File 2 Dinas Kesehatan

(1)

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Urusan Pemerintahan

:

Organisasi

:

1.02.01. - Dinas Kesehatan

1.02. - Kesehatan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Target Kinerja

2

1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

Jumlah (Rp)

Sebelum

perubahan

6

Setelah

perubahan

Bertambah/

(berkurang)

7

8=7-6

9

(Rp)

%

Uraian

01.

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

8.323.675.400,00

8.357.495.400,00

Kota Tangerang

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

'- Telpon : Dinkes 6 Line, G. Farmasi 1

Line, Klinik Metadon 2 Line Puskesmas

32 Line, Pustu 1 Line

'- Air Pam : Puskesmas 12 Line, Klinik

Metadon 2 Line, dan Gudang Farmasi 1

Line

- Listrik : Dinkes 1 Gd, Puskesmas 32

gd, Rumah Bersalin 2 Gd, Pustu 6 Gd,

Gudang Farmasi 2 Gd, Klinik Metadon

2 Gd, Gudang Malation 1 Gd

'- Internet : Dinkes 2 Line, PKM 33

Line, Gudang Farmasi 1 Line, Klinik

Metadon 2 Line

2.039.760.000,00

1.836.480.000,00

(203.280.000,00)

(9,97)

02.

Kota Tangerang

Penyediaan jasa kebersihan kantor

100%

2.154.638.500,00

2.154.638.500,00

0,00

0,00

08.

Kota Tangerang

Penyediaan Alat Tulis Kantor

100%

257.138.100,00

257.138.100,00

0,00

0,00

10.

Kota Tangerang

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Dinkes (14 item), Labkesda (13 item),

Kesda (15 item), dan Gudang Farmasi (4

item)

211.312.000,00

195.952.000,00

(15.360.000,00)

(7,27)

11.

Kota Tangerang

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

100%

118.190.800,00

118.190.800,00

0,00

0,00

12.

Kota Tangerang

Penyediaan makanan dan minuman

Jamuan makan 1300 OKB, Jamuan

Ringan 4490 OK dan 2100 Galon

210.552.000,00

180.132.000,00

(30.420.000,00)

(14,45)

17.

Kota Tangerang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Banten 1.080 OH, Jakarta 42 OH, Jawa

Barat 192 OH, dan Luar Daerah 120

OH Bagi Dinas Kesehatan Kota

Tangerang

1.256.814.000,00

1.256.814.000,00

0,00

0,00

18.


(2)

1

2

3

4

5

6

7

8=7-6

9

Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Dinas 6 orang, Puskesmas 33 Orang,

Rumah Bersalin 2 Orang, Gudang

Farmasi 2 Orang, Klinik Metadon 2

Orang, Gudang Malation 1 Orang dan

Pustu 6 Orang

1.326.000.000,00

1.608.880.000,00

282.880.000,00

21,33

20.

Kota Tangerang

Pengadaan Barang Quasi

Dinkes, Labkesda, BP Pemda & 32

Puskesmas

9.770.000,00

9.770.000,00

0,00

0,00

24.

-Penyediaan Jasa Petugas Loket Kantor

100 %

739.500.000,00

739.500.000,00

0,00

0,00

69.

02.

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.422.371.400,00

2.378.011.200,00

-Pengadaan Mobil Jabatan

1 Unit Mobil Jabatan

0

276.920.000,00

276.920.000,00

0,00

04.

Kota Tangerang

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1 unit kendaraan roda 4

0

226.542.000,00

226.542.000,00

0,00

05.

Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

8 Buah Printer Warna , 2 Buah Scanner ,

2 Buah LCD/royektor, 3 Buah TV 55"

dan 1 Buah TV 40" .

556.013.400,00

664.609.000,00

108.595.600,00

19,53

09.

Kota Tangerang

Pengadaan Meubelair

1 Buah sofa dan 6 Buah Locker

114.550.000,00

128.922.200,00

14.372.200,00

12,55

10.

Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Sewa Gedung

Kantor/Rumah Dinas/Jabatan

1 gedung selama 12 bulan

611.600.000,00

241.600.000,00

(370.000.000,00)

(60,50)

11.

Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

100%

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

21.

Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100 %

110.000.000,00

110.000.000,00

0,00

0,00

22.

Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Service, Suku cadang, BBM dan Pelumas

:

- Dinkes : 14 unit roda empat dan 6 unit

Roda Dua

- labkesda : 1 unit Roda Dua

- Kesda : 1 unit Roda Empat

- Gudang farmasi : 1 unit Roda Empat

STNK : Kendaraan bermotor roda dua

68 unit dan roda empat 49 unit

832.840.000,00

532.050.000,00

(300.790.000,00)

(36,12)

24.

Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

100%

167.368.000,00

167.368.000,00

0,00

0,00

28.

05.

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

284.109.500,00

284.109.500,00

Kota Tangerang

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

100%

108.132.000,00

108.132.000,00

0,00

0,00

02.

Kota Tangerang

Penyusunan Akreditasi Jabatan Fungsional

Kesehatan

100%

100.835.000,00

100.835.000,00

0,00

0,00

42.

Kota Tangerang

Rapat Kerja Kesehatan Daerah

100%

75.142.500,00

75.142.500,00

0,00

0,00

43.

06.

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

759.381.400,00

759.381.400,00

-Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

6 Buku Laporan Keuangan Semesteran

Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA

2015

14.240.000,00

14.240.000,00

0,00

0,00

02.

-Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

6 Buku Laporan Keuangan Dinas

Kesehatan Kota Tangerang TA 2015

13.072.000,00

13.072.000,00

0,00

0,00

03.


(3)

1

2

3

4

5

6

7

8=7-6

9

-Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

6 buah buku Laporan Keuangan Dinas

Kesehatan T.A 2014

16.465.000,00

16.465.000,00

0,00

0,00

04.

-Penyusunan LAKIP

5 buku

27.150.000,00

27.150.000,00

0,00

0,00

05.

-Penyusunan RKA dan DPA

4 buku RKPA 2015, 4 buku DPPA 2015

dan 6 buku RKA 2016

82.130.000,00

82.130.000,00

0,00

0,00

06.

-Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

3 Buku Revisi RENSTRA Th 2014-2018

dan 10 buku RENJA Th 2016

62.835.000,00

62.835.000,00

0,00

0,00

07.

-Penetapan Kinerja SKPD

5 buku Penetapan Kinerja

18.300.000,00

18.300.000,00

0,00

0,00

09.

-Penyusunan RKBU

1 laporan RKBU dan RKPBU 2016

9.790.000,00

9.790.000,00

0,00

0,00

100.

-Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

4 buku Evaluasi Renja 2014

133.720.000,00

133.720.000,00

0,00

0,00

12.

-Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan

SKPD

5 buku Profil Kinerja Pelayanan Dinas

Kesehatan

12.985.000,00

12.985.000,00

0,00

0,00

18.

Kota Tangerang

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP) SKPD

100%

125.738.000,00

125.738.000,00

0,00

0,00

21.

-Pengelolaan Website SKPD

1 website

120.210.000,00

120.210.000,00

0,00

0,00

77.

-Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

20 Buku Laporan Keuangan Triwulanan

Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA

2015

44.476.400,00

44.476.400,00

0,00

0,00

83.

Kota Tangerang

Penyusunan Profil Kesehatan Daerah

50 buku Profil Kesehatan Kota

Tangerang 2014

48.510.000,00

48.510.000,00

0,00

0,00

87.

-Penyusunan Laporan SPM SKPD

5 buku Laporan SPM

29.760.000,00

29.760.000,00

0,00

0,00

99.

( 1.02. ) - Kesehatan

15.

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

8.291.507.450,00

7.623.215.750,00

Kota Tangerang

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

Tersedianya 79 item obat,17 item bahan

obat gigi, 9 item obat jiwa, 2 item obat

PONED, 24 item perbekalan kesehatan

dan 123 item bahan kimia untuk UPTD

Labkesda dan Laboratorium UPTD

Puskesmas, 43 item bahan kimia untuk

pemeriksaan laboratorium di lapangan

dan 11 item bahan kimia program P2PL,

di salurkan secara efisien, efektif dan

rasional di 30 Puskesmas, 2 Puskesmas

dengan rumah bersalin, 1 UPTD Kesda

dan 1 UPTD Labkesda1 Paket

Obat-obatan dan 1 paket Bahan Kimia

7.977.000.350,00

7.308.708.650,00

(668.291.700,00)

(8,38)

01.

Kota Tangerang

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Pertemuan pengelolaan obat 32 PKM

dan 1 UPTD Kesda, Laporan Hasil

Kerja Tim Pencacahan Obat, Embalage

Obat, Pemusnahan Obat, Pengelola cold

160.590.000,00

160.590.000,00

0,00

0,00

05.

Kota Tangerang

Pembinaan Perbekalan Farmasi dan Alat

Kesehatan

30 Puskesmas + 2 Puskesmas dengan

rumah bersalin + 1 Kesda + 1 Labkesda

153.917.100,00

153.917.100,00

0,00

0,00

09.

( 1.02. ) - Kesehatan

16.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

173.519.411.632,00

174.048.081.632,00

Kota Tangerang

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

100 %

558.829.000,00

558.829.000,00

0,00

0,00


(4)

1

2

3

4

5

6

7

8=7-6

9

Kota Tangerang

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1. Pertemuan Evaluasi Program UKS 4

kali setahun

2. Pelatihan peer Konselor Tingkat

SLTP untuk 40 orang siswa/i

3. Pelatihan peer Konselor Tingkat

SLTA untuk 40 orang siswa/i

4. Pembinaan 640 orang Dokter Kecil

5. Kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat

Kota Tangerang

6. Pelatihan Standar Nasional Pelayanan

Kesehatan Peduli Remaja (SN PKPR)

Bagi 32 petugas Puskesmas

221.686.300,00

221.686.300,00

0,00

0,00

09.

Kota Tangerang

Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

6 orang supir kendaraan operasional

Dinas Kesehatan; 35 orang supir

Ambulance/Pusling di puskesmas /

pustu; 1 orang petugas proteksi radiasi

1.005.680.000,00

1.177.890.000,00

172.210.000,00

17,12

13.

Kota Tangerang

Sosialisasi Kesehatan Gigi dan Mulut bagi

Kader Posyandu, Guru TK dan Guru SD

-Meningkatnya program promotif dan

preventifkesehatan gigi dan mulut bagi

64 Guru PAUD, 64 Guru TK, 64 Guru

MI/Swasta

-32 SD Percontohan termonitoring

-32 Tk Binaan termonitoring

175.014.000,00

175.014.000,00

0,00

0,00

18.

Kota Tangerang

Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi

Masyarakat Kota Tangerang

12 Laporan

133.326.200.000,00

133.326.200.000,00

0,00

0,00

26.

Kota Tangerang

Utilisasi Pelayanan Kesehatan bagi

Masyarakat Kota Tangerang

12 laporan

270.470.000,00

254.270.000,00

(16.200.000,00)

(5,99)

27.

Kota Tangerang

Pembangunan Sistem Kesehatan Daerah

100%

366.135.000,00

366.135.000,00

0,00

0,00

30.

Kota Tangerang

Penanggulangan Krisis Akibat Bencana

32 Puskesmas

272.800.000,00

272.800.000,00

0,00

0,00

31.

Kota Tangerang

Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak

Menular

32 puskesmas

162.845.000,00

162.845.000,00

0,00

0,00

32.

Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Benda

14.465 orang

1.050.110.400,00

996.229.150,00

(53.881.250,00)

(5,13)

33.

Puskesmas Jurumudi Baru

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Jurumudi Baru

15270

1.126.641.600,00

1.055.617.350,00

(71.024.250,00)

(6,30)

34.

Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Batuceper

17.900 orang

1.354.768.800,00

1.270.854.050,00

(83.914.750,00)

(6,19)

35.

Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Bugel

9080 orang

664.988.400,00

653.614.400,00

(11.374.000,00)

(1,71)

36.

Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Cibodassari

Jumlah Peserta 19.715 orang

1.519.312.800,00

1.442.765.800,00

(76.547.000,00)

(5,04)

37.

Puskesmas Cikokol

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Cikokol

7.686 orang

696.778.800,00

866.784.550,00

170.005.750,00

24,40

38.

Puskesmas Ciledug

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Ciledug

29.601 orang

2.676.228.000,00

2.837.164.500,00

160.936.500,00

6,01

39.

Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Cipadu

17.795 orang

988.772.088,00

1.175.133.088,00

186.361.000,00

18,85

40.

Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Cipondoh

26.631 orang

1.489.724.400,00

1.786.520.400,00

296.796.000,00

19,92

41.

Wilayah Kerja Puskesmas Gembor

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Gembor

10.153 orang

901.857.600,00

889.269.100,00

(12.588.500,00)

(1,40)

42.


(5)

1

2

3

4

5

6

7

8=7-6

9

Wilayah Kerja Puskesmas Gondrong

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Gondrong

8.247 orang

500.380.800,00

569.641.800,00

69.261.000,00

13,84

43.

Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Jalan Baja

15.793 Orang

1.401.453.600,00

1.301.917.600,00

(99.536.000,00)

(7,10)

44.

Puskesmas Jatiuwung

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Jatiuwung

24.264 orang

1.696.745.852,00

1.645.835.352,00

(50.910.500,00)

(3,00)

45.

Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Karang Tengah

22.066 Orang

1.319.140.800,00

1.500.598.050,00

181.457.250,00

13,76

46.

Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Karawaci Baru

27.967 orang

1.921.552.800,00

1.830.001.800,00

(91.551.000,00)

(4,76)

47.

Wilayah Kerja Puskesmas Kedaung Wetan

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Kedaung Wetan

21.394 orang

1.725.643.490,00

1.552.223.990,00

(173.419.500,00)

(10,05)

48.

Wilayah Puskesmas Ketapang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Ketapang

6834 orang

492.248.400,00

485.135.400,00

(7.113.000,00)

(1,45)

49.

Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Kunciran

28165

1.957.294.800,00

2.098.376.800,00

141.082.000,00

7,21

50.

Puskesmas Larangan Utara

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Larangan Utara

25.881 orang

1.444.990.370,00

1.719.972.370,00

274.982.000,00

19,03

51.

Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Neglasari

31.891 orang

2.481.850.800,00

2.299.465.550,00

(182.385.250,00)

(7,35)

52.

Puskesmas Pabuaran Tumpeng

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Pabuaran Tumpeng

10.534 orang

818.265.600,00

771.727.100,00

(46.538.500,00)

(5,69)

53.

Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Panunggangan

15.474 orang

1.135.108.800,00

1.076.547.300,00

(58.561.500,00)

(5,16)

54.

Puskesmas Pasar Baru

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Pasar Baru

5582 Orang

413.317.200,00

403.188.200,00

(10.129.000,00)

(2,45)

55.

Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Pedurenan

5.614 orang

242.342.400,00

349.083.900,00

106.741.500,00

44,05

56.

Wilayah Kerja Puskesmas Periuk Jaya

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Periuk Jaya

15.785 orang

1.138.506.000,00

1.087.745.000,00

(50.761.000,00)

(4,46)

57.

Puskesmas Pondok Bahar

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Pondok Bahar

7.238 orang

461.269.200,00

482.469.200,00

21.200.000,00

4,60

58.

Puskesmas Poris Gaga

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Poris Gaga

5.592 orang

495.367.200,00

532.675.700,00

37.308.500,00

7,53

59.

Wilayah Kerja Puskesmas Poris Plawad

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Poris Plawad

8.821 orang

615.866.132,00

613.693.632,00

(2.172.500,00)

(0,35)

60.

Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Sangiang

6850 orang

477.859.200,00

488.479.700,00

10.620.500,00

2,22

61.

Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Sukasari

23.394 orang

1.792.591.200,00

1.717.573.200,00

(75.018.000,00)

(4,18)

62.

Wilayah Kerja Puskesmas tajur

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Tajur

14.362 orang

1.099.902.000,00

1.040.774.000,00

(59.128.000,00)

(5,38)

63.

Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Tanah Tinggi

13478 Peserta

1.058.872.800,00

954.678.800,00

(104.194.000,00)

(9,84)

64.

Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN pada

FKTP Puskesmas Kunciran Baru

Jumlah peserta 3.491 orang

0

36.655.500,00

36.655.500,00

0,00

65.

( 1.02. ) - Kesehatan

17.

Program Pengawasan Obat dan

Makanan


(6)

1

2

3

4

5

6

7

8=7-6

9

Kota Tangerang

Pembinaan Sarana Obat dan Bahan

berbahaya

100 %

243.000.000,00

243.000.000,00

0,00

0,00

06.

( 1.02. ) - Kesehatan

19.

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

2.500.980.000,00

2.500.980.000,00

Kota Tangerang

Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

1. Adanya Peningkatan jumlah kelurahan

siaga aktif di kota tangerang 2. Adanya

Koordinasi Pembinaan Kota Sehat 3.

Adanya Koordinasi Pokjanal Kelurahan

Siaga Tingkat Kota Tangerang 4. 32

orang petugas pemegang program

promosi kesehatan di Puskesmas 5.

Penyebaran informasi kesehatan di

masyarakat 6. 70 anggota pramuka

mengikuti orientasi untuk menjadi

anggota Saka Bakti Husada 7. 55 anggota

SBH mendapatkan pembekalan 24

Syarat Kecakapan Khusus (skk) 8. 100

anggota SBH mengikuti kegiatan

Transisi 9. 100 anggota Saka Bakti

Husada dilantik menjadi SBH Kota

Tangerang 10. Adanya petugas posko

kesehatan SBH 11. Adanya bimbingan

teknis petugas promosi kesehatan 12.

Adanya kader PANTANG (Pelajar Anti

Narkoba Kota Tangerang) 13. Adanya

koordinasi Kegiatan PHBS Tk Kota,

Masyarakat dan Institusi pendidikan 14.

Adanya penyebaran informasi kesehatan

di masyarakat 15. Tersedianya Poster

Bingkai dan Stiker Kesehatan

2.400.000.000,00

2.400.000.000,00

0,00

0,00

01.

Kota Tangerang

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1 kali penyuluhan PHBS Rumah Tangga

di Tk Kecamatan,

6 kali penyuluhan PHBS Rumah Tangga

Tk Kelurahan

50 orang kader

1 Kelurahan

100.980.000,00

100.980.000,00

0,00

0,00

02.

( 1.02. ) - Kesehatan

20.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.157.587.500,00

1.157.587.500,00

Kota Tangerang

Penyusunan peta informasi masyarakat

kurang gizi

Informasi Status Gizi Balita Se-Kota

Tangerang

89.516.800,00

89.516.800,00

0,00

0,00

01.

Kota Tangerang

Pemberian makanan tambahan dan vitamin

211 balita usia 6-24 bulan penduduk

miskin

419.550.000,00

419.550.000,00

0,00

0,00

02.

Kota Tangerang

Penanggulangan kurang energi protein

(KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A

dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

1. 88.75%

2. 92.25%

3. 100%

248.808.600,00

248.808.600,00

0,00

0,00

03.


(7)

1

2

3

4

5

6

7

8=7-6

9

Kota Tangerang

Pemberdayaan Masyarakat untuk

Pencapaian Keluarga SadarGizi

1. 32 TPG Puskesmas

2. 117 Orang TP-PKK se-Kota

Tangerang

3. 64 balita

4. 32 TPG Puskesmas

5. 8 Pos Gizi

6. 32 TPG Puskesmas

7. 260 peserta

399.712.100,00

399.712.100,00

0,00

0,00

04.

( 1.02. ) - Kesehatan

21.

Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

789.098.000,00

789.098.000,00

Kota Tangerang

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Lingkungan Pemukiman dan

tempat-tempat umum

1. 28 Rumah Sakit

2. 15 Hotel

3. 15 Kolam Renang

4. 32 Puskesmas

5. 15 Klinik/lab Swasta

6. 6 Pasar.

7. 198 Sekolah.

8. 20 Rumah Makan&Jasa Boga.

9. 10 pengelola Damiu.

10. 15 Klinik.

11. 32 Sanitarian.

12. 96 Sampel Air Bersih.

13. 25 Sampel Air PDAM.

14. 32 Puskesmas.

15. 49920 Rumah.

16. 500 Kg plastik Sampah Medis.

627.301.000,00

627.301.000,00

0,00

0,00

05.

Kota Tangerang

Survei Sanitasi Dasar

Tersusunnya dokumen Survei EHRA

161.797.000,00

161.797.000,00

0,00

0,00

10.

( 1.02. ) - Kesehatan

22.

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

2.566.834.000,00

2.566.834.000,00

Kota Tangerang

Peningkatan Imunisasi

100 %

623.171.000,00

623.171.000,00

0,00

0,00

08.

Kota Tangerang

Peningkatan surveillance epideminologi dan

penanggulangan wabah

1. 100%

2. 2 per 100.000 penduduk usia < 15

tahun

261.128.000,00

261.128.000,00

0,00

0,00

09.

Kota Tangerang

Pengendalian Penyakit IMS,HIV-AIDS

100 %

508.875.000,00

508.875.000,00

0,00

0,00

16.

Kota Tangerang

Pengendalian Penyakit Menular Langsung

100 %

417.245.000,00

417.245.000,00

0,00

0,00

17.

Kota Tangerang

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

100 %

542.575.000,00

542.575.000,00

0,00

0,00

18.

Kota Tangerang

Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji

100 %

213.840.000,00

213.840.000,00

0,00

0,00

19.

( 1.02. ) - Kesehatan

23.

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

969.788.000,00

1.027.615.000,00

Kota Tangerang

Pembinaan dan penyuluhan teknis

penatalaksanaan bagi sarana kesehatan

100%

126.785.000,00

126.785.000,00

0,00

0,00

09.

Kota Tangerang

Perawatan Sistem Manajemen Mutu

Laboratorium ISO 17025:2005

100%

181.795.000,00

181.795.000,00

0,00

0,00

11.

Kota Tangerang

Perawatan Sistem Managemen Mutu ISO

Pelayanan Kesehatan

Alat kesehatan sarana dan prasarana

pada 6 Puskesmas dengan standar ISO

9001:2008 yang telah terkalibrasi.

180.880.000,00

33.240.000,00

(147.640.000,00)

(81,62)

17.


(8)

1

2

3

4

5

6

7

8=7-6

9

Kota Tangerang

Akreditasi UPTD Puskesmas

7 Puskesmas Terakreditasi Internal dan

32 Puskesmas Menjadi PPK - BLUD

346.568.000,00

417.035.000,00

70.467.000,00

20,33

20.

Kota Tangerang

Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

Instalasi Farmasi

Manajemen ISO 9001 : 2008

133.760.000,00

133.760.000,00

0,00

0,00

21.

-Analisis Retribusi UPTD Labkesda

1 dokumen Raperwal retribusi UPTD

Labkesda Kota Tangerang dan 1

dokumen Kajian akademis dari

konsultan

0

135.000.000,00

135.000.000,00

0,00

22.

( 1.02. ) - Kesehatan

25.

Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya

3.684.111.500,00

3.664.902.530,00

Kota Tangerang

Pengadaaan Puskesmas Keliling

4 Unit

828.160.000,00

828.160.000,00

0,00

0,00

04.

Kota Tangerang

Pengadaan Alat Kesehatan dan

Laboratorium Puskesmas

1 item Alat Dental Unit, 3 item Alat

Kedokteran Gigi dan 8 item Alat-alat

Laboratorium

2.038.649.000,00

1.636.965.730,00

(401.683.270,00)

(19,70)

24.

-Rehab sedang/berat gudang farmasi

1 Gedung Kantor UPTD Gudang

Farmasi

0

182.474.300,00

182.474.300,00

0,00

26.

-Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

1 Puskesmas yang direhabilitasi (

Puskesmas Jurumudi Baru )

0

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

28.

Kota Tangerang

Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD

Kesda

Tersedianya sarana dan prasarana berupa

10 buah barang dan sertifikasi izin

pelayanan dental x-ray

41.680.000,00

41.680.000,00

0,00

0,00

37.

Kota Tangerang

Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD

Labkesda

1 unit stabilizer dan 8 unit alat-alat

laboratorium kima

576.960.000,00

576.960.000,00

0,00

0,00

43.

Kota Tangerang

Rehabilitasi IPAL UPTD

7 Sarana IPAL UPTD Puskesmas yang

direhabilitasi ( Puskesmas bersalin

gembor, Puskesmas bersalin Cipondoh,

Puskesmas Neglasari, Puskesmas Batu

ceper, Puskesmas Cibodasari, Puskesmas

Sukasari ); 1 Sarana IPAL UPTD

Labkesda

198.662.500,00

248.662.500,00

50.000.000,00

25,17

51.

( 1.02. ) - Kesehatan

28.

Program Kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

350.051.500,00

350.051.500,00

Kota Tangerang

Kemitraan Fasilitas Kesehatan Swasta

Dalam Sistem Rujukan Maternal dan

Neoternal

100 %

350.051.500,00

350.051.500,00

0,00

0,00

13.

( 1.02. ) - Kesehatan

29.

Program peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita

110.695.000,00

110.695.000,00

Kota Tangerang

Deteksi dan intervensi dini tumbuh

kembang anak pra sekolah

1. Sosialisasi Paud Terintegrasi dengan

SDIDTK untuk 150 orang Guru TK

2. Pelatihan SDIDTK untuk 32 orang

Guru TK

110.695.000,00

110.695.000,00

0,00

0,00

09.

( 1.02. ) - Kesehatan

30.

Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia


(9)

1

2

3

4

5

6

7

8=7-6

9

Kota Tangerang

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Pertemuan Evaluasi Program Usila 3

Kali/Tahun

Pertemuan Evaluasi Program PHN 3

Kali/Tahun

Kontak Kader Posbindu Sebanyak 160

orang

Senam Lansia Tingkat Kota Tangerang

sebanyak 100 orang

Penyuluhan Usia Lanjut di 160 Posbindu

Latihan Ulang Kader di 13 Kecamatan

Pengadaan KMS Lansia sebanyak 9800

lembar

397.990.000,00

397.990.000,00

0,00

0,00

01.

( 1.02. ) - Kesehatan

31.

Program pengawasan dan pengendalian

kesehatan makanan

448.500.000,00

448.500.000,00

Kota Tangerang

Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan

dan minuman hasil produksi industri rumah

tangga

100%

448.500.000,00

448.500.000,00

0,00

0,00

05.

( 1.02. ) - Kesehatan

32.

Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

375.323.500,00

375.323.500,00

Kota Tangerang

Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

420 pasien ibu bersalin di 2 Puskesmas

dengan Ruang Bersalin

85.000.000,00

85.000.000,00

0,00

0,00

03.

Kota Tangerang

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

Melahirkan dan Anak

100 %

290.323.500,00

290.323.500,00

0,00

0,00

08.

( 1.02. ) - Kesehatan

35.

Program Kemitraan Jaminan Kesehatan

514.122.500,00

514.122.500,00

Kota Tangerang

Penunjang Kegiatan Jaminan Kesehatan

Nasional di FKTP

100%

514.122.500,00

514.122.500,00

0,00

0,00

01.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

18.

Program kerjasama informasi dan

media massa

46.260.000,00

46.260.000,00

Kota Tangerang

Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa

Lokal, Regional, dan Nasional

100%

46.260.000,00

46.260.000,00

0,00

0,00

13.

Jumlah

207.754.798.282,00

207.643.254.412,00

(111.543.870,00)

(0,05)

Tangerang, Oktober 2015

Kepala SKPD

Hj. Roostiwie, SKM. M.Si

NIP. 195703271980032006


(1)

1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang

Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1. Pertemuan Evaluasi Program UKS 4 kali setahun

2. Pelatihan peer Konselor Tingkat SLTP untuk 40 orang siswa/i 3. Pelatihan peer Konselor Tingkat SLTA untuk 40 orang siswa/i 4. Pembinaan 640 orang Dokter Kecil 5. Kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Tangerang

6. Pelatihan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (SN PKPR) Bagi 32 petugas Puskesmas

221.686.300,00 221.686.300,00 0,00 0,00 09.

Kota Tangerang Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

6 orang supir kendaraan operasional Dinas Kesehatan; 35 orang supir Ambulance/Pusling di puskesmas / pustu; 1 orang petugas proteksi radiasi

1.005.680.000,00 1.177.890.000,00 172.210.000,00 17,12 13.

Kota Tangerang Sosialisasi Kesehatan Gigi dan Mulut bagi

Kader Posyandu, Guru TK dan Guru SD

-Meningkatnya program promotif dan preventifkesehatan gigi dan mulut bagi 64 Guru PAUD, 64 Guru TK, 64 Guru MI/Swasta

-32 SD Percontohan termonitoring -32 Tk Binaan termonitoring

175.014.000,00 175.014.000,00 0,00 0,00 18.

Kota Tangerang Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi

Masyarakat Kota Tangerang

12 Laporan 133.326.200.000,00 133.326.200.000,00 0,00 0,00 26.

Kota Tangerang Utilisasi Pelayanan Kesehatan bagi

Masyarakat Kota Tangerang

12 laporan 270.470.000,00 254.270.000,00 (16.200.000,00) (5,99) 27.

Kota Tangerang

Pembangunan Sistem Kesehatan Daerah 100% 366.135.000,00 366.135.000,00 0,00 0,00

30.

Kota Tangerang

Penanggulangan Krisis Akibat Bencana 32 Puskesmas 272.800.000,00 272.800.000,00 0,00 0,00

31.

Kota Tangerang Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak

Menular

32 puskesmas 162.845.000,00 162.845.000,00 0,00 0,00

32.

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Benda

14.465 orang 1.050.110.400,00 996.229.150,00 (53.881.250,00) (5,13) 33.

Puskesmas Jurumudi Baru Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Jurumudi Baru

15270 1.126.641.600,00 1.055.617.350,00 (71.024.250,00) (6,30) 34.

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Batuceper

17.900 orang 1.354.768.800,00 1.270.854.050,00 (83.914.750,00) (6,19) 35.

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Bugel

9080 orang 664.988.400,00 653.614.400,00 (11.374.000,00) (1,71) 36.

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Cibodassari

Jumlah Peserta 19.715 orang 1.519.312.800,00 1.442.765.800,00 (76.547.000,00) (5,04) 37.

Puskesmas Cikokol Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Cikokol

7.686 orang 696.778.800,00 866.784.550,00 170.005.750,00 24,40 38.

Puskesmas Ciledug Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Ciledug

29.601 orang 2.676.228.000,00 2.837.164.500,00 160.936.500,00 6,01 39.

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Cipadu

17.795 orang 988.772.088,00 1.175.133.088,00 186.361.000,00 18,85 40.

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Cipondoh

26.631 orang 1.489.724.400,00 1.786.520.400,00 296.796.000,00 19,92 41.

Wilayah Kerja Puskesmas Gembor Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Gembor

10.153 orang 901.857.600,00 889.269.100,00 (12.588.500,00) (1,40) 42.


(2)

1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Wilayah Kerja Puskesmas Gondrong

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Gondrong

8.247 orang 500.380.800,00 569.641.800,00 69.261.000,00 13,84 43.

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Jalan Baja

15.793 Orang 1.401.453.600,00 1.301.917.600,00 (99.536.000,00) (7,10) 44.

Puskesmas Jatiuwung Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Jatiuwung

24.264 orang 1.696.745.852,00 1.645.835.352,00 (50.910.500,00) (3,00) 45.

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Karang Tengah

22.066 Orang 1.319.140.800,00 1.500.598.050,00 181.457.250,00 13,76 46.

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Karawaci Baru

27.967 orang 1.921.552.800,00 1.830.001.800,00 (91.551.000,00) (4,76) 47.

Wilayah Kerja Puskesmas Kedaung Wetan Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Kedaung Wetan

21.394 orang 1.725.643.490,00 1.552.223.990,00 (173.419.500,00) (10,05) 48.

Wilayah Puskesmas Ketapang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Ketapang

6834 orang 492.248.400,00 485.135.400,00 (7.113.000,00) (1,45) 49.

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Kunciran

28165 1.957.294.800,00 2.098.376.800,00 141.082.000,00 7,21 50.

Puskesmas Larangan Utara Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Larangan Utara

25.881 orang 1.444.990.370,00 1.719.972.370,00 274.982.000,00 19,03 51.

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Neglasari

31.891 orang 2.481.850.800,00 2.299.465.550,00 (182.385.250,00) (7,35) 52.

Puskesmas Pabuaran Tumpeng Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Pabuaran Tumpeng

10.534 orang 818.265.600,00 771.727.100,00 (46.538.500,00) (5,69) 53.

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Panunggangan

15.474 orang 1.135.108.800,00 1.076.547.300,00 (58.561.500,00) (5,16) 54.

Puskesmas Pasar Baru Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Pasar Baru

5582 Orang 413.317.200,00 403.188.200,00 (10.129.000,00) (2,45) 55.

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Pedurenan

5.614 orang 242.342.400,00 349.083.900,00 106.741.500,00 44,05 56.

Wilayah Kerja Puskesmas Periuk Jaya Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Periuk Jaya

15.785 orang 1.138.506.000,00 1.087.745.000,00 (50.761.000,00) (4,46) 57.

Puskesmas Pondok Bahar Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Pondok Bahar

7.238 orang 461.269.200,00 482.469.200,00 21.200.000,00 4,60 58.

Puskesmas Poris Gaga Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Poris Gaga

5.592 orang 495.367.200,00 532.675.700,00 37.308.500,00 7,53 59.

Wilayah Kerja Puskesmas Poris Plawad Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Poris Plawad

8.821 orang 615.866.132,00 613.693.632,00 (2.172.500,00) (0,35) 60.

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Sangiang

6850 orang 477.859.200,00 488.479.700,00 10.620.500,00 2,22 61.

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Sukasari

23.394 orang 1.792.591.200,00 1.717.573.200,00 (75.018.000,00) (4,18) 62.

Wilayah Kerja Puskesmas tajur Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Tajur

14.362 orang 1.099.902.000,00 1.040.774.000,00 (59.128.000,00) (5,38) 63.

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada

FKTP Puskesmas Tanah Tinggi

13478 Peserta 1.058.872.800,00 954.678.800,00 (104.194.000,00) (9,84) 64.

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN pada

FKTP Puskesmas Kunciran Baru

Jumlah peserta 3.491 orang 0 36.655.500,00 36.655.500,00 0,00 65.

( 1.02. ) - Kesehatan

17. Program Pengawasan Obat dan

Makanan


(3)

1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang

Pembinaan Sarana Obat dan Bahan berbahaya

100 % 243.000.000,00 243.000.000,00 0,00 0,00

06. ( 1.02. ) - Kesehatan

19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

2.500.980.000,00 2.500.980.000,00 Kota Tangerang

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

1. Adanya Peningkatan jumlah kelurahan siaga aktif di kota tangerang 2. Adanya Koordinasi Pembinaan Kota Sehat 3. Adanya Koordinasi Pokjanal Kelurahan Siaga Tingkat Kota Tangerang 4. 32 orang petugas pemegang program promosi kesehatan di Puskesmas 5. Penyebaran informasi kesehatan di masyarakat 6. 70 anggota pramuka mengikuti orientasi untuk menjadi anggota Saka Bakti Husada 7. 55 anggota SBH mendapatkan pembekalan 24 Syarat Kecakapan Khusus (skk) 8. 100 anggota SBH mengikuti kegiatan Transisi 9. 100 anggota Saka Bakti Husada dilantik menjadi SBH Kota Tangerang 10. Adanya petugas posko kesehatan SBH 11. Adanya bimbingan teknis petugas promosi kesehatan 12. Adanya kader PANTANG (Pelajar Anti Narkoba Kota Tangerang) 13. Adanya koordinasi Kegiatan PHBS Tk Kota, Masyarakat dan Institusi pendidikan 14. Adanya penyebaran informasi kesehatan di masyarakat 15. Tersedianya Poster Bingkai dan Stiker Kesehatan

2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 0,00 01.

Kota Tangerang

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1 kali penyuluhan PHBS Rumah Tangga di Tk Kecamatan,

6 kali penyuluhan PHBS Rumah Tangga Tk Kelurahan

50 orang kader 1 Kelurahan

100.980.000,00 100.980.000,00 0,00 0,00 02.

( 1.02. ) - Kesehatan

20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.157.587.500,00 1.157.587.500,00

Kota Tangerang Penyusunan peta informasi masyarakat

kurang gizi

Informasi Status Gizi Balita Se-Kota Tangerang

89.516.800,00 89.516.800,00 0,00 0,00 01.

Kota Tangerang

Pemberian makanan tambahan dan vitamin 211 balita usia 6-24 bulan penduduk miskin

419.550.000,00 419.550.000,00 0,00 0,00 02.

Kota Tangerang Penanggulangan kurang energi protein

(KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

1. 88.75% 2. 92.25% 3. 100%

248.808.600,00 248.808.600,00 0,00 0,00 03.


(4)

1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang

Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga SadarGizi

1. 32 TPG Puskesmas 2. 117 Orang TP-PKK se-Kota Tangerang

3. 64 balita

4. 32 TPG Puskesmas 5. 8 Pos Gizi 6. 32 TPG Puskesmas 7. 260 peserta

399.712.100,00 399.712.100,00 0,00 0,00 04.

( 1.02. ) - Kesehatan

21. Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

789.098.000,00 789.098.000,00 Kota Tangerang

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Pemukiman dan tempat-tempat umum

1. 28 Rumah Sakit 2. 15 Hotel 3. 15 Kolam Renang 4. 32 Puskesmas 5. 15 Klinik/lab Swasta 6. 6 Pasar.

7. 198 Sekolah.

8. 20 Rumah Makan&Jasa Boga. 9. 10 pengelola Damiu. 10. 15 Klinik. 11. 32 Sanitarian. 12. 96 Sampel Air Bersih. 13. 25 Sampel Air PDAM. 14. 32 Puskesmas. 15. 49920 Rumah.

16. 500 Kg plastik Sampah Medis.

627.301.000,00 627.301.000,00 0,00 0,00 05.

Kota Tangerang

Survei Sanitasi Dasar Tersusunnya dokumen Survei EHRA 161.797.000,00 161.797.000,00 0,00 0,00

10. ( 1.02. ) - Kesehatan

22. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

2.566.834.000,00 2.566.834.000,00 Kota Tangerang

Peningkatan Imunisasi 100 % 623.171.000,00 623.171.000,00 0,00 0,00

08.

Kota Tangerang Peningkatan surveillance epideminologi dan

penanggulangan wabah

1. 100%

2. 2 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun

261.128.000,00 261.128.000,00 0,00 0,00 09.

Kota Tangerang

Pengendalian Penyakit IMS,HIV-AIDS 100 % 508.875.000,00 508.875.000,00 0,00 0,00

16.

Kota Tangerang

Pengendalian Penyakit Menular Langsung 100 % 417.245.000,00 417.245.000,00 0,00 0,00

17.

Kota Tangerang

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 100 % 542.575.000,00 542.575.000,00 0,00 0,00

18.

Kota Tangerang

Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji 100 % 213.840.000,00 213.840.000,00 0,00 0,00

19. ( 1.02. ) - Kesehatan

23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

969.788.000,00 1.027.615.000,00 Kota Tangerang

Pembinaan dan penyuluhan teknis penatalaksanaan bagi sarana kesehatan

100% 126.785.000,00 126.785.000,00 0,00 0,00

09.

Kota Tangerang Perawatan Sistem Manajemen Mutu

Laboratorium ISO 17025:2005

100% 181.795.000,00 181.795.000,00 0,00 0,00

11.

Kota Tangerang Perawatan Sistem Managemen Mutu ISO

Pelayanan Kesehatan

Alat kesehatan sarana dan prasarana pada 6 Puskesmas dengan standar ISO 9001:2008 yang telah terkalibrasi.

180.880.000,00 33.240.000,00 (147.640.000,00) (81,62) 17.


(5)

1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang

Akreditasi UPTD Puskesmas 7 Puskesmas Terakreditasi Internal dan

32 Puskesmas Menjadi PPK - BLUD

346.568.000,00 417.035.000,00 70.467.000,00 20,33 20.

Kota Tangerang Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

Instalasi Farmasi

Manajemen ISO 9001 : 2008 133.760.000,00 133.760.000,00 0,00 0,00 21.

-Analisis Retribusi UPTD Labkesda 1 dokumen Raperwal retribusi UPTD

Labkesda Kota Tangerang dan 1 dokumen Kajian akademis dari konsultan

0 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 22.

( 1.02. ) - Kesehatan

25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

3.684.111.500,00 3.664.902.530,00

Kota Tangerang

Pengadaaan Puskesmas Keliling 4 Unit 828.160.000,00 828.160.000,00 0,00 0,00

04.

Kota Tangerang Pengadaan Alat Kesehatan dan

Laboratorium Puskesmas

1 item Alat Dental Unit, 3 item Alat Kedokteran Gigi dan 8 item Alat-alat Laboratorium

2.038.649.000,00 1.636.965.730,00 (401.683.270,00) (19,70) 24.

-Rehab sedang/berat gudang farmasi 1 Gedung Kantor UPTD Gudang

Farmasi

0 182.474.300,00 182.474.300,00 0,00 26.

-Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 1 Puskesmas yang direhabilitasi ( Puskesmas Jurumudi Baru )

0 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 28.

Kota Tangerang Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD

Kesda

Tersedianya sarana dan prasarana berupa 10 buah barang dan sertifikasi izin pelayanan dental x-ray

41.680.000,00 41.680.000,00 0,00 0,00 37.

Kota Tangerang Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD

Labkesda

1 unit stabilizer dan 8 unit alat-alat laboratorium kima

576.960.000,00 576.960.000,00 0,00 0,00 43.

Kota Tangerang

Rehabilitasi IPAL UPTD 7 Sarana IPAL UPTD Puskesmas yang

direhabilitasi ( Puskesmas bersalin gembor, Puskesmas bersalin Cipondoh, Puskesmas Neglasari, Puskesmas Batu ceper, Puskesmas Cibodasari, Puskesmas Sukasari ); 1 Sarana IPAL UPTD Labkesda

198.662.500,00 248.662.500,00 50.000.000,00 25,17 51.

( 1.02. ) - Kesehatan

28. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

350.051.500,00 350.051.500,00 Kota Tangerang

Kemitraan Fasilitas Kesehatan Swasta Dalam Sistem Rujukan Maternal dan Neoternal

100 % 350.051.500,00 350.051.500,00 0,00 0,00

13.

( 1.02. ) - Kesehatan

29. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

110.695.000,00 110.695.000,00 Kota Tangerang

Deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah

1. Sosialisasi Paud Terintegrasi dengan SDIDTK untuk 150 orang Guru TK 2. Pelatihan SDIDTK untuk 32 orang Guru TK

110.695.000,00 110.695.000,00 0,00 0,00 09.

( 1.02. ) - Kesehatan

30. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia


(6)

1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang

Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pertemuan Evaluasi Program Usila 3 Kali/Tahun

Pertemuan Evaluasi Program PHN 3 Kali/Tahun

Kontak Kader Posbindu Sebanyak 160 orang

Senam Lansia Tingkat Kota Tangerang sebanyak 100 orang

Penyuluhan Usia Lanjut di 160 Posbindu Latihan Ulang Kader di 13 Kecamatan Pengadaan KMS Lansia sebanyak 9800 lembar

397.990.000,00 397.990.000,00 0,00 0,00 01.

( 1.02. ) - Kesehatan

31. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

448.500.000,00 448.500.000,00 Kota Tangerang

Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan minuman hasil produksi industri rumah tangga

100% 448.500.000,00 448.500.000,00 0,00 0,00

05.

( 1.02. ) - Kesehatan

32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

375.323.500,00 375.323.500,00 Kota Tangerang

Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

420 pasien ibu bersalin di 2 Puskesmas dengan Ruang Bersalin

85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 03.

Kota Tangerang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

Melahirkan dan Anak

100 % 290.323.500,00 290.323.500,00 0,00 0,00

08. ( 1.02. ) - Kesehatan

35. Program Kemitraan Jaminan Kesehatan 514.122.500,00 514.122.500,00

Kota Tangerang Penunjang Kegiatan Jaminan Kesehatan

Nasional di FKTP

100% 514.122.500,00 514.122.500,00 0,00 0,00

01.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

18. Program kerjasama informasi dan media massa

46.260.000,00 46.260.000,00 Kota Tangerang

Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional

100% 46.260.000,00 46.260.000,00 0,00 0,00

13.

Jumlah 207.754.798.282,00 207.643.254.412,00 (111.543.870,00) (0,05)

Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD

Hj. Roostiwie, SKM. M.Si NIP. 195703271980032006