rka_skpd_22 sekretariat dprd

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Organisasi

:

1 . 20 . 04


Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 04 . 01

Sekretariat DPRD
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.4 . 01

2


3

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.4 . 01 . 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

1.20 . 1.20.4 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.4 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.4 . 01 . 11


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.4 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

1.20 . 1.20.4 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten L
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten

Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten

Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah


Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

536.400.000,00


2.179.892.100,00

0,00

2.716.292.100,00

0,00

1 Tahun

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00


1 Tahun

0,00

219.120.000,00

0,00

219.120.000,00

0,00

1 Tahun

0,00

14.537.500,00

0,00


14.537.500,00

0,00

1 Tahun

0,00

64.165.000,00

0,00

64.165.000,00

0,00

1 Tahun

0,00


229.221.000,00

0,00

229.221.000,00

0,00

1 Tahun

0,00

16.710.000,00

0,00

16.710.000,00

0,00


1 Tahun

0,00

175.200.000,00

0,00

175.200.000,00

0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.4 . 01 . 01

Formulir RKA SKPD 2.2

LOKASI
KEGIATAN

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

1

2

1.20 . 1.20.4 . 01 . 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.4 . 01 . 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran

1.20 . 1.20.4 . 01 . 19
1.20 . 1.20.4 . 01 . 20

1.20 . 1.20.4 . 02
1.20 . 1.20.4 . 02 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

1.20 . 1.20.4 . 02 . 08

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

1.20 . 1.20.4 . 02 . 09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.4 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

1.20 . 1.20.4 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.4 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.4 . 02 . 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Formulir RKA SKPD 2.2

Jumlah

Tahun
n+1

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

Modal

6

7

3

4

Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Luar Daerah

1 Tahun

0,00

208.700.000,00

0,00

208.700.000,00

0,00

1 Tahun

0,00

1.107.962.600,00

0,00

1.107.962.600,00

0,00

Dalam
Kabupaten
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak

1 Tahun

0,00

113.436.000,00

0,00

113.436.000,00

0,00

1 Tahun

536.400.000,00

840.000,00

0,00

537.240.000,00

0,00

0,00

532.111.000,00

1.516.553.000,00

2.048.664.000,00

0,00

1 Tahun

0,00

0,00

132.735.000,00

132.735.000,00

0,00

1 Tahun

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

1 Tahun

0,00

0,00

128.000.000,00

128.000.000,00

0,00

1 Tahun

0,00

0,00

117.350.000,00

117.350.000,00

0,00

1 Tahun

0,00

0,00

18.875.000,00

18.875.000,00

0,00

1 Tahun

0,00

398.330.000,00

0,00

398.330.000,00

0,00

1 Tahun

0,00

133.781.000,00

0,00

133.781.000,00

0,00

Rumah Dinas
DPRD
Kabupaten
Landak
Rumah Dinas
DPRD
Kabupaten
Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Kantor

5

Barang & Jasa

Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1

2
Kantor

1.20 . 1.20.4 . 02 . 40

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

1.20 . 1.20.4 . 02 . 46

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

1.20 . 1.20.4 . 03
1.20 . 1.20.4 . 03 . 02

1.20 . 1.20.4 . 05
1.20 . 1.20.4 . 05 . 01
1.20 . 1.20.4 . 06
1.20 . 1.20.4 . 06 . 01

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.4 . 06 . 06

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

1.20 . 1.20.4 . 15 . 01

Formulir RKA SKPD 2.2

3
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Rumah Dinas
Jabatan
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak

Luar Daerah

Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak

Kantor
Sekretariat
DPRD

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

100 %

0,00

0,00

314.780.500,00

314.780.500,00

0,00

1 Tahun

0,00

0,00

756.812.500,00

756.812.500,00

0,00

0,00

104.250.000,00

0,00

104.250.000,00

0,00

0,00

104.250.000,00

0,00

104.250.000,00

0,00

0,00

1.632.291.000,00

0,00

1.632.291.000,00

0,00

0,00

1.632.291.000,00

0,00

1.632.291.000,00

0,00

6.900.000,00

5.825.000,00

0,00

12.725.000,00

0,00

1 Tahun

2.300.000,00

1.750.000,00

0,00

4.050.000,00

0,00

1 Tahun

2.300.000,00

1.850.000,00

0,00

4.150.000,00

0,00

1 Tahun

2.300.000,00

2.225.000,00

0,00

4.525.000,00

0,00

138.000.000,00

9.033.355.400,00

0,00

9.171.355.400,00

0,00

0,00

272.475.000,00

0,00

272.475.000,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20 . 1.20.4 . 06 . 04

1.20 . 1.20.4 . 15

LOKASI
KEGIATAN

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Halaman 3

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1

2

1.20 . 1.20.4 . 15 . 03

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

1.20 . 1.20.4 . 15 . 05

Kegiatan Reses

1.20 . 1.20.4 . 15 . 08

Koordinasi dan Konsultasi Peraturan
Perundang-undangan

1.20 . 1.20.4 . 15 . 10

Fasilitasi Raperda prakarsa DPRD

1.20 . 1.20.4 . 15 . 11

Koordinasi Bidang Perekonomian

1.20 . 1.20.4 . 15 . 12

Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pembangunan

1.20 . 1.20.4 . 15 . 13

Publikasi Kegiatan Kedewanan

1.20 . 1.20.4 . 15 . 14

Pansus Pembahasan LKPJ Bupati Landak

1.20 . 1.20.4 . 15 . 15

Peningkatan Kapasitas Ketua dan Anggota Badan
Musyawarah DPRD

Formulir RKA SKPD 2.2

LOKASI
KEGIATAN

3
Kabupaten
Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Dalam
Kabupaten /
Daerah
Pemilihan
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

1 Tahun

73.200.000,00

654.000.000,00

0,00

727.200.000,00

0,00

1 Tahun

0,00

1.822.050.000,00

0,00

1.822.050.000,00

0,00

1 Tahun

0,00

1.052.144.800,00

0,00

1.052.144.800,00

0,00

1 Tahun

64.800.000,00

1.044.505.800,00

0,00

1.109.305.800,00

0,00

1 Tahun

0,00

1.052.144.800,00

0,00

1.052.144.800,00

0,00

1 Tahun

0,00

1.237.142.800,00

0,00

1.237.142.800,00

0,00

1 Tahun

0,00

288.000.000,00

0,00

288.000.000,00

0,00

1 Tahun

0,00

619.614.800,00

0,00

619.614.800,00

0,00

1 Tahun

0,00

186.340.000,00

0,00

186.340.000,00

0,00

Halaman 4

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

1

2

1.20 . 1.20.4 . 15 . 16

Peningkatan Kapasitas Ketua dan Anggota Badan
Anggaran

1.20 . 1.20.4 . 15 . 17

Peningkatan Kapasitas Ketua dan Anggota Badan
Kehormatan DPRD

1.20 . 1.20.4 . 15 . 18

Peningkatan Kinerja Pimpinan dan Anggota
Fraksi-fraksi DPRD

1.20 . 1.20.4 . 15 . 19

Pansus Pembahasan Raperda dari Eksekutif

1.20 . 1.20.4 . 45

1.20 . 1.20.4 . 45 . 08
1.20 . 1.20.4 . 45 . 09

Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah

Jumlah

Tahun
n+1

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

5

Barang & Jasa

Modal

6

7

3

4

Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Landak

1 Tahun

0,00

304.216.200,00

0,00

304.216.200,00

0,00

1 Tahun

0,00

126.368.000,00

0,00

126.368.000,00

0,00

1 Tahun

0,00

83.868.000,00

0,00

83.868.000,00

0,00

1 Tahun

0,00

290.485.200,00

0,00

290.485.200,00

0,00

0,00

59.032.000,00

0,00

59.032.000,00

0,00

Ngabang

1 Tahun

0,00

29.516.000,00

0,00

29.516.000,00

0,00

Kabupaten
Landak

1 Tahun

0,00

29.516.000,00

0,00

29.516.000,00

0,00

681.300.000,00

13.546.756.500,00

1.516.553.000,00

15.744.609.500,00

0,00

Jumlah

Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran

JULIMUS, S.IP
NIP . 19640706 198603 1 021

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 5