dpa_skpd_22
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 10
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi
: 1 . 10 . 01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi
: 1 . 10 . 01 . 01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.10 . 1.10.01 . 01
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.10 . 1.10.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Formulir DPA SKPD 2.2
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
180.794.400,00
161.866.700,00
160.601.700,00
125.444.300,00
628.707.100,00
100 %
1
3.550.500,00
3.550.500,00
3.550.500,00
3.550.500,00
14.202.000,00
100 %
1
35.650.000,00
25.650.000,00
25.650.000,00
25.650.000,00
112.600.000,00
100 %
1
24.600.000,00
16.900.000,00
15.600.000,00
18.150.000,00
75.250.000,00
100 %
1
30.041.200,00
32.555.200,00
30.005.200,00
32.709.300,00
125.310.900,00
100 %
1
8.525.000,00
8.500.000,00
8.525.000,00
8.643.500,00
34.193.500,00
100 %
1
767.700,00
591.000,00
591.000,00
591.000,00
2.540.700,00
100 %
1
2.290.000,00
1.850.000,00
2.350.000,00
4.100.000,00
10.590.000,00
100 %
1
895.000,00
885.000,00
885.000,00
885.000,00
3.550.000,00
100 %
1
2.640.000,00
2.640.000,00
2.640.000,00
2.640.000,00
10.560.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
perundang-undangan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.10 . 1.10.01 . 02
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.10 . 1.10.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.10 . 1.10.01 . 06
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01
1.10 . 1.10.01 . 06 . 18
1.10 . 1.10.01 . 15
1.10 . 1.10.01 . 15 . 01
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan kepegawaian
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pembangunan dan pengoperasian SIAK
secara terpadu
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03
Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (membangun, updating dan
pemeliharaan)
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06
Pengolahan dalam penyusunan laporan
Formulir DPA SKPD 2.2
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
5
6
7
8
9
100 %
1
8.415.000,00
8.415.000,00
8.415.000,00
8.415.000,00
33.660.000,00
100 %
1
63.420.000,00
60.330.000,00
62.390.000,00
20.110.000,00
206.250.000,00
31.820.000,00
49.220.000,00
74.070.000,00
35.470.000,00
190.580.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
100 %
1
0,00
15.000.000,00
30.000.000,00
0,00
45.000.000,00
100 %
1
31.820.000,00
34.220.000,00
31.820.000,00
34.220.000,00
132.080.000,00
100 %
1
0,00
0,00
12.250.000,00
1.250.000,00
13.500.000,00
5.505.100,00
53.982.200,00
5.482.200,00
105.058.800,00
170.028.300,00
100 %
1
5.505.100,00
53.982.200,00
5.482.200,00
95.491.500,00
160.461.000,00
100 %
1
0,00
0,00
0,00
9.567.300,00
9.567.300,00
450.403.200,00
284.935.000,00
377.664.900,00
345.344.000,00
1.458.347.100,00
100 %
3
267.113.000,00
122.238.000,00
106.638.000,00
192.606.000,00
688.595.000,00
100 %
3
17.426.000,00
27.924.000,00
21.487.000,00
5.017.000,00
71.854.000,00
100 %
3
5.085.700,00
9.085.000,00
5.085.000,00
2.235.000,00
21.490.700,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
informasi kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09
Pengembangan data base kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 10
Penyusunan kebijakan kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 11
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan
dan catatan sipil
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12
Sosialisasi kebijakan kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 15
Pelayanan administrasi bagi penduduk
rentan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 17
Pelaksanaan penerapan KTP Elektronik
(E-KTP) di Kabupaten Lombok Barat
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19
Penertiban administrasi kependudukan desa
1.10 . 1.10.01 . 15 . 20
Pelatihan tenaga registrasi desa
Formulir DPA SKPD 2.2
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
5
6
7
8
9
100 %
3
6.778.000,00
10.574.000,00
46.324.000,00
6.774.000,00
70.450.000,00
100 %
3
75.975.000,00
74.775.000,00
100.920.400,00
113.455.000,00
365.125.400,00
100 %
3
1.028.000,00
624.000,00
624.000,00
624.000,00
2.900.000,00
100 %
3
28.244.100,00
375.000,00
22.456.100,00
375.000,00
51.450.200,00
100 %
3
25.762.700,00
17.315.000,00
18.030.000,00
4.233.000,00
65.340.700,00
100 %
3
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
100 %
3
4.450.000,00
4.450.000,00
12.700.000,00
12.700.000,00
34.300.000,00
100 %
3
17.875.000,00
17.150.000,00
17.075.000,00
6.950.000,00
59.050.000,00
100 %
3
665.700,00
425.000,00
24.325.400,00
375.000,00
25.791.100,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
668.522.700,00
550.003.900,00
617.818.800,00
611.317.100,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.447.662.500,00
Mengesahkan,
Gerung, 28 December 2015
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
Drs. H. MAHYUDIN, MSi
H. MURIDUN HH, SE. MM
NIP. 19601231 198103 1 226
NIP. 19600702 198203 1 009
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. H. Fathurrahim, M.Si
19600211 198903 1 001
Asisten Bidang Administrasi Umum
2
DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM
19621231 198703 1 302
Kepala Bappeda Kab. Lobar
3
H. Najamuddin, ST, MM
19670313 199703 1 007
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4
Drs. H. Syaefuddin Syafii
19670205 199304 1 001
Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 4
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 10
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi
: 1 . 10 . 01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi
: 1 . 10 . 01 . 01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.10 . 1.10.01 . 01
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.10 . 1.10.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Formulir DPA SKPD 2.2
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
180.794.400,00
161.866.700,00
160.601.700,00
125.444.300,00
628.707.100,00
100 %
1
3.550.500,00
3.550.500,00
3.550.500,00
3.550.500,00
14.202.000,00
100 %
1
35.650.000,00
25.650.000,00
25.650.000,00
25.650.000,00
112.600.000,00
100 %
1
24.600.000,00
16.900.000,00
15.600.000,00
18.150.000,00
75.250.000,00
100 %
1
30.041.200,00
32.555.200,00
30.005.200,00
32.709.300,00
125.310.900,00
100 %
1
8.525.000,00
8.500.000,00
8.525.000,00
8.643.500,00
34.193.500,00
100 %
1
767.700,00
591.000,00
591.000,00
591.000,00
2.540.700,00
100 %
1
2.290.000,00
1.850.000,00
2.350.000,00
4.100.000,00
10.590.000,00
100 %
1
895.000,00
885.000,00
885.000,00
885.000,00
3.550.000,00
100 %
1
2.640.000,00
2.640.000,00
2.640.000,00
2.640.000,00
10.560.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
perundang-undangan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.10 . 1.10.01 . 02
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.10 . 1.10.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.10 . 1.10.01 . 06
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01
1.10 . 1.10.01 . 06 . 18
1.10 . 1.10.01 . 15
1.10 . 1.10.01 . 15 . 01
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan kepegawaian
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pembangunan dan pengoperasian SIAK
secara terpadu
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03
Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (membangun, updating dan
pemeliharaan)
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06
Pengolahan dalam penyusunan laporan
Formulir DPA SKPD 2.2
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
5
6
7
8
9
100 %
1
8.415.000,00
8.415.000,00
8.415.000,00
8.415.000,00
33.660.000,00
100 %
1
63.420.000,00
60.330.000,00
62.390.000,00
20.110.000,00
206.250.000,00
31.820.000,00
49.220.000,00
74.070.000,00
35.470.000,00
190.580.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
100 %
1
0,00
15.000.000,00
30.000.000,00
0,00
45.000.000,00
100 %
1
31.820.000,00
34.220.000,00
31.820.000,00
34.220.000,00
132.080.000,00
100 %
1
0,00
0,00
12.250.000,00
1.250.000,00
13.500.000,00
5.505.100,00
53.982.200,00
5.482.200,00
105.058.800,00
170.028.300,00
100 %
1
5.505.100,00
53.982.200,00
5.482.200,00
95.491.500,00
160.461.000,00
100 %
1
0,00
0,00
0,00
9.567.300,00
9.567.300,00
450.403.200,00
284.935.000,00
377.664.900,00
345.344.000,00
1.458.347.100,00
100 %
3
267.113.000,00
122.238.000,00
106.638.000,00
192.606.000,00
688.595.000,00
100 %
3
17.426.000,00
27.924.000,00
21.487.000,00
5.017.000,00
71.854.000,00
100 %
3
5.085.700,00
9.085.000,00
5.085.000,00
2.235.000,00
21.490.700,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
informasi kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09
Pengembangan data base kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 10
Penyusunan kebijakan kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 11
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan
dan catatan sipil
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12
Sosialisasi kebijakan kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 15
Pelayanan administrasi bagi penduduk
rentan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 17
Pelaksanaan penerapan KTP Elektronik
(E-KTP) di Kabupaten Lombok Barat
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19
Penertiban administrasi kependudukan desa
1.10 . 1.10.01 . 15 . 20
Pelatihan tenaga registrasi desa
Formulir DPA SKPD 2.2
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
Dinas
Kependuduka
n dan
Catatan Sipil
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
5
6
7
8
9
100 %
3
6.778.000,00
10.574.000,00
46.324.000,00
6.774.000,00
70.450.000,00
100 %
3
75.975.000,00
74.775.000,00
100.920.400,00
113.455.000,00
365.125.400,00
100 %
3
1.028.000,00
624.000,00
624.000,00
624.000,00
2.900.000,00
100 %
3
28.244.100,00
375.000,00
22.456.100,00
375.000,00
51.450.200,00
100 %
3
25.762.700,00
17.315.000,00
18.030.000,00
4.233.000,00
65.340.700,00
100 %
3
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
100 %
3
4.450.000,00
4.450.000,00
12.700.000,00
12.700.000,00
34.300.000,00
100 %
3
17.875.000,00
17.150.000,00
17.075.000,00
6.950.000,00
59.050.000,00
100 %
3
665.700,00
425.000,00
24.325.400,00
375.000,00
25.791.100,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
668.522.700,00
550.003.900,00
617.818.800,00
611.317.100,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.447.662.500,00
Mengesahkan,
Gerung, 28 December 2015
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
Drs. H. MAHYUDIN, MSi
H. MURIDUN HH, SE. MM
NIP. 19601231 198103 1 226
NIP. 19600702 198203 1 009
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. H. Fathurrahim, M.Si
19600211 198903 1 001
Asisten Bidang Administrasi Umum
2
DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM
19621231 198703 1 302
Kepala Bappeda Kab. Lobar
3
H. Najamuddin, ST, MM
19670313 199703 1 007
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4
Drs. H. Syaefuddin Syafii
19670205 199304 1 001
Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 4