1.19.01. - KANTOR KESBANG DAN POLITIK

Halaman : 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Organisasi

: 1.19.01. - KANTOR KESBANG DAN POLITIK

Formulir
DPA-SKPD

Kode Rekening

Uraian


Jumlah

1

2

3
JUMLAH PENDAPATAN

5.

BELANJA

4.359.212.493,00

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

776.429.933,00


5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

776.429.933,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

650.429.933,00

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

499.536.927,00

5.1.1.01.02.


Tunjangan Keluarga

49.541.017,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

45.571.500,00

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

16.922.750,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras


28.327.392,00

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

10.521.646,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

126.000.000,00

5.1.1.02.01.


Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

126.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

3.582.782.560,00

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.371.247.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS


1.248.933.000,00

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.248.933.000,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

37.814.000,00

5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

37.814.000,00


5.2.1.07.

Uang Saku

84.500.000,00

5.2.1.07.01.

Uang Saku PNS

12.000.000,00

5.2.1.07.02.

Uang Saku Non PNS

72.500.000,00

5.2.2.


BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

59.878.400,00

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

48.919.300,00

5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

5.2.2.01.04.


Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5.2.2.01.18.

Belanja Pot bunga

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02.01.

Belanja bahan baku bangunan

460.000,00


5.2.2.02.07.

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

6.601.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

119.640.000,00

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

15.600.000,00

5.2.2.03.02.


Belanja air

4.800.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

6.000.000,00

8.701,00

888.625.560,00

5.898.100,00
999.000,00
3.422.000,00
640.000,00
7.061.000,00

Halaman : 2
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

5.540.000,00

5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Publikasi

4.000.000,00

5.2.2.03.26.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

55.300.000,00

5.2.2.03.27.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

28.400.000,00

5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

2.237.760,00

5.2.2.04.06.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

1.118.880,00

5.2.2.04.07.

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

1.118.880,00

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

18.569.500,00

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

78.212.500,00

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan (+ Cover)

1.843.000,00

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.200.000,00

5.2.2.07.02.

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

5.200.000,00

5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.695.000,00

5.2.2.10.01.

Belanja sewa meja kursi

4.695.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

180.595.000,00

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

180.595.000,00

5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

6.750.000,00

5.2.2.12.04.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

6.750.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

33.927.000,00

5.2.2.20.08.

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

30.000.000,00

5.2.2.20.10.

Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan

5.2.3.

BELANJA MODAL

1.322.910.000,00

5.2.3.01.

Belanja Modal Pengadaan Tanah

1.200.000.000,00

5.2.3.01.24.

Belanja modal Pengadaan tanah perumahan

1.200.000.000,00

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

10.000.000,00

5.2.3.10.16.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

10.000.000,00

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

15.740.000,00

5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan almari

5.2.3.11.07.

Belanja Modal Pendingin Ruangan

10.000.000,00

5.2.3.11.10.

Belanja Modal Pengadaan TV/Tape

4.000.000,00

5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

25.000.000,00

5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

11.000.000,00

5.2.3.12.03.

Belanja modal Pengadaan komputer note book

13.200.000,00

5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan printer

5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

101.967.000,00

3.460.000,00

1.725.000,00
31.574.400,00

8.970.000,00
20.761.400,00

335.100.000,00

73.950.000,00
261.150.000,00

3.927.000,00

1.740.000,00

800.000,00
22.170.000,00

Halaman : 3
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.3.16.06.

Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara

22.170.000,00

5.2.3.40.

Belanja Modal Sertifikasi Tanah

50.000.000,00

5.2.3.40.01.

Belanja Modal Sertifikasi Tanah.

50.000.000,00
JUMLAH BELANJA

4.359.212.493,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(4.359.212.493,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.

Uraian

1

2

I
3

II

III

IV

Jumlah

4

5

6

7

-

181.599.214,00
979.903.640,00

181.599.214,00
876.051.440,00

381.731.505,00
1.366.897.940,00

31.500.000,00
359.929.540,00

776.429.933,00
3.582.782.560,00

Penerimaan Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pengeluaran Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

Pendapatan

2.1
2.2

Belanja tidak langsung

3.1
3.1

Belanja Langsung

Payakumbuh,

20 Januari 2015

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh

Ir. H. BENNI WARLIS, MM

Nip. 19621004 198903 1 005