2.01.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 2.01. - PERTANIAN
Organisasi
: 2.01.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
76.600.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
76.600.000,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
76.600.000,00
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
76.600.000,00
4.1.4.01.03.
Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai
19.600.000,00
4.1.4.01.13.
Penjualan hasil pertanian
57.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
76.600.000,00
5.
BELANJA
11.430.997.797,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.520.674.837,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
4.520.674.837,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.828.376.837,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.798.700.385,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
282.714.713,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
230.722.375,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
247.032.175,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
690.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
690.000.000,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
2.298.000,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
2.298.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
6.910.322.960,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.112.718.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
578.518.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
562.963.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
235.220.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
235.220.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
298.980.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
228.011.565,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
80.195.425,00
31.140.525,00
169.838.400,00
68.181.893,00
46.371,00
11.700.000,00
3.855.000,00
13.000.000,00
285.980.000,00
3.186.673.960,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.999.500,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.500.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.996.640,00
5.2.2.01.14
belanja bahan habis pakai pertanian
5.2.2.01.18.
Belanja Pot bunga
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
6.538.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
2.100.000,00
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Makanan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
19.200.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
25.980.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
31.800.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.000.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
3.880.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
153.500.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
303.665.050,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.034.960,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
5.034.960,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
15.278.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
41.750.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
11.400.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
78.726.425,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
31.822.500,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
37.174.925,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
20.550.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
13.050.000,00
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Pakai Tanah
7.500.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.450.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.450.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.660.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
135.320.000,00
6.000.000,00
844.662.000,00
750.000,00
729.625.000,00
800.000,00
75.136.000,00
28.213.000,00
1.500.000,00
564.305.050,00
4.680.000,00
16.600.000,00
10.069.920,00
331.472.000,00
262.844.000,00
200.000,00
9.729.000,00
770.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.540.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
2.020.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
60.100.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
60.100.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
12.400.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
12.400.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
40.000.000,00
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Peserta
40.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
598.226.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
116.485.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
481.741.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
30.625.000,00
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
30.625.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
65.000.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
65.000.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
4.500.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
4.500.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
302.404.500,00
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
302.404.500,00
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
27.000.000,00
5.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
27.000.000,00
5.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
78.664.000,00
5.2.3.08.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit
5.2.3.08.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengemasan Barang/Produk
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
3.500.000,00
5.2.3.09.06.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Penyemprot Hama
3.500.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
8.500.000,00
5.2.3.10.19.
Belanja Modal Pengadaan Faximile
3.500.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
82.120.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
10.000.000,00
5.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan TV/Tape
33.000.000,00
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
5.000.000,00
5.2.3.11.12.
Belanja Modal Pengadaan Terali
9.000.000,00
5.2.3.11.18.
Belanja Modal Tenda
5.2.3.11.24.
Belanja Modal Pengadaan Plank Fasilitas Umum
5.2.3.11.27.
Belanja Modal Rak Besi/Metal
13.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
33.600.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
330.000,00
289.916.000,00
231.000,00
289.685.000,00
2.610.931.000,00
4.550.000,00
74.114.000,00
12.000.000,00
11.220.000,00
900.000,00
8.500.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
16.600.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
18.000.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
18.000.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
8.000.000,00
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
8.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
36.550.000,00
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
11.550.000,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
9.500.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
10.000.000,00
5.2.3.16.04.
Belanja modal pengadaan Teropong
5.500.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
11.165.000,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
11.165.000,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
73.031.000,00
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan timbangan
5.2.3.18.02.
Belanja modal Pengadaan teodolite
33.000.000,00
5.2.3.18.04.
Belanja modal Pengadaan alat GPS
26.400.000,00
5.2.3.18.05.
Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi
5.2.3.18.10.
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Panjang
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
27.500.000,00
5.2.3.25.03.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air
27.500.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26.34.
Belanja modal Pemagaran
165.000.000,00
5.2.3.26.40.
Belanja Modal Pengamanan Tebing
935.989.500,00
5.2.3.26.43.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian unit pengolahan hasil
perikanan/pertanian/peternakan
5.2.3.26.47
Belanja Modal Rehabilitasi/Renovasi Gedung
8.500.000,00
9.600.000,00
3.300.000,00
731.000,00
1.897.396.500,00
50.113.000,00
746.294.000,00
JUMLAH BELANJA
11.430.997.797,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(11.354.397.797,00)
Halaman : 5
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
3
19.150.000,00
II
III
4
5
IV
Jumlah
6
19.150.000,00
7
76.600.000,00
1.055.971.578,00
1.105.529.990,00
19.150.000,00
1.055.971.578,00
2.926.072.065,00
19.150.000,00
2.233.933.681,00
898.678.190,00
174.798.000,00
1.980.042.715,00
4.520.674.837,00
6.910.322.960,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belanja Langsung
Payakumbuh,
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 2.01. - PERTANIAN
Organisasi
: 2.01.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
76.600.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
76.600.000,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
76.600.000,00
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
76.600.000,00
4.1.4.01.03.
Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai
19.600.000,00
4.1.4.01.13.
Penjualan hasil pertanian
57.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
76.600.000,00
5.
BELANJA
11.430.997.797,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.520.674.837,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
4.520.674.837,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.828.376.837,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.798.700.385,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
282.714.713,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
230.722.375,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
247.032.175,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
690.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
690.000.000,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
2.298.000,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
2.298.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
6.910.322.960,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.112.718.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
578.518.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
562.963.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
235.220.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
235.220.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
298.980.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
228.011.565,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
80.195.425,00
31.140.525,00
169.838.400,00
68.181.893,00
46.371,00
11.700.000,00
3.855.000,00
13.000.000,00
285.980.000,00
3.186.673.960,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.999.500,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.500.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.996.640,00
5.2.2.01.14
belanja bahan habis pakai pertanian
5.2.2.01.18.
Belanja Pot bunga
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
6.538.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
2.100.000,00
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Makanan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
19.200.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
25.980.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
31.800.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.000.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
3.880.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
153.500.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
303.665.050,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.034.960,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
5.034.960,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
15.278.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
41.750.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
11.400.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
78.726.425,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
31.822.500,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
37.174.925,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
20.550.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
13.050.000,00
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Pakai Tanah
7.500.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.450.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.450.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.660.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
135.320.000,00
6.000.000,00
844.662.000,00
750.000,00
729.625.000,00
800.000,00
75.136.000,00
28.213.000,00
1.500.000,00
564.305.050,00
4.680.000,00
16.600.000,00
10.069.920,00
331.472.000,00
262.844.000,00
200.000,00
9.729.000,00
770.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.540.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
2.020.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
60.100.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
60.100.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
12.400.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
12.400.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
40.000.000,00
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Peserta
40.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
598.226.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
116.485.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
481.741.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
30.625.000,00
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
30.625.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
65.000.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
65.000.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
4.500.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
4.500.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
302.404.500,00
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
302.404.500,00
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
27.000.000,00
5.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
27.000.000,00
5.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
78.664.000,00
5.2.3.08.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit
5.2.3.08.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengemasan Barang/Produk
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
3.500.000,00
5.2.3.09.06.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Penyemprot Hama
3.500.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
8.500.000,00
5.2.3.10.19.
Belanja Modal Pengadaan Faximile
3.500.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
82.120.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
10.000.000,00
5.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan TV/Tape
33.000.000,00
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
5.000.000,00
5.2.3.11.12.
Belanja Modal Pengadaan Terali
9.000.000,00
5.2.3.11.18.
Belanja Modal Tenda
5.2.3.11.24.
Belanja Modal Pengadaan Plank Fasilitas Umum
5.2.3.11.27.
Belanja Modal Rak Besi/Metal
13.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
33.600.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
330.000,00
289.916.000,00
231.000,00
289.685.000,00
2.610.931.000,00
4.550.000,00
74.114.000,00
12.000.000,00
11.220.000,00
900.000,00
8.500.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
16.600.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
18.000.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
18.000.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
8.000.000,00
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
8.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
36.550.000,00
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
11.550.000,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
9.500.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
10.000.000,00
5.2.3.16.04.
Belanja modal pengadaan Teropong
5.500.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
11.165.000,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
11.165.000,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
73.031.000,00
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan timbangan
5.2.3.18.02.
Belanja modal Pengadaan teodolite
33.000.000,00
5.2.3.18.04.
Belanja modal Pengadaan alat GPS
26.400.000,00
5.2.3.18.05.
Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi
5.2.3.18.10.
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Panjang
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
27.500.000,00
5.2.3.25.03.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air
27.500.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26.34.
Belanja modal Pemagaran
165.000.000,00
5.2.3.26.40.
Belanja Modal Pengamanan Tebing
935.989.500,00
5.2.3.26.43.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian unit pengolahan hasil
perikanan/pertanian/peternakan
5.2.3.26.47
Belanja Modal Rehabilitasi/Renovasi Gedung
8.500.000,00
9.600.000,00
3.300.000,00
731.000,00
1.897.396.500,00
50.113.000,00
746.294.000,00
JUMLAH BELANJA
11.430.997.797,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(11.354.397.797,00)
Halaman : 5
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
3
19.150.000,00
II
III
4
5
IV
Jumlah
6
19.150.000,00
7
76.600.000,00
1.055.971.578,00
1.105.529.990,00
19.150.000,00
1.055.971.578,00
2.926.072.065,00
19.150.000,00
2.233.933.681,00
898.678.190,00
174.798.000,00
1.980.042.715,00
4.520.674.837,00
6.910.322.960,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belanja Langsung
Payakumbuh,
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005