475bc4c56922b3e9e9c5168af9903954 63. DINAS PTPH
DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Kode
1
00
00
00
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
00
00
01
01
00
00
01
00
00
00
00
01
02
00
00
00
00
02
02
Urusan Bidang
2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya benda - benda pos
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terwujudnya penyediaan jasa
dan Listrik
telepon, air minum , internet dan
listrik
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Terfasilitasinya pemeliharaan dan
Kendaraan Dinas/Operasional
perijinan Kendaraan Dinas /
Operasional
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
terwujudnya kondisi tempat kerja
dan lingkungan perkantoran yang
bersih dan nyaman
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
012 Penyediaan Komponen Instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Bahan Bacaan
Perundang-undangan
017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Makan Minum rapat
018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Fasilitas rapat keluar daerah
Daerah
019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Fasilitas Rapat Ke Dalam Daerah
Daerah
020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Tenaga kerja Non Pegawai
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
003 Pembangunan Gedung Kantor
Terbangunnya gedung kantor
005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Mobil Dinas
Hasil Kegiatan
Target
4
1 Tahun
Tolok Ukur
5
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
951.000.000
1.011.000.000
Meningkatnya kelancaran administrasi
perkantoran
tersedianya jasa telepon, air minum,
internet dan listrik yang memadai
1 Tahun
4.000.000
5.000.000
1 Tahun
85.000.000
85.000.000
1 Paket
mempelancar tugas dinas
1 Tahun
8.000.000
9.000.000
8 Unit
Kondisi perkantoran yang bersih dan
nyaman
1 Tahun
12.000.000
12.000.000
1 Paket
Memperlancar dan meningkatkan kinerja 1 Tahun
Dinas
Tercukupinya kebutuhan barang Cetak dan 1 Tahun
penggandaan
Meningkatnya kinerja Dinas
1 Tahun
35.000.000
35.000.000
15.000.000
15.000.000
7.000.000
10.000.000
1 Tahun
1 Paket
12 Bulan
12 Bulan
1 Tahun
5.000.000
5.000.000
12 Bulan
1 Tahun
Meningkatnya pengetahuan dan Kinerja
Dinas
Meningkatnya Kinerja Dinas
Meningkatnya kinerja Dinas
1 Tahun
1 Tahun
85.000.000
70.000.000
85.000.000
70.000.000
1 Tahun
Meningkatnya Kinerja Dinas
1 Tahun
25.000.000
30.000.000
1 Tahun
Meningkatnya kinerja Dinas
1 Tahun
600.000.000
2.826.000.000
650.000.000
607.500.000
1 Unit
1 Unit
Meningkatnya Kinerja Dinas
Meningkatnya kinerja Dinas
1 Unit
1 Unit
2.000.000.000
250.000.000
0
0
Halaman 358
Kode
Urusan Bidang
2
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya Mebeler
Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
00
00
1
02
00
00
02
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
00
00
00
00
02
02
010 Pengadaan Mebeleur
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
00
00
02
00
00
02
00
00
00
00
02
02
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
041 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
070 Pengelolaan Inventarisasi Aset Daerah
00
00
03
00
00
03
006 Penyusunan Data Kepegawaian
Data Kepegawaian yang baik
00
00
03
007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional
Evaluasi Kinerja Penyuluh
00
00
05
00
00
05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
00
00
06
00
00
06
00
00
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
00
00
06
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
00
00
00
00
06
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Target
4
1 Paket
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terfasilitasinya Perlengkapan Kantor
Target
6
1 Tahun
1 Paket
Terfasilitasinya Peralatan Kantor
1 Paket
1 Paket
Peningkatan Kinerja
Terpeliharanya Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Meningkatnya kinerja Dinas
8 Jenis
1 Paket
1 Paket
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas 6 Unit
Pemeliharaan Rutin peralatan
gedung kantor
Perbaikan Gedung Kantor
Penertiban Data Aset
8
70.000.000
1 Tahun
75.000.000
75.000.000
1 Tahun
1 Tahun
100.000.000
75.000.000
100.000.000
75.000.000
1 Tahun
70.000.000
75.000.000
Meningkatnya kinerja Dinas
1 Tahun
25.000.000
27.500.000
Terpeliharanya Gedung Kantor
Penertiban Aset Dinas yang disesuaikan
dengan aturan berlaku
1 Tahun
1 Tahun
155.000.000
15.000.000
175.000.000
10.000.000
25.000.000
32.000.000
1 Tahun
10.000.000
12.000.000
1 Tahun
15.000.000
20.000.000
237.600.000
250.000.000
237.600.000
250.000.000
47.400.000
44.900.000
1
tersedianya data kepegawaian yang baik
Dokumen
1 Tahun
Menciptakan Penyuluh yang profesional
50 Orang
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
61.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Mendapatkan Pengetahuan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Mendapatkan Pengetahuan dan
Keterampilan dibidang Pertanian
1 Tahun
Tersusunnya laporan Kinerja
1 Buku
Laporan Capaian Kinerja Dinas PTPH
1 Tahun
6.000.000
6.000.000
Tersusunnya laporan keuangan
semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Laporan Kinerja
2
Dokumen
1
Dokumen
1 Bulan
2 Buku
Laporan Semesteran Dinas
1 Tahun
6.600.000
6.600.000
Laporan Keuangan Akhir TAhun
1 Tahun
3.300.000
3.300.000
Tersediannya Dokumen Perencanaan
Tersusunnya Laporan kegiatan
1 Tahun
1 Tahun
3.500.000
7.500.000
3.500.000
5.000.000
Halaman 359
Kode
00
00
1
06
00
00
06
Urusan Bidang
2
010 Pengelolaan Administrasi Keuangan
019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Terwujudnya pengelolaan
1 Tahun
administrasi keuangan
Tersedianya Dokumen Perencanaan 2 Buku
Dan Pelaksanaan Anggaran Dinas
PTPH Kab. Wonogiri
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Tertibnya Administrasi keuangan
Meningkatnya Sistem Perencanaan dan
Pelaksanaan Anggaran
Target
6
1 Tahun
1 Tahun
URUSAN WAJIB
KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
13.000.000
8
13.000.000
7.500.000
7.500.000
410.000.000
430.000.000
80.000.000
85.000.000
265.000.000
270.000.000
65.000.000
75.000.000
1.600.000.000
1.780.000.000
01
01
01
21
21
15
01
21
15
016 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
01
21
15
25 Kec
01
21
15
02
02
02
01
01
15
02
01
15
017 Perencanaan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Tersedianya sarana untuk
pengawasan pupuk bersubsidi dan
peptisida
020 Pengembangan Diversifikasi Tanaman
Tertanamnya Bibit Tanaman
Hortikultura
Hortikultura
URUSAN PILIHAN
PERTANIAN
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PETANI
001 Pelatihan petani sekolah lapang pengendalian Terlatihnya para petani di dalam
hama terpadu untuk Petani
pengendalian hama secra terpadu
6
Meningkatnya kemampuan dan
Kelompok Keterampilan Petani dalam PHT
6
Kelompok
300.000.000
350.000.000
02
01
15
Tersedia data produksi hasil ubinan
1 Paket
Meningkatnya produksi dan mutu
hortikultura
2
Kelompok
25.000.000
25.000.000
02
01
15
003 Peningkatan kemampuan lembaga petani
dengan pelaksanaan Ubinan Tanaman
Hortikultura
006 Penyediaan Saprodi Untuk Bencana
Alam/Kekeringan
Tersedianya Saprodi untuk bencana
Alam / Kekeringan
1 Paket
Terpenuhinya kebutuhan saprodi pada
lokasi bencana alam / kekeringan
1 Tahun
125.000.000
135.000.000
02
01
15
Tersedianya data statistik tanaman padi
dan palawija
1 Tahun
275.000.000
300.000.000
Tersedianya Sarana Prasarana
Perbenihan di Balai Benih
5 Unit
2 Ha
010 Survey Pertanian Pelaksanaan Ubinan Padi dan Tersedianya buku indikator pertanian 50 Buku
Palawija
dan data laporan eksekutif ramalan
padi dan palawija
Tercukupinya benih sumber dari banih
5 Unit
sebar secara 6 tepat sesuai dengan tingkat
kebutuhan pengguna benih
Meningkatnya pengawasan distribusi
1 Tahun
sarana prasarana bersubsidi secara
optimal dan berkelanjutan
Meningkatnya populasi tanaman
2 Ha
hortikultura
Halaman 360
Kode
Urusan Bidang
2
035 Pengadaan Pestisida Dalam Rangka
Pengendalian OPT
036 Pengolahan Data, Tabulasi dan Publikasi
Statistik Hortikultura
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya Peptisida dalam rangka
pengendalian OPT
Tersedianya data laporan eksekutif
ramalan hortikultura dan buku
registrasi desa
Tercapainnya peningkatan
kemampuan petani dengan
pelaksanaan SLPHT
Tersedianya laporan Analisa Ekonomi
Usaha Tanaman Padi dan Palawija
02
01
1
15
02
01
15
02
01
15
02
01
15
02
01
15
046 Pemberdayaan Kelompok Penangkar
Benih/Bibit Petani
02
01
15
054 Pelatihan sekolah lapang iklim
02
01
15
02
01
15
060 Pemanfaatan lahan Pekarangan untuk
Komoditas Hortikultura
061 Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya terfasilitasi sarana dan prasarana
Manuasia Pertanian
pelatihan dan peningkatan
kemampuan dan ketrampilan
sumber daya manusia pertanian
02
01
15
64
02
01
17
02
01
17
02
01
17
02
01
17
02
01
17
02
01
17
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL
PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
007 Promosi atas hasil produksi pertanian.
Terfasilitasinya kegiatan promosi
produksi pertanian
010 Pengelolaan informasi pasar atas hasil produksi Tersedianya data harga komoditas di
pertanian/perkebunan
pasaran
030 Pendampingan Program Pengembangan Usaha terwujudnya pendampingan PUAP
Agribisnis Pedesaan (PUAP)
031 Pendukung Kegiatan P2HP
Tersedianya dana untuk mendukung
kegiatan P2HP
043 Penyusunan Penerapan GAP dan SOP Tanaman Tersusunnya GAP dan SOP Tanaman
Hortikultura
Hortikultura
043 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
dengan Pelaksanan SLPHT Tanaman
Hortikultura
044 Penyusunan Analisa Ekonomi Usaha Tanaman
Pangan dan Hortikultura
Mitigasi Bencana Kekeringan/Banjir
Target
4
15 %
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terpenuhinya Kebutuhan peptisida untuk
penanggulangan OPT
Tersedianya data statistik Hortikultura
Target
6
1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
150.000.000
8
150.000.000
1 Tahun
65.000.000
70.000.000
8
Meningkatnya produksi dan mutu
Kelompok hortikultura
8
Kelompok
80.000.000
85.000.000
1
Buku Analisa Ekonomi Usaha Tanaman
Dokumen Padi dan Palawija
1 Tahun
40.000.000
40.000.000
Terselenggarannya pembinaan dan 16
Meningkatnya pengetahuan kelompok
pemberdayaan kelompok penangkar Kelompok penangkar dalam memproduksi benih /
benih / bibit pertanian
bibit pertanian
16
Kelompok
30.000.000
35.000.000
terlatihnya SDM dalam
mengantisipasi perubahan iklim
Tersedianya Bibit Hortikultura
Meningkatnya ketrampilan dan
pengetahuan petani
1 Paket
Meningkatnya TAnaman Hortikultura di
Perkarangan
140
Meningkatnya ketrampilan dan
Kelompok pengetahuan petani
30 Orang
100.000.000
125.000.000
1 Tahun
110.000.000
115.000.000
140
Kelompok
250.000.000
300.000.000
1 Paket
1 Tahun
50.000.000
50.000.000
1.135.000.000
1.230.000.000
2 Kali
80.000.000
80.000.000
1 Tahun
30.000.000
30.000.000
200.000.000
250.000.000
30.000.000
30.000.000
85.000.000
85.000.000
Terfasilitasinya antisipasi bencana
kekeringan / banjir
1 Paket
30 Orang
2 Kali
25 Kec
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Berkurangnya kerugian akibat bencana
Terselenggaranya promosi dalam
kabupaten dan luar kabupaten
terpantaunya harga pasar komoditas
pertanian
Meningkatnya kemampuan Gapoktan
Penerima PUAP
Meningkatnya Kenerhasilan Kegiatan
P2HP (Dana APBN)
Terlaksananya penerapan GAP dan SOP
Tanaman Hortikultura
Halaman 361
150
Gapoktan
2 Keg
1 Tahun
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
047 Pembinaan Produsen Benih dan Pengecer
Terfasilitasinya Pembinaan produsen
Benih di Kabupaten Wonogiri
dan pengecer benih
048 Penyelenggaraan Agro Expo dan Pameran
Terfasilitasinya kegiatan produksi
Hortikulturadi Luar Kabupaten Wonogiri
unggulan daerah
052 Pengembangan dan Peningkatan Kelembagaan Terfasilitasinya sarana dan prasarana
Pertanian
pelatihan pengembangan dan
peningkatan kelembagaan pertanian
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
12 Kec
Terwujudnya SDM Produsen dan Pengecer
Benih yang tangguh
2 Kali
Terpenuhinya promosi hasil produksi
Pertanian
50
Terciptanya struktur lembaga petani yang
Kelompok berkembang dan sukses
053 Pengembangan dan Peningkatan Informasi
Pertanian
25 Kec
02
01
1
17
02
01
17
02
01
17
02
01
17
02
01
17
02
01
17
02
01
17
02
01
17
02
01
18
02
01
18
02
01
18
013 Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Dalam
Pengembangan Tanaman Sayuran
02
01
18
030 Pemanfaatan Pupuk Bio Hayati untuk
Meningkatkan Produksi Kedelai
02
01
18
031 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian /
Perkebunan Tepat Guna Penanggulangan
Pengganggu Tanaman Obat
Target
6
12 Kec
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
30.000.000
8
35.000.000
85.000.000
90.000.000
50
Kelompok
100.000.000
100.000.000
Terfasilitasinya Sarana dan prasarana
25 Kec
pengembangan dan Peningkatan Informasi
Pertanian
054 Identifikasi Inventarisasi Varietas dan
Dokumen Inventarisasi varietas dan 1
Tersedianya data inventarisasi varietas
1 Tahun
Pengawasan Peredaran Benih/Bibit
pengawasan peredaran benih / bibit Dokumen hortikultura dan pengawasan benih bibit
Hortikultura
hortikultura
hortikultura
56 Pendampingan Desa Wisata Rempah dan Buah Terfasilitasinya Kegiatan
1 Tahun
Terfasilitasinya Kegiatan Pengembangan 1 Tahun
Pengembangan Desa Wisata Rempah
Desa Wisata Rempah dan Buah
dan Buah
57 Festival Hortikultura dan Lomba Buah
Fasilitasi Festival Hortikultura
1 Tahun
Fasilitasi Festival Hortikultura
1 Tahun
Unggulan Jawa Tengah
58 Pendampingan Pengembangan Tanaman Cabe Terfasilitasinya kegiatan
1 Tahun
Terfasilitasinya kegiatan pengembangan 1 Tahun
pengembangan tanaman cabe
tanaman cabe
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
004 Penyuluhan penerapan teknologi
Terlaksananya Penyuluhan
300 Orang Meningkatnya ketrampilan dan
300 Orang
pertanian/perkebunan tepat guna
Penanggulangan Pengganggu
pengetahuan petani
penanggulangan pengganggu tanaman buah
Tanaman Buah
120.000.000
120.000.000
55.000.000
60.000.000
130.000.000
135.000.000
80.000.000
90.000.000
110.000.000
125.000.000
2.320.000.000
2.535.000.000
55.000.000
60.000.000
Pengadaan Sarana Informasi
Pertanian
Terlaksananya Pemberdayaan
Kelembagaan Usaha TAnaman
Sayuran
Terselenggaranya Pelatihan Demplot
Penggunaan BIO Hayati pada
Tanaman Kedelai
Terlaksannya Penyuluhan
penanggulangan pengganggu
tanaman obat
2 Kali
300 Orang Meningkatnya ketrampilan dan
pengetahuan petani
300 Orang
75.000.000
80.000.000
20
Meningkatnya ketrampilan dan
Kelompok pengetahuan petani
20
Kelompok
60.000.000
65.000.000
300 Orang Meningkatnya ketrampilan dan
pengetahuan petani
300 Orang
55.000.000
60.000.000
Halaman 362
Kode
Urusan Bidang
02
01
1
18
2
032 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian /
Perkebunan Tepat Guna Penanggulangan
Penggangu Tanaman Sayuran
033 Penyuluhan Penerapn Teknologi Penanganan
Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
02
01
18
02
01
18
040 Pelatihan Penanganan Pasca Panen Tanaman
Obat
02
01
18
02
01
18
02
01
18
041 Pengembangan Hortikultura Dengan
Penerapan Teknologi Pertanian Terpadu Yang
Berwawasan Agrowisata
043 Pelatihan Penerapan Teknologi Sederhana
Tepat guna Pembuatan Pestisida Nabati Dari
Tembakau (DBHCHT)
044 Demplot Budidaya Tanaman Kacang Tanah
02
01
18
047 Penyusunan Data Base Alat Mesin Pertanian
02
01
18
02
01
18
02
01
18
049 Pelatihan pembuatan pupuk organik dan
pertanian organik
052 Pengembangan Agensia Hayati untuk
Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan
53 Fasilitasi Pembuatan Pupuk Organik untuk
Petani / Kelompok Tani Tembakau (DBHCHT)
02
01
18
54
02
01
18
55
Budidaya Tanaman Padi dengan Sistem Jajar
Legowo
Demplot Pengembangan Tanaman Jagung
02
01
18
56
Pengembangan Budidaya Tanaman Kedelai
02
01
18
57
Pelatihan Penggunaan Teknologi Budidaya
Hortikultura
02
01
18
58
Desa Organik untuk Tanaman Hortikultura
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Terlaksananya Penyuluhan
300 Orang Meningkatnya ketrampilan dan
Penanggulangan Pengganggu
pengetahuan petani
Tanaman Sayuran
Terlaksananya pelatihan petani
5 Kec
Meningkatnya ketrampilan dan
dalam penanganan pasca panen dan
pengetahuan petani
pengolahan hasil
Terlaksananya Penangnan Pasca
150 Orang Meningkatnya SDM Petani dalam
Panen Tanaman Obat
penanganan pasca panen tanaman obat
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
55.000.000
8
60.000.000
5 Kec
70.000.000
70.000.000
150 Orang
45.000.000
50.000.000
1 Paket
70.000.000
75.000.000
200.000.000
200.000.000
Terlaksananya Pengembangan
Tanaman Hortikultura dengan
penerapan teknologi
Terlaksannya pelatihan pembuatan
peptisida dari tembakau
1 Paket
550 Orang terwujudnya penerapan teknologi
pembuatan peptisida dari tembakau
550 Orang
Tertanamnya Tanaman KAcang
Tanah
Dokumentasi database alat mesin
pertanian
Jumlah Kelompok yang mengikuti
pelatihan
terlaksananya pengembangan
agensia hayati
Terlaksananya pelatihan pembuatan
pupuk organik
4 Ha
4 Ha
75.000.000
100.000.000
1 Tahun
25.000.000
25.000.000
10
meningkatnya pengetahuan petani
Kelompok tentang pupuk organik
3 Unit
Meningkatnya ketrampilan dan
pengetahuan petani
2
Meningkatnya Pengetahuan Petani
Kelompok tentang pembuatan pupuk organik
10
Kelompok
3 Unit
125.000.000
150.000.000
250.000.000
300.000.000
2
Kelompok
150.000.000
150.000.000
terlaksananya budidaya padi sistem
jarwo
Terlaksananya Pengembangan
Tanaman Jagung
Terlaksananya pengembangan
Tanaman Kedelai
Terlaksananya Pelatihan Teknologi
Budidaya tanaman Hortikultura
3
meningkatnya pengetahuan petani
Kelompok tentang budidaya jarwo
4 Ha
meningkatnya pengetahuan petani
tentang budidaya jagung
50 Ha
meningkatnya pengetahuan petani
tentang budidaya kedelai
100 Orang meningkatnya pengetahuan petani
tentang teknologi budidaya hortikultura
3
Kelompok
2
Kelompok
5
Kelompok
100 Orang
100.000.000
125.000.000
150.000.000
175.000.000
150.000.000
150.000.000
65.000.000
70.000.000
Terlaksananya Pembinaan Rintisan
Desa Organik
5 Desa
5 Tahun
185.000.000
195.000.000
25 Kec
Terwujudnya penerapan teknologi
berwawasan agrowisata
Target
6
300 Orang
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Meningkatnya produktifitas tanaman
kacang tanah
Tersedianya data alsintan
meningkatnya pengetahuan petani
tentang desa organik
Halaman 363
Kode
02
01
1
18
02
01
19
02
01
19
02
01
19
02
01
19
02
01
19
02
01
19
02
01
02
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
59 Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Cabe Terlaksananya penerapan teknologi
Besar dan Cabe Kecil Merah dengan Rain
budidaya tanaman cabe dengan
Shelter
shelter
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
019 Pendukung Water Resources and Irigation
Terlaksananya Kegiatan WISMP
Sector Management Program (WISMP)
021 Fasilitasi Perkumpulan Petani Pemakai Air
Terlaksananya Sosialisasi tentang
(P3A) di Kabupaten Wonogiri
P3A
042 Pendukung Kegiatan Bantuan Benih
Tersalurnya BAntuan Benih
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
1
Meningkatnya ketrampilan dan
Kelompok pengetahuan petani
Target
6
1
Kelompok
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
360.000.000
8
375.000.000
29.140.000.000
28.965.000.000
110.000.000
90.000.000
75.000.000
75.000.000
50.000.000
50.000.000
170.000.000
175.000.000
19
044 Pengembangan Sarana Prasarana Pembenihan
di Balai Benih
048 Pendukung Kegiatan Prasarana dan Sarana
Pertanian ( PSP )
049 Pengembangan Sentra Tanaman Durian
Tersedianya Sarana Prasarana
Perbenihan di Balai Benih
Terfasilitasi pelaksanaan kegiatan
PSP dana Pusat
Tersedianya Bibit Durian
Meningkatnya ketrampilan dan
228 Unit
pengetahuan petani
400 Orang Meningkatnya Pengetahuan Petani
400 Orang
tentang P3A
150
Tersedianya benih unggul di tingkat petani 150
Kelompok
Kelompok
1 Unit
Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana 1 Unit
di balai benih
3 Keg
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan
3 Keg
kegiatan PSP
1000 Bibit Meningkatnya luasan Tanaman durian
1000 Bibit
01
19
050 Pengembangan Sentra Tanaman Jeruk
Tersedianya Bibit Jeruk
2000 Bibit Meningkatnya Luasan tanaman Jeruk
2000 Bibit
02
01
19
Tersedianya Bibit Jahe dan Kunir
1,5 Ha
1,5 Ha
65.000.000
75.000.000
02
01
19
051 Pengembangan Sentra Tanaman Jahe dan
Kunir
052 Pengembangan Tanaman Sorghum
50.000.000
60.000.000
01
01
19
19
055 Hibah WISMP II
061 Pengembangan Sentra Tanaman Pisang
150 Orang Meningkatnya pengetahuan petani
tentang bididaya shorgum
9 Unit
Meningkatnya penerapan WISMP
4000 Bibit Meningkatnya luasan tanaman isang
150 Orang
02
02
terlaksananya sosialisasi
pengembangan tanaman sorgum
Terlaksananya kegiatan WISMP
Tersedianya Bibit pisang
9 Unit
4000 Bibit
250.000.000
115.000.000
40.000.000
120.000.000
02
02
01
01
19
19
tersedianya bibit bawang merah
tersedianya pupuk organik untuk
tanaman padi
1 Ha
1 Paket
Meningkatnya luasan bawang merah
Meningkatnya bahan organik di lahan
tanaman padi
1 Ha
3%
100.000.000
250.000.000
100.000.000
250.000.000
02
01
19
35.000.000
19
Meningkatnya populasi tanaman
hortikultura di balai benih
Tersedianya alsintan untuk Usaha Tani
30.000.000
01
tersedianya bibit hortikultura di balai 1 Paket
benih
Pengdaan alsintan
1 Paket
4 Jenis
02
069 Pengembangan Tanaman Bawang Merah
076 Fasilitasi Bantuan Pupuk Organik Untuk
Peningkatan Bahan Organik Pada Lahan
Tanaman Padi
077 Pengembangan Bibit Hortikultura Pertanian Di
Balai Benih
78 Pengembangan Mekanisasi Pertanian
1 Paket
1.500.000.000
1.500.000.000
02
01
19
82
Terfasilitasinya Penangkar Benih
terwujudnya desa mandiri benih
5 Desa
150.000.000
150.000.000
Pengembangan Desa Mandiri Benih
228 Unit
Pagu Indikatif
Tahun 2017
5 Desa
Meningkatnya luasan tanaman jahe kunir
Halaman 364
175.000.000
175.000.000
110.000.000
120.000.000
100.000.000
100.000.000
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
2
3
4
5
Pendukung Kegiatan Tugas Pembantuan Dirjen Terfasilitasinya kegiatan tugas
3
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan
Tanaman Pangan
pembantuan Dirjen tanaman pangan Kelompok kegiatan Tugas Pembantuan Dirjen
Tanaman Pangan
Pendampingan Pengembagan Kawasan
Terfasilitasinya kegiatan
1 Paket
terwujudnya kawasan tanaman
Tanaman Hortikultura
pengembangan kawasan hortikultura
hortikultura
Target
6
02
01
1
19
85
02
01
19
86
02
01
19
89
Pengembangan Sentra Buah Naga
Tersedianya Buah Naga
1000 Bibit Meningkatnya luasan tanaman buah naga 1000 Bibit
02
01
19
90
01
19
91
Pengadaan Sarana Pengelolaan Air
Irigasi
Pengadaan Gedung BPP
1 Paket
02
Pengembangan Sumber-Sumber Air,
Pembangunan/Rehab DAM Parit (DAK)
Pembangunan Rehab Gedung BPP (DAK)
02
01
19
92
02
01
19
93
02
01
19
94
02
01
19
95
02
01
20
02
01
20
02
01
20
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
001 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian ( BKOPP )
004 Peningkatan Kapasitas Krida Pertanian
02
01
20
007 Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian
02
01
20
011 BOP THL-TB Penyuluh Pertanian
02
01
20
02
01
20
02
01
20
02
01
20
018 Operasional balai penyuluh pertanian
kecamatan
21 Advokasi Penumbuhan dan Pemberdayaan Pos
Penyuluh Desa
22 Pengembangan Database Keragaan
Penyuluhan
23 Pemberdayaan Pos Penyuluh Desa
Intensifikasi Tanaman Padi, Jagung, dan Kedelai Tersedianya Saprodi untuk kegiatan
PAJALE
Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier
Tersedianya Sarana Prasarana
pengelolaan air irigasi
Pengembangan Desa Organik
Terfasilitasinya budidaya tanaman
organik
Fasilitasi Bantuan Pupuk
Tersedianya pupuk untuk organik
Terfasilitasinya kegiatan penyuluh
Terfasilitasinya kegiatan hari kerida
pertanian
Tersusunnya programa penyuluhan
pertanian
Tersedianya dana BOP untuk
penyuluh
Tersedianya dana Operasional BPP
2 Kec
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
200.000.000
8
200.000.000
140.000.000
150.000.000
50.000.000
50.000.000
25 Kec
6.000.000.000
6.000.000.000
4 Unit
Terfasilitasinya kebutuhan sarana
pengelolaan air irigasi
Terfasilitasinya kegiatan penyuluh di BPP
4 Kec
1.000.000.000
1.000.000.000
1 Paket
Terpenuhinya Saprodi
1 Paket
12.000.000.000
12.000.000.000
1 Paket
6.000.000.000
6.000.000.000
5 Desa
Terpenuhi kebutuhan sarana pengelolaan 1 Paket
air
Terciptanya produk pertanian organik
5 Desa
200.000.000
200.000.000
1 Paket
Terpenuhinya kebutuhan pupuk petani
250.000.000
250.000.000
1.152.600.000
1.165.000.000
150.000.000
150.000.000
6 Jenis
75.000.000
75.000.000
1 Tahun
20.000.000
20.000.000
1 Paket
200 Orang meningkatnya pengetahuan dan
keterampilan penyuluh
1 Paket
Terwujudnya kelembagaan penyuluhan
yang berprestasi
1
tersedianya dokumen perencanaan
Dokumen kegiatan penyuluh
198 Orang terpenuhinya dana operasional penyuluh
198 Orang
237.600.000
250.000.000
25 Kec
Terfasilitasi kegiatan di BPP
25 Kec
170.000.000
170.000.000
terbentuknya Posluhdes
50 Unit
100.000.000
100.000.000
1 Tahun
60.000.000
60.000.000
15 Unit
45.000.000
45.000.000
Terfasilitasi pembentukan posluhdes 50 Unit
Terfasilitsinya penyusunan data
penyuluhan
Tersedianya dana untuk kegiatan
Posluhdes
3
Kelompok
Pagu Indikatif
Tahun 2017
1
Tersedianya data penyuluhan
Dokumen
15 Unit
Meningkatnya kegiatan Posluhdes
Halaman 365
200 Orang
Kode
Urusan Bidang
02
01
1
20
24
Pemberdayaan BPP
2
02
01
20
25
02 01
TOTAL
20
26
Penumbuhan dan Pengembangan KEP (Kartu
Elektronik Petani)
Penumbuhan dan Pemberdayaan PPS
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Pengadaan Fasilitas Pembelajaran di 3 Unit
BPP
Terfasilitasi penyusunan KEP (Kartu 5 Kec
Elektronik petani)
Terfasilitasinya Kegiatan PPS
50 Unit
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya Fungsi BPP
Target
6
3 Unit
Tersedianya KEP
5 Kec
Meningkatnya Kegiatan PPS
50 Unit
Halaman 366
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
75.000.000
8
75.000.000
40.000.000
40.000.000
180.000.000
39.844.600.000
180.000.000
38.050.400.000
Kode
1
00
00
00
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
00
00
01
01
00
00
01
00
00
00
00
01
02
00
00
00
00
02
02
Urusan Bidang
2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya benda - benda pos
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terwujudnya penyediaan jasa
dan Listrik
telepon, air minum , internet dan
listrik
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Terfasilitasinya pemeliharaan dan
Kendaraan Dinas/Operasional
perijinan Kendaraan Dinas /
Operasional
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
terwujudnya kondisi tempat kerja
dan lingkungan perkantoran yang
bersih dan nyaman
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
012 Penyediaan Komponen Instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Bahan Bacaan
Perundang-undangan
017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Makan Minum rapat
018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Fasilitas rapat keluar daerah
Daerah
019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Fasilitas Rapat Ke Dalam Daerah
Daerah
020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Tenaga kerja Non Pegawai
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
003 Pembangunan Gedung Kantor
Terbangunnya gedung kantor
005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Mobil Dinas
Hasil Kegiatan
Target
4
1 Tahun
Tolok Ukur
5
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
951.000.000
1.011.000.000
Meningkatnya kelancaran administrasi
perkantoran
tersedianya jasa telepon, air minum,
internet dan listrik yang memadai
1 Tahun
4.000.000
5.000.000
1 Tahun
85.000.000
85.000.000
1 Paket
mempelancar tugas dinas
1 Tahun
8.000.000
9.000.000
8 Unit
Kondisi perkantoran yang bersih dan
nyaman
1 Tahun
12.000.000
12.000.000
1 Paket
Memperlancar dan meningkatkan kinerja 1 Tahun
Dinas
Tercukupinya kebutuhan barang Cetak dan 1 Tahun
penggandaan
Meningkatnya kinerja Dinas
1 Tahun
35.000.000
35.000.000
15.000.000
15.000.000
7.000.000
10.000.000
1 Tahun
1 Paket
12 Bulan
12 Bulan
1 Tahun
5.000.000
5.000.000
12 Bulan
1 Tahun
Meningkatnya pengetahuan dan Kinerja
Dinas
Meningkatnya Kinerja Dinas
Meningkatnya kinerja Dinas
1 Tahun
1 Tahun
85.000.000
70.000.000
85.000.000
70.000.000
1 Tahun
Meningkatnya Kinerja Dinas
1 Tahun
25.000.000
30.000.000
1 Tahun
Meningkatnya kinerja Dinas
1 Tahun
600.000.000
2.826.000.000
650.000.000
607.500.000
1 Unit
1 Unit
Meningkatnya Kinerja Dinas
Meningkatnya kinerja Dinas
1 Unit
1 Unit
2.000.000.000
250.000.000
0
0
Halaman 358
Kode
Urusan Bidang
2
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya Mebeler
Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
00
00
1
02
00
00
02
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
00
00
00
00
02
02
010 Pengadaan Mebeleur
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
00
00
02
00
00
02
00
00
00
00
02
02
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
041 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
070 Pengelolaan Inventarisasi Aset Daerah
00
00
03
00
00
03
006 Penyusunan Data Kepegawaian
Data Kepegawaian yang baik
00
00
03
007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional
Evaluasi Kinerja Penyuluh
00
00
05
00
00
05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
00
00
06
00
00
06
00
00
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
00
00
06
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
00
00
00
00
06
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Target
4
1 Paket
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terfasilitasinya Perlengkapan Kantor
Target
6
1 Tahun
1 Paket
Terfasilitasinya Peralatan Kantor
1 Paket
1 Paket
Peningkatan Kinerja
Terpeliharanya Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Meningkatnya kinerja Dinas
8 Jenis
1 Paket
1 Paket
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas 6 Unit
Pemeliharaan Rutin peralatan
gedung kantor
Perbaikan Gedung Kantor
Penertiban Data Aset
8
70.000.000
1 Tahun
75.000.000
75.000.000
1 Tahun
1 Tahun
100.000.000
75.000.000
100.000.000
75.000.000
1 Tahun
70.000.000
75.000.000
Meningkatnya kinerja Dinas
1 Tahun
25.000.000
27.500.000
Terpeliharanya Gedung Kantor
Penertiban Aset Dinas yang disesuaikan
dengan aturan berlaku
1 Tahun
1 Tahun
155.000.000
15.000.000
175.000.000
10.000.000
25.000.000
32.000.000
1 Tahun
10.000.000
12.000.000
1 Tahun
15.000.000
20.000.000
237.600.000
250.000.000
237.600.000
250.000.000
47.400.000
44.900.000
1
tersedianya data kepegawaian yang baik
Dokumen
1 Tahun
Menciptakan Penyuluh yang profesional
50 Orang
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
61.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Mendapatkan Pengetahuan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Mendapatkan Pengetahuan dan
Keterampilan dibidang Pertanian
1 Tahun
Tersusunnya laporan Kinerja
1 Buku
Laporan Capaian Kinerja Dinas PTPH
1 Tahun
6.000.000
6.000.000
Tersusunnya laporan keuangan
semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Laporan Kinerja
2
Dokumen
1
Dokumen
1 Bulan
2 Buku
Laporan Semesteran Dinas
1 Tahun
6.600.000
6.600.000
Laporan Keuangan Akhir TAhun
1 Tahun
3.300.000
3.300.000
Tersediannya Dokumen Perencanaan
Tersusunnya Laporan kegiatan
1 Tahun
1 Tahun
3.500.000
7.500.000
3.500.000
5.000.000
Halaman 359
Kode
00
00
1
06
00
00
06
Urusan Bidang
2
010 Pengelolaan Administrasi Keuangan
019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Terwujudnya pengelolaan
1 Tahun
administrasi keuangan
Tersedianya Dokumen Perencanaan 2 Buku
Dan Pelaksanaan Anggaran Dinas
PTPH Kab. Wonogiri
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Tertibnya Administrasi keuangan
Meningkatnya Sistem Perencanaan dan
Pelaksanaan Anggaran
Target
6
1 Tahun
1 Tahun
URUSAN WAJIB
KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
13.000.000
8
13.000.000
7.500.000
7.500.000
410.000.000
430.000.000
80.000.000
85.000.000
265.000.000
270.000.000
65.000.000
75.000.000
1.600.000.000
1.780.000.000
01
01
01
21
21
15
01
21
15
016 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
01
21
15
25 Kec
01
21
15
02
02
02
01
01
15
02
01
15
017 Perencanaan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Tersedianya sarana untuk
pengawasan pupuk bersubsidi dan
peptisida
020 Pengembangan Diversifikasi Tanaman
Tertanamnya Bibit Tanaman
Hortikultura
Hortikultura
URUSAN PILIHAN
PERTANIAN
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PETANI
001 Pelatihan petani sekolah lapang pengendalian Terlatihnya para petani di dalam
hama terpadu untuk Petani
pengendalian hama secra terpadu
6
Meningkatnya kemampuan dan
Kelompok Keterampilan Petani dalam PHT
6
Kelompok
300.000.000
350.000.000
02
01
15
Tersedia data produksi hasil ubinan
1 Paket
Meningkatnya produksi dan mutu
hortikultura
2
Kelompok
25.000.000
25.000.000
02
01
15
003 Peningkatan kemampuan lembaga petani
dengan pelaksanaan Ubinan Tanaman
Hortikultura
006 Penyediaan Saprodi Untuk Bencana
Alam/Kekeringan
Tersedianya Saprodi untuk bencana
Alam / Kekeringan
1 Paket
Terpenuhinya kebutuhan saprodi pada
lokasi bencana alam / kekeringan
1 Tahun
125.000.000
135.000.000
02
01
15
Tersedianya data statistik tanaman padi
dan palawija
1 Tahun
275.000.000
300.000.000
Tersedianya Sarana Prasarana
Perbenihan di Balai Benih
5 Unit
2 Ha
010 Survey Pertanian Pelaksanaan Ubinan Padi dan Tersedianya buku indikator pertanian 50 Buku
Palawija
dan data laporan eksekutif ramalan
padi dan palawija
Tercukupinya benih sumber dari banih
5 Unit
sebar secara 6 tepat sesuai dengan tingkat
kebutuhan pengguna benih
Meningkatnya pengawasan distribusi
1 Tahun
sarana prasarana bersubsidi secara
optimal dan berkelanjutan
Meningkatnya populasi tanaman
2 Ha
hortikultura
Halaman 360
Kode
Urusan Bidang
2
035 Pengadaan Pestisida Dalam Rangka
Pengendalian OPT
036 Pengolahan Data, Tabulasi dan Publikasi
Statistik Hortikultura
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya Peptisida dalam rangka
pengendalian OPT
Tersedianya data laporan eksekutif
ramalan hortikultura dan buku
registrasi desa
Tercapainnya peningkatan
kemampuan petani dengan
pelaksanaan SLPHT
Tersedianya laporan Analisa Ekonomi
Usaha Tanaman Padi dan Palawija
02
01
1
15
02
01
15
02
01
15
02
01
15
02
01
15
046 Pemberdayaan Kelompok Penangkar
Benih/Bibit Petani
02
01
15
054 Pelatihan sekolah lapang iklim
02
01
15
02
01
15
060 Pemanfaatan lahan Pekarangan untuk
Komoditas Hortikultura
061 Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya terfasilitasi sarana dan prasarana
Manuasia Pertanian
pelatihan dan peningkatan
kemampuan dan ketrampilan
sumber daya manusia pertanian
02
01
15
64
02
01
17
02
01
17
02
01
17
02
01
17
02
01
17
02
01
17
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL
PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
007 Promosi atas hasil produksi pertanian.
Terfasilitasinya kegiatan promosi
produksi pertanian
010 Pengelolaan informasi pasar atas hasil produksi Tersedianya data harga komoditas di
pertanian/perkebunan
pasaran
030 Pendampingan Program Pengembangan Usaha terwujudnya pendampingan PUAP
Agribisnis Pedesaan (PUAP)
031 Pendukung Kegiatan P2HP
Tersedianya dana untuk mendukung
kegiatan P2HP
043 Penyusunan Penerapan GAP dan SOP Tanaman Tersusunnya GAP dan SOP Tanaman
Hortikultura
Hortikultura
043 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
dengan Pelaksanan SLPHT Tanaman
Hortikultura
044 Penyusunan Analisa Ekonomi Usaha Tanaman
Pangan dan Hortikultura
Mitigasi Bencana Kekeringan/Banjir
Target
4
15 %
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terpenuhinya Kebutuhan peptisida untuk
penanggulangan OPT
Tersedianya data statistik Hortikultura
Target
6
1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
150.000.000
8
150.000.000
1 Tahun
65.000.000
70.000.000
8
Meningkatnya produksi dan mutu
Kelompok hortikultura
8
Kelompok
80.000.000
85.000.000
1
Buku Analisa Ekonomi Usaha Tanaman
Dokumen Padi dan Palawija
1 Tahun
40.000.000
40.000.000
Terselenggarannya pembinaan dan 16
Meningkatnya pengetahuan kelompok
pemberdayaan kelompok penangkar Kelompok penangkar dalam memproduksi benih /
benih / bibit pertanian
bibit pertanian
16
Kelompok
30.000.000
35.000.000
terlatihnya SDM dalam
mengantisipasi perubahan iklim
Tersedianya Bibit Hortikultura
Meningkatnya ketrampilan dan
pengetahuan petani
1 Paket
Meningkatnya TAnaman Hortikultura di
Perkarangan
140
Meningkatnya ketrampilan dan
Kelompok pengetahuan petani
30 Orang
100.000.000
125.000.000
1 Tahun
110.000.000
115.000.000
140
Kelompok
250.000.000
300.000.000
1 Paket
1 Tahun
50.000.000
50.000.000
1.135.000.000
1.230.000.000
2 Kali
80.000.000
80.000.000
1 Tahun
30.000.000
30.000.000
200.000.000
250.000.000
30.000.000
30.000.000
85.000.000
85.000.000
Terfasilitasinya antisipasi bencana
kekeringan / banjir
1 Paket
30 Orang
2 Kali
25 Kec
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Berkurangnya kerugian akibat bencana
Terselenggaranya promosi dalam
kabupaten dan luar kabupaten
terpantaunya harga pasar komoditas
pertanian
Meningkatnya kemampuan Gapoktan
Penerima PUAP
Meningkatnya Kenerhasilan Kegiatan
P2HP (Dana APBN)
Terlaksananya penerapan GAP dan SOP
Tanaman Hortikultura
Halaman 361
150
Gapoktan
2 Keg
1 Tahun
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
047 Pembinaan Produsen Benih dan Pengecer
Terfasilitasinya Pembinaan produsen
Benih di Kabupaten Wonogiri
dan pengecer benih
048 Penyelenggaraan Agro Expo dan Pameran
Terfasilitasinya kegiatan produksi
Hortikulturadi Luar Kabupaten Wonogiri
unggulan daerah
052 Pengembangan dan Peningkatan Kelembagaan Terfasilitasinya sarana dan prasarana
Pertanian
pelatihan pengembangan dan
peningkatan kelembagaan pertanian
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
12 Kec
Terwujudnya SDM Produsen dan Pengecer
Benih yang tangguh
2 Kali
Terpenuhinya promosi hasil produksi
Pertanian
50
Terciptanya struktur lembaga petani yang
Kelompok berkembang dan sukses
053 Pengembangan dan Peningkatan Informasi
Pertanian
25 Kec
02
01
1
17
02
01
17
02
01
17
02
01
17
02
01
17
02
01
17
02
01
17
02
01
17
02
01
18
02
01
18
02
01
18
013 Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Dalam
Pengembangan Tanaman Sayuran
02
01
18
030 Pemanfaatan Pupuk Bio Hayati untuk
Meningkatkan Produksi Kedelai
02
01
18
031 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian /
Perkebunan Tepat Guna Penanggulangan
Pengganggu Tanaman Obat
Target
6
12 Kec
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
30.000.000
8
35.000.000
85.000.000
90.000.000
50
Kelompok
100.000.000
100.000.000
Terfasilitasinya Sarana dan prasarana
25 Kec
pengembangan dan Peningkatan Informasi
Pertanian
054 Identifikasi Inventarisasi Varietas dan
Dokumen Inventarisasi varietas dan 1
Tersedianya data inventarisasi varietas
1 Tahun
Pengawasan Peredaran Benih/Bibit
pengawasan peredaran benih / bibit Dokumen hortikultura dan pengawasan benih bibit
Hortikultura
hortikultura
hortikultura
56 Pendampingan Desa Wisata Rempah dan Buah Terfasilitasinya Kegiatan
1 Tahun
Terfasilitasinya Kegiatan Pengembangan 1 Tahun
Pengembangan Desa Wisata Rempah
Desa Wisata Rempah dan Buah
dan Buah
57 Festival Hortikultura dan Lomba Buah
Fasilitasi Festival Hortikultura
1 Tahun
Fasilitasi Festival Hortikultura
1 Tahun
Unggulan Jawa Tengah
58 Pendampingan Pengembangan Tanaman Cabe Terfasilitasinya kegiatan
1 Tahun
Terfasilitasinya kegiatan pengembangan 1 Tahun
pengembangan tanaman cabe
tanaman cabe
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
004 Penyuluhan penerapan teknologi
Terlaksananya Penyuluhan
300 Orang Meningkatnya ketrampilan dan
300 Orang
pertanian/perkebunan tepat guna
Penanggulangan Pengganggu
pengetahuan petani
penanggulangan pengganggu tanaman buah
Tanaman Buah
120.000.000
120.000.000
55.000.000
60.000.000
130.000.000
135.000.000
80.000.000
90.000.000
110.000.000
125.000.000
2.320.000.000
2.535.000.000
55.000.000
60.000.000
Pengadaan Sarana Informasi
Pertanian
Terlaksananya Pemberdayaan
Kelembagaan Usaha TAnaman
Sayuran
Terselenggaranya Pelatihan Demplot
Penggunaan BIO Hayati pada
Tanaman Kedelai
Terlaksannya Penyuluhan
penanggulangan pengganggu
tanaman obat
2 Kali
300 Orang Meningkatnya ketrampilan dan
pengetahuan petani
300 Orang
75.000.000
80.000.000
20
Meningkatnya ketrampilan dan
Kelompok pengetahuan petani
20
Kelompok
60.000.000
65.000.000
300 Orang Meningkatnya ketrampilan dan
pengetahuan petani
300 Orang
55.000.000
60.000.000
Halaman 362
Kode
Urusan Bidang
02
01
1
18
2
032 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian /
Perkebunan Tepat Guna Penanggulangan
Penggangu Tanaman Sayuran
033 Penyuluhan Penerapn Teknologi Penanganan
Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
02
01
18
02
01
18
040 Pelatihan Penanganan Pasca Panen Tanaman
Obat
02
01
18
02
01
18
02
01
18
041 Pengembangan Hortikultura Dengan
Penerapan Teknologi Pertanian Terpadu Yang
Berwawasan Agrowisata
043 Pelatihan Penerapan Teknologi Sederhana
Tepat guna Pembuatan Pestisida Nabati Dari
Tembakau (DBHCHT)
044 Demplot Budidaya Tanaman Kacang Tanah
02
01
18
047 Penyusunan Data Base Alat Mesin Pertanian
02
01
18
02
01
18
02
01
18
049 Pelatihan pembuatan pupuk organik dan
pertanian organik
052 Pengembangan Agensia Hayati untuk
Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan
53 Fasilitasi Pembuatan Pupuk Organik untuk
Petani / Kelompok Tani Tembakau (DBHCHT)
02
01
18
54
02
01
18
55
Budidaya Tanaman Padi dengan Sistem Jajar
Legowo
Demplot Pengembangan Tanaman Jagung
02
01
18
56
Pengembangan Budidaya Tanaman Kedelai
02
01
18
57
Pelatihan Penggunaan Teknologi Budidaya
Hortikultura
02
01
18
58
Desa Organik untuk Tanaman Hortikultura
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Terlaksananya Penyuluhan
300 Orang Meningkatnya ketrampilan dan
Penanggulangan Pengganggu
pengetahuan petani
Tanaman Sayuran
Terlaksananya pelatihan petani
5 Kec
Meningkatnya ketrampilan dan
dalam penanganan pasca panen dan
pengetahuan petani
pengolahan hasil
Terlaksananya Penangnan Pasca
150 Orang Meningkatnya SDM Petani dalam
Panen Tanaman Obat
penanganan pasca panen tanaman obat
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
55.000.000
8
60.000.000
5 Kec
70.000.000
70.000.000
150 Orang
45.000.000
50.000.000
1 Paket
70.000.000
75.000.000
200.000.000
200.000.000
Terlaksananya Pengembangan
Tanaman Hortikultura dengan
penerapan teknologi
Terlaksannya pelatihan pembuatan
peptisida dari tembakau
1 Paket
550 Orang terwujudnya penerapan teknologi
pembuatan peptisida dari tembakau
550 Orang
Tertanamnya Tanaman KAcang
Tanah
Dokumentasi database alat mesin
pertanian
Jumlah Kelompok yang mengikuti
pelatihan
terlaksananya pengembangan
agensia hayati
Terlaksananya pelatihan pembuatan
pupuk organik
4 Ha
4 Ha
75.000.000
100.000.000
1 Tahun
25.000.000
25.000.000
10
meningkatnya pengetahuan petani
Kelompok tentang pupuk organik
3 Unit
Meningkatnya ketrampilan dan
pengetahuan petani
2
Meningkatnya Pengetahuan Petani
Kelompok tentang pembuatan pupuk organik
10
Kelompok
3 Unit
125.000.000
150.000.000
250.000.000
300.000.000
2
Kelompok
150.000.000
150.000.000
terlaksananya budidaya padi sistem
jarwo
Terlaksananya Pengembangan
Tanaman Jagung
Terlaksananya pengembangan
Tanaman Kedelai
Terlaksananya Pelatihan Teknologi
Budidaya tanaman Hortikultura
3
meningkatnya pengetahuan petani
Kelompok tentang budidaya jarwo
4 Ha
meningkatnya pengetahuan petani
tentang budidaya jagung
50 Ha
meningkatnya pengetahuan petani
tentang budidaya kedelai
100 Orang meningkatnya pengetahuan petani
tentang teknologi budidaya hortikultura
3
Kelompok
2
Kelompok
5
Kelompok
100 Orang
100.000.000
125.000.000
150.000.000
175.000.000
150.000.000
150.000.000
65.000.000
70.000.000
Terlaksananya Pembinaan Rintisan
Desa Organik
5 Desa
5 Tahun
185.000.000
195.000.000
25 Kec
Terwujudnya penerapan teknologi
berwawasan agrowisata
Target
6
300 Orang
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Meningkatnya produktifitas tanaman
kacang tanah
Tersedianya data alsintan
meningkatnya pengetahuan petani
tentang desa organik
Halaman 363
Kode
02
01
1
18
02
01
19
02
01
19
02
01
19
02
01
19
02
01
19
02
01
19
02
01
02
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
59 Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Cabe Terlaksananya penerapan teknologi
Besar dan Cabe Kecil Merah dengan Rain
budidaya tanaman cabe dengan
Shelter
shelter
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
019 Pendukung Water Resources and Irigation
Terlaksananya Kegiatan WISMP
Sector Management Program (WISMP)
021 Fasilitasi Perkumpulan Petani Pemakai Air
Terlaksananya Sosialisasi tentang
(P3A) di Kabupaten Wonogiri
P3A
042 Pendukung Kegiatan Bantuan Benih
Tersalurnya BAntuan Benih
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
1
Meningkatnya ketrampilan dan
Kelompok pengetahuan petani
Target
6
1
Kelompok
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
360.000.000
8
375.000.000
29.140.000.000
28.965.000.000
110.000.000
90.000.000
75.000.000
75.000.000
50.000.000
50.000.000
170.000.000
175.000.000
19
044 Pengembangan Sarana Prasarana Pembenihan
di Balai Benih
048 Pendukung Kegiatan Prasarana dan Sarana
Pertanian ( PSP )
049 Pengembangan Sentra Tanaman Durian
Tersedianya Sarana Prasarana
Perbenihan di Balai Benih
Terfasilitasi pelaksanaan kegiatan
PSP dana Pusat
Tersedianya Bibit Durian
Meningkatnya ketrampilan dan
228 Unit
pengetahuan petani
400 Orang Meningkatnya Pengetahuan Petani
400 Orang
tentang P3A
150
Tersedianya benih unggul di tingkat petani 150
Kelompok
Kelompok
1 Unit
Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana 1 Unit
di balai benih
3 Keg
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan
3 Keg
kegiatan PSP
1000 Bibit Meningkatnya luasan Tanaman durian
1000 Bibit
01
19
050 Pengembangan Sentra Tanaman Jeruk
Tersedianya Bibit Jeruk
2000 Bibit Meningkatnya Luasan tanaman Jeruk
2000 Bibit
02
01
19
Tersedianya Bibit Jahe dan Kunir
1,5 Ha
1,5 Ha
65.000.000
75.000.000
02
01
19
051 Pengembangan Sentra Tanaman Jahe dan
Kunir
052 Pengembangan Tanaman Sorghum
50.000.000
60.000.000
01
01
19
19
055 Hibah WISMP II
061 Pengembangan Sentra Tanaman Pisang
150 Orang Meningkatnya pengetahuan petani
tentang bididaya shorgum
9 Unit
Meningkatnya penerapan WISMP
4000 Bibit Meningkatnya luasan tanaman isang
150 Orang
02
02
terlaksananya sosialisasi
pengembangan tanaman sorgum
Terlaksananya kegiatan WISMP
Tersedianya Bibit pisang
9 Unit
4000 Bibit
250.000.000
115.000.000
40.000.000
120.000.000
02
02
01
01
19
19
tersedianya bibit bawang merah
tersedianya pupuk organik untuk
tanaman padi
1 Ha
1 Paket
Meningkatnya luasan bawang merah
Meningkatnya bahan organik di lahan
tanaman padi
1 Ha
3%
100.000.000
250.000.000
100.000.000
250.000.000
02
01
19
35.000.000
19
Meningkatnya populasi tanaman
hortikultura di balai benih
Tersedianya alsintan untuk Usaha Tani
30.000.000
01
tersedianya bibit hortikultura di balai 1 Paket
benih
Pengdaan alsintan
1 Paket
4 Jenis
02
069 Pengembangan Tanaman Bawang Merah
076 Fasilitasi Bantuan Pupuk Organik Untuk
Peningkatan Bahan Organik Pada Lahan
Tanaman Padi
077 Pengembangan Bibit Hortikultura Pertanian Di
Balai Benih
78 Pengembangan Mekanisasi Pertanian
1 Paket
1.500.000.000
1.500.000.000
02
01
19
82
Terfasilitasinya Penangkar Benih
terwujudnya desa mandiri benih
5 Desa
150.000.000
150.000.000
Pengembangan Desa Mandiri Benih
228 Unit
Pagu Indikatif
Tahun 2017
5 Desa
Meningkatnya luasan tanaman jahe kunir
Halaman 364
175.000.000
175.000.000
110.000.000
120.000.000
100.000.000
100.000.000
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
2
3
4
5
Pendukung Kegiatan Tugas Pembantuan Dirjen Terfasilitasinya kegiatan tugas
3
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan
Tanaman Pangan
pembantuan Dirjen tanaman pangan Kelompok kegiatan Tugas Pembantuan Dirjen
Tanaman Pangan
Pendampingan Pengembagan Kawasan
Terfasilitasinya kegiatan
1 Paket
terwujudnya kawasan tanaman
Tanaman Hortikultura
pengembangan kawasan hortikultura
hortikultura
Target
6
02
01
1
19
85
02
01
19
86
02
01
19
89
Pengembangan Sentra Buah Naga
Tersedianya Buah Naga
1000 Bibit Meningkatnya luasan tanaman buah naga 1000 Bibit
02
01
19
90
01
19
91
Pengadaan Sarana Pengelolaan Air
Irigasi
Pengadaan Gedung BPP
1 Paket
02
Pengembangan Sumber-Sumber Air,
Pembangunan/Rehab DAM Parit (DAK)
Pembangunan Rehab Gedung BPP (DAK)
02
01
19
92
02
01
19
93
02
01
19
94
02
01
19
95
02
01
20
02
01
20
02
01
20
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
001 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian ( BKOPP )
004 Peningkatan Kapasitas Krida Pertanian
02
01
20
007 Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian
02
01
20
011 BOP THL-TB Penyuluh Pertanian
02
01
20
02
01
20
02
01
20
02
01
20
018 Operasional balai penyuluh pertanian
kecamatan
21 Advokasi Penumbuhan dan Pemberdayaan Pos
Penyuluh Desa
22 Pengembangan Database Keragaan
Penyuluhan
23 Pemberdayaan Pos Penyuluh Desa
Intensifikasi Tanaman Padi, Jagung, dan Kedelai Tersedianya Saprodi untuk kegiatan
PAJALE
Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier
Tersedianya Sarana Prasarana
pengelolaan air irigasi
Pengembangan Desa Organik
Terfasilitasinya budidaya tanaman
organik
Fasilitasi Bantuan Pupuk
Tersedianya pupuk untuk organik
Terfasilitasinya kegiatan penyuluh
Terfasilitasinya kegiatan hari kerida
pertanian
Tersusunnya programa penyuluhan
pertanian
Tersedianya dana BOP untuk
penyuluh
Tersedianya dana Operasional BPP
2 Kec
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
200.000.000
8
200.000.000
140.000.000
150.000.000
50.000.000
50.000.000
25 Kec
6.000.000.000
6.000.000.000
4 Unit
Terfasilitasinya kebutuhan sarana
pengelolaan air irigasi
Terfasilitasinya kegiatan penyuluh di BPP
4 Kec
1.000.000.000
1.000.000.000
1 Paket
Terpenuhinya Saprodi
1 Paket
12.000.000.000
12.000.000.000
1 Paket
6.000.000.000
6.000.000.000
5 Desa
Terpenuhi kebutuhan sarana pengelolaan 1 Paket
air
Terciptanya produk pertanian organik
5 Desa
200.000.000
200.000.000
1 Paket
Terpenuhinya kebutuhan pupuk petani
250.000.000
250.000.000
1.152.600.000
1.165.000.000
150.000.000
150.000.000
6 Jenis
75.000.000
75.000.000
1 Tahun
20.000.000
20.000.000
1 Paket
200 Orang meningkatnya pengetahuan dan
keterampilan penyuluh
1 Paket
Terwujudnya kelembagaan penyuluhan
yang berprestasi
1
tersedianya dokumen perencanaan
Dokumen kegiatan penyuluh
198 Orang terpenuhinya dana operasional penyuluh
198 Orang
237.600.000
250.000.000
25 Kec
Terfasilitasi kegiatan di BPP
25 Kec
170.000.000
170.000.000
terbentuknya Posluhdes
50 Unit
100.000.000
100.000.000
1 Tahun
60.000.000
60.000.000
15 Unit
45.000.000
45.000.000
Terfasilitasi pembentukan posluhdes 50 Unit
Terfasilitsinya penyusunan data
penyuluhan
Tersedianya dana untuk kegiatan
Posluhdes
3
Kelompok
Pagu Indikatif
Tahun 2017
1
Tersedianya data penyuluhan
Dokumen
15 Unit
Meningkatnya kegiatan Posluhdes
Halaman 365
200 Orang
Kode
Urusan Bidang
02
01
1
20
24
Pemberdayaan BPP
2
02
01
20
25
02 01
TOTAL
20
26
Penumbuhan dan Pengembangan KEP (Kartu
Elektronik Petani)
Penumbuhan dan Pemberdayaan PPS
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Pengadaan Fasilitas Pembelajaran di 3 Unit
BPP
Terfasilitasi penyusunan KEP (Kartu 5 Kec
Elektronik petani)
Terfasilitasinya Kegiatan PPS
50 Unit
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya Fungsi BPP
Target
6
3 Unit
Tersedianya KEP
5 Kec
Meningkatnya Kegiatan PPS
50 Unit
Halaman 366
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
75.000.000
8
75.000.000
40.000.000
40.000.000
180.000.000
39.844.600.000
180.000.000
38.050.400.000