PERJANJIAN KINERJA KAB. MALANG 2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah
ini:
Nama
: Dr. H. RENDRA KRESNA
Jabatan
: Bupati Malang
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Malang,
Januari 2017
BUPATI MALANG
Dr. H. RENDRA KRESNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
MISI 1
:
Memantapkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan
Guna Menunjang Percepatan
Revolusi Mental yang Berbasis Nilai Keagamaan yang
Toleran, Budaya Lokal dan Supremasi Hukum
Tujuan
:
Mewujudkan Mentalitas Kehidupan Sosial yang Tertib
dan Berbudaya Lokal serta Menumbuhkan Kerukunan
Kehidupan Beragama
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
1. Meningkatnya
kualitas kehidupan
sosial beragama
Persentase
Kesepakatan/Rekomendasi
Pertemuan
FKUB
ditindaklanjuti
2. Meningkatnya
kepatuhan
masyarakat terhadap
aturan hukum untuk
mendukung
terciptanya ketertiban
sosial dan stabilitas
politik
3. Meningkatnya
kualitas
dan
revitalisasi
budaya
lokal dalam perilaku
kehidupan sehari-hari
yang produktif bagi
pembangunan
daerah
Persentase
Penanganan
Perkara Perdata dan Tata
Usaha Negara
Hasil
yang
100%
20%
1. Persentase
Pemberdayaan
Kelompok Seni dan Budaya
Lokal
2. Persentase
Partisipasi
Masyarakat Dalam Kegiatan
Kebudayaan Lokal
Program :
a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
b. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
Pemuda
c. Program Pendidikan Politik Masyarakat
d. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas Pencegahan
Tindak Kriminal
e. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
g. Program Peningkatan Kekayaan Budaya
h. Program Pengeloalaan Keragaman Budaya
i. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
j. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
1
5%
5%
Anggaran (Rupiah)
1.892.860.000,00
350.580.000,00
108.000.000,00
2.600.634.100,00
301.655.600,00
940.737.800,00
2.303.980.000,00
1.446.030.000,00
476.522.300,00
1.421.897.300,00
Sosial (PMKS) Lainnya
k. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
l. Program Pembinaan Anak Terlantar
m. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma
n. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
(Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial
Lainnya)
o. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
p. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
q. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
r. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
s. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
t. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
u. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
v. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan
Media Massa
w. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi
dan Informasi
x. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi
y. Program Kerjasama Informasi dan Mas Media
z. Program Perencanaan Sosial Budaya
aa. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
2
151.776.000,00
35.723.000,00
1.254.203.500,00
275.021.500,00
344.413.000,00
238.438.500,00
1.027.255.000,00
291.870.000,00
571.620.000,00
318.420.000,00
25.000.000,00
13.435.130.000,00
137.530.000,00
92.000.000,00
2.846.886.600,00
294.650.000,00
3.875.000.000,00
37.057.834.200,00
Misi 2
:
Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis
Berbasis Teknologi Informasi
Tujuan :
Meningkatkan
Kualitas
dan
Kuantitas
Pelayanan
Publik
Kepada Masyarakat
SASARAN
INDIKATOR
1. Meningkatnya
kepuasan masyarakat
terhadap layanan
publik
Indeks Survey Kepuasan
Masyarakat
2. Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan
daerah
3. Meningkatnya kualitas
tatakelola
pemerintahan yang
baik
Opini BPK RI
TARGET
78
WTP
1. Predikat Akuntabilitas Kinerja
2. Kategori Nilai LPPD
Program :
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
b. Program Peningkatan Pelayanan Publik
c. Program Peningkatan Implementasi Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah
d. Program Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah
e. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah
daerah
f. Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah
g. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
i. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak
Daerah
j. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembanguan Daerah
k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
l. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
m. Program Pengembangan Data/Informasi
n. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daerah
o. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
p. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
q. Program Kerjasama Pembangunan
r. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
s. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
3
BB
Sangat Baik
Posisi 10 Besar
Nasional
Anggaran (Rupiah)
5.470.809.100,00
1.395.016.300,00
600.000.000,00
1.882.273.000,00
2.400.000.000,00
1.200.000.000,00
376.800.000,00
9.040.937.500,00
23.737.705.000,00
56.980.000,00
2.229.468.500,00
1.973.496.000,00
2.437.709.300,00
271.061.000,00
177.607.600,00
120.290.000,00
800.273.950,00
274.785.000,00
200.000.000,00
Sistem dan Prosedur Pengawasan
t. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
u. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
v. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
w. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Kearspian
x. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
y. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
z. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
aa. Program Pendidikan Kedinasan
bb. Program Penelitian dan Pengembangan
cc. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
dd. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
ee. program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah
ff. Program Penyelesaian Konflik-Konfik Pertanahan
gg. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
hh. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
ii. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
4
1.386.830.000,00
1.315.552.400,00
73.900.000,00
1.080.282.400,00
1.263.967.000,00
2.380.276.350,00
72.731.500,00
1.500.000.000,00
500.000.000,00
29.635.939.100,00
297.585.000,00
13.456.425.200,00
723.041.400,00
379500000
4.363.706.750,00
311.378.400,00
113.386.327.750,00
Misi 3
:
Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan,
Kesehatan,
dan
Ekonomi
Guna
Meningkatkan
Indeks
Pembangunan Manusia
Tujuan
:
Meningkatkan Daya Saing Daerah
SASARAN
1. Meningkatnya kualitas 1.
pendidikan, kesehatan,
daya
beli
serta
2.
pemerataan
pendapatan
INDIKATOR
Indeks Pembangunan
Manusia
Indeks GINI
Program :
Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Program Pendidikan Non Formal
Program Pendidikan Menengah
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
h. Program Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
j. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
k. Program Pembinaan dan Kemasyarakatan Olahraga
l. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
m. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
n. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
o. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
p. Program Pengawasan Obat dan Makanan
q. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
r. Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP
s. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
t. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
u. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
v. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
w. Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
x. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
y. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
z. Program Pengadaan ,Peningkatan Sarana dan Prasarana
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
5
TARGET
67,25 - 67,85
0,326 - 0,322
Anggaran (Rupiah)
100.000.000,00
70.916.829.000,00
600.530.000,00
2.590.000.000,00
403.257.800,00
536.500.000,00
610.601.500,00
419.290.500,00
10.468.970.000,00
21.200.000,00
1.287.321.500,00
390.000.000,00
121.950.800,00
16.097.000.000,00
43.436.307.400,00
219.419.500,00
161.295.000,00
45.658.892.000,00
1.252.727.000,00
525.000.000,00
1.666.409.500,00
102.535.521.394,00
42.990.548.090,00
708.172.400,00
250.000.000,00
36.698.625.064,00
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
aa. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
bb. Program Pelayanan Kontrasepsi
cc. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
dd. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
ee. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
ff. Program
Peningkatan Pengelolaan Pasar dan
Pembinaan Pedagang
gg. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
hh. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
ii. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
jj. Program Resi Gudang
kk. Program Peningakatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
ll. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menegah yang
Kondusif
mm. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
nn. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
oo. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
6
383.259.000,00
433.665.000,00
269.200.500,00
1.227.911.100,00
3.236.190.100,00
1.581.895.000,00
174.560.000,00
1.071.795.000,00
471.000.000,00
79.000.000,00
302.565.000,00
21.052.500,00
1.631.430.000,00
1.295.513.900,00
191.085.000,00
393.036.490.548,00
Misi 4
:
Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian,
Pariwisata, dan Industri Kreatif
Tujuan
:
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
SASARAN
Meningkatnya
pertumbuhan PDRB sektor
pertanian, pariwisata dan
industri kreatif
INDIKATOR
Persentase Tingkat
Pertumbuhan Ekonomi
Program :
a. Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
d. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
e. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
f. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
g. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
h. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
i. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan
dan Perikanan
j. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
k. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
l. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
m. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
n. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
o. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri
Potensial
p. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
q. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
r. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
s. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
t. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
u. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
v. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
w. Program Transmigrasi Lokal
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
7
TARGET
5,62
Anggaran (Rupiah)
252.525.000,00
3.464.760.000,00
3.204.814.190,00
413.681.500,00
608.843.900,00
873.221.700,00
191.294.400,00
16.779.900,00
127.373.000,00
2.789.000.000,00
9.998.040.000,00
1.571.120.000,00
1.515.000.000,00
2.275.000.000,00
250.000.000,00
220.000.000,00
125.000.000,00
1.053.240.000,00
1.039.853.000,00
768.438.000,00
239.400.000,00
296.094.000,00
216.467.000,00
31.509.945.590,00
Misi 5
:
Melakukan
Percepatan
Pembangunan
Desa
Melalui
Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan
Pengembangan Produk Unggulan Desa
Tujuan
:
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang
Responsive, Transparan dan Akuntabel
SASARAN
1.
2.
INDIKATOR
TARGET
Meningkatnya kualitas
manajemen
pemerintahan desa
Persentase Penggunaan Dana
Desa
Untuk
Pembangunan
Desa
≥ 70%
Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat desa
Persentase Peningkatan Status
Desa Mandiri
Program :
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
c. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/
Perkebunan Lapangan
f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
g. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
i. Program pembangunan infrastruktur Perdesaan
j. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
8
≤ 15%
Anggaran (Rupiah)
555.225.000,00
670.000.000,00
4.305.042.810,00
350.000.000,00
1.136.855.000,00
1.196.575.000,00
400.000.000,00
701.483.500,00
120.813.000,00
8.830.056.800,00
18.266.051.110,00
Misi 6
:
Meningkatkan
Ketersediaan
Infrastruktur
Jalan,
Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman
dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial
Ekonomi Kemasyarakatan
Tujuan 1 :
Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan
Telematika
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
Meningkatnya
pelayanan
Sarana Prasarana Jalan,
Transportasi dan Telematika
1. Persentase Jalan Kabupaten dalam
Kondisi Baik/Mantap
63 %
2. Persentase Jembatan
yang Sesuai Standar
Kabupaten
3. Persentase Fasilitas Perlengkapan
Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten
4. Persentase wilayah yang terlayani
jaringan internet
Tujuan 2 :
Meningkatkan
Sarana
Prasarana
50,64 %
8,62 %
73%
Sumberdaya
Air,
Permukiman dan Lingkungan
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
1. Meningkatnya
akses
masyarakat
terhadap
perumahan dan kawasan
permukiman,
pelayanan
air minum, sanitasi, dan
prasarana
lingkungan
dasar
1. Persentase Tingkat Pelayanan Air
Bersih
86%
2. Persentase Tingkat Penanganan Air
Limbah
3. Persentase ketersediaan rumah
layak huni
83%
2. Meningkatnya pengelolaan 1. Persentase Luas Areal Pertanian
yang Dilayani Jaringan Irigasi
Sumber Daya Air dan
pengendalian daya rusak
2. Presentase panjang saluran air
air
sekunder dalam kondisi baik
Program :
a. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
c. Program Pembangunan Saluran drainase/Gorong-Gorong
d. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
9
97,54%
8,5%
67,63%
Anggaran (Rupiah)
185.184.041.000,00
160.379.306.276,26
4.893.355.000,00
5.405.980.000,00
2.026.800.000,00
f. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
g. Program Pengelolaan Sistem Informasi / Database Jalan dan
Jembatan
h. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
i. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah
k. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
l. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
m. Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
n. Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan
Jalan umum
o. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
p. Program Pengembangan Perumahan
q. Program Lingkungan Sehat Perumahan
r. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
s. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
t. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
u. Program Pemanfaatan Ruang
v. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pasar
w. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
x. Program Pengembangan Destinsasi Pariwisata
y. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
z. Program Pengembangan Kemitraan
aa. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
bb. Program Perencanaan Tata Ruang
cc. Program Pengembangan, Penglolaan, dan Konverensi
Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
10
47.484.940.000,00
439.215.000,00
25.171.891.600,00
633.420.000,00
2.844.840.484,00
779.980.000,00
180.000.000,00
490.000.000,00
59.661.025.000,00
550.000.000,00
893.317.500,00
100.000.000,00
563.059.250,00
193.550.000,00
1.099.252.000,00
180.000.000,00
31.725.382.000,00
12.582.015.000,00
9.727.000.000,00
3.690.000.000,00
1.540.000.000,00
8.340.595.284,00
1.885.960.000,00
2.484.945.000,00
571.129.870.394,26
Misi 7
: Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam
Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
Tujuan : Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan
pembangunan yang berwawasan lingkungan
SASARAN
1. Meningkatnya Kualitas
Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya sistem
penanggulangan bencana
yang responsif
INDIKATOR
TARGET
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH)
1. Jumlah Desa Tangguh Bencana
59,78
2. Persentase Penanganan Bencana
100 %
Program :
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
d. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
e. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
f. Program Pengendalian Banjir
g. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya
Alam
h. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan
Bencana Alam
i. Program Rehabilitasi - Rekontruksi Sarana dan Prasarana
Pasca Bencana
j. Program Mitigasi Bencana
20
Anggaran (Rp)
6.768.481.200,00
1.200.000.000,00
337.159.000,00
3.148.000.000,00
88.800.000,00
963.814.000,00
300.000.000,00
804.828.000,00
633.699.200,00
204.860.000,00
k. Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan
50.000.000,00
l.
27.748.000,00
Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan
Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jumlah Total
Malang,
14.527.389.400,00
Januari 2017
BUPATI MALANG
Dr. H. RENDRA KRESNA
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
11
Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah
ini:
Nama
: Dr. H. RENDRA KRESNA
Jabatan
: Bupati Malang
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Malang,
Januari 2017
BUPATI MALANG
Dr. H. RENDRA KRESNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
MISI 1
:
Memantapkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan
Guna Menunjang Percepatan
Revolusi Mental yang Berbasis Nilai Keagamaan yang
Toleran, Budaya Lokal dan Supremasi Hukum
Tujuan
:
Mewujudkan Mentalitas Kehidupan Sosial yang Tertib
dan Berbudaya Lokal serta Menumbuhkan Kerukunan
Kehidupan Beragama
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
1. Meningkatnya
kualitas kehidupan
sosial beragama
Persentase
Kesepakatan/Rekomendasi
Pertemuan
FKUB
ditindaklanjuti
2. Meningkatnya
kepatuhan
masyarakat terhadap
aturan hukum untuk
mendukung
terciptanya ketertiban
sosial dan stabilitas
politik
3. Meningkatnya
kualitas
dan
revitalisasi
budaya
lokal dalam perilaku
kehidupan sehari-hari
yang produktif bagi
pembangunan
daerah
Persentase
Penanganan
Perkara Perdata dan Tata
Usaha Negara
Hasil
yang
100%
20%
1. Persentase
Pemberdayaan
Kelompok Seni dan Budaya
Lokal
2. Persentase
Partisipasi
Masyarakat Dalam Kegiatan
Kebudayaan Lokal
Program :
a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
b. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
Pemuda
c. Program Pendidikan Politik Masyarakat
d. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas Pencegahan
Tindak Kriminal
e. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
g. Program Peningkatan Kekayaan Budaya
h. Program Pengeloalaan Keragaman Budaya
i. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
j. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
1
5%
5%
Anggaran (Rupiah)
1.892.860.000,00
350.580.000,00
108.000.000,00
2.600.634.100,00
301.655.600,00
940.737.800,00
2.303.980.000,00
1.446.030.000,00
476.522.300,00
1.421.897.300,00
Sosial (PMKS) Lainnya
k. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
l. Program Pembinaan Anak Terlantar
m. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma
n. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
(Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial
Lainnya)
o. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
p. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
q. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
r. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
s. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
t. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
u. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
v. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan
Media Massa
w. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi
dan Informasi
x. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi
y. Program Kerjasama Informasi dan Mas Media
z. Program Perencanaan Sosial Budaya
aa. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
2
151.776.000,00
35.723.000,00
1.254.203.500,00
275.021.500,00
344.413.000,00
238.438.500,00
1.027.255.000,00
291.870.000,00
571.620.000,00
318.420.000,00
25.000.000,00
13.435.130.000,00
137.530.000,00
92.000.000,00
2.846.886.600,00
294.650.000,00
3.875.000.000,00
37.057.834.200,00
Misi 2
:
Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis
Berbasis Teknologi Informasi
Tujuan :
Meningkatkan
Kualitas
dan
Kuantitas
Pelayanan
Publik
Kepada Masyarakat
SASARAN
INDIKATOR
1. Meningkatnya
kepuasan masyarakat
terhadap layanan
publik
Indeks Survey Kepuasan
Masyarakat
2. Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan
daerah
3. Meningkatnya kualitas
tatakelola
pemerintahan yang
baik
Opini BPK RI
TARGET
78
WTP
1. Predikat Akuntabilitas Kinerja
2. Kategori Nilai LPPD
Program :
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
b. Program Peningkatan Pelayanan Publik
c. Program Peningkatan Implementasi Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah
d. Program Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah
e. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah
daerah
f. Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah
g. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
i. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak
Daerah
j. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembanguan Daerah
k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
l. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
m. Program Pengembangan Data/Informasi
n. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daerah
o. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
p. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
q. Program Kerjasama Pembangunan
r. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
s. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
3
BB
Sangat Baik
Posisi 10 Besar
Nasional
Anggaran (Rupiah)
5.470.809.100,00
1.395.016.300,00
600.000.000,00
1.882.273.000,00
2.400.000.000,00
1.200.000.000,00
376.800.000,00
9.040.937.500,00
23.737.705.000,00
56.980.000,00
2.229.468.500,00
1.973.496.000,00
2.437.709.300,00
271.061.000,00
177.607.600,00
120.290.000,00
800.273.950,00
274.785.000,00
200.000.000,00
Sistem dan Prosedur Pengawasan
t. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
u. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
v. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
w. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Kearspian
x. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
y. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
z. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
aa. Program Pendidikan Kedinasan
bb. Program Penelitian dan Pengembangan
cc. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
dd. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
ee. program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah
ff. Program Penyelesaian Konflik-Konfik Pertanahan
gg. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
hh. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
ii. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
4
1.386.830.000,00
1.315.552.400,00
73.900.000,00
1.080.282.400,00
1.263.967.000,00
2.380.276.350,00
72.731.500,00
1.500.000.000,00
500.000.000,00
29.635.939.100,00
297.585.000,00
13.456.425.200,00
723.041.400,00
379500000
4.363.706.750,00
311.378.400,00
113.386.327.750,00
Misi 3
:
Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan,
Kesehatan,
dan
Ekonomi
Guna
Meningkatkan
Indeks
Pembangunan Manusia
Tujuan
:
Meningkatkan Daya Saing Daerah
SASARAN
1. Meningkatnya kualitas 1.
pendidikan, kesehatan,
daya
beli
serta
2.
pemerataan
pendapatan
INDIKATOR
Indeks Pembangunan
Manusia
Indeks GINI
Program :
Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Program Pendidikan Non Formal
Program Pendidikan Menengah
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
h. Program Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
j. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
k. Program Pembinaan dan Kemasyarakatan Olahraga
l. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
m. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
n. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
o. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
p. Program Pengawasan Obat dan Makanan
q. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
r. Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP
s. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
t. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
u. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
v. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
w. Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
x. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
y. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
z. Program Pengadaan ,Peningkatan Sarana dan Prasarana
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
5
TARGET
67,25 - 67,85
0,326 - 0,322
Anggaran (Rupiah)
100.000.000,00
70.916.829.000,00
600.530.000,00
2.590.000.000,00
403.257.800,00
536.500.000,00
610.601.500,00
419.290.500,00
10.468.970.000,00
21.200.000,00
1.287.321.500,00
390.000.000,00
121.950.800,00
16.097.000.000,00
43.436.307.400,00
219.419.500,00
161.295.000,00
45.658.892.000,00
1.252.727.000,00
525.000.000,00
1.666.409.500,00
102.535.521.394,00
42.990.548.090,00
708.172.400,00
250.000.000,00
36.698.625.064,00
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
aa. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
bb. Program Pelayanan Kontrasepsi
cc. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
dd. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
ee. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
ff. Program
Peningkatan Pengelolaan Pasar dan
Pembinaan Pedagang
gg. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
hh. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
ii. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
jj. Program Resi Gudang
kk. Program Peningakatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
ll. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menegah yang
Kondusif
mm. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
nn. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
oo. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
6
383.259.000,00
433.665.000,00
269.200.500,00
1.227.911.100,00
3.236.190.100,00
1.581.895.000,00
174.560.000,00
1.071.795.000,00
471.000.000,00
79.000.000,00
302.565.000,00
21.052.500,00
1.631.430.000,00
1.295.513.900,00
191.085.000,00
393.036.490.548,00
Misi 4
:
Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian,
Pariwisata, dan Industri Kreatif
Tujuan
:
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
SASARAN
Meningkatnya
pertumbuhan PDRB sektor
pertanian, pariwisata dan
industri kreatif
INDIKATOR
Persentase Tingkat
Pertumbuhan Ekonomi
Program :
a. Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
d. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
e. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
f. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
g. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
h. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
i. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan
dan Perikanan
j. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
k. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
l. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
m. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
n. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
o. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri
Potensial
p. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
q. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
r. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
s. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
t. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
u. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
v. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
w. Program Transmigrasi Lokal
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
7
TARGET
5,62
Anggaran (Rupiah)
252.525.000,00
3.464.760.000,00
3.204.814.190,00
413.681.500,00
608.843.900,00
873.221.700,00
191.294.400,00
16.779.900,00
127.373.000,00
2.789.000.000,00
9.998.040.000,00
1.571.120.000,00
1.515.000.000,00
2.275.000.000,00
250.000.000,00
220.000.000,00
125.000.000,00
1.053.240.000,00
1.039.853.000,00
768.438.000,00
239.400.000,00
296.094.000,00
216.467.000,00
31.509.945.590,00
Misi 5
:
Melakukan
Percepatan
Pembangunan
Desa
Melalui
Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan
Pengembangan Produk Unggulan Desa
Tujuan
:
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang
Responsive, Transparan dan Akuntabel
SASARAN
1.
2.
INDIKATOR
TARGET
Meningkatnya kualitas
manajemen
pemerintahan desa
Persentase Penggunaan Dana
Desa
Untuk
Pembangunan
Desa
≥ 70%
Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat desa
Persentase Peningkatan Status
Desa Mandiri
Program :
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
c. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/
Perkebunan Lapangan
f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
g. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
i. Program pembangunan infrastruktur Perdesaan
j. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
8
≤ 15%
Anggaran (Rupiah)
555.225.000,00
670.000.000,00
4.305.042.810,00
350.000.000,00
1.136.855.000,00
1.196.575.000,00
400.000.000,00
701.483.500,00
120.813.000,00
8.830.056.800,00
18.266.051.110,00
Misi 6
:
Meningkatkan
Ketersediaan
Infrastruktur
Jalan,
Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman
dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial
Ekonomi Kemasyarakatan
Tujuan 1 :
Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan
Telematika
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
Meningkatnya
pelayanan
Sarana Prasarana Jalan,
Transportasi dan Telematika
1. Persentase Jalan Kabupaten dalam
Kondisi Baik/Mantap
63 %
2. Persentase Jembatan
yang Sesuai Standar
Kabupaten
3. Persentase Fasilitas Perlengkapan
Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten
4. Persentase wilayah yang terlayani
jaringan internet
Tujuan 2 :
Meningkatkan
Sarana
Prasarana
50,64 %
8,62 %
73%
Sumberdaya
Air,
Permukiman dan Lingkungan
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
1. Meningkatnya
akses
masyarakat
terhadap
perumahan dan kawasan
permukiman,
pelayanan
air minum, sanitasi, dan
prasarana
lingkungan
dasar
1. Persentase Tingkat Pelayanan Air
Bersih
86%
2. Persentase Tingkat Penanganan Air
Limbah
3. Persentase ketersediaan rumah
layak huni
83%
2. Meningkatnya pengelolaan 1. Persentase Luas Areal Pertanian
yang Dilayani Jaringan Irigasi
Sumber Daya Air dan
pengendalian daya rusak
2. Presentase panjang saluran air
air
sekunder dalam kondisi baik
Program :
a. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
c. Program Pembangunan Saluran drainase/Gorong-Gorong
d. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
9
97,54%
8,5%
67,63%
Anggaran (Rupiah)
185.184.041.000,00
160.379.306.276,26
4.893.355.000,00
5.405.980.000,00
2.026.800.000,00
f. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
g. Program Pengelolaan Sistem Informasi / Database Jalan dan
Jembatan
h. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
i. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah
k. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
l. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
m. Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
n. Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan
Jalan umum
o. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
p. Program Pengembangan Perumahan
q. Program Lingkungan Sehat Perumahan
r. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
s. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
t. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
u. Program Pemanfaatan Ruang
v. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pasar
w. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
x. Program Pengembangan Destinsasi Pariwisata
y. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
z. Program Pengembangan Kemitraan
aa. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
bb. Program Perencanaan Tata Ruang
cc. Program Pengembangan, Penglolaan, dan Konverensi
Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
10
47.484.940.000,00
439.215.000,00
25.171.891.600,00
633.420.000,00
2.844.840.484,00
779.980.000,00
180.000.000,00
490.000.000,00
59.661.025.000,00
550.000.000,00
893.317.500,00
100.000.000,00
563.059.250,00
193.550.000,00
1.099.252.000,00
180.000.000,00
31.725.382.000,00
12.582.015.000,00
9.727.000.000,00
3.690.000.000,00
1.540.000.000,00
8.340.595.284,00
1.885.960.000,00
2.484.945.000,00
571.129.870.394,26
Misi 7
: Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam
Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
Tujuan : Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan
pembangunan yang berwawasan lingkungan
SASARAN
1. Meningkatnya Kualitas
Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya sistem
penanggulangan bencana
yang responsif
INDIKATOR
TARGET
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH)
1. Jumlah Desa Tangguh Bencana
59,78
2. Persentase Penanganan Bencana
100 %
Program :
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
d. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
e. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
f. Program Pengendalian Banjir
g. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya
Alam
h. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan
Bencana Alam
i. Program Rehabilitasi - Rekontruksi Sarana dan Prasarana
Pasca Bencana
j. Program Mitigasi Bencana
20
Anggaran (Rp)
6.768.481.200,00
1.200.000.000,00
337.159.000,00
3.148.000.000,00
88.800.000,00
963.814.000,00
300.000.000,00
804.828.000,00
633.699.200,00
204.860.000,00
k. Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan
50.000.000,00
l.
27.748.000,00
Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan
Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jumlah Total
Malang,
14.527.389.400,00
Januari 2017
BUPATI MALANG
Dr. H. RENDRA KRESNA
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2017
11