PERDA APBD Tahun 2016 05-Lampiran IV

287
LAMPIRAN IV

: PERATURAN DAERAH

NOMOR

:5

TANGGAL

: 15 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN


1

2

1

Urusan Wajib

1 01

Pendidikan

1 01 0100

Dinas Pendidikan

1 01 0100 1 01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1 01 0100 1 01 01 0001

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 01 0100 1 01 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 01 0100 1 01 02 0001

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 01 0100 1 01 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini


1 01 0100 1 01 15 0001

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

1 01 0100 1 01 15 0002

Peningkatan Mutu Pendidik PAUD

1 01 0100 1 01 15 0003

Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim

1 01 0100 1 01 15 0004

Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD

1 01 0100 1 01 15 0005

Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan

PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK)
Non Fisik

Jumlah Program Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 0100 1 01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun

1 01 0100 1 01 16 0002

Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS

1 01 0100 1 01 16 0003

Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar
DIKDAS

1 01 0100 1 01 16 0004


JENIS BELANJA
JUMLAH

PEGAWAI

BARANG DAN
JASA

MODAL

3

4

5

6=3+4+5

2,121,601,500


6,643,851,593

25,889,380

8,791,342,473

2,121,601,500

6,643,851,593

25,889,380

8,791,342,473

313,336,000

2,103,401,753

1,338,986,707


3,755,724,460

313,336,000

2,103,401,753

1,338,986,707

3,755,724,460

1,319,180,870

79,601,880

0

1,398,782,750

18,250,000


38,533,051,100

0

38,551,301,100

0

367,631,000

0

367,631,000

3,350,000

637,334,500

0


640,684,500

0

31,348,000,000

0

31,348,000,000

1,340,780,870

70,965,618,480

0

72,306,399,350

2,562,805,080


0

2,562,805,080

0

13,563,000

2,259,075,548

0

2,272,638,548

Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan
Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar

92,749,654,567

222,676,161,737


0

315,425,816,304

1 01 0100 1 01 16 0005

Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar

1,435,928,000

43,345,859,465

0

44,781,787,465

1 01 0100 1 01 16 0006

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan
Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS

567,016,000

22,769,442,281

144,663,750

23,481,122,031

1 01 0100 1 01 16 0007

Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS

29,600,000

1,193,098,720

37,350,868,940

38,573,567,660

1 01 0100 1 01 16 0008

Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa
DIKDAS

4,250,000

2,665,405,060

0

2,669,655,060

94,800,011,567

297,471,847,891

37,495,532,690

429,767,392,148

Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
1 01 0100 1 01 17

Program Pendidikan Menengah

1 01 0100 1 01 17 0001

Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK

0

3,550,787,500

0

3,550,787,500

1 01 0100 1 01 17 0002

Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan
Menengah

0

13,445,047,996

0

13,445,047,996

1 01 0100 1 01 17 0003

Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan
Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah

27,832,544,964

177,310,280,695

0

205,142,825,659

1 01 0100 1 01 17 0005

Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan
Menengah

1,700,000

1,025,652,608

0

1,027,352,608

1 01 0100 1 01 17 0006

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus,
Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni
DIKMEN

0

1,865,784,712

0

1,865,784,712

1 01 0100 1 01 17 0007

Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN

3,800,000

22,853,577

2,445,355,000

2,472,008,577

1 01 0100 1 01 17 0008

Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa
DIKMEN

0

1,398,030,000

0

1,398,030,000

1 01 0100 1 01 17 0009

Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN

0

765,855,460

11,605,000

777,460,460

1 01 0100 1 01 17 0010

Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar
DIKMEN

491,000,000

1,312,882,500

0

1,803,882,500

28,329,044,964

200,697,175,048

2,456,960,000

231,483,180,012

Jumlah Program Program Pendidikan Menengah
1 01 0100 1 01 18

Program Pendidikan Non Formal

1 01 0100 1 01 18 0001

Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan

0

2,082,849,740

0

2,082,849,740

1 01 0100 1 01 18 0002

Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta
Pendidikan Masyarakat

0

37,554,491,580

0

37,554,491,580

0

39,637,341,320

0

39,637,341,320

4,110,000

2,850,297,900

0

2,854,407,900

Jumlah Program Program Pendidikan Non Formal
1 01 0100 1 01 20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

1 01 0100 1 01 20 0001

Peningkatan Mutu Guru Swasta
SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho

1 01 0100 1 01 20 0002

Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik

1 01 0100 1 01 20 0003

Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Jumlah Program Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1 01 0100 1 01 23

Program Peningkatan Prestasi Non Akademik

539,178,000

1,513,390,600

0

2,052,568,600

81,006,838,002

12,840,380,040

0

93,847,218,042

81,550,126,002

17,204,068,540

0

98,754,194,542

288

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

1 01 0100 1 01 23 0001

Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa
PLS

Jumlah Program Program Peningkatan Prestasi Non Akademik
Jumlah Dinas Pendidikan
1 05 0100

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang

1 05 0100 1 01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun

1 05 0100 1 01 16 0001

Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
1 05 0100 1 01 17

Program Pendidikan Menengah

1 05 0100 1 01 17 0004

Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung
Pendidikan Menengah

Jumlah Program Program Pendidikan Menengah
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Jumlah Pendidikan
1 02

Kesehatan

1 02 0100

Dinas Kesehatan

1 02 0100 1 02 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02 0100 1 02 01 0001

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0100 1 02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 02 0100 1 02 02 0003

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 0100 1 02 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 02 0100 1 02 15 0003

Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

JENIS BELANJA
PEGAWAI
3
0

JUMLAH

BARANG DAN
JASA

MODAL

4

5

4,849,478,600

6=3+4+5
0

4,849,478,600

0

4,849,478,600

0

4,849,478,600

208,454,900,903

639,572,783,225

41,317,368,777

889,345,052,905

680,925,000

1,912,543,688

206,148,073,729

208,741,542,417

680,925,000

1,912,543,688

206,148,073,729

208,741,542,417

0

0

34,337,906,001

34,337,906,001

0

0

34,337,906,001

34,337,906,001

680,925,000

1,912,543,688

240,485,979,730

243,079,448,418

209,135,825,903

641,485,326,913

281,803,348,507

1,132,424,501,323

22,184,005,188

75,010,364,739

0

97,194,369,927

22,184,005,188

75,010,364,739

0

97,194,369,927

6,900,000

6,975,836,781

5,875,039,004

12,857,775,785

6,900,000

6,975,836,781

5,875,039,004

12,857,775,785

24,000,000

40,971,403,285

0

40,995,403,285

24,000,000

40,971,403,285

0

40,995,403,285

0

2,010,174,650

0

2,010,174,650

1 02 0100 1 02 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02 0100 1 02 16 0001

Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

1 02 0100 1 02 16 0002

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

101,650,000

24,534,720,055

0

24,636,370,055

1 02 0100 1 02 16 0003

Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

110,400,000

11,444,602,915

217,140,000

11,772,142,915

1 02 0100 1 02 16 0004

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

0

3,821,947,387

182,325,000

4,004,272,387

1 02 0100 1 02 16 0005

Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan

0

253,179,291

0

253,179,291

1 02 0100 1 02 16 0006

Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)

3,900,000

3,026,210,000

0

3,030,110,000

1 02 0100 1 02 16 0007

DAK Bantuan Operasional Kesehatan

0

16,430,930,000

0

16,430,930,000

1 02 0100 1 02 16 0008

DAK Jampersal

0

12,932,711,680

0

12,932,711,680

215,950,000

74,454,475,978

399,465,000

75,069,890,978

Jumlah Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 0100 1 02 20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1 02 0100 1 02 20 0001

Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat

Jumlah Program Program Perbaikan Gizi Masyarakat

11,700,000

10,201,160,510

0

10,212,860,510

11,700,000

10,201,160,510

0

10,212,860,510

1 02 0100 1 02 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1 02 0100 1 02 23 0001

Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan

0

4,364,504,869

0

4,364,504,869

1 02 0100 1 02 23 0003

Akreditasi Puskesmas

0

1,497,592,080

0

1,497,592,080

1 02 0100 1 02 23 0005

Pelayanan Kesehatan Rujukan

98,000,000

319,903,880

0

417,903,880

1 02 0100 1 02 23 0006

Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan

144,000,000

114,502,400

0

258,502,400

1 02 0100 1 02 23 0009

Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan

390,000,000

691,475,620

0

1,081,475,620

632,000,000

6,987,978,849

0

7,619,978,849

Jumlah Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 0100 1 02 24

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin

1 02 0100 1 02 24 0001

Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Program Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

19,605,103,557

142,089,322,245

0

161,694,425,802

19,605,103,557

142,089,322,245

0

161,694,425,802

1 02 0100 1 02 25

Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan
Jaringannya

1 02 0100 1 02 25 0002

Operasional Pelayanan Kesehatan

0

11,059,192,849

0

11,059,192,849

1 02 0100 1 02 25 0003

Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan
Puskesmas

0

204,770,547

3,934,304,999

4,139,075,546

1 02 0100 1 02 25 0004

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

144,000,000

164,438,431

0

308,438,431

144,000,000

11,428,401,827

3,934,304,999

15,506,706,826

1 02 0100 1 02 32

Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak

1 02 0100 1 02 32 0001

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

0

1,892,165,540

0

1,892,165,540

1 02 0100 1 02 32 0002

Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak

0

28,347,466,057

155,650,000

28,503,116,057

Jumlah Program Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Jumlah Dinas Kesehatan

0

30,239,631,597

155,650,000

30,395,281,597

42,823,658,745

398,358,575,811

10,364,459,003

451,546,693,559

289

KODE

1

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
2

1 02 0200

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad
Soewandhie

1 02 0200 1 02 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02 0200 1 02 01 0002

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0200 1 02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 02 0200 1 02 02 0001

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 0200 1 02 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 02 0200 1 02 15 0001

Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

JENIS BELANJA
JUMLAH

PEGAWAI

BARANG DAN
JASA

MODAL

3

4

5

6=3+4+5

187,657,460

44,905,787,378

0

45,093,444,838

187,657,460

44,905,787,378

0

45,093,444,838

7,350,000

5,872,143,300

2,960,781,200

8,840,274,500

7,350,000

5,872,143,300

2,960,781,200

8,840,274,500

0

55,559,516,522

0

55,559,516,522

0

55,559,516,522

0

55,559,516,522

5,740,879,162

1 02 0200 1 02 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1 02 0200 1 02 23 0007

Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit

0

5,734,024,402

6,854,760

1 02 0200 1 02 23 0008

Pelayanan Medik Rumah Sakit

0

450,948,020

0

450,948,020

1 02 0200 1 02 23 0010

Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit

27,834,944,850

21,725,655,003

0

49,560,599,853

1 02 0200 1 02 23 0011

Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit

Jumlah Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

3,275,000

1,142,066,417

210,604,095

1,355,945,512

27,838,219,850

29,052,693,842

217,458,855

57,108,372,547

1 02 0200 1 02 26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata

1 02 0200 1 02 26 0002

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan
Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi
Penderita Asap Rokok

0

1,123,856

12,452,198,894

12,453,322,750

1 02 0200 1 02 26 0003

Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari
Pajak Rokok

0

1,300,427

20,776,639,423

20,777,939,850

1 02 0200 1 02 26 0004

Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari
DAK Kesehatan

0

2,809,950

3,596,770,050

3,599,580,000

1 02 0200 1 02 26 0008

Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

4,900,000

2,589,876,600

110,123,400

2,704,900,000

4,900,000

2,595,110,833

36,935,731,767

39,535,742,600

28,038,127,310

137,985,251,875

40,113,971,822

206,137,351,007

Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
1 02 0300

Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma
Husada

1 02 0300 1 02 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02 0300 1 02 01 0003

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 0300 1 02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 02 0300 1 02 02 0002

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 0300 1 02 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 02 0300 1 02 15 0002

Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

9,671,022,335

25,708,746,532

0

35,379,768,867

9,671,022,335

25,708,746,532

0

35,379,768,867

12,300,000

3,644,981,521

1,944,743,450

5,602,024,971

12,300,000

3,644,981,521

1,944,743,450

5,602,024,971

15,700,000

23,643,595,771

0

23,659,295,771

15,700,000

23,643,595,771

0

23,659,295,771

1 02 0300 1 02 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1 02 0300 1 02 23 0002

Pelayanan Medik Rumah Sakit

12,264,000

1,206,681,365

0

1,218,945,365

1 02 0300 1 02 23 0004

Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit

0

3,339,760,000

0

3,339,760,000

1 02 0300 1 02 23 0012

Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan
Administrasi Rumah Sakit

0

997,907,831

0

997,907,831

1 02 0300 1 02 23 0013

Promosi Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1,050,000

434,137,480

194,100,500

629,287,980

13,314,000

5,978,486,676

194,100,500

6,185,901,176

1 02 0300 1 02 26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata

1 02 0300 1 02 26 0001

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan
Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi
Penderita Asap Rokok

15,600,000

0

14,168,851,250

14,184,451,250

1 02 0300 1 02 26 0006

Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari
Pajak Rokok

11,700,000

0

4,630,391,456

4,642,091,456

1 02 0300 1 02 26 0009

Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan
Rumah Sakit

8,925,000

3,512,335,893

0

3,521,260,893

36,225,000

3,512,335,893

18,799,242,706

22,347,803,599

9,748,561,335

62,488,146,393

20,938,086,656

93,174,794,384

0

20,674,500

21,979,336,410

22,000,010,910

0

20,674,500

21,979,336,410

22,000,010,910

Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
1 05 0100

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang

1 05 0100 1 02 25

Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan
Jaringannya

1 05 0100 1 02 25 0001

Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan
Puskesmas/Puskesmas Pembantu

Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
1 05 0100 1 02 26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata

290

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

1 05 0100 1 02 26 0007

Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan
RSUD

Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Jumlah Kesehatan
1 03

Pekerjaan Umum

1 03 0100

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan

1 03 0100 1 03 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 03 0100 1 03 01 0001

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 0100 1 03 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 03 0100 1 03 02 0001

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

JENIS BELANJA
JUMLAH

BARANG DAN
JASA

PEGAWAI
3

MODAL

4

5

6=3+4+5

0

36,400,000

31,745,980,000

31,782,380,000

0

36,400,000

31,745,980,000

31,782,380,000

0

57,074,500

53,725,316,410

53,782,390,910

80,610,347,390

598,889,048,579

125,141,833,891

804,641,229,860

1,084,538,864

29,065,368,188

141,133,080

30,291,040,132

1,084,538,864

29,065,368,188

141,133,080

30,291,040,132

371,637,000

2,071,739,496

4,643,212,936

7,086,589,432

371,637,000

2,071,739,496

4,643,212,936

7,086,589,432

0

35,868,246,055

150,296,850

36,018,542,905

1 03 0100 1 03 28

Program Pengendalian Banjir

1 03 0100 1 03 28 0001

Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan
Boezem

1 03 0100 1 03 28 0002

Perencanaan Pematusan Kota

339,148,000

1,780,547,043

6,377,519,800

8,497,214,843

1 03 0100 1 03 28 0003

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Goronggorong

379,212,000

880,809,727

12,259,405,453

13,519,427,180

1 03 0100 1 03 28 0004

Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan

1 03 0100 1 03 28 0005

Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana
Prasarana Pematusan

Jumlah Program Program Pengendalian Banjir

20,400,000

23,987,789,193

35,607,000

24,043,796,193

4,673,179,714

15,134,912,451

448,446,996,445

468,255,088,610

5,411,939,714

77,652,304,469

467,269,825,548

550,334,069,731

1 03 0100 1 03 31

Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan
dan Jembatan

1 03 0100 1 03 31 0001

Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan
Dan Jembatan

541,740,000

1,700,495,188

7,234,434,646

9,476,669,834

1 03 0100 1 03 31 0002

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan

391,808,000

1,324,238,287

13,857,916,000

15,573,962,287

1 03 0100 1 03 31 0003

Koordinasi Jaringan Utilitas

144,000,000

200,964,120

0

344,964,120

1 03 0100 1 03 31 0004

Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan

17,000,000

12,099,266,978

40,733,327,767

52,849,594,745

1 03 0100 1 03 31 0005

Pembangunan Kelengkapan Jalan

0

100,888,730

79,058,672,634

79,159,561,364

1 03 0100 1 03 31 0006

Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat
Angkut

457,950,000

16,182,602,072

124,624,500

16,765,176,572

1 03 0100 1 03 31 0007

Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan
Kelengkapannya

896,258,000

29,704,026,067

24,438,533,586

55,038,817,653

1 03 0100 1 03 31 0008

Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
(DAK IPD)

Jumlah Program Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1 03 0100 1 03 32

Program Pembangunan Jaringan Air Bersih
Perkotaan

1 03 0100 1 03 32 0001

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan
Jaringan Air Bersih

1 03 0100 1 03 32 0002

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK
Air Minum)

0

0

31,035,876,024

31,035,876,024

2,448,756,000

61,312,481,442

196,483,385,157

260,244,622,599

0

0

101,791,800

101,791,800

0

6,795,800

5,994,313,800

6,001,109,600

0

6,795,800

6,096,105,600

6,102,901,400

Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

9,316,871,578

170,108,689,395

674,633,662,321

854,059,223,294

Jumlah Pekerjaan Umum

9,316,871,578

170,108,689,395

674,633,662,321

854,059,223,294

Jumlah Program Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

1 04

Perumahan Rakyat

1 03 0100

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan

1 03 0100 1 04 22

Program Perumahan dan Permukiman

1 03 0100 1 04 22 0001

Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
Permukiman

544,532,000

7,794,380

284,413,617,883

284,965,944,263

Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman

544,532,000

7,794,380

284,413,617,883

284,965,944,263

Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

544,532,000

7,794,380

284,413,617,883

284,965,944,263

1 04 0100

Dinas Kebakaran

1 04 0100 1 04 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 04 0100 1 04 01 0001

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 0100 1 04 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 04 0100 1 04 02 0001

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

855,173,320

19,216,619,704

0

20,071,793,024

855,173,320

19,216,619,704

0

20,071,793,024

207,860,000

1,398,513,342

851,020,270

2,457,393,612

207,860,000

1,398,513,342

851,020,270

2,457,393,612

1 04 0100 1 04 23

Program Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran

1 04 0100 1 04 23 0001

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Penanggulangan Bahaya Kebakaran

134,440,000

4,239,403,234

0

4,373,843,234

1 04 0100 1 04 23 0002

Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran

113,804,000

1,086,862,020

32,608,400

1,233,274,420

1 04 0100 1 04 23 0004

Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan
Kebakaran

1 04 0100 1 04 23 0005

Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 04 0100 1 04 23 0006

Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem
Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan

207,068,000

2,631,808,013

593,852,600

3,432,728,613

4,861,300,000

885,813,940

0

5,747,113,940

473,580,000

43,138,720

0

516,718,720

291

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

1 04 0100 1 04 23 0007

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan
Bahaya Kebakaran

JENIS BELANJA
PEGAWAI

BARANG DAN
JASA

3

4

JUMLAH
MODAL
5

6=3+4+5

368,785,000

9,246,914,040

10,754,993,658

20,370,692,698

Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

6,158,977,000

18,133,939,967

11,381,454,658

35,674,371,625

Jumlah Dinas Kebakaran

7,222,010,320

38,749,073,013

12,232,474,928

58,203,558,261

1 04 0200

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

1 04 0200 1 04 22

Program Perumahan dan Permukiman

1 04 0200 1 04 22 0004

Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun
Sederhana Sewa

577,900,000

13,024,498,578

3,850,669,572

17,453,068,150

Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman

577,900,000

13,024,498,578

3,850,669,572

17,453,068,150

Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

577,900,000

13,024,498,578

3,850,669,572

17,453,068,150

331,440,000

18,204,296,175

12,989,693,610

31,525,429,785

0

5,007,207,380

0

5,007,207,380

331,440,000

23,211,503,555

12,989,693,610

36,532,637,165

0

0

5,740,752,565

5,740,752,565

1 05 0100

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang

1 05 0100 1 04 22

Program Perumahan dan Permukiman

1 05 0100 1 04 22 0003

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar
Permukiman

1 05 0100 1 04 22 0005

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK
Bidang Sanitasi)

Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman
1 05 0100 1 04 23

Program Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran

1 05 0100 1 04 23 0003

Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam
Kebakaran

Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

0

0

5,740,752,565

5,740,752,565

331,440,000

23,211,503,555

18,730,446,175

42,273,389,730

140,843,084,749

1 08 0200

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 08 0200 1 04 21

Program Utilitas Perkotaan

1 08 0200 1 04 21 0001

Pengadaan Dan Pembayaran Rekening Penerangan
Jalan Umum

980,440,000

139,608,637,369

254,007,380

1 08 0200 1 04 21 0002

Pemasangan Penerangan Jalan Umum

673,657,000

5,619,217,167

46,715,786,824

53,008,660,991

1,654,097,000

145,227,854,536

46,969,794,204

193,851,745,740

2,086,167,000

17,479,472,735

1,186,407,902

20,752,047,637

Jumlah Program Program Utilitas Perkotaan
1 08 0200 1 04 22

Program Perumahan dan Permukiman

1 08 0200 1 04 22 0002

Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Makam

Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman

2,086,167,000

17,479,472,735

1,186,407,902

20,752,047,637

Jumlah Dinas Kebersihan dan Pertamanan

3,740,264,000

162,707,327,271

48,156,202,106

214,603,793,377

12,416,146,320

237,700,196,797

367,383,410,664

617,499,753,781

Jumlah Perumahan Rakyat
1 05

Penataan Ruang

1 04 0200

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

1 04 0200 1 05 18

Program Penataan Ruang

1 04 0200 1 05 18 0003

Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah
Kota Surabaya

204,528,000

706,331,018

0

910,859,018

1 04 0200 1 05 18 0004

Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya

137,680,000

754,202,950

0

891,882,950

1 04 0200 1 05 18 0005

Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya

213,358,000

506,591,993

1,811,086,480

2,531,036,473

1 04 0200 1 05 18 0009

Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD

161,988,000

794,333,977

16,993,130

973,315,107

1 04 0200 1 05 18 0013

Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan
Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya

97,156,000

1,119,522,004

0

1,216,678,004

1 04 0200 1 05 18 0014

Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin
Tanah/Bangunan Aset Pemkot

0

236,086,200

0

236,086,200

Jumlah Program Program Penataan Ruang

814,710,000

4,117,068,142

1,828,079,610

6,759,857,752

Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

814,710,000

4,117,068,142

1,828,079,610

6,759,857,752

1 05 0100

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang

1 05 0100 1 05 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 05 0100 1 05 01 0001

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 05 0100 1 05 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 05 0100 1 05 02 0001

Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas
Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

1 05 0100 1 05 02 0002

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,482,619,878

5,208,149,233

41,305,550

6,732,074,661

1,482,619,878

5,208,149,233

41,305,550

6,732,074,661

443,745,000

5,188,387,405

148,144,032,436

153,776,164,841

0

1,573,331,213

210,972,161

1,784,303,374

443,745,000

6,761,718,618

148,355,004,597

155,560,468,215

1 05 0100 1 05 18

Program Penataan Ruang

1 05 0100 1 05 18 0002

Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang

297,082,000

258,592,963

811,308,850

1,366,983,813

1 05 0100 1 05 18 0006

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota

471,600,000

3,464,315,699

198,000,000

4,133,915,699

1 05 0100 1 05 18 0007

Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana
Ruang Kota

328,860,000

536,497,716

0

865,357,716

1 05 0100 1 05 18 0008

Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi
(IUJK)

36,693,000

87,016,700

0

123,709,700

1 05 0100 1 05 18 0010

Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis
GIS

205,155,000

10,811,697,859

485,337,899

11,502,190,758

1 05 0100 1 05 18 0011

Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan

451,496,000

793,109,785

0

1,244,605,785

1 05 0100 1 05 18 0012

Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata
Bangunan

417,152,000

702,866,029

0

1,120,018,029

1 05 0100 1 05 18 0016

Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana
Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan,
Perumahan Dan Permukiman

197,100,000

916,085,766

0

1,113,185,766

292

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

1 05 0100 1 05 18 0017

Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur
Kota

JENIS BELANJA
JUMLAH

PEGAWAI

BARANG DAN
JASA

MODAL

3

4

5

6=3+4+5

302,880,000

1,335,010,371

252,453,960

1,890,344,331

Jumlah Program Program Penataan Ruang

2,708,018,000

18,905,192,888

1,747,100,709

23,360,311,597

Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

4,634,382,878

30,875,060,739

150,143,410,856

185,652,854,473

1 06 0100

Badan Perencanaan Pembangunan

1 06 0100 1 05 18

Program Penataan Ruang

1 06 0100 1 05 18 0001

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Kota Surabaya

359,260,000

268,479,376

197,340,000

825,079,376

1 06 0100 1 05 18 0015

Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Dan Penataan Ruang

305,605,000

1,305,438,667

0

1,611,043,667

Jumlah Program Program Penataan Ruang

664,865,000

1,573,918,043

197,340,000

2,436,123,043

Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan

664,865,000

1,573,918,043

197,340,000

2,436,123,043

6,113,957,878

36,566,046,924

152,168,830,466

194,848,835,268

Jumlah Penataan Ruang
1 06

Perencanaan Pembangunan

1 06 0100

Badan Perencanaan Pembangunan

1 06 0100 1 06 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 06 0100 1 06 01 0003

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 06 0100 1 06 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 06 0100 1 06 02 0003

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

720,426,253

1,914,919,915

0

2,635,346,168

720,426,253

1,914,919,915

0

2,635,346,168

310,248,000

478,162,208

18,728,380

807,138,588

310,248,000

478,162,208

18,728,380

807,138,588

1 06 0100 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 06 0100 1 06 21 0003

Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi
Berkelanjutan

319,225,000

1,470,813,781

4,030,950

1,794,069,731

1 06 0100 1 06 21 0010

Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi
Perencanaan Pembangunan Ekonomi

198,716,000

525,435,467

0

724,151,467

1 06 0100 1 06 21 0011

Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan

1 06 0100 1 06 21 0014

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota
Surabaya

1 06 0100 1 06 21 0016

Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah

1 06 0100 1 06 21 0029

Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan
Rakyat

1 06 0100 1 06 21 0032

Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur
Pemerintahan

1 06 0100 1 06 21 0037

Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi
Unggulan Di Kota Surabaya

1 06 0100 1 06 21 0039

Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas
Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus

1 06 0100 1 06 21 0040

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

1 06 0100 1 06 21 0041

37,360,000

456,284,121

0

493,644,121

146,548,000

561,407,048

0

707,955,048

84,915,000

238,850,337

0

323,765,337

551,448,000

590,160,328

0

1,141,608,328

272,520,000

209,851,526

0

482,371,526

196,752,000

465,600,201

0

662,352,201

103,736,000

67,070,972

0

170,806,972

512,010,000

1,266,223,243

0

1,778,233,243

Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD

106,968,000

362,220,148

0

469,188,148

1 06 0100 1 06 21 0052

Penunjang Perencanaan Pencegahan/
Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi
Dan Komunikasi

101,473,976

261,838,418

0

363,312,394

1 06 0100 1 06 21 0053

Penunjang Perhubungan Dan Pematusan

116,619,077

1,634,763,854

0

1,751,382,931

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2,748,291,053

8,110,519,444

4,030,950

10,862,841,447

Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan

3,778,965,306

10,503,601,567

22,759,330

14,305,326,203

0

89,984,482

0

89,984,482

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

89,984,482

0

89,984,482

Jumlah Bagian Organisasi dan Tata Laksana

0

89,984,482

0

89,984,482

1 20 0303

Bagian Organisasi dan Tata Laksana

1 20 0303 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0303 1 06 21 0005

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan

1 20 0305

Bagian Bina Program

1 20 0305 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0305 1 06 21 0023

Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD

363,660,000

658,800,000

0

1,022,460,000

1 20 0305 1 06 21 0044

Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan
Perubahan APBD

164,936,000

915,895,740

0

1,080,831,740

1 20 0305 1 06 21 0049

Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan
Pembangunan

417,950,000

717,763,491

0

1,135,713,491

1 20 0305 1 06 21 0050

Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber
Daya Pemerintahan

267,260,000

1,568,352,810

0

1,835,612,810

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1,213,806,000

3,860,812,041

0

5,074,618,041

Jumlah Bagian Bina Program

1,213,806,000

3,860,812,041

0

5,074,618,041

1 20 0306

Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah

1 20 0306 1 06 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 0306 1 06 01 0002

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 0306 1 06 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 20 0306 1 06 02 0002

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 0306 1 06 26

Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah

0

357,085,799

0

357,085,799

0

357,085,799

0

357,085,799

0

47,772,100

15,386,690

63,158,790

0

47,772,100

15,386,690

63,158,790

293

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

1 20 0306 1 06 26 0001

Peningkatan Fungsi Pembinaan Dalam
Pengembangan BUMD

1 20 0306 1 06 26 0002

Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian
Kota Surabaya

JENIS BELANJA
JUMLAH

PEGAWAI

BARANG DAN
JASA

MODAL

3

4

5

308,140,000

835,699,865

6=3+4+5
0

1,143,839,865

218,088,000

352,132,317

0

570,220,317

Jumlah Program Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah

526,228,000

1,187,832,182

0

1,714,060,182

Jumlah Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah

526,228,000

1,592,690,081

15,386,690

2,134,304,771

1 20 0307

Bagian Kesejahteraan Rakyat

1 20 0307 1 06 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 0307 1 06 01 0001

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 0307 1 06 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 20 0307 1 06 02 0001

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

56,246,400

298,791,615

0

355,038,015

56,246,400

298,791,615

0

355,038,015

95,319,000

55,372,240

0

150,691,240

95,319,000

55,372,240

0

150,691,240

1 20 0307 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0307 1 06 21 0017

Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Sosial Dan
Pemberdayaan Keluarga

124,891,200

679,828,981

0

804,720,181

1 20 0307 1 06 21 0048

Evaluasi Program Bidang Pendidikan

162,185,000

304,236,448

0

466,421,448

1 20 0307 1 06 21 0051

Evaluasi Program Bidang Kesehatan

115,214,400

247,738,200

0

362,952,600

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

402,290,600

1,231,803,629

0

1,634,094,229

Jumlah Bagian Kesejahteraan Rakyat

553,856,000

1,585,967,484

0

2,139,823,484

1 20 0700

Inspektorat

1 20 0700 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0700 1 06 21 0008

Evaluasi LAKIP SKPD

10,800,000

28,325,440

0

39,125,440

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

10,800,000

28,325,440

0

39,125,440

Jumlah Inspektorat

10,800,000

28,325,440

0

39,125,440

0

6,737,980

0

6,737,980

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

6,737,980

0

6,737,980

Jumlah Kecamatan Genteng

0

6,737,980

0

6,737,980

1 20 0901

Kecamatan Genteng

1 20 0901 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0901 1 06 21 0035

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0902

Kecamatan Simokerto

1 20 0902 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0902 1 06 21 0001

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

3,342,500

0

3,342,500

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

3,342,500

0

3,342,500

Jumlah Kecamatan Simokerto

0

3,342,500

0

3,342,500

0

6,206,150

0

6,206,150

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

6,206,150

0

6,206,150

Jumlah Kecamatan Tegalsari

0

6,206,150

0

6,206,150

1 20 0903

Kecamatan Tegalsari

1 20 0903 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0903 1 06 21 0046

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0904

Kecamatan Bubutan

1 20 0904 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0904 1 06 21 0036

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

6,693,300

0

6,693,300

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

6,693,300

0

6,693,300

Jumlah Kecamatan Bubutan

0

6,693,300

0

6,693,300

0

5,406,680

0

5,406,680

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

5,406,680

0

5,406,680

Jumlah Kecamatan Kenjeran

0

5,406,680

0

5,406,680

1 20 0905

Kecamatan Kenjeran

1 20 0905 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0905 1 06 21 0043

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0906

Kecamatan Pabean Cantian

1 20 0906 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0906 1 06 21 0020

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

7,813,100

0

7,813,100

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

7,813,100

0

7,813,100

Jumlah Kecamatan Pabean Cantian

0

7,813,100

0

7,813,100

0

8,932,600

0

8,932,600

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

8,932,600

0

8,932,600

Jumlah Kecamatan Semampir

0

8,932,600

0

8,932,600

1 20 0907

Kecamatan Semampir

1 20 0907 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0907 1 06 21 0028

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

294

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

1 20 0908

Kecamatan Krembangan

1 20 0908 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0908 1 06 21 0038

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

JENIS BELANJA
JUMLAH

PEGAWAI

BARANG DAN
JASA

MODAL

3

4

5

6=3+4+5

0

7,058,660

0

7,058,660

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

7,058,660

0

7,058,660

Jumlah Kecamatan Krembangan

0

7,058,660

0

7,058,660

1 20 0909

Kecamatan Tambaksari

1 20 0909 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0909 1 06 21 0012

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

7,607,080

0

7,607,080

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

7,607,080

0

7,607,080

Jumlah Kecamatan Tambaksari

0

7,607,080

0

7,607,080

0

7,499,630

0

7,499,630

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

7,499,630

0

7,499,630

Jumlah Kecamatan Gubeng

0

7,499,630

0

7,499,630

1 20 0910

Kecamatan Gubeng

1 20 0910 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0910 1 06 21 0027

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0911

Kecamatan Rungkut

1 20 0911 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0911 1 06 21 0004

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

10,663,230

0

10,663,230

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

10,663,230

0

10,663,230

Jumlah Kecamatan Rungkut

0

10,663,230

0

10,663,230

0

5,911,580

0

5,911,580

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

5,911,580

0

5,911,580

Jumlah Kecamatan Gunung Anyar

0

5,911,580

0

5,911,580

1 20 0912

Kecamatan Gunung Anyar

1 20 0912 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0912 1 06 21 0015

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0913

Kecamatan Tenggilis Mejoyo

1 20 0913 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0913 1 06 21 0047

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

6,568,580

0

6,568,580

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

6,568,580

0

6,568,580

Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo

0

6,568,580

0

6,568,580

0

4,926,140

0

4,926,140

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

4,926,140

0

4,926,140

Jumlah Kecamatan Sukolilo

0

4,926,140

0

4,926,140

1 20 0914

Kecamatan Sukolilo

1 20 0914 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0914 1 06 21 0006

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0915

Kecamatan Mulyorejo

1 20 0915 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0915 1 06 21 0045

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

6,542,420

0

6,542,420

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

6,542,420

0

6,542,420

Jumlah Kecamatan Mulyorejo

0

6,542,420

0

6,542,420

0

6,669,130

0

6,669,130

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

6,669,130

0

6,669,130

Jumlah Kecamatan Wonokromo

0

6,669,130

0

6,669,130

1 20 0916

Kecamatan Wonokromo

1 20 0916 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0916 1 06 21 0013

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0917

Kecamatan Karang Pilang

1 20 0917 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0917 1 06 21 0030

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

4,144,450

0

4,144,450

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

4,144,450

0

4,144,450

Jumlah Kecamatan Karang Pilang

0

4,144,450

0

4,144,450

0

4,304,420

0

4,304,420

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

4,304,420

0

4,304,420

Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis

0

4,304,420

0

4,304,420

0

4,558,800

0

4,558,800

1 20 0918

Kecamatan Dukuh Pakis

1 20 0918 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0918 1 06 21 0009

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0919

Kecamatan Gayungan

1 20 0919 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0919 1 06 21 0022

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

295

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

JENIS BELANJA
PEGAWAI
3

JUMLAH

BARANG DAN
JASA

MODAL

4

5

6=3+4+5

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

4,558,800

0

4,558,800

Jumlah Kecamatan Gayungan

0

4,558,800

0

4,558,800

0

4,329,130

0

4,329,130

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

4,329,130

0

4,329,130

Jumlah Kecamatan Jambangan

0

4,329,130

0

4,329,130

1 20 0920

Kecamatan Jambangan

1 20 0920 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0920 1 06 21 0025

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0921

Kecamatan Wonocolo

1 20 0921 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0921 1 06 21 0021

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

6,082,000

0

6,082,000

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

6,082,000

0

6,082,000

Jumlah Kecamatan Wonocolo

0

6,082,000

0

6,082,000

0

7,865,600

0

7,865,600

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

7,865,600

0

7,865,600

Jumlah Kecamatan Sawahan

0

7,865,600

0

7,865,600

1 20 0922

Kecamatan Sawahan

1 20 0922 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0922 1 06 21 0033

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0923

Kecamatan Wiyung

1 20 0923 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0923 1 06 21 0031

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

5,552,000

0

5,552,000

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

5,552,000

0

5,552,000

Jumlah Kecamatan Wiyung

0

5,552,000

0

5,552,000

0

9,643,400

0

9,643,400

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

9,643,400

0

9,643,400

Jumlah Kecamatan Tandes

0

9,643,400

0

9,643,400

1 20 0924

Kecamatan Tandes

1 20 0924 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0924 1 06 21 0026

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0925

Kecamatan Asem Rowo

1 20 0925 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0925 1 06 21 0019

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

5,310,145

0

5,310,145

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

5,310,145

0

5,310,145

Jumlah Kecamatan Asem Rowo

0

5,310,145

0

5,310,145

0

6,623,040

0

6,623,040

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

6,623,040

0

6,623,040

Jumlah Kecamatan Sukomanunggal

0

6,623,040

0

6,623,040

1 20 0926

Kecamatan Sukomanunggal

1 20 0926 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0926 1 06 21 0002

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0927

Kecamatan Benowo

1 20 0927 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0927 1 06 21 0007

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

5,132,780

0

5,132,780

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

5,132,780

0

5,132,780

Jumlah Kecamatan Benowo

0

5,132,780

0

5,132,780

0

7,808,180

0

7,808,180

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

7,808,180

0

7,808,180

Jumlah Kecamatan Lakarsantri

0

7,808,180

0

7,808,180

1 20 0928

Kecamatan Lakarsantri

1 20 0928 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0928 1 06 21 0034

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0929

Kecamatan Sambikerep

1 20 0929 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0929 1 06 21 0042

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

0

5,354,760

0

5,354,760

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

5,354,760

0

5,354,760

Jumlah Kecamatan Sambikerep

0

5,354,760

0

5,354,760

0

6,225,130

0

6,225,130

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

6,225,130

0

6,225,130

Jumlah Kecamatan Pakal

0

6,225,130

0

6,225,130

1 20 0930

Kecamatan Pakal

1 20 0930 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0930 1 06 21 0018

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

1 20 0931

Kecamatan Bulak

296

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

1 20 0931 1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 20 0931 1 06 21 0024

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan

JENIS BELANJA
JUMLAH

PEGAWAI

BARANG DAN
JASA

MODAL

3

4

5

6=3+4+5

0

3,947,250

0

3,947,250

Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

3,947,250

0

3,947,250

Jumlah Kecamatan Bulak

0

3,947,250

0

3,947,250

6,083,655,306

17,856,840,940

38,146,020

23,978,642,266

Jumlah Perencanaan Pembangunan
1 07

Perhubungan

1 07 0100

Dinas Perhubungan

1 07 0100 1 07 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 07 0100 1 07 01 0001

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 0100 1 07 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 07 0100 1 07 02 0001

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,389,253,542

8,791,506,036

2,542,760

10,183,302,338

1,389,253,542

8,791,506,036

2,542,760

10,183,302,338

1,148,819,000

4,319,738,875

1,564,547,028

7,033,104,903

1,148,819,000

4,319,738,875

1,564,547,028

7,033,104,903

1 07 0100 1 07 21

Program Pengembangan Sistem Transportasi

1 07 0100 1 07 21 0001

Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum

312,000,000

712,771,069

0

1,024,771,069

1 07 0100 1 07 21 0002

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

899,805,000

33,763,186,434

0

34,662,991,434

1 07 0100 1 07 21 0003

Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi

6,200,000

996,329,447

33,109,350,662

34,111,880,109

1 07 0100 1 07 21 0004

Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan

271,930,000

1,696,968,057

3,943,067,138

5,911,965,195

1 07 0100 1 07 21 0005

Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi

208,958,000

1,928,724,394

12,664,694,334

14,802,376,728

1 07 0100 1 07 21 0006

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi

363,312,000

4,127,007,502

6,465,261,027

10,955,580,529

1 07 0100 1 07 21 0007

Pengadaan Perlengkapan Jalan

75,350,000

418,014,300

27,529,256,882

28,022,621,182

1 07 0100 1 07 21 0008

Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas

296,796,000

647,359,680

0

944,155,680

1 07 0100 1 07 21 0009

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

787,000,000

4,350,079,558

664,851,235

5,801,930,793

1 07 0100 1 07 21 0010

Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir,
Terminal Dan LLAJ

1 07 0100 1 07 21 0011

Pengelolaan Terminal Angkutan Umum

1 07 0100 1 07 21 0012
1 07 0100 1 07 21 0013
1 07 0100 1 07 21 0014

Operasional Bis Sekolah

1 07 0100 1 07 21 0015

Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi)

862,472,000

3,961,415,513

46,966,480

4,870,853,993

6,286,748,000

8,751,483,146

30,404,880

15,068,636,026

Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan

331,560,000

16,768,319,109

2,298,681,000

19,398,560,109

Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas

315,238,000

1,493,323,220

0

1,808,561,220

0

287,987,363

0

287,987,363

10,800,000

14,421,341

2,751,118,659

2,776,340,000

Jumlah Program Program Pengembangan Sistem Transportasi

11,028,169,000

79,917,390,133

89,503,652,297

180,449,211,430

Jumlah Dinas Perhubungan

13,566,241,542

93,028,635,044

91,070,742,085

197,665,618,671

Jumlah Perhubungan

13,566,241,542

93,028,635,044

91,070,742,085

197,665,618,671

1 08

Lingkungan Hidup

1 07 0100

Dinas Perhubungan

1 07 0100 1 08 16

Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup

1 07 0100 1 08 1