PERDA APBD Tahun 2016 05-Lampiran IV
287
LAMPIRAN IV
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:5
TANGGAL
: 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
1
Urusan Wajib
1 01
Pendidikan
1 01 0100
Dinas Pendidikan
1 01 0100 1 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 01 0100 1 01 01 0001
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 01 0100 1 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 01 0100 1 01 02 0001
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 01 0100 1 01 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 0100 1 01 15 0001
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 0100 1 01 15 0002
Peningkatan Mutu Pendidik PAUD
1 01 0100 1 01 15 0003
Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim
1 01 0100 1 01 15 0004
Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD
1 01 0100 1 01 15 0005
Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan
PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK)
Non Fisik
Jumlah Program Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 0100 1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1 01 0100 1 01 16 0002
Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS
1 01 0100 1 01 16 0003
Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar
DIKDAS
1 01 0100 1 01 16 0004
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
2,121,601,500
6,643,851,593
25,889,380
8,791,342,473
2,121,601,500
6,643,851,593
25,889,380
8,791,342,473
313,336,000
2,103,401,753
1,338,986,707
3,755,724,460
313,336,000
2,103,401,753
1,338,986,707
3,755,724,460
1,319,180,870
79,601,880
0
1,398,782,750
18,250,000
38,533,051,100
0
38,551,301,100
0
367,631,000
0
367,631,000
3,350,000
637,334,500
0
640,684,500
0
31,348,000,000
0
31,348,000,000
1,340,780,870
70,965,618,480
0
72,306,399,350
2,562,805,080
0
2,562,805,080
0
13,563,000
2,259,075,548
0
2,272,638,548
Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan
Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar
92,749,654,567
222,676,161,737
0
315,425,816,304
1 01 0100 1 01 16 0005
Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar
1,435,928,000
43,345,859,465
0
44,781,787,465
1 01 0100 1 01 16 0006
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan
Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS
567,016,000
22,769,442,281
144,663,750
23,481,122,031
1 01 0100 1 01 16 0007
Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS
29,600,000
1,193,098,720
37,350,868,940
38,573,567,660
1 01 0100 1 01 16 0008
Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa
DIKDAS
4,250,000
2,665,405,060
0
2,669,655,060
94,800,011,567
297,471,847,891
37,495,532,690
429,767,392,148
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
1 01 0100 1 01 17
Program Pendidikan Menengah
1 01 0100 1 01 17 0001
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK
0
3,550,787,500
0
3,550,787,500
1 01 0100 1 01 17 0002
Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan
Menengah
0
13,445,047,996
0
13,445,047,996
1 01 0100 1 01 17 0003
Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan
Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah
27,832,544,964
177,310,280,695
0
205,142,825,659
1 01 0100 1 01 17 0005
Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan
Menengah
1,700,000
1,025,652,608
0
1,027,352,608
1 01 0100 1 01 17 0006
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus,
Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni
DIKMEN
0
1,865,784,712
0
1,865,784,712
1 01 0100 1 01 17 0007
Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN
3,800,000
22,853,577
2,445,355,000
2,472,008,577
1 01 0100 1 01 17 0008
Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa
DIKMEN
0
1,398,030,000
0
1,398,030,000
1 01 0100 1 01 17 0009
Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN
0
765,855,460
11,605,000
777,460,460
1 01 0100 1 01 17 0010
Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar
DIKMEN
491,000,000
1,312,882,500
0
1,803,882,500
28,329,044,964
200,697,175,048
2,456,960,000
231,483,180,012
Jumlah Program Program Pendidikan Menengah
1 01 0100 1 01 18
Program Pendidikan Non Formal
1 01 0100 1 01 18 0001
Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan
0
2,082,849,740
0
2,082,849,740
1 01 0100 1 01 18 0002
Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta
Pendidikan Masyarakat
0
37,554,491,580
0
37,554,491,580
0
39,637,341,320
0
39,637,341,320
4,110,000
2,850,297,900
0
2,854,407,900
Jumlah Program Program Pendidikan Non Formal
1 01 0100 1 01 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
1 01 0100 1 01 20 0001
Peningkatan Mutu Guru Swasta
SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
1 01 0100 1 01 20 0002
Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik
1 01 0100 1 01 20 0003
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Jumlah Program Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1 01 0100 1 01 23
Program Peningkatan Prestasi Non Akademik
539,178,000
1,513,390,600
0
2,052,568,600
81,006,838,002
12,840,380,040
0
93,847,218,042
81,550,126,002
17,204,068,540
0
98,754,194,542
288
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
1 01 0100 1 01 23 0001
Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa
PLS
Jumlah Program Program Peningkatan Prestasi Non Akademik
Jumlah Dinas Pendidikan
1 05 0100
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang
1 05 0100 1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1 05 0100 1 01 16 0001
Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
1 05 0100 1 01 17
Program Pendidikan Menengah
1 05 0100 1 01 17 0004
Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung
Pendidikan Menengah
Jumlah Program Program Pendidikan Menengah
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Jumlah Pendidikan
1 02
Kesehatan
1 02 0100
Dinas Kesehatan
1 02 0100 1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0100 1 02 01 0001
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0100 1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 02 0100 1 02 02 0003
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 0100 1 02 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0100 1 02 15 0003
Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
JENIS BELANJA
PEGAWAI
3
0
JUMLAH
BARANG DAN
JASA
MODAL
4
5
4,849,478,600
6=3+4+5
0
4,849,478,600
0
4,849,478,600
0
4,849,478,600
208,454,900,903
639,572,783,225
41,317,368,777
889,345,052,905
680,925,000
1,912,543,688
206,148,073,729
208,741,542,417
680,925,000
1,912,543,688
206,148,073,729
208,741,542,417
0
0
34,337,906,001
34,337,906,001
0
0
34,337,906,001
34,337,906,001
680,925,000
1,912,543,688
240,485,979,730
243,079,448,418
209,135,825,903
641,485,326,913
281,803,348,507
1,132,424,501,323
22,184,005,188
75,010,364,739
0
97,194,369,927
22,184,005,188
75,010,364,739
0
97,194,369,927
6,900,000
6,975,836,781
5,875,039,004
12,857,775,785
6,900,000
6,975,836,781
5,875,039,004
12,857,775,785
24,000,000
40,971,403,285
0
40,995,403,285
24,000,000
40,971,403,285
0
40,995,403,285
0
2,010,174,650
0
2,010,174,650
1 02 0100 1 02 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 0100 1 02 16 0001
Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
1 02 0100 1 02 16 0002
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
101,650,000
24,534,720,055
0
24,636,370,055
1 02 0100 1 02 16 0003
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
110,400,000
11,444,602,915
217,140,000
11,772,142,915
1 02 0100 1 02 16 0004
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
0
3,821,947,387
182,325,000
4,004,272,387
1 02 0100 1 02 16 0005
Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan
0
253,179,291
0
253,179,291
1 02 0100 1 02 16 0006
Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
3,900,000
3,026,210,000
0
3,030,110,000
1 02 0100 1 02 16 0007
DAK Bantuan Operasional Kesehatan
0
16,430,930,000
0
16,430,930,000
1 02 0100 1 02 16 0008
DAK Jampersal
0
12,932,711,680
0
12,932,711,680
215,950,000
74,454,475,978
399,465,000
75,069,890,978
Jumlah Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 0100 1 02 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 0100 1 02 20 0001
Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Jumlah Program Program Perbaikan Gizi Masyarakat
11,700,000
10,201,160,510
0
10,212,860,510
11,700,000
10,201,160,510
0
10,212,860,510
1 02 0100 1 02 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 0100 1 02 23 0001
Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
0
4,364,504,869
0
4,364,504,869
1 02 0100 1 02 23 0003
Akreditasi Puskesmas
0
1,497,592,080
0
1,497,592,080
1 02 0100 1 02 23 0005
Pelayanan Kesehatan Rujukan
98,000,000
319,903,880
0
417,903,880
1 02 0100 1 02 23 0006
Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan
144,000,000
114,502,400
0
258,502,400
1 02 0100 1 02 23 0009
Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan
390,000,000
691,475,620
0
1,081,475,620
632,000,000
6,987,978,849
0
7,619,978,849
Jumlah Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 0100 1 02 24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
1 02 0100 1 02 24 0001
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Program Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
19,605,103,557
142,089,322,245
0
161,694,425,802
19,605,103,557
142,089,322,245
0
161,694,425,802
1 02 0100 1 02 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan
Jaringannya
1 02 0100 1 02 25 0002
Operasional Pelayanan Kesehatan
0
11,059,192,849
0
11,059,192,849
1 02 0100 1 02 25 0003
Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan
Puskesmas
0
204,770,547
3,934,304,999
4,139,075,546
1 02 0100 1 02 25 0004
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
144,000,000
164,438,431
0
308,438,431
144,000,000
11,428,401,827
3,934,304,999
15,506,706,826
1 02 0100 1 02 32
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
1 02 0100 1 02 32 0001
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
0
1,892,165,540
0
1,892,165,540
1 02 0100 1 02 32 0002
Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak
0
28,347,466,057
155,650,000
28,503,116,057
Jumlah Program Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Jumlah Dinas Kesehatan
0
30,239,631,597
155,650,000
30,395,281,597
42,823,658,745
398,358,575,811
10,364,459,003
451,546,693,559
289
KODE
1
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
1 02 0200
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad
Soewandhie
1 02 0200 1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0200 1 02 01 0002
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0200 1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 02 0200 1 02 02 0001
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 0200 1 02 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0200 1 02 15 0001
Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
187,657,460
44,905,787,378
0
45,093,444,838
187,657,460
44,905,787,378
0
45,093,444,838
7,350,000
5,872,143,300
2,960,781,200
8,840,274,500
7,350,000
5,872,143,300
2,960,781,200
8,840,274,500
0
55,559,516,522
0
55,559,516,522
0
55,559,516,522
0
55,559,516,522
5,740,879,162
1 02 0200 1 02 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 0200 1 02 23 0007
Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit
0
5,734,024,402
6,854,760
1 02 0200 1 02 23 0008
Pelayanan Medik Rumah Sakit
0
450,948,020
0
450,948,020
1 02 0200 1 02 23 0010
Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
27,834,944,850
21,725,655,003
0
49,560,599,853
1 02 0200 1 02 23 0011
Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit
Jumlah Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
3,275,000
1,142,066,417
210,604,095
1,355,945,512
27,838,219,850
29,052,693,842
217,458,855
57,108,372,547
1 02 0200 1 02 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
1 02 0200 1 02 26 0002
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan
Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi
Penderita Asap Rokok
0
1,123,856
12,452,198,894
12,453,322,750
1 02 0200 1 02 26 0003
Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari
Pajak Rokok
0
1,300,427
20,776,639,423
20,777,939,850
1 02 0200 1 02 26 0004
Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari
DAK Kesehatan
0
2,809,950
3,596,770,050
3,599,580,000
1 02 0200 1 02 26 0008
Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
4,900,000
2,589,876,600
110,123,400
2,704,900,000
4,900,000
2,595,110,833
36,935,731,767
39,535,742,600
28,038,127,310
137,985,251,875
40,113,971,822
206,137,351,007
Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
1 02 0300
Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma
Husada
1 02 0300 1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0300 1 02 01 0003
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0300 1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 02 0300 1 02 02 0002
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 0300 1 02 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0300 1 02 15 0002
Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
9,671,022,335
25,708,746,532
0
35,379,768,867
9,671,022,335
25,708,746,532
0
35,379,768,867
12,300,000
3,644,981,521
1,944,743,450
5,602,024,971
12,300,000
3,644,981,521
1,944,743,450
5,602,024,971
15,700,000
23,643,595,771
0
23,659,295,771
15,700,000
23,643,595,771
0
23,659,295,771
1 02 0300 1 02 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 0300 1 02 23 0002
Pelayanan Medik Rumah Sakit
12,264,000
1,206,681,365
0
1,218,945,365
1 02 0300 1 02 23 0004
Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit
0
3,339,760,000
0
3,339,760,000
1 02 0300 1 02 23 0012
Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit
0
997,907,831
0
997,907,831
1 02 0300 1 02 23 0013
Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1,050,000
434,137,480
194,100,500
629,287,980
13,314,000
5,978,486,676
194,100,500
6,185,901,176
1 02 0300 1 02 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
1 02 0300 1 02 26 0001
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan
Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi
Penderita Asap Rokok
15,600,000
0
14,168,851,250
14,184,451,250
1 02 0300 1 02 26 0006
Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari
Pajak Rokok
11,700,000
0
4,630,391,456
4,642,091,456
1 02 0300 1 02 26 0009
Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan
Rumah Sakit
8,925,000
3,512,335,893
0
3,521,260,893
36,225,000
3,512,335,893
18,799,242,706
22,347,803,599
9,748,561,335
62,488,146,393
20,938,086,656
93,174,794,384
0
20,674,500
21,979,336,410
22,000,010,910
0
20,674,500
21,979,336,410
22,000,010,910
Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
1 05 0100
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang
1 05 0100 1 02 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan
Jaringannya
1 05 0100 1 02 25 0001
Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
1 05 0100 1 02 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
290
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
1 05 0100 1 02 26 0007
Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan
RSUD
Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Jumlah Kesehatan
1 03
Pekerjaan Umum
1 03 0100
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan
1 03 0100 1 03 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 0100 1 03 01 0001
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 0100 1 03 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 03 0100 1 03 02 0001
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JENIS BELANJA
JUMLAH
BARANG DAN
JASA
PEGAWAI
3
MODAL
4
5
6=3+4+5
0
36,400,000
31,745,980,000
31,782,380,000
0
36,400,000
31,745,980,000
31,782,380,000
0
57,074,500
53,725,316,410
53,782,390,910
80,610,347,390
598,889,048,579
125,141,833,891
804,641,229,860
1,084,538,864
29,065,368,188
141,133,080
30,291,040,132
1,084,538,864
29,065,368,188
141,133,080
30,291,040,132
371,637,000
2,071,739,496
4,643,212,936
7,086,589,432
371,637,000
2,071,739,496
4,643,212,936
7,086,589,432
0
35,868,246,055
150,296,850
36,018,542,905
1 03 0100 1 03 28
Program Pengendalian Banjir
1 03 0100 1 03 28 0001
Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan
Boezem
1 03 0100 1 03 28 0002
Perencanaan Pematusan Kota
339,148,000
1,780,547,043
6,377,519,800
8,497,214,843
1 03 0100 1 03 28 0003
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Goronggorong
379,212,000
880,809,727
12,259,405,453
13,519,427,180
1 03 0100 1 03 28 0004
Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 0100 1 03 28 0005
Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana
Prasarana Pematusan
Jumlah Program Program Pengendalian Banjir
20,400,000
23,987,789,193
35,607,000
24,043,796,193
4,673,179,714
15,134,912,451
448,446,996,445
468,255,088,610
5,411,939,714
77,652,304,469
467,269,825,548
550,334,069,731
1 03 0100 1 03 31
Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan
dan Jembatan
1 03 0100 1 03 31 0001
Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan
Dan Jembatan
541,740,000
1,700,495,188
7,234,434,646
9,476,669,834
1 03 0100 1 03 31 0002
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan
391,808,000
1,324,238,287
13,857,916,000
15,573,962,287
1 03 0100 1 03 31 0003
Koordinasi Jaringan Utilitas
144,000,000
200,964,120
0
344,964,120
1 03 0100 1 03 31 0004
Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
17,000,000
12,099,266,978
40,733,327,767
52,849,594,745
1 03 0100 1 03 31 0005
Pembangunan Kelengkapan Jalan
0
100,888,730
79,058,672,634
79,159,561,364
1 03 0100 1 03 31 0006
Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat
Angkut
457,950,000
16,182,602,072
124,624,500
16,765,176,572
1 03 0100 1 03 31 0007
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan
Kelengkapannya
896,258,000
29,704,026,067
24,438,533,586
55,038,817,653
1 03 0100 1 03 31 0008
Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
(DAK IPD)
Jumlah Program Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1 03 0100 1 03 32
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih
Perkotaan
1 03 0100 1 03 32 0001
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan
Jaringan Air Bersih
1 03 0100 1 03 32 0002
Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK
Air Minum)
0
0
31,035,876,024
31,035,876,024
2,448,756,000
61,312,481,442
196,483,385,157
260,244,622,599
0
0
101,791,800
101,791,800
0
6,795,800
5,994,313,800
6,001,109,600
0
6,795,800
6,096,105,600
6,102,901,400
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
9,316,871,578
170,108,689,395
674,633,662,321
854,059,223,294
Jumlah Pekerjaan Umum
9,316,871,578
170,108,689,395
674,633,662,321
854,059,223,294
Jumlah Program Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
1 04
Perumahan Rakyat
1 03 0100
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan
1 03 0100 1 04 22
Program Perumahan dan Permukiman
1 03 0100 1 04 22 0001
Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
Permukiman
544,532,000
7,794,380
284,413,617,883
284,965,944,263
Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman
544,532,000
7,794,380
284,413,617,883
284,965,944,263
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
544,532,000
7,794,380
284,413,617,883
284,965,944,263
1 04 0100
Dinas Kebakaran
1 04 0100 1 04 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 0100 1 04 01 0001
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 0100 1 04 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 04 0100 1 04 02 0001
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
855,173,320
19,216,619,704
0
20,071,793,024
855,173,320
19,216,619,704
0
20,071,793,024
207,860,000
1,398,513,342
851,020,270
2,457,393,612
207,860,000
1,398,513,342
851,020,270
2,457,393,612
1 04 0100 1 04 23
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran
1 04 0100 1 04 23 0001
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
134,440,000
4,239,403,234
0
4,373,843,234
1 04 0100 1 04 23 0002
Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
113,804,000
1,086,862,020
32,608,400
1,233,274,420
1 04 0100 1 04 23 0004
Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan
Kebakaran
1 04 0100 1 04 23 0005
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 0100 1 04 23 0006
Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem
Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan
207,068,000
2,631,808,013
593,852,600
3,432,728,613
4,861,300,000
885,813,940
0
5,747,113,940
473,580,000
43,138,720
0
516,718,720
291
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1 04 0100 1 04 23 0007
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan
Bahaya Kebakaran
JENIS BELANJA
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
3
4
JUMLAH
MODAL
5
6=3+4+5
368,785,000
9,246,914,040
10,754,993,658
20,370,692,698
Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
6,158,977,000
18,133,939,967
11,381,454,658
35,674,371,625
Jumlah Dinas Kebakaran
7,222,010,320
38,749,073,013
12,232,474,928
58,203,558,261
1 04 0200
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1 04 0200 1 04 22
Program Perumahan dan Permukiman
1 04 0200 1 04 22 0004
Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun
Sederhana Sewa
577,900,000
13,024,498,578
3,850,669,572
17,453,068,150
Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman
577,900,000
13,024,498,578
3,850,669,572
17,453,068,150
Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
577,900,000
13,024,498,578
3,850,669,572
17,453,068,150
331,440,000
18,204,296,175
12,989,693,610
31,525,429,785
0
5,007,207,380
0
5,007,207,380
331,440,000
23,211,503,555
12,989,693,610
36,532,637,165
0
0
5,740,752,565
5,740,752,565
1 05 0100
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang
1 05 0100 1 04 22
Program Perumahan dan Permukiman
1 05 0100 1 04 22 0003
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar
Permukiman
1 05 0100 1 04 22 0005
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK
Bidang Sanitasi)
Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman
1 05 0100 1 04 23
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran
1 05 0100 1 04 23 0003
Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam
Kebakaran
Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
0
0
5,740,752,565
5,740,752,565
331,440,000
23,211,503,555
18,730,446,175
42,273,389,730
140,843,084,749
1 08 0200
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 08 0200 1 04 21
Program Utilitas Perkotaan
1 08 0200 1 04 21 0001
Pengadaan Dan Pembayaran Rekening Penerangan
Jalan Umum
980,440,000
139,608,637,369
254,007,380
1 08 0200 1 04 21 0002
Pemasangan Penerangan Jalan Umum
673,657,000
5,619,217,167
46,715,786,824
53,008,660,991
1,654,097,000
145,227,854,536
46,969,794,204
193,851,745,740
2,086,167,000
17,479,472,735
1,186,407,902
20,752,047,637
Jumlah Program Program Utilitas Perkotaan
1 08 0200 1 04 22
Program Perumahan dan Permukiman
1 08 0200 1 04 22 0002
Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Makam
Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman
2,086,167,000
17,479,472,735
1,186,407,902
20,752,047,637
Jumlah Dinas Kebersihan dan Pertamanan
3,740,264,000
162,707,327,271
48,156,202,106
214,603,793,377
12,416,146,320
237,700,196,797
367,383,410,664
617,499,753,781
Jumlah Perumahan Rakyat
1 05
Penataan Ruang
1 04 0200
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1 04 0200 1 05 18
Program Penataan Ruang
1 04 0200 1 05 18 0003
Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah
Kota Surabaya
204,528,000
706,331,018
0
910,859,018
1 04 0200 1 05 18 0004
Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya
137,680,000
754,202,950
0
891,882,950
1 04 0200 1 05 18 0005
Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya
213,358,000
506,591,993
1,811,086,480
2,531,036,473
1 04 0200 1 05 18 0009
Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD
161,988,000
794,333,977
16,993,130
973,315,107
1 04 0200 1 05 18 0013
Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan
Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
97,156,000
1,119,522,004
0
1,216,678,004
1 04 0200 1 05 18 0014
Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin
Tanah/Bangunan Aset Pemkot
0
236,086,200
0
236,086,200
Jumlah Program Program Penataan Ruang
814,710,000
4,117,068,142
1,828,079,610
6,759,857,752
Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
814,710,000
4,117,068,142
1,828,079,610
6,759,857,752
1 05 0100
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang
1 05 0100 1 05 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 05 0100 1 05 01 0001
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 05 0100 1 05 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 05 0100 1 05 02 0001
Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas
Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
1 05 0100 1 05 02 0002
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,482,619,878
5,208,149,233
41,305,550
6,732,074,661
1,482,619,878
5,208,149,233
41,305,550
6,732,074,661
443,745,000
5,188,387,405
148,144,032,436
153,776,164,841
0
1,573,331,213
210,972,161
1,784,303,374
443,745,000
6,761,718,618
148,355,004,597
155,560,468,215
1 05 0100 1 05 18
Program Penataan Ruang
1 05 0100 1 05 18 0002
Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
297,082,000
258,592,963
811,308,850
1,366,983,813
1 05 0100 1 05 18 0006
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
471,600,000
3,464,315,699
198,000,000
4,133,915,699
1 05 0100 1 05 18 0007
Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana
Ruang Kota
328,860,000
536,497,716
0
865,357,716
1 05 0100 1 05 18 0008
Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi
(IUJK)
36,693,000
87,016,700
0
123,709,700
1 05 0100 1 05 18 0010
Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis
GIS
205,155,000
10,811,697,859
485,337,899
11,502,190,758
1 05 0100 1 05 18 0011
Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan
451,496,000
793,109,785
0
1,244,605,785
1 05 0100 1 05 18 0012
Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata
Bangunan
417,152,000
702,866,029
0
1,120,018,029
1 05 0100 1 05 18 0016
Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana
Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan,
Perumahan Dan Permukiman
197,100,000
916,085,766
0
1,113,185,766
292
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1 05 0100 1 05 18 0017
Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur
Kota
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
302,880,000
1,335,010,371
252,453,960
1,890,344,331
Jumlah Program Program Penataan Ruang
2,708,018,000
18,905,192,888
1,747,100,709
23,360,311,597
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
4,634,382,878
30,875,060,739
150,143,410,856
185,652,854,473
1 06 0100
Badan Perencanaan Pembangunan
1 06 0100 1 05 18
Program Penataan Ruang
1 06 0100 1 05 18 0001
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Kota Surabaya
359,260,000
268,479,376
197,340,000
825,079,376
1 06 0100 1 05 18 0015
Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Dan Penataan Ruang
305,605,000
1,305,438,667
0
1,611,043,667
Jumlah Program Program Penataan Ruang
664,865,000
1,573,918,043
197,340,000
2,436,123,043
Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan
664,865,000
1,573,918,043
197,340,000
2,436,123,043
6,113,957,878
36,566,046,924
152,168,830,466
194,848,835,268
Jumlah Penataan Ruang
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 0100
Badan Perencanaan Pembangunan
1 06 0100 1 06 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 06 0100 1 06 01 0003
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 06 0100 1 06 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 06 0100 1 06 02 0003
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
720,426,253
1,914,919,915
0
2,635,346,168
720,426,253
1,914,919,915
0
2,635,346,168
310,248,000
478,162,208
18,728,380
807,138,588
310,248,000
478,162,208
18,728,380
807,138,588
1 06 0100 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 0100 1 06 21 0003
Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi
Berkelanjutan
319,225,000
1,470,813,781
4,030,950
1,794,069,731
1 06 0100 1 06 21 0010
Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
198,716,000
525,435,467
0
724,151,467
1 06 0100 1 06 21 0011
Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan
1 06 0100 1 06 21 0014
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota
Surabaya
1 06 0100 1 06 21 0016
Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah
1 06 0100 1 06 21 0029
Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan
Rakyat
1 06 0100 1 06 21 0032
Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur
Pemerintahan
1 06 0100 1 06 21 0037
Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi
Unggulan Di Kota Surabaya
1 06 0100 1 06 21 0039
Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas
Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus
1 06 0100 1 06 21 0040
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
1 06 0100 1 06 21 0041
37,360,000
456,284,121
0
493,644,121
146,548,000
561,407,048
0
707,955,048
84,915,000
238,850,337
0
323,765,337
551,448,000
590,160,328
0
1,141,608,328
272,520,000
209,851,526
0
482,371,526
196,752,000
465,600,201
0
662,352,201
103,736,000
67,070,972
0
170,806,972
512,010,000
1,266,223,243
0
1,778,233,243
Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD
106,968,000
362,220,148
0
469,188,148
1 06 0100 1 06 21 0052
Penunjang Perencanaan Pencegahan/
Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi
Dan Komunikasi
101,473,976
261,838,418
0
363,312,394
1 06 0100 1 06 21 0053
Penunjang Perhubungan Dan Pematusan
116,619,077
1,634,763,854
0
1,751,382,931
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2,748,291,053
8,110,519,444
4,030,950
10,862,841,447
Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan
3,778,965,306
10,503,601,567
22,759,330
14,305,326,203
0
89,984,482
0
89,984,482
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
89,984,482
0
89,984,482
Jumlah Bagian Organisasi dan Tata Laksana
0
89,984,482
0
89,984,482
1 20 0303
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1 20 0303 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0303 1 06 21 0005
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan
1 20 0305
Bagian Bina Program
1 20 0305 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0305 1 06 21 0023
Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD
363,660,000
658,800,000
0
1,022,460,000
1 20 0305 1 06 21 0044
Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan
Perubahan APBD
164,936,000
915,895,740
0
1,080,831,740
1 20 0305 1 06 21 0049
Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan
Pembangunan
417,950,000
717,763,491
0
1,135,713,491
1 20 0305 1 06 21 0050
Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber
Daya Pemerintahan
267,260,000
1,568,352,810
0
1,835,612,810
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1,213,806,000
3,860,812,041
0
5,074,618,041
Jumlah Bagian Bina Program
1,213,806,000
3,860,812,041
0
5,074,618,041
1 20 0306
Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
1 20 0306 1 06 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 0306 1 06 01 0002
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 0306 1 06 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 20 0306 1 06 02 0002
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 0306 1 06 26
Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah
0
357,085,799
0
357,085,799
0
357,085,799
0
357,085,799
0
47,772,100
15,386,690
63,158,790
0
47,772,100
15,386,690
63,158,790
293
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1 20 0306 1 06 26 0001
Peningkatan Fungsi Pembinaan Dalam
Pengembangan BUMD
1 20 0306 1 06 26 0002
Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian
Kota Surabaya
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
308,140,000
835,699,865
6=3+4+5
0
1,143,839,865
218,088,000
352,132,317
0
570,220,317
Jumlah Program Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah
526,228,000
1,187,832,182
0
1,714,060,182
Jumlah Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
526,228,000
1,592,690,081
15,386,690
2,134,304,771
1 20 0307
Bagian Kesejahteraan Rakyat
1 20 0307 1 06 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 0307 1 06 01 0001
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 0307 1 06 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 20 0307 1 06 02 0001
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
56,246,400
298,791,615
0
355,038,015
56,246,400
298,791,615
0
355,038,015
95,319,000
55,372,240
0
150,691,240
95,319,000
55,372,240
0
150,691,240
1 20 0307 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0307 1 06 21 0017
Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Sosial Dan
Pemberdayaan Keluarga
124,891,200
679,828,981
0
804,720,181
1 20 0307 1 06 21 0048
Evaluasi Program Bidang Pendidikan
162,185,000
304,236,448
0
466,421,448
1 20 0307 1 06 21 0051
Evaluasi Program Bidang Kesehatan
115,214,400
247,738,200
0
362,952,600
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
402,290,600
1,231,803,629
0
1,634,094,229
Jumlah Bagian Kesejahteraan Rakyat
553,856,000
1,585,967,484
0
2,139,823,484
1 20 0700
Inspektorat
1 20 0700 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0700 1 06 21 0008
Evaluasi LAKIP SKPD
10,800,000
28,325,440
0
39,125,440
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10,800,000
28,325,440
0
39,125,440
Jumlah Inspektorat
10,800,000
28,325,440
0
39,125,440
0
6,737,980
0
6,737,980
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6,737,980
0
6,737,980
Jumlah Kecamatan Genteng
0
6,737,980
0
6,737,980
1 20 0901
Kecamatan Genteng
1 20 0901 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0901 1 06 21 0035
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0902
Kecamatan Simokerto
1 20 0902 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0902 1 06 21 0001
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
3,342,500
0
3,342,500
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
3,342,500
0
3,342,500
Jumlah Kecamatan Simokerto
0
3,342,500
0
3,342,500
0
6,206,150
0
6,206,150
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6,206,150
0
6,206,150
Jumlah Kecamatan Tegalsari
0
6,206,150
0
6,206,150
1 20 0903
Kecamatan Tegalsari
1 20 0903 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0903 1 06 21 0046
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0904
Kecamatan Bubutan
1 20 0904 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0904 1 06 21 0036
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
6,693,300
0
6,693,300
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6,693,300
0
6,693,300
Jumlah Kecamatan Bubutan
0
6,693,300
0
6,693,300
0
5,406,680
0
5,406,680
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
5,406,680
0
5,406,680
Jumlah Kecamatan Kenjeran
0
5,406,680
0
5,406,680
1 20 0905
Kecamatan Kenjeran
1 20 0905 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0905 1 06 21 0043
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0906
Kecamatan Pabean Cantian
1 20 0906 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0906 1 06 21 0020
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
7,813,100
0
7,813,100
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
7,813,100
0
7,813,100
Jumlah Kecamatan Pabean Cantian
0
7,813,100
0
7,813,100
0
8,932,600
0
8,932,600
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
8,932,600
0
8,932,600
Jumlah Kecamatan Semampir
0
8,932,600
0
8,932,600
1 20 0907
Kecamatan Semampir
1 20 0907 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0907 1 06 21 0028
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
294
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1 20 0908
Kecamatan Krembangan
1 20 0908 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0908 1 06 21 0038
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
0
7,058,660
0
7,058,660
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
7,058,660
0
7,058,660
Jumlah Kecamatan Krembangan
0
7,058,660
0
7,058,660
1 20 0909
Kecamatan Tambaksari
1 20 0909 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0909 1 06 21 0012
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
7,607,080
0
7,607,080
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
7,607,080
0
7,607,080
Jumlah Kecamatan Tambaksari
0
7,607,080
0
7,607,080
0
7,499,630
0
7,499,630
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
7,499,630
0
7,499,630
Jumlah Kecamatan Gubeng
0
7,499,630
0
7,499,630
1 20 0910
Kecamatan Gubeng
1 20 0910 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0910 1 06 21 0027
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0911
Kecamatan Rungkut
1 20 0911 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0911 1 06 21 0004
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
10,663,230
0
10,663,230
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
10,663,230
0
10,663,230
Jumlah Kecamatan Rungkut
0
10,663,230
0
10,663,230
0
5,911,580
0
5,911,580
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
5,911,580
0
5,911,580
Jumlah Kecamatan Gunung Anyar
0
5,911,580
0
5,911,580
1 20 0912
Kecamatan Gunung Anyar
1 20 0912 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0912 1 06 21 0015
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0913
Kecamatan Tenggilis Mejoyo
1 20 0913 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0913 1 06 21 0047
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
6,568,580
0
6,568,580
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6,568,580
0
6,568,580
Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo
0
6,568,580
0
6,568,580
0
4,926,140
0
4,926,140
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4,926,140
0
4,926,140
Jumlah Kecamatan Sukolilo
0
4,926,140
0
4,926,140
1 20 0914
Kecamatan Sukolilo
1 20 0914 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0914 1 06 21 0006
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0915
Kecamatan Mulyorejo
1 20 0915 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0915 1 06 21 0045
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
6,542,420
0
6,542,420
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6,542,420
0
6,542,420
Jumlah Kecamatan Mulyorejo
0
6,542,420
0
6,542,420
0
6,669,130
0
6,669,130
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6,669,130
0
6,669,130
Jumlah Kecamatan Wonokromo
0
6,669,130
0
6,669,130
1 20 0916
Kecamatan Wonokromo
1 20 0916 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0916 1 06 21 0013
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0917
Kecamatan Karang Pilang
1 20 0917 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0917 1 06 21 0030
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
4,144,450
0
4,144,450
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4,144,450
0
4,144,450
Jumlah Kecamatan Karang Pilang
0
4,144,450
0
4,144,450
0
4,304,420
0
4,304,420
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4,304,420
0
4,304,420
Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis
0
4,304,420
0
4,304,420
0
4,558,800
0
4,558,800
1 20 0918
Kecamatan Dukuh Pakis
1 20 0918 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0918 1 06 21 0009
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0919
Kecamatan Gayungan
1 20 0919 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0919 1 06 21 0022
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
295
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
JENIS BELANJA
PEGAWAI
3
JUMLAH
BARANG DAN
JASA
MODAL
4
5
6=3+4+5
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4,558,800
0
4,558,800
Jumlah Kecamatan Gayungan
0
4,558,800
0
4,558,800
0
4,329,130
0
4,329,130
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4,329,130
0
4,329,130
Jumlah Kecamatan Jambangan
0
4,329,130
0
4,329,130
1 20 0920
Kecamatan Jambangan
1 20 0920 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0920 1 06 21 0025
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0921
Kecamatan Wonocolo
1 20 0921 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0921 1 06 21 0021
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
6,082,000
0
6,082,000
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6,082,000
0
6,082,000
Jumlah Kecamatan Wonocolo
0
6,082,000
0
6,082,000
0
7,865,600
0
7,865,600
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
7,865,600
0
7,865,600
Jumlah Kecamatan Sawahan
0
7,865,600
0
7,865,600
1 20 0922
Kecamatan Sawahan
1 20 0922 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0922 1 06 21 0033
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0923
Kecamatan Wiyung
1 20 0923 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0923 1 06 21 0031
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
5,552,000
0
5,552,000
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
5,552,000
0
5,552,000
Jumlah Kecamatan Wiyung
0
5,552,000
0
5,552,000
0
9,643,400
0
9,643,400
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
9,643,400
0
9,643,400
Jumlah Kecamatan Tandes
0
9,643,400
0
9,643,400
1 20 0924
Kecamatan Tandes
1 20 0924 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0924 1 06 21 0026
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0925
Kecamatan Asem Rowo
1 20 0925 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0925 1 06 21 0019
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
5,310,145
0
5,310,145
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
5,310,145
0
5,310,145
Jumlah Kecamatan Asem Rowo
0
5,310,145
0
5,310,145
0
6,623,040
0
6,623,040
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6,623,040
0
6,623,040
Jumlah Kecamatan Sukomanunggal
0
6,623,040
0
6,623,040
1 20 0926
Kecamatan Sukomanunggal
1 20 0926 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0926 1 06 21 0002
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0927
Kecamatan Benowo
1 20 0927 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0927 1 06 21 0007
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
5,132,780
0
5,132,780
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
5,132,780
0
5,132,780
Jumlah Kecamatan Benowo
0
5,132,780
0
5,132,780
0
7,808,180
0
7,808,180
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
7,808,180
0
7,808,180
Jumlah Kecamatan Lakarsantri
0
7,808,180
0
7,808,180
1 20 0928
Kecamatan Lakarsantri
1 20 0928 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0928 1 06 21 0034
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0929
Kecamatan Sambikerep
1 20 0929 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0929 1 06 21 0042
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
5,354,760
0
5,354,760
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
5,354,760
0
5,354,760
Jumlah Kecamatan Sambikerep
0
5,354,760
0
5,354,760
0
6,225,130
0
6,225,130
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6,225,130
0
6,225,130
Jumlah Kecamatan Pakal
0
6,225,130
0
6,225,130
1 20 0930
Kecamatan Pakal
1 20 0930 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0930 1 06 21 0018
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0931
Kecamatan Bulak
296
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1 20 0931 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0931 1 06 21 0024
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
0
3,947,250
0
3,947,250
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
3,947,250
0
3,947,250
Jumlah Kecamatan Bulak
0
3,947,250
0
3,947,250
6,083,655,306
17,856,840,940
38,146,020
23,978,642,266
Jumlah Perencanaan Pembangunan
1 07
Perhubungan
1 07 0100
Dinas Perhubungan
1 07 0100 1 07 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 0100 1 07 01 0001
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 0100 1 07 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 07 0100 1 07 02 0001
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,389,253,542
8,791,506,036
2,542,760
10,183,302,338
1,389,253,542
8,791,506,036
2,542,760
10,183,302,338
1,148,819,000
4,319,738,875
1,564,547,028
7,033,104,903
1,148,819,000
4,319,738,875
1,564,547,028
7,033,104,903
1 07 0100 1 07 21
Program Pengembangan Sistem Transportasi
1 07 0100 1 07 21 0001
Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum
312,000,000
712,771,069
0
1,024,771,069
1 07 0100 1 07 21 0002
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
899,805,000
33,763,186,434
0
34,662,991,434
1 07 0100 1 07 21 0003
Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi
6,200,000
996,329,447
33,109,350,662
34,111,880,109
1 07 0100 1 07 21 0004
Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan
271,930,000
1,696,968,057
3,943,067,138
5,911,965,195
1 07 0100 1 07 21 0005
Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi
208,958,000
1,928,724,394
12,664,694,334
14,802,376,728
1 07 0100 1 07 21 0006
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi
363,312,000
4,127,007,502
6,465,261,027
10,955,580,529
1 07 0100 1 07 21 0007
Pengadaan Perlengkapan Jalan
75,350,000
418,014,300
27,529,256,882
28,022,621,182
1 07 0100 1 07 21 0008
Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas
296,796,000
647,359,680
0
944,155,680
1 07 0100 1 07 21 0009
Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
787,000,000
4,350,079,558
664,851,235
5,801,930,793
1 07 0100 1 07 21 0010
Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir,
Terminal Dan LLAJ
1 07 0100 1 07 21 0011
Pengelolaan Terminal Angkutan Umum
1 07 0100 1 07 21 0012
1 07 0100 1 07 21 0013
1 07 0100 1 07 21 0014
Operasional Bis Sekolah
1 07 0100 1 07 21 0015
Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi)
862,472,000
3,961,415,513
46,966,480
4,870,853,993
6,286,748,000
8,751,483,146
30,404,880
15,068,636,026
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
331,560,000
16,768,319,109
2,298,681,000
19,398,560,109
Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas
315,238,000
1,493,323,220
0
1,808,561,220
0
287,987,363
0
287,987,363
10,800,000
14,421,341
2,751,118,659
2,776,340,000
Jumlah Program Program Pengembangan Sistem Transportasi
11,028,169,000
79,917,390,133
89,503,652,297
180,449,211,430
Jumlah Dinas Perhubungan
13,566,241,542
93,028,635,044
91,070,742,085
197,665,618,671
Jumlah Perhubungan
13,566,241,542
93,028,635,044
91,070,742,085
197,665,618,671
1 08
Lingkungan Hidup
1 07 0100
Dinas Perhubungan
1 07 0100 1 08 16
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1 07 0100 1 08 1
LAMPIRAN IV
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:5
TANGGAL
: 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
1
Urusan Wajib
1 01
Pendidikan
1 01 0100
Dinas Pendidikan
1 01 0100 1 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 01 0100 1 01 01 0001
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 01 0100 1 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 01 0100 1 01 02 0001
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 01 0100 1 01 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 0100 1 01 15 0001
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 0100 1 01 15 0002
Peningkatan Mutu Pendidik PAUD
1 01 0100 1 01 15 0003
Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim
1 01 0100 1 01 15 0004
Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD
1 01 0100 1 01 15 0005
Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan
PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK)
Non Fisik
Jumlah Program Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 0100 1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1 01 0100 1 01 16 0002
Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS
1 01 0100 1 01 16 0003
Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar
DIKDAS
1 01 0100 1 01 16 0004
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
2,121,601,500
6,643,851,593
25,889,380
8,791,342,473
2,121,601,500
6,643,851,593
25,889,380
8,791,342,473
313,336,000
2,103,401,753
1,338,986,707
3,755,724,460
313,336,000
2,103,401,753
1,338,986,707
3,755,724,460
1,319,180,870
79,601,880
0
1,398,782,750
18,250,000
38,533,051,100
0
38,551,301,100
0
367,631,000
0
367,631,000
3,350,000
637,334,500
0
640,684,500
0
31,348,000,000
0
31,348,000,000
1,340,780,870
70,965,618,480
0
72,306,399,350
2,562,805,080
0
2,562,805,080
0
13,563,000
2,259,075,548
0
2,272,638,548
Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan
Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar
92,749,654,567
222,676,161,737
0
315,425,816,304
1 01 0100 1 01 16 0005
Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar
1,435,928,000
43,345,859,465
0
44,781,787,465
1 01 0100 1 01 16 0006
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan
Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS
567,016,000
22,769,442,281
144,663,750
23,481,122,031
1 01 0100 1 01 16 0007
Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS
29,600,000
1,193,098,720
37,350,868,940
38,573,567,660
1 01 0100 1 01 16 0008
Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa
DIKDAS
4,250,000
2,665,405,060
0
2,669,655,060
94,800,011,567
297,471,847,891
37,495,532,690
429,767,392,148
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
1 01 0100 1 01 17
Program Pendidikan Menengah
1 01 0100 1 01 17 0001
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK
0
3,550,787,500
0
3,550,787,500
1 01 0100 1 01 17 0002
Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan
Menengah
0
13,445,047,996
0
13,445,047,996
1 01 0100 1 01 17 0003
Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan
Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah
27,832,544,964
177,310,280,695
0
205,142,825,659
1 01 0100 1 01 17 0005
Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan
Menengah
1,700,000
1,025,652,608
0
1,027,352,608
1 01 0100 1 01 17 0006
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus,
Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni
DIKMEN
0
1,865,784,712
0
1,865,784,712
1 01 0100 1 01 17 0007
Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN
3,800,000
22,853,577
2,445,355,000
2,472,008,577
1 01 0100 1 01 17 0008
Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa
DIKMEN
0
1,398,030,000
0
1,398,030,000
1 01 0100 1 01 17 0009
Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN
0
765,855,460
11,605,000
777,460,460
1 01 0100 1 01 17 0010
Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar
DIKMEN
491,000,000
1,312,882,500
0
1,803,882,500
28,329,044,964
200,697,175,048
2,456,960,000
231,483,180,012
Jumlah Program Program Pendidikan Menengah
1 01 0100 1 01 18
Program Pendidikan Non Formal
1 01 0100 1 01 18 0001
Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan
0
2,082,849,740
0
2,082,849,740
1 01 0100 1 01 18 0002
Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta
Pendidikan Masyarakat
0
37,554,491,580
0
37,554,491,580
0
39,637,341,320
0
39,637,341,320
4,110,000
2,850,297,900
0
2,854,407,900
Jumlah Program Program Pendidikan Non Formal
1 01 0100 1 01 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
1 01 0100 1 01 20 0001
Peningkatan Mutu Guru Swasta
SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
1 01 0100 1 01 20 0002
Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik
1 01 0100 1 01 20 0003
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Jumlah Program Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1 01 0100 1 01 23
Program Peningkatan Prestasi Non Akademik
539,178,000
1,513,390,600
0
2,052,568,600
81,006,838,002
12,840,380,040
0
93,847,218,042
81,550,126,002
17,204,068,540
0
98,754,194,542
288
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
1 01 0100 1 01 23 0001
Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa
PLS
Jumlah Program Program Peningkatan Prestasi Non Akademik
Jumlah Dinas Pendidikan
1 05 0100
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang
1 05 0100 1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1 05 0100 1 01 16 0001
Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
1 05 0100 1 01 17
Program Pendidikan Menengah
1 05 0100 1 01 17 0004
Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung
Pendidikan Menengah
Jumlah Program Program Pendidikan Menengah
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Jumlah Pendidikan
1 02
Kesehatan
1 02 0100
Dinas Kesehatan
1 02 0100 1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0100 1 02 01 0001
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0100 1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 02 0100 1 02 02 0003
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 0100 1 02 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0100 1 02 15 0003
Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
JENIS BELANJA
PEGAWAI
3
0
JUMLAH
BARANG DAN
JASA
MODAL
4
5
4,849,478,600
6=3+4+5
0
4,849,478,600
0
4,849,478,600
0
4,849,478,600
208,454,900,903
639,572,783,225
41,317,368,777
889,345,052,905
680,925,000
1,912,543,688
206,148,073,729
208,741,542,417
680,925,000
1,912,543,688
206,148,073,729
208,741,542,417
0
0
34,337,906,001
34,337,906,001
0
0
34,337,906,001
34,337,906,001
680,925,000
1,912,543,688
240,485,979,730
243,079,448,418
209,135,825,903
641,485,326,913
281,803,348,507
1,132,424,501,323
22,184,005,188
75,010,364,739
0
97,194,369,927
22,184,005,188
75,010,364,739
0
97,194,369,927
6,900,000
6,975,836,781
5,875,039,004
12,857,775,785
6,900,000
6,975,836,781
5,875,039,004
12,857,775,785
24,000,000
40,971,403,285
0
40,995,403,285
24,000,000
40,971,403,285
0
40,995,403,285
0
2,010,174,650
0
2,010,174,650
1 02 0100 1 02 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 0100 1 02 16 0001
Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
1 02 0100 1 02 16 0002
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
101,650,000
24,534,720,055
0
24,636,370,055
1 02 0100 1 02 16 0003
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
110,400,000
11,444,602,915
217,140,000
11,772,142,915
1 02 0100 1 02 16 0004
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
0
3,821,947,387
182,325,000
4,004,272,387
1 02 0100 1 02 16 0005
Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan
0
253,179,291
0
253,179,291
1 02 0100 1 02 16 0006
Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
3,900,000
3,026,210,000
0
3,030,110,000
1 02 0100 1 02 16 0007
DAK Bantuan Operasional Kesehatan
0
16,430,930,000
0
16,430,930,000
1 02 0100 1 02 16 0008
DAK Jampersal
0
12,932,711,680
0
12,932,711,680
215,950,000
74,454,475,978
399,465,000
75,069,890,978
Jumlah Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 0100 1 02 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 0100 1 02 20 0001
Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Jumlah Program Program Perbaikan Gizi Masyarakat
11,700,000
10,201,160,510
0
10,212,860,510
11,700,000
10,201,160,510
0
10,212,860,510
1 02 0100 1 02 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 0100 1 02 23 0001
Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
0
4,364,504,869
0
4,364,504,869
1 02 0100 1 02 23 0003
Akreditasi Puskesmas
0
1,497,592,080
0
1,497,592,080
1 02 0100 1 02 23 0005
Pelayanan Kesehatan Rujukan
98,000,000
319,903,880
0
417,903,880
1 02 0100 1 02 23 0006
Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan
144,000,000
114,502,400
0
258,502,400
1 02 0100 1 02 23 0009
Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan
390,000,000
691,475,620
0
1,081,475,620
632,000,000
6,987,978,849
0
7,619,978,849
Jumlah Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 0100 1 02 24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
1 02 0100 1 02 24 0001
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Program Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
19,605,103,557
142,089,322,245
0
161,694,425,802
19,605,103,557
142,089,322,245
0
161,694,425,802
1 02 0100 1 02 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan
Jaringannya
1 02 0100 1 02 25 0002
Operasional Pelayanan Kesehatan
0
11,059,192,849
0
11,059,192,849
1 02 0100 1 02 25 0003
Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan
Puskesmas
0
204,770,547
3,934,304,999
4,139,075,546
1 02 0100 1 02 25 0004
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
144,000,000
164,438,431
0
308,438,431
144,000,000
11,428,401,827
3,934,304,999
15,506,706,826
1 02 0100 1 02 32
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
1 02 0100 1 02 32 0001
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
0
1,892,165,540
0
1,892,165,540
1 02 0100 1 02 32 0002
Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak
0
28,347,466,057
155,650,000
28,503,116,057
Jumlah Program Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Jumlah Dinas Kesehatan
0
30,239,631,597
155,650,000
30,395,281,597
42,823,658,745
398,358,575,811
10,364,459,003
451,546,693,559
289
KODE
1
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
1 02 0200
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad
Soewandhie
1 02 0200 1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0200 1 02 01 0002
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0200 1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 02 0200 1 02 02 0001
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 0200 1 02 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0200 1 02 15 0001
Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
187,657,460
44,905,787,378
0
45,093,444,838
187,657,460
44,905,787,378
0
45,093,444,838
7,350,000
5,872,143,300
2,960,781,200
8,840,274,500
7,350,000
5,872,143,300
2,960,781,200
8,840,274,500
0
55,559,516,522
0
55,559,516,522
0
55,559,516,522
0
55,559,516,522
5,740,879,162
1 02 0200 1 02 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 0200 1 02 23 0007
Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit
0
5,734,024,402
6,854,760
1 02 0200 1 02 23 0008
Pelayanan Medik Rumah Sakit
0
450,948,020
0
450,948,020
1 02 0200 1 02 23 0010
Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
27,834,944,850
21,725,655,003
0
49,560,599,853
1 02 0200 1 02 23 0011
Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit
Jumlah Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
3,275,000
1,142,066,417
210,604,095
1,355,945,512
27,838,219,850
29,052,693,842
217,458,855
57,108,372,547
1 02 0200 1 02 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
1 02 0200 1 02 26 0002
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan
Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi
Penderita Asap Rokok
0
1,123,856
12,452,198,894
12,453,322,750
1 02 0200 1 02 26 0003
Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari
Pajak Rokok
0
1,300,427
20,776,639,423
20,777,939,850
1 02 0200 1 02 26 0004
Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari
DAK Kesehatan
0
2,809,950
3,596,770,050
3,599,580,000
1 02 0200 1 02 26 0008
Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
4,900,000
2,589,876,600
110,123,400
2,704,900,000
4,900,000
2,595,110,833
36,935,731,767
39,535,742,600
28,038,127,310
137,985,251,875
40,113,971,822
206,137,351,007
Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
1 02 0300
Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma
Husada
1 02 0300 1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0300 1 02 01 0003
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0300 1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 02 0300 1 02 02 0002
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 0300 1 02 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0300 1 02 15 0002
Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
9,671,022,335
25,708,746,532
0
35,379,768,867
9,671,022,335
25,708,746,532
0
35,379,768,867
12,300,000
3,644,981,521
1,944,743,450
5,602,024,971
12,300,000
3,644,981,521
1,944,743,450
5,602,024,971
15,700,000
23,643,595,771
0
23,659,295,771
15,700,000
23,643,595,771
0
23,659,295,771
1 02 0300 1 02 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 0300 1 02 23 0002
Pelayanan Medik Rumah Sakit
12,264,000
1,206,681,365
0
1,218,945,365
1 02 0300 1 02 23 0004
Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit
0
3,339,760,000
0
3,339,760,000
1 02 0300 1 02 23 0012
Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit
0
997,907,831
0
997,907,831
1 02 0300 1 02 23 0013
Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1,050,000
434,137,480
194,100,500
629,287,980
13,314,000
5,978,486,676
194,100,500
6,185,901,176
1 02 0300 1 02 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
1 02 0300 1 02 26 0001
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan
Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi
Penderita Asap Rokok
15,600,000
0
14,168,851,250
14,184,451,250
1 02 0300 1 02 26 0006
Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari
Pajak Rokok
11,700,000
0
4,630,391,456
4,642,091,456
1 02 0300 1 02 26 0009
Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan
Rumah Sakit
8,925,000
3,512,335,893
0
3,521,260,893
36,225,000
3,512,335,893
18,799,242,706
22,347,803,599
9,748,561,335
62,488,146,393
20,938,086,656
93,174,794,384
0
20,674,500
21,979,336,410
22,000,010,910
0
20,674,500
21,979,336,410
22,000,010,910
Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
1 05 0100
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang
1 05 0100 1 02 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan
Jaringannya
1 05 0100 1 02 25 0001
Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
1 05 0100 1 02 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
290
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
1 05 0100 1 02 26 0007
Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan
RSUD
Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Jumlah Kesehatan
1 03
Pekerjaan Umum
1 03 0100
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan
1 03 0100 1 03 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 0100 1 03 01 0001
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 0100 1 03 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 03 0100 1 03 02 0001
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JENIS BELANJA
JUMLAH
BARANG DAN
JASA
PEGAWAI
3
MODAL
4
5
6=3+4+5
0
36,400,000
31,745,980,000
31,782,380,000
0
36,400,000
31,745,980,000
31,782,380,000
0
57,074,500
53,725,316,410
53,782,390,910
80,610,347,390
598,889,048,579
125,141,833,891
804,641,229,860
1,084,538,864
29,065,368,188
141,133,080
30,291,040,132
1,084,538,864
29,065,368,188
141,133,080
30,291,040,132
371,637,000
2,071,739,496
4,643,212,936
7,086,589,432
371,637,000
2,071,739,496
4,643,212,936
7,086,589,432
0
35,868,246,055
150,296,850
36,018,542,905
1 03 0100 1 03 28
Program Pengendalian Banjir
1 03 0100 1 03 28 0001
Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan
Boezem
1 03 0100 1 03 28 0002
Perencanaan Pematusan Kota
339,148,000
1,780,547,043
6,377,519,800
8,497,214,843
1 03 0100 1 03 28 0003
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Goronggorong
379,212,000
880,809,727
12,259,405,453
13,519,427,180
1 03 0100 1 03 28 0004
Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 0100 1 03 28 0005
Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana
Prasarana Pematusan
Jumlah Program Program Pengendalian Banjir
20,400,000
23,987,789,193
35,607,000
24,043,796,193
4,673,179,714
15,134,912,451
448,446,996,445
468,255,088,610
5,411,939,714
77,652,304,469
467,269,825,548
550,334,069,731
1 03 0100 1 03 31
Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan
dan Jembatan
1 03 0100 1 03 31 0001
Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan
Dan Jembatan
541,740,000
1,700,495,188
7,234,434,646
9,476,669,834
1 03 0100 1 03 31 0002
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan
391,808,000
1,324,238,287
13,857,916,000
15,573,962,287
1 03 0100 1 03 31 0003
Koordinasi Jaringan Utilitas
144,000,000
200,964,120
0
344,964,120
1 03 0100 1 03 31 0004
Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
17,000,000
12,099,266,978
40,733,327,767
52,849,594,745
1 03 0100 1 03 31 0005
Pembangunan Kelengkapan Jalan
0
100,888,730
79,058,672,634
79,159,561,364
1 03 0100 1 03 31 0006
Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat
Angkut
457,950,000
16,182,602,072
124,624,500
16,765,176,572
1 03 0100 1 03 31 0007
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan
Kelengkapannya
896,258,000
29,704,026,067
24,438,533,586
55,038,817,653
1 03 0100 1 03 31 0008
Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
(DAK IPD)
Jumlah Program Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1 03 0100 1 03 32
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih
Perkotaan
1 03 0100 1 03 32 0001
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan
Jaringan Air Bersih
1 03 0100 1 03 32 0002
Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK
Air Minum)
0
0
31,035,876,024
31,035,876,024
2,448,756,000
61,312,481,442
196,483,385,157
260,244,622,599
0
0
101,791,800
101,791,800
0
6,795,800
5,994,313,800
6,001,109,600
0
6,795,800
6,096,105,600
6,102,901,400
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
9,316,871,578
170,108,689,395
674,633,662,321
854,059,223,294
Jumlah Pekerjaan Umum
9,316,871,578
170,108,689,395
674,633,662,321
854,059,223,294
Jumlah Program Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
1 04
Perumahan Rakyat
1 03 0100
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan
1 03 0100 1 04 22
Program Perumahan dan Permukiman
1 03 0100 1 04 22 0001
Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
Permukiman
544,532,000
7,794,380
284,413,617,883
284,965,944,263
Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman
544,532,000
7,794,380
284,413,617,883
284,965,944,263
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
544,532,000
7,794,380
284,413,617,883
284,965,944,263
1 04 0100
Dinas Kebakaran
1 04 0100 1 04 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 0100 1 04 01 0001
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 0100 1 04 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 04 0100 1 04 02 0001
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
855,173,320
19,216,619,704
0
20,071,793,024
855,173,320
19,216,619,704
0
20,071,793,024
207,860,000
1,398,513,342
851,020,270
2,457,393,612
207,860,000
1,398,513,342
851,020,270
2,457,393,612
1 04 0100 1 04 23
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran
1 04 0100 1 04 23 0001
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
134,440,000
4,239,403,234
0
4,373,843,234
1 04 0100 1 04 23 0002
Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
113,804,000
1,086,862,020
32,608,400
1,233,274,420
1 04 0100 1 04 23 0004
Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan
Kebakaran
1 04 0100 1 04 23 0005
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 0100 1 04 23 0006
Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem
Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan
207,068,000
2,631,808,013
593,852,600
3,432,728,613
4,861,300,000
885,813,940
0
5,747,113,940
473,580,000
43,138,720
0
516,718,720
291
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1 04 0100 1 04 23 0007
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan
Bahaya Kebakaran
JENIS BELANJA
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
3
4
JUMLAH
MODAL
5
6=3+4+5
368,785,000
9,246,914,040
10,754,993,658
20,370,692,698
Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
6,158,977,000
18,133,939,967
11,381,454,658
35,674,371,625
Jumlah Dinas Kebakaran
7,222,010,320
38,749,073,013
12,232,474,928
58,203,558,261
1 04 0200
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1 04 0200 1 04 22
Program Perumahan dan Permukiman
1 04 0200 1 04 22 0004
Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun
Sederhana Sewa
577,900,000
13,024,498,578
3,850,669,572
17,453,068,150
Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman
577,900,000
13,024,498,578
3,850,669,572
17,453,068,150
Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
577,900,000
13,024,498,578
3,850,669,572
17,453,068,150
331,440,000
18,204,296,175
12,989,693,610
31,525,429,785
0
5,007,207,380
0
5,007,207,380
331,440,000
23,211,503,555
12,989,693,610
36,532,637,165
0
0
5,740,752,565
5,740,752,565
1 05 0100
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang
1 05 0100 1 04 22
Program Perumahan dan Permukiman
1 05 0100 1 04 22 0003
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar
Permukiman
1 05 0100 1 04 22 0005
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK
Bidang Sanitasi)
Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman
1 05 0100 1 04 23
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran
1 05 0100 1 04 23 0003
Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam
Kebakaran
Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
0
0
5,740,752,565
5,740,752,565
331,440,000
23,211,503,555
18,730,446,175
42,273,389,730
140,843,084,749
1 08 0200
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 08 0200 1 04 21
Program Utilitas Perkotaan
1 08 0200 1 04 21 0001
Pengadaan Dan Pembayaran Rekening Penerangan
Jalan Umum
980,440,000
139,608,637,369
254,007,380
1 08 0200 1 04 21 0002
Pemasangan Penerangan Jalan Umum
673,657,000
5,619,217,167
46,715,786,824
53,008,660,991
1,654,097,000
145,227,854,536
46,969,794,204
193,851,745,740
2,086,167,000
17,479,472,735
1,186,407,902
20,752,047,637
Jumlah Program Program Utilitas Perkotaan
1 08 0200 1 04 22
Program Perumahan dan Permukiman
1 08 0200 1 04 22 0002
Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Makam
Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman
2,086,167,000
17,479,472,735
1,186,407,902
20,752,047,637
Jumlah Dinas Kebersihan dan Pertamanan
3,740,264,000
162,707,327,271
48,156,202,106
214,603,793,377
12,416,146,320
237,700,196,797
367,383,410,664
617,499,753,781
Jumlah Perumahan Rakyat
1 05
Penataan Ruang
1 04 0200
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1 04 0200 1 05 18
Program Penataan Ruang
1 04 0200 1 05 18 0003
Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah
Kota Surabaya
204,528,000
706,331,018
0
910,859,018
1 04 0200 1 05 18 0004
Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya
137,680,000
754,202,950
0
891,882,950
1 04 0200 1 05 18 0005
Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya
213,358,000
506,591,993
1,811,086,480
2,531,036,473
1 04 0200 1 05 18 0009
Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD
161,988,000
794,333,977
16,993,130
973,315,107
1 04 0200 1 05 18 0013
Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan
Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
97,156,000
1,119,522,004
0
1,216,678,004
1 04 0200 1 05 18 0014
Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin
Tanah/Bangunan Aset Pemkot
0
236,086,200
0
236,086,200
Jumlah Program Program Penataan Ruang
814,710,000
4,117,068,142
1,828,079,610
6,759,857,752
Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
814,710,000
4,117,068,142
1,828,079,610
6,759,857,752
1 05 0100
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang
1 05 0100 1 05 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 05 0100 1 05 01 0001
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 05 0100 1 05 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 05 0100 1 05 02 0001
Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas
Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
1 05 0100 1 05 02 0002
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,482,619,878
5,208,149,233
41,305,550
6,732,074,661
1,482,619,878
5,208,149,233
41,305,550
6,732,074,661
443,745,000
5,188,387,405
148,144,032,436
153,776,164,841
0
1,573,331,213
210,972,161
1,784,303,374
443,745,000
6,761,718,618
148,355,004,597
155,560,468,215
1 05 0100 1 05 18
Program Penataan Ruang
1 05 0100 1 05 18 0002
Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
297,082,000
258,592,963
811,308,850
1,366,983,813
1 05 0100 1 05 18 0006
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
471,600,000
3,464,315,699
198,000,000
4,133,915,699
1 05 0100 1 05 18 0007
Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana
Ruang Kota
328,860,000
536,497,716
0
865,357,716
1 05 0100 1 05 18 0008
Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi
(IUJK)
36,693,000
87,016,700
0
123,709,700
1 05 0100 1 05 18 0010
Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis
GIS
205,155,000
10,811,697,859
485,337,899
11,502,190,758
1 05 0100 1 05 18 0011
Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan
451,496,000
793,109,785
0
1,244,605,785
1 05 0100 1 05 18 0012
Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata
Bangunan
417,152,000
702,866,029
0
1,120,018,029
1 05 0100 1 05 18 0016
Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana
Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan,
Perumahan Dan Permukiman
197,100,000
916,085,766
0
1,113,185,766
292
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1 05 0100 1 05 18 0017
Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur
Kota
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
302,880,000
1,335,010,371
252,453,960
1,890,344,331
Jumlah Program Program Penataan Ruang
2,708,018,000
18,905,192,888
1,747,100,709
23,360,311,597
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
4,634,382,878
30,875,060,739
150,143,410,856
185,652,854,473
1 06 0100
Badan Perencanaan Pembangunan
1 06 0100 1 05 18
Program Penataan Ruang
1 06 0100 1 05 18 0001
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Kota Surabaya
359,260,000
268,479,376
197,340,000
825,079,376
1 06 0100 1 05 18 0015
Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Dan Penataan Ruang
305,605,000
1,305,438,667
0
1,611,043,667
Jumlah Program Program Penataan Ruang
664,865,000
1,573,918,043
197,340,000
2,436,123,043
Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan
664,865,000
1,573,918,043
197,340,000
2,436,123,043
6,113,957,878
36,566,046,924
152,168,830,466
194,848,835,268
Jumlah Penataan Ruang
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 0100
Badan Perencanaan Pembangunan
1 06 0100 1 06 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 06 0100 1 06 01 0003
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 06 0100 1 06 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 06 0100 1 06 02 0003
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
720,426,253
1,914,919,915
0
2,635,346,168
720,426,253
1,914,919,915
0
2,635,346,168
310,248,000
478,162,208
18,728,380
807,138,588
310,248,000
478,162,208
18,728,380
807,138,588
1 06 0100 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 0100 1 06 21 0003
Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi
Berkelanjutan
319,225,000
1,470,813,781
4,030,950
1,794,069,731
1 06 0100 1 06 21 0010
Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
198,716,000
525,435,467
0
724,151,467
1 06 0100 1 06 21 0011
Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan
1 06 0100 1 06 21 0014
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota
Surabaya
1 06 0100 1 06 21 0016
Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah
1 06 0100 1 06 21 0029
Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan
Rakyat
1 06 0100 1 06 21 0032
Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur
Pemerintahan
1 06 0100 1 06 21 0037
Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi
Unggulan Di Kota Surabaya
1 06 0100 1 06 21 0039
Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas
Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus
1 06 0100 1 06 21 0040
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
1 06 0100 1 06 21 0041
37,360,000
456,284,121
0
493,644,121
146,548,000
561,407,048
0
707,955,048
84,915,000
238,850,337
0
323,765,337
551,448,000
590,160,328
0
1,141,608,328
272,520,000
209,851,526
0
482,371,526
196,752,000
465,600,201
0
662,352,201
103,736,000
67,070,972
0
170,806,972
512,010,000
1,266,223,243
0
1,778,233,243
Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD
106,968,000
362,220,148
0
469,188,148
1 06 0100 1 06 21 0052
Penunjang Perencanaan Pencegahan/
Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi
Dan Komunikasi
101,473,976
261,838,418
0
363,312,394
1 06 0100 1 06 21 0053
Penunjang Perhubungan Dan Pematusan
116,619,077
1,634,763,854
0
1,751,382,931
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2,748,291,053
8,110,519,444
4,030,950
10,862,841,447
Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan
3,778,965,306
10,503,601,567
22,759,330
14,305,326,203
0
89,984,482
0
89,984,482
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
89,984,482
0
89,984,482
Jumlah Bagian Organisasi dan Tata Laksana
0
89,984,482
0
89,984,482
1 20 0303
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1 20 0303 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0303 1 06 21 0005
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan
1 20 0305
Bagian Bina Program
1 20 0305 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0305 1 06 21 0023
Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD
363,660,000
658,800,000
0
1,022,460,000
1 20 0305 1 06 21 0044
Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan
Perubahan APBD
164,936,000
915,895,740
0
1,080,831,740
1 20 0305 1 06 21 0049
Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan
Pembangunan
417,950,000
717,763,491
0
1,135,713,491
1 20 0305 1 06 21 0050
Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber
Daya Pemerintahan
267,260,000
1,568,352,810
0
1,835,612,810
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1,213,806,000
3,860,812,041
0
5,074,618,041
Jumlah Bagian Bina Program
1,213,806,000
3,860,812,041
0
5,074,618,041
1 20 0306
Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
1 20 0306 1 06 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 0306 1 06 01 0002
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 0306 1 06 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 20 0306 1 06 02 0002
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 0306 1 06 26
Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah
0
357,085,799
0
357,085,799
0
357,085,799
0
357,085,799
0
47,772,100
15,386,690
63,158,790
0
47,772,100
15,386,690
63,158,790
293
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1 20 0306 1 06 26 0001
Peningkatan Fungsi Pembinaan Dalam
Pengembangan BUMD
1 20 0306 1 06 26 0002
Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian
Kota Surabaya
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
308,140,000
835,699,865
6=3+4+5
0
1,143,839,865
218,088,000
352,132,317
0
570,220,317
Jumlah Program Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah
526,228,000
1,187,832,182
0
1,714,060,182
Jumlah Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
526,228,000
1,592,690,081
15,386,690
2,134,304,771
1 20 0307
Bagian Kesejahteraan Rakyat
1 20 0307 1 06 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 0307 1 06 01 0001
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 0307 1 06 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 20 0307 1 06 02 0001
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
56,246,400
298,791,615
0
355,038,015
56,246,400
298,791,615
0
355,038,015
95,319,000
55,372,240
0
150,691,240
95,319,000
55,372,240
0
150,691,240
1 20 0307 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0307 1 06 21 0017
Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Sosial Dan
Pemberdayaan Keluarga
124,891,200
679,828,981
0
804,720,181
1 20 0307 1 06 21 0048
Evaluasi Program Bidang Pendidikan
162,185,000
304,236,448
0
466,421,448
1 20 0307 1 06 21 0051
Evaluasi Program Bidang Kesehatan
115,214,400
247,738,200
0
362,952,600
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
402,290,600
1,231,803,629
0
1,634,094,229
Jumlah Bagian Kesejahteraan Rakyat
553,856,000
1,585,967,484
0
2,139,823,484
1 20 0700
Inspektorat
1 20 0700 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0700 1 06 21 0008
Evaluasi LAKIP SKPD
10,800,000
28,325,440
0
39,125,440
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10,800,000
28,325,440
0
39,125,440
Jumlah Inspektorat
10,800,000
28,325,440
0
39,125,440
0
6,737,980
0
6,737,980
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6,737,980
0
6,737,980
Jumlah Kecamatan Genteng
0
6,737,980
0
6,737,980
1 20 0901
Kecamatan Genteng
1 20 0901 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0901 1 06 21 0035
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0902
Kecamatan Simokerto
1 20 0902 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0902 1 06 21 0001
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
3,342,500
0
3,342,500
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
3,342,500
0
3,342,500
Jumlah Kecamatan Simokerto
0
3,342,500
0
3,342,500
0
6,206,150
0
6,206,150
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6,206,150
0
6,206,150
Jumlah Kecamatan Tegalsari
0
6,206,150
0
6,206,150
1 20 0903
Kecamatan Tegalsari
1 20 0903 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0903 1 06 21 0046
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0904
Kecamatan Bubutan
1 20 0904 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0904 1 06 21 0036
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
6,693,300
0
6,693,300
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6,693,300
0
6,693,300
Jumlah Kecamatan Bubutan
0
6,693,300
0
6,693,300
0
5,406,680
0
5,406,680
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
5,406,680
0
5,406,680
Jumlah Kecamatan Kenjeran
0
5,406,680
0
5,406,680
1 20 0905
Kecamatan Kenjeran
1 20 0905 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0905 1 06 21 0043
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0906
Kecamatan Pabean Cantian
1 20 0906 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0906 1 06 21 0020
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
7,813,100
0
7,813,100
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
7,813,100
0
7,813,100
Jumlah Kecamatan Pabean Cantian
0
7,813,100
0
7,813,100
0
8,932,600
0
8,932,600
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
8,932,600
0
8,932,600
Jumlah Kecamatan Semampir
0
8,932,600
0
8,932,600
1 20 0907
Kecamatan Semampir
1 20 0907 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0907 1 06 21 0028
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
294
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1 20 0908
Kecamatan Krembangan
1 20 0908 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0908 1 06 21 0038
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
0
7,058,660
0
7,058,660
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
7,058,660
0
7,058,660
Jumlah Kecamatan Krembangan
0
7,058,660
0
7,058,660
1 20 0909
Kecamatan Tambaksari
1 20 0909 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0909 1 06 21 0012
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
7,607,080
0
7,607,080
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
7,607,080
0
7,607,080
Jumlah Kecamatan Tambaksari
0
7,607,080
0
7,607,080
0
7,499,630
0
7,499,630
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
7,499,630
0
7,499,630
Jumlah Kecamatan Gubeng
0
7,499,630
0
7,499,630
1 20 0910
Kecamatan Gubeng
1 20 0910 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0910 1 06 21 0027
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0911
Kecamatan Rungkut
1 20 0911 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0911 1 06 21 0004
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
10,663,230
0
10,663,230
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
10,663,230
0
10,663,230
Jumlah Kecamatan Rungkut
0
10,663,230
0
10,663,230
0
5,911,580
0
5,911,580
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
5,911,580
0
5,911,580
Jumlah Kecamatan Gunung Anyar
0
5,911,580
0
5,911,580
1 20 0912
Kecamatan Gunung Anyar
1 20 0912 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0912 1 06 21 0015
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0913
Kecamatan Tenggilis Mejoyo
1 20 0913 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0913 1 06 21 0047
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
6,568,580
0
6,568,580
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6,568,580
0
6,568,580
Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo
0
6,568,580
0
6,568,580
0
4,926,140
0
4,926,140
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4,926,140
0
4,926,140
Jumlah Kecamatan Sukolilo
0
4,926,140
0
4,926,140
1 20 0914
Kecamatan Sukolilo
1 20 0914 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0914 1 06 21 0006
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0915
Kecamatan Mulyorejo
1 20 0915 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0915 1 06 21 0045
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
6,542,420
0
6,542,420
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6,542,420
0
6,542,420
Jumlah Kecamatan Mulyorejo
0
6,542,420
0
6,542,420
0
6,669,130
0
6,669,130
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6,669,130
0
6,669,130
Jumlah Kecamatan Wonokromo
0
6,669,130
0
6,669,130
1 20 0916
Kecamatan Wonokromo
1 20 0916 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0916 1 06 21 0013
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0917
Kecamatan Karang Pilang
1 20 0917 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0917 1 06 21 0030
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
4,144,450
0
4,144,450
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4,144,450
0
4,144,450
Jumlah Kecamatan Karang Pilang
0
4,144,450
0
4,144,450
0
4,304,420
0
4,304,420
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4,304,420
0
4,304,420
Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis
0
4,304,420
0
4,304,420
0
4,558,800
0
4,558,800
1 20 0918
Kecamatan Dukuh Pakis
1 20 0918 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0918 1 06 21 0009
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0919
Kecamatan Gayungan
1 20 0919 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0919 1 06 21 0022
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
295
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
JENIS BELANJA
PEGAWAI
3
JUMLAH
BARANG DAN
JASA
MODAL
4
5
6=3+4+5
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4,558,800
0
4,558,800
Jumlah Kecamatan Gayungan
0
4,558,800
0
4,558,800
0
4,329,130
0
4,329,130
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
4,329,130
0
4,329,130
Jumlah Kecamatan Jambangan
0
4,329,130
0
4,329,130
1 20 0920
Kecamatan Jambangan
1 20 0920 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0920 1 06 21 0025
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0921
Kecamatan Wonocolo
1 20 0921 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0921 1 06 21 0021
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
6,082,000
0
6,082,000
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6,082,000
0
6,082,000
Jumlah Kecamatan Wonocolo
0
6,082,000
0
6,082,000
0
7,865,600
0
7,865,600
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
7,865,600
0
7,865,600
Jumlah Kecamatan Sawahan
0
7,865,600
0
7,865,600
1 20 0922
Kecamatan Sawahan
1 20 0922 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0922 1 06 21 0033
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0923
Kecamatan Wiyung
1 20 0923 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0923 1 06 21 0031
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
5,552,000
0
5,552,000
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
5,552,000
0
5,552,000
Jumlah Kecamatan Wiyung
0
5,552,000
0
5,552,000
0
9,643,400
0
9,643,400
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
9,643,400
0
9,643,400
Jumlah Kecamatan Tandes
0
9,643,400
0
9,643,400
1 20 0924
Kecamatan Tandes
1 20 0924 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0924 1 06 21 0026
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0925
Kecamatan Asem Rowo
1 20 0925 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0925 1 06 21 0019
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
5,310,145
0
5,310,145
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
5,310,145
0
5,310,145
Jumlah Kecamatan Asem Rowo
0
5,310,145
0
5,310,145
0
6,623,040
0
6,623,040
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6,623,040
0
6,623,040
Jumlah Kecamatan Sukomanunggal
0
6,623,040
0
6,623,040
1 20 0926
Kecamatan Sukomanunggal
1 20 0926 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0926 1 06 21 0002
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0927
Kecamatan Benowo
1 20 0927 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0927 1 06 21 0007
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
5,132,780
0
5,132,780
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
5,132,780
0
5,132,780
Jumlah Kecamatan Benowo
0
5,132,780
0
5,132,780
0
7,808,180
0
7,808,180
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
7,808,180
0
7,808,180
Jumlah Kecamatan Lakarsantri
0
7,808,180
0
7,808,180
1 20 0928
Kecamatan Lakarsantri
1 20 0928 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0928 1 06 21 0034
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0929
Kecamatan Sambikerep
1 20 0929 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0929 1 06 21 0042
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
0
5,354,760
0
5,354,760
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
5,354,760
0
5,354,760
Jumlah Kecamatan Sambikerep
0
5,354,760
0
5,354,760
0
6,225,130
0
6,225,130
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
6,225,130
0
6,225,130
Jumlah Kecamatan Pakal
0
6,225,130
0
6,225,130
1 20 0930
Kecamatan Pakal
1 20 0930 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0930 1 06 21 0018
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
1 20 0931
Kecamatan Bulak
296
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1 20 0931 1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 20 0931 1 06 21 0024
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG DAN
JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
0
3,947,250
0
3,947,250
Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
3,947,250
0
3,947,250
Jumlah Kecamatan Bulak
0
3,947,250
0
3,947,250
6,083,655,306
17,856,840,940
38,146,020
23,978,642,266
Jumlah Perencanaan Pembangunan
1 07
Perhubungan
1 07 0100
Dinas Perhubungan
1 07 0100 1 07 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 0100 1 07 01 0001
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 0100 1 07 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 07 0100 1 07 02 0001
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,389,253,542
8,791,506,036
2,542,760
10,183,302,338
1,389,253,542
8,791,506,036
2,542,760
10,183,302,338
1,148,819,000
4,319,738,875
1,564,547,028
7,033,104,903
1,148,819,000
4,319,738,875
1,564,547,028
7,033,104,903
1 07 0100 1 07 21
Program Pengembangan Sistem Transportasi
1 07 0100 1 07 21 0001
Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum
312,000,000
712,771,069
0
1,024,771,069
1 07 0100 1 07 21 0002
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
899,805,000
33,763,186,434
0
34,662,991,434
1 07 0100 1 07 21 0003
Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi
6,200,000
996,329,447
33,109,350,662
34,111,880,109
1 07 0100 1 07 21 0004
Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan
271,930,000
1,696,968,057
3,943,067,138
5,911,965,195
1 07 0100 1 07 21 0005
Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi
208,958,000
1,928,724,394
12,664,694,334
14,802,376,728
1 07 0100 1 07 21 0006
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi
363,312,000
4,127,007,502
6,465,261,027
10,955,580,529
1 07 0100 1 07 21 0007
Pengadaan Perlengkapan Jalan
75,350,000
418,014,300
27,529,256,882
28,022,621,182
1 07 0100 1 07 21 0008
Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas
296,796,000
647,359,680
0
944,155,680
1 07 0100 1 07 21 0009
Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
787,000,000
4,350,079,558
664,851,235
5,801,930,793
1 07 0100 1 07 21 0010
Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir,
Terminal Dan LLAJ
1 07 0100 1 07 21 0011
Pengelolaan Terminal Angkutan Umum
1 07 0100 1 07 21 0012
1 07 0100 1 07 21 0013
1 07 0100 1 07 21 0014
Operasional Bis Sekolah
1 07 0100 1 07 21 0015
Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi)
862,472,000
3,961,415,513
46,966,480
4,870,853,993
6,286,748,000
8,751,483,146
30,404,880
15,068,636,026
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
331,560,000
16,768,319,109
2,298,681,000
19,398,560,109
Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas
315,238,000
1,493,323,220
0
1,808,561,220
0
287,987,363
0
287,987,363
10,800,000
14,421,341
2,751,118,659
2,776,340,000
Jumlah Program Program Pengembangan Sistem Transportasi
11,028,169,000
79,917,390,133
89,503,652,297
180,449,211,430
Jumlah Dinas Perhubungan
13,566,241,542
93,028,635,044
91,070,742,085
197,665,618,671
Jumlah Perhubungan
13,566,241,542
93,028,635,044
91,070,742,085
197,665,618,671
1 08
Lingkungan Hidup
1 07 0100
Dinas Perhubungan
1 07 0100 1 08 16
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1 07 0100 1 08 1