PERDA RAPBD Tahun Anggaran 2015 Lampiran IV
290
LAMPIRAN IV
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
1
Urusan Wajib
1 01
Pendidikan
1 01 0100
Dinas Pendidikan
1 01 0100 1 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 01 0100 1 01 01 0019
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 01 0100 1 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 01 0100 1 01 02 0045
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 01 0100 1 01 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 0100 1 01 15 0059
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah Program Program Pendidikan Anak Usia Dini
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
702.957.016
7.209.437.752
0
7.912.394.768
702.957.016
7.209.437.752
0
7.912.394.768
459.592.500
2.546.278.848
1.735.982.855
4.741.854.203
459.592.500
2.546.278.848
1.735.982.855
4.741.854.203
1.565.011.250
32.286.147.120
0
33.851.158.370
1.565.011.250
32.286.147.120
0
33.851.158.370
0
27.546.027.674
41.458.240.326
69.004.268.000
3.950.000
2.130.407.445
0
2.134.357.445
0
552.443.950
0
552.443.950
571.036.000
15.761.502.200
334.110.282
16.666.648.482
1 01 0100 1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1 01 0100 1 01 16 0084
Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Dan
Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKDAS) Yang
Dibiayai Dari DAK Bidang Pendidikan
1 01 0100 1 01 16 0085
Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS
1 01 0100 1 01 16 0086
Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKDAS
1 01 0100 1 01 16 0087
Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar
1 01 0100 1 01 16 0088
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah
(BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar
75.930.811.997
65.663.136.764
0
141.593.948.761
1 01 0100 1 01 16 0092
Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar
1.403.703.000
48.441.290.360
0
49.844.993.360
1 01 0100 1 01 16 0094
Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya
Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu
Pendidikan
38.590.000
4.387.037.480
0
4.425.627.480
1 01 0100 1 01 16 0095
Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa
DIKDAS
4.250.000
1.781.916.450
0
1.786.166.450
1 01 0100 1 01 16 0096
Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
1 01 0100 1 01 17
Program Pendidikan Menengah
1 01 0100 1 01 17 0074
Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN
1 01 0100 1 01 17 0075
Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN
1 01 0100 1 01 17 0076
Penerimaan Peserta Didik Baru
1 01 0100 1 01 17 0077
Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah
1 01 0100 1 01 17 0078
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah
(BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah
1 01 0100 1 01 17 0081
13.000.000
55.165.440
16.089.396.642
16.157.562.082
77.965.340.997
166.318.927.763
57.881.747.250
302.166.016.010
171.639.880
0
171.639.880
0
482.601.000
496.644.800
0
979.245.800
0
2.653.353.650
0
2.653.353.650
0
4.692.115.000
0
4.692.115.000
24.453.273.600
57.454.311.600
0
81.907.585.200
Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan
Menengah
0
12.074.025.680
0
12.074.025.680
1 01 0100 1 01 17 0082
Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa
DIKMEN
0
1.521.755.260
0
1.521.755.260
1 01 0100 1 01 17 0083
Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN
11.750.000
43.200.000
3.484.165.300
3.539.115.300
1 01 0100 1 01 17 0084
Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan
Menengah
1.275.000
1.168.311.700
0
1.169.586.700
24.948.899.600
80.275.357.570
3.484.165.300
108.708.422.470
Jumlah Program Program Pendidikan Menengah
1 01 0100 1 01 18
Program Pendidikan Non Formal
1 01 0100 1 01 18 0014
Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah
1 01 0100 1 01 18 0015
Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa
PLS
Jumlah Program Program Pendidikan Non Formal
1 01 0100 1 01 20
Program Peningkatan Mutu Pendidikdan
Tenaga Kependidikan
1 01 0100 1 01 20 0007
Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi
Standar Kualifikasi
1 01 0100 1 01 20 0014
Fasilitasi Pengembangan Mutu Program Pendidikan
1 01 0100 1 01 20 0015
Peningkatan Mutu Guru Swasta
SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
Jumlah Program Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga
Kependidikan
Jumlah Dinas Pendidikan
1 04 0200
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1 04 0200 1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
2
24.237.822.522
0
24.237.822.524
1.800.000
4.088.075.125
4.400.000
4.094.275.125
1.800.002
28.325.897.647
4.400.000
28.332.097.649
514.794.000
1.297.893.000
0
1.812.687.000
38.390.950.500
12.418.298.000
0
50.809.248.500
0
4.761.000.000
0
4.761.000.000
38.905.744.500
18.477.191.000
0
57.382.935.500
144.549.345.865
335.439.237.700
63.106.295.405
543.094.878.970
291
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1 04 0200 1 01 16 0097
Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana
Pendidikan
JENIS BELANJA
JUMLAH
BARANG DAN
JASA
PEGAWAI
3
MODAL
4
5
6=3+4+5
0
0
3.264.706.530
3.264.706.530
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
0
0
3.264.706.530
3.264.706.530
Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
0
0
3.264.706.530
3.264.706.530
1 05 0100
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1 05 0100 1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1 05 0100 1 01 16 0080
Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
1 05 0100 1 01 17
Program Pendidikan Menengah
1 05 0100 1 01 17 0071
Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung
Pendidikan Menengah (Dana Insentif Daerah)
Jumlah Program Program Pendidikan Menengah
Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
599.331.250
9.357.509.985
170.029.307.742
179.986.148.977
599.331.250
9.357.509.985
170.029.307.742
179.986.148.977
15.000.000
3.206.631.550
20.103.368.450
23.325.000.000
15.000.000
3.206.631.550
20.103.368.450
23.325.000.000
614.331.250
12.564.141.535
190.132.676.192
203.311.148.977
1 07 0100
Dinas Perhubungan
1 07 0100 1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1 07 0100 1 01 16 0090
Operasional Bis Sekolah
0
278.874.960
0
278.874.960
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
0
278.874.960
0
278.874.960
1 07 0100 1 01 17
Program Pendidikan Menengah
1 07 0100 1 01 17 0080
Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pelajar
277.290.000
397.627.995
0
674.917.995
Jumlah Program Program Pendidikan Menengah
277.290.000
397.627.995
0
674.917.995
Jumlah Dinas Perhubungan
277.290.000
676.502.955
0
953.792.955
1 08 0100
Badan Lingkungan Hidup
1 08 0100 1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1 08 0100 1 01 16 0082
Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
0
144.511.650
0
144.511.650
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
0
144.511.650
0
144.511.650
Jumlah Badan Lingkungan Hidup
0
144.511.650
0
144.511.650
1 12 0100
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana
1 12 0100 1 01 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 12 0100 1 01 15 0067
Pelatihan Bina Keluarga Balita
114.870.000
259.220.243
0
374.090.243
Jumlah Program Program Pendidikan Anak Usia Dini
114.870.000
259.220.243
0
374.090.243
Jumlah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
114.870.000
259.220.243
0
374.090.243
1 20 0304
Bagian Kerjasama
1 20 0304 1 01 17
Program Pendidikan Menengah
1 20 0304 1 01 17 0070
Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar
Negeri
174.111.000
7.978.929.910
0
8.153.040.910
Jumlah Program Program Pendidikan Menengah
174.111.000
7.978.929.910
0
8.153.040.910
Jumlah Bagian Kerjasama
174.111.000
7.978.929.910
0
8.153.040.910
1 25 0100
Dinas Komunikasi dan Informatika
1 25 0100 1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1 25 0100 1 01 16 0089
Pemanfaatan Jasa Internet Untuk Pendidikan
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Jumlah Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah Pendidikan
1 02
Kesehatan
1 02 0100
Dinas Kesehatan
1 02 0100 1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0100 1 02 01 0019
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0100 1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 02 0100 1 02 02 0045
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 0100 1 02 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 0100 1 02 16 0007
Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0100 1 02 16 0009
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1 02 0100 1 02 16 0014
3.050.000
2.764.990.000
0
2.768.040.000
3.050.000
2.764.990.000
0
2.768.040.000
3.050.000
2.764.990.000
0
2.768.040.000
145.732.998.115
359.827.533.993
256.503.678.127
762.064.210.235
30.875.414.800
62.934.337.918
0
93.809.752.718
30.875.414.800
62.934.337.918
0
93.809.752.718
10.625.000
5.853.746.867
6.483.191.999
12.347.563.866
10.625.000
5.853.746.867
6.483.191.999
12.347.563.866
7.550.000
14.516.111.071
0
14.523.661.071
28.275.000
1.620.969.870
0
1.649.244.870
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
0
1.421.307.680
0
1.421.307.680
1 02 0100 1 02 16 0017
Peningkatan Surveylans Epidemiologi Dan
Penanggulangan Wabah
0
982.848.660
25.300.000
1.008.148.660
1 02 0100 1 02 16 0018
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
89.225.000
25.457.078.350
0
25.546.303.350
1 02 0100 1 02 16 0019
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan
Bahan Berbahaya
0
228.490.920
0
228.490.920
1 02 0100 1 02 16 0020
Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
0
2.152.006.585
0
2.152.006.585
1 02 0100 1 02 16 0021
Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan
120.000.000
103.680.000
0
223.680.000
292
KODE
1
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
1 02 0100 1 02 16 0022
Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan
1 02 0100 1 02 16 0023
Pengadaan Obat Dan Pelayanan Kesehatan Dasar Di
Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
1 02 0100 1 02 16 0026
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 0100 1 02 16 0027
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 0100 1 02 25
Program Pengadaan,Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
1 02 0100 1 02 25 0025
Pelayanan Kesehatan Puskesmas
1 02 0100 1 02 25 0026
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1 02 0100 1 02 25 0027
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 0100 1 02 25 0028
Operasional Pelayanan Kesehatan
1 02 0100 1 02 25 0029
Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat
Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai
Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
Jumlah Program Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
260.000.000
501.990.295
0
761.990.295
14.450.000
6.977.651.563
0
6.992.101.563
110.675.000
5.598.764.842
205.155.500
5.914.595.342
19.740.310.370
149.177.638.388
0
168.917.948.758
20.370.485.370
208.738.538.224
230.455.500
229.339.479.094
261.356.500
66.000.000
195.356.500
0
133.620.000
127.717.630
14.860.780
276.198.410
14.800.000
296.848.080
3.061.888.346
3.373.536.426
0
8.342.865.085
0
8.342.865.085
3.500.000
500.000.000
5.590.378.535
6.093.878.535
217.920.000
9.462.787.295
8.667.127.661
18.347.834.956
21.723.212.363
1 02 0100 1 02 32
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
1 02 0100 1 02 32 0004
Pelayanan Kesehatan Keluarga
2.275.000
21.720.937.363
0
1 02 0100 1 02 32 0005
Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
9.225.000
7.763.251.230
19.250.000
7.791.726.230
11.500.000
29.484.188.593
19.250.000
29.514.938.593
51.485.945.170
316.473.598.897
15.400.025.160
383.359.569.227
Jumlah Program Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Jumlah Dinas Kesehatan
1 02 0200
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad
Soewandhie
1 02 0200 1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0200 1 02 01 0019
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0200 1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 02 0200 1 02 02 0045
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
125.407.200
19.219.299.703
0
19.344.706.903
125.407.200
19.219.299.703
0
19.344.706.903
0
4.220.653.003
0
4.220.653.003
0
4.220.653.003
0
4.220.653.003
1 02 0200 1 02 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 0200 1 02 16 0024
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit
0
43.936.233
0
43.936.233
Jumlah Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat
0
43.936.233
0
43.936.233
1 02 0200 1 02 33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 02 0200 1 02 33 0003
Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit
2.600.000
599.276.368
0
601.876.368
1 02 0200 1 02 33 0004
Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat
Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai
Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
6.450.000
322.389.828
32.710.245.757
33.039.085.585
1 02 0200 1 02 33 0005
Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
18.981.578.167
13.638.634.636
0
32.620.212.803
1 02 0200 1 02 33 0006
Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
0
140.544.600
212.275.900
352.820.500
1 02 0200 1 02 33 0010
Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
2.150.000
1.043.066.455
5.824.434.000
6.869.650.455
1 02 0200 1 02 33 0011
Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
0
40.000.299.953
0
40.000.299.953
1 02 0200 1 02 33 0012
Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit
0
5.414.521.318
0
5.414.521.318
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
18.992.778.167
61.158.733.158
38.746.955.657
118.898.466.982
Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
19.118.185.367
84.642.622.097
38.746.955.657
142.507.763.121
1 02 0300
Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma
Husada
1 02 0300 1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0300 1 02 01 0019
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0300 1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 02 0300 1 02 02 0045
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.025.100.000
21.177.817.737
0
28.202.917.737
7.025.100.000
21.177.817.737
0
28.202.917.737
10.350.000
4.906.033.962
1.679.186.611
6.595.570.573
10.350.000
4.906.033.962
1.679.186.611
6.595.570.573
1 02 0300 1 02 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 0300 1 02 16 0024
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit
1.429.317.945
1.440.564.095
0
2.869.882.040
Jumlah Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.429.317.945
1.440.564.095
0
2.869.882.040
1 02 0300 1 02 33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 02 0300 1 02 33 0001
Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan
Rumah Sakit
26.925.000
3.084.013.284
11.579.750.006
14.690.688.290
1 02 0300 1 02 33 0002
Promosi Kesehatan Rumah Sakit
0
640.281.140
64.242.750
704.523.890
1 02 0300 1 02 33 0003
Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit
0
867.746.280
0
867.746.280
1 02 0300 1 02 33 0004
Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat
Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai
Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
27.200.000
19.140.000
32.528.099.670
32.574.439.670
293
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
JENIS BELANJA
PEGAWAI
3
JUMLAH
BARANG DAN
JASA
MODAL
4
5
6=3+4+5
1 02 0300 1 02 33 0011
Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
33.125.000
21.475.561.532
0
1 02 0300 1 02 33 0012
Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit
0
5.620.011.400
0
5.620.011.400
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
87.250.000
31.706.753.636
44.172.092.426
75.966.096.062
8.552.017.945
59.231.169.430
45.851.279.037
113.634.466.412
41.178.163
50.000.000
17.988.119.776
18.079.297.939
41.178.163
50.000.000
17.988.119.776
18.079.297.939
0
24.000.000
60.976.000.000
61.000.000.000
61.000.000.000
Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
1 05 0100
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1 05 0100 1 02 25
Program Pengadaan,Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
1 05 0100 1 02 25 0024
Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Jumlah Program Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1 05 0100 1 02 33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 05 0100 1 02 33 0009
Pembangunan Gedung Dan Peralatan RSUD Dr.
Soewandhi (Tahun Jamak/Multiyears)
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Jumlah Kesehatan
1 03
Pekerjaan Umum
1 03 0100
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan
1 03 0100 1 03 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 0100 1 03 01 0019
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 0100 1 03 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 03 0100 1 03 02 0045
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
21.508.686.532
0
24.000.000
60.976.000.000
41.178.163
74.000.000
78.964.119.776
79.079.297.939
79.197.326.645
460.421.390.424
178.962.379.630
718.581.096.699
1.249.750.700
20.915.323.342
0
22.165.074.042
1.249.750.700
20.915.323.342
0
22.165.074.042
393.810.000
2.376.176.484
2.243.427.854
5.013.414.338
393.810.000
2.376.176.484
2.243.427.854
5.013.414.338
825.094.500
14.306.755.310
15.522.215.310
1 03 0100 1 03 28
Program Pengendalian Banjir
1 03 0100 1 03 28 0013
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Goronggorong
390.365.500
1 03 0100 1 03 28 0014
Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Saluran
Pematusan
372.521.500
1.127.773.950
6.924.385.160
8.424.680.610
1 03 0100 1 03 28 0016
Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
0
24.573.905.660
0
24.573.905.660
1 03 0100 1 03 28 0024
Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana
Prasarana Pematusan
5.327.160.000
22.229.889.935
421.967.512.198
449.524.562.133
1 03 0100 1 03 28 0025
Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan
Boezem
Jumlah Program Program Pengendalian Banjir
2.081.280.000
26.211.557.900
0
28.292.837.900
8.171.327.000
74.968.221.945
443.198.652.668
526.338.201.613
1 03 0100 1 03 31
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih
Perkotaan
1 03 0100 1 03 31 0002
Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK
Bidang Infrastruktur Air Minum)
0
7.898.000
737.023.825
744.921.825
1 03 0100 1 03 31 0003
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan
Jaringan Air Bersih
0
0
101.150.000
101.150.000
0
7.898.000
838.173.825
846.071.825
670.072.500
4.829.320.600
216.799.122.500
222.298.515.600
6.375.000
2.022.375.038
81.871.587.133
83.900.337.171
10.068.414.033
12.721.500
10.543.135.533
Jumlah Program Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 0100 1 03 32
Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan
dan Jembatan
1 03 0100 1 03 32 0006
Pengadaan Tanah
1 03 0100 1 03 32 0007
Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 0100 1 03 32 0008
Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat
Angkut
462.000.000
1 03 0100 1 03 32 0012
Koordinasi Jaringan Utilitas
120.000.000
122.433.625
0
242.433.625
1 03 0100 1 03 32 0017
Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
17.000.000
7.371.552.680
170.437.306.474
177.825.859.154
1 03 0100 1 03 32 0018
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan
Kelengkapannya
863.242.500
22.408.791.564
16.501.144.892
39.773.178.956
1 03 0100 1 03 32 0019
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan
419.433.000
1.279.333.440
13.663.152.940
15.361.919.380
1 03 0100 1 03 32 0020
Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan
Dan Jembatan
605.847.500
1.364.945.970
7.240.315.500
9.211.108.970
1 03 0100 1 03 32 1014
Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan
(tahun jamak/multiyears)
0
0
164.503.279.754
164.503.279.754
1 03 0100 1 03 32 1015
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan (tahun
jamak/multiyears)
2.150.000
2.465.175.000
0
2.467.325.000
Jumlah Program Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan
Jembatan
3.166.120.500
51.932.341.950
671.028.630.693
726.127.093.143
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
12.981.008.200
150.199.961.721
1.117.308.885.040
1.280.489.854.961
Jumlah Pekerjaan Umum
12.981.008.200
150.199.961.721
1.117.308.885.040
1.280.489.854.961
1 04
Perumahan Rakyat
1 03 0100
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan
1 03 0100 1 04 23
Program Perumahan dan Permukiman
1 03 0100 1 04 23 0004
Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
Permukiman
560.546.000
8.811.000
80.919.088.018
81.488.445.018
Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman
560.546.000
8.811.000
80.919.088.018
81.488.445.018
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
560.546.000
8.811.000
80.919.088.018
81.488.445.018
1 04 0100
Dinas Kebakaran
294
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1 04 0100 1 04 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 0100 1 04 01 0019
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 0100 1 04 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 04 0100 1 04 02 0045
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
905.412.100
13.665.588.545
0
14.571.000.645
905.412.100
13.665.588.545
0
14.571.000.645
171.280.500
869.425.681
1.001.172.918
2.041.879.099
171.280.500
869.425.681
1.001.172.918
2.041.879.099
1 04 0100 1 04 21
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran
1 04 0100 1 04 21 0002
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1.364.989.500
555.659.440
0
1.920.648.940
1 04 0100 1 04 21 0003
Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem
Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan
1.361.489.500
10.956.000
0
1.372.445.500
1 04 0100 1 04 21 0004
Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
180.075.000
623.370.400
0
803.445.400
1 04 0100 1 04 21 0005
Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan
Kebakaran
192.020.500
702.014.030
0
894.034.530
1 04 0100 1 04 21 0006
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan
Bahaya Kebakaran
330.000.000
9.515.990.660
5.390.350.426
15.236.341.086
1 04 0100 1 04 21 0007
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
168.000.000
3.977.601.743
0
4.145.601.743
Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
3.596.574.500
15.385.592.273
5.390.350.426
24.372.517.199
Jumlah Dinas Kebakaran
4.673.267.100
29.920.606.499
6.391.523.344
40.985.396.943
1 04 0200
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1 04 0200 1 04 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 0200 1 04 01 0019
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
422.086.500
1.954.176.199
0
2.376.262.699
422.086.500
1.954.176.199
0
2.376.262.699
1 04 0200 1 04 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 04 0200 1 04 02 0045
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
158.928.000
307.365.572
37.994.370
504.287.942
1 04 0200 1 04 02 0047
Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana
Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan
0
0
10.406.390.867
10.406.390.867
158.928.000
307.365.572
10.444.385.237
10.910.678.809
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 0200 1 04 23
Program Perumahan dan Permukiman
1 04 0200 1 04 23 0003
Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun
Sederhana Sewa
Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman
Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1 05 0100
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1 05 0100 1 04 21
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran
1 05 0100 1 04 21 0001
Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran
544.118.500
9.499.914.650
2.713.939.856
12.757.973.006
544.118.500
9.499.914.650
2.713.939.856
12.757.973.006
1.125.133.000
11.761.456.421
13.158.325.093
26.044.914.514
1.050.000
85.000.000
2.568.920.199
2.654.970.199
1.050.000
85.000.000
2.568.920.199
2.654.970.199
334.747.500
1.243.040.000
7.630.060.064
9.207.847.564
0
280.752.950
6.468.339.647
6.749.092.597
Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman
334.747.500
1.523.792.950
14.098.399.711
15.956.940.161
Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
335.797.500
1.608.792.950
16.667.319.910
18.611.910.360
46.558.999.860
Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
1 05 0100 1 04 23
Program Perumahan dan Permukiman
1 05 0100 1 04 23 0001
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar
Permukiman
1 05 0100 1 04 23 0002
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK
Bidang Sanitasi)
1 08 0200
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 08 0200 1 04 22
Program Utilitas Perkotaan
1 08 0200 1 04 22 0001
Pemasangan Penerangan Jalan Umum
701.605.000
4.034.874.200
41.822.520.660
1 08 0200 1 04 22 0002
Pemeliharaan Dan Pembayaran Rekening
Penerangan Jalan Umum
923.145.000
92.551.099.750
1.115.840.000
94.590.084.750
1.624.750.000
96.585.973.950
42.938.360.660
141.149.084.610
2.147.617.000
13.992.547.108
1.236.531.828
17.376.695.936
Jumlah Program Program Utilitas Perkotaan
1 08 0200 1 04 23
Program Perumahan dan Permukiman
1 08 0200 1 04 23 0005
Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Makam
Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman
2.147.617.000
13.992.547.108
1.236.531.828
17.376.695.936
Jumlah Dinas Kebersihan dan Pertamanan
3.772.367.000
110.578.521.058
44.174.892.488
158.525.780.546
10.467.110.600
153.878.187.928
161.311.148.853
325.656.447.381
Jumlah Perumahan Rakyat
1 05
Penataan Ruang
1 04 0200
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1 04 0200 1 05 18
Program Penataan Ruang
1 04 0200 1 05 18 0011
Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin
Tanah/Bangunan Aset Pemkot
1 04 0200 1 05 18 0012
Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya
0
221.119.999
0
221.119.999
129.601.500
671.772.411
0
801.373.911
1 04 0200 1 05 18 0013
Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah
Kota Surabaya
78.795.500
375.847.024
0
454.642.524
1 04 0200 1 05 18 0014
Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan
Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
97.755.000
803.990.703
0
901.745.703
1 04 0200 1 05 18 0015
Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD
133.437.500
630.173.304
20.784.280
784.395.084
1 04 0200 1 05 18 0016
Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya
177.859.000
1.192.535.540
9.110.640
1.379.505.180
1 04 0200 1 05 18 0017
Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemerintah
Kota Surabaya
121.506.000
281.796.724
0
403.302.724
295
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
JENIS BELANJA
PEGAWAI
3
JUMLAH
BARANG DAN
JASA
MODAL
4
5
6=3+4+5
Jumlah Program Program Penataan Ruang
738.954.500
4.177.235.705
29.894.920
4.946.085.125
Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
738.954.500
4.177.235.705
29.894.920
4.946.085.125
1 05 0100
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1 05 0100 1 05 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 05 0100 1 05 01 0019
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.788.261.800
2.943.713.082
402.948.700
5.134.923.582
1.788.261.800
2.943.713.082
402.948.700
5.134.923.582
1 05 0100 1 05 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 05 0100 1 05 02 0045
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
0
1.231.107.980
0
1.231.107.980
1 05 0100 1 05 02 0046
Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas
Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
507.967.500
11.268.019.038
84.030.531.256
95.806.517.794
507.967.500
12.499.127.018
84.030.531.256
97.037.625.774
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 05 0100 1 05 18
Program Penataan Ruang
1 05 0100 1 05 18 0001
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
438.245.500
2.282.465.946
0
2.720.711.446
1 05 0100 1 05 18 0002
Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur
Kota
308.700.000
1.190.790.030
627.919.000
2.127.409.030
1 05 0100 1 05 18 0003
Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
302.267.000
259.811.210
2.088.900
564.167.110
1 05 0100 1 05 18 0004
Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan
483.997.500
523.588.200
25.707.000
1.033.292.700
1 05 0100 1 05 18 0005
Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata
Bangunan
399.656.250
568.014.760
0
967.671.010
1 05 0100 1 05 18 0006
Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana
Ruang Kota
232.480.500
355.652.910
0
588.133.410
1 05 0100 1 05 18 0007
Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana
Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan,
Perumahan Dan Permukiman
339.388.000
213.421.400
0
552.809.400
1 05 0100 1 05 18 0008
Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi
(IUJK)
30.389.000
77.148.940
4.657.180
112.195.120
1 05 0100 1 05 18 0009
Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis
GIS
207.819.500
468.114.418
66.595.320
742.529.238
Jumlah Program Program Penataan Ruang
2.742.943.250
5.939.007.814
726.967.400
9.408.918.464
Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
5.039.172.550
21.381.847.914
85.160.447.356
111.581.467.820
427.225.000
1.019.096.000
82.684.910
1.529.005.910
1 06 0100
Badan Perencanaan Pembangunan
1 06 0100 1 05 18
Program Penataan Ruang
1 06 0100 1 05 18 0018
Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Dan Penataan Ruang
1 06 0100 1 05 18 0019
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Kota Surabaya
Jumlah Program Program Penataan Ruang
Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan
Jumlah Penataan Ruang
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 0100
Badan Perencanaan Pembangunan
1 06 0100 1 06 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 06 0100 1 06 01 0019
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 06 0100 1 06 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 06 0100 1 06 02 0045
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
167.277.500
100.310.400
0
267.587.900
594.502.500
1.119.406.400
82.684.910
1.796.593.810
594.502.500
1.119.406.400
82.684.910
1.796.593.810
6.372.629.550
26.678.490.019
85.273.027.186
118.324.146.755
683.615.600
1.931.148.752
0
2.614.764.352
683.615.600
1.931.148.752
0
2.614.764.352
319.375.000
477.980.405
23.768.250
821.123.655
319.375.000
477.980.405
23.768.250
821.123.655
83.908.500
460.880.220
0
544.788.720
1 06 0100 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 0100 1 06 21 0005
Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya
Tahun 2015-2020
1 06 0100 1 06 21 0009
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
75.665.500
184.114.590
0
259.780.090
1 06 0100 1 06 21 0013
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
136.770.000
393.385.850
0
530.155.850
1 06 0100 1 06 21 0014
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD)
160.167.500
112.633.110
0
272.800.610
1 06 0100 1 06 21 0015
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Serta
Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
249.136.500
196.251.020
0
445.387.520
1 06 0100 1 06 21 0016
Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD
39.332.500
40.137.900
0
79.470.400
1 06 0100 1 06 21 0018
Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
37.493.000
39.291.960
0
76.784.960
1 06 0100 1 06 21 0025
Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi
Berkelanjutan
367.120.000
1.491.489.168
8.239.000
1.866.848.168
1 06 0100 1 06 21 0028
Penunjang Perencanaan Pencegahan/
Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi
Dan Komunikasi
122.140.000
190.030.210
0
312.170.210
1 06 0100 1 06 21 0031
Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur
Pemerintahan
277.462.500
331.486.158
5.940.000
614.888.658
1 06 0100 1 06 21 0032
Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan
165.375.000
298.547.290
0
463.922.290
1 06 0100 1 06 21 0033
Penyusunan Perencanaaan Bidang Pendidikan
200.103.750
168.767.158
0
368.870.908
1 06 0100 1 06 21 0034
Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial
182.096.250
202.554.150
0
384.650.400
1 06 0100 1 06 21 0035
Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas
Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus
88.728.750
103.542.340
0
192.271.090
1 06 0100 1 06 21 0036
Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
233.075.250
488.370.240
0
721.445.490
1 06 0100 1 06 21 0037
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota
Surabaya
259.818.750
535.845.420
0
795.664.170
296
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1 06 0100 1 06 21 0038
Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi
Unggulan Di Kota Surabaya
1 06 0100 1 06 21 0039
Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD
1 06 0100 1 06 21 0042
Penunjang Perhubungan Dan Pematusan
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
160.230.000
6=3+4+5
512.476.600
0
672.706.600
67.803.750
357.694.600
0
425.498.350
124.740.000
1.491.925.427
0
1.616.665.427
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.031.167.500
7.599.423.411
14.179.000
10.644.769.911
Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan
4.034.158.100
10.008.552.568
37.947.250
14.080.657.918
1 20 0305
Bagian Bina Program
1 20 0305 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0305 1 06 21 0040
Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan
Perubahan APBD
169.785.000
901.910.000
0
1.071.695.000
1 20 0305 1 06 21 0041
Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan
Pembangunan
362.403.000
779.958.160
0
1.142.361.160
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
532.188.000
1.681.868.160
0
2.214.056.160
Jumlah Bagian Bina Program
532.188.000
1.681.868.160
0
2.214.056.160
1 20 0306
Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
1 20 0306 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0306 1 06 21 0024
Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian
Kota Surabaya
224.542.500
432.619.840
0
657.162.340
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
224.542.500
432.619.840
0
657.162.340
Jumlah Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
224.542.500
432.619.840
0
657.162.340
134.750.000
197.416.500
0
332.166.500
91.140.000
269.795.750
0
360.935.750
1 20 0307
Bagian Kesejahteraan Rakyat
1 20 0307 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0307 1 06 21 0019
Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan
1 20 0307 1 06 21 0020
Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Dan
Pemberdayaan Keluarga
1 20 0307 1 06 21 0021
Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan
158.578.000
183.726.310
0
342.304.310
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
384.468.000
650.938.560
0
1.035.406.560
Jumlah Bagian Kesejahteraan Rakyat
384.468.000
650.938.560
0
1.035.406.560
1 20 0901
Kecamatan Genteng
1 20 0901 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0901 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
4.403.425
0
4.403.425
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.403.425
0
4.403.425
Jumlah Kecamatan Genteng
0
4.403.425
0
4.403.425
0
3.095.250
0
3.095.250
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
3.095.250
0
3.095.250
Jumlah Kecamatan Simokerto
0
3.095.250
0
3.095.250
1 20 0902
Kecamatan Simokerto
1 20 0902 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0902 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0903
Kecamatan Tegalsari
1 20 0903 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0903 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
5.214.050
0
5.214.050
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
5.214.050
0
5.214.050
Jumlah Kecamatan Tegalsari
0
5.214.050
0
5.214.050
0
5.311.500
0
5.311.500
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
5.311.500
0
5.311.500
Jumlah Kecamatan Bubutan
0
5.311.500
0
5.311.500
1 20 0904
Kecamatan Bubutan
1 20 0904 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0904 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0905
Kecamatan Kenjeran
1 20 0905 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0905 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
4.401.800
0
4.401.800
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.401.800
0
4.401.800
Jumlah Kecamatan Kenjeran
0
4.401.800
0
4.401.800
0
5.214.050
0
5.214.050
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
5.214.050
0
5.214.050
Jumlah Kecamatan Pabean Cantian
0
5.214.050
0
5.214.050
1 20 0906
Kecamatan Pabean Cantian
1 20 0906 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0906 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0907
Kecamatan Semampir
1 20 0907 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0907 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
4.932.175
0
4.932.175
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.932.175
0
4.932.175
Jumlah Kecamatan Semampir
0
4.932.175
0
4.932.175
297
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1 20 0908
Kecamatan Krembangan
1 20 0908 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0908 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
0
4.591.635
0
4.591.635
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.591.635
0
4.591.635
Jumlah Kecamatan Krembangan
0
4.591.635
0
4.591.635
1 20 0909
Kecamatan Tambaksari
1 20 0909 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0909 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
7.749.800
0
7.749.800
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
7.749.800
0
7.749.800
Jumlah Kecamatan Tambaksari
0
7.749.800
0
7.749.800
0
3.785.400
0
3.785.400
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
3.785.400
0
3.785.400
Jumlah Kecamatan Gubeng
0
3.785.400
0
3.785.400
1 20 0910
Kecamatan Gubeng
1 20 0910 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0910 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0911
Kecamatan Rungkut
1 20 0911 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0911 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
6.976.590
0
6.976.590
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6.976.590
0
6.976.590
Jumlah Kecamatan Rungkut
0
6.976.590
0
6.976.590
0
4.520.050
0
4.520.050
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.520.050
0
4.520.050
Jumlah Kecamatan Gunung Anyar
0
4.520.050
0
4.520.050
1 20 0912
Kecamatan Gunung Anyar
1 20 0912 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0912 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0913
Kecamatan Tenggilis Mejoyo
1 20 0913 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0913 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
3.833.350
0
3.833.350
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
3.833.350
0
3.833.350
Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo
0
3.833.350
0
3.833.350
0
4.453.625
0
4.453.625
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.453.625
0
4.453.625
Jumlah Kecamatan Sukolilo
0
4.453.625
0
4.453.625
1 20 0914
Kecamatan Sukolilo
1 20 0914 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0914 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0915
Kecamatan Mulyorejo
1 20 0915 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0915 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
6.089.000
0
6.089.000
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6.089.000
0
6.089.000
Jumlah Kecamatan Mulyorejo
0
6.089.000
0
6.089.000
0
4.760.100
0
4.760.100
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.760.100
0
4.760.100
Jumlah Kecamatan Wonokromo
0
4.760.100
0
4.760.100
1 20 0916
Kecamatan Wonokromo
1 20 0916 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0916 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0917
Kecamatan Karang Pilang
1 20 0917 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0917 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
3.748.625
0
3.748.625
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
3.748.625
0
3.748.625
Jumlah Kecamatan Karang Pilang
0
3.748.625
0
3.748.625
0
3.307.625
0
3.307.625
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
3.307.625
0
3.307.625
Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis
0
3.307.625
0
3.307.625
0
4.376.500
0
4.376.500
1 20 0918
Kecamatan Dukuh Pakis
1 20 0918 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0918 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0919
Kecamatan Gayungan
1 20 0919 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0919 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
298
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
JENIS BELANJA
PEGAWAI
3
JUMLAH
BARANG DAN
JASA
MODAL
4
5
6=3+4+5
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.376.500
0
4.376.500
Jumlah Kecamatan Gayungan
0
4.376.500
0
4.376.500
0
3.370.500
0
3.370.500
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
3.370.500
0
3.370.500
Jumlah Kecamatan Jambangan
0
3.370.500
0
3.370.500
1 20 0920
Kecamatan Jambangan
1 20 0920 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0920 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0921
Kecamatan Wonocolo
1 20 0921 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0921 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
5.213.225
0
5.213.225
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
5.213.225
0
5.213.225
Jumlah Kecamatan Wonocolo
0
5.213.225
0
5.213.225
0
7.577.625
0
7.577.625
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
7.577.625
0
7.577.625
Jumlah Kecamatan Sawahan
0
7.577.625
0
7.577.625
1 20 0922
Kecamatan Sawahan
1 20 0922 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0922 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0923
Kecamatan Wiyung
1 20 0923 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0923 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
4.401.800
0
4.401.800
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.401.800
0
4.401.800
Jumlah Kecamatan Wiyung
0
4.401.800
0
4.401.800
0
6.026.300
0
6.026.300
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6.026.300
0
6.026.300
Jumlah Kecamatan Tandes
0
6.026.300
0
6.026.300
1 20 0924
Kecamatan Tandes
1 20 0924 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0924 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0925
Kecamatan Asem Rowo
1 20 0925 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0925 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
3.589.550
0
3.589.550
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
3.589.550
0
3.589.550
Jumlah Kecamatan Asem Rowo
0
3.589.550
0
3.589.550
0
6.035.925
0
6.035.925
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6.035.925
0
6.035.925
Jumlah Kecamatan Sukomanunggal
0
6.035.925
0
6.035.925
1 20 0926
Kecamatan Sukomanunggal
1 20 0926 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0926 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0927
Kecamatan Benowo
1 20 0927 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0927 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
4.401.800
0
4.401.800
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.401.800
0
4.401.800
Jumlah Kecamatan Benowo
0
4.401.800
0
4.401.800
0
6.026.300
0
6.026.300
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6.026.300
0
6.026.300
Jumlah Kecamatan Lakarsantri
0
6.026.300
0
6.026.300
1 20 0928
Kecamatan Lakarsantri
1 20 0928 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0928 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0929
Kecamatan Sambikerep
1 20 0929 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0929 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
4.401.800
0
4.401.800
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.401.800
0
4.401.800
Jumlah Kecamatan Sambikerep
0
4.401.800
0
4.401.800
0
4.401.800
0
4.401.800
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.401.800
0
4.401.800
Jumlah Kecamatan Pakal
0
4.401.800
0
4.401.800
1 20 0930
Kecamatan Pakal
1 20 0930 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0930 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0931
Kecamatan Bulak
299
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1 20 0931 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0931 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
0
4.408.625
0
4.408.625
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.408.625
0
4.408.625
Jumlah Kecamatan Bulak
0
4.408.625
0
4.408.625
5.175.356.600
12.924.598.928
37.947.250
18.137.902.778
Jumlah Perencanaan Pembangunan
1 07
Perhubungan
1 07 0100
Dinas Perhubungan
1 07 0100 1 07 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 0100 1 07 01 0019
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 0100 1 07 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 07 0100 1 07 02 0045
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.175.356.800
7.907.574.610
3.157.000
10.086.088.410
2.175.356.800
7.907.574.610
3.157.000
10.086.088.410
218.635.000
3.061.656.350
1.000.607.205
4.280.898.555
218.635.000
3.061.656.350
1.000.607.205
4.280.898.555
898.616.000
2.653.503.570
10.309.961.766
13.862.081.336
72.300.000
21.246.695.358
24.823.315.257
46.142.310.615
1 07 0100 1 07 21
Program Pengembangan Sistem Transportasi
1 07 0100 1 07 21 0002
Pengadaan / Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
1 07 0100 1 07 21 0003
Pengadaan / Pemeliharaan APILL
1 07 0100 1 07 21 0004
Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas
314.178.750
1.140.992.085
0
1.455.170.835
1 07 0100 1 07 21 0005
Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan
Umum
546.350.000
4.635.168.907
6.696.696.987
11.878.215.894
1 07 0100 1 07 21 0006
Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan
205.095.000
461.824.873
608.103.437
1.275.023.310
1 07 0100 1 07 21 0007
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
398.960.000
5.813.632.557
2.199.605.864
8.412.198.421
1 07 0100 1 07 21 0008
Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
674.817.500
4.272.144.888
1.038.055.597
5.985.017.985
1 07 0100 1 07 21 0009
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan
Umum
301.537.000
590.502.270
102.434.585
994.473.855
1 07 0100 1 07 21 0010
Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Jasa
Angkutan
270.655.000
676.881.072
13.941.266
961.477.338
1 07 0100 1 07 21 0012
Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir,
Terminal Dan LLAJ
871.342.500
3.400.460.680
26.695.645
4.298.498.825
1 07 0100 1 07 21 0013
Pengelolaan Terminal Angkutan Umum
6.305.197.500
8.498.807.278
88.479.435
14.892.484.213
1 07 0100 1 07 21 0014
Pembinaan Dan Pengawasan Lalu Lintas
0
96.474.190
0
96.474.190
1 07 0100 1 07 21 0015
Keselamatan Transportasi Darat Yang Dibiayai Dari
DAK
2.075.000
713.020
1.152.947.400
1.155.735.420
1 07 0100 1 07 21 0017
Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan
(Tahun Jamak/Multiyears)
2.550.000
298.650
11.383.577.820
11.386.426.470
Jumlah Program Program Pengembangan Sistem Transportasi
10.863.674.250
53.488.099.398
58.443.815.059
122.795.588.707
LAMPIRAN IV
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
1
Urusan Wajib
1 01
Pendidikan
1 01 0100
Dinas Pendidikan
1 01 0100 1 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 01 0100 1 01 01 0019
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 01 0100 1 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 01 0100 1 01 02 0045
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 01 0100 1 01 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 0100 1 01 15 0059
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah Program Program Pendidikan Anak Usia Dini
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
702.957.016
7.209.437.752
0
7.912.394.768
702.957.016
7.209.437.752
0
7.912.394.768
459.592.500
2.546.278.848
1.735.982.855
4.741.854.203
459.592.500
2.546.278.848
1.735.982.855
4.741.854.203
1.565.011.250
32.286.147.120
0
33.851.158.370
1.565.011.250
32.286.147.120
0
33.851.158.370
0
27.546.027.674
41.458.240.326
69.004.268.000
3.950.000
2.130.407.445
0
2.134.357.445
0
552.443.950
0
552.443.950
571.036.000
15.761.502.200
334.110.282
16.666.648.482
1 01 0100 1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1 01 0100 1 01 16 0084
Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Dan
Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKDAS) Yang
Dibiayai Dari DAK Bidang Pendidikan
1 01 0100 1 01 16 0085
Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS
1 01 0100 1 01 16 0086
Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKDAS
1 01 0100 1 01 16 0087
Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar
1 01 0100 1 01 16 0088
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah
(BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar
75.930.811.997
65.663.136.764
0
141.593.948.761
1 01 0100 1 01 16 0092
Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar
1.403.703.000
48.441.290.360
0
49.844.993.360
1 01 0100 1 01 16 0094
Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya
Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu
Pendidikan
38.590.000
4.387.037.480
0
4.425.627.480
1 01 0100 1 01 16 0095
Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa
DIKDAS
4.250.000
1.781.916.450
0
1.786.166.450
1 01 0100 1 01 16 0096
Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
1 01 0100 1 01 17
Program Pendidikan Menengah
1 01 0100 1 01 17 0074
Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN
1 01 0100 1 01 17 0075
Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN
1 01 0100 1 01 17 0076
Penerimaan Peserta Didik Baru
1 01 0100 1 01 17 0077
Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah
1 01 0100 1 01 17 0078
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah
(BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah
1 01 0100 1 01 17 0081
13.000.000
55.165.440
16.089.396.642
16.157.562.082
77.965.340.997
166.318.927.763
57.881.747.250
302.166.016.010
171.639.880
0
171.639.880
0
482.601.000
496.644.800
0
979.245.800
0
2.653.353.650
0
2.653.353.650
0
4.692.115.000
0
4.692.115.000
24.453.273.600
57.454.311.600
0
81.907.585.200
Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan
Menengah
0
12.074.025.680
0
12.074.025.680
1 01 0100 1 01 17 0082
Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa
DIKMEN
0
1.521.755.260
0
1.521.755.260
1 01 0100 1 01 17 0083
Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN
11.750.000
43.200.000
3.484.165.300
3.539.115.300
1 01 0100 1 01 17 0084
Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan
Menengah
1.275.000
1.168.311.700
0
1.169.586.700
24.948.899.600
80.275.357.570
3.484.165.300
108.708.422.470
Jumlah Program Program Pendidikan Menengah
1 01 0100 1 01 18
Program Pendidikan Non Formal
1 01 0100 1 01 18 0014
Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah
1 01 0100 1 01 18 0015
Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa
PLS
Jumlah Program Program Pendidikan Non Formal
1 01 0100 1 01 20
Program Peningkatan Mutu Pendidikdan
Tenaga Kependidikan
1 01 0100 1 01 20 0007
Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi
Standar Kualifikasi
1 01 0100 1 01 20 0014
Fasilitasi Pengembangan Mutu Program Pendidikan
1 01 0100 1 01 20 0015
Peningkatan Mutu Guru Swasta
SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
Jumlah Program Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga
Kependidikan
Jumlah Dinas Pendidikan
1 04 0200
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1 04 0200 1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
2
24.237.822.522
0
24.237.822.524
1.800.000
4.088.075.125
4.400.000
4.094.275.125
1.800.002
28.325.897.647
4.400.000
28.332.097.649
514.794.000
1.297.893.000
0
1.812.687.000
38.390.950.500
12.418.298.000
0
50.809.248.500
0
4.761.000.000
0
4.761.000.000
38.905.744.500
18.477.191.000
0
57.382.935.500
144.549.345.865
335.439.237.700
63.106.295.405
543.094.878.970
291
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1 04 0200 1 01 16 0097
Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana
Pendidikan
JENIS BELANJA
JUMLAH
BARANG DAN
JASA
PEGAWAI
3
MODAL
4
5
6=3+4+5
0
0
3.264.706.530
3.264.706.530
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
0
0
3.264.706.530
3.264.706.530
Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
0
0
3.264.706.530
3.264.706.530
1 05 0100
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1 05 0100 1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1 05 0100 1 01 16 0080
Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
1 05 0100 1 01 17
Program Pendidikan Menengah
1 05 0100 1 01 17 0071
Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung
Pendidikan Menengah (Dana Insentif Daerah)
Jumlah Program Program Pendidikan Menengah
Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
599.331.250
9.357.509.985
170.029.307.742
179.986.148.977
599.331.250
9.357.509.985
170.029.307.742
179.986.148.977
15.000.000
3.206.631.550
20.103.368.450
23.325.000.000
15.000.000
3.206.631.550
20.103.368.450
23.325.000.000
614.331.250
12.564.141.535
190.132.676.192
203.311.148.977
1 07 0100
Dinas Perhubungan
1 07 0100 1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1 07 0100 1 01 16 0090
Operasional Bis Sekolah
0
278.874.960
0
278.874.960
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
0
278.874.960
0
278.874.960
1 07 0100 1 01 17
Program Pendidikan Menengah
1 07 0100 1 01 17 0080
Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pelajar
277.290.000
397.627.995
0
674.917.995
Jumlah Program Program Pendidikan Menengah
277.290.000
397.627.995
0
674.917.995
Jumlah Dinas Perhubungan
277.290.000
676.502.955
0
953.792.955
1 08 0100
Badan Lingkungan Hidup
1 08 0100 1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1 08 0100 1 01 16 0082
Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
0
144.511.650
0
144.511.650
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
0
144.511.650
0
144.511.650
Jumlah Badan Lingkungan Hidup
0
144.511.650
0
144.511.650
1 12 0100
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana
1 12 0100 1 01 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 12 0100 1 01 15 0067
Pelatihan Bina Keluarga Balita
114.870.000
259.220.243
0
374.090.243
Jumlah Program Program Pendidikan Anak Usia Dini
114.870.000
259.220.243
0
374.090.243
Jumlah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
114.870.000
259.220.243
0
374.090.243
1 20 0304
Bagian Kerjasama
1 20 0304 1 01 17
Program Pendidikan Menengah
1 20 0304 1 01 17 0070
Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar
Negeri
174.111.000
7.978.929.910
0
8.153.040.910
Jumlah Program Program Pendidikan Menengah
174.111.000
7.978.929.910
0
8.153.040.910
Jumlah Bagian Kerjasama
174.111.000
7.978.929.910
0
8.153.040.910
1 25 0100
Dinas Komunikasi dan Informatika
1 25 0100 1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1 25 0100 1 01 16 0089
Pemanfaatan Jasa Internet Untuk Pendidikan
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Jumlah Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah Pendidikan
1 02
Kesehatan
1 02 0100
Dinas Kesehatan
1 02 0100 1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0100 1 02 01 0019
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0100 1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 02 0100 1 02 02 0045
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 0100 1 02 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 0100 1 02 16 0007
Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0100 1 02 16 0009
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1 02 0100 1 02 16 0014
3.050.000
2.764.990.000
0
2.768.040.000
3.050.000
2.764.990.000
0
2.768.040.000
3.050.000
2.764.990.000
0
2.768.040.000
145.732.998.115
359.827.533.993
256.503.678.127
762.064.210.235
30.875.414.800
62.934.337.918
0
93.809.752.718
30.875.414.800
62.934.337.918
0
93.809.752.718
10.625.000
5.853.746.867
6.483.191.999
12.347.563.866
10.625.000
5.853.746.867
6.483.191.999
12.347.563.866
7.550.000
14.516.111.071
0
14.523.661.071
28.275.000
1.620.969.870
0
1.649.244.870
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
0
1.421.307.680
0
1.421.307.680
1 02 0100 1 02 16 0017
Peningkatan Surveylans Epidemiologi Dan
Penanggulangan Wabah
0
982.848.660
25.300.000
1.008.148.660
1 02 0100 1 02 16 0018
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
89.225.000
25.457.078.350
0
25.546.303.350
1 02 0100 1 02 16 0019
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan
Bahan Berbahaya
0
228.490.920
0
228.490.920
1 02 0100 1 02 16 0020
Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
0
2.152.006.585
0
2.152.006.585
1 02 0100 1 02 16 0021
Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan
120.000.000
103.680.000
0
223.680.000
292
KODE
1
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
1 02 0100 1 02 16 0022
Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan
1 02 0100 1 02 16 0023
Pengadaan Obat Dan Pelayanan Kesehatan Dasar Di
Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
1 02 0100 1 02 16 0026
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 0100 1 02 16 0027
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 0100 1 02 25
Program Pengadaan,Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
1 02 0100 1 02 25 0025
Pelayanan Kesehatan Puskesmas
1 02 0100 1 02 25 0026
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1 02 0100 1 02 25 0027
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 0100 1 02 25 0028
Operasional Pelayanan Kesehatan
1 02 0100 1 02 25 0029
Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat
Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai
Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
Jumlah Program Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
260.000.000
501.990.295
0
761.990.295
14.450.000
6.977.651.563
0
6.992.101.563
110.675.000
5.598.764.842
205.155.500
5.914.595.342
19.740.310.370
149.177.638.388
0
168.917.948.758
20.370.485.370
208.738.538.224
230.455.500
229.339.479.094
261.356.500
66.000.000
195.356.500
0
133.620.000
127.717.630
14.860.780
276.198.410
14.800.000
296.848.080
3.061.888.346
3.373.536.426
0
8.342.865.085
0
8.342.865.085
3.500.000
500.000.000
5.590.378.535
6.093.878.535
217.920.000
9.462.787.295
8.667.127.661
18.347.834.956
21.723.212.363
1 02 0100 1 02 32
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
1 02 0100 1 02 32 0004
Pelayanan Kesehatan Keluarga
2.275.000
21.720.937.363
0
1 02 0100 1 02 32 0005
Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
9.225.000
7.763.251.230
19.250.000
7.791.726.230
11.500.000
29.484.188.593
19.250.000
29.514.938.593
51.485.945.170
316.473.598.897
15.400.025.160
383.359.569.227
Jumlah Program Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Jumlah Dinas Kesehatan
1 02 0200
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad
Soewandhie
1 02 0200 1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0200 1 02 01 0019
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0200 1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 02 0200 1 02 02 0045
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
125.407.200
19.219.299.703
0
19.344.706.903
125.407.200
19.219.299.703
0
19.344.706.903
0
4.220.653.003
0
4.220.653.003
0
4.220.653.003
0
4.220.653.003
1 02 0200 1 02 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 0200 1 02 16 0024
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit
0
43.936.233
0
43.936.233
Jumlah Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat
0
43.936.233
0
43.936.233
1 02 0200 1 02 33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 02 0200 1 02 33 0003
Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit
2.600.000
599.276.368
0
601.876.368
1 02 0200 1 02 33 0004
Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat
Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai
Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
6.450.000
322.389.828
32.710.245.757
33.039.085.585
1 02 0200 1 02 33 0005
Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
18.981.578.167
13.638.634.636
0
32.620.212.803
1 02 0200 1 02 33 0006
Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
0
140.544.600
212.275.900
352.820.500
1 02 0200 1 02 33 0010
Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
2.150.000
1.043.066.455
5.824.434.000
6.869.650.455
1 02 0200 1 02 33 0011
Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
0
40.000.299.953
0
40.000.299.953
1 02 0200 1 02 33 0012
Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit
0
5.414.521.318
0
5.414.521.318
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
18.992.778.167
61.158.733.158
38.746.955.657
118.898.466.982
Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
19.118.185.367
84.642.622.097
38.746.955.657
142.507.763.121
1 02 0300
Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma
Husada
1 02 0300 1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0300 1 02 01 0019
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0300 1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 02 0300 1 02 02 0045
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.025.100.000
21.177.817.737
0
28.202.917.737
7.025.100.000
21.177.817.737
0
28.202.917.737
10.350.000
4.906.033.962
1.679.186.611
6.595.570.573
10.350.000
4.906.033.962
1.679.186.611
6.595.570.573
1 02 0300 1 02 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 0300 1 02 16 0024
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit
1.429.317.945
1.440.564.095
0
2.869.882.040
Jumlah Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.429.317.945
1.440.564.095
0
2.869.882.040
1 02 0300 1 02 33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 02 0300 1 02 33 0001
Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan
Rumah Sakit
26.925.000
3.084.013.284
11.579.750.006
14.690.688.290
1 02 0300 1 02 33 0002
Promosi Kesehatan Rumah Sakit
0
640.281.140
64.242.750
704.523.890
1 02 0300 1 02 33 0003
Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit
0
867.746.280
0
867.746.280
1 02 0300 1 02 33 0004
Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat
Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai
Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
27.200.000
19.140.000
32.528.099.670
32.574.439.670
293
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
JENIS BELANJA
PEGAWAI
3
JUMLAH
BARANG DAN
JASA
MODAL
4
5
6=3+4+5
1 02 0300 1 02 33 0011
Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
33.125.000
21.475.561.532
0
1 02 0300 1 02 33 0012
Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit
0
5.620.011.400
0
5.620.011.400
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
87.250.000
31.706.753.636
44.172.092.426
75.966.096.062
8.552.017.945
59.231.169.430
45.851.279.037
113.634.466.412
41.178.163
50.000.000
17.988.119.776
18.079.297.939
41.178.163
50.000.000
17.988.119.776
18.079.297.939
0
24.000.000
60.976.000.000
61.000.000.000
61.000.000.000
Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
1 05 0100
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1 05 0100 1 02 25
Program Pengadaan,Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
1 05 0100 1 02 25 0024
Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Jumlah Program Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1 05 0100 1 02 33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 05 0100 1 02 33 0009
Pembangunan Gedung Dan Peralatan RSUD Dr.
Soewandhi (Tahun Jamak/Multiyears)
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Jumlah Kesehatan
1 03
Pekerjaan Umum
1 03 0100
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan
1 03 0100 1 03 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 0100 1 03 01 0019
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 0100 1 03 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 03 0100 1 03 02 0045
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
21.508.686.532
0
24.000.000
60.976.000.000
41.178.163
74.000.000
78.964.119.776
79.079.297.939
79.197.326.645
460.421.390.424
178.962.379.630
718.581.096.699
1.249.750.700
20.915.323.342
0
22.165.074.042
1.249.750.700
20.915.323.342
0
22.165.074.042
393.810.000
2.376.176.484
2.243.427.854
5.013.414.338
393.810.000
2.376.176.484
2.243.427.854
5.013.414.338
825.094.500
14.306.755.310
15.522.215.310
1 03 0100 1 03 28
Program Pengendalian Banjir
1 03 0100 1 03 28 0013
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Goronggorong
390.365.500
1 03 0100 1 03 28 0014
Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Saluran
Pematusan
372.521.500
1.127.773.950
6.924.385.160
8.424.680.610
1 03 0100 1 03 28 0016
Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
0
24.573.905.660
0
24.573.905.660
1 03 0100 1 03 28 0024
Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana
Prasarana Pematusan
5.327.160.000
22.229.889.935
421.967.512.198
449.524.562.133
1 03 0100 1 03 28 0025
Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan
Boezem
Jumlah Program Program Pengendalian Banjir
2.081.280.000
26.211.557.900
0
28.292.837.900
8.171.327.000
74.968.221.945
443.198.652.668
526.338.201.613
1 03 0100 1 03 31
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih
Perkotaan
1 03 0100 1 03 31 0002
Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK
Bidang Infrastruktur Air Minum)
0
7.898.000
737.023.825
744.921.825
1 03 0100 1 03 31 0003
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan
Jaringan Air Bersih
0
0
101.150.000
101.150.000
0
7.898.000
838.173.825
846.071.825
670.072.500
4.829.320.600
216.799.122.500
222.298.515.600
6.375.000
2.022.375.038
81.871.587.133
83.900.337.171
10.068.414.033
12.721.500
10.543.135.533
Jumlah Program Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 0100 1 03 32
Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan
dan Jembatan
1 03 0100 1 03 32 0006
Pengadaan Tanah
1 03 0100 1 03 32 0007
Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 0100 1 03 32 0008
Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat
Angkut
462.000.000
1 03 0100 1 03 32 0012
Koordinasi Jaringan Utilitas
120.000.000
122.433.625
0
242.433.625
1 03 0100 1 03 32 0017
Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
17.000.000
7.371.552.680
170.437.306.474
177.825.859.154
1 03 0100 1 03 32 0018
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan
Kelengkapannya
863.242.500
22.408.791.564
16.501.144.892
39.773.178.956
1 03 0100 1 03 32 0019
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan
419.433.000
1.279.333.440
13.663.152.940
15.361.919.380
1 03 0100 1 03 32 0020
Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan
Dan Jembatan
605.847.500
1.364.945.970
7.240.315.500
9.211.108.970
1 03 0100 1 03 32 1014
Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan
(tahun jamak/multiyears)
0
0
164.503.279.754
164.503.279.754
1 03 0100 1 03 32 1015
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan (tahun
jamak/multiyears)
2.150.000
2.465.175.000
0
2.467.325.000
Jumlah Program Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan
Jembatan
3.166.120.500
51.932.341.950
671.028.630.693
726.127.093.143
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
12.981.008.200
150.199.961.721
1.117.308.885.040
1.280.489.854.961
Jumlah Pekerjaan Umum
12.981.008.200
150.199.961.721
1.117.308.885.040
1.280.489.854.961
1 04
Perumahan Rakyat
1 03 0100
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan
1 03 0100 1 04 23
Program Perumahan dan Permukiman
1 03 0100 1 04 23 0004
Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
Permukiman
560.546.000
8.811.000
80.919.088.018
81.488.445.018
Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman
560.546.000
8.811.000
80.919.088.018
81.488.445.018
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
560.546.000
8.811.000
80.919.088.018
81.488.445.018
1 04 0100
Dinas Kebakaran
294
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1 04 0100 1 04 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 0100 1 04 01 0019
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 0100 1 04 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 04 0100 1 04 02 0045
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
905.412.100
13.665.588.545
0
14.571.000.645
905.412.100
13.665.588.545
0
14.571.000.645
171.280.500
869.425.681
1.001.172.918
2.041.879.099
171.280.500
869.425.681
1.001.172.918
2.041.879.099
1 04 0100 1 04 21
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran
1 04 0100 1 04 21 0002
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1.364.989.500
555.659.440
0
1.920.648.940
1 04 0100 1 04 21 0003
Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem
Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan
1.361.489.500
10.956.000
0
1.372.445.500
1 04 0100 1 04 21 0004
Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
180.075.000
623.370.400
0
803.445.400
1 04 0100 1 04 21 0005
Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan
Kebakaran
192.020.500
702.014.030
0
894.034.530
1 04 0100 1 04 21 0006
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan
Bahaya Kebakaran
330.000.000
9.515.990.660
5.390.350.426
15.236.341.086
1 04 0100 1 04 21 0007
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
168.000.000
3.977.601.743
0
4.145.601.743
Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
3.596.574.500
15.385.592.273
5.390.350.426
24.372.517.199
Jumlah Dinas Kebakaran
4.673.267.100
29.920.606.499
6.391.523.344
40.985.396.943
1 04 0200
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1 04 0200 1 04 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 0200 1 04 01 0019
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
422.086.500
1.954.176.199
0
2.376.262.699
422.086.500
1.954.176.199
0
2.376.262.699
1 04 0200 1 04 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 04 0200 1 04 02 0045
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
158.928.000
307.365.572
37.994.370
504.287.942
1 04 0200 1 04 02 0047
Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana
Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan
0
0
10.406.390.867
10.406.390.867
158.928.000
307.365.572
10.444.385.237
10.910.678.809
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 0200 1 04 23
Program Perumahan dan Permukiman
1 04 0200 1 04 23 0003
Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun
Sederhana Sewa
Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman
Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1 05 0100
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1 05 0100 1 04 21
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran
1 05 0100 1 04 21 0001
Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran
544.118.500
9.499.914.650
2.713.939.856
12.757.973.006
544.118.500
9.499.914.650
2.713.939.856
12.757.973.006
1.125.133.000
11.761.456.421
13.158.325.093
26.044.914.514
1.050.000
85.000.000
2.568.920.199
2.654.970.199
1.050.000
85.000.000
2.568.920.199
2.654.970.199
334.747.500
1.243.040.000
7.630.060.064
9.207.847.564
0
280.752.950
6.468.339.647
6.749.092.597
Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman
334.747.500
1.523.792.950
14.098.399.711
15.956.940.161
Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
335.797.500
1.608.792.950
16.667.319.910
18.611.910.360
46.558.999.860
Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
1 05 0100 1 04 23
Program Perumahan dan Permukiman
1 05 0100 1 04 23 0001
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar
Permukiman
1 05 0100 1 04 23 0002
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK
Bidang Sanitasi)
1 08 0200
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 08 0200 1 04 22
Program Utilitas Perkotaan
1 08 0200 1 04 22 0001
Pemasangan Penerangan Jalan Umum
701.605.000
4.034.874.200
41.822.520.660
1 08 0200 1 04 22 0002
Pemeliharaan Dan Pembayaran Rekening
Penerangan Jalan Umum
923.145.000
92.551.099.750
1.115.840.000
94.590.084.750
1.624.750.000
96.585.973.950
42.938.360.660
141.149.084.610
2.147.617.000
13.992.547.108
1.236.531.828
17.376.695.936
Jumlah Program Program Utilitas Perkotaan
1 08 0200 1 04 23
Program Perumahan dan Permukiman
1 08 0200 1 04 23 0005
Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Makam
Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman
2.147.617.000
13.992.547.108
1.236.531.828
17.376.695.936
Jumlah Dinas Kebersihan dan Pertamanan
3.772.367.000
110.578.521.058
44.174.892.488
158.525.780.546
10.467.110.600
153.878.187.928
161.311.148.853
325.656.447.381
Jumlah Perumahan Rakyat
1 05
Penataan Ruang
1 04 0200
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1 04 0200 1 05 18
Program Penataan Ruang
1 04 0200 1 05 18 0011
Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin
Tanah/Bangunan Aset Pemkot
1 04 0200 1 05 18 0012
Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya
0
221.119.999
0
221.119.999
129.601.500
671.772.411
0
801.373.911
1 04 0200 1 05 18 0013
Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah
Kota Surabaya
78.795.500
375.847.024
0
454.642.524
1 04 0200 1 05 18 0014
Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan
Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
97.755.000
803.990.703
0
901.745.703
1 04 0200 1 05 18 0015
Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD
133.437.500
630.173.304
20.784.280
784.395.084
1 04 0200 1 05 18 0016
Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya
177.859.000
1.192.535.540
9.110.640
1.379.505.180
1 04 0200 1 05 18 0017
Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemerintah
Kota Surabaya
121.506.000
281.796.724
0
403.302.724
295
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
JENIS BELANJA
PEGAWAI
3
JUMLAH
BARANG DAN
JASA
MODAL
4
5
6=3+4+5
Jumlah Program Program Penataan Ruang
738.954.500
4.177.235.705
29.894.920
4.946.085.125
Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
738.954.500
4.177.235.705
29.894.920
4.946.085.125
1 05 0100
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1 05 0100 1 05 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 05 0100 1 05 01 0019
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.788.261.800
2.943.713.082
402.948.700
5.134.923.582
1.788.261.800
2.943.713.082
402.948.700
5.134.923.582
1 05 0100 1 05 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 05 0100 1 05 02 0045
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
0
1.231.107.980
0
1.231.107.980
1 05 0100 1 05 02 0046
Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas
Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
507.967.500
11.268.019.038
84.030.531.256
95.806.517.794
507.967.500
12.499.127.018
84.030.531.256
97.037.625.774
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 05 0100 1 05 18
Program Penataan Ruang
1 05 0100 1 05 18 0001
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
438.245.500
2.282.465.946
0
2.720.711.446
1 05 0100 1 05 18 0002
Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur
Kota
308.700.000
1.190.790.030
627.919.000
2.127.409.030
1 05 0100 1 05 18 0003
Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
302.267.000
259.811.210
2.088.900
564.167.110
1 05 0100 1 05 18 0004
Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan
483.997.500
523.588.200
25.707.000
1.033.292.700
1 05 0100 1 05 18 0005
Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata
Bangunan
399.656.250
568.014.760
0
967.671.010
1 05 0100 1 05 18 0006
Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana
Ruang Kota
232.480.500
355.652.910
0
588.133.410
1 05 0100 1 05 18 0007
Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana
Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan,
Perumahan Dan Permukiman
339.388.000
213.421.400
0
552.809.400
1 05 0100 1 05 18 0008
Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi
(IUJK)
30.389.000
77.148.940
4.657.180
112.195.120
1 05 0100 1 05 18 0009
Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis
GIS
207.819.500
468.114.418
66.595.320
742.529.238
Jumlah Program Program Penataan Ruang
2.742.943.250
5.939.007.814
726.967.400
9.408.918.464
Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
5.039.172.550
21.381.847.914
85.160.447.356
111.581.467.820
427.225.000
1.019.096.000
82.684.910
1.529.005.910
1 06 0100
Badan Perencanaan Pembangunan
1 06 0100 1 05 18
Program Penataan Ruang
1 06 0100 1 05 18 0018
Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Dan Penataan Ruang
1 06 0100 1 05 18 0019
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Kota Surabaya
Jumlah Program Program Penataan Ruang
Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan
Jumlah Penataan Ruang
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 0100
Badan Perencanaan Pembangunan
1 06 0100 1 06 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 06 0100 1 06 01 0019
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 06 0100 1 06 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 06 0100 1 06 02 0045
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
167.277.500
100.310.400
0
267.587.900
594.502.500
1.119.406.400
82.684.910
1.796.593.810
594.502.500
1.119.406.400
82.684.910
1.796.593.810
6.372.629.550
26.678.490.019
85.273.027.186
118.324.146.755
683.615.600
1.931.148.752
0
2.614.764.352
683.615.600
1.931.148.752
0
2.614.764.352
319.375.000
477.980.405
23.768.250
821.123.655
319.375.000
477.980.405
23.768.250
821.123.655
83.908.500
460.880.220
0
544.788.720
1 06 0100 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 0100 1 06 21 0005
Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya
Tahun 2015-2020
1 06 0100 1 06 21 0009
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
75.665.500
184.114.590
0
259.780.090
1 06 0100 1 06 21 0013
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
136.770.000
393.385.850
0
530.155.850
1 06 0100 1 06 21 0014
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD)
160.167.500
112.633.110
0
272.800.610
1 06 0100 1 06 21 0015
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Serta
Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
249.136.500
196.251.020
0
445.387.520
1 06 0100 1 06 21 0016
Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD
39.332.500
40.137.900
0
79.470.400
1 06 0100 1 06 21 0018
Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
37.493.000
39.291.960
0
76.784.960
1 06 0100 1 06 21 0025
Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi
Berkelanjutan
367.120.000
1.491.489.168
8.239.000
1.866.848.168
1 06 0100 1 06 21 0028
Penunjang Perencanaan Pencegahan/
Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi
Dan Komunikasi
122.140.000
190.030.210
0
312.170.210
1 06 0100 1 06 21 0031
Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur
Pemerintahan
277.462.500
331.486.158
5.940.000
614.888.658
1 06 0100 1 06 21 0032
Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan
165.375.000
298.547.290
0
463.922.290
1 06 0100 1 06 21 0033
Penyusunan Perencanaaan Bidang Pendidikan
200.103.750
168.767.158
0
368.870.908
1 06 0100 1 06 21 0034
Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial
182.096.250
202.554.150
0
384.650.400
1 06 0100 1 06 21 0035
Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas
Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus
88.728.750
103.542.340
0
192.271.090
1 06 0100 1 06 21 0036
Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
233.075.250
488.370.240
0
721.445.490
1 06 0100 1 06 21 0037
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota
Surabaya
259.818.750
535.845.420
0
795.664.170
296
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1 06 0100 1 06 21 0038
Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi
Unggulan Di Kota Surabaya
1 06 0100 1 06 21 0039
Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD
1 06 0100 1 06 21 0042
Penunjang Perhubungan Dan Pematusan
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
160.230.000
6=3+4+5
512.476.600
0
672.706.600
67.803.750
357.694.600
0
425.498.350
124.740.000
1.491.925.427
0
1.616.665.427
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.031.167.500
7.599.423.411
14.179.000
10.644.769.911
Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan
4.034.158.100
10.008.552.568
37.947.250
14.080.657.918
1 20 0305
Bagian Bina Program
1 20 0305 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0305 1 06 21 0040
Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan
Perubahan APBD
169.785.000
901.910.000
0
1.071.695.000
1 20 0305 1 06 21 0041
Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan
Pembangunan
362.403.000
779.958.160
0
1.142.361.160
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
532.188.000
1.681.868.160
0
2.214.056.160
Jumlah Bagian Bina Program
532.188.000
1.681.868.160
0
2.214.056.160
1 20 0306
Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
1 20 0306 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0306 1 06 21 0024
Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian
Kota Surabaya
224.542.500
432.619.840
0
657.162.340
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
224.542.500
432.619.840
0
657.162.340
Jumlah Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
224.542.500
432.619.840
0
657.162.340
134.750.000
197.416.500
0
332.166.500
91.140.000
269.795.750
0
360.935.750
1 20 0307
Bagian Kesejahteraan Rakyat
1 20 0307 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0307 1 06 21 0019
Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan
1 20 0307 1 06 21 0020
Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Dan
Pemberdayaan Keluarga
1 20 0307 1 06 21 0021
Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan
158.578.000
183.726.310
0
342.304.310
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
384.468.000
650.938.560
0
1.035.406.560
Jumlah Bagian Kesejahteraan Rakyat
384.468.000
650.938.560
0
1.035.406.560
1 20 0901
Kecamatan Genteng
1 20 0901 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0901 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
4.403.425
0
4.403.425
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.403.425
0
4.403.425
Jumlah Kecamatan Genteng
0
4.403.425
0
4.403.425
0
3.095.250
0
3.095.250
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
3.095.250
0
3.095.250
Jumlah Kecamatan Simokerto
0
3.095.250
0
3.095.250
1 20 0902
Kecamatan Simokerto
1 20 0902 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0902 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0903
Kecamatan Tegalsari
1 20 0903 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0903 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
5.214.050
0
5.214.050
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
5.214.050
0
5.214.050
Jumlah Kecamatan Tegalsari
0
5.214.050
0
5.214.050
0
5.311.500
0
5.311.500
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
5.311.500
0
5.311.500
Jumlah Kecamatan Bubutan
0
5.311.500
0
5.311.500
1 20 0904
Kecamatan Bubutan
1 20 0904 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0904 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0905
Kecamatan Kenjeran
1 20 0905 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0905 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
4.401.800
0
4.401.800
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.401.800
0
4.401.800
Jumlah Kecamatan Kenjeran
0
4.401.800
0
4.401.800
0
5.214.050
0
5.214.050
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
5.214.050
0
5.214.050
Jumlah Kecamatan Pabean Cantian
0
5.214.050
0
5.214.050
1 20 0906
Kecamatan Pabean Cantian
1 20 0906 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0906 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0907
Kecamatan Semampir
1 20 0907 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0907 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
4.932.175
0
4.932.175
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.932.175
0
4.932.175
Jumlah Kecamatan Semampir
0
4.932.175
0
4.932.175
297
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1 20 0908
Kecamatan Krembangan
1 20 0908 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0908 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
0
4.591.635
0
4.591.635
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.591.635
0
4.591.635
Jumlah Kecamatan Krembangan
0
4.591.635
0
4.591.635
1 20 0909
Kecamatan Tambaksari
1 20 0909 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0909 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
7.749.800
0
7.749.800
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
7.749.800
0
7.749.800
Jumlah Kecamatan Tambaksari
0
7.749.800
0
7.749.800
0
3.785.400
0
3.785.400
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
3.785.400
0
3.785.400
Jumlah Kecamatan Gubeng
0
3.785.400
0
3.785.400
1 20 0910
Kecamatan Gubeng
1 20 0910 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0910 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0911
Kecamatan Rungkut
1 20 0911 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0911 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
6.976.590
0
6.976.590
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6.976.590
0
6.976.590
Jumlah Kecamatan Rungkut
0
6.976.590
0
6.976.590
0
4.520.050
0
4.520.050
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.520.050
0
4.520.050
Jumlah Kecamatan Gunung Anyar
0
4.520.050
0
4.520.050
1 20 0912
Kecamatan Gunung Anyar
1 20 0912 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0912 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0913
Kecamatan Tenggilis Mejoyo
1 20 0913 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0913 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
3.833.350
0
3.833.350
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
3.833.350
0
3.833.350
Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo
0
3.833.350
0
3.833.350
0
4.453.625
0
4.453.625
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.453.625
0
4.453.625
Jumlah Kecamatan Sukolilo
0
4.453.625
0
4.453.625
1 20 0914
Kecamatan Sukolilo
1 20 0914 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0914 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0915
Kecamatan Mulyorejo
1 20 0915 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0915 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
6.089.000
0
6.089.000
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6.089.000
0
6.089.000
Jumlah Kecamatan Mulyorejo
0
6.089.000
0
6.089.000
0
4.760.100
0
4.760.100
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.760.100
0
4.760.100
Jumlah Kecamatan Wonokromo
0
4.760.100
0
4.760.100
1 20 0916
Kecamatan Wonokromo
1 20 0916 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0916 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0917
Kecamatan Karang Pilang
1 20 0917 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0917 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
3.748.625
0
3.748.625
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
3.748.625
0
3.748.625
Jumlah Kecamatan Karang Pilang
0
3.748.625
0
3.748.625
0
3.307.625
0
3.307.625
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
3.307.625
0
3.307.625
Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis
0
3.307.625
0
3.307.625
0
4.376.500
0
4.376.500
1 20 0918
Kecamatan Dukuh Pakis
1 20 0918 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0918 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0919
Kecamatan Gayungan
1 20 0919 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0919 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
298
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
JENIS BELANJA
PEGAWAI
3
JUMLAH
BARANG DAN
JASA
MODAL
4
5
6=3+4+5
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.376.500
0
4.376.500
Jumlah Kecamatan Gayungan
0
4.376.500
0
4.376.500
0
3.370.500
0
3.370.500
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
3.370.500
0
3.370.500
Jumlah Kecamatan Jambangan
0
3.370.500
0
3.370.500
1 20 0920
Kecamatan Jambangan
1 20 0920 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0920 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0921
Kecamatan Wonocolo
1 20 0921 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0921 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
5.213.225
0
5.213.225
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
5.213.225
0
5.213.225
Jumlah Kecamatan Wonocolo
0
5.213.225
0
5.213.225
0
7.577.625
0
7.577.625
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
7.577.625
0
7.577.625
Jumlah Kecamatan Sawahan
0
7.577.625
0
7.577.625
1 20 0922
Kecamatan Sawahan
1 20 0922 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0922 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0923
Kecamatan Wiyung
1 20 0923 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0923 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
4.401.800
0
4.401.800
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.401.800
0
4.401.800
Jumlah Kecamatan Wiyung
0
4.401.800
0
4.401.800
0
6.026.300
0
6.026.300
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6.026.300
0
6.026.300
Jumlah Kecamatan Tandes
0
6.026.300
0
6.026.300
1 20 0924
Kecamatan Tandes
1 20 0924 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0924 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0925
Kecamatan Asem Rowo
1 20 0925 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0925 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
3.589.550
0
3.589.550
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
3.589.550
0
3.589.550
Jumlah Kecamatan Asem Rowo
0
3.589.550
0
3.589.550
0
6.035.925
0
6.035.925
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6.035.925
0
6.035.925
Jumlah Kecamatan Sukomanunggal
0
6.035.925
0
6.035.925
1 20 0926
Kecamatan Sukomanunggal
1 20 0926 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0926 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0927
Kecamatan Benowo
1 20 0927 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0927 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
4.401.800
0
4.401.800
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.401.800
0
4.401.800
Jumlah Kecamatan Benowo
0
4.401.800
0
4.401.800
0
6.026.300
0
6.026.300
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6.026.300
0
6.026.300
Jumlah Kecamatan Lakarsantri
0
6.026.300
0
6.026.300
1 20 0928
Kecamatan Lakarsantri
1 20 0928 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0928 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0929
Kecamatan Sambikerep
1 20 0929 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0929 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
4.401.800
0
4.401.800
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.401.800
0
4.401.800
Jumlah Kecamatan Sambikerep
0
4.401.800
0
4.401.800
0
4.401.800
0
4.401.800
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.401.800
0
4.401.800
Jumlah Kecamatan Pakal
0
4.401.800
0
4.401.800
1 20 0930
Kecamatan Pakal
1 20 0930 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0930 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0931
Kecamatan Bulak
299
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1 20 0931 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0931 1 06 21 0023
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
0
4.408.625
0
4.408.625
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4.408.625
0
4.408.625
Jumlah Kecamatan Bulak
0
4.408.625
0
4.408.625
5.175.356.600
12.924.598.928
37.947.250
18.137.902.778
Jumlah Perencanaan Pembangunan
1 07
Perhubungan
1 07 0100
Dinas Perhubungan
1 07 0100 1 07 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 0100 1 07 01 0019
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 0100 1 07 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 07 0100 1 07 02 0045
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.175.356.800
7.907.574.610
3.157.000
10.086.088.410
2.175.356.800
7.907.574.610
3.157.000
10.086.088.410
218.635.000
3.061.656.350
1.000.607.205
4.280.898.555
218.635.000
3.061.656.350
1.000.607.205
4.280.898.555
898.616.000
2.653.503.570
10.309.961.766
13.862.081.336
72.300.000
21.246.695.358
24.823.315.257
46.142.310.615
1 07 0100 1 07 21
Program Pengembangan Sistem Transportasi
1 07 0100 1 07 21 0002
Pengadaan / Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
1 07 0100 1 07 21 0003
Pengadaan / Pemeliharaan APILL
1 07 0100 1 07 21 0004
Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas
314.178.750
1.140.992.085
0
1.455.170.835
1 07 0100 1 07 21 0005
Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan
Umum
546.350.000
4.635.168.907
6.696.696.987
11.878.215.894
1 07 0100 1 07 21 0006
Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan
205.095.000
461.824.873
608.103.437
1.275.023.310
1 07 0100 1 07 21 0007
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
398.960.000
5.813.632.557
2.199.605.864
8.412.198.421
1 07 0100 1 07 21 0008
Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
674.817.500
4.272.144.888
1.038.055.597
5.985.017.985
1 07 0100 1 07 21 0009
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan
Umum
301.537.000
590.502.270
102.434.585
994.473.855
1 07 0100 1 07 21 0010
Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Jasa
Angkutan
270.655.000
676.881.072
13.941.266
961.477.338
1 07 0100 1 07 21 0012
Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir,
Terminal Dan LLAJ
871.342.500
3.400.460.680
26.695.645
4.298.498.825
1 07 0100 1 07 21 0013
Pengelolaan Terminal Angkutan Umum
6.305.197.500
8.498.807.278
88.479.435
14.892.484.213
1 07 0100 1 07 21 0014
Pembinaan Dan Pengawasan Lalu Lintas
0
96.474.190
0
96.474.190
1 07 0100 1 07 21 0015
Keselamatan Transportasi Darat Yang Dibiayai Dari
DAK
2.075.000
713.020
1.152.947.400
1.155.735.420
1 07 0100 1 07 21 0017
Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan
(Tahun Jamak/Multiyears)
2.550.000
298.650
11.383.577.820
11.386.426.470
Jumlah Program Program Pengembangan Sistem Transportasi
10.863.674.250
53.488.099.398
58.443.815.059
122.795.588.707