumahan Rakyat
1 05

Penataan Ruang

1 04 0200

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

1 04 0200 1 05 18

Program Penataan Ruang

1 04 0200 1 05 18 0011

Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin
Tanah/Bangunan Aset Pemkot

1 04 0200 1 05 18 0012

Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya

0

221.119.999

0

221.119.999

129.601.500

671.772.411

0

801.373.911

1 04 0200 1 05 18 0013

Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah
Kota Surabaya

78.795.500

375.847.024

0

454.642.524

1 04 0200 1 05 18 0014

Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan
Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya

97.755.000

803.990.703

0

901.745.703

1 04 0200 1 05 18 0015

Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD

133.437.500

630.173.304

20.784.280

784.395.084

1 04 0200 1 05 18 0016

Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya

177.859.000

1.192.535.540

9.110.640

1.379.505.180

1 04 0200 1 05 18 0017

Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemerintah
Kota Surabaya

121.506.000

281.796.724

0

403.302.724

295

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

JENIS BELANJA
PEGAWAI
3

JUMLAH

BARANG DAN
JASA

MODAL

4

5

6=3+4+5

Jumlah Program Program Penataan Ruang

738.954.500

4.177.235.705

29.894.920

4.946.085.125

Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

738.954.500

4.177.235.705

29.894.920

4.946.085.125

1 05 0100

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

1 05 0100 1 05 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 05 0100 1 05 01 0019

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.788.261.800

2.943.713.082

402.948.700

5.134.923.582

1.788.261.800

2.943.713.082

402.948.700

5.134.923.582

1 05 0100 1 05 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 05 0100 1 05 02 0045

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

0

1.231.107.980

0

1.231.107.980

1 05 0100 1 05 02 0046

Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas
Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

507.967.500

11.268.019.038

84.030.531.256

95.806.517.794

507.967.500

12.499.127.018

84.030.531.256

97.037.625.774

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 05 0100 1 05 18

Program Penataan Ruang

1 05 0100 1 05 18 0001

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota

438.245.500

2.282.465.946

0

2.720.711.446

1 05 0100 1 05 18 0002

Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur
Kota

308.700.000

1.190.790.030

627.919.000

2.127.409.030

1 05 0100 1 05 18 0003

Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang

302.267.000

259.811.210

2.088.900

564.167.110

1 05 0100 1 05 18 0004

Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan

483.997.500

523.588.200

25.707.000

1.033.292.700

1 05 0100 1 05 18 0005

Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata
Bangunan

399.656.250

568.014.760

0

967.671.010

1 05 0100 1 05 18 0006

Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana
Ruang Kota

232.480.500

355.652.910

0

588.133.410

1 05 0100 1 05 18 0007

Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana
Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan,
Perumahan Dan Permukiman

339.388.000

213.421.400

0

552.809.400

1 05 0100 1 05 18 0008

Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi
(IUJK)

30.389.000

77.148.940

4.657.180

112.195.120

1 05 0100 1 05 18 0009

Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis
GIS

207.819.500

468.114.418

66.595.320

742.529.238

Jumlah Program Program Penataan Ruang

2.742.943.250

5.939.007.814

726.967.400

9.408.918.464

Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

5.039.172.550

21.381.847.914

85.160.447.356

111.581.467.820

427.225.000

1.019.096.000

82.684.910

1.529.005.910

1 06 0100

Badan Perencanaan Pembangunan

1 06 0100 1 05 18

Program Penataan Ruang

1 06 0100 1 05 18 0018

Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Dan Penataan Ruang

1 06 0100 1 05 18 0019

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Kota Surabaya

Jumlah Program Program Penataan Ruang
Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan
Jumlah Penataan Ruang
1 06

Perencanaan Pembangunan

1 06 0100

Badan Perencanaan Pembangunan

1 06 0100 1 06 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 06 0100 1 06 01 0019

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 06 0100 1 06 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 06 0100 1 06 02 0045

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

167.277.500

100.310.400

0

267.587.900

594.502.500

1.119.406.400

82.684.910

1.796.593.810

594.502.500

1.119.406.400

82.684.910

1.796.593.810

6.372.629.550

26.678.490.019

85.273.027.186

118.324.146.755

683.615.600

1.931.148.752

0

2.614.764.352

683.615.600

1.931.148.752

0

2.614.764.352

319.375.000

477.980.405

23.768.250

821.123.655

319.375.000

477.980.405

23.768.250

821.123.655

83.908.500

460.880.220

0

544.788.720

1 06 0100 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 06 0100 1 06 21 0005

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya
Tahun 2015-2020

1 06 0100 1 06 21 0009

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

75.665.500

184.114.590

0

259.780.090

1 06 0100 1 06 21 0013

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah

136.770.000

393.385.850

0

530.155.850

1 06 0100 1 06 21 0014

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD)

160.167.500

112.633.110

0

272.800.610

1 06 0100 1 06 21 0015

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Serta
Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

249.136.500

196.251.020

0

445.387.520

1 06 0100 1 06 21 0016

Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD

39.332.500

40.137.900

0

79.470.400

1 06 0100 1 06 21 0018

Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah

37.493.000

39.291.960

0

76.784.960

1 06 0100 1 06 21 0025

Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi
Berkelanjutan

367.120.000

1.491.489.168

8.239.000

1.866.848.168

1 06 0100 1 06 21 0028

Penunjang Perencanaan Pencegahan/
Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi
Dan Komunikasi

122.140.000

190.030.210

0

312.170.210

1 06 0100 1 06 21 0031

Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur
Pemerintahan

277.462.500

331.486.158

5.940.000

614.888.658

1 06 0100 1 06 21 0032

Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan

165.375.000

298.547.290

0

463.922.290

1 06 0100 1 06 21 0033

Penyusunan Perencanaaan Bidang Pendidikan

200.103.750

168.767.158

0

368.870.908

1 06 0100 1 06 21 0034

Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial

182.096.250

202.554.150

0

384.650.400

1 06 0100 1 06 21 0035

Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas
Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus

88.728.750

103.542.340

0

192.271.090

1 06 0100 1 06 21 0036

Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi
Perencanaan Pembangunan Ekonomi

233.075.250

488.370.240

0

721.445.490

1 06 0100 1 06 21 0037

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota
Surabaya

259.818.750

535.845.420

0

795.664.170

296

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

1 06 0100 1 06 21 0038

Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi
Unggulan Di Kota Surabaya

1 06 0100 1 06 21 0039

Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD

1 06 0100 1 06 21 0042

Penunjang Perhubungan Dan Pematusan

JENIS BELANJA
JUMLAH

PEGAWAI

BARANG DAN
JASA

MODAL

3

4

5

160.230.000

6=3+4+5

512.476.600

0

672.706.600

67.803.750

357.694.600

0

425.498.350

124.740.000

1.491.925.427

0

1.616.665.427

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3.031.167.500

7.599.423.411

14.179.000

10.644.769.911

Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan

4.034.158.100

10.008.552.568

37.947.250

14.080.657.918

1 20 0305

Bagian Bina Program

1 20 0305 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0305 1 06 21 0040

Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan
Perubahan APBD

169.785.000

901.910.000

0

1.071.695.000

1 20 0305 1 06 21 0041

Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan
Pembangunan

362.403.000

779.958.160

0

1.142.361.160

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

532.188.000

1.681.868.160

0

2.214.056.160

Jumlah Bagian Bina Program

532.188.000

1.681.868.160

0

2.214.056.160

1 20 0306

Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah

1 20 0306 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0306 1 06 21 0024

Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian
Kota Surabaya

224.542.500

432.619.840

0

657.162.340

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

224.542.500

432.619.840

0

657.162.340

Jumlah Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah

224.542.500

432.619.840

0

657.162.340

134.750.000

197.416.500

0

332.166.500

91.140.000

269.795.750

0

360.935.750

1 20 0307

Bagian Kesejahteraan Rakyat

1 20 0307 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0307 1 06 21 0019

Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan

1 20 0307 1 06 21 0020

Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Dan
Pemberdayaan Keluarga

1 20 0307 1 06 21 0021

Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan

158.578.000

183.726.310

0

342.304.310

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

384.468.000

650.938.560

0

1.035.406.560

Jumlah Bagian Kesejahteraan Rakyat

384.468.000

650.938.560

0

1.035.406.560

1 20 0901

Kecamatan Genteng

1 20 0901 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0901 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

4.403.425

0

4.403.425

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

4.403.425

0

4.403.425

Jumlah Kecamatan Genteng

0

4.403.425

0

4.403.425

0

3.095.250

0

3.095.250

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

3.095.250

0

3.095.250

Jumlah Kecamatan Simokerto

0

3.095.250

0

3.095.250

1 20 0902

Kecamatan Simokerto

1 20 0902 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0902 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0903

Kecamatan Tegalsari

1 20 0903 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0903 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

5.214.050

0

5.214.050

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

5.214.050

0

5.214.050

Jumlah Kecamatan Tegalsari

0

5.214.050

0

5.214.050

0

5.311.500

0

5.311.500

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

5.311.500

0

5.311.500

Jumlah Kecamatan Bubutan

0

5.311.500

0

5.311.500

1 20 0904

Kecamatan Bubutan

1 20 0904 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0904 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0905

Kecamatan Kenjeran

1 20 0905 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0905 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

4.401.800

0

4.401.800

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

4.401.800

0

4.401.800

Jumlah Kecamatan Kenjeran

0

4.401.800

0

4.401.800

0

5.214.050

0

5.214.050

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

5.214.050

0

5.214.050

Jumlah Kecamatan Pabean Cantian

0

5.214.050

0

5.214.050

1 20 0906

Kecamatan Pabean Cantian

1 20 0906 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0906 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0907

Kecamatan Semampir

1 20 0907 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0907 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

4.932.175

0

4.932.175

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

4.932.175

0

4.932.175

Jumlah Kecamatan Semampir

0

4.932.175

0

4.932.175

297

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

1 20 0908

Kecamatan Krembangan

1 20 0908 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0908 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

JENIS BELANJA
JUMLAH

PEGAWAI

BARANG DAN
JASA

MODAL

3

4

5

6=3+4+5

0

4.591.635

0

4.591.635

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

4.591.635

0

4.591.635

Jumlah Kecamatan Krembangan

0

4.591.635

0

4.591.635

1 20 0909

Kecamatan Tambaksari

1 20 0909 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0909 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

7.749.800

0

7.749.800

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

7.749.800

0

7.749.800

Jumlah Kecamatan Tambaksari

0

7.749.800

0

7.749.800

0

3.785.400

0

3.785.400

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

3.785.400

0

3.785.400

Jumlah Kecamatan Gubeng

0

3.785.400

0

3.785.400

1 20 0910

Kecamatan Gubeng

1 20 0910 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0910 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0911

Kecamatan Rungkut

1 20 0911 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0911 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

6.976.590

0

6.976.590

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

6.976.590

0

6.976.590

Jumlah Kecamatan Rungkut

0

6.976.590

0

6.976.590

0

4.520.050

0

4.520.050

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

4.520.050

0

4.520.050

Jumlah Kecamatan Gunung Anyar

0

4.520.050

0

4.520.050

1 20 0912

Kecamatan Gunung Anyar

1 20 0912 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0912 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0913

Kecamatan Tenggilis Mejoyo

1 20 0913 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0913 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

3.833.350

0

3.833.350

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

3.833.350

0

3.833.350

Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo

0

3.833.350

0

3.833.350

0

4.453.625

0

4.453.625

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

4.453.625

0

4.453.625

Jumlah Kecamatan Sukolilo

0

4.453.625

0

4.453.625

1 20 0914

Kecamatan Sukolilo

1 20 0914 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0914 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0915

Kecamatan Mulyorejo

1 20 0915 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0915 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

6.089.000

0

6.089.000

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

6.089.000

0

6.089.000

Jumlah Kecamatan Mulyorejo

0

6.089.000

0

6.089.000

0

4.760.100

0

4.760.100

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

4.760.100

0

4.760.100

Jumlah Kecamatan Wonokromo

0

4.760.100

0

4.760.100

1 20 0916

Kecamatan Wonokromo

1 20 0916 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0916 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0917

Kecamatan Karang Pilang

1 20 0917 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0917 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

3.748.625

0

3.748.625

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

3.748.625

0

3.748.625

Jumlah Kecamatan Karang Pilang

0

3.748.625

0

3.748.625

0

3.307.625

0

3.307.625

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

3.307.625

0

3.307.625

Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis

0

3.307.625

0

3.307.625

0

4.376.500

0

4.376.500

1 20 0918

Kecamatan Dukuh Pakis

1 20 0918 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0918 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0919

Kecamatan Gayungan

1 20 0919 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0919 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

298

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

JENIS BELANJA
PEGAWAI
3

JUMLAH

BARANG DAN
JASA

MODAL

4

5

6=3+4+5

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

4.376.500

0

4.376.500

Jumlah Kecamatan Gayungan

0

4.376.500

0

4.376.500

0

3.370.500

0

3.370.500

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

3.370.500

0

3.370.500

Jumlah Kecamatan Jambangan

0

3.370.500

0

3.370.500

1 20 0920

Kecamatan Jambangan

1 20 0920 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0920 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0921

Kecamatan Wonocolo

1 20 0921 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0921 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

5.213.225

0

5.213.225

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

5.213.225

0

5.213.225

Jumlah Kecamatan Wonocolo

0

5.213.225

0

5.213.225

0

7.577.625

0

7.577.625

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

7.577.625

0

7.577.625

Jumlah Kecamatan Sawahan

0

7.577.625

0

7.577.625

1 20 0922

Kecamatan Sawahan

1 20 0922 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0922 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0923

Kecamatan Wiyung

1 20 0923 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0923 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

4.401.800

0

4.401.800

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

4.401.800

0

4.401.800

Jumlah Kecamatan Wiyung

0

4.401.800

0

4.401.800

0

6.026.300

0

6.026.300

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

6.026.300

0

6.026.300

Jumlah Kecamatan Tandes

0

6.026.300

0

6.026.300

1 20 0924

Kecamatan Tandes

1 20 0924 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0924 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0925

Kecamatan Asem Rowo

1 20 0925 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0925 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

3.589.550

0

3.589.550

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

3.589.550

0

3.589.550

Jumlah Kecamatan Asem Rowo

0

3.589.550

0

3.589.550

0

6.035.925

0

6.035.925

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

6.035.925

0

6.035.925

Jumlah Kecamatan Sukomanunggal

0

6.035.925

0

6.035.925

1 20 0926

Kecamatan Sukomanunggal

1 20 0926 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0926 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0927

Kecamatan Benowo

1 20 0927 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0927 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

4.401.800

0

4.401.800

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

4.401.800

0

4.401.800

Jumlah Kecamatan Benowo

0

4.401.800

0

4.401.800

0

6.026.300

0

6.026.300

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

6.026.300

0

6.026.300

Jumlah Kecamatan Lakarsantri

0

6.026.300

0

6.026.300

1 20 0928

Kecamatan Lakarsantri

1 20 0928 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0928 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0929

Kecamatan Sambikerep

1 20 0929 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0929 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

4.401.800

0

4.401.800

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

4.401.800

0

4.401.800

Jumlah Kecamatan Sambikerep

0

4.401.800

0

4.401.800

0

4.401.800

0

4.401.800

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

4.401.800

0

4.401.800

Jumlah Kecamatan Pakal

0

4.401.800

0

4.401.800

1 20 0930

Kecamatan Pakal

1 20 0930 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0930 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0931

Kecamatan Bulak

299

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

1 20 0931 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0931 1 06 21 0023

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

JENIS BELANJA
JUMLAH

PEGAWAI

BARANG DAN
JASA

MODAL

3

4

5

6=3+4+5

0

4.408.625

0

4.408.625

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

4.408.625

0

4.408.625

Jumlah Kecamatan Bulak

0

4.408.625

0

4.408.625

5.175.356.600

12.924.598.928

37.947.250

18.137.902.778

Jumlah Perencanaan Pembangunan
1 07

Perhubungan

1 07 0100

Dinas Perhubungan

1 07 0100 1 07 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 07 0100 1 07 01 0019

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 0100 1 07 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 07 0100 1 07 02 0045

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.175.356.800

7.907.574.610

3.157.000

10.086.088.410

2.175.356.800

7.907.574.610

3.157.000

10.086.088.410

218.635.000

3.061.656.350

1.000.607.205

4.280.898.555

218.635.000

3.061.656.350

1.000.607.205

4.280.898.555

898.616.000

2.653.503.570

10.309.961.766

13.862.081.336

72.300.000

21.246.695.358

24.823.315.257

46.142.310.615

1 07 0100 1 07 21

Program Pengembangan Sistem Transportasi

1 07 0100 1 07 21 0002

Pengadaan / Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

1 07 0100 1 07 21 0003

Pengadaan / Pemeliharaan APILL

1 07 0100 1 07 21 0004

Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas

314.178.750

1.140.992.085

0

1.455.170.835

1 07 0100 1 07 21 0005

Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan
Umum

546.350.000

4.635.168.907

6.696.696.987

11.878.215.894

1 07 0100 1 07 21 0006

Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan

205.095.000

461.824.873

608.103.437

1.275.023.310

1 07 0100 1 07 21 0007

Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan

398.960.000

5.813.632.557

2.199.605.864

8.412.198.421

1 07 0100 1 07 21 0008

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

674.817.500

4.272.144.888

1.038.055.597

5.985.017.985

1 07 0100 1 07 21 0009

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan
Umum

301.537.000

590.502.270

102.434.585

994.473.855

1 07 0100 1 07 21 0010

Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Jasa
Angkutan

270.655.000

676.881.072

13.941.266

961.477.338

1 07 0100 1 07 21 0012

Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir,
Terminal Dan LLAJ

871.342.500

3.400.460.680

26.695.645

4.298.498.825

1 07 0100 1 07 21 0013

Pengelolaan Terminal Angkutan Umum

6.305.197.500

8.498.807.278

88.479.435

14.892.484.213

1 07 0100 1 07 21 0014

Pembinaan Dan Pengawasan Lalu Lintas

0

96.474.190

0

96.474.190

1 07 0100 1 07 21 0015

Keselamatan Transportasi Darat Yang Dibiayai Dari
DAK

2.075.000

713.020

1.152.947.400

1.155.735.420

1 07 0100 1 07 21 0017

Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan
(Tahun Jamak/Multiyears)

2.550.000

298.650

11.383.577.820

11.386.426.470

Jumlah Program Program Pengembangan Sistem Transportasi

10.863.674.250

53.488.099.398

58.443.815.059

122.795.588.707