PERDA APBD Tahun 2016 04-Lampiran III
1
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:5
TANGGAL
: 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 01
Pendidikan
ORGANISASI
:
1 01 0100
Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 01 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0
Jumlah Pendapatan Daerah
0
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 01 00 5000 5 1 1
0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
1,204,513,321,376
1,204,513,321,376
52
Belanja Langsung
1 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 01 01 0001
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 01 01 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
2,121,601,500
1 01 01 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
6,643,851,593
1 01 01 0001 5 2 3
Belanja Modal
1 01 02
25,889,380
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
8,791,342,473
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8,791,342,473
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 01 02 0001
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 01 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 02 0001 5 2 3
Belanja Modal
313,336,000
2,103,401,753
1,338,986,707
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
3,755,724,460
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3,755,724,460
1 01 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 15 0001
Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 15 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 15 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 15 0002
Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD
1 01 15 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 15 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD
1 01 15 0003
Kegiatan Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim
1 01 15 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim
1 01 15 0004
Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD
1 01 15 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 15 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD
1 01 15 0005
Kegiatan Penyediaan bantuan operasional
penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi
khusus (DAK) Non Fisik
1 01 15 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,319,180,870
79,601,880
1,398,782,750
18,250,000
38,533,051,100
38,551,301,100
367,631,000
367,631,000
3,350,000
637,334,500
640,684,500
31,348,000,000
Jumlah Kegiatan Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari
dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik
31,348,000,000
Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini
72,306,399,350
1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0002
Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS
1 01 16 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS
1 01 16 0003
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar
DIKDAS
2,562,805,080
2,562,805,080
3
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 01 16 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS
1 01 16 0004
Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional
Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar
1 01 16 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)
Jenjang Pendidikan Dasar
1 01 16 0005
Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar
1 01 16 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar
1 01 16 0006
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus
dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS
1 01 16 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 16 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan
Khusus DIKDAS
1 01 16 0007
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS
1 01 16 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 16 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS
1 01 16 0008
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas
Siswa DIKDAS
1 01 16 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 17
Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0001
Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK
1 01 17 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK
13,563,000
2,259,075,548
2,272,638,548
92,749,654,567
222,676,161,737
315,425,816,304
1,435,928,000
43,345,859,465
44,781,787,465
567,016,000
22,769,442,281
144,663,750
23,481,122,031
29,600,000
1,193,098,720
37,350,868,940
38,573,567,660
4,250,000
2,665,405,060
2,669,655,060
429,767,392,148
3,550,787,500
3,550,787,500
4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 01 17 0002
Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan
Menengah
1 01 17 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah
1 01 17 0003
Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional
Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan
Menengah
1 01 17 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 17 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)
Jenjang Pendidikan Menengah
Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan
1 01 17 0005
Menengah
1 01 17 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 17 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah
1 01 17 0006
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus,
Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN
1 01 17 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan
Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN
1 01 17 0007
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN
1 01 17 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 17 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 17 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN
1 01 17 0008
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas
Siswa DIKMEN
1 01 17 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN
1 01 17 0009
Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN
1 01 17 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 17 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN
1 01 17 0010
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar
DIKMEN
1 01 17 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 17 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
13,445,047,996
13,445,047,996
27,832,544,964
177,310,280,695
205,142,825,659
1,700,000
1,025,652,608
1,027,352,608
1,865,784,712
1,865,784,712
3,800,000
22,853,577
2,445,355,000
2,472,008,577
1,398,030,000
1,398,030,000
765,855,460
11,605,000
777,460,460
491,000,000
1,312,882,500
5
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN
Jumlah Program Pendidikan Menengah
1 01 18
Program Pendidikan Non Formal
1 01 18 0001
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan
1 01 18 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan
1 01 18 0002
Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta
Pendidikan Masyarakat
1 01 18 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,803,882,500
231,483,180,012
2,082,849,740
2,082,849,740
37,554,491,580
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat
37,554,491,580
Jumlah Program Pendidikan Non Formal
39,637,341,320
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta
SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
1 01 20
1 01 20 0001
1 01 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
1 01 20 0002
Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik
1 01 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik
1 01 20 0003
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
1 01 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4,110,000
2,850,297,900
2,854,407,900
539,178,000
1,513,390,600
2,052,568,600
81,006,838,002
12,840,380,040
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
93,847,218,042
Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
98,754,194,542
1 01 23
Program Peningkatan Prestasi Non Akademik
1 01 23 0001
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas
Siswa PLS
1 01 23 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 25 15
4,849,478,600
Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS
4,849,478,600
Jumlah Program Peningkatan Prestasi Non Akademik
4,849,478,600
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
6
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
1
1 25 15 0001
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan
Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu
Pendidikan
1 25 15 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 15 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
167,100,000
4,133,720,630
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah
Tentang Berbagai Isu Pendidikan
4,300,820,630
Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
4,300,820,630
1 25 19
1 25 19 0002
1 25 19 0002 5 2 2
Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Komunikasi
Kegiatan Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik
Baru
Belanja Barang Dan Jasa
2,330,877,960
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru
2,330,877,960
Jumlah Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
2,330,877,960
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah
SURPLUS / (DEFISIT)
895,976,751,495
2,100,490,072,871
(2,100,490,072,871)
Surabaya, 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA
NURWIYATNO
7
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:5
TANGGAL
: 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 02
Kesehatan
ORGANISASI
:
1 02 0100
Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 00 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 02 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
75,647,888,080
Jumlah Pendapatan Daerah
75,647,888,080
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 00 5000 5 1 1
Perda Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya
, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24
65,806,872,580 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES
(Persero)
9,841,015,500
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 02 01 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 01 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
138,673,780,272
138,673,780,272
22,184,005,188
75,010,364,739
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
97,194,369,927
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
97,194,369,927
8
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0003
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 02 02 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 02 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
6,975,836,781
1 02 02 0003 5 2 3
Belanja Modal
5,875,039,004
6,900,000
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
12,857,775,785
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12,857,775,785
1 02 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 15 0003
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan
Kesehatan
1 02 15 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 15 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
24,000,000
40,971,403,285
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
40,995,403,285
Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
40,995,403,285
1 02 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0001
Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi,
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
1 02 16 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular
1 02 16 0002
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 16 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 16 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 16 0003
Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
Menular
1 02 16 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 16 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 16 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 16 0004
Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
1 02 16 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 16 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
1 02 16 0005
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan
2,010,174,650
2,010,174,650
101,650,000
24,534,720,055
24,636,370,055
110,400,000
11,444,602,915
217,140,000
11,772,142,915
3,821,947,387
182,325,000
4,004,272,387
9
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 16 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan
1 02 16 0006
Kegiatan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar
di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
1 02 16 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 16 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK
Bidang Kesehatan)
1 02 16 0007
253,179,291
253,179,291
3,900,000
3,026,210,000
3,030,110,000
Kegiatan DAK Bantuan Operasional Kesehatan
1 02 16 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan DAK Bantuan Operasional Kesehatan
1 02 16 0008
Kegiatan DAK Jampersal
1 02 16 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
16,430,930,000
16,430,930,000
12,932,711,680
Jumlah Kegiatan DAK Jampersal
12,932,711,680
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
75,069,890,978
1 02 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 20 0001
Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
11,700,000
10,201,160,510
Jumlah Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
10,212,860,510
Jumlah Program Perbaikan Gizi Masyarakat
10,212,860,510
1 02 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 23 0001
Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
1 02 23 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
1 02 23 0003
Kegiatan Akreditasi Puskesmas
1 02 23 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Akreditasi Puskesmas
1 02 23 0005
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
1 02 23 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 23 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
1 02 23 0006
Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan
1 02 23 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
4,364,504,869
4,364,504,869
1,497,592,080
1,497,592,080
98,000,000
319,903,880
417,903,880
144,000,000
10
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 23 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan
1 02 23 0009
Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan
1 02 23 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 23 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
114,502,400
258,502,400
390,000,000
691,475,620
Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan
1,081,475,620
Jumlah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
7,619,978,849
1 02 24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1 02 24 0001
Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1 02 24 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 24 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
142,089,322,245
Jumlah Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat
161,694,425,802
Jumlah Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
161,694,425,802
1 02 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan
Jaringannya
1 02 25 0002
Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan
1 02 25 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan
1 02 25 0003
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat
Kesehatan Puskesmas
1 02 25 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 25 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 25 0004
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1 02 25 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 25 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
1 02 32
Anak
1 02 32 0001
1 02 32 0001 5 2 2
11,059,192,849
11,059,192,849
204,770,547
3,934,304,999
4,139,075,546
144,000,000
164,438,431
308,438,431
15,506,706,826
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1 02 32 0002
19,605,103,557
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak
1,892,165,540
1,892,165,540
11
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 32 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 32 0002 5 2 3
Belanja Modal
28,347,466,057
155,650,000
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak
28,503,116,057
Jumlah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
30,395,281,597
Jumlah Belanja Langsung
451,546,693,559
Jumlah Belanja Daerah
590,220,473,831
SURPLUS / (DEFISIT)
(514,572,585,751)
Surabaya, 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA
NURWIYATNO
12
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:5
TANGGAL
: 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 02
Kesehatan
ORGANISASI
:
1 02 0200
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24
Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES
151,208,788,683 (Persero), Peraturan Walikota Surabaya No. 41 tahun 2009 tanggal 23 Juli
2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota
Surabaya
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
151,208,788,683
Jumlah Pendapatan Daerah
151,208,788,683
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 00 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0002
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 02 01 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 01 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
35,363,265,217
35,363,265,217
187,657,460
44,905,787,378
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
45,093,444,838
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
45,093,444,838
13
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0001
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 02 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5,872,143,300
1 02 02 0001 5 2 3
Belanja Modal
2,960,781,200
7,350,000
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
8,840,274,500
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8,840,274,500
1 02 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 15 0001
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan
Kesehatan
1 02 15 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
55,559,516,522
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
55,559,516,522
Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
55,559,516,522
1 02 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 23 0007
Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit
1 02 23 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 23 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit
1 02 23 0008
Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit
1 02 23 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit
5,734,024,402
6,854,760
5,740,879,162
450,948,020
450,948,020
1 02 23 0010
Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
1 02 23 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
27,834,944,850
1 02 23 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
21,725,655,003
Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
1 02 23 0011
Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit
1 02 23 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 23 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 23 0011 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
Jumlah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
49,560,599,853
3,275,000
1,142,066,417
210,604,095
1,355,945,512
57,108,372,547
14
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
1
1 02 26 0002
Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi
Penderita Asap Rokok
1 02 26 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 26 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas
Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok
Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber
1 02 26 0003
dari Pajak Rokok
1 02 26 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 26 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok
1 02 26 0004
Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber
dari DAK Kesehatan
1 02 26 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 26 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari DAK Kesehatan
1 02 26 0008
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 26 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 26 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 26 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Jumlah Belanja Langsung
1,123,856
12,452,198,894
12,453,322,750
1,300,427
20,776,639,423
20,777,939,850
2,809,950
3,596,770,050
3,599,580,000
4,900,000
2,589,876,600
110,123,400
2,704,900,000
39,535,742,600
206,137,351,007
Jumlah Belanja Daerah
241,500,616,224
SURPLUS / (DEFISIT)
(90,291,827,541)
Surabaya, 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA
NURWIYATNO
15
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:5
TANGGAL
: 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 02
Kesehatan
ORGANISASI
:
1 02 0300
Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 00 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 02 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
40,325,185,961
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
40,325,185,961
Jumlah Pendapatan Daerah
40,325,185,961
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 00 5000 5 1 1
0
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0003
Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 01 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 01 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
19,964,140,566
19,964,140,566
9,671,022,335
25,708,746,532
35,379,768,867
, Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/282/436.1.2/2014 tanggal 27
Juni 2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota
Surabaya; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nom
16
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 02 02 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 02 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 02 0002 5 2 3
Belanja Modal
35,379,768,867
12,300,000
3,644,981,521
1,944,743,450
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
5,602,024,971
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5,602,024,971
1 02 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 15 0002
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan
Kesehatan
1 02 15 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 15 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
15,700,000
23,643,595,771
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
23,659,295,771
Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
23,659,295,771
1 02 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 23 0002
Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit
1 02 23 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 23 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit
1 02 23 0004
Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit
1 02 23 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit
1 02 23 0012
Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit
1 02 23 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 23 0013
Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 02 23 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 23 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 23 0013 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
12,264,000
1,206,681,365
1,218,945,365
3,339,760,000
3,339,760,000
997,907,831
997,907,831
1,050,000
434,137,480
194,100,500
629,287,980
6,185,901,176
17
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
1
1 02 26
1 02 26 0001
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi
Penderita Asap Rokok
1 02 26 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 26 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas
Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok
Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber
1 02 26 0006
dari Pajak Rokok
1 02 26 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 26 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok
1 02 26 0009
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan
Rumah Sakit
1 02 26 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 26 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
15,600,000
14,168,851,250
14,184,451,250
11,700,000
4,630,391,456
4,642,091,456
8,925,000
3,512,335,893
3,521,260,893
Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
22,347,803,599
Jumlah Belanja Langsung
93,174,794,384
Jumlah Belanja Daerah
113,138,934,950
SURPLUS / (DEFISIT)
(72,813,748,989)
Surabaya, 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA
NURWIYATNO
18
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:5
TANGGAL
: 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 03
Pekerjaan Umum
ORGANISASI
:
1 03 0100
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 03 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0
Jumlah Pendapatan Daerah
0
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 03 00 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 03 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 01 0001
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 03 01 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 01 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 01 0001 5 2 3
Belanja Modal
1 03 02
0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
40,760,943,541
40,760,943,541
1,084,538,864
29,065,368,188
141,133,080
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
30,291,040,132
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
30,291,040,132
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
19
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 03 02 0001
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 03 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 02 0001 5 2 3
Belanja Modal
371,637,000
2,071,739,496
4,643,212,936
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
7,086,589,432
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7,086,589,432
1 03 28
Program Pengendalian Banjir
1 03 28 0001
Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase
Dan Boezem
1 03 28 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 28 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem
35,868,246,055
150,296,850
36,018,542,905
1 03 28 0002
Kegiatan Perencanaan Pematusan Kota
1 03 28 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 28 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,780,547,043
1 03 28 0002 5 2 3
Belanja Modal
6,377,519,800
Jumlah Kegiatan Perencanaan Pematusan Kota
1 03 28 0003
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 28 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 28 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 28 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana
1 03 28 0004
Pematusan
1 03 28 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 28 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 28 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 28 0005
Kegiatan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi
Sarana Prasarana Pematusan
1 03 28 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 28 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 28 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan
339,148,000
8,497,214,843
379,212,000
880,809,727
12,259,405,453
13,519,427,180
20,400,000
23,987,789,193
35,607,000
24,043,796,193
4,673,179,714
15,134,912,451
448,446,996,445
468,255,088,610
20
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Program Pengendalian Banjir
1 03 31
1 03 31 0001
1 03 31 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 31 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 31 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
1 03 31 0002
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan
1 03 31 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 31 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 31 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan
Jembatan
1 03 31 0003
Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas
1 03 31 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 31 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas
1 03 31 0004
Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan
Jembatan
1 03 31 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 31 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 31 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
1 03 31 0005
Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 31 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 31 0005 5 2 3
550,334,069,731
Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi
Jalan Dan Jembatan
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 31 0006
Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan
Alat Angkut
1 03 31 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 31 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 31 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut
541,740,000
1,700,495,188
7,234,434,646
9,476,669,834
391,808,000
1,324,238,287
13,857,916,000
15,573,962,287
144,000,000
200,964,120
344,964,120
17,000,000
12,099,266,978
40,733,327,767
52,849,594,745
100,888,730
79,058,672,634
79,159,561,364
457,950,000
16,182,602,072
124,624,500
16,765,176,572
21
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 03 31 0007
Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan
Dan Kelengkapannya
1 03 31 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 31 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 31 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya
1 03 31 0008
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan
Jembatan (DAK IPD)
1 03 31 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD)
Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 32
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 32 0001
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan Jaringan Air Bersih
1 03 32 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
1 03 32 0002
Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
(DAK Air Minum)
1 03 32 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 32 0002 5 2 3
Belanja Modal
896,258,000
29,704,026,067
24,438,533,586
55,038,817,653
31,035,876,024
31,035,876,024
260,244,622,599
101,791,800
101,791,800
6,795,800
5,994,313,800
Jumlah Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum)
6,001,109,600
Jumlah Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
6,102,901,400
1 04 22
Program Perumahan dan Permukiman
1 04 22 0001
Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Permukiman
1 04 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 22 0001 5 2 3
Belanja Modal
544,532,000
7,794,380
284,413,617,883
Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
284,965,944,263
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
284,965,944,263
1 09 20
1 09 20 0003
Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk
infrastruktur
1 09 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
592,712,000
1 09 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
11,438,215,288
1 09 20 0003 5 2 3
Belanja Modal
97,909,117,386
22
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur
109,940,044,674
Jumlah Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
109,940,044,674
1 22 20
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
1 22 20 0019
Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan
(P2KP)
1 22 20 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
724,238,505
Jumlah Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
724,238,505
Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
724,238,505
Jumlah Belanja Langsung
1,249,689,450,736
Jumlah Belanja Daerah
1,290,450,394,277
SURPLUS / (DEFISIT)
(1,290,450,394,277)
Surabaya, 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA
NURWIYATNO
23
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:5
TANGGAL
: 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 04
Perumahan Rakyat
ORGANISASI
:
1 04 0100
Dinas Kebakaran
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 04 00 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 04 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
2,345,397,285
Jumlah Pendapatan Daerah
2,345,397,285
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 04 00 5000 5 1 1
2,345,397,285
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 04 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 01 0001
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 04 01 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 01 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
27,243,698,232
27,243,698,232
855,173,320
19,216,619,704
20,071,793,024
Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 tahun 2010 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perda Nomor 11 Tahun 2012 tanggal
30 April 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
24
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 02 0001
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 04 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 02 0001 5 2 3
Belanja Modal
20,071,793,024
207,860,000
1,398,513,342
851,020,270
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
2,457,393,612
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,457,393,612
1 04 23
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
1 04 23 0001
Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 23 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 23 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 23 0002
Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
1 04 23 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 23 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 23 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1 04 23 0004
Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan
Kebakaran
1 04 23 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 23 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 23 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran
1 04 23 0005
Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 23 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 23 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 23 0006
Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem
Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan
1 04 23 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 23 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
134,440,000
4,239,403,234
4,373,843,234
113,804,000
1,086,862,020
32,608,400
1,233,274,420
207,068,000
2,631,808,013
593,852,600
3,432,728,613
4,861,300,000
885,813,940
5,747,113,940
473,580,000
43,138,720
25
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada
Gedung/Bangunan
Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana
1 04 23 0007
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 23 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 23 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 23 0007 5 2 3
Belanja Modal
516,718,720
368,785,000
9,246,914,040
10,754,993,658
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
20,370,692,698
Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
35,674,371,625
1 20 17
1 20 17 0007
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat
Pemadam Kebakaran Pada Gedung Dan Perusahaan
1 20 17 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
360,384,000
1 20 17 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
291,938,590
Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Pada
Gedung Dan Perusahaan
652,322,590
Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
652,322,590
Jumlah Belanja Langsung
58,855,880,851
Jumlah Belanja Daerah
86,099,579,083
SURPLUS / (DEFISIT)
(83,754,181,798)
Surabaya, 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA
NURWIYATNO
26
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:5
TANGGAL
: 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 04
Perumahan Rakyat
ORGANISASI
:
1 04 0200
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 04 00 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 04 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
, Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang
43,471,427,546 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 tahun 2010 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
, Akta Perjanjian Penggunaan Tanah No. 66 tanggal 17 September 2015,
Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 tahun 2010 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perda No. 2 Tahun 2013 tanggal 26
Pebruari 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun
2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah., Perda Nomor 15 Tahun
2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Perubahan Perda Kota Surabaya Nomor 2
1,316,003,570
Tahun 2010 tanggal 19 April 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun,
Perjanjian Nomor : 593/2495/436.6.18/2010 dan 01/PERJ.TCHF/IV/2010,
Perjanjian Nomor : 640/350/436.6.18/2010 dan 03/PERJ.TCHF/V/2010,
Perwali Nomor 59 tahun 2010 dan Surat Perjanjian Nomor :
001/KANTIN/XI/2010, Surat Perjanjian Nomor : 59383/3418/436.6.18/2010
dan 033/PER/JPO-WVV/V/2010, Surat Perjanjian Nomor :
621.13/104/436.6.18/2010 dan 049/UM/I/2010
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
44,787,431,116
Jumlah Pendapatan Daerah
44,787,431,116
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 04 00 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
12,213,302,038
27
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 04 22
Program Perumahan dan Permukiman
1 04 22 0004
Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun
Sederhana Sewa
1 04 22 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 22 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 22 0004 5 2 3
Belanja Modal
12,213,302,038
577,900,000
13,024,498,578
3,850,669,572
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa
17,453,068,150
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
17,453,068,150
1 05 18
Program Penataan Ruang
1 05 18 0003
Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah
Kota Surabaya
1 05 18 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
204,528,000
1 05 18 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
706,331,018
Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0004
Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah
Kota Surabaya
1 05 18 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 18 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0005
Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah
Kota Surabaya
1 05 18 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 18 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 18 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
910,859,018
137,680,000
754,202,950
891,882,950
213,358,000
506,591,993
1,811,086,480
2,531,036,473
1 05 18 0009
Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD
1 05 18 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
161,988,000
1 05 18 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
794,333,977
1 05 18 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD
1 05 18 0013
Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan
Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 18 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
16,993,130
973,315,107
97,156,000
1,119,522,004
28
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset
Pemerintah Kota Surabaya
Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan
1 05 18 0014
Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot
1 05 18 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan
Aset Pemkot
Jumlah Program Penataan Ruang
1 09 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 09 01 0001
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 09 01 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 09 01 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,216,678,004
236,086,200
236,086,200
6,759,857,752
324,924,000
2,711,378,110
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
3,036,302,110
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,036,302,110
1 09 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 09 02 0001
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 09 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
104,073,000
1 09 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
406,739,528
1 09 02 0001 5 2 3
Belanja Modal
295,137,590
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
805,950,118
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
805,950,118
1 09 19
Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
1 09 19 0001
Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 09 19 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 09 19 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 09 19 0002
Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1 09 19 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 09 19 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 09 19 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
223,432,000
5,127,619,738
5,351,051,738
231,024,000
2,001,018,320
140,382,200
2,372,424,520
1 09 19 0003
Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
1 09 19 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
199,215,000
1 09 19 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
686,161,153
29
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 09 19 0003 5 2 3
Belanja Modal
191,840,000
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
1,077,216,153
Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
8,800,692,411
1 09 20
1 09 20 0001
Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk
Ruang Terbuka Hijau
1 09 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 09 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 09 20 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau
1 09 20 0002
Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk
Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi
1 09 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 09 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 09 20 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi
Sosial/Pemberdayaan Ekonomi
Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk
1 09 20 0004
Sarana Pelayanan Publik
1 09 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 09 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 09 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik
Jumlah Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
1 20 17
Keuangan Daerah
Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan
1 20 17 0005
Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya
27,000,000
432,111,130
36,015,322,890
36,474,434,020
27,000,000
918,786,670
10,870,863,000
11,816,649,670
27,000,000
694,436,090
24,329,930,186
25,051,366,276
73,342,449,966
1 20 17 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
151,716,000
1 20 17 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
487,678,401
1 20 17 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset
Pemerintah Kota Surabaya
1 20 17 0008
Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa
1 20 17 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 17 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
70,875,060
710,269,461
90,572,000
7,121,206,145
30
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 20 17 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa
1 20 17 0015
Kegiatan Monitoring Penge
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:5
TANGGAL
: 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 01
Pendidikan
ORGANISASI
:
1 01 0100
Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 01 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0
Jumlah Pendapatan Daerah
0
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 01 00 5000 5 1 1
0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
1,204,513,321,376
1,204,513,321,376
52
Belanja Langsung
1 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 01 01 0001
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 01 01 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
2,121,601,500
1 01 01 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
6,643,851,593
1 01 01 0001 5 2 3
Belanja Modal
1 01 02
25,889,380
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
8,791,342,473
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8,791,342,473
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 01 02 0001
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 01 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 02 0001 5 2 3
Belanja Modal
313,336,000
2,103,401,753
1,338,986,707
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
3,755,724,460
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3,755,724,460
1 01 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 15 0001
Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 15 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 15 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 15 0002
Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD
1 01 15 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 15 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD
1 01 15 0003
Kegiatan Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim
1 01 15 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim
1 01 15 0004
Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD
1 01 15 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 15 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD
1 01 15 0005
Kegiatan Penyediaan bantuan operasional
penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi
khusus (DAK) Non Fisik
1 01 15 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,319,180,870
79,601,880
1,398,782,750
18,250,000
38,533,051,100
38,551,301,100
367,631,000
367,631,000
3,350,000
637,334,500
640,684,500
31,348,000,000
Jumlah Kegiatan Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari
dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik
31,348,000,000
Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini
72,306,399,350
1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0002
Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS
1 01 16 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS
1 01 16 0003
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar
DIKDAS
2,562,805,080
2,562,805,080
3
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 01 16 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS
1 01 16 0004
Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional
Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar
1 01 16 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)
Jenjang Pendidikan Dasar
1 01 16 0005
Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar
1 01 16 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar
1 01 16 0006
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus
dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS
1 01 16 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 16 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan
Khusus DIKDAS
1 01 16 0007
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS
1 01 16 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 16 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS
1 01 16 0008
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas
Siswa DIKDAS
1 01 16 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 16 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 17
Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0001
Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK
1 01 17 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK
13,563,000
2,259,075,548
2,272,638,548
92,749,654,567
222,676,161,737
315,425,816,304
1,435,928,000
43,345,859,465
44,781,787,465
567,016,000
22,769,442,281
144,663,750
23,481,122,031
29,600,000
1,193,098,720
37,350,868,940
38,573,567,660
4,250,000
2,665,405,060
2,669,655,060
429,767,392,148
3,550,787,500
3,550,787,500
4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 01 17 0002
Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan
Menengah
1 01 17 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah
1 01 17 0003
Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional
Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan
Menengah
1 01 17 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 17 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)
Jenjang Pendidikan Menengah
Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan
1 01 17 0005
Menengah
1 01 17 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 17 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah
1 01 17 0006
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus,
Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN
1 01 17 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan
Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN
1 01 17 0007
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN
1 01 17 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 17 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 17 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN
1 01 17 0008
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas
Siswa DIKMEN
1 01 17 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN
1 01 17 0009
Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN
1 01 17 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 17 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN
1 01 17 0010
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar
DIKMEN
1 01 17 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 17 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
13,445,047,996
13,445,047,996
27,832,544,964
177,310,280,695
205,142,825,659
1,700,000
1,025,652,608
1,027,352,608
1,865,784,712
1,865,784,712
3,800,000
22,853,577
2,445,355,000
2,472,008,577
1,398,030,000
1,398,030,000
765,855,460
11,605,000
777,460,460
491,000,000
1,312,882,500
5
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN
Jumlah Program Pendidikan Menengah
1 01 18
Program Pendidikan Non Formal
1 01 18 0001
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan
1 01 18 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan
1 01 18 0002
Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta
Pendidikan Masyarakat
1 01 18 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,803,882,500
231,483,180,012
2,082,849,740
2,082,849,740
37,554,491,580
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat
37,554,491,580
Jumlah Program Pendidikan Non Formal
39,637,341,320
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta
SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
1 01 20
1 01 20 0001
1 01 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
1 01 20 0002
Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik
1 01 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik
1 01 20 0003
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
1 01 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4,110,000
2,850,297,900
2,854,407,900
539,178,000
1,513,390,600
2,052,568,600
81,006,838,002
12,840,380,040
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
93,847,218,042
Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
98,754,194,542
1 01 23
Program Peningkatan Prestasi Non Akademik
1 01 23 0001
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas
Siswa PLS
1 01 23 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 25 15
4,849,478,600
Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS
4,849,478,600
Jumlah Program Peningkatan Prestasi Non Akademik
4,849,478,600
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
6
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
1
1 25 15 0001
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan
Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu
Pendidikan
1 25 15 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 15 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
167,100,000
4,133,720,630
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah
Tentang Berbagai Isu Pendidikan
4,300,820,630
Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
4,300,820,630
1 25 19
1 25 19 0002
1 25 19 0002 5 2 2
Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Komunikasi
Kegiatan Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik
Baru
Belanja Barang Dan Jasa
2,330,877,960
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru
2,330,877,960
Jumlah Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
2,330,877,960
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah
SURPLUS / (DEFISIT)
895,976,751,495
2,100,490,072,871
(2,100,490,072,871)
Surabaya, 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA
NURWIYATNO
7
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:5
TANGGAL
: 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 02
Kesehatan
ORGANISASI
:
1 02 0100
Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 00 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 02 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
75,647,888,080
Jumlah Pendapatan Daerah
75,647,888,080
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 00 5000 5 1 1
Perda Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya
, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24
65,806,872,580 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES
(Persero)
9,841,015,500
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 02 01 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 01 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
138,673,780,272
138,673,780,272
22,184,005,188
75,010,364,739
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
97,194,369,927
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
97,194,369,927
8
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0003
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 02 02 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 02 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
6,975,836,781
1 02 02 0003 5 2 3
Belanja Modal
5,875,039,004
6,900,000
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
12,857,775,785
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12,857,775,785
1 02 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 15 0003
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan
Kesehatan
1 02 15 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 15 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
24,000,000
40,971,403,285
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
40,995,403,285
Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
40,995,403,285
1 02 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0001
Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi,
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
1 02 16 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular
1 02 16 0002
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 16 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 16 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 16 0003
Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
Menular
1 02 16 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 16 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 16 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 16 0004
Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
1 02 16 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 16 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
1 02 16 0005
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan
2,010,174,650
2,010,174,650
101,650,000
24,534,720,055
24,636,370,055
110,400,000
11,444,602,915
217,140,000
11,772,142,915
3,821,947,387
182,325,000
4,004,272,387
9
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 16 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan
1 02 16 0006
Kegiatan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar
di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
1 02 16 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 16 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK
Bidang Kesehatan)
1 02 16 0007
253,179,291
253,179,291
3,900,000
3,026,210,000
3,030,110,000
Kegiatan DAK Bantuan Operasional Kesehatan
1 02 16 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan DAK Bantuan Operasional Kesehatan
1 02 16 0008
Kegiatan DAK Jampersal
1 02 16 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
16,430,930,000
16,430,930,000
12,932,711,680
Jumlah Kegiatan DAK Jampersal
12,932,711,680
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
75,069,890,978
1 02 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 20 0001
Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
11,700,000
10,201,160,510
Jumlah Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
10,212,860,510
Jumlah Program Perbaikan Gizi Masyarakat
10,212,860,510
1 02 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 23 0001
Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
1 02 23 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
1 02 23 0003
Kegiatan Akreditasi Puskesmas
1 02 23 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Akreditasi Puskesmas
1 02 23 0005
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
1 02 23 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 23 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
1 02 23 0006
Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan
1 02 23 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
4,364,504,869
4,364,504,869
1,497,592,080
1,497,592,080
98,000,000
319,903,880
417,903,880
144,000,000
10
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 23 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan
1 02 23 0009
Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan
1 02 23 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 23 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
114,502,400
258,502,400
390,000,000
691,475,620
Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan
1,081,475,620
Jumlah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
7,619,978,849
1 02 24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1 02 24 0001
Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1 02 24 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 24 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
142,089,322,245
Jumlah Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat
161,694,425,802
Jumlah Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
161,694,425,802
1 02 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan
Jaringannya
1 02 25 0002
Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan
1 02 25 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan
1 02 25 0003
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat
Kesehatan Puskesmas
1 02 25 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 25 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 25 0004
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1 02 25 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 25 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
1 02 32
Anak
1 02 32 0001
1 02 32 0001 5 2 2
11,059,192,849
11,059,192,849
204,770,547
3,934,304,999
4,139,075,546
144,000,000
164,438,431
308,438,431
15,506,706,826
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1 02 32 0002
19,605,103,557
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak
1,892,165,540
1,892,165,540
11
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 32 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 32 0002 5 2 3
Belanja Modal
28,347,466,057
155,650,000
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak
28,503,116,057
Jumlah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
30,395,281,597
Jumlah Belanja Langsung
451,546,693,559
Jumlah Belanja Daerah
590,220,473,831
SURPLUS / (DEFISIT)
(514,572,585,751)
Surabaya, 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA
NURWIYATNO
12
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:5
TANGGAL
: 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 02
Kesehatan
ORGANISASI
:
1 02 0200
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24
Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES
151,208,788,683 (Persero), Peraturan Walikota Surabaya No. 41 tahun 2009 tanggal 23 Juli
2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota
Surabaya
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
151,208,788,683
Jumlah Pendapatan Daerah
151,208,788,683
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 00 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0002
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 02 01 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 01 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
35,363,265,217
35,363,265,217
187,657,460
44,905,787,378
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
45,093,444,838
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
45,093,444,838
13
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0001
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 02 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5,872,143,300
1 02 02 0001 5 2 3
Belanja Modal
2,960,781,200
7,350,000
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
8,840,274,500
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8,840,274,500
1 02 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 15 0001
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan
Kesehatan
1 02 15 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
55,559,516,522
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
55,559,516,522
Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
55,559,516,522
1 02 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 23 0007
Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit
1 02 23 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 23 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit
1 02 23 0008
Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit
1 02 23 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit
5,734,024,402
6,854,760
5,740,879,162
450,948,020
450,948,020
1 02 23 0010
Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
1 02 23 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
27,834,944,850
1 02 23 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
21,725,655,003
Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
1 02 23 0011
Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit
1 02 23 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 23 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 23 0011 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
Jumlah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
49,560,599,853
3,275,000
1,142,066,417
210,604,095
1,355,945,512
57,108,372,547
14
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
1
1 02 26 0002
Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi
Penderita Asap Rokok
1 02 26 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 26 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas
Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok
Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber
1 02 26 0003
dari Pajak Rokok
1 02 26 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 26 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok
1 02 26 0004
Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber
dari DAK Kesehatan
1 02 26 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 26 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari DAK Kesehatan
1 02 26 0008
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 26 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 26 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 26 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Jumlah Belanja Langsung
1,123,856
12,452,198,894
12,453,322,750
1,300,427
20,776,639,423
20,777,939,850
2,809,950
3,596,770,050
3,599,580,000
4,900,000
2,589,876,600
110,123,400
2,704,900,000
39,535,742,600
206,137,351,007
Jumlah Belanja Daerah
241,500,616,224
SURPLUS / (DEFISIT)
(90,291,827,541)
Surabaya, 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA
NURWIYATNO
15
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:5
TANGGAL
: 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 02
Kesehatan
ORGANISASI
:
1 02 0300
Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 00 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 02 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
40,325,185,961
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
40,325,185,961
Jumlah Pendapatan Daerah
40,325,185,961
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 00 5000 5 1 1
0
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0003
Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 01 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 01 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
19,964,140,566
19,964,140,566
9,671,022,335
25,708,746,532
35,379,768,867
, Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/282/436.1.2/2014 tanggal 27
Juni 2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota
Surabaya; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nom
16
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 02 02 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 02 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 02 0002 5 2 3
Belanja Modal
35,379,768,867
12,300,000
3,644,981,521
1,944,743,450
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
5,602,024,971
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5,602,024,971
1 02 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 15 0002
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan
Kesehatan
1 02 15 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 15 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
15,700,000
23,643,595,771
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
23,659,295,771
Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
23,659,295,771
1 02 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 23 0002
Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit
1 02 23 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 23 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit
1 02 23 0004
Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit
1 02 23 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit
1 02 23 0012
Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit
1 02 23 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 23 0013
Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 02 23 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 23 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 23 0013 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
12,264,000
1,206,681,365
1,218,945,365
3,339,760,000
3,339,760,000
997,907,831
997,907,831
1,050,000
434,137,480
194,100,500
629,287,980
6,185,901,176
17
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
1
1 02 26
1 02 26 0001
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi
Penderita Asap Rokok
1 02 26 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 26 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas
Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok
Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber
1 02 26 0006
dari Pajak Rokok
1 02 26 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 26 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok
1 02 26 0009
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan
Rumah Sakit
1 02 26 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 26 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
15,600,000
14,168,851,250
14,184,451,250
11,700,000
4,630,391,456
4,642,091,456
8,925,000
3,512,335,893
3,521,260,893
Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
22,347,803,599
Jumlah Belanja Langsung
93,174,794,384
Jumlah Belanja Daerah
113,138,934,950
SURPLUS / (DEFISIT)
(72,813,748,989)
Surabaya, 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA
NURWIYATNO
18
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:5
TANGGAL
: 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 03
Pekerjaan Umum
ORGANISASI
:
1 03 0100
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 03 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0
Jumlah Pendapatan Daerah
0
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 03 00 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 03 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 01 0001
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 03 01 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 01 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 01 0001 5 2 3
Belanja Modal
1 03 02
0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
40,760,943,541
40,760,943,541
1,084,538,864
29,065,368,188
141,133,080
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
30,291,040,132
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
30,291,040,132
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
19
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 03 02 0001
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 03 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 02 0001 5 2 3
Belanja Modal
371,637,000
2,071,739,496
4,643,212,936
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
7,086,589,432
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7,086,589,432
1 03 28
Program Pengendalian Banjir
1 03 28 0001
Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase
Dan Boezem
1 03 28 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 28 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem
35,868,246,055
150,296,850
36,018,542,905
1 03 28 0002
Kegiatan Perencanaan Pematusan Kota
1 03 28 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 28 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,780,547,043
1 03 28 0002 5 2 3
Belanja Modal
6,377,519,800
Jumlah Kegiatan Perencanaan Pematusan Kota
1 03 28 0003
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 28 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 28 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 28 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana
1 03 28 0004
Pematusan
1 03 28 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 28 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 28 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 28 0005
Kegiatan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi
Sarana Prasarana Pematusan
1 03 28 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 28 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 28 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan
339,148,000
8,497,214,843
379,212,000
880,809,727
12,259,405,453
13,519,427,180
20,400,000
23,987,789,193
35,607,000
24,043,796,193
4,673,179,714
15,134,912,451
448,446,996,445
468,255,088,610
20
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Program Pengendalian Banjir
1 03 31
1 03 31 0001
1 03 31 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 31 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 31 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
1 03 31 0002
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan
1 03 31 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 31 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 31 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan
Jembatan
1 03 31 0003
Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas
1 03 31 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 31 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas
1 03 31 0004
Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan
Jembatan
1 03 31 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 31 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 31 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
1 03 31 0005
Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 31 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 31 0005 5 2 3
550,334,069,731
Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi
Jalan Dan Jembatan
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 31 0006
Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan
Alat Angkut
1 03 31 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 31 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 31 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut
541,740,000
1,700,495,188
7,234,434,646
9,476,669,834
391,808,000
1,324,238,287
13,857,916,000
15,573,962,287
144,000,000
200,964,120
344,964,120
17,000,000
12,099,266,978
40,733,327,767
52,849,594,745
100,888,730
79,058,672,634
79,159,561,364
457,950,000
16,182,602,072
124,624,500
16,765,176,572
21
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 03 31 0007
Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan
Dan Kelengkapannya
1 03 31 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 31 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 31 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya
1 03 31 0008
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan
Jembatan (DAK IPD)
1 03 31 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD)
Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 32
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 32 0001
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan Jaringan Air Bersih
1 03 32 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
1 03 32 0002
Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
(DAK Air Minum)
1 03 32 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 32 0002 5 2 3
Belanja Modal
896,258,000
29,704,026,067
24,438,533,586
55,038,817,653
31,035,876,024
31,035,876,024
260,244,622,599
101,791,800
101,791,800
6,795,800
5,994,313,800
Jumlah Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum)
6,001,109,600
Jumlah Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
6,102,901,400
1 04 22
Program Perumahan dan Permukiman
1 04 22 0001
Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Permukiman
1 04 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 22 0001 5 2 3
Belanja Modal
544,532,000
7,794,380
284,413,617,883
Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
284,965,944,263
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
284,965,944,263
1 09 20
1 09 20 0003
Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk
infrastruktur
1 09 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
592,712,000
1 09 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
11,438,215,288
1 09 20 0003 5 2 3
Belanja Modal
97,909,117,386
22
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur
109,940,044,674
Jumlah Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
109,940,044,674
1 22 20
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
1 22 20 0019
Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan
(P2KP)
1 22 20 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
724,238,505
Jumlah Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
724,238,505
Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
724,238,505
Jumlah Belanja Langsung
1,249,689,450,736
Jumlah Belanja Daerah
1,290,450,394,277
SURPLUS / (DEFISIT)
(1,290,450,394,277)
Surabaya, 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA
NURWIYATNO
23
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:5
TANGGAL
: 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 04
Perumahan Rakyat
ORGANISASI
:
1 04 0100
Dinas Kebakaran
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 04 00 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 04 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
2,345,397,285
Jumlah Pendapatan Daerah
2,345,397,285
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 04 00 5000 5 1 1
2,345,397,285
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 04 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 01 0001
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 04 01 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 01 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
27,243,698,232
27,243,698,232
855,173,320
19,216,619,704
20,071,793,024
Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 tahun 2010 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perda Nomor 11 Tahun 2012 tanggal
30 April 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
24
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 02 0001
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 04 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 02 0001 5 2 3
Belanja Modal
20,071,793,024
207,860,000
1,398,513,342
851,020,270
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
2,457,393,612
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,457,393,612
1 04 23
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
1 04 23 0001
Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 23 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 23 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 23 0002
Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
1 04 23 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 23 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 23 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1 04 23 0004
Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan
Kebakaran
1 04 23 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 23 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 23 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran
1 04 23 0005
Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 23 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 23 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 23 0006
Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem
Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan
1 04 23 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 23 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
134,440,000
4,239,403,234
4,373,843,234
113,804,000
1,086,862,020
32,608,400
1,233,274,420
207,068,000
2,631,808,013
593,852,600
3,432,728,613
4,861,300,000
885,813,940
5,747,113,940
473,580,000
43,138,720
25
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada
Gedung/Bangunan
Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana
1 04 23 0007
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 23 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 23 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 23 0007 5 2 3
Belanja Modal
516,718,720
368,785,000
9,246,914,040
10,754,993,658
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
20,370,692,698
Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
35,674,371,625
1 20 17
1 20 17 0007
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat
Pemadam Kebakaran Pada Gedung Dan Perusahaan
1 20 17 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
360,384,000
1 20 17 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
291,938,590
Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Pada
Gedung Dan Perusahaan
652,322,590
Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
652,322,590
Jumlah Belanja Langsung
58,855,880,851
Jumlah Belanja Daerah
86,099,579,083
SURPLUS / (DEFISIT)
(83,754,181,798)
Surabaya, 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA
NURWIYATNO
26
LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:5
TANGGAL
: 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 04
Perumahan Rakyat
ORGANISASI
:
1 04 0200
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 04 00 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 04 00 4000 4 1 4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
, Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang
43,471,427,546 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 tahun 2010 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
, Akta Perjanjian Penggunaan Tanah No. 66 tanggal 17 September 2015,
Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 tahun 2010 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perda No. 2 Tahun 2013 tanggal 26
Pebruari 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun
2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah., Perda Nomor 15 Tahun
2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Perubahan Perda Kota Surabaya Nomor 2
1,316,003,570
Tahun 2010 tanggal 19 April 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun,
Perjanjian Nomor : 593/2495/436.6.18/2010 dan 01/PERJ.TCHF/IV/2010,
Perjanjian Nomor : 640/350/436.6.18/2010 dan 03/PERJ.TCHF/V/2010,
Perwali Nomor 59 tahun 2010 dan Surat Perjanjian Nomor :
001/KANTIN/XI/2010, Surat Perjanjian Nomor : 59383/3418/436.6.18/2010
dan 033/PER/JPO-WVV/V/2010, Surat Perjanjian Nomor :
621.13/104/436.6.18/2010 dan 049/UM/I/2010
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
44,787,431,116
Jumlah Pendapatan Daerah
44,787,431,116
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 04 00 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
12,213,302,038
27
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1 04 22
Program Perumahan dan Permukiman
1 04 22 0004
Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun
Sederhana Sewa
1 04 22 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 22 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 22 0004 5 2 3
Belanja Modal
12,213,302,038
577,900,000
13,024,498,578
3,850,669,572
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa
17,453,068,150
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
17,453,068,150
1 05 18
Program Penataan Ruang
1 05 18 0003
Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah
Kota Surabaya
1 05 18 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
204,528,000
1 05 18 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
706,331,018
Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0004
Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah
Kota Surabaya
1 05 18 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 18 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0005
Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah
Kota Surabaya
1 05 18 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 18 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 18 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
910,859,018
137,680,000
754,202,950
891,882,950
213,358,000
506,591,993
1,811,086,480
2,531,036,473
1 05 18 0009
Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD
1 05 18 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
161,988,000
1 05 18 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
794,333,977
1 05 18 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD
1 05 18 0013
Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan
Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 18 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
16,993,130
973,315,107
97,156,000
1,119,522,004
28
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset
Pemerintah Kota Surabaya
Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan
1 05 18 0014
Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot
1 05 18 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan
Aset Pemkot
Jumlah Program Penataan Ruang
1 09 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 09 01 0001
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 09 01 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 09 01 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,216,678,004
236,086,200
236,086,200
6,759,857,752
324,924,000
2,711,378,110
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
3,036,302,110
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,036,302,110
1 09 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 09 02 0001
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
1 09 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
104,073,000
1 09 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
406,739,528
1 09 02 0001 5 2 3
Belanja Modal
295,137,590
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
805,950,118
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
805,950,118
1 09 19
Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
1 09 19 0001
Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 09 19 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 09 19 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 09 19 0002
Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1 09 19 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 09 19 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 09 19 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
223,432,000
5,127,619,738
5,351,051,738
231,024,000
2,001,018,320
140,382,200
2,372,424,520
1 09 19 0003
Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
1 09 19 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
199,215,000
1 09 19 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
686,161,153
29
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 09 19 0003 5 2 3
Belanja Modal
191,840,000
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
1,077,216,153
Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
8,800,692,411
1 09 20
1 09 20 0001
Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk
Ruang Terbuka Hijau
1 09 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 09 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 09 20 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau
1 09 20 0002
Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk
Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi
1 09 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 09 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 09 20 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi
Sosial/Pemberdayaan Ekonomi
Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk
1 09 20 0004
Sarana Pelayanan Publik
1 09 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 09 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 09 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik
Jumlah Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
1 20 17
Keuangan Daerah
Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan
1 20 17 0005
Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya
27,000,000
432,111,130
36,015,322,890
36,474,434,020
27,000,000
918,786,670
10,870,863,000
11,816,649,670
27,000,000
694,436,090
24,329,930,186
25,051,366,276
73,342,449,966
1 20 17 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
151,716,000
1 20 17 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
487,678,401
1 20 17 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset
Pemerintah Kota Surabaya
1 20 17 0008
Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa
1 20 17 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 17 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
70,875,060
710,269,461
90,572,000
7,121,206,145
30
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1 20 17 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa
1 20 17 0015
Kegiatan Monitoring Penge