TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH LRA PPKD Tahun 2014
Lampiran I .2
Perda Pertanggungjaw aban
Nomor
: 05 Tahun 2015
Tanggal
: 11 August 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 05
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 05 . 01
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2
DANA PERI MBANGAN
1,015,021,854,110.00
1,025,081,084,501.07
18,000,532,268.00
14,702,684,059.16
10,059,230,391.07
100.99
(3,297,848,208.84)
81.68
0.00
100.00
1,099,424,068.00
1,099,424,068.00
16,901,108,200.00
13,603,259,991.16
750,370,474,202.00
751,301,933,742.00
931,459,540.00
100.12
21,027,928,202.00
21,959,387,742.00
931,459,540.00
104.43
(3,297,848,208.84)
80.49
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2
Dana Alokasi Umum
653,897,726,000.00
653,897,726,000.00
0.00
100.00
Perpres Nomor :
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3
Dana Alokasi Khusus
75,444,820,000.00
75,444,820,000.00
0.00
100.00
PMK Nomor :
246,650,847,640.00
259,076,466,699.91
12,425,619,059.91
105.04
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3
LAI N-LAI N PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1
Pendapatan Hibah
42,877,230,000.00
40,326,564,391.00
(2,550,665,609.00)
94.05
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
20,794,500,000.00
35,856,356,406.91
15,061,856,406.91
172.43
161,438,577,000.00
161,438,577,000.00
0.00
100.00
21,540,540,640.00
21,440,540,540.00
0.00
14,428,362.00
45,860,457,398.00
39,798,283,271.60
(6,062,174,126.40)
86.78
45,860,457,398.00
39,798,283,271.60
(6,062,174,126.40)
86.78
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 7
Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2
Belanja Bunga
1,252,522,920.00
1,252,522,920.00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4
Belanja Hibah
3,975,500,000.00
3,758,919,000.00
(100,000,100.00)
14,428,362.00
0.00
(216,581,000.00)
99.54
0.00
100.00
94.55
177/ I / TAHUN 2013
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5
Belanja Bantuan Sosial
1,455,302,122.00
1,217,390,000.00
(237,912,122.00)
83.65
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan
Pemerintah Desa
3,851,602,960.00
2,644,094,300.00
(1,207,508,660.00)
68.65
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota
dan Pemerintahan Desa
31,115,464,599.00
30,188,995,517.00
(926,469,082.00)
97.02
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8
Belanja Tidak Terduga
4,210,064,797.00
736,361,534.60
(3,473,703,262.40)
17.49
969,161,396,712.00
985,282,801,229.47
16,121,404,517.47
101.66
161,643,094,211.89
78,176,560,997.89
(83,466,533,214.00)
48.36
SURPLUS / ( DEFI SI T)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6 . 1
PEMBI AYAAN DAERAH
PENERI MAAN PEMBI AYAAN DAERAH
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
78,091,566,211.89
78,091,566,311.89
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4
Penerimaan Pinjaman Daerah
83,501,528,000.00
0.00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
50,000,000.00
84,994,686.00
34,994,686.00
169.99
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
0.00
100.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
0.00
100.00
160,643,094,211.89
77,176,560,997.89
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2
PENGELUARAN PEMBI AYAAN DAERAH
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah
PEMBI AYAAN NETTO
100.00
(83,501,528,000.00)
(83,466,533,214.00)
100.00
0.00
48.04
BULUKUMBA, 11 Agustus 2015
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 2
Perda Pertanggungjaw aban
Nomor
: 05 Tahun 2015
Tanggal
: 11 August 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 05
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 05 . 01
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2
DANA PERI MBANGAN
1,015,021,854,110.00
1,025,081,084,501.07
18,000,532,268.00
14,702,684,059.16
10,059,230,391.07
100.99
(3,297,848,208.84)
81.68
0.00
100.00
1,099,424,068.00
1,099,424,068.00
16,901,108,200.00
13,603,259,991.16
750,370,474,202.00
751,301,933,742.00
931,459,540.00
100.12
21,027,928,202.00
21,959,387,742.00
931,459,540.00
104.43
(3,297,848,208.84)
80.49
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2
Dana Alokasi Umum
653,897,726,000.00
653,897,726,000.00
0.00
100.00
Perpres Nomor :
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3
Dana Alokasi Khusus
75,444,820,000.00
75,444,820,000.00
0.00
100.00
PMK Nomor :
246,650,847,640.00
259,076,466,699.91
12,425,619,059.91
105.04
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3
LAI N-LAI N PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1
Pendapatan Hibah
42,877,230,000.00
40,326,564,391.00
(2,550,665,609.00)
94.05
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
20,794,500,000.00
35,856,356,406.91
15,061,856,406.91
172.43
161,438,577,000.00
161,438,577,000.00
0.00
100.00
21,540,540,640.00
21,440,540,540.00
0.00
14,428,362.00
45,860,457,398.00
39,798,283,271.60
(6,062,174,126.40)
86.78
45,860,457,398.00
39,798,283,271.60
(6,062,174,126.40)
86.78
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 7
Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2
Belanja Bunga
1,252,522,920.00
1,252,522,920.00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4
Belanja Hibah
3,975,500,000.00
3,758,919,000.00
(100,000,100.00)
14,428,362.00
0.00
(216,581,000.00)
99.54
0.00
100.00
94.55
177/ I / TAHUN 2013
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5
Belanja Bantuan Sosial
1,455,302,122.00
1,217,390,000.00
(237,912,122.00)
83.65
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan
Pemerintah Desa
3,851,602,960.00
2,644,094,300.00
(1,207,508,660.00)
68.65
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota
dan Pemerintahan Desa
31,115,464,599.00
30,188,995,517.00
(926,469,082.00)
97.02
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8
Belanja Tidak Terduga
4,210,064,797.00
736,361,534.60
(3,473,703,262.40)
17.49
969,161,396,712.00
985,282,801,229.47
16,121,404,517.47
101.66
161,643,094,211.89
78,176,560,997.89
(83,466,533,214.00)
48.36
SURPLUS / ( DEFI SI T)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6 . 1
PEMBI AYAAN DAERAH
PENERI MAAN PEMBI AYAAN DAERAH
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
78,091,566,211.89
78,091,566,311.89
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4
Penerimaan Pinjaman Daerah
83,501,528,000.00
0.00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
50,000,000.00
84,994,686.00
34,994,686.00
169.99
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
0.00
100.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
0.00
100.00
160,643,094,211.89
77,176,560,997.89
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2
PENGELUARAN PEMBI AYAAN DAERAH
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah
PEMBI AYAAN NETTO
100.00
(83,501,528,000.00)
(83,466,533,214.00)
100.00
0.00
48.04
BULUKUMBA, 11 Agustus 2015
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 2