Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Lampiran 1
Lampiran 1
Indikasi Rencana Program Administrasi dan Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017
Kode
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
4
1
1
5
2
2
1
2
1
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kinerja Program
2
URUSAN RUTIN
PENDIDIKAN
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
3
2
2
1
1
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (juta)
2013
target
5
4
Rp
Tercapainya presentase
target kinerja selama 5
Tahun
Program Peningkatan Sarana Tercapainya presentase
dan Prasarana Aparatur
target kinerja selama 5
Tahun
Program Peningkatan disiplin Tercapainya kedisiplinan
Aparatur
pegawai
Program Peningkatan Sumber Persentase aparatur yang
Daya Aparatur
memiliki kompetensi sesuai
dengan bidangnya
Program Peningkatan
Tertibnya administrasi
Pengembangan Sistem
laporan keuangan dan
Pelaporan Capaian Kinerja
pembangunan
dan Keuangan
1
2
3
4
2014
target
6 7
Rp
14
Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD
RPJMD
Penanggung
Jawab
target
Rp
15
16
17
5.180.941
1.380.397
5.284.560
1.408.005
5.390.251
1.436.165
25.453.607
6.808.196
Dindik
3.250.610
3.315.622
3.381.935
3.449.573
3.518.565
16.916.305
Dindik
192.110
195.952
199.871
960.926
Dindik
150.000
153.000
156.060
459.060
Dindik
75.000
76.500
78.030
79.591
309.121
Dindik
1.292.148
209.774
1.350.177
223.095
1.387.717
231.822
1.733.386
240.654
6.957.229
1.101.246
188.343
-
1.193.801
195.900
25.000
25,89%
1
26.771
31,93%
1
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 12 Tahun
Rp
12
2017
target
13
4.932.295
1.353.330
-
19,23%
0
Rp
10
2016
target
11
4.665.560
1.230.300
-
Program PAUD
2015
target
9
Rp
8
184.650
URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
1. APK PAUD
2. Prestasi PAUD Tk.
Nasional
2
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
28.470
37,97%
2
92.000
29.584
44,01%
2
98.516
30.711
50,04%
2
104.771
50,04%
2
108.870
113.018
Dindik
Dindik
517.175
1. APK SD sederajat
116,22%
2. APM SD sederajat
95,07%
3. Angka Melanjutkan SD/MI 96,20%
116,23%
95,45%
96,96%
116,25%
95,84%
97,72%
116,26%
96,23%
98,48%
116,27%
96,61%
99,24%
11626,00%
97,00%
100,00%
116,26%
97,00%
100,00%
Dindik
Dindik
Dindik
4. Angka Mengulang SD/MI 8,68%
5. Persentase Kelulusan SD/MI100,00%
6. Angka DO SD/MI
0,45%
7. APK SMP sederajat
92,38%
8. APM SMP Sederajat
64,35%
9. Angka DO SMP/MTs
0,90%
10. Angka Melanjutkan
94,32%
SMP/MTs
11. Persentase Kelulusan
98,32%
SMP/MTs
12. Angka Mengulang
0,87%
SMP/MTs
7,74%
100,00%
0,42%
93,51%
68,28%
0,80%
95,96%
6,81%
100,00%
0,39%
94,63%
72,21%
0,70%
96,97%
5,87%
100,00%
0,36%
95,75%
76,14%
0,60%
97,98%
4,94%
100,00%
0,33%
96,86%
80,07%
0,50%
98,99%
4,00%
100,00%
0,30%
97,96%
84,00%
0,40%
100,00%
4,00%
100,00%
0,30%
97,96%
84,00%
0,40%
100,00%
Dindik
Dindik
Dindik
Dindik
Dindik
Dindik
Dindik
98,64%
98,95%
99,27%
99,58%
99,90%
99,90%
Dindik
0,79%
0,70%
0,62%
0,53%
0,45%
0,45%
Program Pendidikan
Menengah dan Tinggi
67.500
72.281
85,29%
56,60%
76.870
89,60%
61,06%
79.877
1. APK Pendidikan Menengah 76,65%
2. APM Pendidikan Menengah 47,66%
80,97%
52,13%
3. Angka DO Pendidikan
Menengah
4. Persentase Kelulusan
Siswa SMA/MA
5. Angka Mengulang
Pendidikan Menengah
6. Persentase Kelulusan
Siswa SMK
8. Lulusan Sekolah
Menengah berprestasi dan
tidak mampu dapat
melanjutkan ke PT
2,05%
1,92%
1,79%
1,66%
1,53%
98,66%
98,92%
99,18%
99,43%
99,69%
0,98%
0,90%
0,83%
0,75%
0,68%
99,32%
99,45%
99,57%
99,70%
99,82%
98,23%
70,00%
Dindik
379.449
98,23%
70,00%
Dindik
Dindik
1,40%
1,40%
Dindik
99,95%
99,95%
Dindik
0,60%
0,60%
Dindik
99,95%
99,95%
Dindik
Dindik
Program Pendidikan Non
Formal
10.700
1. Jumlah Warga Belajar
Paket A, B dan C
2. Tingkat Kelulusan UNPK
3. Penduduk Buta Aksara
4,37%
4. Prosentase Pengangguran 15,21%
yang terlatih
93,92%
65,53%
82.921
8.229
11.458
7.912
4,00%
16,99%
VIII- 1| Rancangan Akhir | RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
12.185
8.542
3,62%
17,88%
12.662
9.172
3,25%
18,31%
13.144
9.802
2,87%
18,76%
10.432
2,50%
19,23%
60.150
Dindik
Dindik
Dindik
Dindik
Kode
1
2
1
5
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kinerja Program
2
3
5. Jumlah peserta kursus
bersertifikat
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (juta)
2013
target
5
4
4.780
Rp
2014
target
6 7
5.220
Program Manajemen Layanan
Pendidikan
5.370
700
1. Lembaga PAUD
Menerapkan MPMBS
2. SD/MI/SDLB Menerapkan
MPMBS
3. SMP/MTs/SMPLB
menerapkan MPMBS
4. SMA/MA/SMK/SMALB
menerapkan MPMBS
5. Tersedianya Gambaran
Umum Pendidikan di Prov.
Kep, Babel
6. Tersedianya Dokumen
Perencanaan Pendidikan di
Prov. Kep. Babel
7. Tersedianya Dokumen
Hasil Monev pendidikan di
Prov. Kep. Babel
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
3
1
2
4
1
2
5
2
2
2
2
2
1
Program Obat dan Perbekalan 1) Persentase ketersediaan
Kesehatan
obat buffer stock untuk
pelayanan kesehatan di
Provinsi dan Kab/Kota.
2
2
2
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Rp
8
2015
target
9
Rp
10
2016
target
11
5.370
750
Rp
12
2017
target
13
5.370
797
Rp
14
5.370
828
Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD
RPJMD
Penanggung
Jawab
target
Rp
15
16
17
Dindik
860
3.935
Dindik
Dindik
Dindik
Dindik
2 Dok
2 Dok
2 Dok
2 Dok
2 Dok
2 Dok
2 Dok
Dindik
4 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
Dindik
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
Dindik
URUSAN RUTIN
KESEHATAN
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan disiplin
Aparatur
Program Peningkatan Sumber
Daya Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
URUSAN WAJIB
KESEHATAN
6.115.229
Dinkes dan RSJ
8.004.470
Dinkes dan RSJ
526.000
Dinkes dan RSJ
415.250
Dinkes dan RSJ
50.000
Dinkes dan RSJ
53.271
57.044
280 100
100
33
31
29
28
27
Dinkes
96,5
96,5
97
97,5
98
98
98
Dinkes
3) Angka kematian bayi per 35
1000 kelahiran hidup
4) Persentase Kab/Kota yang
melaksanakan pelayanan
kesehatan dasar (SPM)
35
33
31
30
29
28
Dinkes
100
100
100
100
100
100
Dinkes
Tersedianya jasa operasional 265
dan jasa pelayanan bagi
tenaga medis dan non medis
265
265
265
265
265
265
RSJ
Jumlah kunjungan ke
Puskesmas dan rumah
keluarga pasien
Jumlah tenaga penunjang
dan pengelolaan pelayanan
kesehatan
Jumlah pasien yang
menerima terapi mental
sosial
76
76
80
85
90
95
95
RSJ
14
14
16
18
20
22
22
RSJ
350
350
385
420
460
500
500
RSJ
7.972
425
309.419
35
7.496
319
71.241
35
7.000
100
67.197
100
1) Jumlah kematian ibu
melahirkan per kelahiran
hidup (IKU)
2) Persentase cakupan
pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan (IKU)
300
60.666
100
100
8.284
489
100
8.599
1.813
39.350
Dinkes
Dinkes
Rancangan Akhir | RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-2
Kode
1
2
2
3
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kinerja Program
2
3
Jumlah anak yang dilayani
pada unit tumbuh kembang
anak
Jumlah pelayanan rumah
sakit
2
4
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
2
2
5
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
2
2
2
6
7
2
2
8
2
2
9
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (juta)
4
150
2013
target
5
150
20
20
Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
2
2
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Rp
2014
target
6 7
155
Rp
8
20
750
2015
target
9
160
Rp
10
22
803
2016
target
11
165
Rp
12
22
854
2017
target
13
170
Rp
14
25
888
Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD
RPJMD
Penanggung
Jawab
target
Rp
15
16
17
170
RSJ
25
921
RSJ
4.216
Dinkes
1). Persentase Kab/ Kota
60
dengan cakupan perilaku
hidup bersih dan sehat
(PHBS) (IKU)
2). Persentase Kab/Kota
28
yang memiliki posyandu
mandiri (IKU)
1) persentasi balita yang
55
ditimbang berat badan (IKU)
60
60
60
60
65
70
Dinkes
28
28
30
33
35
40
Dinkes
55
700 60
1). Persentase rumah sehat
yang memenuhi syarat
kesehatan
(IKU)
75
75
80
85
87
89
90
Dinkes
2). Persentase penduduk
yang mengakses air minum
berkualitas (IKU)
60
60
64
68
70
72
74
Dinkes
2.000
Program Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
Menular
750
65
2.142
4.500
797
70
2.278
4.819
1
75
2.367
5.125
1
78
2.457
5.325
5.528
2.249
Dinkes
11.243
Dinkes
25.297
Dinkes
1). Angka Kesakitan Malaria < 3
per 1000 penduduk(API)
(IKU)
2). Angka Kesakitan DBD
< 53
per 100.000 penduduk (IKU)
Indikasi Rencana Program Administrasi dan Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017
Kode
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
4
1
1
5
2
2
1
2
1
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kinerja Program
2
URUSAN RUTIN
PENDIDIKAN
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
3
2
2
1
1
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (juta)
2013
target
5
4
Rp
Tercapainya presentase
target kinerja selama 5
Tahun
Program Peningkatan Sarana Tercapainya presentase
dan Prasarana Aparatur
target kinerja selama 5
Tahun
Program Peningkatan disiplin Tercapainya kedisiplinan
Aparatur
pegawai
Program Peningkatan Sumber Persentase aparatur yang
Daya Aparatur
memiliki kompetensi sesuai
dengan bidangnya
Program Peningkatan
Tertibnya administrasi
Pengembangan Sistem
laporan keuangan dan
Pelaporan Capaian Kinerja
pembangunan
dan Keuangan
1
2
3
4
2014
target
6 7
Rp
14
Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD
RPJMD
Penanggung
Jawab
target
Rp
15
16
17
5.180.941
1.380.397
5.284.560
1.408.005
5.390.251
1.436.165
25.453.607
6.808.196
Dindik
3.250.610
3.315.622
3.381.935
3.449.573
3.518.565
16.916.305
Dindik
192.110
195.952
199.871
960.926
Dindik
150.000
153.000
156.060
459.060
Dindik
75.000
76.500
78.030
79.591
309.121
Dindik
1.292.148
209.774
1.350.177
223.095
1.387.717
231.822
1.733.386
240.654
6.957.229
1.101.246
188.343
-
1.193.801
195.900
25.000
25,89%
1
26.771
31,93%
1
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 12 Tahun
Rp
12
2017
target
13
4.932.295
1.353.330
-
19,23%
0
Rp
10
2016
target
11
4.665.560
1.230.300
-
Program PAUD
2015
target
9
Rp
8
184.650
URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
1. APK PAUD
2. Prestasi PAUD Tk.
Nasional
2
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
28.470
37,97%
2
92.000
29.584
44,01%
2
98.516
30.711
50,04%
2
104.771
50,04%
2
108.870
113.018
Dindik
Dindik
517.175
1. APK SD sederajat
116,22%
2. APM SD sederajat
95,07%
3. Angka Melanjutkan SD/MI 96,20%
116,23%
95,45%
96,96%
116,25%
95,84%
97,72%
116,26%
96,23%
98,48%
116,27%
96,61%
99,24%
11626,00%
97,00%
100,00%
116,26%
97,00%
100,00%
Dindik
Dindik
Dindik
4. Angka Mengulang SD/MI 8,68%
5. Persentase Kelulusan SD/MI100,00%
6. Angka DO SD/MI
0,45%
7. APK SMP sederajat
92,38%
8. APM SMP Sederajat
64,35%
9. Angka DO SMP/MTs
0,90%
10. Angka Melanjutkan
94,32%
SMP/MTs
11. Persentase Kelulusan
98,32%
SMP/MTs
12. Angka Mengulang
0,87%
SMP/MTs
7,74%
100,00%
0,42%
93,51%
68,28%
0,80%
95,96%
6,81%
100,00%
0,39%
94,63%
72,21%
0,70%
96,97%
5,87%
100,00%
0,36%
95,75%
76,14%
0,60%
97,98%
4,94%
100,00%
0,33%
96,86%
80,07%
0,50%
98,99%
4,00%
100,00%
0,30%
97,96%
84,00%
0,40%
100,00%
4,00%
100,00%
0,30%
97,96%
84,00%
0,40%
100,00%
Dindik
Dindik
Dindik
Dindik
Dindik
Dindik
Dindik
98,64%
98,95%
99,27%
99,58%
99,90%
99,90%
Dindik
0,79%
0,70%
0,62%
0,53%
0,45%
0,45%
Program Pendidikan
Menengah dan Tinggi
67.500
72.281
85,29%
56,60%
76.870
89,60%
61,06%
79.877
1. APK Pendidikan Menengah 76,65%
2. APM Pendidikan Menengah 47,66%
80,97%
52,13%
3. Angka DO Pendidikan
Menengah
4. Persentase Kelulusan
Siswa SMA/MA
5. Angka Mengulang
Pendidikan Menengah
6. Persentase Kelulusan
Siswa SMK
8. Lulusan Sekolah
Menengah berprestasi dan
tidak mampu dapat
melanjutkan ke PT
2,05%
1,92%
1,79%
1,66%
1,53%
98,66%
98,92%
99,18%
99,43%
99,69%
0,98%
0,90%
0,83%
0,75%
0,68%
99,32%
99,45%
99,57%
99,70%
99,82%
98,23%
70,00%
Dindik
379.449
98,23%
70,00%
Dindik
Dindik
1,40%
1,40%
Dindik
99,95%
99,95%
Dindik
0,60%
0,60%
Dindik
99,95%
99,95%
Dindik
Dindik
Program Pendidikan Non
Formal
10.700
1. Jumlah Warga Belajar
Paket A, B dan C
2. Tingkat Kelulusan UNPK
3. Penduduk Buta Aksara
4,37%
4. Prosentase Pengangguran 15,21%
yang terlatih
93,92%
65,53%
82.921
8.229
11.458
7.912
4,00%
16,99%
VIII- 1| Rancangan Akhir | RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017
12.185
8.542
3,62%
17,88%
12.662
9.172
3,25%
18,31%
13.144
9.802
2,87%
18,76%
10.432
2,50%
19,23%
60.150
Dindik
Dindik
Dindik
Dindik
Kode
1
2
1
5
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kinerja Program
2
3
5. Jumlah peserta kursus
bersertifikat
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (juta)
2013
target
5
4
4.780
Rp
2014
target
6 7
5.220
Program Manajemen Layanan
Pendidikan
5.370
700
1. Lembaga PAUD
Menerapkan MPMBS
2. SD/MI/SDLB Menerapkan
MPMBS
3. SMP/MTs/SMPLB
menerapkan MPMBS
4. SMA/MA/SMK/SMALB
menerapkan MPMBS
5. Tersedianya Gambaran
Umum Pendidikan di Prov.
Kep, Babel
6. Tersedianya Dokumen
Perencanaan Pendidikan di
Prov. Kep. Babel
7. Tersedianya Dokumen
Hasil Monev pendidikan di
Prov. Kep. Babel
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
3
1
2
4
1
2
5
2
2
2
2
2
1
Program Obat dan Perbekalan 1) Persentase ketersediaan
Kesehatan
obat buffer stock untuk
pelayanan kesehatan di
Provinsi dan Kab/Kota.
2
2
2
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Rp
8
2015
target
9
Rp
10
2016
target
11
5.370
750
Rp
12
2017
target
13
5.370
797
Rp
14
5.370
828
Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD
RPJMD
Penanggung
Jawab
target
Rp
15
16
17
Dindik
860
3.935
Dindik
Dindik
Dindik
Dindik
2 Dok
2 Dok
2 Dok
2 Dok
2 Dok
2 Dok
2 Dok
Dindik
4 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
Dindik
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
Dindik
URUSAN RUTIN
KESEHATAN
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan disiplin
Aparatur
Program Peningkatan Sumber
Daya Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
URUSAN WAJIB
KESEHATAN
6.115.229
Dinkes dan RSJ
8.004.470
Dinkes dan RSJ
526.000
Dinkes dan RSJ
415.250
Dinkes dan RSJ
50.000
Dinkes dan RSJ
53.271
57.044
280 100
100
33
31
29
28
27
Dinkes
96,5
96,5
97
97,5
98
98
98
Dinkes
3) Angka kematian bayi per 35
1000 kelahiran hidup
4) Persentase Kab/Kota yang
melaksanakan pelayanan
kesehatan dasar (SPM)
35
33
31
30
29
28
Dinkes
100
100
100
100
100
100
Dinkes
Tersedianya jasa operasional 265
dan jasa pelayanan bagi
tenaga medis dan non medis
265
265
265
265
265
265
RSJ
Jumlah kunjungan ke
Puskesmas dan rumah
keluarga pasien
Jumlah tenaga penunjang
dan pengelolaan pelayanan
kesehatan
Jumlah pasien yang
menerima terapi mental
sosial
76
76
80
85
90
95
95
RSJ
14
14
16
18
20
22
22
RSJ
350
350
385
420
460
500
500
RSJ
7.972
425
309.419
35
7.496
319
71.241
35
7.000
100
67.197
100
1) Jumlah kematian ibu
melahirkan per kelahiran
hidup (IKU)
2) Persentase cakupan
pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan (IKU)
300
60.666
100
100
8.284
489
100
8.599
1.813
39.350
Dinkes
Dinkes
Rancangan Akhir | RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 VIII-2
Kode
1
2
2
3
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kinerja Program
2
3
Jumlah anak yang dilayani
pada unit tumbuh kembang
anak
Jumlah pelayanan rumah
sakit
2
4
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
2
2
5
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
2
2
2
6
7
2
2
8
2
2
9
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (juta)
4
150
2013
target
5
150
20
20
Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
2
2
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
Rp
2014
target
6 7
155
Rp
8
20
750
2015
target
9
160
Rp
10
22
803
2016
target
11
165
Rp
12
22
854
2017
target
13
170
Rp
14
25
888
Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD
RPJMD
Penanggung
Jawab
target
Rp
15
16
17
170
RSJ
25
921
RSJ
4.216
Dinkes
1). Persentase Kab/ Kota
60
dengan cakupan perilaku
hidup bersih dan sehat
(PHBS) (IKU)
2). Persentase Kab/Kota
28
yang memiliki posyandu
mandiri (IKU)
1) persentasi balita yang
55
ditimbang berat badan (IKU)
60
60
60
60
65
70
Dinkes
28
28
30
33
35
40
Dinkes
55
700 60
1). Persentase rumah sehat
yang memenuhi syarat
kesehatan
(IKU)
75
75
80
85
87
89
90
Dinkes
2). Persentase penduduk
yang mengakses air minum
berkualitas (IKU)
60
60
64
68
70
72
74
Dinkes
2.000
Program Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
Menular
750
65
2.142
4.500
797
70
2.278
4.819
1
75
2.367
5.125
1
78
2.457
5.325
5.528
2.249
Dinkes
11.243
Dinkes
25.297
Dinkes
1). Angka Kesakitan Malaria < 3
per 1000 penduduk(API)
(IKU)
2). Angka Kesakitan DBD
< 53
per 100.000 penduduk (IKU)