2449f29fde26ca46b432670da191aa69 65. DINAS HUTBUN

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

1

2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Hasil Kegiatan

Target
4

00
00
00

00
00

01

00

00

01

00


00

01

00

00

01

00

00

01

00

00


01

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

00

00

01

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

00

00

01

1 Tahun


00

00

01

00

00

01

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan
Penggandaan Dinas Hutbun
012 Penyediaan Komponen Instalasi
Tersedianya alat listrik untuk
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
penerangan kantor
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah

tangga Kantor Dinas Kehutanan

00

00

01

015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

1 Tahun

Tersedianya pengadaan meterai dan 750 Buah
perangko

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya penyediaan jasa
dan Listrik
komunikasi, sumber daya air, listrik
dan internet

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Terlaksananya Jasa KIR dan
Kendaraan Dinas/Operasional
perpanjangan STNK kendaraan
Dinas
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya penyediaan alat
pembersih dan bahan pembersih

Target
6

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7

8

586.000.000


0

4.000.000

0

Terwujudnya kebutuhan surat menyurat
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

750 Buah

1 ( satu)
Tahun

Terlaksananya pembayaran langganan
listrik, telepon, air dan internet

100 %


94.000.000

0

11 Unit

Meningkatnya tertib administrasi
perkantoran Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
Meningkatnya tertib administrasi
perkantoran Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
Terwujudnya perawatan peralatan kerja
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

100 %

17.000.000

0


100 %

8.000.000

0

100 %

7.000.000

0

Tersedianya kebutuhan ATK Dinas
Kehutanan dan Perkebunan

100 %

37.000.000


0

Meningkatnya tertib administrasi
100 %
Perkantoran Dinas Hutbun
Tercukupinya listrik dan penerangan
100 %
Kantor Dinas Hutbun
Tercukupinya kebutuhan rumah tangga
100 %
Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan

19.000.000

0

8.000.000

0


6.000.000

0

5.000.000

0

1 Tahun

Tersedianya jasa perbaikan
1 Tahun
peralatan kerja Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
Terlaksananya pengadaan ATK Dinas 1 Tahun
Kehutanan dan Perkebunan

Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan

Tolok Ukur
5

Pagu Indikatif
Tahun 2017

1 Tahun
1 Tahun

Tercukupinya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan

Halaman 376

100 %

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan dan minum
rapat
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya perjalanan Dinas
Daerah
dalam rangka rapatrapat/koordinasi luar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terbayarnya perjalanan dinas dalam
Daerah
rangka rapat-rapat
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Terbayarnya tenaga kerja non
pegawai Dinas Hutbun
Penyusunan laporan inventaris dan
Tersusunnya laporan inventarisasi
kepegawaian
dan kepegawaian yang akurat

00

00

1
01

017

00

00

01

018

00

00

01

019

00

00

01

020

00

00

01

024

00

00

02

00

00

02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

00

00

02

010 Pengadaan Mebeleur

00

00

02

021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

00

00

02

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

00

00

02

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

00

00

02

026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor

00

00

02

048 Rehabilitasi Gedung/Aula

00

00

02

00

00

03

00

00

03

050 Pembangunan halaman/tempat parkir/
taman/pagar/gapura/talud
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
006 Penyusunan Data Kepegawaian

00

00

03

007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional

1 Tahun

Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas 100 %

70.000.000

0

1 Tahun

Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas 100 %

21.000.000

0

1 Tahun

Tercukupinya honorarium tenaga non
pegawai Dinas Hutbun
Meningkatkan keakuratan dan
kelengkapan laporan inventarisasi dan
kepegawaian

270.000.000

0

8.000.000

0

547.000.000

0

65.000.000

0

30.000.000

0

45.000.000

0

100.000.000

0

80.000.000

0

7.000.000

0

25.000.000

0

195.000.000

0

19.000.000

0

4.000.000

0

11.000.000

0

2 Buku

Target
6
100 %

15 Orang
1 Tahun

1 Tahun

Tercukupinya sarana dan prasarana Dinas 100 %
Hutbun
Tercukupinya sarana dan prasarana Dinas 100 %
Hutbun
Terwujudnya perawatan rumah dinas
100 %

1 Tahun

Terwujudnya perawatan gedung kantor

100 %

6 Unit

Terwujudnya kelancaran pemanfaatan
kendaraan dinas/operasional

1 Tahun

Meningkatnya kondisi gedung kantor
yang lebih baik

40 %

Terlaksananya perawatan
1 Paket
perlengkapan Gedung Kantor
Hutbun
Terlaksananya rehabilitasi Gedung 1 Tahun
Pertemuan/Aula
Terlaksananya pembangunan pagar 1 Tahun
dan tempat parkir

Tersusunnya data kepegawaian
yang akurat
Terwujudnya data kepegawaian
yang akurat

Prakiraan Maju
Tahun 2018

Target
4
1 Tahun

Terpenuhinya peralatan gedung
1 Tahun
kantor
Terlaksananya pengadaan mebeleur 1 Tahun
Terpeliharanya perawatan rumah
dinas
Terpeliharanya perawatan gedung
kantor
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Tercukupinya makan dan minum rapat

1 Tahun
6 Bulan

Tercukupinay sarana dan prasarana Dinas 100 %
Hutbun
Terlaksananya pembangunan pagar dan 100 %
tempat parkir

Meningkatnya keakuratan dan
kelengkapan data kepegawaian
Meningkatnya kinerja Penyuluh
Kehutanan

Halaman 377

1 Tahun
100 %

7
12.000.000

8
0

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

00

00

1
03

00

00

05

00

00

05

00

00

06

00

00

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

00

00

06

004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

00

00

06

005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

00

00

06

006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

00

00

06

007 Penyusunan Rencana Strategis

00
00

00
00

06
06

008 Penyusunan DataBase
009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

00

00

06

012 Penyusunan Profil

00

00

06

013 Penyusunan LKj IP

01
01
01

08
08

17

01

08

17

01

08

18

2
009 Penyusunan buku induk pegawai
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

31

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terwujudnya buku induk
kepegawaian yang akurat

Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan formal

Terwujudnya Buku Laporan
Keuangan Semesteran
Terwujudnya Buku Laporan
Keuangan akhir tahun
Terwujudnya Buku Rencana Kerja
SKPD
Terwujudnya Buku Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan
Terwujudnya Buku Rencana
Strategis SKPD
Terwujudnya Buku Data Base
Terwujudnya Buku Laporan
Keuangan Bulanan
Terwujudnya Informasi Bidang
Kehutanan dan Perkebunan
Terwujudnya Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

URUSAN WAJIB
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM
Pengendalian Erosi dan Sedimentasi dengan
Terwujudnya bangunan sipil teknis
Pembuatan Bangunan Sipil Teknis

Target
4
1 Tahun

1 Tahun

2 Buku
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

4 Unit

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya keakuratan dan
kelengkapan data kepegawaian

Meningkatnya kapasitas dan kualitas
sumber daya aparatur

Tersusunnya Buku Laporan Keuangan
Semesteran
Tersusunnya Buku Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Terwujudnya Buku Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Buku Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan
Tersusunnya Buku Rancana Strategis
SKPD
Tersusunnya Buku Data Base
Tersusunnya Buku Laporan Keuangan
Bulanan
Tersedianya Profil Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

Target
6
1 Tahun

Halaman 378

7
4.000.000

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0

20.000.000

0

20.000.000

0

170.000.000

0

2 Buku

12.000.000

0

2 Buku

12.000.000

0

2 Buku

12.000.000

0

2 Buku

24.000.000

0

2 Buku

10.000.000

0

2 Buku
2 Buku

24.000.000
12.000.000

0
0

1 Paket

50.000.000

0

2 Buku

14.000.000

0

144.000.000

0

144.000.000

0

126.000.000

0

1 Tahun

Terkendalinya erosi dan sedimentasi serta 1000 Ha
kelongsoran di hulu Waduk Gajah
Mungkur +- 1000 Ha

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN
CADANGAN SUMBER DAYA ALAM

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Kode

Urusan Bidang

01

08

1
18

2
011 Penyelenggaraan Aksi Penanaman Pohon
Wana Lestari

01

08

18

02
02
02

01
01

15

02

01

15

030

02

01

15

034

02
02

01
01

15
15

050
053

02

01

15

055 SLPHT Tanaman Perkebunan

13

Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Terlaksananya kegiatan upacara aksi 5000 Bibit
Terwujudnya Wana lestari se-Kab.
penghijauan Wana lestari
Wonogiri

Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Pelestari Terlaksananya pembinaan
Sumber Daya Alam
kelembagaan kelompok masyarakat
RHL
URUSAN PILIHAN
PERTANIAN
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PETANI
Pembinaan kelompok tani penerima bantuan Terbinanya Kelompok tani
modal komoditas perkebunan
Peningkatan Kualitas SDM Petani Tembakau
Terlaksananya peningkatan kualitas
(DBHCHT)
SDM petani tembakau
Rehabilitasi Tanaman Mete
Tersedianya bibit mete
Fasilitasi Pengendali OPT Perkebunan
Tersedianya obat-obatan dan
peralatan pengendalian OPT serta
informasi/ data serangan OPT

02

01

15

056 Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan

02

01

15

02

01

15

057 Pengembangan Tanaman Perkebunan
Komoditas Kopi dan Cabe Jamu
059 Fasilitasi Pelatihan Penentuan Grade
Tembakau (DBHCHT)

02

01

15

62

02

01

15

65

Terlaksananya SLPHT tanaman
perkebunan
Terlaksananya SLPHT tanaman
perkebunan
Terlaksananya penggunaan
kelompok tani perkebunan
Terlaksananya penanaman tanaman
kopi dan cabe jamu
Terlaksananya pelatihan penentuan
Grade tembakau dan pengelolaan
pasca panen tembakau

60 Orang

150 Orang
70 Orang
20 Ha
2 Paket

25 Orang
25 Orang
7 Paket
20 Ha
60 Orang

Pengembangan Tanaman Perkebunan (Kelapa) Terlaksananya penanaman bibit
20 Ha
kelapa
Pemberdayaan Kelompok Penangkar
Terlaksananya peningkatan kualitas 80 Orang
Benih/Bibit
SDM Petani Penangkar benih/ Bibit
perkebunan

Target
6
5000 Bibit

Terwujudnya kelembagaan kelompok tani 80 %
pelestari SDA yang kuat

Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
90.000.000

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0

36.000.000

0

1.285.000.000

0

30 %

50.000.000

0

30 %

150.000.000

0

30 %
20 %

100.000.000
100.000.000

0
0

6%

115.000.000

0

6%

150.000.000

0

6%

50.000.000

0

7%

100.000.000

0

8%

120.000.000

0

Tersedianya bibit kelapa yang berkualitas 8 %

100.000.000

0

Meningkatnya kualitas SDM Petani
penangkar benih

150.000.000

0

Meningkatnya pendapatan petani
perkebunan
Meningkatnya kualitas SDM Petani
tembakau
Meningkatnya produksi mete
Menurunnya serangan OPT Perkebunan

Meningkatnya kegiatan pengendalian
OPT oleh Petani
Meningkatnya kegiatan pengendalian
OPT oleh Petani
Meningkatnya antusias petani untuk
merawat tanaman perkebunan
Tersedianya bibit kopi dan cabe jamu
Meningkatnya pengetahuan petani
tembakau tentang Grade tembakau dan
pengelolaan pasca panen tembakau

Halaman 379

80 Orang

Kode

Urusan Bidang

Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Terlaksananya penanaman tanaman 40 Ha
Tersedianya bibit tanaman lada
lada

02

01

1
15

2
Pengembangan Tanaman Perkebunan
Komoditas Lada
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL
PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
017 Pembinaan Pengolahan Hasil Komoditas
Terlaksananya pembinaan kelompok 20 Orang
Perkebunan
tani yang paham pengolahan
komoditas perkebunan

02

01

17

02

01

17

02

01

17

033 Penyusunan Data Statistik Perkebunan

02

01

17

046 Pengembangan Tanaman Cengkeh

02

01

19

02

01

19

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
031 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Bahan Baku
Tembakau (DBH Cukai Tembakau)

02

01

19

034 Penyediaan Sarana Pembibitan Tanaman
Cengkeh dan Tembakau (DBHCHT)

02

01

19

02

01

19

057 Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya
Tembakau (DBHCHT)
059 Pelatihan dan Perngembangan Diversifikasi
Tanaman Tembakau dengan Kopi (DBHCHT)

02

01

19

071 Pengadaan Alat Mesin Perkebunan (Alsinbun)
Tembakau (DBHCHT)

02

01

19

072 Pengendalian OPT Tembakau Secara Ramah
Lingkungan (DBHCHT)

Tersedianya sarana dan prasarana 40 Ha
pengendalian OPT ramah lingkungan

Menurunnya serangan OPT Tembakau

02

01

19

073 Pengendalian OPT Perkebunan

Tersedianya sarana dan prasarana
pengendalian OPT perkebunan

2 Paket

02

01

19

074 Optimalisasi Komoditas kakao

Terlaksananya bibit kakao

5 Ha

66

Tersedianya data potensi komoditas 25 Kec
perkebunan
Terlaksananya Penanaman Bibit
5 Ha
Cengkeh

Target
6
40 Ha

Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
100.000.000

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0

185.000.000

0

Meningkatnya pengetahuan pengolahan
hasil komoditas perkebunan

4%

40.000.000

0

Terwujudnya Buku Statistik perkebunan

5%

20.000.000

0

Tersedianya Bibit Cengkeh yang
Berkualitas

30 Orang

125.000.000

0

2.440.000.000

0

Terlaksananya pembinaan kelompok 8 Kelompok Meningkatnya kualitas produk tembakau
tani yang paham kualitas tanaman
oleh petani
tembakau
Terlaksananya pembibitan tanaman 8 Kelompok Meningkatnya kelompok tani yang paham
tembakau
dalam pembibitan tanaman tembakau

8
Kelompok

350.000.000

0

8
Kelompok

150.000.000

0

Terlaksananya pembangunan jalan
produksi lahan tembakau
Terlaksananya pengetahuan
budidaya tanaman tembakau
dengan kopi
Terlaksananya pengadaan alat
mesin perkebunan ( Hand Traktor
dan perajang tembakau )

4 Lokasi

800.000.000

0

2
Kelompok

240.000.000

0

350.000.000

0

4%

100.000.000

0

Menurunnya serangan OPT perkebunan

4%

100.000.000

0

Tersedianya bibit kakao yang berkualitas

6%

150.000.000

0

4 Lokasi

Terwujudnya jalan produksi lahan
tembakau
2 Kelompok Meningkatnya produksi kopi

4 Kelompok Terwujudnya pengolahan tanah dan pasca 6 %
panen tembakau yang lebih baik

Halaman 380

Kode

Urusan Bidang
2
075 Penyediaan Saprodi Pengembangan Tanaman
Kapas
96 Pengembangan Teknologi Pengendalian OPT
Perkebunan Ramah Lingkungan

Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
3
4
5
6
Terlaksananya penanaman tanaman 50 Ha
Tersedianya benih kapas yang berkualitas 8 %
kapas
Tersedianya teknologi dan sarana
2 Paket
Menurunnya serangan OPT perkebunan 4 %
pengendalian OPT perkebunan
secara ramah lingkungan

02

01

1
19

02

01

19

02

01

20

02

01

20

02

01

20

02
02

02
02

15

02

02

15

02

02

16

02

02

16

011 Pembuatan Persemaian Bibit Tanaman Hutan / Terwujudnya persemaian tanaman
KBD
hutan/ Kebun Bibit Desa ( KBD)

0,5 Ha

Tersedianya bibit untuk rehabilitasi lahan 50000 Bibit
kritis dan penghijauan lingkungan

02

02

16

500 Ha

Meningkatnya luas hutan rakyat dan
bangunan sipil teknis serta sarpras
penyuluh kehutanan

02

02

16

25 Kec

Terwujudnya gerakan menanam dan
pemeliharaan pohon

02

02

16

012 DAK Bidang Kehutanan dan Pendampingannya Pembangunan hutan rakyat,
pelaksanaan penghijauan,
pembuatan bangunan sipil teknis
dan peningkatan sarpras
penyuluhan kehutanan
015 Fasilitasi Gerakan Menanam dan Pemeliharaan Terlaksananya Pendampingannya
Pohon
gerakan tanam dan pemelihara
pohon
016 Penunjang DAK Bidang Kehutanan
Peningkatan SDM Pengelola DAK
Bidang Kehutanan

1 Paket

Meningkatnya SDM Pengelola DAK Bidang 1 Paket
Kehutanan

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
006 Peningkatan SDM Penyuluh Kehutanan
Lapangan

Terlaksananya kunjungan lapangan 40 Orang
Penyuluh Kehutanan Lapangan

013 Fasilitasi Penyuluh Kehutanan Swadaya
Terlaksananya pemberdayaan PKSM 27 Orang
Masyarakat (PKSM)
KEHUTANAN
PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER
DAYA HUTAN
016 Optimalisasi Penerimaan Provisi Sumber Daya Terlaksananya monitoring produksi 4 Wilayah
Hutan (PSDH)
hasil hutan ( Hutan Negara ) dan
BAP Rekonsiliasi Penerima PSDH

Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
100.000.000

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0

100.000.000

0

120.000.000

0

Terwujudnya SDM PKL yang Profesioanal 40 Orang

60.000.000

0

Terwujudnya PKSM yang mandiri dan
berdaya saing

60.000.000

0

30.000.000

0

30.000.000

0

3.716.164.800

0

72.000.000

0

12 %

2.466.180.000

0

25 %

60.000.000

0

120.000.000

0

27 Orang

Data produksi hasil hutan ( Hutan Negara 4 Wilayah
) dan BAP Rekonsiliasi Penerima PSDH

PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Halaman 381

Indikator Kinerja
Kode

2
020 Pembuatan Lokasi Kebun Bibit Dinas
Kehutanan

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Penyempurnaan sarana dan
prasarana Kebun Bibit Dinas dan
pembuatan Bibit tanaman untuk
mendukung kegiatan RHL

16

022 Penghijauan Lingkungan

Bibit tanaman keras dan bibit MPTS 1 Paket

02

16

02

02

16

02

02

16

024 Konservasi Lahan Areal Tembakau secara fisik Terwujudnya Bangunan Sipil Teknis 11 Unit
dan mekanik (DBHCHT)
025 Penyelenggaraan Gerakan Nasional Kemitraan Terwujudnya Bangunan Sipil Teknis 5 Unit
Penyelamatan Air (GNKPA)
28 BOP DAK Bidang Kehutanan
Adanya pedoman pelaksanaan RHL 1 Paket

02

02

17

02

02

17

014 Pengendalian OPT Tanaman Kehutanan

02

02

19

02

02

19

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN
INDUSTRI HASIL HUTAN
010 Pembinaan Industri Primer Hasil Hutan

02

02

19

15

Sosialisasi Informasi Penatausahaan Hasil
Hutan Kayu (SIPUH)

02

02

19

16

Monev Produksi dan Peredaran Hasil Hutan
Kayu Rakyat

02

02

20

02

02

20

PROGRAM PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN HUTAN
006 Pengelolaan Hutan Penelitian

02

02

20

02

02

1
16

02

02

02

Urusan Bidang

Target
4
50000 Bibit

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Sarana prasarana Kebun Bibit yang
50000 Bibit
memadai dan tersedianya bibit tanaman
untuk mendukung rehabilitasi Hutan dan
lahan Wonogiri

007 Fasilitasi Penguatan Peserta Lomba
Penghijauan

1 Paket

Tersosialisasinya Aturan tata usaha 60 Dokumen
kayu-kayu (TUK)
Tersosialisasinya aturan
60 Orang
penatausahaan pengangkutan kayu
rakyat
Terpantaunya dokumen
60 Orang
pengangkutan kayu rakyat dan
terdatanya produksi serta
peredaran hasil hutan

Terwujudnya bangunan sipil teknis
pada hutan penelitian
Terlaksananya penguatan peserta
lomba penghijauan

7
144.000.000

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0

Tanaman penghijauan lingkungan

20 Ha

60.000.000

0

Terkendalinya erosi areal tanaman
tembakau
Terkendalinya erosi di lokasi GNKPA

100 Ha

432.000.000

0

200 Ha

288.000.000

0

30 Buku

73.984.800

0

60.000.000

0

60.000.000

0

186.000.000

0

Tertibnya TUK dan peredaran hasil hutan 60
oleh para pemilik IPHHK
Dokumen
Tertibnya PUH kayu rakyat
60 Orang

96.000.000

0

50.000.000

0

Terwujudnya data produksi jumlah
dokumen kayu rakyat dan peredarannya

40.000.000

0

144.000.000

0

Tersedianya buku rancangan teknis
pembuatan hutan rakyat dan bangunan
sipil teknis

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
SUMBER DAYA HUTAN
Terwujudnya pengendalian hama
dan penyakit tanaman kehutanan

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Terwujudnya tanaman kehutanan yang
bebas hama penyakit

1 Paket

60 Orang

0,5 Ha

Terkendalinya erosi pada hutan penelitian 3 Ha

30.000.000

0

4 Jenis

Terlaksananya lomba penghijauan

42.000.000

0

Halaman 382

25 %

Indikator Kinerja
Kode

02

02

1
20

Urusan Bidang
2
009 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kecil
Menanam Dewasa Memanen

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Proses pembuatan bibit tanaman

Target
4
20 Unit

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Alih Pengetahuan proses pembuatan bibit 20 Sekolah
kepada Siswa SD

TOTAL

Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
72.000.000
9.778.164.800

Halaman 383

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
0