SK Perubahan Ke 2 Renstra 2014 2018

PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Simpang L.A. Sucipto No. 45 B (0341) 406878 Fax. (0341) 406879
www.dinkes.malangkota. go.id email : dinkes@malangkota. go'id
Kode Pos 65124
Malang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
NoMoR : 188.47 I r79 I 35.73.3061 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA INDIKATOR RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2OL4 .2OIE

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
Menimbang

a)


bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas

pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (SAKIP) di Dinas Kesehatan Kota

Malang, perlu dilakukan perubahan indikator
Rencana Strategis Dinas Kesehatan;

b)

bahwa berdasarkan konsideran huruf a maka
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan tentang Perubahan Kedua Indikator
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2OL3

Mengingat

1.


2.
3.

4.
5.

2018.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2OO8;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2Oll;

10.


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2OIO tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian

dan

Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor

2016 tentang Pembentukan dan

Rencana

7

Tahun
Susunan


Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun
2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2Ot3 -

20t8;

13.

Peraturan Walikota Malang Nomor 26 Tahun
2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,

T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan;
14.

Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun

2OtS tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja

Daerah Kota Malang Tahun 2013 - 2OI8.
MEMUTUSI(AN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
MALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA

INDIKATOR RENCANA

STRATEGIS

DINAS

KESEHATAN TAHUN 2OL3 _ 2018.

KESATU

Menetapkan Perubahan Kedua Indikator Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2OI3 - 201'8.


KEDUA

Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota
Malang Tahun 2OI3 - 2OI8, sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap
tahun.

KETIGA

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

ini

mulai

berlaku pada tanggal ditetaPkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 30 Desember 2016

ryv<

DINAS KESEHATAN
A MALANG,

Muda
19610905 198903 2 005
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Inspektur Kota Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.

LampiEn K€putu$n Kepala Dinas Kesehatan

PEMERINTAH KOTA MALANG
MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
TAHUN 2013 - 2018


Nomor : 1A8.471179135.73.306/2016
Tanggal : 30 Dssember 2016
Tentang : Perubahan Kedua Indikator Ren€na StEtegis
Dinas Kesehatan 2014-2018

i
Teruurudnya Kesehatan Masyarakat Xota Malang Yang Bemartabat
Meningkatnya derajat kesehatan masyankat Kota Malang
1. Manlngkatkan kuelitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bemutu, merata dan terlangkau, khususnya masyarakat mlskln

vtsl
Mrsl
TUJUAN

lndlkator

No.

Sarana p€layanan
kesehalan yang memenuhi

standar/ teEkeditasi

1

Fomula Perhitungan

Kondisl
Tahun 2013

iumlah puskesmas yang
)erslandar ISO 9001 : 2008 atau
erakreditasi

Target
Tahun 2018
11

CaE Mencaoal Tuiuan dan Sasann

Sasara


lndlkator

Uralan

Fomula Pedritungan

Kondlsl
Tahun 20'13

Tarqet Tahun
20't5
6

2014

4
Jumlah puskesmas yang
lumlah puskesmas yang
)erstandar lso 9001 : 2008 berstandar ISO 9001 : 2008 atau
terakreditasi
ilau teEkr€ditasi

eMujuqnya Perayanan
(esehatan di Duskesmas dan
aringannya memenuhi standar
nutu
I

2

Jumlah pusk€smas yang
fasiltas HIV
Counseling and testing
(HCT) dan infeksi menular
seksual (lMS)

lumlah puskasmas yang memiliki
asiltas HIV Coumseling and
esting (HCT) dan infeksi
nenular seksual (lMS)

Rasio puskesmas, poliklinik

Jumlah puskesmas, poliklinik

lusiu oer satuan oenduduk

)ustu X 1.000 dibagi jumlah
)enduduk

memiliki

Siap 1000 penduduk)
4

6

I

8

7

10

2017

2014

8

9

10

7

11

vleningkatkan kualitas dan
*ses pelayanan
iesehatan dasar yang
)emutu, merata dan
erjangkau, khususnya
nasyaEkat miskin

13

15

Prcgram
11

)rogram pelayanan
Gsehalan dasar

)rcgEm pelayanan
Gsehatan dasar

o,12

o,12

o,12

o.'t2

o.12

o,12

Program pelayanan
k€sehatan dasar

0,06

0,06

0.06

0,06

Program pelayanan
kesehatan dasar

0,4

0.4

0,43

Program pelayanan
kesehatan dasar

700h

E3%

trcgram Pembinaan
tan Pengawasan
fenaga Kssshatan

dokter puskesmas
lerhadap penduduk (tiap
t.000 penduduk)

Jumlah dokter puskesmas X
1.000 dibagl iumlah penduduk

0,05

0,06

iasio tenaga paEmedis
)uskesmas lerhadap

Jumlah tenaga PaEmedis x
1.000 dlbagl jumlah p€nduduk

0,29

0,37

)raKek

t6

1

Rasio

)enduduk (tiap 1.000
)enduduk)
)ersentase tenaga
(esehatan yang memenuhi

20

Strategi Kebijaken

Jumlah tenaga kesehatan yang

memenuhi syaEt dalam
melaksanakan praKek dibagi
umlah tenaga kesehatan yang
memiliki iiin oraKek

PaSe 1 of

9

Ket
12

Jumlah Dasien keluar mati > 48
dlbagi jumlah pasien keluar
(hidup +mati) x 100%

Page 2

ol 9

:

TUJUAN

No.

2

2. Meningkatkan denjat kesehatan lbu dan anak

lndikator
l\.,lenurunnya

Angka

Fomula Perhltungan
120 (per 100.000 Kelahiran
Hidup)

Kematian lbu

vlenurunnya Angka
(ematian Bayi

15 (per 1000 Kelahiran HiduP)

Kondlsl
Tahun 2013

Target
Tahun 2018

164 (per
100.000
Kelahiran
HiduP

rzu (per
100.000
Kelahiran
Hidup

18 (per 1.000

15 (per
1.000
Kelahiran
Hidup

Kelahiran
Hidup

cara Mencaoai Tuiuan dan Sasaran

Sasaran

lndlkator

Unlan

Fomula P€rhltungan

Taroet Tahun

13

teFentase kunjungan lbu
tamil K4

Jumlah lbu Hamil yang
mempercleh polayanan anlenalal
K4 dlbagl jumlah sasaran ibu

hamil

14

JeEentase Kompilrasl
(ebidanan yang ditangani

X

90.320h

2017

2014

2015

2016

o
95.00%

7

8

95.00%

95,5%

96.00%

4

1

Tedindunginya setiap bayi,
anak. ibu hamil dan kelompok
masyarakat resiko tinggi dari
penyakit

Kondisl
Tahun 2013

2014

49.41%

90.00%

92.24Vo

93.00%

91.00%

Prognm

92.O4'/o

93.00%

94.00%

95.00%

96.00%

97.OOo/o

Meningkatkan kualitas dan
akses pglayanan
kesehatan dasar dan
rujukan yang bemutu,
merata dan terjangkau,
khususnya masyarakat

rrogram Penrngkabn
)elayanan Kesehatan

(eluarga

Program Peningkatan
Pelayanan Kesehalan
Keluarga

1000h
'15

PeBentase pertolongan
persalinan olah tenaga

kesehatan yangmemiliki
komDetensi kebidanan

16

Jumlah ibu bersalin yang ditolong
oleh tenaga kesohatan dibagi
jumlah seluruh sasaEn ibu
beBalin X 100 %

.OOo/o

)ersentase P€layanan lbu
,lifas

lumlah lbu Nifas yang
nemp€roleh 3 kali pelayanan
rifas s€suai standar dibagl
umlah seluruh ibu nifas X 100 %

88.51%

89,5%

94.006

95.00%

96.00%

97.00%

)e6€ntase neonatus
lengan komplikasi yang
litangani

Jumlah n€onatus dengan
(omplikasi yang tertangani dibagl
umlah seluruh neonatus dengan
(omplikasi yang ada X 100 %

75.O1o/o

76.00o/o

80.00%

80.00%

80.00%

80.00%

)rogEm Peninglctan
)elayanan Kesehatan
(etuarga

rrogEm Penrngkatan
)elayanan Kesehatan
(eluarga

)rogram Peningkatan
)elayanan Kesehatan