SK Perubahan Renstra 2013 2018
PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
Jalan Simpang L.A. Sucipto No. 45 Telp. (0341) 406878
MALAN G
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
NOMOR : 188.47 I 92 I 3s.73.3O61 2ors
TENTANG
PERUBAHAN INDII(ATOR RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
TAHUN 2OL3 .2OLA
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
Menimbang
a)
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (SAKIP) di Dinas Kesehatan Kota
Malang, perlu dilakukan perubahan indikator
Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
b)
bahwa berdasarkan konsideran huruf a maka
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan tentang Perubahan Indikator Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2OI4 - 2OI8.
Mengingat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Dareah;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah:
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan,
9.
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 2OlI;
l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2OlO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
ll.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun
2OI2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
21
Daerah;
l2.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun
2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2OI3 2018;
l3.Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja
Daerah Kota Malang Tahun 2OI3 - 2018.
MEMUTUSI{AI{
Menetapkan
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
MALANG
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
2013 - 2018.
PERUBAHAN INDIKATOR
DINAS KESEHATAN TAHUN
KESATU
Menetapkan Perubahan Indikator Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Tahun 2013 - 2018.
KEDUA
Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota
Malang Tahun 2OI3 - 2018, sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap
tahun.
KETIGA
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan
di : Malang
: 19 Juni
Pada Tanggal
'6*:
2OI5
INAS KESEHATAN
MALANG,
198903 2 005
Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Inspektur Kota Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.
PEMERINTAHKOTAMALANG
(PENYEMPURNAAN)
i
MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
TAHUN 2013 - 2018
:
:
:
rsl
ilst
UJUAN
No.
.
LampiTan :
Nomor
Tanggal
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KoTA MATANG
:1a8.47192 / 35.73.306/2075
: 19 Juni 2015
Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Kota Malang Yang Bermartabat
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Malang
1. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau, khususnya
lndikator
Rumus
sarana pelayanan
kesehatan yang memenuhi
standar/ terakred itasi
,umlah puskesmas yang
)erstandar ISO 9001 :2008 atau
erakreditasi
Persentase pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
lumlah kunjungan pasien miskin
ii sarana kesehatan strata 1
libagi jumlah seluruh masyarakat
niskin X 100%
Kondisi Awal
20't3
Target
Tahun
2014
1
Target
Tahun
2015
Target
Tahun
2016
1
62.28Vo
74.OOo/o
75.OOYo
76.OOVo
Target
Tahun
20't7
Target
Tahun
2018
7
11
77.OOo/o
78.00%
Cara Mencaoai
Tujuan dan
sasaran
Sasaran
lndikator
Uraian
Rumus
1
erwujudnya Pelayanan
esehatan di puskesmas dan
rringannya memenuhi standar
lulu
1
Jumlah puskesmas yang
,umlah puskesmas yang
berstandar ISO 9001 :2008 )erstandar ISO 9001 : 2008 atau
atau terakreditasi
erakreditasi
Jumlah puskesmas yang
memiliki fasiltas HIV
Counseling and testing
(HCT) dan infeksi menular
seksual (lMS)
,umlah puskesmas yang memiliki
Rasio puskesmas,
poliklinik, pustu per satuan
penduduk (tiap 1 000
penduduk)
lumlah puskesmas, poliklinik,
)ustu X 1.000 dibagi jumlah
)enduduk
Kondisi Awal
2013
2014
2015
4
5
o
1
1
I
8
Target Tahun
2016
7
?
10
2017
20't8
Strategi Kebijakan
10
8
7
13
't1
15
'asiltas HIV Counseling and
Meningkatkan kualitas dan
akses pelayanan
kesehatan dasar dan
rujukan yang bermutu,
merata dan terjangkau,
khususnya masyarakat
miskin
esting (HCT) dan infeksi menular
;eksual (lMS)
0,12
o,'t2
0,12
0,12
0,12
Program
0,12
11
Jrogram upaya
(esehatan masyarakat
Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular
)rogram pengadaan,
)eningkatan dan
)erbaikan sarana dan
Jtdsctattd
Pus^cs[tds
)uskesmas pembantu
jan jaringannya
4
Rasio dokter puskesmas
terhadap penduduk (tiap
1.000 penduduk)
Jumlah dokter Duskesmas X
1.000 dibagi jumlah penduduk
0,05
0,06
Page 1
of 9
0,06
0,06
0,06
0,06
rrogram upaya
(esehatan masyarakat
Cara Mencapai
Tuiuan dan
sasaran
Sasaran
lndikator
Uraian
Rumus
lasio tenaga paramedis
Jumlah tenaga paramedis X 1.000
ruskesmas terhadao
libagi jumlah penduduk
Kondisi Awal
2013
4
0,29
2014
o,37
2015
0,37
Tarqet Tahun
2016
2017
2018
7
8
I
0,4
o,4
0,43
Strategi Kebijakan
10
Program
11
Jrogram upaya
(esehatan masyarakat
)enduduk (tiap 1.000
6
Survey kepuasan
nasyarakat di Puskesmas
/5
Hasil pengukuran survey
kepuasan masyarakal
78
80
80
85
rrogram Peningkatan
rengembangan sistem
)elaporan capaian
(inerja dan keuangan
7
Terpenuhinya ketersediaan
obat dan perbekalan
kesehalan sesuai dengan
kebutuhan
8
ferpenuhinya ketersediaan Jumlah alat kesehatan yang
tersedia dibagijumlahalat
alat kesehatan sesuai
kesehatan sesuai kebutuhan X
lengan kebutuhan
Jumlah oemakaian obat dan
perbekalan kesehatan setahun
ditambah sisa obat dan
perbekalan kesehatan yang
tersedia dibagi kebutuhan obat
dan perbekalan kesehatan dalam
setahun X 100 %
1OO
100%
10070
lOOo/o
100%
100o/o
1O0o/o
90%
90o/o
90%
90.k
90%
9Oo/o
o/o
rrogram Obat dan
)erbekalan kesehatan
Program pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/
puskesmas pembantu
dan jaringannya
erwu,udnya pelayanan
esehatan yang bermutu bagi
etiap orang miskin
I
Persenlase pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
'10
Persentase pelayanan
kesehatan rujukan pasien
masvarakat miskin
Jumlah kunjungan pasien miskin
di sarana kesehatan strata 1
dibagi jumlah seluruh masyarakat
miskin X 100o/o
62.28%
74.00%
75.OQYo
76.OOYo
77.00%
78.OOo/o
Jumlah kunjungan pasien miskin
di sarana kesehatan strata 2 dan
strata 3 dibagijumlah seluruh
masyarakat miskin X 100%
24,8Oo/o
45.OQo/o
40.ooo/o
30.00%
25.0Oo/o
15.00%
Page 2 of 9
Program upaya
kesehatan masyarakat
rrogram upaya
(esehatan masyarakat
:
,JUAN
2. Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak
lndikator
No.
Rumus
vlenurunnya Angka
120 (per 100.000 Kelahiran
(ematian lbu
Hidup)
Kondisi Awal
2013
164 (per
1 00.000
Kelahiran
Menurunnya Angka
Kematian Bavi
15 (per 1 000 Kelahiran Hidup)
18 (per 1.000
Kelahiran
Hidup
Target
Target
Target
Tahun
Tahun
Tahun
Target
Tahun
I
2014
20'15
2016
2017
35 (per
100.000
Kelahiran
Hidup
130 (per
100.000
Kelahiran
125 (pef
100.000
Kelahiran
Hidup
25 (per
100.000
Kelahiran
Hidup
100.000
Kelahiran
Hidup
17 (pef
1.000
Kelahiran
Hidup
16,5 (per
1.000
Kelahiran
Hidup
16 (per
1.000
Kelahiran
15,5 (per
1.000
Kelahiran
Hidup
5 (per
1.000
Kelahiran
Hidup
1
Hidup
4
Target
Tahun
Hidup
Hidup
1
201
12O
(per
1
Cara Mencapai
Tuiuan dan
Sasaran
sasaran
Indikator
Uraian
2
1
rlindunginya setiap bayi,
ak, ibu hamil dan kelompok
rsyarakat resiko tinggi dari
nyakit
Rumus
11
Kondisi Awal
201 3
Tarqet Tahun
2014
2015
95.00%
95.00%
4
Persentase kunjungan lbu Jumlah lbu Hamil yang
Hamil K4
memperoleh pelayanan antenatal
K4 dibagijumlah sasaran ibu
hamil
90.32o/o
201 6
o
oq
Eol^
2017
2018
Strategi Kebijakan
8
I
10
96.00%
96.50%
Meningkatkan kualitas dan
akses pelayanan
kesehatan dasar dan
rujukan yang bermutu,
merata dan terjangkau,
X 100%
Program
11
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
khususnya masyarakat
miskin
Persentase komolikasi
kebidanan yang ditangani
Jumlah komolikasi kebidanan
yang mendapat penanganan
definitive dibagi jumlah lbu
dengan komplikasi kebidanan X
1OQ
13
14
90.0070
91.00%
92.OOok
93.00%
94.OOVo
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
92.240k
93.00%
94.00%
95.00%
96.00o/o
97.OOo/o
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
o/o
Persentase pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
komDetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yang ditolong
tersentase Pelayanan lbu
lumlah lbu Nifas yang
nemperoleh 3 kali pelayanan nifas
iesuai standar dibagi jumlah
;eluruh ibu nifas X 100 %
88.51o/o
89,5%
94.OOo/o
95.007o
96.0070
97.QQo/o
,umlah neonatus dengan
(omplikasi yang tertangani dibagi
umlah seluruh neonatus dengan
(omplikasi yang ada X 100 o/o
75.01o/o
76.00%
80.00%
80.007o
80.00o/o
80.00%
\ifas
15
89.41%
rersentase neonatus
lengan komplikasi yang
iitangani
)leh tenaga kesehatan dibagi
umlah seluruh sasaran ibu
lersalin X 100 %
Page 3 of 9
)rogram peningkatan
(eselamatan ibu
'nelahirkan dan anak
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Cara MencaDai
Tuiuan dan
sasaran
Sasaran
Indikator
Uraian
Kondisi Awal
Rumus
c
16
Persentase kunjungan bayi Jumlah bayi yang memperoleh
pelayanan kesehatan sesuai
standar dibagi jumlah seluruh bayi
\,.n^
Persenlase pelayanan
anak balita
l.h;r hid' rh Y
4
nn
2013
4
2014
201 5
92.72Vo
93.00%
o
95.00%
I O.OC'/o
77.OQo/o
82.OOo/o
Tarqet Tahun
2016
2017
2018
96.00%
8
96.00o/o
97.OOo/o
83.00o/o
84.OOo/o
85.00%
7
Strategi Kebijakan
10
Program
11
)rogram peningkatan
)elayanan kesehatan
rnak balita
0/^
Jumlah anak balita yang
memperoleh pelayanan
pemantauan pertumbuhan
rrogram peningkatan
)elayanan kesehatan
,nak balita
minimal 8 kali dibagijumlah
seluruh anak balita X 100 %
18
Persentase balita gizi
buruk
Jumlah semua balita gizi buruk
dibagijumlah semua balita yang
ada X 100 7o
f,rogram Perbaikan
DINAS KESEHATAN
Jalan Simpang L.A. Sucipto No. 45 Telp. (0341) 406878
MALAN G
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
NOMOR : 188.47 I 92 I 3s.73.3O61 2ors
TENTANG
PERUBAHAN INDII(ATOR RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
TAHUN 2OL3 .2OLA
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
Menimbang
a)
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (SAKIP) di Dinas Kesehatan Kota
Malang, perlu dilakukan perubahan indikator
Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
b)
bahwa berdasarkan konsideran huruf a maka
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan tentang Perubahan Indikator Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2OI4 - 2OI8.
Mengingat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Dareah;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah:
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan,
9.
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 2OlI;
l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2OlO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
ll.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun
2OI2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
21
Daerah;
l2.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun
2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2OI3 2018;
l3.Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja
Daerah Kota Malang Tahun 2OI3 - 2018.
MEMUTUSI{AI{
Menetapkan
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
MALANG
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
2013 - 2018.
PERUBAHAN INDIKATOR
DINAS KESEHATAN TAHUN
KESATU
Menetapkan Perubahan Indikator Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Tahun 2013 - 2018.
KEDUA
Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota
Malang Tahun 2OI3 - 2018, sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap
tahun.
KETIGA
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan
di : Malang
: 19 Juni
Pada Tanggal
'6*:
2OI5
INAS KESEHATAN
MALANG,
198903 2 005
Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Inspektur Kota Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.
PEMERINTAHKOTAMALANG
(PENYEMPURNAAN)
i
MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
TAHUN 2013 - 2018
:
:
:
rsl
ilst
UJUAN
No.
.
LampiTan :
Nomor
Tanggal
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KoTA MATANG
:1a8.47192 / 35.73.306/2075
: 19 Juni 2015
Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Kota Malang Yang Bermartabat
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Malang
1. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau, khususnya
lndikator
Rumus
sarana pelayanan
kesehatan yang memenuhi
standar/ terakred itasi
,umlah puskesmas yang
)erstandar ISO 9001 :2008 atau
erakreditasi
Persentase pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
lumlah kunjungan pasien miskin
ii sarana kesehatan strata 1
libagi jumlah seluruh masyarakat
niskin X 100%
Kondisi Awal
20't3
Target
Tahun
2014
1
Target
Tahun
2015
Target
Tahun
2016
1
62.28Vo
74.OOo/o
75.OOYo
76.OOVo
Target
Tahun
20't7
Target
Tahun
2018
7
11
77.OOo/o
78.00%
Cara Mencaoai
Tujuan dan
sasaran
Sasaran
lndikator
Uraian
Rumus
1
erwujudnya Pelayanan
esehatan di puskesmas dan
rringannya memenuhi standar
lulu
1
Jumlah puskesmas yang
,umlah puskesmas yang
berstandar ISO 9001 :2008 )erstandar ISO 9001 : 2008 atau
atau terakreditasi
erakreditasi
Jumlah puskesmas yang
memiliki fasiltas HIV
Counseling and testing
(HCT) dan infeksi menular
seksual (lMS)
,umlah puskesmas yang memiliki
Rasio puskesmas,
poliklinik, pustu per satuan
penduduk (tiap 1 000
penduduk)
lumlah puskesmas, poliklinik,
)ustu X 1.000 dibagi jumlah
)enduduk
Kondisi Awal
2013
2014
2015
4
5
o
1
1
I
8
Target Tahun
2016
7
?
10
2017
20't8
Strategi Kebijakan
10
8
7
13
't1
15
'asiltas HIV Counseling and
Meningkatkan kualitas dan
akses pelayanan
kesehatan dasar dan
rujukan yang bermutu,
merata dan terjangkau,
khususnya masyarakat
miskin
esting (HCT) dan infeksi menular
;eksual (lMS)
0,12
o,'t2
0,12
0,12
0,12
Program
0,12
11
Jrogram upaya
(esehatan masyarakat
Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular
)rogram pengadaan,
)eningkatan dan
)erbaikan sarana dan
Jtdsctattd
Pus^cs[tds
)uskesmas pembantu
jan jaringannya
4
Rasio dokter puskesmas
terhadap penduduk (tiap
1.000 penduduk)
Jumlah dokter Duskesmas X
1.000 dibagi jumlah penduduk
0,05
0,06
Page 1
of 9
0,06
0,06
0,06
0,06
rrogram upaya
(esehatan masyarakat
Cara Mencapai
Tuiuan dan
sasaran
Sasaran
lndikator
Uraian
Rumus
lasio tenaga paramedis
Jumlah tenaga paramedis X 1.000
ruskesmas terhadao
libagi jumlah penduduk
Kondisi Awal
2013
4
0,29
2014
o,37
2015
0,37
Tarqet Tahun
2016
2017
2018
7
8
I
0,4
o,4
0,43
Strategi Kebijakan
10
Program
11
Jrogram upaya
(esehatan masyarakat
)enduduk (tiap 1.000
6
Survey kepuasan
nasyarakat di Puskesmas
/5
Hasil pengukuran survey
kepuasan masyarakal
78
80
80
85
rrogram Peningkatan
rengembangan sistem
)elaporan capaian
(inerja dan keuangan
7
Terpenuhinya ketersediaan
obat dan perbekalan
kesehalan sesuai dengan
kebutuhan
8
ferpenuhinya ketersediaan Jumlah alat kesehatan yang
tersedia dibagijumlahalat
alat kesehatan sesuai
kesehatan sesuai kebutuhan X
lengan kebutuhan
Jumlah oemakaian obat dan
perbekalan kesehatan setahun
ditambah sisa obat dan
perbekalan kesehatan yang
tersedia dibagi kebutuhan obat
dan perbekalan kesehatan dalam
setahun X 100 %
1OO
100%
10070
lOOo/o
100%
100o/o
1O0o/o
90%
90o/o
90%
90.k
90%
9Oo/o
o/o
rrogram Obat dan
)erbekalan kesehatan
Program pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/
puskesmas pembantu
dan jaringannya
erwu,udnya pelayanan
esehatan yang bermutu bagi
etiap orang miskin
I
Persenlase pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
'10
Persentase pelayanan
kesehatan rujukan pasien
masvarakat miskin
Jumlah kunjungan pasien miskin
di sarana kesehatan strata 1
dibagi jumlah seluruh masyarakat
miskin X 100o/o
62.28%
74.00%
75.OQYo
76.OOYo
77.00%
78.OOo/o
Jumlah kunjungan pasien miskin
di sarana kesehatan strata 2 dan
strata 3 dibagijumlah seluruh
masyarakat miskin X 100%
24,8Oo/o
45.OQo/o
40.ooo/o
30.00%
25.0Oo/o
15.00%
Page 2 of 9
Program upaya
kesehatan masyarakat
rrogram upaya
(esehatan masyarakat
:
,JUAN
2. Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak
lndikator
No.
Rumus
vlenurunnya Angka
120 (per 100.000 Kelahiran
(ematian lbu
Hidup)
Kondisi Awal
2013
164 (per
1 00.000
Kelahiran
Menurunnya Angka
Kematian Bavi
15 (per 1 000 Kelahiran Hidup)
18 (per 1.000
Kelahiran
Hidup
Target
Target
Target
Tahun
Tahun
Tahun
Target
Tahun
I
2014
20'15
2016
2017
35 (per
100.000
Kelahiran
Hidup
130 (per
100.000
Kelahiran
125 (pef
100.000
Kelahiran
Hidup
25 (per
100.000
Kelahiran
Hidup
100.000
Kelahiran
Hidup
17 (pef
1.000
Kelahiran
Hidup
16,5 (per
1.000
Kelahiran
Hidup
16 (per
1.000
Kelahiran
15,5 (per
1.000
Kelahiran
Hidup
5 (per
1.000
Kelahiran
Hidup
1
Hidup
4
Target
Tahun
Hidup
Hidup
1
201
12O
(per
1
Cara Mencapai
Tuiuan dan
Sasaran
sasaran
Indikator
Uraian
2
1
rlindunginya setiap bayi,
ak, ibu hamil dan kelompok
rsyarakat resiko tinggi dari
nyakit
Rumus
11
Kondisi Awal
201 3
Tarqet Tahun
2014
2015
95.00%
95.00%
4
Persentase kunjungan lbu Jumlah lbu Hamil yang
Hamil K4
memperoleh pelayanan antenatal
K4 dibagijumlah sasaran ibu
hamil
90.32o/o
201 6
o
oq
Eol^
2017
2018
Strategi Kebijakan
8
I
10
96.00%
96.50%
Meningkatkan kualitas dan
akses pelayanan
kesehatan dasar dan
rujukan yang bermutu,
merata dan terjangkau,
X 100%
Program
11
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
khususnya masyarakat
miskin
Persentase komolikasi
kebidanan yang ditangani
Jumlah komolikasi kebidanan
yang mendapat penanganan
definitive dibagi jumlah lbu
dengan komplikasi kebidanan X
1OQ
13
14
90.0070
91.00%
92.OOok
93.00%
94.OOVo
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
92.240k
93.00%
94.00%
95.00%
96.00o/o
97.OOo/o
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
o/o
Persentase pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
komDetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yang ditolong
tersentase Pelayanan lbu
lumlah lbu Nifas yang
nemperoleh 3 kali pelayanan nifas
iesuai standar dibagi jumlah
;eluruh ibu nifas X 100 %
88.51o/o
89,5%
94.OOo/o
95.007o
96.0070
97.QQo/o
,umlah neonatus dengan
(omplikasi yang tertangani dibagi
umlah seluruh neonatus dengan
(omplikasi yang ada X 100 o/o
75.01o/o
76.00%
80.00%
80.007o
80.00o/o
80.00%
\ifas
15
89.41%
rersentase neonatus
lengan komplikasi yang
iitangani
)leh tenaga kesehatan dibagi
umlah seluruh sasaran ibu
lersalin X 100 %
Page 3 of 9
)rogram peningkatan
(eselamatan ibu
'nelahirkan dan anak
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Cara MencaDai
Tuiuan dan
sasaran
Sasaran
Indikator
Uraian
Kondisi Awal
Rumus
c
16
Persentase kunjungan bayi Jumlah bayi yang memperoleh
pelayanan kesehatan sesuai
standar dibagi jumlah seluruh bayi
\,.n^
Persenlase pelayanan
anak balita
l.h;r hid' rh Y
4
nn
2013
4
2014
201 5
92.72Vo
93.00%
o
95.00%
I O.OC'/o
77.OQo/o
82.OOo/o
Tarqet Tahun
2016
2017
2018
96.00%
8
96.00o/o
97.OOo/o
83.00o/o
84.OOo/o
85.00%
7
Strategi Kebijakan
10
Program
11
)rogram peningkatan
)elayanan kesehatan
rnak balita
0/^
Jumlah anak balita yang
memperoleh pelayanan
pemantauan pertumbuhan
rrogram peningkatan
)elayanan kesehatan
,nak balita
minimal 8 kali dibagijumlah
seluruh anak balita X 100 %
18
Persentase balita gizi
buruk
Jumlah semua balita gizi buruk
dibagijumlah semua balita yang
ada X 100 7o
f,rogram Perbaikan