Revisi Tabel RPJMD 2 terbaru Juli 2016_

NO
1

SASARAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

2

3

1

Meningkatnya rasio kemandirian daerah

1

2

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi


2
3
4
5
6

Meningkatnya partisipasi angkatan kerja

Program peningkatan produksi, nilai tambah dan pemasaran komoditi
perkebunan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

4

858.621.600,00
9.277.117.264,00
501.643.862,00
3.116.000.706,00
557.328.000,00


7

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, ikan dan
peningkatan fungsi KESMAVET
Program peningkatan produksi peternakan

8

Program peningkatan produksi hasil peternakan

1.184.417.950,00

Program Pembangunan dan Pengembangan Perikanan

5.229.966.788,00

9

4


Program Penggalian dan Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan Dan Hortikultura
Program Peningkatan Teknologi Pertanian

PAGU (Rp.)

308.616.950,00
62.190.000,00

10

Program pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan

3.007.078.000,00

11

Program Peningkatan SDM Petani


12

Program Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

13

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

14

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

15

Program pengembangan industri kecil dan menengah

16

Program peningkatan kemampuan teknologi industri


17
18

Program pengembangan Koperasi dan usaha Micro kecil menengah
(KUMKM)
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

19

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

20

Program Peningkatan dan Pengembangan Investasi

473.693.400,00

21


Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan

266.208.350,00

22

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

136.696.000,00

23

905.928.100,00

24

Program Peningkatan Pengendalian Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja


210.754.140,00

25

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

913.516.300,00

26

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

461.363.775,00
715.661.675,00
1.365.470.750,00
151.129.771,00
747.343.000,00
137.869.450,00
1.158.217.000,00
7.184.618.329,00

72.984.300,00

97.482.000,00

5

Meningkatnya kunjungan wisatawan

27

Program Pengembangan, Pengelolaan Pariwisata dan Budaya Lokal

4.690.085.200,00

6

Meningkatnya angka melek huruf

28


Program Peningkatan Mutu Pendidikan

7

Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah

8

Meningkatnya angka partisipasi sekolah

30

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

9

Meningkatnya angka harapan hidup

31


Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat

18.279.529.674,00

10

Menurunnya angka kematian bayi

32

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (RSUD)

39.818.526.128,64

11

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan

33


Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

34
35

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan melalui pendidikan Formal
dan Non Formal
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

134.643.600,00

36

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

326.544.400,00

37

Program Pengembangan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

567.611.505,00

38

Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Seni Budaya dan Mental

251.536.075,00

45.007.002.062,00
196.938.500,00

7.786.561.500,00
113.911.000,00

39

Program Pengembangan Kepemudaan

685.666.500,00

12

Menurunnya jumlah balita gizi buruk

41

Program Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

178.763.600,00

13

Menurunnya jumlah penduduk miskin

42

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial

736.918.200,00

43

Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial

315.080.150,00

44

Program Bina Sosial, Pendidikan dan Kemasyarakatan

45

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

2.151.924.600,00

46
47

Program Peningkatan Peran Serta Keseteraan Gender, Kualitas
Perlindungan Anak dan Perempuan
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

3.577.932.925,00

48

Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana

1.186.333.050,00

49
50

Program Pemgembangan Lembaga Ekonomi dan Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)

14.127.132.112,80

51

Program Pembangunan sarana dan prasarana

40.831.928.452,00

52

Program Peningkatan Rehabilitasi Kebinamargaan

53

Program rehabilitasi sarana dan prasarana pekerjaan umum

54

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

55

Program Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan

56

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana wilayah

37.850.375.130,00

57

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

31.550.375.130,00

58

Program PAMSIMAS

3.750.830.460,00

59

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2.407.195.000,00

60

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

183.120.000,00

61

Program Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup

260.775.500,00

62

Program Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian LH

370.834.500,00

63

Program peningkatan, pengendalian sumber daya alam (SDA)

195.045.000,00

64

Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

65

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Lingkungan

2.268.195.250,00

66

Program Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.833.200.323,00

67

Penertiban hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu

68

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

69

Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi

70

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

71

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

72

Program Penelitian Inovasi Daerah

722.907.000,00

73

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

453.432.400,00

14

15
16

17

18

Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan
jembatan

Meningkatnya kualitas dan kesediaan jaringan
irigasi
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air
bersih dan sanitasi
Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup

Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah

74

292.369.150,00
1.965.572.916,00

863.567.025,00

977.695.472,00
4.208.263.900,00
562.920.000,00
1.141.602.193,00

148.444.000,00

90.913.000,00
134.600.669,00
3.456.150,00
22.387.400,00
3.531.471.552,00

159.100.000,00

NO

SASARAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

1

2

3

19

Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan
dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan

3.093.555.871,00

76

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

2.110.549.471,00

77

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

78

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah

80
Meningkatnya kualitas pelayanan publik

4

75

79

20

PAGU (Rp.)

241.977.500,00
1.665.330.878,00
974.953.000,00

81

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan DAK Berbasis
WEB
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

29.468.200.096,00

82

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

25.947.323.631,65

83

Program peningkatan disiplin aparatur

1.634.195.000,00

84

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.866.191.676,35

85

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

4.256.241.893,00

86

Program Penataan Administrasi Kependudukan

87

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

88

Program Optimalisasi Pelayanan dan penerbitan Perizinan

89

3.427.376.000,00

90

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

91

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Keagamaan

4.143.213.500,00

92

Program Peningkatan Keamanan da Kenyamanan Lingkungan

1.037.497.500,00

93

Program Pendidikan Politik Masyarakat

189.636.500,00

94

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

350.801.650,00

95
96

Program Pencegahan Dini dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Ketenteraman dan Ketertiban
Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

97

Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa

98

Program Peningkatan, Pembinaan, Fasilitasi Keuangan Desa dan
Peningkatan Kapasitas
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

99
100

414.323.000,00

421.829.500,00
7.656.089.910,00
356.897.700,00

70.135.500,00

93.258.500,00
1.443.195.400,00
166.103.300,00
803.139.000,00
1.392.966.500,00

101

Program Peningkatan Penataan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan
Desa
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

102

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.201.099.500,00

103

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa

3.661.941.775,35

104

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen

105

Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi

106

Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah

107

Program Peran Serta KORPRI Dalam Pembangunan

108

Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

109

Program Penataan Kembali Tata Pemerintahan Secara Profesional dan
proposional
Program Peningkatan Pelayanan Primer Terhadap SKPD dan Masyarakat

110

443.503.783,00
879.494.500,00

244.485.000,00
1.810.634.465,00
236.625.968,00
35.623.220,00
18.920.000,00
546.610.375,00
416.169.155,00