2449f29fde26ca46b432670da191aa69 65. DINAS HUTBUN
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Target
4
00
00
00
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
00
00
01
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
00
00
01
1 Tahun
00
00
01
00
00
01
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan
Penggandaan Dinas Hutbun
012 Penyediaan Komponen Instalasi
Tersedianya alat listrik untuk
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
penerangan kantor
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah
tangga Kantor Dinas Kehutanan
00
00
01
015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1 Tahun
Tersedianya pengadaan meterai dan 750 Buah
perangko
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya penyediaan jasa
dan Listrik
komunikasi, sumber daya air, listrik
dan internet
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Terlaksananya Jasa KIR dan
Kendaraan Dinas/Operasional
perpanjangan STNK kendaraan
Dinas
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya penyediaan alat
pembersih dan bahan pembersih
Target
6
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
586.000.000
0
4.000.000
0
Terwujudnya kebutuhan surat menyurat
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
750 Buah
1 ( satu)
Tahun
Terlaksananya pembayaran langganan
listrik, telepon, air dan internet
100 %
94.000.000
0
11 Unit
Meningkatnya tertib administrasi
perkantoran Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
Meningkatnya tertib administrasi
perkantoran Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
Terwujudnya perawatan peralatan kerja
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
100 %
17.000.000
0
100 %
8.000.000
0
100 %
7.000.000
0
Tersedianya kebutuhan ATK Dinas
Kehutanan dan Perkebunan
100 %
37.000.000
0
Meningkatnya tertib administrasi
100 %
Perkantoran Dinas Hutbun
Tercukupinya listrik dan penerangan
100 %
Kantor Dinas Hutbun
Tercukupinya kebutuhan rumah tangga
100 %
Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan
19.000.000
0
8.000.000
0
6.000.000
0
5.000.000
0
1 Tahun
Tersedianya jasa perbaikan
1 Tahun
peralatan kerja Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
Terlaksananya pengadaan ATK Dinas 1 Tahun
Kehutanan dan Perkebunan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tolok Ukur
5
Pagu Indikatif
Tahun 2017
1 Tahun
1 Tahun
Tercukupinya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Halaman 376
100 %
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan dan minum
rapat
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya perjalanan Dinas
Daerah
dalam rangka rapatrapat/koordinasi luar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terbayarnya perjalanan dinas dalam
Daerah
rangka rapat-rapat
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Terbayarnya tenaga kerja non
pegawai Dinas Hutbun
Penyusunan laporan inventaris dan
Tersusunnya laporan inventarisasi
kepegawaian
dan kepegawaian yang akurat
00
00
1
01
017
00
00
01
018
00
00
01
019
00
00
01
020
00
00
01
024
00
00
02
00
00
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
00
00
02
010 Pengadaan Mebeleur
00
00
02
021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
00
00
02
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
00
00
02
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
00
00
02
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
00
00
02
048 Rehabilitasi Gedung/Aula
00
00
02
00
00
03
00
00
03
050 Pembangunan halaman/tempat parkir/
taman/pagar/gapura/talud
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
006 Penyusunan Data Kepegawaian
00
00
03
007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional
1 Tahun
Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas 100 %
70.000.000
0
1 Tahun
Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas 100 %
21.000.000
0
1 Tahun
Tercukupinya honorarium tenaga non
pegawai Dinas Hutbun
Meningkatkan keakuratan dan
kelengkapan laporan inventarisasi dan
kepegawaian
270.000.000
0
8.000.000
0
547.000.000
0
65.000.000
0
30.000.000
0
45.000.000
0
100.000.000
0
80.000.000
0
7.000.000
0
25.000.000
0
195.000.000
0
19.000.000
0
4.000.000
0
11.000.000
0
2 Buku
Target
6
100 %
15 Orang
1 Tahun
1 Tahun
Tercukupinya sarana dan prasarana Dinas 100 %
Hutbun
Tercukupinya sarana dan prasarana Dinas 100 %
Hutbun
Terwujudnya perawatan rumah dinas
100 %
1 Tahun
Terwujudnya perawatan gedung kantor
100 %
6 Unit
Terwujudnya kelancaran pemanfaatan
kendaraan dinas/operasional
1 Tahun
Meningkatnya kondisi gedung kantor
yang lebih baik
40 %
Terlaksananya perawatan
1 Paket
perlengkapan Gedung Kantor
Hutbun
Terlaksananya rehabilitasi Gedung 1 Tahun
Pertemuan/Aula
Terlaksananya pembangunan pagar 1 Tahun
dan tempat parkir
Tersusunnya data kepegawaian
yang akurat
Terwujudnya data kepegawaian
yang akurat
Prakiraan Maju
Tahun 2018
Target
4
1 Tahun
Terpenuhinya peralatan gedung
1 Tahun
kantor
Terlaksananya pengadaan mebeleur 1 Tahun
Terpeliharanya perawatan rumah
dinas
Terpeliharanya perawatan gedung
kantor
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Tercukupinya makan dan minum rapat
1 Tahun
6 Bulan
Tercukupinay sarana dan prasarana Dinas 100 %
Hutbun
Terlaksananya pembangunan pagar dan 100 %
tempat parkir
Meningkatnya keakuratan dan
kelengkapan data kepegawaian
Meningkatnya kinerja Penyuluh
Kehutanan
Halaman 377
1 Tahun
100 %
7
12.000.000
8
0
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
00
00
1
03
00
00
05
00
00
05
00
00
06
00
00
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
00
00
06
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
00
00
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
00
00
06
006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
00
00
06
007 Penyusunan Rencana Strategis
00
00
00
00
06
06
008 Penyusunan DataBase
009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
00
00
06
012 Penyusunan Profil
00
00
06
013 Penyusunan LKj IP
01
01
01
08
08
17
01
08
17
01
08
18
2
009 Penyusunan buku induk pegawai
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
31
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terwujudnya buku induk
kepegawaian yang akurat
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan formal
Terwujudnya Buku Laporan
Keuangan Semesteran
Terwujudnya Buku Laporan
Keuangan akhir tahun
Terwujudnya Buku Rencana Kerja
SKPD
Terwujudnya Buku Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan
Terwujudnya Buku Rencana
Strategis SKPD
Terwujudnya Buku Data Base
Terwujudnya Buku Laporan
Keuangan Bulanan
Terwujudnya Informasi Bidang
Kehutanan dan Perkebunan
Terwujudnya Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
URUSAN WAJIB
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM
Pengendalian Erosi dan Sedimentasi dengan
Terwujudnya bangunan sipil teknis
Pembuatan Bangunan Sipil Teknis
Target
4
1 Tahun
1 Tahun
2 Buku
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
4 Unit
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya keakuratan dan
kelengkapan data kepegawaian
Meningkatnya kapasitas dan kualitas
sumber daya aparatur
Tersusunnya Buku Laporan Keuangan
Semesteran
Tersusunnya Buku Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Terwujudnya Buku Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Buku Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan
Tersusunnya Buku Rancana Strategis
SKPD
Tersusunnya Buku Data Base
Tersusunnya Buku Laporan Keuangan
Bulanan
Tersedianya Profil Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
Target
6
1 Tahun
Halaman 378
7
4.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
20.000.000
0
20.000.000
0
170.000.000
0
2 Buku
12.000.000
0
2 Buku
12.000.000
0
2 Buku
12.000.000
0
2 Buku
24.000.000
0
2 Buku
10.000.000
0
2 Buku
2 Buku
24.000.000
12.000.000
0
0
1 Paket
50.000.000
0
2 Buku
14.000.000
0
144.000.000
0
144.000.000
0
126.000.000
0
1 Tahun
Terkendalinya erosi dan sedimentasi serta 1000 Ha
kelongsoran di hulu Waduk Gajah
Mungkur +- 1000 Ha
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN
CADANGAN SUMBER DAYA ALAM
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Kode
Urusan Bidang
01
08
1
18
2
011 Penyelenggaraan Aksi Penanaman Pohon
Wana Lestari
01
08
18
02
02
02
01
01
15
02
01
15
030
02
01
15
034
02
02
01
01
15
15
050
053
02
01
15
055 SLPHT Tanaman Perkebunan
13
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Terlaksananya kegiatan upacara aksi 5000 Bibit
Terwujudnya Wana lestari se-Kab.
penghijauan Wana lestari
Wonogiri
Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Pelestari Terlaksananya pembinaan
Sumber Daya Alam
kelembagaan kelompok masyarakat
RHL
URUSAN PILIHAN
PERTANIAN
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PETANI
Pembinaan kelompok tani penerima bantuan Terbinanya Kelompok tani
modal komoditas perkebunan
Peningkatan Kualitas SDM Petani Tembakau
Terlaksananya peningkatan kualitas
(DBHCHT)
SDM petani tembakau
Rehabilitasi Tanaman Mete
Tersedianya bibit mete
Fasilitasi Pengendali OPT Perkebunan
Tersedianya obat-obatan dan
peralatan pengendalian OPT serta
informasi/ data serangan OPT
02
01
15
056 Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan
02
01
15
02
01
15
057 Pengembangan Tanaman Perkebunan
Komoditas Kopi dan Cabe Jamu
059 Fasilitasi Pelatihan Penentuan Grade
Tembakau (DBHCHT)
02
01
15
62
02
01
15
65
Terlaksananya SLPHT tanaman
perkebunan
Terlaksananya SLPHT tanaman
perkebunan
Terlaksananya penggunaan
kelompok tani perkebunan
Terlaksananya penanaman tanaman
kopi dan cabe jamu
Terlaksananya pelatihan penentuan
Grade tembakau dan pengelolaan
pasca panen tembakau
60 Orang
150 Orang
70 Orang
20 Ha
2 Paket
25 Orang
25 Orang
7 Paket
20 Ha
60 Orang
Pengembangan Tanaman Perkebunan (Kelapa) Terlaksananya penanaman bibit
20 Ha
kelapa
Pemberdayaan Kelompok Penangkar
Terlaksananya peningkatan kualitas 80 Orang
Benih/Bibit
SDM Petani Penangkar benih/ Bibit
perkebunan
Target
6
5000 Bibit
Terwujudnya kelembagaan kelompok tani 80 %
pelestari SDA yang kuat
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
90.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
36.000.000
0
1.285.000.000
0
30 %
50.000.000
0
30 %
150.000.000
0
30 %
20 %
100.000.000
100.000.000
0
0
6%
115.000.000
0
6%
150.000.000
0
6%
50.000.000
0
7%
100.000.000
0
8%
120.000.000
0
Tersedianya bibit kelapa yang berkualitas 8 %
100.000.000
0
Meningkatnya kualitas SDM Petani
penangkar benih
150.000.000
0
Meningkatnya pendapatan petani
perkebunan
Meningkatnya kualitas SDM Petani
tembakau
Meningkatnya produksi mete
Menurunnya serangan OPT Perkebunan
Meningkatnya kegiatan pengendalian
OPT oleh Petani
Meningkatnya kegiatan pengendalian
OPT oleh Petani
Meningkatnya antusias petani untuk
merawat tanaman perkebunan
Tersedianya bibit kopi dan cabe jamu
Meningkatnya pengetahuan petani
tembakau tentang Grade tembakau dan
pengelolaan pasca panen tembakau
Halaman 379
80 Orang
Kode
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Terlaksananya penanaman tanaman 40 Ha
Tersedianya bibit tanaman lada
lada
02
01
1
15
2
Pengembangan Tanaman Perkebunan
Komoditas Lada
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL
PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
017 Pembinaan Pengolahan Hasil Komoditas
Terlaksananya pembinaan kelompok 20 Orang
Perkebunan
tani yang paham pengolahan
komoditas perkebunan
02
01
17
02
01
17
02
01
17
033 Penyusunan Data Statistik Perkebunan
02
01
17
046 Pengembangan Tanaman Cengkeh
02
01
19
02
01
19
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
031 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Bahan Baku
Tembakau (DBH Cukai Tembakau)
02
01
19
034 Penyediaan Sarana Pembibitan Tanaman
Cengkeh dan Tembakau (DBHCHT)
02
01
19
02
01
19
057 Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya
Tembakau (DBHCHT)
059 Pelatihan dan Perngembangan Diversifikasi
Tanaman Tembakau dengan Kopi (DBHCHT)
02
01
19
071 Pengadaan Alat Mesin Perkebunan (Alsinbun)
Tembakau (DBHCHT)
02
01
19
072 Pengendalian OPT Tembakau Secara Ramah
Lingkungan (DBHCHT)
Tersedianya sarana dan prasarana 40 Ha
pengendalian OPT ramah lingkungan
Menurunnya serangan OPT Tembakau
02
01
19
073 Pengendalian OPT Perkebunan
Tersedianya sarana dan prasarana
pengendalian OPT perkebunan
2 Paket
02
01
19
074 Optimalisasi Komoditas kakao
Terlaksananya bibit kakao
5 Ha
66
Tersedianya data potensi komoditas 25 Kec
perkebunan
Terlaksananya Penanaman Bibit
5 Ha
Cengkeh
Target
6
40 Ha
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
100.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
185.000.000
0
Meningkatnya pengetahuan pengolahan
hasil komoditas perkebunan
4%
40.000.000
0
Terwujudnya Buku Statistik perkebunan
5%
20.000.000
0
Tersedianya Bibit Cengkeh yang
Berkualitas
30 Orang
125.000.000
0
2.440.000.000
0
Terlaksananya pembinaan kelompok 8 Kelompok Meningkatnya kualitas produk tembakau
tani yang paham kualitas tanaman
oleh petani
tembakau
Terlaksananya pembibitan tanaman 8 Kelompok Meningkatnya kelompok tani yang paham
tembakau
dalam pembibitan tanaman tembakau
8
Kelompok
350.000.000
0
8
Kelompok
150.000.000
0
Terlaksananya pembangunan jalan
produksi lahan tembakau
Terlaksananya pengetahuan
budidaya tanaman tembakau
dengan kopi
Terlaksananya pengadaan alat
mesin perkebunan ( Hand Traktor
dan perajang tembakau )
4 Lokasi
800.000.000
0
2
Kelompok
240.000.000
0
350.000.000
0
4%
100.000.000
0
Menurunnya serangan OPT perkebunan
4%
100.000.000
0
Tersedianya bibit kakao yang berkualitas
6%
150.000.000
0
4 Lokasi
Terwujudnya jalan produksi lahan
tembakau
2 Kelompok Meningkatnya produksi kopi
4 Kelompok Terwujudnya pengolahan tanah dan pasca 6 %
panen tembakau yang lebih baik
Halaman 380
Kode
Urusan Bidang
2
075 Penyediaan Saprodi Pengembangan Tanaman
Kapas
96 Pengembangan Teknologi Pengendalian OPT
Perkebunan Ramah Lingkungan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
3
4
5
6
Terlaksananya penanaman tanaman 50 Ha
Tersedianya benih kapas yang berkualitas 8 %
kapas
Tersedianya teknologi dan sarana
2 Paket
Menurunnya serangan OPT perkebunan 4 %
pengendalian OPT perkebunan
secara ramah lingkungan
02
01
1
19
02
01
19
02
01
20
02
01
20
02
01
20
02
02
02
02
15
02
02
15
02
02
16
02
02
16
011 Pembuatan Persemaian Bibit Tanaman Hutan / Terwujudnya persemaian tanaman
KBD
hutan/ Kebun Bibit Desa ( KBD)
0,5 Ha
Tersedianya bibit untuk rehabilitasi lahan 50000 Bibit
kritis dan penghijauan lingkungan
02
02
16
500 Ha
Meningkatnya luas hutan rakyat dan
bangunan sipil teknis serta sarpras
penyuluh kehutanan
02
02
16
25 Kec
Terwujudnya gerakan menanam dan
pemeliharaan pohon
02
02
16
012 DAK Bidang Kehutanan dan Pendampingannya Pembangunan hutan rakyat,
pelaksanaan penghijauan,
pembuatan bangunan sipil teknis
dan peningkatan sarpras
penyuluhan kehutanan
015 Fasilitasi Gerakan Menanam dan Pemeliharaan Terlaksananya Pendampingannya
Pohon
gerakan tanam dan pemelihara
pohon
016 Penunjang DAK Bidang Kehutanan
Peningkatan SDM Pengelola DAK
Bidang Kehutanan
1 Paket
Meningkatnya SDM Pengelola DAK Bidang 1 Paket
Kehutanan
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
006 Peningkatan SDM Penyuluh Kehutanan
Lapangan
Terlaksananya kunjungan lapangan 40 Orang
Penyuluh Kehutanan Lapangan
013 Fasilitasi Penyuluh Kehutanan Swadaya
Terlaksananya pemberdayaan PKSM 27 Orang
Masyarakat (PKSM)
KEHUTANAN
PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER
DAYA HUTAN
016 Optimalisasi Penerimaan Provisi Sumber Daya Terlaksananya monitoring produksi 4 Wilayah
Hutan (PSDH)
hasil hutan ( Hutan Negara ) dan
BAP Rekonsiliasi Penerima PSDH
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
100.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
100.000.000
0
120.000.000
0
Terwujudnya SDM PKL yang Profesioanal 40 Orang
60.000.000
0
Terwujudnya PKSM yang mandiri dan
berdaya saing
60.000.000
0
30.000.000
0
30.000.000
0
3.716.164.800
0
72.000.000
0
12 %
2.466.180.000
0
25 %
60.000.000
0
120.000.000
0
27 Orang
Data produksi hasil hutan ( Hutan Negara 4 Wilayah
) dan BAP Rekonsiliasi Penerima PSDH
PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
Halaman 381
Indikator Kinerja
Kode
2
020 Pembuatan Lokasi Kebun Bibit Dinas
Kehutanan
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Penyempurnaan sarana dan
prasarana Kebun Bibit Dinas dan
pembuatan Bibit tanaman untuk
mendukung kegiatan RHL
16
022 Penghijauan Lingkungan
Bibit tanaman keras dan bibit MPTS 1 Paket
02
16
02
02
16
02
02
16
024 Konservasi Lahan Areal Tembakau secara fisik Terwujudnya Bangunan Sipil Teknis 11 Unit
dan mekanik (DBHCHT)
025 Penyelenggaraan Gerakan Nasional Kemitraan Terwujudnya Bangunan Sipil Teknis 5 Unit
Penyelamatan Air (GNKPA)
28 BOP DAK Bidang Kehutanan
Adanya pedoman pelaksanaan RHL 1 Paket
02
02
17
02
02
17
014 Pengendalian OPT Tanaman Kehutanan
02
02
19
02
02
19
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN
INDUSTRI HASIL HUTAN
010 Pembinaan Industri Primer Hasil Hutan
02
02
19
15
Sosialisasi Informasi Penatausahaan Hasil
Hutan Kayu (SIPUH)
02
02
19
16
Monev Produksi dan Peredaran Hasil Hutan
Kayu Rakyat
02
02
20
02
02
20
PROGRAM PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN HUTAN
006 Pengelolaan Hutan Penelitian
02
02
20
02
02
1
16
02
02
02
Urusan Bidang
Target
4
50000 Bibit
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Sarana prasarana Kebun Bibit yang
50000 Bibit
memadai dan tersedianya bibit tanaman
untuk mendukung rehabilitasi Hutan dan
lahan Wonogiri
007 Fasilitasi Penguatan Peserta Lomba
Penghijauan
1 Paket
Tersosialisasinya Aturan tata usaha 60 Dokumen
kayu-kayu (TUK)
Tersosialisasinya aturan
60 Orang
penatausahaan pengangkutan kayu
rakyat
Terpantaunya dokumen
60 Orang
pengangkutan kayu rakyat dan
terdatanya produksi serta
peredaran hasil hutan
Terwujudnya bangunan sipil teknis
pada hutan penelitian
Terlaksananya penguatan peserta
lomba penghijauan
7
144.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
Tanaman penghijauan lingkungan
20 Ha
60.000.000
0
Terkendalinya erosi areal tanaman
tembakau
Terkendalinya erosi di lokasi GNKPA
100 Ha
432.000.000
0
200 Ha
288.000.000
0
30 Buku
73.984.800
0
60.000.000
0
60.000.000
0
186.000.000
0
Tertibnya TUK dan peredaran hasil hutan 60
oleh para pemilik IPHHK
Dokumen
Tertibnya PUH kayu rakyat
60 Orang
96.000.000
0
50.000.000
0
Terwujudnya data produksi jumlah
dokumen kayu rakyat dan peredarannya
40.000.000
0
144.000.000
0
Tersedianya buku rancangan teknis
pembuatan hutan rakyat dan bangunan
sipil teknis
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
SUMBER DAYA HUTAN
Terwujudnya pengendalian hama
dan penyakit tanaman kehutanan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Terwujudnya tanaman kehutanan yang
bebas hama penyakit
1 Paket
60 Orang
0,5 Ha
Terkendalinya erosi pada hutan penelitian 3 Ha
30.000.000
0
4 Jenis
Terlaksananya lomba penghijauan
42.000.000
0
Halaman 382
25 %
Indikator Kinerja
Kode
02
02
1
20
Urusan Bidang
2
009 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kecil
Menanam Dewasa Memanen
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Proses pembuatan bibit tanaman
Target
4
20 Unit
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Alih Pengetahuan proses pembuatan bibit 20 Sekolah
kepada Siswa SD
TOTAL
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
72.000.000
9.778.164.800
Halaman 383
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
0
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Target
4
00
00
00
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
00
00
01
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
00
00
01
1 Tahun
00
00
01
00
00
01
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan
Penggandaan Dinas Hutbun
012 Penyediaan Komponen Instalasi
Tersedianya alat listrik untuk
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
penerangan kantor
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah
tangga Kantor Dinas Kehutanan
00
00
01
015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1 Tahun
Tersedianya pengadaan meterai dan 750 Buah
perangko
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya penyediaan jasa
dan Listrik
komunikasi, sumber daya air, listrik
dan internet
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Terlaksananya Jasa KIR dan
Kendaraan Dinas/Operasional
perpanjangan STNK kendaraan
Dinas
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya penyediaan alat
pembersih dan bahan pembersih
Target
6
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
586.000.000
0
4.000.000
0
Terwujudnya kebutuhan surat menyurat
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
750 Buah
1 ( satu)
Tahun
Terlaksananya pembayaran langganan
listrik, telepon, air dan internet
100 %
94.000.000
0
11 Unit
Meningkatnya tertib administrasi
perkantoran Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
Meningkatnya tertib administrasi
perkantoran Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
Terwujudnya perawatan peralatan kerja
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
100 %
17.000.000
0
100 %
8.000.000
0
100 %
7.000.000
0
Tersedianya kebutuhan ATK Dinas
Kehutanan dan Perkebunan
100 %
37.000.000
0
Meningkatnya tertib administrasi
100 %
Perkantoran Dinas Hutbun
Tercukupinya listrik dan penerangan
100 %
Kantor Dinas Hutbun
Tercukupinya kebutuhan rumah tangga
100 %
Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan
19.000.000
0
8.000.000
0
6.000.000
0
5.000.000
0
1 Tahun
Tersedianya jasa perbaikan
1 Tahun
peralatan kerja Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
Terlaksananya pengadaan ATK Dinas 1 Tahun
Kehutanan dan Perkebunan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tolok Ukur
5
Pagu Indikatif
Tahun 2017
1 Tahun
1 Tahun
Tercukupinya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Halaman 376
100 %
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan dan minum
rapat
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya perjalanan Dinas
Daerah
dalam rangka rapatrapat/koordinasi luar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terbayarnya perjalanan dinas dalam
Daerah
rangka rapat-rapat
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Terbayarnya tenaga kerja non
pegawai Dinas Hutbun
Penyusunan laporan inventaris dan
Tersusunnya laporan inventarisasi
kepegawaian
dan kepegawaian yang akurat
00
00
1
01
017
00
00
01
018
00
00
01
019
00
00
01
020
00
00
01
024
00
00
02
00
00
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
00
00
02
010 Pengadaan Mebeleur
00
00
02
021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
00
00
02
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
00
00
02
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
00
00
02
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
00
00
02
048 Rehabilitasi Gedung/Aula
00
00
02
00
00
03
00
00
03
050 Pembangunan halaman/tempat parkir/
taman/pagar/gapura/talud
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
006 Penyusunan Data Kepegawaian
00
00
03
007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional
1 Tahun
Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas 100 %
70.000.000
0
1 Tahun
Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas 100 %
21.000.000
0
1 Tahun
Tercukupinya honorarium tenaga non
pegawai Dinas Hutbun
Meningkatkan keakuratan dan
kelengkapan laporan inventarisasi dan
kepegawaian
270.000.000
0
8.000.000
0
547.000.000
0
65.000.000
0
30.000.000
0
45.000.000
0
100.000.000
0
80.000.000
0
7.000.000
0
25.000.000
0
195.000.000
0
19.000.000
0
4.000.000
0
11.000.000
0
2 Buku
Target
6
100 %
15 Orang
1 Tahun
1 Tahun
Tercukupinya sarana dan prasarana Dinas 100 %
Hutbun
Tercukupinya sarana dan prasarana Dinas 100 %
Hutbun
Terwujudnya perawatan rumah dinas
100 %
1 Tahun
Terwujudnya perawatan gedung kantor
100 %
6 Unit
Terwujudnya kelancaran pemanfaatan
kendaraan dinas/operasional
1 Tahun
Meningkatnya kondisi gedung kantor
yang lebih baik
40 %
Terlaksananya perawatan
1 Paket
perlengkapan Gedung Kantor
Hutbun
Terlaksananya rehabilitasi Gedung 1 Tahun
Pertemuan/Aula
Terlaksananya pembangunan pagar 1 Tahun
dan tempat parkir
Tersusunnya data kepegawaian
yang akurat
Terwujudnya data kepegawaian
yang akurat
Prakiraan Maju
Tahun 2018
Target
4
1 Tahun
Terpenuhinya peralatan gedung
1 Tahun
kantor
Terlaksananya pengadaan mebeleur 1 Tahun
Terpeliharanya perawatan rumah
dinas
Terpeliharanya perawatan gedung
kantor
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Tercukupinya makan dan minum rapat
1 Tahun
6 Bulan
Tercukupinay sarana dan prasarana Dinas 100 %
Hutbun
Terlaksananya pembangunan pagar dan 100 %
tempat parkir
Meningkatnya keakuratan dan
kelengkapan data kepegawaian
Meningkatnya kinerja Penyuluh
Kehutanan
Halaman 377
1 Tahun
100 %
7
12.000.000
8
0
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
00
00
1
03
00
00
05
00
00
05
00
00
06
00
00
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
00
00
06
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
00
00
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
00
00
06
006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
00
00
06
007 Penyusunan Rencana Strategis
00
00
00
00
06
06
008 Penyusunan DataBase
009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
00
00
06
012 Penyusunan Profil
00
00
06
013 Penyusunan LKj IP
01
01
01
08
08
17
01
08
17
01
08
18
2
009 Penyusunan buku induk pegawai
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
31
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terwujudnya buku induk
kepegawaian yang akurat
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan formal
Terwujudnya Buku Laporan
Keuangan Semesteran
Terwujudnya Buku Laporan
Keuangan akhir tahun
Terwujudnya Buku Rencana Kerja
SKPD
Terwujudnya Buku Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan
Terwujudnya Buku Rencana
Strategis SKPD
Terwujudnya Buku Data Base
Terwujudnya Buku Laporan
Keuangan Bulanan
Terwujudnya Informasi Bidang
Kehutanan dan Perkebunan
Terwujudnya Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
URUSAN WAJIB
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM
Pengendalian Erosi dan Sedimentasi dengan
Terwujudnya bangunan sipil teknis
Pembuatan Bangunan Sipil Teknis
Target
4
1 Tahun
1 Tahun
2 Buku
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
4 Unit
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya keakuratan dan
kelengkapan data kepegawaian
Meningkatnya kapasitas dan kualitas
sumber daya aparatur
Tersusunnya Buku Laporan Keuangan
Semesteran
Tersusunnya Buku Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Terwujudnya Buku Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Buku Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan
Tersusunnya Buku Rancana Strategis
SKPD
Tersusunnya Buku Data Base
Tersusunnya Buku Laporan Keuangan
Bulanan
Tersedianya Profil Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
Target
6
1 Tahun
Halaman 378
7
4.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
20.000.000
0
20.000.000
0
170.000.000
0
2 Buku
12.000.000
0
2 Buku
12.000.000
0
2 Buku
12.000.000
0
2 Buku
24.000.000
0
2 Buku
10.000.000
0
2 Buku
2 Buku
24.000.000
12.000.000
0
0
1 Paket
50.000.000
0
2 Buku
14.000.000
0
144.000.000
0
144.000.000
0
126.000.000
0
1 Tahun
Terkendalinya erosi dan sedimentasi serta 1000 Ha
kelongsoran di hulu Waduk Gajah
Mungkur +- 1000 Ha
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN
CADANGAN SUMBER DAYA ALAM
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Kode
Urusan Bidang
01
08
1
18
2
011 Penyelenggaraan Aksi Penanaman Pohon
Wana Lestari
01
08
18
02
02
02
01
01
15
02
01
15
030
02
01
15
034
02
02
01
01
15
15
050
053
02
01
15
055 SLPHT Tanaman Perkebunan
13
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Terlaksananya kegiatan upacara aksi 5000 Bibit
Terwujudnya Wana lestari se-Kab.
penghijauan Wana lestari
Wonogiri
Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Pelestari Terlaksananya pembinaan
Sumber Daya Alam
kelembagaan kelompok masyarakat
RHL
URUSAN PILIHAN
PERTANIAN
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PETANI
Pembinaan kelompok tani penerima bantuan Terbinanya Kelompok tani
modal komoditas perkebunan
Peningkatan Kualitas SDM Petani Tembakau
Terlaksananya peningkatan kualitas
(DBHCHT)
SDM petani tembakau
Rehabilitasi Tanaman Mete
Tersedianya bibit mete
Fasilitasi Pengendali OPT Perkebunan
Tersedianya obat-obatan dan
peralatan pengendalian OPT serta
informasi/ data serangan OPT
02
01
15
056 Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan
02
01
15
02
01
15
057 Pengembangan Tanaman Perkebunan
Komoditas Kopi dan Cabe Jamu
059 Fasilitasi Pelatihan Penentuan Grade
Tembakau (DBHCHT)
02
01
15
62
02
01
15
65
Terlaksananya SLPHT tanaman
perkebunan
Terlaksananya SLPHT tanaman
perkebunan
Terlaksananya penggunaan
kelompok tani perkebunan
Terlaksananya penanaman tanaman
kopi dan cabe jamu
Terlaksananya pelatihan penentuan
Grade tembakau dan pengelolaan
pasca panen tembakau
60 Orang
150 Orang
70 Orang
20 Ha
2 Paket
25 Orang
25 Orang
7 Paket
20 Ha
60 Orang
Pengembangan Tanaman Perkebunan (Kelapa) Terlaksananya penanaman bibit
20 Ha
kelapa
Pemberdayaan Kelompok Penangkar
Terlaksananya peningkatan kualitas 80 Orang
Benih/Bibit
SDM Petani Penangkar benih/ Bibit
perkebunan
Target
6
5000 Bibit
Terwujudnya kelembagaan kelompok tani 80 %
pelestari SDA yang kuat
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
90.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
36.000.000
0
1.285.000.000
0
30 %
50.000.000
0
30 %
150.000.000
0
30 %
20 %
100.000.000
100.000.000
0
0
6%
115.000.000
0
6%
150.000.000
0
6%
50.000.000
0
7%
100.000.000
0
8%
120.000.000
0
Tersedianya bibit kelapa yang berkualitas 8 %
100.000.000
0
Meningkatnya kualitas SDM Petani
penangkar benih
150.000.000
0
Meningkatnya pendapatan petani
perkebunan
Meningkatnya kualitas SDM Petani
tembakau
Meningkatnya produksi mete
Menurunnya serangan OPT Perkebunan
Meningkatnya kegiatan pengendalian
OPT oleh Petani
Meningkatnya kegiatan pengendalian
OPT oleh Petani
Meningkatnya antusias petani untuk
merawat tanaman perkebunan
Tersedianya bibit kopi dan cabe jamu
Meningkatnya pengetahuan petani
tembakau tentang Grade tembakau dan
pengelolaan pasca panen tembakau
Halaman 379
80 Orang
Kode
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Terlaksananya penanaman tanaman 40 Ha
Tersedianya bibit tanaman lada
lada
02
01
1
15
2
Pengembangan Tanaman Perkebunan
Komoditas Lada
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL
PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
017 Pembinaan Pengolahan Hasil Komoditas
Terlaksananya pembinaan kelompok 20 Orang
Perkebunan
tani yang paham pengolahan
komoditas perkebunan
02
01
17
02
01
17
02
01
17
033 Penyusunan Data Statistik Perkebunan
02
01
17
046 Pengembangan Tanaman Cengkeh
02
01
19
02
01
19
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
031 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Bahan Baku
Tembakau (DBH Cukai Tembakau)
02
01
19
034 Penyediaan Sarana Pembibitan Tanaman
Cengkeh dan Tembakau (DBHCHT)
02
01
19
02
01
19
057 Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya
Tembakau (DBHCHT)
059 Pelatihan dan Perngembangan Diversifikasi
Tanaman Tembakau dengan Kopi (DBHCHT)
02
01
19
071 Pengadaan Alat Mesin Perkebunan (Alsinbun)
Tembakau (DBHCHT)
02
01
19
072 Pengendalian OPT Tembakau Secara Ramah
Lingkungan (DBHCHT)
Tersedianya sarana dan prasarana 40 Ha
pengendalian OPT ramah lingkungan
Menurunnya serangan OPT Tembakau
02
01
19
073 Pengendalian OPT Perkebunan
Tersedianya sarana dan prasarana
pengendalian OPT perkebunan
2 Paket
02
01
19
074 Optimalisasi Komoditas kakao
Terlaksananya bibit kakao
5 Ha
66
Tersedianya data potensi komoditas 25 Kec
perkebunan
Terlaksananya Penanaman Bibit
5 Ha
Cengkeh
Target
6
40 Ha
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
100.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
185.000.000
0
Meningkatnya pengetahuan pengolahan
hasil komoditas perkebunan
4%
40.000.000
0
Terwujudnya Buku Statistik perkebunan
5%
20.000.000
0
Tersedianya Bibit Cengkeh yang
Berkualitas
30 Orang
125.000.000
0
2.440.000.000
0
Terlaksananya pembinaan kelompok 8 Kelompok Meningkatnya kualitas produk tembakau
tani yang paham kualitas tanaman
oleh petani
tembakau
Terlaksananya pembibitan tanaman 8 Kelompok Meningkatnya kelompok tani yang paham
tembakau
dalam pembibitan tanaman tembakau
8
Kelompok
350.000.000
0
8
Kelompok
150.000.000
0
Terlaksananya pembangunan jalan
produksi lahan tembakau
Terlaksananya pengetahuan
budidaya tanaman tembakau
dengan kopi
Terlaksananya pengadaan alat
mesin perkebunan ( Hand Traktor
dan perajang tembakau )
4 Lokasi
800.000.000
0
2
Kelompok
240.000.000
0
350.000.000
0
4%
100.000.000
0
Menurunnya serangan OPT perkebunan
4%
100.000.000
0
Tersedianya bibit kakao yang berkualitas
6%
150.000.000
0
4 Lokasi
Terwujudnya jalan produksi lahan
tembakau
2 Kelompok Meningkatnya produksi kopi
4 Kelompok Terwujudnya pengolahan tanah dan pasca 6 %
panen tembakau yang lebih baik
Halaman 380
Kode
Urusan Bidang
2
075 Penyediaan Saprodi Pengembangan Tanaman
Kapas
96 Pengembangan Teknologi Pengendalian OPT
Perkebunan Ramah Lingkungan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
3
4
5
6
Terlaksananya penanaman tanaman 50 Ha
Tersedianya benih kapas yang berkualitas 8 %
kapas
Tersedianya teknologi dan sarana
2 Paket
Menurunnya serangan OPT perkebunan 4 %
pengendalian OPT perkebunan
secara ramah lingkungan
02
01
1
19
02
01
19
02
01
20
02
01
20
02
01
20
02
02
02
02
15
02
02
15
02
02
16
02
02
16
011 Pembuatan Persemaian Bibit Tanaman Hutan / Terwujudnya persemaian tanaman
KBD
hutan/ Kebun Bibit Desa ( KBD)
0,5 Ha
Tersedianya bibit untuk rehabilitasi lahan 50000 Bibit
kritis dan penghijauan lingkungan
02
02
16
500 Ha
Meningkatnya luas hutan rakyat dan
bangunan sipil teknis serta sarpras
penyuluh kehutanan
02
02
16
25 Kec
Terwujudnya gerakan menanam dan
pemeliharaan pohon
02
02
16
012 DAK Bidang Kehutanan dan Pendampingannya Pembangunan hutan rakyat,
pelaksanaan penghijauan,
pembuatan bangunan sipil teknis
dan peningkatan sarpras
penyuluhan kehutanan
015 Fasilitasi Gerakan Menanam dan Pemeliharaan Terlaksananya Pendampingannya
Pohon
gerakan tanam dan pemelihara
pohon
016 Penunjang DAK Bidang Kehutanan
Peningkatan SDM Pengelola DAK
Bidang Kehutanan
1 Paket
Meningkatnya SDM Pengelola DAK Bidang 1 Paket
Kehutanan
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
006 Peningkatan SDM Penyuluh Kehutanan
Lapangan
Terlaksananya kunjungan lapangan 40 Orang
Penyuluh Kehutanan Lapangan
013 Fasilitasi Penyuluh Kehutanan Swadaya
Terlaksananya pemberdayaan PKSM 27 Orang
Masyarakat (PKSM)
KEHUTANAN
PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER
DAYA HUTAN
016 Optimalisasi Penerimaan Provisi Sumber Daya Terlaksananya monitoring produksi 4 Wilayah
Hutan (PSDH)
hasil hutan ( Hutan Negara ) dan
BAP Rekonsiliasi Penerima PSDH
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
100.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
100.000.000
0
120.000.000
0
Terwujudnya SDM PKL yang Profesioanal 40 Orang
60.000.000
0
Terwujudnya PKSM yang mandiri dan
berdaya saing
60.000.000
0
30.000.000
0
30.000.000
0
3.716.164.800
0
72.000.000
0
12 %
2.466.180.000
0
25 %
60.000.000
0
120.000.000
0
27 Orang
Data produksi hasil hutan ( Hutan Negara 4 Wilayah
) dan BAP Rekonsiliasi Penerima PSDH
PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
Halaman 381
Indikator Kinerja
Kode
2
020 Pembuatan Lokasi Kebun Bibit Dinas
Kehutanan
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Penyempurnaan sarana dan
prasarana Kebun Bibit Dinas dan
pembuatan Bibit tanaman untuk
mendukung kegiatan RHL
16
022 Penghijauan Lingkungan
Bibit tanaman keras dan bibit MPTS 1 Paket
02
16
02
02
16
02
02
16
024 Konservasi Lahan Areal Tembakau secara fisik Terwujudnya Bangunan Sipil Teknis 11 Unit
dan mekanik (DBHCHT)
025 Penyelenggaraan Gerakan Nasional Kemitraan Terwujudnya Bangunan Sipil Teknis 5 Unit
Penyelamatan Air (GNKPA)
28 BOP DAK Bidang Kehutanan
Adanya pedoman pelaksanaan RHL 1 Paket
02
02
17
02
02
17
014 Pengendalian OPT Tanaman Kehutanan
02
02
19
02
02
19
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN
INDUSTRI HASIL HUTAN
010 Pembinaan Industri Primer Hasil Hutan
02
02
19
15
Sosialisasi Informasi Penatausahaan Hasil
Hutan Kayu (SIPUH)
02
02
19
16
Monev Produksi dan Peredaran Hasil Hutan
Kayu Rakyat
02
02
20
02
02
20
PROGRAM PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN HUTAN
006 Pengelolaan Hutan Penelitian
02
02
20
02
02
1
16
02
02
02
Urusan Bidang
Target
4
50000 Bibit
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Sarana prasarana Kebun Bibit yang
50000 Bibit
memadai dan tersedianya bibit tanaman
untuk mendukung rehabilitasi Hutan dan
lahan Wonogiri
007 Fasilitasi Penguatan Peserta Lomba
Penghijauan
1 Paket
Tersosialisasinya Aturan tata usaha 60 Dokumen
kayu-kayu (TUK)
Tersosialisasinya aturan
60 Orang
penatausahaan pengangkutan kayu
rakyat
Terpantaunya dokumen
60 Orang
pengangkutan kayu rakyat dan
terdatanya produksi serta
peredaran hasil hutan
Terwujudnya bangunan sipil teknis
pada hutan penelitian
Terlaksananya penguatan peserta
lomba penghijauan
7
144.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
Tanaman penghijauan lingkungan
20 Ha
60.000.000
0
Terkendalinya erosi areal tanaman
tembakau
Terkendalinya erosi di lokasi GNKPA
100 Ha
432.000.000
0
200 Ha
288.000.000
0
30 Buku
73.984.800
0
60.000.000
0
60.000.000
0
186.000.000
0
Tertibnya TUK dan peredaran hasil hutan 60
oleh para pemilik IPHHK
Dokumen
Tertibnya PUH kayu rakyat
60 Orang
96.000.000
0
50.000.000
0
Terwujudnya data produksi jumlah
dokumen kayu rakyat dan peredarannya
40.000.000
0
144.000.000
0
Tersedianya buku rancangan teknis
pembuatan hutan rakyat dan bangunan
sipil teknis
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
SUMBER DAYA HUTAN
Terwujudnya pengendalian hama
dan penyakit tanaman kehutanan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Terwujudnya tanaman kehutanan yang
bebas hama penyakit
1 Paket
60 Orang
0,5 Ha
Terkendalinya erosi pada hutan penelitian 3 Ha
30.000.000
0
4 Jenis
Terlaksananya lomba penghijauan
42.000.000
0
Halaman 382
25 %
Indikator Kinerja
Kode
02
02
1
20
Urusan Bidang
2
009 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kecil
Menanam Dewasa Memanen
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Proses pembuatan bibit tanaman
Target
4
20 Unit
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Alih Pengetahuan proses pembuatan bibit 20 Sekolah
kepada Siswa SD
TOTAL
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
72.000.000
9.778.164.800
Halaman 383
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
0