dpa_skpd_22

Formulir
DPA SKPD
2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 02

Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi

: 1 . 02 . 01

Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi

: 1 . 02 . 01 . 01

Dinas Kesehatan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber

Dana

1

2

3

4

5

1.02 . 1.02.01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat


1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor


1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik
perkantoran

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

Formulir DPA SKPD 2.2

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas

Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan


Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8


9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

593.032.500,00

518.430.000,00

495.292.500,00

426.450.000,00

2.033.205.000,00

1 Tahun

3

1.000.000,00


1.125.000,00

1.075.000,00

1.050.000,00

4.250.000,00

1 Tahun

3

25.890.000,00

25.890.000,00

25.860.000,00

25.860.000,00


103.500.000,00

1 Tahun

3

29.000.000,00

19.300.000,00

1.000.000,00

0,00

49.300.000,00

1 Pkt

3


73.350.000,00

83.350.000,00

73.350.000,00

73.350.000,00

303.400.000,00

1 Tahun

3

37.000.000,00

38.000.000,00

37.725.000,00

37.000.000,00

149.725.000,00

1 Tahun

3

8.000.000,00

14.000.000,00

8.000.000,00

5.000.000,00

35.000.000,00

1 Pkt

3

7.800.000,00

7.800.000,00

7.800.000,00

7.800.000,00

31.200.000,00

1 Tahun

3

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

1 tahun

3

5.700.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

13.700.000,00

1 Set

3

36.000.000,00

0,00

0,00

0,00

36.000.000,00

1 Pkt

3

2.640.000,00

2.640.000,00

2.640.000,00

2.640.000,00

10.560.000,00

1 tahun

3

97.402.500,00

44.075.000,00

68.592.500,00

4.500.000,00

214.570.000,00

1 Tahun

3

269.250.000,00

269.250.000,00

269.250.000,00

269.250.000,00

1.077.000.000,00

48.213.000,00

541.683.000,00

1.497.313.910,00

29.253.000,00

2.116.462.910,00

1 Tahun

3

0,00

0,00

1.468.060.910,00

0,00

1.468.060.910,00

1 Tahun

3

0,00

504.430.000,00

0,00

0,00

504.430.000,00

Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

1

2

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

1.02 . 1.02.01 . 03

Pengadaan mesin/kartu absensi

1.02 . 1.02.01 . 03 . 07

Koordinasi penegakan/peningkatan disiplin
PNS dan justisi

1.02 . 1.02.01 . 05
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04
1.02 . 1.02.01 . 06

1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10
1.02 . 1.02.01 . 06 . 12
1.02 . 1.02.01 . 06 . 16
1.02 . 1.02.01 . 15

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Bimbingan teknis dan pelatihan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD
dan pendapatan SKPD
Penyusunan profil/monografi
Penyusunan database, pemutakhiran data,
dan pengolahan data statistik
Monitorng, evaluasi, dan pelaporan
Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA, dan
DPPA
Penyusunan laporan rencana kerja
program/kegiatan
Penyusunan LAKIP

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

Peningkatan pemerataan obat dan
perbekalan kesehatan
Peningkatan keterjangkauan harga obat dan
perbekalan kesehatan terutama untuk
penduduk miskin
Peningkatan mutu pelayanan farmasi
komunitas dan rumah sakit
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 04
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06

Formulir DPA SKPD 2.2

3

4

5

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

1 pkt

3

18.960.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

26.960.000,00

1 paket

3

29.253.000,00

29.253.000,00

29.253.000,00

29.253.000,00

117.012.000,00

14.940.000,00

1.100.000,00

13.120.000,00

0,00

29.160.000,00

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

1 unit

3

1.560.000,00

0,00

0,00

0,00

1.560.000,00

17 Puskesmas

3

13.380.000,00

1.100.000,00

13.120.000,00

0,00

27.600.000,00

1.690.000,00

12.805.000,00

1.690.000,00

1.690.000,00

17.875.000,00

17 Puskesmas

3

0,00

4.230.000,00

0,00

0,00

4.230.000,00

1 Paket

3

1.690.000,00

8.575.000,00

1.690.000,00

1.690.000,00

13.645.000,00

75.883.000,00

24.454.000,00

10.868.000,00

3.270.000,00

114.475.000,00

1 Paket

3

11.000.000,00

0,00

4.998.000,00

0,00

15.998.000,00

25 Dokumen

3

5.987.000,00

3.500.000,00

0,00

0,00

9.487.000,00

1 Paket

3

440.000,00

3.270.000,00

1.870.000,00

3.270.000,00

8.850.000,00

17 Puskesmas

3

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1 Paket

3

22.000.000,00

17.684.000,00

0,00

0,00

39.684.000,00

1 Paket

3

24.270.000,00

0,00

0,00

0,00

24.270.000,00

1 Exp

3

12.186.000,00

0,00

0,00

0,00

12.186.000,00

88.061.095,00

1.537.862.650,00

1.083.009.650,00

6.505.000,00

2.715.438.395,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

1.02 . 1.02.01 . 15 . 03

Sumber
Dana

Program peningkatan disiplin aparatur

1.02 . 1.02.01 . 03 . 01

TRIWULAN

TARGET
KINERJA

1 Paket

12

7.193.445,00

1.514.619.000,00

1.070.619.000,00

0,00

2.592.431.445,00

17 Puskesmas

3

5.805.000,00

5.805.000,00

5.805.000,00

5.805.000,00

23.220.000,00

17 Puskesmas

3

616.650,00

616.650,00

616.650,00

0,00

1.849.950,00

17 Puskesmas

3

11.311.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

13.411.000,00

1 Paket

3

63.135.000,00

11.967.000,00

5.269.000,00

0,00

80.371.000,00

17 Puskesmas

3

0,00

4.155.000,00

0,00

0,00

4.155.000,00
Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

1.02 . 1.02.01 . 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 07

Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

Peningkatan kesehatan masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan
Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

1.02 . 1.02.01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
1.02 . 1.02.01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

1.02 . 1.02.01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

Formulir DPA SKPD 2.2

Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Penanggulangan Kurang Energi Protein
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A,
dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Pemberdayaan masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

453.262.650,00

544.126.650,00

420.840.650,00

254.570.286,00

1.672.800.236,00

3

0,00

3.915.000,00

5.215.000,00

0,00

9.130.000,00

1 Kali

3

0,00

5.762.000,00

0,00

3.900.000,00

9.662.000,00

17 Puskesmas

1

256.174.650,00

260.975.650,00

266.625.650,00

250.670.286,00

1.034.446.236,00

1 Kali

3

187.163.000,00

254.549.000,00

0,00

0,00

441.712.000,00

17 Puskesmas

3

0,00

0,00

146.000.000,00

0,00

146.000.000,00

2 Kali

3

525.000,00

8.800.000,00

0,00

0,00

9.325.000,00

2 Kali

3

9.400.000,00

10.125.000,00

3.000.000,00

0,00

22.525.000,00

1.937.500,00

9.211.700,00

26.761.100,00

5.842.000,00

43.752.300,00

Dinas
Kesehatan

2 Kali

3

0,00

5.805.450,00

8.391.000,00

0,00

14.196.450,00

Dinas
Kesehatan

1 Tahun

3

1.937.500,00

3.406.250,00

18.370.100,00

5.842.000,00

29.555.850,00

65.125.000,00

101.322.500,00

106.472.500,00

11.802.500,00

284.722.500,00

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Lombok
Barat

1 Paket

3

38.100.000,00

43.500.000,00

41.100.000,00

7.725.000,00

130.425.000,00

1 Paket

3

22.050.000,00

36.600.000,00

39.305.000,00

0,00

97.955.000,00

3

4.975.000,00

21.222.500,00

26.067.500,00

4.077.500,00

56.342.500,00

393.060.000,00

42.702.500,00

89.095.000,00

11.870.000,00

536.727.500,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penyusunan peta informasi masyarakat
kurang gizi
Pemberian tambahan makanan dan vitamin

I

1 Kali

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan pemberdayaan
konsumen/masyarakat di bidang obat dan
makanan
Peningkatan pengawasan keaman pangan
dan bahan berbahaya

TRIWULAN

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

17 Puskesmas

3

8.615.000,00

1.750.000,00

5.150.000,00

1.750.000,00

17.265.000,00

1 Paket

3

356.400.000,00

0,00

0,00

0,00

356.400.000,00

17 Puskesmas

3

7.000.000,00

13.207.500,00

14.335.000,00

7.000.000,00

41.542.500,00

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

17 Puskesmas

3

21.045.000,00

24.625.000,00

69.610.000,00

0,00

115.280.000,00

17 Puskesmas

3

0,00

3.120.000,00

0,00

3.120.000,00

6.240.000,00

Halaman 3

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

1.02 . 1.02.01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

1.02 . 1.02.01 . 21 . 03

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

1.02 . 1.02.01 . 21 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 22
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10

1.02 . 1.02.01 . 23
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
1.02 . 1.02.01 . 25

Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
Pencegahan penularan penyakit
Endemik/Epidemik
Peningkatan imuniasasi
Peningkatan survellance Epidemiologi dan
penanggulangan wabah
Peningkatam komunikasi, informasi dan
edukasi (ide) pencegahan dan
pemberantasan penyakit
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan
Penyusunan standar analisis belanja
pelayanan kesehatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pelayanan dan Pengembangan Laboratorium
Klinik

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Pembangunan puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 25 . 02

Pembangunan puskesmas pembantu

1.02 . 1.02.01 . 25 . 14

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana puskesmas

Formulir DPA SKPD 2.2

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

480.000,00

20.655.000,00

15.825.000,00

27.185.000,00

64.145.000,00

2 Kali

3

200.000,00

8.680.000,00

3.060.000,00

4.000.000,00

15.940.000,00

18 Desa

3

0,00

0,00

6.205.000,00

12.550.000,00

18.755.000,00

1 Kali

3

280.000,00

8.205.000,00

6.560.000,00

0,00

15.045.000,00

1 Kali

3

0,00

3.770.000,00

0,00

10.635.000,00

14.405.000,00

144.329.500,00

93.300.000,00

155.313.500,00

59.365.000,00

452.308.000,00

3

83.528.500,00

2.800.000,00

6.328.500,00

5.600.000,00

98.257.000,00

3

9.730.000,00

39.165.000,00

102.350.000,00

5.250.000,00

156.495.000,00

1 Tahun

3

15.770.000,00

13.100.000,00

7.055.000,00

9.655.000,00

45.580.000,00

1 Kali

3

26.086.000,00

23.995.000,00

22.010.000,00

24.050.000,00

96.141.000,00

1 Kali

3

9.215.000,00

14.240.000,00

17.570.000,00

14.810.000,00

55.835.000,00

275.901.500,00

313.558.000,00

49.386.000,00

21.702.000,00

660.547.500,00

1 Kali

1 Exp

3

2.250.000,00

289.435.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

296.185.000,00

3 Dokumen

3

56.700.000,00

0,00

0,00

0,00

56.700.000,00

100 %

3

17.520.000,00

15.955.000,00

12.485.000,00

16.325.000,00

62.285.000,00

3 Dokumen

3

159.105.000,00

0,00

0,00

0,00

159.105.000,00

17 Puskesmas

3

36.555.000,00

0,00

0,00

0,00

36.555.000,00

1 paket

3

3.771.500,00

8.168.000,00

34.651.000,00

3.127.000,00

49.717.500,00

160.820.000,00

2.559.845.000,00

7.173.763.000,00

39.230.000,00

9.933.658.000,00

1 Paket

3

18.550.000,00

2.000.000.000,00

4.757.333.000,00

0,00

6.775.883.000,00

1 Paket

3

17.630.000,00

0,00

2.308.380.000,00

0,00

2.326.010.000,00

1 Kali

3

96.615.000,00

31.505.000,00

101.675.000,00

32.855.000,00

262.650.000,00

Halaman 4

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

1

2

1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
1.02 . 1.02.01 . 25 . 23
1.02 . 1.02.01 . 26

1.02 . 1.02.01 . 26 . 01
1.02 . 1.02.01 . 28
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
pembantu
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program pengadaan, peningkatan sarana
dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah
sakit mata
Pembangunan rumah sakit
Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 28 . 08

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 28 . 12

Kemitraan jaminan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 29
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01
1.02 . 1.02.01 . 29 . 07
1.02 . 1.02.01 . 30

Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
Penyuluhan kesehatan anak balita
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
Pelayanan pemeliharaan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 30 . 07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 31
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03
1.02 . 1.02.01 . 32
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

Formulir DPA SKPD 2.2

Program pengawasan dan pengendalian
kesehatan makanan
Pengawasan dan pengendalian keamanan
dan kesehatan makanan restaurant
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari
keluarga kurang mampu
Perawatan secara berkala bagi ibu hamil
bagi keluarga kurang mampu
Pertolongan persalinan bagi ibu dari
keluarga kurang mampu
Pertolongan persalinan bagi ibu melahirkan
dan anak

TRIWULAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

3

4

5

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

1 Paket

3

0,00

448.320.000,00

0,00

0,00

448.320.000,00

1 Kegiatan

3

28.025.000,00

80.020.000,00

6.375.000,00

6.375.000,00

120.795.000,00

2.910.000,00

1.990.768.000,00

0,00

0,00

1.993.678.000,00

2.910.000,00

1.990.768.000,00

0,00

0,00

1.993.678.000,00

6.865.036.180,00

6.836.296.979,00

7.378.380.280,00

6.781.331.325,00

27.861.044.764,00

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

1 Paket

3

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

1 Tahun

1

2.349.573.135,00

2.331.030.135,00

2.326.152.635,00

2.317.480.511,00

9.324.236.416,00

17 Puskesmas

1

12.955.000,00

17.735.000,00

19.589.000,00

12.841.500,00

63.120.500,00

17 Puskesmas

1

4.502.508.045,00

4.487.531.844,00

5.032.638.645,00

4.451.009.314,00

18.473.687.848,00

0,00

0,00

20.950.000,00

9.225.000,00

30.175.000,00

3

0,00

0,00

20.950.000,00

0,00

20.950.000,00

3

0,00

0,00

0,00

9.225.000,00

9.225.000,00

0,00

0,00

18.550.000,00

0,00

18.550.000,00

17 Puskesmas

1 Tahun

3

0,00

0,00

17.350.000,00

0,00

17.350.000,00

1 Tahun

3

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

100.000,00

0,00

0,00

27.180.000,00

27.280.000,00

100.000,00

0,00

0,00

27.180.000,00

27.280.000,00

226.068.000,00

65.660.000,00

0,00

24.400.000,00

316.128.000,00

1 Paket

3

17 Puskesmas

3

103.900.000,00

0,00

0,00

0,00

103.900.000,00

17 Puskesmas

3

122.168.000,00

0,00

0,00

0,00

122.168.000,00

17 Puskesmas

3

0,00

65.660.000,00

0,00

0,00

65.660.000,00

17 Puskesmas

3

0,00

0,00

0,00

24.400.000,00

24.400.000,00

Halaman 5

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

JUMLAH

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

9.410.849.925,00

15.213.780.979,00

18.556.631.090,00

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

7.740.871.111,00

50.922.133.105,00

Mengesahkan,

Gerung, 29 Desember 2014

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KEPALA DINAS KESEHATAN

Drs. H. MAHYUDIN, MSi

Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M.Kes.

NIP. 19601231 198103 1 226

NIP. 19610512 198203 1 009

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc

19591228 198603 1 017

Asisten Bidang Administrasi Umum

2

DR. H. Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM

19621231 198703 1 302

Kepala Bappeda Lobar

3

H. Najamuddin, ST, MM

19670313 199703 1 007

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

4

Drs. Syaefudin Syafii

19670205 199304 1 001

Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan DPPKD

Formulir DPA SKPD 2.2

TANDA TANGAN

Halaman 6

Dokumen yang terkait

dpa_skpd_22

0 0 4