File 2 Dinas Kesehatan
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan
:
Organisasi
:
1.02.01. - Dinas Kesehatan
1.02. - Kesehatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Target Kinerja
2
1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Jumlah (Rp)
Sebelum
perubahan
6
Setelah
perubahan
Bertambah/
(berkurang)
7
8=7-6
9
(Rp)
%
Uraian
01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
8.323.675.400,00
8.357.495.400,00
Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
'- Telpon : Dinkes 6 Line, G. Farmasi 1
Line, Klinik Metadon 2 Line Puskesmas
32 Line, Pustu 1 Line
'- Air Pam : Puskesmas 12 Line, Klinik
Metadon 2 Line, dan Gudang Farmasi 1
Line
- Listrik : Dinkes 1 Gd, Puskesmas 32
gd, Rumah Bersalin 2 Gd, Pustu 6 Gd,
Gudang Farmasi 2 Gd, Klinik Metadon
2 Gd, Gudang Malation 1 Gd
'- Internet : Dinkes 2 Line, PKM 33
Line, Gudang Farmasi 1 Line, Klinik
Metadon 2 Line
2.039.760.000,00
1.836.480.000,00
(203.280.000,00)
(9,97)
02.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor
100%
2.154.638.500,00
2.154.638.500,00
0,00
0,00
08.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor
100%
257.138.100,00
257.138.100,00
0,00
0,00
10.
Kota Tangerang
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Dinkes (14 item), Labkesda (13 item),
Kesda (15 item), dan Gudang Farmasi (4
item)
211.312.000,00
195.952.000,00
(15.360.000,00)
(7,27)
11.
Kota Tangerang
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100%
118.190.800,00
118.190.800,00
0,00
0,00
12.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman
Jamuan makan 1300 OKB, Jamuan
Ringan 4490 OK dan 2100 Galon
210.552.000,00
180.132.000,00
(30.420.000,00)
(14,45)
17.
Kota Tangerang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Banten 1.080 OH, Jakarta 42 OH, Jawa
Barat 192 OH, dan Luar Daerah 120
OH Bagi Dinas Kesehatan Kota
Tangerang
1.256.814.000,00
1.256.814.000,00
0,00
0,00
18.
(2)
1
2
3
4
5
6
7
8=7-6
9
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Dinas 6 orang, Puskesmas 33 Orang,
Rumah Bersalin 2 Orang, Gudang
Farmasi 2 Orang, Klinik Metadon 2
Orang, Gudang Malation 1 Orang dan
Pustu 6 Orang
1.326.000.000,00
1.608.880.000,00
282.880.000,00
21,33
20.
Kota Tangerang
Pengadaan Barang Quasi
Dinkes, Labkesda, BP Pemda & 32
Puskesmas
9.770.000,00
9.770.000,00
0,00
0,00
24.
-Penyediaan Jasa Petugas Loket Kantor
100 %
739.500.000,00
739.500.000,00
0,00
0,00
69.
02.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.422.371.400,00
2.378.011.200,00
-Pengadaan Mobil Jabatan
1 Unit Mobil Jabatan
0
276.920.000,00
276.920.000,00
0,00
04.
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 unit kendaraan roda 4
0
226.542.000,00
226.542.000,00
0,00
05.
Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
8 Buah Printer Warna , 2 Buah Scanner ,
2 Buah LCD/royektor, 3 Buah TV 55"
dan 1 Buah TV 40" .
556.013.400,00
664.609.000,00
108.595.600,00
19,53
09.
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair
1 Buah sofa dan 6 Buah Locker
114.550.000,00
128.922.200,00
14.372.200,00
12,55
10.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Sewa Gedung
Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
1 gedung selama 12 bulan
611.600.000,00
241.600.000,00
(370.000.000,00)
(60,50)
11.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
100%
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
21.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100 %
110.000.000,00
110.000.000,00
0,00
0,00
22.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Service, Suku cadang, BBM dan Pelumas
:
- Dinkes : 14 unit roda empat dan 6 unit
Roda Dua
- labkesda : 1 unit Roda Dua
- Kesda : 1 unit Roda Empat
- Gudang farmasi : 1 unit Roda Empat
STNK : Kendaraan bermotor roda dua
68 unit dan roda empat 49 unit
832.840.000,00
532.050.000,00
(300.790.000,00)
(36,12)
24.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
100%
167.368.000,00
167.368.000,00
0,00
0,00
28.
05.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
284.109.500,00
284.109.500,00
Kota Tangerang
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
100%
108.132.000,00
108.132.000,00
0,00
0,00
02.
Kota Tangerang
Penyusunan Akreditasi Jabatan Fungsional
Kesehatan
100%
100.835.000,00
100.835.000,00
0,00
0,00
42.
Kota Tangerang
Rapat Kerja Kesehatan Daerah
100%
75.142.500,00
75.142.500,00
0,00
0,00
43.
06.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
759.381.400,00
759.381.400,00
-Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
6 Buku Laporan Keuangan Semesteran
Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA
2015
14.240.000,00
14.240.000,00
0,00
0,00
02.
-Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
6 Buku Laporan Keuangan Dinas
Kesehatan Kota Tangerang TA 2015
13.072.000,00
13.072.000,00
0,00
0,00
03.
(3)
1
2
3
4
5
6
7
8=7-6
9
-Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
6 buah buku Laporan Keuangan Dinas
Kesehatan T.A 2014
16.465.000,00
16.465.000,00
0,00
0,00
04.
-Penyusunan LAKIP
5 buku
27.150.000,00
27.150.000,00
0,00
0,00
05.
-Penyusunan RKA dan DPA
4 buku RKPA 2015, 4 buku DPPA 2015
dan 6 buku RKA 2016
82.130.000,00
82.130.000,00
0,00
0,00
06.
-Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
3 Buku Revisi RENSTRA Th 2014-2018
dan 10 buku RENJA Th 2016
62.835.000,00
62.835.000,00
0,00
0,00
07.
-Penetapan Kinerja SKPD
5 buku Penetapan Kinerja
18.300.000,00
18.300.000,00
0,00
0,00
09.
-Penyusunan RKBU
1 laporan RKBU dan RKPBU 2016
9.790.000,00
9.790.000,00
0,00
0,00
100.
-Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
4 buku Evaluasi Renja 2014
133.720.000,00
133.720.000,00
0,00
0,00
12.
-Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
5 buku Profil Kinerja Pelayanan Dinas
Kesehatan
12.985.000,00
12.985.000,00
0,00
0,00
18.
Kota Tangerang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) SKPD
100%
125.738.000,00
125.738.000,00
0,00
0,00
21.
-Pengelolaan Website SKPD
1 website
120.210.000,00
120.210.000,00
0,00
0,00
77.
-Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
20 Buku Laporan Keuangan Triwulanan
Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA
2015
44.476.400,00
44.476.400,00
0,00
0,00
83.
Kota Tangerang
Penyusunan Profil Kesehatan Daerah
50 buku Profil Kesehatan Kota
Tangerang 2014
48.510.000,00
48.510.000,00
0,00
0,00
87.
-Penyusunan Laporan SPM SKPD
5 buku Laporan SPM
29.760.000,00
29.760.000,00
0,00
0,00
99.
( 1.02. ) - Kesehatan
15.
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
8.291.507.450,00
7.623.215.750,00
Kota Tangerang
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
Tersedianya 79 item obat,17 item bahan
obat gigi, 9 item obat jiwa, 2 item obat
PONED, 24 item perbekalan kesehatan
dan 123 item bahan kimia untuk UPTD
Labkesda dan Laboratorium UPTD
Puskesmas, 43 item bahan kimia untuk
pemeriksaan laboratorium di lapangan
dan 11 item bahan kimia program P2PL,
di salurkan secara efisien, efektif dan
rasional di 30 Puskesmas, 2 Puskesmas
dengan rumah bersalin, 1 UPTD Kesda
dan 1 UPTD Labkesda1 Paket
Obat-obatan dan 1 paket Bahan Kimia
7.977.000.350,00
7.308.708.650,00
(668.291.700,00)
(8,38)
01.
Kota Tangerang
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Pertemuan pengelolaan obat 32 PKM
dan 1 UPTD Kesda, Laporan Hasil
Kerja Tim Pencacahan Obat, Embalage
Obat, Pemusnahan Obat, Pengelola cold
160.590.000,00
160.590.000,00
0,00
0,00
05.
Kota Tangerang
Pembinaan Perbekalan Farmasi dan Alat
Kesehatan
30 Puskesmas + 2 Puskesmas dengan
rumah bersalin + 1 Kesda + 1 Labkesda
153.917.100,00
153.917.100,00
0,00
0,00
09.
( 1.02. ) - Kesehatan
16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
173.519.411.632,00
174.048.081.632,00
Kota Tangerang
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
100 %
558.829.000,00
558.829.000,00
0,00
0,00
(4)
1
2
3
4
5
6
7
8=7-6
9
Kota Tangerang
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1. Pertemuan Evaluasi Program UKS 4
kali setahun
2. Pelatihan peer Konselor Tingkat
SLTP untuk 40 orang siswa/i
3. Pelatihan peer Konselor Tingkat
SLTA untuk 40 orang siswa/i
4. Pembinaan 640 orang Dokter Kecil
5. Kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat
Kota Tangerang
6. Pelatihan Standar Nasional Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja (SN PKPR)
Bagi 32 petugas Puskesmas
221.686.300,00
221.686.300,00
0,00
0,00
09.
Kota Tangerang
Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
6 orang supir kendaraan operasional
Dinas Kesehatan; 35 orang supir
Ambulance/Pusling di puskesmas /
pustu; 1 orang petugas proteksi radiasi
1.005.680.000,00
1.177.890.000,00
172.210.000,00
17,12
13.
Kota Tangerang
Sosialisasi Kesehatan Gigi dan Mulut bagi
Kader Posyandu, Guru TK dan Guru SD
-Meningkatnya program promotif dan
preventifkesehatan gigi dan mulut bagi
64 Guru PAUD, 64 Guru TK, 64 Guru
MI/Swasta
-32 SD Percontohan termonitoring
-32 Tk Binaan termonitoring
175.014.000,00
175.014.000,00
0,00
0,00
18.
Kota Tangerang
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi
Masyarakat Kota Tangerang
12 Laporan
133.326.200.000,00
133.326.200.000,00
0,00
0,00
26.
Kota Tangerang
Utilisasi Pelayanan Kesehatan bagi
Masyarakat Kota Tangerang
12 laporan
270.470.000,00
254.270.000,00
(16.200.000,00)
(5,99)
27.
Kota Tangerang
Pembangunan Sistem Kesehatan Daerah
100%
366.135.000,00
366.135.000,00
0,00
0,00
30.
Kota Tangerang
Penanggulangan Krisis Akibat Bencana
32 Puskesmas
272.800.000,00
272.800.000,00
0,00
0,00
31.
Kota Tangerang
Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak
Menular
32 puskesmas
162.845.000,00
162.845.000,00
0,00
0,00
32.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Benda
14.465 orang
1.050.110.400,00
996.229.150,00
(53.881.250,00)
(5,13)
33.
Puskesmas Jurumudi Baru
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Jurumudi Baru
15270
1.126.641.600,00
1.055.617.350,00
(71.024.250,00)
(6,30)
34.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Batuceper
17.900 orang
1.354.768.800,00
1.270.854.050,00
(83.914.750,00)
(6,19)
35.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Bugel
9080 orang
664.988.400,00
653.614.400,00
(11.374.000,00)
(1,71)
36.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Cibodassari
Jumlah Peserta 19.715 orang
1.519.312.800,00
1.442.765.800,00
(76.547.000,00)
(5,04)
37.
Puskesmas Cikokol
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Cikokol
7.686 orang
696.778.800,00
866.784.550,00
170.005.750,00
24,40
38.
Puskesmas Ciledug
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Ciledug
29.601 orang
2.676.228.000,00
2.837.164.500,00
160.936.500,00
6,01
39.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Cipadu
17.795 orang
988.772.088,00
1.175.133.088,00
186.361.000,00
18,85
40.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Cipondoh
26.631 orang
1.489.724.400,00
1.786.520.400,00
296.796.000,00
19,92
41.
Wilayah Kerja Puskesmas Gembor
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Gembor
10.153 orang
901.857.600,00
889.269.100,00
(12.588.500,00)
(1,40)
42.
(5)
1
2
3
4
5
6
7
8=7-6
9
Wilayah Kerja Puskesmas Gondrong
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Gondrong
8.247 orang
500.380.800,00
569.641.800,00
69.261.000,00
13,84
43.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Jalan Baja
15.793 Orang
1.401.453.600,00
1.301.917.600,00
(99.536.000,00)
(7,10)
44.
Puskesmas Jatiuwung
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Jatiuwung
24.264 orang
1.696.745.852,00
1.645.835.352,00
(50.910.500,00)
(3,00)
45.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Karang Tengah
22.066 Orang
1.319.140.800,00
1.500.598.050,00
181.457.250,00
13,76
46.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Karawaci Baru
27.967 orang
1.921.552.800,00
1.830.001.800,00
(91.551.000,00)
(4,76)
47.
Wilayah Kerja Puskesmas Kedaung Wetan
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Kedaung Wetan
21.394 orang
1.725.643.490,00
1.552.223.990,00
(173.419.500,00)
(10,05)
48.
Wilayah Puskesmas Ketapang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Ketapang
6834 orang
492.248.400,00
485.135.400,00
(7.113.000,00)
(1,45)
49.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Kunciran
28165
1.957.294.800,00
2.098.376.800,00
141.082.000,00
7,21
50.
Puskesmas Larangan Utara
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Larangan Utara
25.881 orang
1.444.990.370,00
1.719.972.370,00
274.982.000,00
19,03
51.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Neglasari
31.891 orang
2.481.850.800,00
2.299.465.550,00
(182.385.250,00)
(7,35)
52.
Puskesmas Pabuaran Tumpeng
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Pabuaran Tumpeng
10.534 orang
818.265.600,00
771.727.100,00
(46.538.500,00)
(5,69)
53.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Panunggangan
15.474 orang
1.135.108.800,00
1.076.547.300,00
(58.561.500,00)
(5,16)
54.
Puskesmas Pasar Baru
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Pasar Baru
5582 Orang
413.317.200,00
403.188.200,00
(10.129.000,00)
(2,45)
55.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Pedurenan
5.614 orang
242.342.400,00
349.083.900,00
106.741.500,00
44,05
56.
Wilayah Kerja Puskesmas Periuk Jaya
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Periuk Jaya
15.785 orang
1.138.506.000,00
1.087.745.000,00
(50.761.000,00)
(4,46)
57.
Puskesmas Pondok Bahar
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Pondok Bahar
7.238 orang
461.269.200,00
482.469.200,00
21.200.000,00
4,60
58.
Puskesmas Poris Gaga
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Poris Gaga
5.592 orang
495.367.200,00
532.675.700,00
37.308.500,00
7,53
59.
Wilayah Kerja Puskesmas Poris Plawad
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Poris Plawad
8.821 orang
615.866.132,00
613.693.632,00
(2.172.500,00)
(0,35)
60.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Sangiang
6850 orang
477.859.200,00
488.479.700,00
10.620.500,00
2,22
61.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Sukasari
23.394 orang
1.792.591.200,00
1.717.573.200,00
(75.018.000,00)
(4,18)
62.
Wilayah Kerja Puskesmas tajur
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Tajur
14.362 orang
1.099.902.000,00
1.040.774.000,00
(59.128.000,00)
(5,38)
63.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Tanah Tinggi
13478 Peserta
1.058.872.800,00
954.678.800,00
(104.194.000,00)
(9,84)
64.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN pada
FKTP Puskesmas Kunciran Baru
Jumlah peserta 3.491 orang
0
36.655.500,00
36.655.500,00
0,00
65.
( 1.02. ) - Kesehatan
17.
Program Pengawasan Obat dan
Makanan
(6)
1
2
3
4
5
6
7
8=7-6
9
Kota Tangerang
Pembinaan Sarana Obat dan Bahan
berbahaya
100 %
243.000.000,00
243.000.000,00
0,00
0,00
06.
( 1.02. ) - Kesehatan
19.
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
2.500.980.000,00
2.500.980.000,00
Kota Tangerang
Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
1. Adanya Peningkatan jumlah kelurahan
siaga aktif di kota tangerang 2. Adanya
Koordinasi Pembinaan Kota Sehat 3.
Adanya Koordinasi Pokjanal Kelurahan
Siaga Tingkat Kota Tangerang 4. 32
orang petugas pemegang program
promosi kesehatan di Puskesmas 5.
Penyebaran informasi kesehatan di
masyarakat 6. 70 anggota pramuka
mengikuti orientasi untuk menjadi
anggota Saka Bakti Husada 7. 55 anggota
SBH mendapatkan pembekalan 24
Syarat Kecakapan Khusus (skk) 8. 100
anggota SBH mengikuti kegiatan
Transisi 9. 100 anggota Saka Bakti
Husada dilantik menjadi SBH Kota
Tangerang 10. Adanya petugas posko
kesehatan SBH 11. Adanya bimbingan
teknis petugas promosi kesehatan 12.
Adanya kader PANTANG (Pelajar Anti
Narkoba Kota Tangerang) 13. Adanya
koordinasi Kegiatan PHBS Tk Kota,
Masyarakat dan Institusi pendidikan 14.
Adanya penyebaran informasi kesehatan
di masyarakat 15. Tersedianya Poster
Bingkai dan Stiker Kesehatan
2.400.000.000,00
2.400.000.000,00
0,00
0,00
01.
Kota Tangerang
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1 kali penyuluhan PHBS Rumah Tangga
di Tk Kecamatan,
6 kali penyuluhan PHBS Rumah Tangga
Tk Kelurahan
50 orang kader
1 Kelurahan
100.980.000,00
100.980.000,00
0,00
0,00
02.
( 1.02. ) - Kesehatan
20.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.157.587.500,00
1.157.587.500,00
Kota Tangerang
Penyusunan peta informasi masyarakat
kurang gizi
Informasi Status Gizi Balita Se-Kota
Tangerang
89.516.800,00
89.516.800,00
0,00
0,00
01.
Kota Tangerang
Pemberian makanan tambahan dan vitamin
211 balita usia 6-24 bulan penduduk
miskin
419.550.000,00
419.550.000,00
0,00
0,00
02.
Kota Tangerang
Penanggulangan kurang energi protein
(KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat
kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A
dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
1. 88.75%
2. 92.25%
3. 100%
248.808.600,00
248.808.600,00
0,00
0,00
03.
(7)
1
2
3
4
5
6
7
8=7-6
9
Kota Tangerang
Pemberdayaan Masyarakat untuk
Pencapaian Keluarga SadarGizi
1. 32 TPG Puskesmas
2. 117 Orang TP-PKK se-Kota
Tangerang
3. 64 balita
4. 32 TPG Puskesmas
5. 8 Pos Gizi
6. 32 TPG Puskesmas
7. 260 peserta
399.712.100,00
399.712.100,00
0,00
0,00
04.
( 1.02. ) - Kesehatan
21.
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
789.098.000,00
789.098.000,00
Kota Tangerang
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Lingkungan Pemukiman dan
tempat-tempat umum
1. 28 Rumah Sakit
2. 15 Hotel
3. 15 Kolam Renang
4. 32 Puskesmas
5. 15 Klinik/lab Swasta
6. 6 Pasar.
7. 198 Sekolah.
8. 20 Rumah Makan&Jasa Boga.
9. 10 pengelola Damiu.
10. 15 Klinik.
11. 32 Sanitarian.
12. 96 Sampel Air Bersih.
13. 25 Sampel Air PDAM.
14. 32 Puskesmas.
15. 49920 Rumah.
16. 500 Kg plastik Sampah Medis.
627.301.000,00
627.301.000,00
0,00
0,00
05.
Kota Tangerang
Survei Sanitasi Dasar
Tersusunnya dokumen Survei EHRA
161.797.000,00
161.797.000,00
0,00
0,00
10.
( 1.02. ) - Kesehatan
22.
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
2.566.834.000,00
2.566.834.000,00
Kota Tangerang
Peningkatan Imunisasi
100 %
623.171.000,00
623.171.000,00
0,00
0,00
08.
Kota Tangerang
Peningkatan surveillance epideminologi dan
penanggulangan wabah
1. 100%
2. 2 per 100.000 penduduk usia < 15
tahun
261.128.000,00
261.128.000,00
0,00
0,00
09.
Kota Tangerang
Pengendalian Penyakit IMS,HIV-AIDS
100 %
508.875.000,00
508.875.000,00
0,00
0,00
16.
Kota Tangerang
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
100 %
417.245.000,00
417.245.000,00
0,00
0,00
17.
Kota Tangerang
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
100 %
542.575.000,00
542.575.000,00
0,00
0,00
18.
Kota Tangerang
Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji
100 %
213.840.000,00
213.840.000,00
0,00
0,00
19.
( 1.02. ) - Kesehatan
23.
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
969.788.000,00
1.027.615.000,00
Kota Tangerang
Pembinaan dan penyuluhan teknis
penatalaksanaan bagi sarana kesehatan
100%
126.785.000,00
126.785.000,00
0,00
0,00
09.
Kota Tangerang
Perawatan Sistem Manajemen Mutu
Laboratorium ISO 17025:2005
100%
181.795.000,00
181.795.000,00
0,00
0,00
11.
Kota Tangerang
Perawatan Sistem Managemen Mutu ISO
Pelayanan Kesehatan
Alat kesehatan sarana dan prasarana
pada 6 Puskesmas dengan standar ISO
9001:2008 yang telah terkalibrasi.
180.880.000,00
33.240.000,00
(147.640.000,00)
(81,62)
17.
(8)
1
2
3
4
5
6
7
8=7-6
9
Kota Tangerang
Akreditasi UPTD Puskesmas
7 Puskesmas Terakreditasi Internal dan
32 Puskesmas Menjadi PPK - BLUD
346.568.000,00
417.035.000,00
70.467.000,00
20,33
20.
Kota Tangerang
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu
Instalasi Farmasi
Manajemen ISO 9001 : 2008
133.760.000,00
133.760.000,00
0,00
0,00
21.
-Analisis Retribusi UPTD Labkesda
1 dokumen Raperwal retribusi UPTD
Labkesda Kota Tangerang dan 1
dokumen Kajian akademis dari
konsultan
0
135.000.000,00
135.000.000,00
0,00
22.
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
3.684.111.500,00
3.664.902.530,00
Kota Tangerang
Pengadaaan Puskesmas Keliling
4 Unit
828.160.000,00
828.160.000,00
0,00
0,00
04.
Kota Tangerang
Pengadaan Alat Kesehatan dan
Laboratorium Puskesmas
1 item Alat Dental Unit, 3 item Alat
Kedokteran Gigi dan 8 item Alat-alat
Laboratorium
2.038.649.000,00
1.636.965.730,00
(401.683.270,00)
(19,70)
24.
-Rehab sedang/berat gudang farmasi
1 Gedung Kantor UPTD Gudang
Farmasi
0
182.474.300,00
182.474.300,00
0,00
26.
-Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
1 Puskesmas yang direhabilitasi (
Puskesmas Jurumudi Baru )
0
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
28.
Kota Tangerang
Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD
Kesda
Tersedianya sarana dan prasarana berupa
10 buah barang dan sertifikasi izin
pelayanan dental x-ray
41.680.000,00
41.680.000,00
0,00
0,00
37.
Kota Tangerang
Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD
Labkesda
1 unit stabilizer dan 8 unit alat-alat
laboratorium kima
576.960.000,00
576.960.000,00
0,00
0,00
43.
Kota Tangerang
Rehabilitasi IPAL UPTD
7 Sarana IPAL UPTD Puskesmas yang
direhabilitasi ( Puskesmas bersalin
gembor, Puskesmas bersalin Cipondoh,
Puskesmas Neglasari, Puskesmas Batu
ceper, Puskesmas Cibodasari, Puskesmas
Sukasari ); 1 Sarana IPAL UPTD
Labkesda
198.662.500,00
248.662.500,00
50.000.000,00
25,17
51.
( 1.02. ) - Kesehatan
28.
Program Kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
350.051.500,00
350.051.500,00
Kota Tangerang
Kemitraan Fasilitas Kesehatan Swasta
Dalam Sistem Rujukan Maternal dan
Neoternal
100 %
350.051.500,00
350.051.500,00
0,00
0,00
13.
( 1.02. ) - Kesehatan
29.
Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
110.695.000,00
110.695.000,00
Kota Tangerang
Deteksi dan intervensi dini tumbuh
kembang anak pra sekolah
1. Sosialisasi Paud Terintegrasi dengan
SDIDTK untuk 150 orang Guru TK
2. Pelatihan SDIDTK untuk 32 orang
Guru TK
110.695.000,00
110.695.000,00
0,00
0,00
09.
( 1.02. ) - Kesehatan
30.
Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
(9)
1
2
3
4
5
6
7
8=7-6
9
Kota Tangerang
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Pertemuan Evaluasi Program Usila 3
Kali/Tahun
Pertemuan Evaluasi Program PHN 3
Kali/Tahun
Kontak Kader Posbindu Sebanyak 160
orang
Senam Lansia Tingkat Kota Tangerang
sebanyak 100 orang
Penyuluhan Usia Lanjut di 160 Posbindu
Latihan Ulang Kader di 13 Kecamatan
Pengadaan KMS Lansia sebanyak 9800
lembar
397.990.000,00
397.990.000,00
0,00
0,00
01.
( 1.02. ) - Kesehatan
31.
Program pengawasan dan pengendalian
kesehatan makanan
448.500.000,00
448.500.000,00
Kota Tangerang
Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan
dan minuman hasil produksi industri rumah
tangga
100%
448.500.000,00
448.500.000,00
0,00
0,00
05.
( 1.02. ) - Kesehatan
32.
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
375.323.500,00
375.323.500,00
Kota Tangerang
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari
keluarga kurang mampu
420 pasien ibu bersalin di 2 Puskesmas
dengan Ruang Bersalin
85.000.000,00
85.000.000,00
0,00
0,00
03.
Kota Tangerang
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
Melahirkan dan Anak
100 %
290.323.500,00
290.323.500,00
0,00
0,00
08.
( 1.02. ) - Kesehatan
35.
Program Kemitraan Jaminan Kesehatan
514.122.500,00
514.122.500,00
Kota Tangerang
Penunjang Kegiatan Jaminan Kesehatan
Nasional di FKTP
100%
514.122.500,00
514.122.500,00
0,00
0,00
01.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
Program kerjasama informasi dan
media massa
46.260.000,00
46.260.000,00
Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
100%
46.260.000,00
46.260.000,00
0,00
0,00
13.
Jumlah
207.754.798.282,00
207.643.254.412,00
(111.543.870,00)
(0,05)
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
Hj. Roostiwie, SKM. M.Si
NIP. 195703271980032006
(1)
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1. Pertemuan Evaluasi Program UKS 4 kali setahun
2. Pelatihan peer Konselor Tingkat SLTP untuk 40 orang siswa/i 3. Pelatihan peer Konselor Tingkat SLTA untuk 40 orang siswa/i 4. Pembinaan 640 orang Dokter Kecil 5. Kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Tangerang
6. Pelatihan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (SN PKPR) Bagi 32 petugas Puskesmas
221.686.300,00 221.686.300,00 0,00 0,00 09.
Kota Tangerang Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
6 orang supir kendaraan operasional Dinas Kesehatan; 35 orang supir Ambulance/Pusling di puskesmas / pustu; 1 orang petugas proteksi radiasi
1.005.680.000,00 1.177.890.000,00 172.210.000,00 17,12 13.
Kota Tangerang Sosialisasi Kesehatan Gigi dan Mulut bagi
Kader Posyandu, Guru TK dan Guru SD
-Meningkatnya program promotif dan preventifkesehatan gigi dan mulut bagi 64 Guru PAUD, 64 Guru TK, 64 Guru MI/Swasta
-32 SD Percontohan termonitoring -32 Tk Binaan termonitoring
175.014.000,00 175.014.000,00 0,00 0,00 18.
Kota Tangerang Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi
Masyarakat Kota Tangerang
12 Laporan 133.326.200.000,00 133.326.200.000,00 0,00 0,00 26.
Kota Tangerang Utilisasi Pelayanan Kesehatan bagi
Masyarakat Kota Tangerang
12 laporan 270.470.000,00 254.270.000,00 (16.200.000,00) (5,99) 27.
Kota Tangerang
Pembangunan Sistem Kesehatan Daerah 100% 366.135.000,00 366.135.000,00 0,00 0,00
30.
Kota Tangerang
Penanggulangan Krisis Akibat Bencana 32 Puskesmas 272.800.000,00 272.800.000,00 0,00 0,00
31.
Kota Tangerang Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak
Menular
32 puskesmas 162.845.000,00 162.845.000,00 0,00 0,00
32.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Benda
14.465 orang 1.050.110.400,00 996.229.150,00 (53.881.250,00) (5,13) 33.
Puskesmas Jurumudi Baru Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Jurumudi Baru
15270 1.126.641.600,00 1.055.617.350,00 (71.024.250,00) (6,30) 34.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Batuceper
17.900 orang 1.354.768.800,00 1.270.854.050,00 (83.914.750,00) (6,19) 35.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Bugel
9080 orang 664.988.400,00 653.614.400,00 (11.374.000,00) (1,71) 36.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Cibodassari
Jumlah Peserta 19.715 orang 1.519.312.800,00 1.442.765.800,00 (76.547.000,00) (5,04) 37.
Puskesmas Cikokol Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Cikokol
7.686 orang 696.778.800,00 866.784.550,00 170.005.750,00 24,40 38.
Puskesmas Ciledug Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Ciledug
29.601 orang 2.676.228.000,00 2.837.164.500,00 160.936.500,00 6,01 39.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Cipadu
17.795 orang 988.772.088,00 1.175.133.088,00 186.361.000,00 18,85 40.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Cipondoh
26.631 orang 1.489.724.400,00 1.786.520.400,00 296.796.000,00 19,92 41.
Wilayah Kerja Puskesmas Gembor Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Gembor
10.153 orang 901.857.600,00 889.269.100,00 (12.588.500,00) (1,40) 42.
(2)
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Wilayah Kerja Puskesmas Gondrong
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Gondrong
8.247 orang 500.380.800,00 569.641.800,00 69.261.000,00 13,84 43.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Jalan Baja
15.793 Orang 1.401.453.600,00 1.301.917.600,00 (99.536.000,00) (7,10) 44.
Puskesmas Jatiuwung Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Jatiuwung
24.264 orang 1.696.745.852,00 1.645.835.352,00 (50.910.500,00) (3,00) 45.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Karang Tengah
22.066 Orang 1.319.140.800,00 1.500.598.050,00 181.457.250,00 13,76 46.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Karawaci Baru
27.967 orang 1.921.552.800,00 1.830.001.800,00 (91.551.000,00) (4,76) 47.
Wilayah Kerja Puskesmas Kedaung Wetan Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Kedaung Wetan
21.394 orang 1.725.643.490,00 1.552.223.990,00 (173.419.500,00) (10,05) 48.
Wilayah Puskesmas Ketapang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Ketapang
6834 orang 492.248.400,00 485.135.400,00 (7.113.000,00) (1,45) 49.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Kunciran
28165 1.957.294.800,00 2.098.376.800,00 141.082.000,00 7,21 50.
Puskesmas Larangan Utara Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Larangan Utara
25.881 orang 1.444.990.370,00 1.719.972.370,00 274.982.000,00 19,03 51.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Neglasari
31.891 orang 2.481.850.800,00 2.299.465.550,00 (182.385.250,00) (7,35) 52.
Puskesmas Pabuaran Tumpeng Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Pabuaran Tumpeng
10.534 orang 818.265.600,00 771.727.100,00 (46.538.500,00) (5,69) 53.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Panunggangan
15.474 orang 1.135.108.800,00 1.076.547.300,00 (58.561.500,00) (5,16) 54.
Puskesmas Pasar Baru Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Pasar Baru
5582 Orang 413.317.200,00 403.188.200,00 (10.129.000,00) (2,45) 55.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Pedurenan
5.614 orang 242.342.400,00 349.083.900,00 106.741.500,00 44,05 56.
Wilayah Kerja Puskesmas Periuk Jaya Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Periuk Jaya
15.785 orang 1.138.506.000,00 1.087.745.000,00 (50.761.000,00) (4,46) 57.
Puskesmas Pondok Bahar Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Pondok Bahar
7.238 orang 461.269.200,00 482.469.200,00 21.200.000,00 4,60 58.
Puskesmas Poris Gaga Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Poris Gaga
5.592 orang 495.367.200,00 532.675.700,00 37.308.500,00 7,53 59.
Wilayah Kerja Puskesmas Poris Plawad Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Poris Plawad
8.821 orang 615.866.132,00 613.693.632,00 (2.172.500,00) (0,35) 60.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Sangiang
6850 orang 477.859.200,00 488.479.700,00 10.620.500,00 2,22 61.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Sukasari
23.394 orang 1.792.591.200,00 1.717.573.200,00 (75.018.000,00) (4,18) 62.
Wilayah Kerja Puskesmas tajur Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Tajur
14.362 orang 1.099.902.000,00 1.040.774.000,00 (59.128.000,00) (5,38) 63.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada
FKTP Puskesmas Tanah Tinggi
13478 Peserta 1.058.872.800,00 954.678.800,00 (104.194.000,00) (9,84) 64.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN pada
FKTP Puskesmas Kunciran Baru
Jumlah peserta 3.491 orang 0 36.655.500,00 36.655.500,00 0,00 65.
( 1.02. ) - Kesehatan
17. Program Pengawasan Obat dan
Makanan
(3)
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pembinaan Sarana Obat dan Bahan berbahaya
100 % 243.000.000,00 243.000.000,00 0,00 0,00
06. ( 1.02. ) - Kesehatan
19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
2.500.980.000,00 2.500.980.000,00 Kota Tangerang
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
1. Adanya Peningkatan jumlah kelurahan siaga aktif di kota tangerang 2. Adanya Koordinasi Pembinaan Kota Sehat 3. Adanya Koordinasi Pokjanal Kelurahan Siaga Tingkat Kota Tangerang 4. 32 orang petugas pemegang program promosi kesehatan di Puskesmas 5. Penyebaran informasi kesehatan di masyarakat 6. 70 anggota pramuka mengikuti orientasi untuk menjadi anggota Saka Bakti Husada 7. 55 anggota SBH mendapatkan pembekalan 24 Syarat Kecakapan Khusus (skk) 8. 100 anggota SBH mengikuti kegiatan Transisi 9. 100 anggota Saka Bakti Husada dilantik menjadi SBH Kota Tangerang 10. Adanya petugas posko kesehatan SBH 11. Adanya bimbingan teknis petugas promosi kesehatan 12. Adanya kader PANTANG (Pelajar Anti Narkoba Kota Tangerang) 13. Adanya koordinasi Kegiatan PHBS Tk Kota, Masyarakat dan Institusi pendidikan 14. Adanya penyebaran informasi kesehatan di masyarakat 15. Tersedianya Poster Bingkai dan Stiker Kesehatan
2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 0,00 01.
Kota Tangerang
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1 kali penyuluhan PHBS Rumah Tangga di Tk Kecamatan,
6 kali penyuluhan PHBS Rumah Tangga Tk Kelurahan
50 orang kader 1 Kelurahan
100.980.000,00 100.980.000,00 0,00 0,00 02.
( 1.02. ) - Kesehatan
20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.157.587.500,00 1.157.587.500,00
Kota Tangerang Penyusunan peta informasi masyarakat
kurang gizi
Informasi Status Gizi Balita Se-Kota Tangerang
89.516.800,00 89.516.800,00 0,00 0,00 01.
Kota Tangerang
Pemberian makanan tambahan dan vitamin 211 balita usia 6-24 bulan penduduk miskin
419.550.000,00 419.550.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang Penanggulangan kurang energi protein
(KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
1. 88.75% 2. 92.25% 3. 100%
248.808.600,00 248.808.600,00 0,00 0,00 03.
(4)
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga SadarGizi
1. 32 TPG Puskesmas 2. 117 Orang TP-PKK se-Kota Tangerang
3. 64 balita
4. 32 TPG Puskesmas 5. 8 Pos Gizi 6. 32 TPG Puskesmas 7. 260 peserta
399.712.100,00 399.712.100,00 0,00 0,00 04.
( 1.02. ) - Kesehatan
21. Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
789.098.000,00 789.098.000,00 Kota Tangerang
Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Pemukiman dan tempat-tempat umum
1. 28 Rumah Sakit 2. 15 Hotel 3. 15 Kolam Renang 4. 32 Puskesmas 5. 15 Klinik/lab Swasta 6. 6 Pasar.
7. 198 Sekolah.
8. 20 Rumah Makan&Jasa Boga. 9. 10 pengelola Damiu. 10. 15 Klinik. 11. 32 Sanitarian. 12. 96 Sampel Air Bersih. 13. 25 Sampel Air PDAM. 14. 32 Puskesmas. 15. 49920 Rumah.
16. 500 Kg plastik Sampah Medis.
627.301.000,00 627.301.000,00 0,00 0,00 05.
Kota Tangerang
Survei Sanitasi Dasar Tersusunnya dokumen Survei EHRA 161.797.000,00 161.797.000,00 0,00 0,00
10. ( 1.02. ) - Kesehatan
22. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
2.566.834.000,00 2.566.834.000,00 Kota Tangerang
Peningkatan Imunisasi 100 % 623.171.000,00 623.171.000,00 0,00 0,00
08.
Kota Tangerang Peningkatan surveillance epideminologi dan
penanggulangan wabah
1. 100%
2. 2 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun
261.128.000,00 261.128.000,00 0,00 0,00 09.
Kota Tangerang
Pengendalian Penyakit IMS,HIV-AIDS 100 % 508.875.000,00 508.875.000,00 0,00 0,00
16.
Kota Tangerang
Pengendalian Penyakit Menular Langsung 100 % 417.245.000,00 417.245.000,00 0,00 0,00
17.
Kota Tangerang
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 100 % 542.575.000,00 542.575.000,00 0,00 0,00
18.
Kota Tangerang
Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji 100 % 213.840.000,00 213.840.000,00 0,00 0,00
19. ( 1.02. ) - Kesehatan
23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
969.788.000,00 1.027.615.000,00 Kota Tangerang
Pembinaan dan penyuluhan teknis penatalaksanaan bagi sarana kesehatan
100% 126.785.000,00 126.785.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang Perawatan Sistem Manajemen Mutu
Laboratorium ISO 17025:2005
100% 181.795.000,00 181.795.000,00 0,00 0,00
11.
Kota Tangerang Perawatan Sistem Managemen Mutu ISO
Pelayanan Kesehatan
Alat kesehatan sarana dan prasarana pada 6 Puskesmas dengan standar ISO 9001:2008 yang telah terkalibrasi.
180.880.000,00 33.240.000,00 (147.640.000,00) (81,62) 17.
(5)
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Akreditasi UPTD Puskesmas 7 Puskesmas Terakreditasi Internal dan
32 Puskesmas Menjadi PPK - BLUD
346.568.000,00 417.035.000,00 70.467.000,00 20,33 20.
Kota Tangerang Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu
Instalasi Farmasi
Manajemen ISO 9001 : 2008 133.760.000,00 133.760.000,00 0,00 0,00 21.
-Analisis Retribusi UPTD Labkesda 1 dokumen Raperwal retribusi UPTD
Labkesda Kota Tangerang dan 1 dokumen Kajian akademis dari konsultan
0 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 22.
( 1.02. ) - Kesehatan
25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
3.684.111.500,00 3.664.902.530,00
Kota Tangerang
Pengadaaan Puskesmas Keliling 4 Unit 828.160.000,00 828.160.000,00 0,00 0,00
04.
Kota Tangerang Pengadaan Alat Kesehatan dan
Laboratorium Puskesmas
1 item Alat Dental Unit, 3 item Alat Kedokteran Gigi dan 8 item Alat-alat Laboratorium
2.038.649.000,00 1.636.965.730,00 (401.683.270,00) (19,70) 24.
-Rehab sedang/berat gudang farmasi 1 Gedung Kantor UPTD Gudang
Farmasi
0 182.474.300,00 182.474.300,00 0,00 26.
-Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 1 Puskesmas yang direhabilitasi ( Puskesmas Jurumudi Baru )
0 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 28.
Kota Tangerang Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD
Kesda
Tersedianya sarana dan prasarana berupa 10 buah barang dan sertifikasi izin pelayanan dental x-ray
41.680.000,00 41.680.000,00 0,00 0,00 37.
Kota Tangerang Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD
Labkesda
1 unit stabilizer dan 8 unit alat-alat laboratorium kima
576.960.000,00 576.960.000,00 0,00 0,00 43.
Kota Tangerang
Rehabilitasi IPAL UPTD 7 Sarana IPAL UPTD Puskesmas yang
direhabilitasi ( Puskesmas bersalin gembor, Puskesmas bersalin Cipondoh, Puskesmas Neglasari, Puskesmas Batu ceper, Puskesmas Cibodasari, Puskesmas Sukasari ); 1 Sarana IPAL UPTD Labkesda
198.662.500,00 248.662.500,00 50.000.000,00 25,17 51.
( 1.02. ) - Kesehatan
28. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
350.051.500,00 350.051.500,00 Kota Tangerang
Kemitraan Fasilitas Kesehatan Swasta Dalam Sistem Rujukan Maternal dan Neoternal
100 % 350.051.500,00 350.051.500,00 0,00 0,00
13.
( 1.02. ) - Kesehatan
29. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
110.695.000,00 110.695.000,00 Kota Tangerang
Deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah
1. Sosialisasi Paud Terintegrasi dengan SDIDTK untuk 150 orang Guru TK 2. Pelatihan SDIDTK untuk 32 orang Guru TK
110.695.000,00 110.695.000,00 0,00 0,00 09.
( 1.02. ) - Kesehatan
30. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
(6)
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pertemuan Evaluasi Program Usila 3 Kali/Tahun
Pertemuan Evaluasi Program PHN 3 Kali/Tahun
Kontak Kader Posbindu Sebanyak 160 orang
Senam Lansia Tingkat Kota Tangerang sebanyak 100 orang
Penyuluhan Usia Lanjut di 160 Posbindu Latihan Ulang Kader di 13 Kecamatan Pengadaan KMS Lansia sebanyak 9800 lembar
397.990.000,00 397.990.000,00 0,00 0,00 01.
( 1.02. ) - Kesehatan
31. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
448.500.000,00 448.500.000,00 Kota Tangerang
Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan minuman hasil produksi industri rumah tangga
100% 448.500.000,00 448.500.000,00 0,00 0,00
05.
( 1.02. ) - Kesehatan
32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
375.323.500,00 375.323.500,00 Kota Tangerang
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
420 pasien ibu bersalin di 2 Puskesmas dengan Ruang Bersalin
85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
Melahirkan dan Anak
100 % 290.323.500,00 290.323.500,00 0,00 0,00
08. ( 1.02. ) - Kesehatan
35. Program Kemitraan Jaminan Kesehatan 514.122.500,00 514.122.500,00
Kota Tangerang Penunjang Kegiatan Jaminan Kesehatan
Nasional di FKTP
100% 514.122.500,00 514.122.500,00 0,00 0,00
01.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
46.260.000,00 46.260.000,00 Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
100% 46.260.000,00 46.260.000,00 0,00 0,00
13.
Jumlah 207.754.798.282,00 207.643.254.412,00 (111.543.870,00) (0,05)
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
Hj. Roostiwie, SKM. M.Si NIP. 195703271980032006