TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH LRA PPKD Tahun 2014

Lampiran I .2

Perda Pertanggungjaw aban
Nomor

: 05 Tahun 2015

Tanggal

: 11 August 2015

PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan

: 1


Bidang Pemerintahan

: 1 . 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi

: 1 . 20 . 05

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 05 . 01

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)

Urusan Wajib


JUMLAH ( Rp)

BERTAMBAH / ( BERKURANG)

KODE
REKENI NG

URAI AN

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALI SASI

( Rp)

(% )

DASAR HUKUM


1

2

3

4

5= 4-3

6

7

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH


1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2

DANA PERI MBANGAN

1,015,021,854,110.00

1,025,081,084,501.07

18,000,532,268.00

14,702,684,059.16


10,059,230,391.07

100.99

(3,297,848,208.84)

81.68

0.00

100.00

1,099,424,068.00

1,099,424,068.00

16,901,108,200.00

13,603,259,991.16


750,370,474,202.00

751,301,933,742.00

931,459,540.00

100.12

21,027,928,202.00

21,959,387,742.00

931,459,540.00

104.43

(3,297,848,208.84)

80.49


1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1

Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2

Dana Alokasi Umum

653,897,726,000.00

653,897,726,000.00

0.00

100.00

Perpres Nomor :

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3


Dana Alokasi Khusus

75,444,820,000.00

75,444,820,000.00

0.00

100.00

PMK Nomor :

246,650,847,640.00

259,076,466,699.91

12,425,619,059.91

105.04


1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3

LAI N-LAI N PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1

Pendapatan Hibah

42,877,230,000.00

40,326,564,391.00

(2,550,665,609.00)

94.05

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya

20,794,500,000.00

35,856,356,406.91

15,061,856,406.91

172.43

161,438,577,000.00

161,438,577,000.00

0.00

100.00

21,540,540,640.00


21,440,540,540.00

0.00

14,428,362.00

45,860,457,398.00

39,798,283,271.60

(6,062,174,126.40)

86.78

45,860,457,398.00

39,798,283,271.60

(6,062,174,126.40)

86.78

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5

Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 7

Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1

BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2

Belanja Bunga

1,252,522,920.00

1,252,522,920.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4

Belanja Hibah

3,975,500,000.00

3,758,919,000.00

(100,000,100.00)
14,428,362.00

0.00
(216,581,000.00)

99.54
0.00

100.00
94.55

177/ I / TAHUN 2013

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5

Belanja Bantuan Sosial

1,455,302,122.00

1,217,390,000.00

(237,912,122.00)

83.65

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan
Pemerintah Desa

3,851,602,960.00

2,644,094,300.00

(1,207,508,660.00)

68.65

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota
dan Pemerintahan Desa

31,115,464,599.00

30,188,995,517.00

(926,469,082.00)

97.02

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8

Belanja Tidak Terduga

4,210,064,797.00

736,361,534.60

(3,473,703,262.40)

17.49

969,161,396,712.00

985,282,801,229.47

16,121,404,517.47

101.66

161,643,094,211.89

78,176,560,997.89

(83,466,533,214.00)

48.36

SURPLUS / ( DEFI SI T)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6 . 1

PEMBI AYAAN DAERAH
PENERI MAAN PEMBI AYAAN DAERAH

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya

78,091,566,211.89

78,091,566,311.89

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4

Penerimaan Pinjaman Daerah

83,501,528,000.00

0.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

50,000,000.00

84,994,686.00

34,994,686.00

169.99

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

0.00

100.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

0.00

100.00

160,643,094,211.89

77,176,560,997.89

1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2

PENGELUARAN PEMBI AYAAN DAERAH
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah

PEMBI AYAAN NETTO

100.00
(83,501,528,000.00)

(83,466,533,214.00)

100.00
0.00

48.04

BULUKUMBA, 11 Agustus 2015

BUPATI BULUKUMBA

H. ZAI NUDDI N. H

LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

Halaman 2