rptraperdaapbd_03 106 kel cepokomulyo
LAMPIRAN
Lampiran III
III
NOMOR
Nomor
Tanggal
:
RAPERDA
RAPERDA
TAHUN 2015
00
1 September 2015
:
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 10
KELURAHAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 10 . 03
KELURAHAN CEPOKOMULYO
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
250.000.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 21
1.20 . 1.20.10 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 02
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
250.000.000,00
111.740.000,00
31.200.000,00
31.200.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
25.740.000,00
25.740.000,00
14.580.000,00
13.200.000,00
1.380.000,00
3.311.000,00
3.311.000,00
3.209.000,00
3.209.000,00
17.700.000,00
17.700.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
103.790.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.10 . 02 . 07
1.20 . 1.20.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 03
1.20 . 1.20.10 . 03 . 02
1.20 . 1.20.10 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 03 . 05
1.20 . 1.20.10 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 06
50.000.000,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
50.000.000,00
Belanja Modal
51.390.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
51.390.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.400.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
4.740.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.980.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.980.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.760.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
2.760.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
3.000.000,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.20.10 . 15
1.10 . 1.20.10 . 15 . 13
1.10 . 1.20.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.20.10 . 15
1.19 . 1.20.10 . 15 . 05
1.19 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.20.10 . 16
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.20.10 . 18
3.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.700.000,00
300.000,00
4.050.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
4.050.000,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
4.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa
10.980.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
10.980.000,00
Pengendalian Keamanan Lingkungan
10.980.000,00
Belanja Pegawai
3.600.000,00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
3.600.000,00
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa
4.500.000,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.20.10 . 18
1.18 . 1.20.10 . 18 . 01
1.18 . 1.20.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
4.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
3.600.000,00
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
3.600.000,00
Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda
3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(250.000.000,00)
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
Lampiran III
III
NOMOR
Nomor
Tanggal
:
RAPERDA
RAPERDA
TAHUN 2015
00
1 September 2015
:
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 10
KELURAHAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 10 . 03
KELURAHAN CEPOKOMULYO
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
250.000.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 21
1.20 . 1.20.10 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 02
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
250.000.000,00
111.740.000,00
31.200.000,00
31.200.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
25.740.000,00
25.740.000,00
14.580.000,00
13.200.000,00
1.380.000,00
3.311.000,00
3.311.000,00
3.209.000,00
3.209.000,00
17.700.000,00
17.700.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
103.790.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.10 . 02 . 07
1.20 . 1.20.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 03
1.20 . 1.20.10 . 03 . 02
1.20 . 1.20.10 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 03 . 05
1.20 . 1.20.10 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 06
50.000.000,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
50.000.000,00
Belanja Modal
51.390.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
51.390.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.400.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
4.740.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.980.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.980.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.760.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
2.760.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
3.000.000,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.20.10 . 15
1.10 . 1.20.10 . 15 . 13
1.10 . 1.20.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.20.10 . 15
1.19 . 1.20.10 . 15 . 05
1.19 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.20.10 . 16
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.20.10 . 18
3.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.700.000,00
300.000,00
4.050.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
4.050.000,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
4.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa
10.980.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
10.980.000,00
Pengendalian Keamanan Lingkungan
10.980.000,00
Belanja Pegawai
3.600.000,00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
3.600.000,00
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa
4.500.000,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.20.10 . 18
1.18 . 1.20.10 . 18 . 01
1.18 . 1.20.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
4.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
3.600.000,00
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
3.600.000,00
Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda
3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(250.000.000,00)
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3