rptraperdaapbd_03 104 kel ardirejo
LAMPIRAN
Lampiran III
III
NOMOR
Nomor
Tanggal
:
RAPERDA
RAPERDA
TAHUN 2015
00
1 September 2015
:
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 10
KELURAHAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 10 . 01
KELURAHAN ARDIREJO
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
250.000.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.10 . 01 . 21
1.20 . 1.20.10 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Anggaran
Belanja Pegawai
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
250.000.000,00
95.550.000,00
32.495.900,00
24.000.000,00
8.495.900,00
4.800.000,00
4.800.000,00
20.940.000,00
20.940.000,00
1.694.100,00
1.694.100,00
2.100.000,00
2.100.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
1.120.000,00
1.120.000,00
20.400.000,00
20.400.000,00
52.200.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.10 . 02 . 09
1.20 . 1.20.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 02 . 28
1.20 . 1.20.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.20.10 . 15
1.11 . 1.20.10 . 15 . 03
16.000.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
16.000.000,00
Belanja Modal
32.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
32.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.400.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.800.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
15.560.000,00
15.560.000,00
Perempuan dan Perlindungan Anak
1.11 . 1.20.10 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.20.10 . 15
1.10 . 1.20.10 . 15 . 12
1.10 . 1.20.10 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.20.10 . 15
1.19 . 1.20.10 . 15 . 01
1.19 . 1.20.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.20.10 . 15
1.22 . 1.20.10 . 15 . 01
1.22 . 1.20.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.20.10 . 21
1.06 . 1.20.10 . 21 . 01
15.560.000,00
Belanja Barang dan Jasa
13.200.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
13.200.000,00
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
13.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa
22.500.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
22.500.000,00
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
22.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
11.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
11.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
11.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
3.240.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan
3.240.000,00
Layanan Publik
1.06 . 1.20.10 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.20.10 . 29
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.20.10 . 30
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
3.240.000,00
Belanja Barang dan Jasa
27.750.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
27.750.000,00
Penyuluhan Kesehatan Anak Balita
27.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa
9.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
9.000.000,00
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
9.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(250.000.000,00)
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
Lampiran III
III
NOMOR
Nomor
Tanggal
:
RAPERDA
RAPERDA
TAHUN 2015
00
1 September 2015
:
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 10
KELURAHAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 10 . 01
KELURAHAN ARDIREJO
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
250.000.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.10 . 01 . 21
1.20 . 1.20.10 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Anggaran
Belanja Pegawai
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
250.000.000,00
95.550.000,00
32.495.900,00
24.000.000,00
8.495.900,00
4.800.000,00
4.800.000,00
20.940.000,00
20.940.000,00
1.694.100,00
1.694.100,00
2.100.000,00
2.100.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
1.120.000,00
1.120.000,00
20.400.000,00
20.400.000,00
52.200.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.10 . 02 . 09
1.20 . 1.20.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 02 . 28
1.20 . 1.20.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.20.10 . 15
1.11 . 1.20.10 . 15 . 03
16.000.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
16.000.000,00
Belanja Modal
32.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
32.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.400.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.800.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
15.560.000,00
15.560.000,00
Perempuan dan Perlindungan Anak
1.11 . 1.20.10 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.20.10 . 15
1.10 . 1.20.10 . 15 . 12
1.10 . 1.20.10 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.20.10 . 15
1.19 . 1.20.10 . 15 . 01
1.19 . 1.20.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.20.10 . 15
1.22 . 1.20.10 . 15 . 01
1.22 . 1.20.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.20.10 . 21
1.06 . 1.20.10 . 21 . 01
15.560.000,00
Belanja Barang dan Jasa
13.200.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
13.200.000,00
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
13.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa
22.500.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
22.500.000,00
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
22.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
11.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
11.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
11.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
3.240.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan
3.240.000,00
Layanan Publik
1.06 . 1.20.10 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.20.10 . 29
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.20.10 . 30
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
3.240.000,00
Belanja Barang dan Jasa
27.750.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
27.750.000,00
Penyuluhan Kesehatan Anak Balita
27.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa
9.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
9.000.000,00
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
9.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(250.000.000,00)
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3