2. dinas kesehatan

(1)

Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

416.938.834,00 425.468.167,00 365.961.917,00 559.291.443,00 1.767.660.361,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 01

6.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 3 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

175.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

43.850.000,00 43.650.000,00 43.650.000,00 43.850.000,00

3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

135.000.000,00 Kab.Tanah

Datar Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

23.500.000,00 50.500.000,00 44.000.000,00 17.000.000,00

3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03

25.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.100.000,00

3 38 Unit

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

57.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 3 18.471.500,00 14.010.000,00 11.209.250,00 13.309.250,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

13.500.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 3 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 2.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

91.816.361,00

Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 3 22.953.000,00 22.953.000,00 22.953.000,00 22.957.361,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

100.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

42.000.000,00 46.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

59.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

32.800.000,00 16.300.000,00 5.800.000,00 4.600.000,00

3 12 Bulan dan 6

Paket 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

6.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

3 12 %

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

20.216.500,00

Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 3 6.750.000,00 6.750.000,00 6.544.500,00 172.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

253.883.500,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

63.471.000,00 63.471.000,00 63.471.000,00 63.470.500,00

3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

774.744.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

140.820.000,00 140.820.000,00 140.820.000,00 352.284.000,00 3

47 Orang 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

50.000.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanah Datar

Penyediaan jasa tim penilai angka kredit 435 Orang 3 9.273.334,00 7.964.167,00 8.464.167,00 24.298.332,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

432.583.000,00 289.825.000,00 99.991.000,00 564.741.000,00 1.387.140.000,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 02

295.200.000,00 Kab. Tanah

Datar

Pembangunan gedung kantor 2 Paket 3 199.750.000,00 95.192.000,00 258.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

450.000.000,00 Kab.Tanah

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 Unit 28 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00


(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Datar (Dana Pajak Rokok

)

68.600.000,00 Kab.Tanah

Datar

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10 Unit 3 13.600.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

184.400.000,00 Kab.Tanah

Datar

Pengadaan peralatan gedung kantor 70 Unit 3 129.500.000,00 29.900.000,00 0,00 25.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

30.000.000,00 Wilker Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanah Datar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Unit 3 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

358.940.000,00 Kab. Tanah

Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

89.733.000,00 89.733.000,00 89.733.000,00 89.741.000,00

3 41 Unit ( 14 Unit

Kendaraan roda 4 dan 27 Unit Kendaraan roda

2 ) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

41.500.000,00 85.060.000,00 55.500.000,00 15.940.000,00 198.000.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 05

150.000.000,00 Tanah Datar

Pendidikan dan pelatihan formal 12 Bulan 3 37.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 12.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

48.000.000,00 Tanah Datar

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4.000.000,00 35.060.000,00 5.500.000,00 3.440.000,00

3 207 Orang 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6.588.000,00 984.000,00 6.588.000,00 5.840.000,00 20.000.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 06

20.000.000,00 Kab.Tanah

Datar Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

6.588.000,00 984.000,00 6.588.000,00 5.840.000,00

3 2 Dokumen 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 95 % 21.160.000,00 1.257.018.500,00 1.825.250.000,00 1.202.120.000,00 4.305.548.500,00

1.02 . 1.02.01 . 15

4.218.548.500,00 Kab. Tanah

Datar (DAK) Pengadaaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

5.500.000,00 1.209.988.500,00 1.808.740.000,00 1.194.320.000,00 3

2 Paket 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

47.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Peningkatan pemerataan obat dan

perbekalan kesehatan

15.660.000,00 8.080.000,00 15.460.000,00 7.800.000,00

3 23 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

20.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Peningkatan mutu pelayanan farmasi

komunitas dan rumah sakit

0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

3 92 orang, 23

puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 04

20.000.000,00 Kab.Tanah

Datar Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

0,00 18.950.000,00 1.050.000,00 0,00

3 92 orang, 23

puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

Program pengembangan data/informasi 100 % 38.109.100,00 27.057.400,00 32.686.800,00 27.490.000,00 125.343.300,00

1.06 . 1.02.01 . 15

35.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pengumpulan, updating, dan analisis data

informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

4.198.000,00 5.000.000,00 7.072.800,00 18.729.200,00

3 12 Bulan 1.06 . 1.02.01 . 15 . 01

50.343.300,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Penyusunan dan pengumpulan data

informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

18.401.100,00 16.910.400,00 14.600.000,00 431.800,00

3 3 Dokumen ( RKT/Renja Dan

Renstra, proposal dan

TOR perencanaan

DAK ) 1.06 . 1.02.01 . 15 . 02


(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

40.000.000,00 Dinas

Kesehatan Kabuapaten Tanah Datar Penyusunan dan Analisis Dokumen

Perencanaan dan Penganggaran

15.510.000,00 5.147.000,00 11.014.000,00 8.329.000,00

3 4 dokumen (RKA/RKAP dan

DPA/RKAP) 1.06 . 1.02.01 . 15 . 07

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 2.609.522.353,00 2.199.509.746,00 1.520.925.333,00 1.491.951.827,00 7.821.909.259,00

1.02 . 1.02.01 . 16

17.000.000,00 Kab.Tanah

Datar

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 23 puskesmas 3 1.500.000,00 8.207.000,00 6.907.000,00 386.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

635.500.000,00 Kab.Tanah

Datar Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

205.250.000,00 428.850.000,00 1.400.000,00 0,00

3 4 Paket

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

13.980.000,00 Kab.Tanah

Datar Peningkatan pelayanan kesehatan bagi

pengungsi korban bencana

7.240.000,00 6.740.000,00 0,00 0,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 10

20.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan

10.063.250,00 2.500.000,00 2.080.100,00 5.356.650,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

190.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 69 orang, 23 3 5.400.000,00 34.205.050,00 10.494.950,00 139.900.000,00

sanitarian x 3 keg, 15 RS/klinik 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

23.000.000,00 Wilker Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanah Datar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Tahun 3 1.500.000,00 14.895.000,00 1.500.000,00 5.105.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

148.642.000,00 Kecamatan X

Koto Penyediaan biaya operasional puskesmas X

Koto I

39.822.000,00 41.916.600,00 37.508.500,00 29.394.900,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

130.407.000,00 Kecamatan X

Koto Penyediaan biaya operasional puskesmas X

Koto II

36.813.100,00 35.957.700,00 33.137.200,00 24.499.000,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

95.217.000,00 Kecamatan X

Koto Penyediaan biaya operasional puskesmas

Singgalang

23.462.100,00 32.223.500,00 24.968.700,00 14.562.700,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

160.892.000,00 Kecamatan

Batipuh Penyediaan biaya operasional puskesmas

Batipuh I

54.353.750,00 41.460.550,00 35.116.750,00 29.960.950,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

133.370.000,00 Kecamatan

Batipuh Penyediaan biaya operasional puskesmas

Batipuh II

22.878.940,00 51.101.353,00 32.339.353,00 27.050.354,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

133.951.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan Penyediaan biaya operasional puskesmas

Batipuh III

32.493.500,00 39.287.200,00 36.412.800,00 25.757.500,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

289.710.000,00 Kecamatan

Pariangan Penyediaan biaya operasional puskesmas

Pariangan

72.038.817,00 89.315.667,00 70.867.066,00 57.488.450,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

197.672.000,00 Kecamatan

Rambatan Penyediaan biaya operasional puskesmas

Rambatan I

48.656.750,00 48.675.750,00 56.786.750,00 43.552.750,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

117.497.500,00 Kecamatan

Rambatan Penyediaan biaya operasional puskesmas

Rambatan II

38.889.751,00 30.318.751,00 27.928.250,00 20.360.748,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

182.423.000,00 Kecamatan

Lima Kaum Penyediaan biaya operasional puskesmas

Lima Kaum I

49.551.750,00 43.692.350,00 47.811.550,00 41.367.350,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

104.872.000,00 Kecamatan

Lima Kaum Penyediaan biaya operasional puskesmas

Lima Kaum II

20.731.400,00 40.369.300,00 20.772.500,00 22.998.800,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

98.568.000,00 Kecamatan

Tanjung Emas Penyediaan biaya operasional puskesmas

Pagaruyung

26.198.300,00 24.693.550,00 24.950.100,00 22.726.050,00

3 1 Tahun


(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

222.970.000,00 Kecamatan

Tanjung Emas Penyediaan biaya operasional puskesmas

Tanjung Emas

60.636.500,00 61.488.100,00 56.156.900,00 44.688.500,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

172.370.000,00 Kecamatan

Padang Ganting Penyediaan biaya operasional puskesmas

Padang Ganting

41.480.225,00 42.111.225,00 41.478.225,00 47.300.325,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

342.007.500,00 Kecamatan

Lintau Buo Penyediaan biaya operasional puskesmas

Lintau Buo I

104.925.000,00 102.281.400,00 85.084.900,00 49.716.200,00 3

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

294.334.000,00 Kecamatan

Lintau Buo Penyediaan biaya operasional puskesmas

Lintau Buo II

76.765.000,00 76.165.000,00 74.576.200,00 66.827.800,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 30

185.686.000,00 Kecamatan

Lintau Buo Utara Penyediaan biaya operasional puskesmas

Lintau Buo III

48.347.000,00 54.949.000,00 45.253.200,00 37.136.800,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 31

217.952.000,00 Kecamatan

Sungayang Penyediaan biaya operasional puskesmas

Sungayang

59.788.800,00 52.209.400,00 37.212.000,00 68.741.800,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 32

207.191.500,00 Kecamatan

Sungai Tarab Penyediaan biaya operasional puskesmas

Sungai Tarab I

50.067.450,00 52.239.350,00 60.839.350,00 44.045.350,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

132.467.500,00 Kecamatan

Sungai Tarab Penyediaan biaya operasional puskesmas

Sungai Tarab II

33.115.500,00 35.495.600,00 39.339.800,00 24.516.600,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

97.947.000,00 Kecamatan

Sungai Tarab Penyediaan biaya operasional puskesmas

Gurun

21.705.000,00 25.155.700,00 27.621.750,00 23.464.550,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 35

278.624.500,00 Kecamatan

Salimpaung Penyediaan biaya operasional puskesmas

Salimpaung I

78.335.500,00 73.533.000,00 64.935.550,00 61.820.450,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

272.550.139,00 Kecamatan

Tanjung Baru Penyediaan biaya operasional puskesmas

Salimpaung II

67.052.850,00 71.042.850,00 79.653.189,00 54.801.250,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

70.000.000,00 Wilker

Kabupaten Tanah Datar Upaya Penanggulangan Kebutaan dan

Penglihatan di Masyarakat

2.500.000,00 63.430.000,00 3.000.000,00 1.070.000,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

68.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Evaluasi program ibu 1 Tahun 3 14.244.000,00 36.631.500,00 5.781.500,00 11.343.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 39

50.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pelatihan kelas ibu balita 154 3 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

Orang/Peserta 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40

82.915.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Evaluasi program anak 1 Tahun 3 10.036.500,00 34.660.800,00 25.434.200,00 12.783.500,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 46

38.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Upaya kesehatan matra 1 Tahun 3 5.752.000,00 13.750.000,00 15.650.000,00 2.848.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 47

20.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Upaya kesehatan kerja 1 Tahun 3 1.500.000,00 11.040.500,00 1.500.000,00 5.959.500,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 48

88.000.000,00 kabupaten

Tanah Datar Pengadaan buku Kesehatan Ibu dan Anak

dan stiker ibu hamil

0,00 0,00 0,00 88.000.000,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 49

62.210.000,00 Kab. Tanah

Datar Penyelenggaraan pelayanan krisis

kesehatan

4.930.000,00 47.420.000,00 4.930.000,00 4.930.000,00

3 240 orang 1.02 . 1.02.01 . 16 . 51

2.225.982.620,00 Tanah Datar

(DAK Non Fisik)

Jaminan Persalinan 75 Nagari ( 23 3 1.231.497.620,00 331.497.000,00 331.497.000,00 331.491.000,00

Puskesmas ) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 52

Program Pengawasan Obat dan Makanan 100 % 37.358.000,00 96.457.000,00 31.660.000,00 7.525.000,00 173.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17

75.000.000,00 Kabupaten

Peningkatan pemberdayaan 155 orang 3 19.078.000,00 39.542.000,00 14.880.000,00 1.500.000,00


(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Tanah Datar konsumen/masyarakat di bidang obat dan

makanan

40.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan pengawasan keaman pangan

dan bahan berbahaya

14.280.000,00 9.430.000,00 12.780.000,00 3.510.000,00

3 100 sarana 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

58.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan penyidikan dan penegakan

hukum di bidang obat dan makanan

4.000.000,00 47.485.000,00 4.000.000,00 2.515.000,00

3 Toko Obat, Kosmetika makanan di Kab

TD 1.02 . 1.02.01 . 17 . 04

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah

18.742.000,00 17.816.000,00 6.000.000,00 11.142.000,00 53.700.000,00

100 % 1.20 . 1.02.01 . 17

53.700.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan manajemen aset/barang

daerah

18.742.000,00 17.816.000,00 6.000.000,00 11.142.000,00

3 Orang

1.20 . 1.02.01 . 17 . 16

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

1.420.000,00 17.330.000,00 750.000,00 500.000,00 20.000.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 18

20.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Fasilitasi pemberdayaan

konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

1.420.000,00 17.330.000,00 750.000,00 500.000,00

3 50 orang, 23

Wil.Kerja Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 18 . 07

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

99.259.500,00 660.518.700,00 94.633.700,00 67.738.100,00 922.150.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 19

443.650.000,00 Tanah Datar

(Bagi HAsil Pajak Rokok) Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

12.300.000,00 401.000.000,00 23.905.000,00 6.445.000,00

2 30 buah, 54 buah, 7 buah, 15 buah, 9 rim, 30 buah, 4 rim, 1 kali, 2 kali, 2

kali 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

185.000.000,00 Tanah Datar

(Bagi Hasil Pajak Rokok)

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 9150 spot, 4 3 42.852.000,00 71.598.000,00 36.350.000,00 34.200.000,00

kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

100.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 1 kali 3 2.250.000,00 93.390.000,00 2.050.000,00 2.310.000,00

pertemuan, 7 kali kegiatan, 10

paket, 35 nagari 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03

55.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh

kesehatan

3.000.000,00 44.011.900,00 5.338.100,00 2.650.000,00

3 50 orang, 40 orang, 23 orang 1.02 . 1.02.01 . 19 . 04

85.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14 TK, 14 SD, 3 8.262.500,00 47.478.800,00 26.525.600,00 2.733.100,00

SLTP, 14 SLTA 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

53.500.000,00 Kesehatan

Kabupaten Tanah Datar Pemberian penghargaan bagi tenaga

kesehatan yang berdidikasi dan berprestasi

30.595.000,00 3.040.000,00 465.000,00 19.400.000,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 100 % 25.660.000,00 83.130.500,00 154.835.100,00 35.581.400,00 299.207.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20

277.885.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penanggulangan Kurang Energi Protein

(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

22.660.000,00 74.434.500,00 151.835.100,00 28.955.400,00 3

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

21.322.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Tahun 3 3.000.000,00 8.696.000,00 3.000.000,00 6.626.000,00


(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

2.000.000,00 209.602.500,00 18.857.500,00 63.300.000,00 293.760.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 21

198.760.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 14 Kecamatan/1 3 1.000.000,00 135.360.000,00 2.100.000,00 60.300.000,00

dokumen SertifikatSwatisa

ba 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

95.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 2300 KK 3 1.000.000,00 74.242.500,00 16.757.500,00 3.000.000,00

mendapat pemicun, 75

nagari & 14 kecamatan mendapat sosialisasi STBM,

bintek pada 21 wusan, rapat teknis kebijakan

program kesling 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

96.156.000,00 305.303.000,00 114.177.500,00 91.499.500,00 607.136.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 22

55.020.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 100 Lokasi 3 13.755.000,00 13.755.000,00 13.755.000,00 13.755.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

153.100.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan

fogging

12.175.000,00 116.575.000,00 12.175.000,00 12.175.000,00 3

1 Paket 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02

157.923.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

5.447.500,00 74.436.500,00 39.019.500,00 39.019.500,00

3 973 orang 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

96.327.500,00 Kabupaten

Tanah Datar

Peningkatan imuniasasi 395 orang/ 23 3 53.558.500,00 17.157.000,00 17.157.000,00 8.455.000,00

puskesmas, 2 RSU, 3 RSS, 5 Bidan Swasta 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

61.460.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan survellance Epidemiologi dan

penanggulangan wabah

5.235.000,00 33.579.000,00 17.411.000,00 5.235.000,00

3 200 Orang 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

83.305.500,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatam komunikasi, informasi dan

edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit

5.985.000,00 49.800.500,00 14.660.000,00 12.860.000,00

3 347 Peserta 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

276.930.200,00 512.160.100,00 147.178.600,00 229.246.600,00 1.165.515.500,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 23

150.895.500,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyusunan standar pelayanan kesehatan 14 Puskesmas 3 41.461.000,00 31.000.000,00 6.000.000,00 72.434.500,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

16.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesehatan

5.430.000,00 3.800.000,00 3.770.000,00 3.000.000,00

3 5 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

17.500.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pembangunan dan pemutakhiran data dasar

standar pelayanan kesehatan

1.850.000,00 11.495.000,00 2.320.000,00 1.835.000,00

3 46 Orang 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

100.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Tahun 3 20.225.000,00 17.226.500,00 49.025.000,00 13.523.500,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 06

445.000.000,00 Tanah Datar

Registrasi, akreditasi dan sertifikasi serta perizinan tenaga dan sarana kesehatan yang ada di lembaga kesehatan pemerintah dan swasta

136.864.200,00 256.788.600,00 34.496.600,00 16.850.600,00 3

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07


(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

436.120.000,00 Tanah Datar

(DAK Non Fisik)

Akreditasi Puskesmas 5 Puskesmas 12 71.100.000,00 191.850.000,00 51.567.000,00 121.603.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

970.830.000,00 4.700.420.000,00 5.209.335.010,00 1.643.759.510,00 12.524.344.520,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 25

2.952.191.310,00 T Datar (

DAK,DAU,Paj ak Rokok,Bantu

an Keuangan) Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas

347.180.000,00 2.075.070.000,00 28.395.000,00 501.546.310,00 3

11 Paket, 24 Unit dan 6 set 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

213.525.000,00 Tanah Datar

(DAK ) Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas pembantu

1.450.000,00 211.800.000,00 275.000,00 0,00

3 2 Paket

1.02 . 1.02.01 . 25 . 08

1.038.533.210,00 Kabupaten

Tanah Datar Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

pembantu

302.200.000,00 502.450.000,00 233.790.010,00 93.200,00

3 4 Unit

1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

8.320.095.000,00 Tanah Datar

(DAU dan DAK)

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 3 Unit 3 320.000.000,00 1.911.100.000,00 4.946.875.000,00 1.142.120.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

11.615.500,00 12.613.500,00 14.113.500,00 6.657.500,00 45.000.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 28

45.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Tahun 3 11.615.500,00 12.613.500,00 14.113.500,00 6.657.500,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 08

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

5.853.000,00 73.581.500,00 24.312.500,00 4.003.000,00 107.750.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 29

65.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pelatihan dan pendidikan perawatan anak

balita

3.213.000,00 37.972.500,00 21.672.500,00 2.142.000,00

3 46 orang

1.02 . 1.02.01 . 29 . 04

42.750.000,00 Kab. Tanah

Datar

Pelatihan pelaksanaan manajemen asfiksia 75 Orang 3 2.640.000,00 35.609.000,00 2.640.000,00 1.861.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 09

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

615.100,00 18.684.900,00 500.000,00 200.000,00 20.000.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 30

10.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 46 Orang 3 615.100,00 8.684.900,00 500.000,00 200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

10.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan KMS Lansia 1 Tahun 3 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 08

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

2.300.000,00 79.953.000,00 12.795.000,00 1.600.000,00 96.648.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 31

82.648.000,00 Kab. Tanah

Datar Pengawasan dan pengendalian keamanan

dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

1.700.000,00 75.148.000,00 5.000.000,00 800.000,00

3 170 Saran Depot

Air Minum & IRTP, 23 orang

sanitarian 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02

14.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Pengawasan dan pengendalian keamanan

dan kesehatan makanan restaurant

600.000,00 4.805.000,00 7.795.000,00 800.000,00

3 30 RM/Restorant 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

0,00 40.880.000,00 4.695.000,00 4.425.000,00 50.000.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 32


(8)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

50.000.000,00 Kab.Tanah

Datar Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan

Ibu dan anak

0,00 40.880.000,00 4.695.000,00 4.425.000,00

3 500 Bayi

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

109.455.250,00 5.254.688.450,00 71.830.250,00 5.206.580.450,00 10.642.554.400,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 33

250.000.000,00 Tanah Datar

( Bagi Hasil Pajak Rokok) Penyusunan peraturan daerah sistem

kesehatan masyarakat

100.750.000,00 85.000.000,00 52.000.000,00 12.250.000,00

2 1 Paket

1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

10.342.554.400,00 Kab. Tanah

Datar Peningkatan program pemberdayaan dan

jaminan kesehatan

4.830.250,00 5.163.163.450,00 4.830.250,00 5.169.730.450,00 3

448409 Orang 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02

50.000.000,00 Kab. Tanah

Datar

Penyediaan SIKDA dan SIK dokter keluarga 1 Tahun 3 3.875.000,00 6.525.000,00 15.000.000,00 24.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 05

Program sarana air bersih dan sanitasi masyarakat miskin (PANSIMAS)

3.000.000,00 11.750.000,00 7.000.000,00 53.720.000,00 75.470.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 35

22.750.000,00 Kab.Tanah

Datar Monitoring sarana air bersih dan sanitasi

masyarakat pedesaan

3.000.000,00 11.750.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00

3 SAB dan Sanitasi

Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01

52.720.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pemeriksaan Kualitas Air 97 sampel air 3 0,00 0,00 0,00 52.720.000,00

bersih 1.02 . 1.02.01 . 35 . 06

Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

2.828.985.355,00 4.457.285.139,00 4.146.302.135,00 3.547.909.871,00 14.980.482.500,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 36

429.777.500,00 Kec X Koto

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP UPT. Puskesmas X Koto I

86.431.000,00 83.331.000,00 127.681.000,00 132.334.500,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 01

814.700.000,00 Kecamatan X

koto Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas X Koto II

131.720.100,00 381.795.600,00 178.862.300,00 122.322.000,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 02

289.332.000,00 Kec. X Koto

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP UPT. Puskesmas Singgalang

57.415.200,00 80.297.000,00 74.586.720,00 77.033.080,00

6 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 36 . 03

869.820.000,00 Kec.Batipuh

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP UPT. Puskesmas Batipuh I

95.210.500,00 402.812.500,00 231.795.500,00 140.001.500,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 04

483.000.000,00 Kec.Batipuh

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP UPT. Puskesmas Batipuh II

73.855.000,00 150.598.384,00 121.866.416,00 136.680.200,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 05

557.460.000,00 Kec. Batipuh

Selatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Batipuh III

110.261.970,00 253.033.370,00 97.958.660,00 96.206.000,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 06

931.032.000,00 Kec.

Pariangan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Pariangan

202.899.760,00 333.699.640,00 250.313.200,00 144.119.400,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 07

745.350.000,00 Kec.

Rambatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Rambatan I

121.154.500,00 192.725.500,00 308.088.500,00 123.381.500,00 3

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 08

780.540.000,00 Kec.

Rambatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Rambatan II

131.811.000,00 177.502.000,00 153.031.000,00 318.196.000,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 09

1.202.436.000,00 Kec. Lima

Kaum Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Lima Kaum I

239.296.705,00 338.351.965,00 317.531.165,00 307.256.165,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 10

264.420.000,00 Kec.Lima

Kaum Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Lima Kaum II

44.353.600,00 44.617.200,00 54.857.100,00 120.592.100,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 11

216.540.000,00 Kec. Tanjung

Emas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Pagaruyung

47.005.000,00 59.812.000,00 56.580.000,00 53.143.000,00

6 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 36 . 12

838.008.000,00 Kec. Tanjung

Emas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Tanjung Emas

160.212.000,00 211.576.567,00 297.356.567,00 168.862.866,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 13


(9)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

540.980.000,00 Kec. Padang

Ganting Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Padang Ganting

100.406.400,00 111.091.700,00 155.756.400,00 173.725.500,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 14

974.736.000,00 Kec. Lintau

Buo Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Lintau Buo I

265.073.640,00 393.311.560,00 162.845.400,00 153.505.400,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 15

924.408.000,00 Kec. Lintau

Buo Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Lintau Buo II

173.016.720,00 238.502.680,00 355.276.800,00 157.611.800,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 16

711.660.000,00 Kec. Lintau

Buo Utara Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Lintau Buo III

109.632.000,00 157.407.000,00 333.590.000,00 111.031.000,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 17

747.890.000,00 Kec.

Sungayang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Sungayang

129.733.500,00 223.003.500,00 282.969.500,00 112.183.500,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 18

480.690.000,00 Kec. Sungai

Tarab Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Sungai Tarab I

185.388.900,00 148.309.100,00 73.606.000,00 73.386.000,00 6

86370 jiwa 1.02 . 1.02.01 . 36 . 19

582.630.000,00 Kec. Sungai

Tarab Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Sungai Tarab II

102.053.000,00 133.858.850,00 141.753.000,00 204.965.150,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 20

157.167.000,00 Kec. Sungai

Tarab Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Gurun

29.325.050,00 39.291.750,00 36.026.080,00 52.524.120,00

6 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 36 . 21

919.830.000,00 Kec.

Salimpaung Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Salimpaung I

143.234.850,00 174.109.873,00 194.689.427,00 407.795.850,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 22

518.076.000,00 Kec. Tanjung

Baru Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Salimpaung II

89.494.960,00 128.246.400,00 139.281.400,00 161.053.240,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 23

Program Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan

2.042.599.200,00 1.566.696.900,00 1.375.671.900,00 903.032.000,00 5.888.000.000,00 95 %

1.02 . 1.02.01 . 37

226.777.000,00 Kec. Koto

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas X Koto I 100 % 12 81.525.900,00 33.526.000,00 54.414.100,00 57.311.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 01

271.526.000,00 Kec. X Koto

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas X Koto II 100 % 12 94.557.900,00 88.781.100,00 56.481.500,00 31.705.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 02

193.216.000,00 Kec. X Koto

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Singgalang 100 % 12 70.301.600,00 55.264.200,00 58.835.000,00 8.815.200,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 03

249.152.000,00 Kec. Batipuh

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Batipuh I 100 % 12 81.072.000,00 79.905.000,00 56.245.000,00 31.930.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 04

209.996.000,00 Kec. Batipuh

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Batipuh II 100 % 12 92.156.100,00 66.417.400,00 43.460.000,00 7.962.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 05

215.590.000,00 Kec. Batipuh

Selatan (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Batipuh III 100 % 12 71.608.500,00 47.853.200,00 63.382.500,00 32.745.800,00


(10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

277.120.000,00 Kec.

Pariangan (DAK Non

Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Pariangan 100 % 12 76.631.000,00 92.872.000,00 58.278.600,00 49.338.400,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07

254.745.000,00 Kec.

Rambatan (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Rambatan I 100 % 12 86.986.600,00 55.688.200,00 66.503.200,00 45.567.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08

249.152.000,00 Kec.

Rambatan (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Rambatan II 100 % 4 80.833.800,00 55.034.000,00 59.577.000,00 53.707.200,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09

282.713.000,00 Kec. Lima

Kaum (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Lima Kaum I 100 % 12 77.048.900,00 56.377.600,00 81.956.000,00 67.330.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 10

193.216.000,00 Kec. Lima

Kaum (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Lima Kaum II 4 71.233.800,00 50.855.500,00 44.915.500,00 26.211.200,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 11

193.216.000,00 Kec. Tanjung

Emas (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Pagaruyung 100 % 4 50.417.800,00 48.008.700,00 50.958.900,00 43.830.600,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 12

265.932.000,00 Kec. Tanjung

Emas (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Tanjung Emas 100 % 4 83.607.000,00 58.608.200,00 68.442.400,00 55.274.400,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 13

265.932.000,00 Kec. Padang

Ganting (DAK Non

Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Padang Ganting 100 % 4 84.524.200,00 69.706.800,00 58.548.000,00 53.153.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 14

260.339.000,00 Kec. Lintau

Buo Utara (DAK Non

Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo I 100 % 4 121.081.400,00 72.368.600,00 50.109.000,00 16.780.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15

265.932.000,00 Kec. Lintau

Buo (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo II 12 98.892.500,00 64.960.500,00 82.360.500,00 19.718.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16

249.152.000,00 Kec. LBU

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo III 100 % 12 102.258.000,00 39.778.000,00 49.683.000,00 57.433.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 17

243.558.000,00 Kec.

Sungayang (DAK Non

Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Sungayang 100 % 12 85.782.000,00 67.380.000,00 48.205.000,00 42.191.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 18

243.558.000,00 Kec. S. Tarab

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Sungai Tarab I 100 % 12 87.797.000,00 67.769.000,00 52.877.000,00 35.115.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 19

232.371.000,00 Kec. S. Tarab

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Sungai Tarab II 100 % 12 88.111.100,00 65.675.500,00 45.900.000,00 32.684.400,00


(11)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

187.630.000,00 Kec. Sungai

Tarab (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Gurun 100 % 4 54.765.900,00 71.098.100,00 45.326.700,00 16.439.300,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 21

271.526.000,00 Kec.

Salimpaung (DAK Non

Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Salimpaung I 100 % 12 108.910.000,00 56.187.000,00 70.257.800,00 36.171.200,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 22

232.371.000,00 Kec. Tj Baru

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Salimpaung II 100 % 12 73.582.200,00 48.768.800,00 64.991.200,00 45.028.800,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 23

353.280.000,00 Tanah Datar

(DAK Non Fisik)

Pembinaan BOK UPT Puskesmas 23 Puskesmas 12 118.914.000,00 153.813.500,00 43.964.000,00 36.588.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 24

10.099.180.392,00 22.403.794.002,00 15.341.550.745,00 15.745.794.201,00 63.590.319.340,00 JUMLAH

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NIP. 19590917 198603 1 006 Mengesahkan,


(12)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua

4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua

6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I

11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II

12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III

13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV


(1)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

436.120.000,00 Tanah Datar

(DAK Non Fisik)

Akreditasi Puskesmas 5 Puskesmas 12 71.100.000,00 191.850.000,00 51.567.000,00 121.603.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

970.830.000,00 4.700.420.000,00 5.209.335.010,00 1.643.759.510,00 12.524.344.520,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 25

2.952.191.310,00 T Datar (

DAK,DAU,Paj ak Rokok,Bantu

an Keuangan) Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas

347.180.000,00 2.075.070.000,00 28.395.000,00 501.546.310,00 3

11 Paket, 24 Unit dan 6 set 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

213.525.000,00 Tanah Datar

(DAK ) Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas pembantu

1.450.000,00 211.800.000,00 275.000,00 0,00

3 2 Paket

1.02 . 1.02.01 . 25 . 08

1.038.533.210,00 Kabupaten

Tanah Datar Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

pembantu

302.200.000,00 502.450.000,00 233.790.010,00 93.200,00 3

4 Unit 1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

8.320.095.000,00 Tanah Datar

(DAU dan DAK)

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 3 Unit 3 320.000.000,00 1.911.100.000,00 4.946.875.000,00 1.142.120.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

11.615.500,00 12.613.500,00 14.113.500,00 6.657.500,00 45.000.000,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 28

45.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Tahun 3 11.615.500,00 12.613.500,00 14.113.500,00 6.657.500,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 08

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

5.853.000,00 73.581.500,00 24.312.500,00 4.003.000,00 107.750.000,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 29

65.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pelatihan dan pendidikan perawatan anak

balita

3.213.000,00 37.972.500,00 21.672.500,00 2.142.000,00 3

46 orang 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04

42.750.000,00 Kab. Tanah

Datar

Pelatihan pelaksanaan manajemen asfiksia 75 Orang 3 2.640.000,00 35.609.000,00 2.640.000,00 1.861.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 09

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

615.100,00 18.684.900,00 500.000,00 200.000,00 20.000.000,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 30

10.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 46 Orang 3 615.100,00 8.684.900,00 500.000,00 200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

10.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan KMS Lansia 1 Tahun 3 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 08

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

2.300.000,00 79.953.000,00 12.795.000,00 1.600.000,00 96.648.000,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 31

82.648.000,00 Kab. Tanah

Datar Pengawasan dan pengendalian keamanan

dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

1.700.000,00 75.148.000,00 5.000.000,00 800.000,00 3

170 Saran Depot Air Minum & IRTP, 23 orang

sanitarian 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02

14.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Pengawasan dan pengendalian keamanan

dan kesehatan makanan restaurant

600.000,00 4.805.000,00 7.795.000,00 800.000,00 3

30 RM/Restorant 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

0,00 40.880.000,00 4.695.000,00 4.425.000,00 50.000.000,00 100 %


(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

50.000.000,00 Kab.Tanah

Datar Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan

Ibu dan anak

0,00 40.880.000,00 4.695.000,00 4.425.000,00 3

500 Bayi 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

109.455.250,00 5.254.688.450,00 71.830.250,00 5.206.580.450,00 10.642.554.400,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 33

250.000.000,00 Tanah Datar

( Bagi Hasil Pajak Rokok) Penyusunan peraturan daerah sistem

kesehatan masyarakat

100.750.000,00 85.000.000,00 52.000.000,00 12.250.000,00 2

1 Paket 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

10.342.554.400,00 Kab. Tanah

Datar Peningkatan program pemberdayaan dan

jaminan kesehatan

4.830.250,00 5.163.163.450,00 4.830.250,00 5.169.730.450,00 3

448409 Orang 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02

50.000.000,00 Kab. Tanah

Datar

Penyediaan SIKDA dan SIK dokter keluarga 1 Tahun 3 3.875.000,00 6.525.000,00 15.000.000,00 24.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 05

Program sarana air bersih dan sanitasi masyarakat miskin (PANSIMAS)

3.000.000,00 11.750.000,00 7.000.000,00 53.720.000,00 75.470.000,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 35

22.750.000,00 Kab.Tanah

Datar Monitoring sarana air bersih dan sanitasi

masyarakat pedesaan

3.000.000,00 11.750.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00 3

SAB dan Sanitasi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01

52.720.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pemeriksaan Kualitas Air 97 sampel air 3 0,00 0,00 0,00 52.720.000,00

bersih 1.02 . 1.02.01 . 35 . 06

Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

2.828.985.355,00 4.457.285.139,00 4.146.302.135,00 3.547.909.871,00 14.980.482.500,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 36

429.777.500,00 Kec X Koto

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP UPT. Puskesmas X Koto I

86.431.000,00 83.331.000,00 127.681.000,00 132.334.500,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 01

814.700.000,00 Kecamatan X

koto Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas X Koto II

131.720.100,00 381.795.600,00 178.862.300,00 122.322.000,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 02

289.332.000,00 Kec. X Koto

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP UPT. Puskesmas Singgalang

57.415.200,00 80.297.000,00 74.586.720,00 77.033.080,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 03

869.820.000,00 Kec.Batipuh

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP UPT. Puskesmas Batipuh I

95.210.500,00 402.812.500,00 231.795.500,00 140.001.500,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 04

483.000.000,00 Kec.Batipuh

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP UPT. Puskesmas Batipuh II

73.855.000,00 150.598.384,00 121.866.416,00 136.680.200,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 05

557.460.000,00 Kec. Batipuh

Selatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Batipuh III

110.261.970,00 253.033.370,00 97.958.660,00 96.206.000,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 06

931.032.000,00 Kec.

Pariangan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Pariangan

202.899.760,00 333.699.640,00 250.313.200,00 144.119.400,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 07

745.350.000,00 Kec.

Rambatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Rambatan I

121.154.500,00 192.725.500,00 308.088.500,00 123.381.500,00 3

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 08

780.540.000,00 Kec.

Rambatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Rambatan II

131.811.000,00 177.502.000,00 153.031.000,00 318.196.000,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 09

1.202.436.000,00 Kec. Lima

Kaum Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Lima Kaum I

239.296.705,00 338.351.965,00 317.531.165,00 307.256.165,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 10

264.420.000,00 Kec.Lima

Kaum Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Lima Kaum II

44.353.600,00 44.617.200,00 54.857.100,00 120.592.100,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 11

216.540.000,00 Kec. Tanjung

Emas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Pagaruyung

47.005.000,00 59.812.000,00 56.580.000,00 53.143.000,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 12

838.008.000,00 Kec. Tanjung

Emas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Tanjung Emas

160.212.000,00 211.576.567,00 297.356.567,00 168.862.866,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 13


(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

540.980.000,00 Kec. Padang

Ganting Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Padang Ganting

100.406.400,00 111.091.700,00 155.756.400,00 173.725.500,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 14

974.736.000,00 Kec. Lintau

Buo Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Lintau Buo I

265.073.640,00 393.311.560,00 162.845.400,00 153.505.400,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 15

924.408.000,00 Kec. Lintau

Buo Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Lintau Buo II

173.016.720,00 238.502.680,00 355.276.800,00 157.611.800,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 16

711.660.000,00 Kec. Lintau

Buo Utara Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Lintau Buo III

109.632.000,00 157.407.000,00 333.590.000,00 111.031.000,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 17

747.890.000,00 Kec.

Sungayang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Sungayang

129.733.500,00 223.003.500,00 282.969.500,00 112.183.500,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 18

480.690.000,00 Kec. Sungai

Tarab Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Sungai Tarab I

185.388.900,00 148.309.100,00 73.606.000,00 73.386.000,00 6

86370 jiwa 1.02 . 1.02.01 . 36 . 19

582.630.000,00 Kec. Sungai

Tarab Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Sungai Tarab II

102.053.000,00 133.858.850,00 141.753.000,00 204.965.150,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 20

157.167.000,00 Kec. Sungai

Tarab Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Gurun

29.325.050,00 39.291.750,00 36.026.080,00 52.524.120,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 21

919.830.000,00 Kec.

Salimpaung Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Salimpaung I

143.234.850,00 174.109.873,00 194.689.427,00 407.795.850,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 22

518.076.000,00 Kec. Tanjung

Baru Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Salimpaung II

89.494.960,00 128.246.400,00 139.281.400,00 161.053.240,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 23

Program Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan

2.042.599.200,00 1.566.696.900,00 1.375.671.900,00 903.032.000,00 5.888.000.000,00 95 %

1.02 . 1.02.01 . 37

226.777.000,00 Kec. Koto

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas X Koto I 100 % 12 81.525.900,00 33.526.000,00 54.414.100,00 57.311.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 01

271.526.000,00 Kec. X Koto

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas X Koto II 100 % 12 94.557.900,00 88.781.100,00 56.481.500,00 31.705.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 02

193.216.000,00 Kec. X Koto

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Singgalang 100 % 12 70.301.600,00 55.264.200,00 58.835.000,00 8.815.200,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 03

249.152.000,00 Kec. Batipuh

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Batipuh I 100 % 12 81.072.000,00 79.905.000,00 56.245.000,00 31.930.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 04

209.996.000,00 Kec. Batipuh

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Batipuh II 100 % 12 92.156.100,00 66.417.400,00 43.460.000,00 7.962.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 05

215.590.000,00 Kec. Batipuh

Selatan (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Batipuh III 100 % 12 71.608.500,00 47.853.200,00 63.382.500,00 32.745.800,00


(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

277.120.000,00 Kec.

Pariangan (DAK Non

Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Pariangan 100 % 12 76.631.000,00 92.872.000,00 58.278.600,00 49.338.400,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07

254.745.000,00 Kec.

Rambatan (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Rambatan I 100 % 12 86.986.600,00 55.688.200,00 66.503.200,00 45.567.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08

249.152.000,00 Kec.

Rambatan (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Rambatan II 100 % 4 80.833.800,00 55.034.000,00 59.577.000,00 53.707.200,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09

282.713.000,00 Kec. Lima

Kaum (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Lima Kaum I 100 % 12 77.048.900,00 56.377.600,00 81.956.000,00 67.330.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 10

193.216.000,00 Kec. Lima

Kaum (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Lima Kaum II 4 71.233.800,00 50.855.500,00 44.915.500,00 26.211.200,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 11

193.216.000,00 Kec. Tanjung

Emas (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Pagaruyung 100 % 4 50.417.800,00 48.008.700,00 50.958.900,00 43.830.600,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 12

265.932.000,00 Kec. Tanjung

Emas (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Tanjung Emas 100 % 4 83.607.000,00 58.608.200,00 68.442.400,00 55.274.400,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 13

265.932.000,00 Kec. Padang

Ganting (DAK Non

Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Padang Ganting 100 % 4 84.524.200,00 69.706.800,00 58.548.000,00 53.153.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 14

260.339.000,00 Kec. Lintau

Buo Utara (DAK Non

Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo I 100 % 4 121.081.400,00 72.368.600,00 50.109.000,00 16.780.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15

265.932.000,00 Kec. Lintau

Buo (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo II 12 98.892.500,00 64.960.500,00 82.360.500,00 19.718.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16

249.152.000,00 Kec. LBU

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo III 100 % 12 102.258.000,00 39.778.000,00 49.683.000,00 57.433.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 17

243.558.000,00 Kec.

Sungayang (DAK Non

Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Sungayang 100 % 12 85.782.000,00 67.380.000,00 48.205.000,00 42.191.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 18

243.558.000,00 Kec. S. Tarab

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Sungai Tarab I 100 % 12 87.797.000,00 67.769.000,00 52.877.000,00 35.115.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 19

232.371.000,00 Kec. S. Tarab

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Sungai Tarab II 100 % 12 88.111.100,00 65.675.500,00 45.900.000,00 32.684.400,00


(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

187.630.000,00 Kec. Sungai

Tarab (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Gurun 100 % 4 54.765.900,00 71.098.100,00 45.326.700,00 16.439.300,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 21

271.526.000,00 Kec.

Salimpaung (DAK Non

Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Salimpaung I 100 % 12 108.910.000,00 56.187.000,00 70.257.800,00 36.171.200,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 22

232.371.000,00 Kec. Tj Baru

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Salimpaung II 100 % 12 73.582.200,00 48.768.800,00 64.991.200,00 45.028.800,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 23

353.280.000,00 Tanah Datar

(DAK Non Fisik)

Pembinaan BOK UPT Puskesmas 23 Puskesmas 12 118.914.000,00 153.813.500,00 43.964.000,00 36.588.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 24

10.099.180.392,00 22.403.794.002,00 15.341.550.745,00 15.745.794.201,00 63.590.319.340,00 JUMLAH

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NIP. 19590917 198603 1 006 Mengesahkan,


(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua

4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua

6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I

11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II

12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III

13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV