475bc4c56922b3e9e9c5168af9903954 63. DINAS PTPH

DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode
1
00
00
00

00
00

01

00

00

01

00


00

01

00

00

01

00

00

01

00

00


01

00

00

01

00

00

01

00

00

01


00
00

00
00

01
01

00

00

01

00
00

00
00


01
02

00
00

00
00

02
02

Urusan Bidang
2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Tersedianya benda - benda pos

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terwujudnya penyediaan jasa
dan Listrik
telepon, air minum , internet dan
listrik
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Terfasilitasinya pemeliharaan dan
Kendaraan Dinas/Operasional
perijinan Kendaraan Dinas /
Operasional
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
terwujudnya kondisi tempat kerja
dan lingkungan perkantoran yang
bersih dan nyaman

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
012 Penyediaan Komponen Instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Bahan Bacaan
Perundang-undangan
017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Makan Minum rapat
018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Fasilitas rapat keluar daerah
Daerah
019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Fasilitas Rapat Ke Dalam Daerah
Daerah
020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Tenaga kerja Non Pegawai
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR

003 Pembangunan Gedung Kantor
Terbangunnya gedung kantor
005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Mobil Dinas

Hasil Kegiatan
Target
4

1 Tahun

Tolok Ukur
5

Target
6

Pagu Indikatif
Tahun 2017


Prakiraan Maju
Tahun 2018

7

8

951.000.000

1.011.000.000

Meningkatnya kelancaran administrasi
perkantoran
tersedianya jasa telepon, air minum,
internet dan listrik yang memadai

1 Tahun

4.000.000


5.000.000

1 Tahun

85.000.000

85.000.000

1 Paket

mempelancar tugas dinas

1 Tahun

8.000.000

9.000.000

8 Unit


Kondisi perkantoran yang bersih dan
nyaman

1 Tahun

12.000.000

12.000.000

1 Paket

Memperlancar dan meningkatkan kinerja 1 Tahun
Dinas
Tercukupinya kebutuhan barang Cetak dan 1 Tahun
penggandaan
Meningkatnya kinerja Dinas
1 Tahun

35.000.000


35.000.000

15.000.000

15.000.000

7.000.000

10.000.000

1 Tahun

1 Paket
12 Bulan
12 Bulan

1 Tahun

5.000.000

5.000.000

12 Bulan
1 Tahun

Meningkatnya pengetahuan dan Kinerja
Dinas
Meningkatnya Kinerja Dinas
Meningkatnya kinerja Dinas

1 Tahun
1 Tahun

85.000.000
70.000.000

85.000.000
70.000.000

1 Tahun

Meningkatnya Kinerja Dinas

1 Tahun

25.000.000

30.000.000

1 Tahun

Meningkatnya kinerja Dinas

1 Tahun

600.000.000
2.826.000.000

650.000.000
607.500.000

1 Unit
1 Unit

Meningkatnya Kinerja Dinas
Meningkatnya kinerja Dinas

1 Unit
1 Unit

2.000.000.000
250.000.000

0
0

Halaman 358

Kode

Urusan Bidang
2
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya Mebeler
Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor

00

00

1
02

00

00

02

009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

00
00

00
00

02
02

010 Pengadaan Mebeleur
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

00

00

02

00

00

02

00
00

00
00

02
02

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
041 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
070 Pengelolaan Inventarisasi Aset Daerah

00

00

03

00

00

03

006 Penyusunan Data Kepegawaian

Data Kepegawaian yang baik

00

00

03

007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional

Evaluasi Kinerja Penyuluh

00

00

05

00

00

05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

00

00

06

00

00

06

00

00

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

00

00

06

004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

00
00

00
00

06
06

005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Target
4
1 Paket

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terfasilitasinya Perlengkapan Kantor

Target
6
1 Tahun

1 Paket

Terfasilitasinya Peralatan Kantor

1 Paket
1 Paket

Peningkatan Kinerja
Terpeliharanya Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Meningkatnya kinerja Dinas

8 Jenis
1 Paket
1 Paket

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas 6 Unit
Pemeliharaan Rutin peralatan
gedung kantor
Perbaikan Gedung Kantor
Penertiban Data Aset

8
70.000.000

1 Tahun

75.000.000

75.000.000

1 Tahun
1 Tahun

100.000.000
75.000.000

100.000.000
75.000.000

1 Tahun

70.000.000

75.000.000

Meningkatnya kinerja Dinas

1 Tahun

25.000.000

27.500.000

Terpeliharanya Gedung Kantor
Penertiban Aset Dinas yang disesuaikan
dengan aturan berlaku

1 Tahun
1 Tahun

155.000.000
15.000.000

175.000.000
10.000.000

25.000.000

32.000.000

1 Tahun

10.000.000

12.000.000

1 Tahun

15.000.000

20.000.000

237.600.000

250.000.000

237.600.000

250.000.000

47.400.000

44.900.000

1
tersedianya data kepegawaian yang baik
Dokumen
1 Tahun
Menciptakan Penyuluh yang profesional

50 Orang

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
61.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR

Mendapatkan Pengetahuan

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Mendapatkan Pengetahuan dan
Keterampilan dibidang Pertanian

1 Tahun

Tersusunnya laporan Kinerja

1 Buku

Laporan Capaian Kinerja Dinas PTPH

1 Tahun

6.000.000

6.000.000

Tersusunnya laporan keuangan
semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Laporan Kinerja

2
Dokumen
1
Dokumen
1 Bulan
2 Buku

Laporan Semesteran Dinas

1 Tahun

6.600.000

6.600.000

Laporan Keuangan Akhir TAhun

1 Tahun

3.300.000

3.300.000

Tersediannya Dokumen Perencanaan
Tersusunnya Laporan kegiatan

1 Tahun
1 Tahun

3.500.000
7.500.000

3.500.000
5.000.000

Halaman 359

Kode

00

00

1
06

00

00

06

Urusan Bidang
2
010 Pengelolaan Administrasi Keuangan
019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Terwujudnya pengelolaan
1 Tahun
administrasi keuangan
Tersedianya Dokumen Perencanaan 2 Buku
Dan Pelaksanaan Anggaran Dinas
PTPH Kab. Wonogiri

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Tertibnya Administrasi keuangan
Meningkatnya Sistem Perencanaan dan
Pelaksanaan Anggaran

Target
6
1 Tahun
1 Tahun

URUSAN WAJIB
KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
13.000.000

8
13.000.000

7.500.000

7.500.000

410.000.000

430.000.000

80.000.000

85.000.000

265.000.000

270.000.000

65.000.000

75.000.000

1.600.000.000

1.780.000.000

01
01
01

21
21

15

01

21

15

016 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan

01

21

15

25 Kec

01

21

15

02
02
02

01
01

15

02

01

15

017 Perencanaan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Tersedianya sarana untuk
pengawasan pupuk bersubsidi dan
peptisida
020 Pengembangan Diversifikasi Tanaman
Tertanamnya Bibit Tanaman
Hortikultura
Hortikultura
URUSAN PILIHAN
PERTANIAN
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PETANI
001 Pelatihan petani sekolah lapang pengendalian Terlatihnya para petani di dalam
hama terpadu untuk Petani
pengendalian hama secra terpadu

6
Meningkatnya kemampuan dan
Kelompok Keterampilan Petani dalam PHT

6
Kelompok

300.000.000

350.000.000

02

01

15

Tersedia data produksi hasil ubinan

1 Paket

Meningkatnya produksi dan mutu
hortikultura

2
Kelompok

25.000.000

25.000.000

02

01

15

003 Peningkatan kemampuan lembaga petani
dengan pelaksanaan Ubinan Tanaman
Hortikultura
006 Penyediaan Saprodi Untuk Bencana
Alam/Kekeringan

Tersedianya Saprodi untuk bencana
Alam / Kekeringan

1 Paket

Terpenuhinya kebutuhan saprodi pada
lokasi bencana alam / kekeringan

1 Tahun

125.000.000

135.000.000

02

01

15

Tersedianya data statistik tanaman padi
dan palawija

1 Tahun

275.000.000

300.000.000

Tersedianya Sarana Prasarana
Perbenihan di Balai Benih

5 Unit

2 Ha

010 Survey Pertanian Pelaksanaan Ubinan Padi dan Tersedianya buku indikator pertanian 50 Buku
Palawija
dan data laporan eksekutif ramalan
padi dan palawija

Tercukupinya benih sumber dari banih
5 Unit
sebar secara 6 tepat sesuai dengan tingkat
kebutuhan pengguna benih
Meningkatnya pengawasan distribusi
1 Tahun
sarana prasarana bersubsidi secara
optimal dan berkelanjutan
Meningkatnya populasi tanaman
2 Ha
hortikultura

Halaman 360

Kode

Urusan Bidang
2
035 Pengadaan Pestisida Dalam Rangka
Pengendalian OPT
036 Pengolahan Data, Tabulasi dan Publikasi
Statistik Hortikultura

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya Peptisida dalam rangka
pengendalian OPT
Tersedianya data laporan eksekutif
ramalan hortikultura dan buku
registrasi desa
Tercapainnya peningkatan
kemampuan petani dengan
pelaksanaan SLPHT
Tersedianya laporan Analisa Ekonomi
Usaha Tanaman Padi dan Palawija

02

01

1
15

02

01

15

02

01

15

02

01

15

02

01

15

046 Pemberdayaan Kelompok Penangkar
Benih/Bibit Petani

02

01

15

054 Pelatihan sekolah lapang iklim

02

01

15

02

01

15

060 Pemanfaatan lahan Pekarangan untuk
Komoditas Hortikultura
061 Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya terfasilitasi sarana dan prasarana
Manuasia Pertanian
pelatihan dan peningkatan
kemampuan dan ketrampilan
sumber daya manusia pertanian

02

01

15

64

02

01

17

02

01

17

02

01

17

02

01

17

02

01

17

02

01

17

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL
PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
007 Promosi atas hasil produksi pertanian.
Terfasilitasinya kegiatan promosi
produksi pertanian
010 Pengelolaan informasi pasar atas hasil produksi Tersedianya data harga komoditas di
pertanian/perkebunan
pasaran
030 Pendampingan Program Pengembangan Usaha terwujudnya pendampingan PUAP
Agribisnis Pedesaan (PUAP)
031 Pendukung Kegiatan P2HP
Tersedianya dana untuk mendukung
kegiatan P2HP
043 Penyusunan Penerapan GAP dan SOP Tanaman Tersusunnya GAP dan SOP Tanaman
Hortikultura
Hortikultura

043 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
dengan Pelaksanan SLPHT Tanaman
Hortikultura
044 Penyusunan Analisa Ekonomi Usaha Tanaman
Pangan dan Hortikultura

Mitigasi Bencana Kekeringan/Banjir

Target
4
15 %

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terpenuhinya Kebutuhan peptisida untuk
penanggulangan OPT
Tersedianya data statistik Hortikultura

Target
6
1 Tahun

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
150.000.000

8
150.000.000

1 Tahun

65.000.000

70.000.000

8
Meningkatnya produksi dan mutu
Kelompok hortikultura

8
Kelompok

80.000.000

85.000.000

1
Buku Analisa Ekonomi Usaha Tanaman
Dokumen Padi dan Palawija

1 Tahun

40.000.000

40.000.000

Terselenggarannya pembinaan dan 16
Meningkatnya pengetahuan kelompok
pemberdayaan kelompok penangkar Kelompok penangkar dalam memproduksi benih /
benih / bibit pertanian
bibit pertanian

16
Kelompok

30.000.000

35.000.000

terlatihnya SDM dalam
mengantisipasi perubahan iklim
Tersedianya Bibit Hortikultura

Meningkatnya ketrampilan dan
pengetahuan petani
1 Paket
Meningkatnya TAnaman Hortikultura di
Perkarangan
140
Meningkatnya ketrampilan dan
Kelompok pengetahuan petani

30 Orang

100.000.000

125.000.000

1 Tahun

110.000.000

115.000.000

140
Kelompok

250.000.000

300.000.000

1 Paket

1 Tahun

50.000.000

50.000.000

1.135.000.000

1.230.000.000

2 Kali

80.000.000

80.000.000

1 Tahun

30.000.000

30.000.000

200.000.000

250.000.000

30.000.000

30.000.000

85.000.000

85.000.000

Terfasilitasinya antisipasi bencana
kekeringan / banjir

1 Paket

30 Orang

2 Kali
25 Kec
1 Paket
1 Paket
1 Paket

Berkurangnya kerugian akibat bencana

Terselenggaranya promosi dalam
kabupaten dan luar kabupaten
terpantaunya harga pasar komoditas
pertanian
Meningkatnya kemampuan Gapoktan
Penerima PUAP
Meningkatnya Kenerhasilan Kegiatan
P2HP (Dana APBN)
Terlaksananya penerapan GAP dan SOP
Tanaman Hortikultura

Halaman 361

150
Gapoktan
2 Keg
1 Tahun

Kode

Urusan Bidang

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
047 Pembinaan Produsen Benih dan Pengecer
Terfasilitasinya Pembinaan produsen
Benih di Kabupaten Wonogiri
dan pengecer benih
048 Penyelenggaraan Agro Expo dan Pameran
Terfasilitasinya kegiatan produksi
Hortikulturadi Luar Kabupaten Wonogiri
unggulan daerah
052 Pengembangan dan Peningkatan Kelembagaan Terfasilitasinya sarana dan prasarana
Pertanian
pelatihan pengembangan dan
peningkatan kelembagaan pertanian

Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
12 Kec
Terwujudnya SDM Produsen dan Pengecer
Benih yang tangguh
2 Kali
Terpenuhinya promosi hasil produksi
Pertanian
50
Terciptanya struktur lembaga petani yang
Kelompok berkembang dan sukses

053 Pengembangan dan Peningkatan Informasi
Pertanian

25 Kec

02

01

1
17

02

01

17

02

01

17

02

01

17

02

01

17

02

01

17

02

01

17

02

01

17

02

01

18

02

01

18

02

01

18

013 Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Dalam
Pengembangan Tanaman Sayuran

02

01

18

030 Pemanfaatan Pupuk Bio Hayati untuk
Meningkatkan Produksi Kedelai

02

01

18

031 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian /
Perkebunan Tepat Guna Penanggulangan
Pengganggu Tanaman Obat

Target
6
12 Kec

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
30.000.000

8
35.000.000

85.000.000

90.000.000

50
Kelompok

100.000.000

100.000.000

Terfasilitasinya Sarana dan prasarana
25 Kec
pengembangan dan Peningkatan Informasi
Pertanian
054 Identifikasi Inventarisasi Varietas dan
Dokumen Inventarisasi varietas dan 1
Tersedianya data inventarisasi varietas
1 Tahun
Pengawasan Peredaran Benih/Bibit
pengawasan peredaran benih / bibit Dokumen hortikultura dan pengawasan benih bibit
Hortikultura
hortikultura
hortikultura
56 Pendampingan Desa Wisata Rempah dan Buah Terfasilitasinya Kegiatan
1 Tahun
Terfasilitasinya Kegiatan Pengembangan 1 Tahun
Pengembangan Desa Wisata Rempah
Desa Wisata Rempah dan Buah
dan Buah
57 Festival Hortikultura dan Lomba Buah
Fasilitasi Festival Hortikultura
1 Tahun
Fasilitasi Festival Hortikultura
1 Tahun
Unggulan Jawa Tengah
58 Pendampingan Pengembangan Tanaman Cabe Terfasilitasinya kegiatan
1 Tahun
Terfasilitasinya kegiatan pengembangan 1 Tahun
pengembangan tanaman cabe
tanaman cabe
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
004 Penyuluhan penerapan teknologi
Terlaksananya Penyuluhan
300 Orang Meningkatnya ketrampilan dan
300 Orang
pertanian/perkebunan tepat guna
Penanggulangan Pengganggu
pengetahuan petani
penanggulangan pengganggu tanaman buah
Tanaman Buah

120.000.000

120.000.000

55.000.000

60.000.000

130.000.000

135.000.000

80.000.000

90.000.000

110.000.000

125.000.000

2.320.000.000

2.535.000.000

55.000.000

60.000.000

Pengadaan Sarana Informasi
Pertanian

Terlaksananya Pemberdayaan
Kelembagaan Usaha TAnaman
Sayuran
Terselenggaranya Pelatihan Demplot
Penggunaan BIO Hayati pada
Tanaman Kedelai
Terlaksannya Penyuluhan
penanggulangan pengganggu
tanaman obat

2 Kali

300 Orang Meningkatnya ketrampilan dan
pengetahuan petani

300 Orang

75.000.000

80.000.000

20
Meningkatnya ketrampilan dan
Kelompok pengetahuan petani

20
Kelompok

60.000.000

65.000.000

300 Orang Meningkatnya ketrampilan dan
pengetahuan petani

300 Orang

55.000.000

60.000.000

Halaman 362

Kode

Urusan Bidang

02

01

1
18

2
032 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian /
Perkebunan Tepat Guna Penanggulangan
Penggangu Tanaman Sayuran
033 Penyuluhan Penerapn Teknologi Penanganan
Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

02

01

18

02

01

18

040 Pelatihan Penanganan Pasca Panen Tanaman
Obat

02

01

18

02

01

18

02

01

18

041 Pengembangan Hortikultura Dengan
Penerapan Teknologi Pertanian Terpadu Yang
Berwawasan Agrowisata
043 Pelatihan Penerapan Teknologi Sederhana
Tepat guna Pembuatan Pestisida Nabati Dari
Tembakau (DBHCHT)
044 Demplot Budidaya Tanaman Kacang Tanah

02

01

18

047 Penyusunan Data Base Alat Mesin Pertanian

02

01

18

02

01

18

02

01

18

049 Pelatihan pembuatan pupuk organik dan
pertanian organik
052 Pengembangan Agensia Hayati untuk
Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan
53 Fasilitasi Pembuatan Pupuk Organik untuk
Petani / Kelompok Tani Tembakau (DBHCHT)

02

01

18

54

02

01

18

55

Budidaya Tanaman Padi dengan Sistem Jajar
Legowo
Demplot Pengembangan Tanaman Jagung

02

01

18

56

Pengembangan Budidaya Tanaman Kedelai

02

01

18

57

Pelatihan Penggunaan Teknologi Budidaya
Hortikultura

02

01

18

58

Desa Organik untuk Tanaman Hortikultura

Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Terlaksananya Penyuluhan
300 Orang Meningkatnya ketrampilan dan
Penanggulangan Pengganggu
pengetahuan petani
Tanaman Sayuran
Terlaksananya pelatihan petani
5 Kec
Meningkatnya ketrampilan dan
dalam penanganan pasca panen dan
pengetahuan petani
pengolahan hasil
Terlaksananya Penangnan Pasca
150 Orang Meningkatnya SDM Petani dalam
Panen Tanaman Obat
penanganan pasca panen tanaman obat

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
55.000.000

8
60.000.000

5 Kec

70.000.000

70.000.000

150 Orang

45.000.000

50.000.000

1 Paket

70.000.000

75.000.000

200.000.000

200.000.000

Terlaksananya Pengembangan
Tanaman Hortikultura dengan
penerapan teknologi
Terlaksannya pelatihan pembuatan
peptisida dari tembakau

1 Paket

550 Orang terwujudnya penerapan teknologi
pembuatan peptisida dari tembakau

550 Orang

Tertanamnya Tanaman KAcang
Tanah
Dokumentasi database alat mesin
pertanian
Jumlah Kelompok yang mengikuti
pelatihan
terlaksananya pengembangan
agensia hayati
Terlaksananya pelatihan pembuatan
pupuk organik

4 Ha

4 Ha

75.000.000

100.000.000

1 Tahun

25.000.000

25.000.000

10
meningkatnya pengetahuan petani
Kelompok tentang pupuk organik
3 Unit
Meningkatnya ketrampilan dan
pengetahuan petani
2
Meningkatnya Pengetahuan Petani
Kelompok tentang pembuatan pupuk organik

10
Kelompok
3 Unit

125.000.000

150.000.000

250.000.000

300.000.000

2
Kelompok

150.000.000

150.000.000

terlaksananya budidaya padi sistem
jarwo
Terlaksananya Pengembangan
Tanaman Jagung
Terlaksananya pengembangan
Tanaman Kedelai
Terlaksananya Pelatihan Teknologi
Budidaya tanaman Hortikultura

3
meningkatnya pengetahuan petani
Kelompok tentang budidaya jarwo
4 Ha
meningkatnya pengetahuan petani
tentang budidaya jagung
50 Ha
meningkatnya pengetahuan petani
tentang budidaya kedelai
100 Orang meningkatnya pengetahuan petani
tentang teknologi budidaya hortikultura

3
Kelompok
2
Kelompok
5
Kelompok
100 Orang

100.000.000

125.000.000

150.000.000

175.000.000

150.000.000

150.000.000

65.000.000

70.000.000

Terlaksananya Pembinaan Rintisan
Desa Organik

5 Desa

5 Tahun

185.000.000

195.000.000

25 Kec

Terwujudnya penerapan teknologi
berwawasan agrowisata

Target
6
300 Orang

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Meningkatnya produktifitas tanaman
kacang tanah
Tersedianya data alsintan

meningkatnya pengetahuan petani
tentang desa organik

Halaman 363

Kode

02

01

1
18

02

01

19

02

01

19

02

01

19

02

01

19

02

01

19

02

01

19

02

01

02

Urusan Bidang

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
59 Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Cabe Terlaksananya penerapan teknologi
Besar dan Cabe Kecil Merah dengan Rain
budidaya tanaman cabe dengan
Shelter
shelter
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
019 Pendukung Water Resources and Irigation
Terlaksananya Kegiatan WISMP
Sector Management Program (WISMP)
021 Fasilitasi Perkumpulan Petani Pemakai Air
Terlaksananya Sosialisasi tentang
(P3A) di Kabupaten Wonogiri
P3A
042 Pendukung Kegiatan Bantuan Benih
Tersalurnya BAntuan Benih

Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
1
Meningkatnya ketrampilan dan
Kelompok pengetahuan petani

Target
6
1
Kelompok

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
360.000.000

8
375.000.000

29.140.000.000

28.965.000.000

110.000.000

90.000.000

75.000.000

75.000.000

50.000.000

50.000.000

170.000.000

175.000.000

19

044 Pengembangan Sarana Prasarana Pembenihan
di Balai Benih
048 Pendukung Kegiatan Prasarana dan Sarana
Pertanian ( PSP )
049 Pengembangan Sentra Tanaman Durian

Tersedianya Sarana Prasarana
Perbenihan di Balai Benih
Terfasilitasi pelaksanaan kegiatan
PSP dana Pusat
Tersedianya Bibit Durian

Meningkatnya ketrampilan dan
228 Unit
pengetahuan petani
400 Orang Meningkatnya Pengetahuan Petani
400 Orang
tentang P3A
150
Tersedianya benih unggul di tingkat petani 150
Kelompok
Kelompok
1 Unit
Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana 1 Unit
di balai benih
3 Keg
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan
3 Keg
kegiatan PSP
1000 Bibit Meningkatnya luasan Tanaman durian
1000 Bibit

01

19

050 Pengembangan Sentra Tanaman Jeruk

Tersedianya Bibit Jeruk

2000 Bibit Meningkatnya Luasan tanaman Jeruk

2000 Bibit

02

01

19

Tersedianya Bibit Jahe dan Kunir

1,5 Ha

1,5 Ha

65.000.000

75.000.000

02

01

19

051 Pengembangan Sentra Tanaman Jahe dan
Kunir
052 Pengembangan Tanaman Sorghum

50.000.000

60.000.000

01
01

19
19

055 Hibah WISMP II
061 Pengembangan Sentra Tanaman Pisang

150 Orang Meningkatnya pengetahuan petani
tentang bididaya shorgum
9 Unit
Meningkatnya penerapan WISMP
4000 Bibit Meningkatnya luasan tanaman isang

150 Orang

02
02

terlaksananya sosialisasi
pengembangan tanaman sorgum
Terlaksananya kegiatan WISMP
Tersedianya Bibit pisang

9 Unit
4000 Bibit

250.000.000
115.000.000

40.000.000
120.000.000

02
02

01
01

19
19

tersedianya bibit bawang merah
tersedianya pupuk organik untuk
tanaman padi

1 Ha
1 Paket

Meningkatnya luasan bawang merah
Meningkatnya bahan organik di lahan
tanaman padi

1 Ha
3%

100.000.000
250.000.000

100.000.000
250.000.000

02

01

19

35.000.000

19

Meningkatnya populasi tanaman
hortikultura di balai benih
Tersedianya alsintan untuk Usaha Tani

30.000.000

01

tersedianya bibit hortikultura di balai 1 Paket
benih
Pengdaan alsintan
1 Paket

4 Jenis

02

069 Pengembangan Tanaman Bawang Merah
076 Fasilitasi Bantuan Pupuk Organik Untuk
Peningkatan Bahan Organik Pada Lahan
Tanaman Padi
077 Pengembangan Bibit Hortikultura Pertanian Di
Balai Benih
78 Pengembangan Mekanisasi Pertanian

1 Paket

1.500.000.000

1.500.000.000

02

01

19

82

Terfasilitasinya Penangkar Benih

terwujudnya desa mandiri benih

5 Desa

150.000.000

150.000.000

Pengembangan Desa Mandiri Benih

228 Unit

Pagu Indikatif
Tahun 2017

5 Desa

Meningkatnya luasan tanaman jahe kunir

Halaman 364

175.000.000

175.000.000

110.000.000

120.000.000

100.000.000

100.000.000

Kode

Urusan Bidang

Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
2
3
4
5
Pendukung Kegiatan Tugas Pembantuan Dirjen Terfasilitasinya kegiatan tugas
3
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan
Tanaman Pangan
pembantuan Dirjen tanaman pangan Kelompok kegiatan Tugas Pembantuan Dirjen
Tanaman Pangan
Pendampingan Pengembagan Kawasan
Terfasilitasinya kegiatan
1 Paket
terwujudnya kawasan tanaman
Tanaman Hortikultura
pengembangan kawasan hortikultura
hortikultura

Target
6

02

01

1
19

85

02

01

19

86

02

01

19

89

Pengembangan Sentra Buah Naga

Tersedianya Buah Naga

1000 Bibit Meningkatnya luasan tanaman buah naga 1000 Bibit

02

01

19

90

01

19

91

Pengadaan Sarana Pengelolaan Air
Irigasi
Pengadaan Gedung BPP

1 Paket

02

Pengembangan Sumber-Sumber Air,
Pembangunan/Rehab DAM Parit (DAK)
Pembangunan Rehab Gedung BPP (DAK)

02

01

19

92

02

01

19

93

02

01

19

94

02

01

19

95

02

01

20

02

01

20

02

01

20

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
001 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian ( BKOPP )
004 Peningkatan Kapasitas Krida Pertanian

02

01

20

007 Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian

02

01

20

011 BOP THL-TB Penyuluh Pertanian

02

01

20

02

01

20

02

01

20

02

01

20

018 Operasional balai penyuluh pertanian
kecamatan
21 Advokasi Penumbuhan dan Pemberdayaan Pos
Penyuluh Desa
22 Pengembangan Database Keragaan
Penyuluhan
23 Pemberdayaan Pos Penyuluh Desa

Intensifikasi Tanaman Padi, Jagung, dan Kedelai Tersedianya Saprodi untuk kegiatan
PAJALE
Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier
Tersedianya Sarana Prasarana
pengelolaan air irigasi
Pengembangan Desa Organik
Terfasilitasinya budidaya tanaman
organik
Fasilitasi Bantuan Pupuk
Tersedianya pupuk untuk organik

Terfasilitasinya kegiatan penyuluh
Terfasilitasinya kegiatan hari kerida
pertanian
Tersusunnya programa penyuluhan
pertanian
Tersedianya dana BOP untuk
penyuluh
Tersedianya dana Operasional BPP

2 Kec

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
200.000.000

8
200.000.000

140.000.000

150.000.000

50.000.000

50.000.000

25 Kec

6.000.000.000

6.000.000.000

4 Unit

Terfasilitasinya kebutuhan sarana
pengelolaan air irigasi
Terfasilitasinya kegiatan penyuluh di BPP

4 Kec

1.000.000.000

1.000.000.000

1 Paket

Terpenuhinya Saprodi

1 Paket

12.000.000.000

12.000.000.000

1 Paket

6.000.000.000

6.000.000.000

5 Desa

Terpenuhi kebutuhan sarana pengelolaan 1 Paket
air
Terciptanya produk pertanian organik
5 Desa

200.000.000

200.000.000

1 Paket

Terpenuhinya kebutuhan pupuk petani

250.000.000

250.000.000

1.152.600.000

1.165.000.000

150.000.000

150.000.000

6 Jenis

75.000.000

75.000.000

1 Tahun

20.000.000

20.000.000

1 Paket

200 Orang meningkatnya pengetahuan dan
keterampilan penyuluh
1 Paket
Terwujudnya kelembagaan penyuluhan
yang berprestasi
1
tersedianya dokumen perencanaan
Dokumen kegiatan penyuluh
198 Orang terpenuhinya dana operasional penyuluh

198 Orang

237.600.000

250.000.000

25 Kec

Terfasilitasi kegiatan di BPP

25 Kec

170.000.000

170.000.000

terbentuknya Posluhdes

50 Unit

100.000.000

100.000.000

1 Tahun

60.000.000

60.000.000

15 Unit

45.000.000

45.000.000

Terfasilitasi pembentukan posluhdes 50 Unit
Terfasilitsinya penyusunan data
penyuluhan
Tersedianya dana untuk kegiatan
Posluhdes

3
Kelompok

Pagu Indikatif
Tahun 2017

1
Tersedianya data penyuluhan
Dokumen
15 Unit
Meningkatnya kegiatan Posluhdes

Halaman 365

200 Orang

Kode

Urusan Bidang

02

01

1
20

24

Pemberdayaan BPP

2

02

01

20

25

02 01
TOTAL

20

26

Penumbuhan dan Pengembangan KEP (Kartu
Elektronik Petani)
Penumbuhan dan Pemberdayaan PPS

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Pengadaan Fasilitas Pembelajaran di 3 Unit
BPP
Terfasilitasi penyusunan KEP (Kartu 5 Kec
Elektronik petani)
Terfasilitasinya Kegiatan PPS
50 Unit

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya Fungsi BPP

Target
6
3 Unit

Tersedianya KEP

5 Kec

Meningkatnya Kegiatan PPS

50 Unit

Halaman 366

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
75.000.000

8
75.000.000

40.000.000

40.000.000

180.000.000
39.844.600.000

180.000.000
38.050.400.000