SK Perubahan Renstra 2013 2018

PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS KESEHATAN
Jalan Simpang L.A. Sucipto No. 45 Telp. (0341) 406878
MALAN G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
NOMOR : 188.47 I 92 I 3s.73.3O61 2ors
TENTANG

PERUBAHAN INDII(ATOR RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
TAHUN 2OL3 .2OLA

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
Menimbang

a)

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas

pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (SAKIP) di Dinas Kesehatan Kota
Malang, perlu dilakukan perubahan indikator
Rencana Strategis Dinas Kesehatan;

b)

bahwa berdasarkan konsideran huruf a maka
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan tentang Perubahan Indikator Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2OI4 - 2OI8.

Mengingat

1.

2.
3.

4.
5.


6.
7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Dareah;


Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah:

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan,

9.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Tahun 2OlI;
l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2OlO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
ll.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun
2OI2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
21

Daerah;

l2.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun
2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2OI3 2018;

l3.Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun

2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja
Daerah Kota Malang Tahun 2OI3 - 2018.
MEMUTUSI{AI{

Menetapkan


KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA

MALANG

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
2013 - 2018.

PERUBAHAN INDIKATOR
DINAS KESEHATAN TAHUN

KESATU

Menetapkan Perubahan Indikator Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Tahun 2013 - 2018.

KEDUA

Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota
Malang Tahun 2OI3 - 2018, sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap
tahun.

KETIGA

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

di : Malang
: 19 Juni

Pada Tanggal

'6*:

2OI5


INAS KESEHATAN
MALANG,

198903 2 005
Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Inspektur Kota Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.

PEMERINTAHKOTAMALANG
(PENYEMPURNAAN)

i

MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
TAHUN 2013 - 2018

:
:
:


rsl
ilst
UJUAN

No.

.

LampiTan :

Nomor

Tanggal

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KoTA MATANG

:1a8.47192 / 35.73.306/2075
: 19 Juni 2015


Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Kota Malang Yang Bermartabat
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Malang
1. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau, khususnya

lndikator

Rumus

sarana pelayanan
kesehatan yang memenuhi
standar/ terakred itasi

,umlah puskesmas yang
)erstandar ISO 9001 :2008 atau
erakreditasi

Persentase pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin


lumlah kunjungan pasien miskin
ii sarana kesehatan strata 1
libagi jumlah seluruh masyarakat
niskin X 100%

Kondisi Awal
20't3

Target
Tahun
2014

1

Target
Tahun
2015

Target
Tahun

2016

1

62.28Vo

74.OOo/o

75.OOYo

76.OOVo

Target
Tahun
20't7

Target
Tahun
2018

7

11

77.OOo/o

78.00%

Cara Mencaoai
Tujuan dan
sasaran

Sasaran

lndikator

Uraian

Rumus

1

erwujudnya Pelayanan
esehatan di puskesmas dan
rringannya memenuhi standar
lulu

1

Jumlah puskesmas yang
,umlah puskesmas yang
berstandar ISO 9001 :2008 )erstandar ISO 9001 : 2008 atau
atau terakreditasi
erakreditasi

Jumlah puskesmas yang
memiliki fasiltas HIV
Counseling and testing
(HCT) dan infeksi menular
seksual (lMS)

,umlah puskesmas yang memiliki

Rasio puskesmas,
poliklinik, pustu per satuan
penduduk (tiap 1 000
penduduk)

lumlah puskesmas, poliklinik,
)ustu X 1.000 dibagi jumlah
)enduduk

Kondisi Awal
2013

2014

2015

4

5

o
1

1

I

8

Target Tahun
2016
7
?

10

2017

20't8

Strategi Kebijakan
10

8
7

13

't1

15

'asiltas HIV Counseling and

Meningkatkan kualitas dan
akses pelayanan
kesehatan dasar dan
rujukan yang bermutu,
merata dan terjangkau,
khususnya masyarakat
miskin

esting (HCT) dan infeksi menular
;eksual (lMS)
0,12

o,'t2

0,12

0,12

0,12

Program

0,12

11

Jrogram upaya

(esehatan masyarakat

Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular

)rogram pengadaan,
)eningkatan dan
)erbaikan sarana dan
Jtdsctattd

Pus^cs[tds

)uskesmas pembantu
jan jaringannya
4

Rasio dokter puskesmas
terhadap penduduk (tiap
1.000 penduduk)

Jumlah dokter Duskesmas X
1.000 dibagi jumlah penduduk

0,05

0,06

Page 1

of 9

0,06

0,06

0,06

0,06

rrogram upaya
(esehatan masyarakat

Cara Mencapai
Tuiuan dan
sasaran

Sasaran

lndikator

Uraian

Rumus

lasio tenaga paramedis

Jumlah tenaga paramedis X 1.000

ruskesmas terhadao

libagi jumlah penduduk

Kondisi Awal
2013
4
0,29

2014
o,37

2015
0,37

Tarqet Tahun
2016

2017

2018

7

8

I

0,4

o,4

0,43

Strategi Kebijakan
10

Program
11

Jrogram upaya

(esehatan masyarakat

)enduduk (tiap 1.000
6

Survey kepuasan

nasyarakat di Puskesmas

/5

Hasil pengukuran survey
kepuasan masyarakal

78

80

80

85

rrogram Peningkatan
rengembangan sistem
)elaporan capaian
(inerja dan keuangan

7

Terpenuhinya ketersediaan
obat dan perbekalan
kesehalan sesuai dengan
kebutuhan

8

ferpenuhinya ketersediaan Jumlah alat kesehatan yang
tersedia dibagijumlahalat
alat kesehatan sesuai
kesehatan sesuai kebutuhan X
lengan kebutuhan

Jumlah oemakaian obat dan
perbekalan kesehatan setahun
ditambah sisa obat dan
perbekalan kesehatan yang
tersedia dibagi kebutuhan obat
dan perbekalan kesehatan dalam
setahun X 100 %

1OO

100%

10070

lOOo/o

100%

100o/o

1O0o/o

90%

90o/o

90%

90.k

90%

9Oo/o

o/o

rrogram Obat dan
)erbekalan kesehatan

Program pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/

puskesmas pembantu
dan jaringannya

erwu,udnya pelayanan
esehatan yang bermutu bagi
etiap orang miskin

I

Persenlase pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin

'10

Persentase pelayanan
kesehatan rujukan pasien
masvarakat miskin

Jumlah kunjungan pasien miskin
di sarana kesehatan strata 1
dibagi jumlah seluruh masyarakat
miskin X 100o/o

62.28%

74.00%

75.OQYo

76.OOYo

77.00%

78.OOo/o

Jumlah kunjungan pasien miskin
di sarana kesehatan strata 2 dan
strata 3 dibagijumlah seluruh
masyarakat miskin X 100%

24,8Oo/o

45.OQo/o

40.ooo/o

30.00%

25.0Oo/o

15.00%

Page 2 of 9

Program upaya
kesehatan masyarakat

rrogram upaya
(esehatan masyarakat

:

,JUAN

2. Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak

lndikator

No.

Rumus

vlenurunnya Angka

120 (per 100.000 Kelahiran

(ematian lbu

Hidup)

Kondisi Awal
2013
164 (per
1 00.000
Kelahiran

Menurunnya Angka
Kematian Bavi

15 (per 1 000 Kelahiran Hidup)

18 (per 1.000
Kelahiran
Hidup

Target

Target

Target

Tahun

Tahun

Tahun

Target
Tahun

I

2014

20'15

2016

2017

35 (per
100.000
Kelahiran
Hidup

130 (per
100.000
Kelahiran

125 (pef
100.000
Kelahiran
Hidup

25 (per
100.000
Kelahiran
Hidup

100.000
Kelahiran
Hidup

17 (pef
1.000
Kelahiran
Hidup

16,5 (per
1.000
Kelahiran
Hidup

16 (per
1.000
Kelahiran

15,5 (per
1.000
Kelahiran
Hidup

5 (per
1.000
Kelahiran
Hidup

1

Hidup
4

Target
Tahun

Hidup

Hidup

1

201
12O

(per

1

Cara Mencapai
Tuiuan dan

Sasaran

sasaran

Indikator

Uraian

2

1

rlindunginya setiap bayi,
ak, ibu hamil dan kelompok
rsyarakat resiko tinggi dari
nyakit

Rumus

11

Kondisi Awal
201 3

Tarqet Tahun
2014

2015

95.00%

95.00%

4

Persentase kunjungan lbu Jumlah lbu Hamil yang
Hamil K4
memperoleh pelayanan antenatal
K4 dibagijumlah sasaran ibu

hamil

90.32o/o

201 6

o

oq

Eol^

2017

2018

Strategi Kebijakan

8

I

10

96.00%

96.50%

Meningkatkan kualitas dan
akses pelayanan
kesehatan dasar dan
rujukan yang bermutu,
merata dan terjangkau,

X 100%

Program
11

Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak

khususnya masyarakat
miskin

Persentase komolikasi
kebidanan yang ditangani

Jumlah komolikasi kebidanan
yang mendapat penanganan
definitive dibagi jumlah lbu
dengan komplikasi kebidanan X
1OQ

13

14

90.0070

91.00%

92.OOok

93.00%

94.OOVo

Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak

92.240k

93.00%

94.00%

95.00%

96.00o/o

97.OOo/o

Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak

o/o

Persentase pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
komDetensi kebidanan

Jumlah ibu bersalin yang ditolong

tersentase Pelayanan lbu

lumlah lbu Nifas yang
nemperoleh 3 kali pelayanan nifas
iesuai standar dibagi jumlah
;eluruh ibu nifas X 100 %

88.51o/o

89,5%

94.OOo/o

95.007o

96.0070

97.QQo/o

,umlah neonatus dengan
(omplikasi yang tertangani dibagi
umlah seluruh neonatus dengan
(omplikasi yang ada X 100 o/o

75.01o/o

76.00%

80.00%

80.007o

80.00o/o

80.00%

\ifas

15

89.41%

rersentase neonatus
lengan komplikasi yang
iitangani

)leh tenaga kesehatan dibagi
umlah seluruh sasaran ibu
lersalin X 100 %

Page 3 of 9

)rogram peningkatan
(eselamatan ibu
'nelahirkan dan anak

Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak

Cara MencaDai
Tuiuan dan
sasaran

Sasaran

Indikator

Uraian

Kondisi Awal

Rumus

c
16

Persentase kunjungan bayi Jumlah bayi yang memperoleh
pelayanan kesehatan sesuai
standar dibagi jumlah seluruh bayi
\,.n^

Persenlase pelayanan
anak balita

l.h;r hid' rh Y

4

nn

2013
4

2014

201 5

92.72Vo

93.00%

o
95.00%

I O.OC'/o

77.OQo/o

82.OOo/o

Tarqet Tahun
2016

2017

2018

96.00%

8
96.00o/o

97.OOo/o

83.00o/o

84.OOo/o

85.00%

7

Strategi Kebijakan
10

Program
11

)rogram peningkatan
)elayanan kesehatan
rnak balita

0/^

Jumlah anak balita yang
memperoleh pelayanan
pemantauan pertumbuhan

rrogram peningkatan
)elayanan kesehatan
,nak balita

minimal 8 kali dibagijumlah

seluruh anak balita X 100 %
18

Persentase balita gizi
buruk

Jumlah semua balita gizi buruk
dibagijumlah semua balita yang
ada X 100 7o

f,rogram Perbaikan