PERDA APBD Tahun 2016 04-Lampiran III

1
LAMPIRAN III

: PERATURAN DAERAH

NOMOR

:5

TANGGAL

: 15 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN

:


1 01

Pendidikan

ORGANISASI

:

1 01 0100

Dinas Pendidikan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM


1

2

3

4

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 01 00 4000 4 1 4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah


0

Jumlah Pendapatan Daerah

0

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 01 00 5000 5 1 1

0

Jumlah Pendapatan Asli Daerah


Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung

1,204,513,321,376
1,204,513,321,376

52

Belanja Langsung

1 01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 01 01 0001

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 01 01 0001 5 2 1


Belanja Pegawai

2,121,601,500

1 01 01 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

6,643,851,593

1 01 01 0001 5 2 3

Belanja Modal

1 01 02

25,889,380

Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran


8,791,342,473

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8,791,342,473

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1


2

3

4

1 01 02 0001

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran

1 01 02 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 02 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa


1 01 02 0001 5 2 3

Belanja Modal

313,336,000
2,103,401,753
1,338,986,707

Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

3,755,724,460

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3,755,724,460

1 01 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini


1 01 15 0001

Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

1 01 15 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 15 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 15 0002

Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD

1 01 15 0002 5 2 1

Belanja Pegawai


1 01 15 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD

1 01 15 0003

Kegiatan Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim

1 01 15 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim
1 01 15 0004

Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD

1 01 15 0004 5 2 1


Belanja Pegawai

1 01 15 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD
1 01 15 0005

Kegiatan Penyediaan bantuan operasional
penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi
khusus (DAK) Non Fisik

1 01 15 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1,319,180,870
79,601,880
1,398,782,750

18,250,000
38,533,051,100
38,551,301,100

367,631,000
367,631,000

3,350,000
637,334,500
640,684,500

31,348,000,000

Jumlah Kegiatan Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari
dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik

31,348,000,000

Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini

72,306,399,350

1 01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 01 16 0002

Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS

1 01 16 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS

1 01 16 0003

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar
DIKDAS

2,562,805,080
2,562,805,080

3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 01 16 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 16 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS
1 01 16 0004

Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional
Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar

1 01 16 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 16 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)
Jenjang Pendidikan Dasar
1 01 16 0005

Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar

1 01 16 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 16 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar
1 01 16 0006

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus
dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS

1 01 16 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 16 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 01 16 0006 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan
Khusus DIKDAS
1 01 16 0007

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS

1 01 16 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 16 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 01 16 0007 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS
1 01 16 0008

Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas
Siswa DIKDAS

1 01 16 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 16 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 17

Program Pendidikan Menengah

1 01 17 0001

Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK

1 01 17 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK

13,563,000
2,259,075,548
2,272,638,548

92,749,654,567
222,676,161,737
315,425,816,304

1,435,928,000
43,345,859,465
44,781,787,465

567,016,000
22,769,442,281
144,663,750
23,481,122,031

29,600,000
1,193,098,720
37,350,868,940
38,573,567,660

4,250,000
2,665,405,060
2,669,655,060
429,767,392,148

3,550,787,500
3,550,787,500

4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 01 17 0002

Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan
Menengah

1 01 17 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah
1 01 17 0003

Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional
Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan
Menengah

1 01 17 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 17 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)
Jenjang Pendidikan Menengah
Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan
1 01 17 0005
Menengah
1 01 17 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 17 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah
1 01 17 0006

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus,
Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN

1 01 17 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan
Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN
1 01 17 0007

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN

1 01 17 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 17 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 01 17 0007 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN
1 01 17 0008

Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas
Siswa DIKMEN

1 01 17 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN
1 01 17 0009

Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN

1 01 17 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 01 17 0009 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN

1 01 17 0010

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar
DIKMEN

1 01 17 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 17 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

13,445,047,996
13,445,047,996

27,832,544,964
177,310,280,695
205,142,825,659

1,700,000
1,025,652,608
1,027,352,608

1,865,784,712
1,865,784,712

3,800,000
22,853,577
2,445,355,000
2,472,008,577

1,398,030,000
1,398,030,000

765,855,460
11,605,000
777,460,460

491,000,000
1,312,882,500

5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN
Jumlah Program Pendidikan Menengah
1 01 18

Program Pendidikan Non Formal

1 01 18 0001

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan

1 01 18 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan
1 01 18 0002

Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta
Pendidikan Masyarakat

1 01 18 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1,803,882,500
231,483,180,012

2,082,849,740
2,082,849,740

37,554,491,580

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat

37,554,491,580

Jumlah Program Pendidikan Non Formal

39,637,341,320

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta
SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho

1 01 20
1 01 20 0001
1 01 20 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 20 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
1 01 20 0002

Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik

1 01 20 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 20 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik
1 01 20 0003

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan

1 01 20 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

4,110,000
2,850,297,900
2,854,407,900

539,178,000
1,513,390,600
2,052,568,600

81,006,838,002
12,840,380,040

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

93,847,218,042

Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

98,754,194,542

1 01 23

Program Peningkatan Prestasi Non Akademik

1 01 23 0001

Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas
Siswa PLS

1 01 23 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 25 15

4,849,478,600

Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS

4,849,478,600

Jumlah Program Peningkatan Prestasi Non Akademik

4,849,478,600

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa

6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

2

3

4

1
1 25 15 0001

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan
Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu
Pendidikan

1 25 15 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 25 15 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

167,100,000
4,133,720,630

Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah
Tentang Berbagai Isu Pendidikan

4,300,820,630

Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

4,300,820,630

1 25 19
1 25 19 0002
1 25 19 0002 5 2 2

Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Komunikasi
Kegiatan Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik
Baru
Belanja Barang Dan Jasa

2,330,877,960

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

2,330,877,960

Jumlah Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

2,330,877,960

Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah
SURPLUS / (DEFISIT)

895,976,751,495
2,100,490,072,871
(2,100,490,072,871)

Surabaya, 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA

NURWIYATNO

7
LAMPIRAN III

: PERATURAN DAERAH

NOMOR

:5

TANGGAL

: 15 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 02

Kesehatan

ORGANISASI

:

1 02 0100

Dinas Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 02 00 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

1 02 00 4000 4 1 4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah

75,647,888,080

Jumlah Pendapatan Daerah

75,647,888,080

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 02 00 5000 5 1 1

Perda Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya
, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24
65,806,872,580 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES
(Persero)
9,841,015,500

Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung

52

Belanja Langsung

1 02 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02 01 0001

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 02 01 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 01 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

138,673,780,272
138,673,780,272

22,184,005,188
75,010,364,739

Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

97,194,369,927

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

97,194,369,927

8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 02 02 0003

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran

1 02 02 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 02 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

6,975,836,781

1 02 02 0003 5 2 3

Belanja Modal

5,875,039,004

6,900,000

Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

12,857,775,785

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12,857,775,785

1 02 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 02 15 0003

Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan
Kesehatan

1 02 15 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 15 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

24,000,000
40,971,403,285

Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

40,995,403,285

Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

40,995,403,285

1 02 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02 16 0001

Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi,
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

1 02 16 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular
1 02 16 0002

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

1 02 16 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 16 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 16 0003

Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
Menular

1 02 16 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 16 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 16 0003 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 16 0004

Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

1 02 16 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 16 0004 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
1 02 16 0005

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan

2,010,174,650
2,010,174,650

101,650,000
24,534,720,055
24,636,370,055

110,400,000
11,444,602,915
217,140,000
11,772,142,915

3,821,947,387
182,325,000
4,004,272,387

9

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 02 16 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan
1 02 16 0006

Kegiatan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar
di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)

1 02 16 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 16 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK
Bidang Kesehatan)
1 02 16 0007

253,179,291
253,179,291

3,900,000
3,026,210,000
3,030,110,000

Kegiatan DAK Bantuan Operasional Kesehatan

1 02 16 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan DAK Bantuan Operasional Kesehatan

1 02 16 0008

Kegiatan DAK Jampersal

1 02 16 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

16,430,930,000
16,430,930,000

12,932,711,680

Jumlah Kegiatan DAK Jampersal

12,932,711,680

Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat

75,069,890,978

1 02 20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1 02 20 0001

Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat

1 02 20 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 20 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

11,700,000
10,201,160,510

Jumlah Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat

10,212,860,510

Jumlah Program Perbaikan Gizi Masyarakat

10,212,860,510

1 02 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1 02 23 0001

Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan

1 02 23 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
1 02 23 0003

Kegiatan Akreditasi Puskesmas

1 02 23 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Akreditasi Puskesmas

1 02 23 0005

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

1 02 23 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 23 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

1 02 23 0006

Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan

1 02 23 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

4,364,504,869
4,364,504,869

1,497,592,080
1,497,592,080

98,000,000
319,903,880
417,903,880

144,000,000

10

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 02 23 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan
1 02 23 0009

Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan

1 02 23 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 23 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

114,502,400
258,502,400

390,000,000
691,475,620

Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan

1,081,475,620

Jumlah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

7,619,978,849

1 02 24

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1 02 24 0001

Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat

1 02 24 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 24 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

142,089,322,245

Jumlah Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat

161,694,425,802

Jumlah Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

161,694,425,802

1 02 25

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan
Jaringannya

1 02 25 0002

Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan

1 02 25 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan

1 02 25 0003

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat
Kesehatan Puskesmas

1 02 25 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 25 0003 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 25 0004

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

1 02 25 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 25 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
1 02 32
Anak
1 02 32 0001
1 02 32 0001 5 2 2

11,059,192,849
11,059,192,849

204,770,547
3,934,304,999
4,139,075,546

144,000,000
164,438,431
308,438,431
15,506,706,826

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1 02 32 0002

19,605,103,557

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak

1,892,165,540
1,892,165,540

11

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 02 32 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 32 0002 5 2 3

Belanja Modal

28,347,466,057
155,650,000

Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak

28,503,116,057

Jumlah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

30,395,281,597

Jumlah Belanja Langsung

451,546,693,559

Jumlah Belanja Daerah

590,220,473,831

SURPLUS / (DEFISIT)

(514,572,585,751)

Surabaya, 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA

NURWIYATNO

12
LAMPIRAN III

: PERATURAN DAERAH

NOMOR

:5

TANGGAL

: 15 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 02

Kesehatan

ORGANISASI

:

1 02 0200

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 02 00 4000 4 1 4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24
Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES
151,208,788,683 (Persero), Peraturan Walikota Surabaya No. 41 tahun 2009 tanggal 23 Juli
2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota
Surabaya

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

151,208,788,683

Jumlah Pendapatan Daerah

151,208,788,683

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 02 00 5000 5 1 1

Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung

52

Belanja Langsung

1 02 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02 01 0002

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 02 01 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 01 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

35,363,265,217
35,363,265,217

187,657,460
44,905,787,378

Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

45,093,444,838

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

45,093,444,838

13

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 02 02 0001

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran

1 02 02 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 02 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

5,872,143,300

1 02 02 0001 5 2 3

Belanja Modal

2,960,781,200

7,350,000

Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

8,840,274,500

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8,840,274,500

1 02 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 02 15 0001

Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan
Kesehatan

1 02 15 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

55,559,516,522

Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

55,559,516,522

Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

55,559,516,522

1 02 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1 02 23 0007

Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit

1 02 23 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 23 0007 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit

1 02 23 0008

Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit

1 02 23 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit

5,734,024,402
6,854,760
5,740,879,162

450,948,020
450,948,020

1 02 23 0010

Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit

1 02 23 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

27,834,944,850

1 02 23 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

21,725,655,003

Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
1 02 23 0011

Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit

1 02 23 0011 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 23 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 23 0011 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
Jumlah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata

49,560,599,853

3,275,000
1,142,066,417
210,604,095
1,355,945,512
57,108,372,547

14

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

2

3

4

1
1 02 26 0002

Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi
Penderita Asap Rokok

1 02 26 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 26 0002 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas
Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok
Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber
1 02 26 0003
dari Pajak Rokok
1 02 26 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 26 0003 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok
1 02 26 0004

Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber
dari DAK Kesehatan

1 02 26 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 26 0004 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari DAK Kesehatan
1 02 26 0008

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

1 02 26 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 26 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 26 0008 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Jumlah Belanja Langsung

1,123,856
12,452,198,894
12,453,322,750

1,300,427
20,776,639,423
20,777,939,850

2,809,950
3,596,770,050
3,599,580,000

4,900,000
2,589,876,600
110,123,400
2,704,900,000
39,535,742,600
206,137,351,007

Jumlah Belanja Daerah

241,500,616,224

SURPLUS / (DEFISIT)

(90,291,827,541)

Surabaya, 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA

NURWIYATNO

15
LAMPIRAN III

: PERATURAN DAERAH

NOMOR

:5

TANGGAL

: 15 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 02

Kesehatan

ORGANISASI

:

1 02 0300

Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 02 00 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

1 02 00 4000 4 1 4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

40,325,185,961

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

40,325,185,961

Jumlah Pendapatan Daerah

40,325,185,961

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 02 00 5000 5 1 1

0

Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung

52

Belanja Langsung

1 02 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02 01 0003

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1 02 01 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 01 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

19,964,140,566
19,964,140,566

9,671,022,335
25,708,746,532
35,379,768,867

, Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/282/436.1.2/2014 tanggal 27
Juni 2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota
Surabaya; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nom

16

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 02 02 0002

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran

1 02 02 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 02 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 02 0002 5 2 3

Belanja Modal

35,379,768,867

12,300,000
3,644,981,521
1,944,743,450

Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

5,602,024,971

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5,602,024,971

1 02 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 02 15 0002

Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan
Kesehatan

1 02 15 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 15 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

15,700,000
23,643,595,771

Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

23,659,295,771

Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

23,659,295,771

1 02 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1 02 23 0002

Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit

1 02 23 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 23 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit

1 02 23 0004

Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit

1 02 23 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit

1 02 23 0012

Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit

1 02 23 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 23 0013

Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit

1 02 23 0013 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 23 0013 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 23 0013 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

12,264,000
1,206,681,365
1,218,945,365

3,339,760,000
3,339,760,000

997,907,831
997,907,831

1,050,000
434,137,480
194,100,500
629,287,980
6,185,901,176

17

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

2

3

4

1
1 02 26

1 02 26 0001

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi
Penderita Asap Rokok

1 02 26 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 26 0001 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas
Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok
Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber
1 02 26 0006
dari Pajak Rokok
1 02 26 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 26 0006 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok
1 02 26 0009

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan
Rumah Sakit

1 02 26 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 26 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

15,600,000
14,168,851,250
14,184,451,250

11,700,000
4,630,391,456
4,642,091,456

8,925,000
3,512,335,893
3,521,260,893

Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

22,347,803,599

Jumlah Belanja Langsung

93,174,794,384

Jumlah Belanja Daerah

113,138,934,950

SURPLUS / (DEFISIT)

(72,813,748,989)

Surabaya, 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA

NURWIYATNO

18
LAMPIRAN III

: PERATURAN DAERAH

NOMOR

:5

TANGGAL

: 15 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 03

Pekerjaan Umum

ORGANISASI

:

1 03 0100

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 03 00 4000 4 1 4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

0

Jumlah Pendapatan Daerah

0

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 03 00 5000 5 1 1

Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung

52

Belanja Langsung

1 03 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 03 01 0001

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 03 01 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 01 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 01 0001 5 2 3

Belanja Modal

1 03 02

0

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

40,760,943,541
40,760,943,541

1,084,538,864
29,065,368,188
141,133,080

Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

30,291,040,132

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

30,291,040,132

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

19

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 03 02 0001

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran

1 03 02 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 02 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 02 0001 5 2 3

Belanja Modal

371,637,000
2,071,739,496
4,643,212,936

Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

7,086,589,432

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7,086,589,432

1 03 28

Program Pengendalian Banjir

1 03 28 0001

Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase
Dan Boezem

1 03 28 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 28 0001 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem

35,868,246,055
150,296,850
36,018,542,905

1 03 28 0002

Kegiatan Perencanaan Pematusan Kota

1 03 28 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 28 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1,780,547,043

1 03 28 0002 5 2 3

Belanja Modal

6,377,519,800

Jumlah Kegiatan Perencanaan Pematusan Kota
1 03 28 0003

Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong

1 03 28 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 28 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 28 0003 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana
1 03 28 0004
Pematusan
1 03 28 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 28 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 28 0004 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 28 0005

Kegiatan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi
Sarana Prasarana Pematusan

1 03 28 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 28 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 28 0005 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan

339,148,000

8,497,214,843

379,212,000
880,809,727
12,259,405,453
13,519,427,180

20,400,000
23,987,789,193
35,607,000
24,043,796,193

4,673,179,714
15,134,912,451
448,446,996,445
468,255,088,610

20

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

Jumlah Program Pengendalian Banjir
1 03 31
1 03 31 0001
1 03 31 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 31 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 31 0001 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
1 03 31 0002

Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan

1 03 31 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 31 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 31 0002 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan
Jembatan
1 03 31 0003

Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas

1 03 31 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 31 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas

1 03 31 0004

Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan
Jembatan

1 03 31 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 31 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 31 0004 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
1 03 31 0005

Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan

1 03 31 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 31 0005 5 2 3

550,334,069,731

Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi
Jalan Dan Jembatan

Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan

1 03 31 0006

Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan
Alat Angkut

1 03 31 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 31 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 31 0006 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut

541,740,000
1,700,495,188
7,234,434,646
9,476,669,834

391,808,000
1,324,238,287
13,857,916,000
15,573,962,287

144,000,000
200,964,120
344,964,120

17,000,000
12,099,266,978
40,733,327,767
52,849,594,745

100,888,730
79,058,672,634
79,159,561,364

457,950,000
16,182,602,072
124,624,500
16,765,176,572

21

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 03 31 0007

Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan
Dan Kelengkapannya

1 03 31 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 31 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 31 0007 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya
1 03 31 0008

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan
Jembatan (DAK IPD)

1 03 31 0008 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD)
Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 32

Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

1 03 32 0001

Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan Jaringan Air Bersih

1 03 32 0001 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
1 03 32 0002

Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
(DAK Air Minum)

1 03 32 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 32 0002 5 2 3

Belanja Modal

896,258,000
29,704,026,067
24,438,533,586
55,038,817,653

31,035,876,024
31,035,876,024
260,244,622,599

101,791,800
101,791,800

6,795,800
5,994,313,800

Jumlah Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum)

6,001,109,600

Jumlah Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

6,102,901,400

1 04 22

Program Perumahan dan Permukiman

1 04 22 0001

Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Permukiman

1 04 22 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 22 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 04 22 0001 5 2 3

Belanja Modal

544,532,000
7,794,380
284,413,617,883

Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman

284,965,944,263

Jumlah Program Perumahan dan Permukiman

284,965,944,263

1 09 20
1 09 20 0003

Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk
infrastruktur

1 09 20 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

592,712,000

1 09 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

11,438,215,288

1 09 20 0003 5 2 3

Belanja Modal

97,909,117,386

22

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur

109,940,044,674

Jumlah Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum

109,940,044,674

1 22 20

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

1 22 20 0019

Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan
(P2KP)

1 22 20 0019 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

724,238,505

Jumlah Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)

724,238,505

Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

724,238,505

Jumlah Belanja Langsung

1,249,689,450,736

Jumlah Belanja Daerah

1,290,450,394,277

SURPLUS / (DEFISIT)

(1,290,450,394,277)

Surabaya, 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA

NURWIYATNO

23
LAMPIRAN III

: PERATURAN DAERAH

NOMOR

:5

TANGGAL

: 15 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 04

Perumahan Rakyat

ORGANISASI

:

1 04 0100

Dinas Kebakaran

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 04 00 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

1 04 00 4000 4 1 4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

0

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

2,345,397,285

Jumlah Pendapatan Daerah

2,345,397,285

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 04 00 5000 5 1 1

2,345,397,285

Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung

52

Belanja Langsung

1 04 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 04 01 0001

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 04 01 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 01 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

27,243,698,232
27,243,698,232

855,173,320
19,216,619,704
20,071,793,024

Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 tahun 2010 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perda Nomor 11 Tahun 2012 tanggal
30 April 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

24

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 04 02 0001

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran

1 04 02 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 02 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 04 02 0001 5 2 3

Belanja Modal

20,071,793,024

207,860,000
1,398,513,342
851,020,270

Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

2,457,393,612

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,457,393,612

1 04 23

Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

1 04 23 0001

Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 04 23 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 23 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 23 0002

Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran

1 04 23 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 23 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 04 23 0002 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1 04 23 0004

Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan
Kebakaran

1 04 23 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 23 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 04 23 0004 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran
1 04 23 0005

Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 04 23 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 23 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 04 23 0006

Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem
Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan

1 04 23 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 23 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

134,440,000
4,239,403,234
4,373,843,234

113,804,000
1,086,862,020
32,608,400
1,233,274,420

207,068,000
2,631,808,013
593,852,600
3,432,728,613

4,861,300,000
885,813,940
5,747,113,940

473,580,000
43,138,720

25

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada
Gedung/Bangunan
Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana
1 04 23 0007
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 23 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 23 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 04 23 0007 5 2 3

Belanja Modal

516,718,720

368,785,000
9,246,914,040
10,754,993,658

Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran

20,370,692,698

Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

35,674,371,625

1 20 17
1 20 17 0007

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat
Pemadam Kebakaran Pada Gedung Dan Perusahaan

1 20 17 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

360,384,000

1 20 17 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

291,938,590

Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Pada
Gedung Dan Perusahaan

652,322,590

Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

652,322,590

Jumlah Belanja Langsung

58,855,880,851

Jumlah Belanja Daerah

86,099,579,083

SURPLUS / (DEFISIT)

(83,754,181,798)

Surabaya, 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA

NURWIYATNO

26
LAMPIRAN III

: PERATURAN DAERAH

NOMOR

:5

TANGGAL

: 15 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 04

Perumahan Rakyat

ORGANISASI

:

1 04 0200

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 04 00 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

1 04 00 4000 4 1 4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

, Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang
43,471,427,546 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 tahun 2010 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
, Akta Perjanjian Penggunaan Tanah No. 66 tanggal 17 September 2015,
Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 tahun 2010 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perda No. 2 Tahun 2013 tanggal 26
Pebruari 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun
2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah., Perda Nomor 15 Tahun
2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Perubahan Perda Kota Surabaya Nomor 2
1,316,003,570
Tahun 2010 tanggal 19 April 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun,
Perjanjian Nomor : 593/2495/436.6.18/2010 dan 01/PERJ.TCHF/IV/2010,
Perjanjian Nomor : 640/350/436.6.18/2010 dan 03/PERJ.TCHF/V/2010,
Perwali Nomor 59 tahun 2010 dan Surat Perjanjian Nomor :
001/KANTIN/XI/2010, Surat Perjanjian Nomor : 59383/3418/436.6.18/2010
dan 033/PER/JPO-WVV/V/2010, Surat Perjanjian Nomor :
621.13/104/436.6.18/2010 dan 049/UM/I/2010

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

44,787,431,116

Jumlah Pendapatan Daerah

44,787,431,116

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 04 00 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

12,213,302,038

27

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

Belanja Langsung

1 04 22

Program Perumahan dan Permukiman

1 04 22 0004

Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun
Sederhana Sewa

1 04 22 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 22 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 04 22 0004 5 2 3

Belanja Modal

12,213,302,038

577,900,000
13,024,498,578
3,850,669,572

Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa

17,453,068,150

Jumlah Program Perumahan dan Permukiman

17,453,068,150

1 05 18

Program Penataan Ruang

1 05 18 0003

Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah
Kota Surabaya

1 05 18 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

204,528,000

1 05 18 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

706,331,018

Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0004

Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah
Kota Surabaya

1 05 18 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 18 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0005

Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah
Kota Surabaya

1 05 18 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 18 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 05 18 0005 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya

910,859,018

137,680,000
754,202,950
891,882,950

213,358,000
506,591,993
1,811,086,480
2,531,036,473

1 05 18 0009

Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD

1 05 18 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

161,988,000

1 05 18 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

794,333,977

1 05 18 0009 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD
1 05 18 0013

Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan
Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 05 18 0013 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 18 0013 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

16,993,130
973,315,107

97,156,000
1,119,522,004

28

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset
Pemerintah Kota Surabaya
Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan
1 05 18 0014
Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot
1 05 18 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan
Aset Pemkot
Jumlah Program Penataan Ruang
1 09 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 09 01 0001

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1 09 01 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 09 01 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1,216,678,004

236,086,200
236,086,200
6,759,857,752

324,924,000
2,711,378,110

Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

3,036,302,110

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,036,302,110

1 09 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 09 02 0001

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran

1 09 02 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

104,073,000

1 09 02 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

406,739,528

1 09 02 0001 5 2 3

Belanja Modal

295,137,590

Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

805,950,118

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

805,950,118

1 09 19

Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota

1 09 19 0001

Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 09 19 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 09 19 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 09 19 0002

Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

1 09 19 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 09 19 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 09 19 0002 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

223,432,000
5,127,619,738
5,351,051,738

231,024,000
2,001,018,320
140,382,200
2,372,424,520

1 09 19 0003

Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah

1 09 19 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

199,215,000

1 09 19 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

686,161,153

29

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 09 19 0003 5 2 3

Belanja Modal

191,840,000

Jumlah Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah

1,077,216,153

Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota

8,800,692,411

1 09 20
1 09 20 0001

Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk
Ruang Terbuka Hijau

1 09 20 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 09 20 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 09 20 0001 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau
1 09 20 0002

Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk
Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi

1 09 20 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 09 20 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 09 20 0002 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi
Sosial/Pemberdayaan Ekonomi
Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk
1 09 20 0004
Sarana Pelayanan Publik
1 09 20 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 09 20 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 09 20 0004 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik
Jumlah Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
1 20 17
Keuangan Daerah
Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan
1 20 17 0005
Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya

27,000,000
432,111,130
36,015,322,890
36,474,434,020

27,000,000
918,786,670
10,870,863,000
11,816,649,670

27,000,000
694,436,090
24,329,930,186
25,051,366,276
73,342,449,966

1 20 17 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

151,716,000

1 20 17 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

487,678,401

1 20 17 0005 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset
Pemerintah Kota Surabaya
1 20 17 0008

Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa

1 20 17 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 17 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

70,875,060
710,269,461

90,572,000
7,121,206,145

30

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1 20 17 0008 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa
1 20 17 0015

Kegiatan Monitoring Penge