1908161144 dinas kelautan dan perikanan lkj 2015
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2015
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
(2)
1
B A B I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan, yaitu pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), dan pro-growth (pertumbuhan).
Secara fisik Kabupaten Pesisir Selatan terdapat disepanjang pantai dengan panjang garis pantai ± 234,2 Km yang memiliki 47 buah pulau kecil. Kondisi wilayah yang demikian mengandung sumberdaya alam yang sangat besar baik sumberdaya yang tidak dapat pulih maupun sumberdaya yang dapat pulih dan mempunyai potensi ekonomi yang besar sepanjang dapat mengelolanya dengan tepat. Sementara itu ketersediaan sumberdaya alam yang ada di daratan semakin terbatas, khususnya yang berbasiskan lahan sejalan dengan bertambahnya penduduk dan berkembangnya kegiatan ekonomi sebagai dampak dari pelaksanaan pembangunan.
Sumberdaya alam dilaut yang tidak dapat pulih antara lain adalah minyak, gas, dan mineral serta harta karun belum digali karena terbatasnya sumberdaya manusia. Sumberdaya alam yang dapat pulih berupa ikan yang potensi lestarinya ± 95.000 ton / tahun sampai saat ini baru dimanfaatkan sekitar 32,26 %. Dengan garis pantai ± 234,2 Km jelas mempunyai potensi yang sangat besar untuk budidaya laut dan budidaya air payau , yang saat ini masih terbatas pemanfaatannya. Potensi pengembangan budidaya perikanan semakin besar jika dimanfaatkan pula keberadaan lahan dan perairan tawar yang besar juga potensinya.
Sementara itu, laut juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain dalam bentuk jasa, misalnya wisata bahari, transportasi laut yang dimasa mendatang akan semakin besar peranannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan tersebut maka untuk memulai dan melangsungkan pembangunan adalah pengembangan investasi di sektor ini.
Keberadaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang demikian besarnya merupakan peluang bagi sumber pertumbuhan ekonomi dan wahana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian permasalahan dan kendala yang dihadapi juga cukup besar dan tidak mudah diatasi. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain adalah pencurian ikan, penangkapan berlebih ( over fishing ), degradasi habitat pesisir ( mangrove, terumbu karang ),
(3)
2
belum tersedianya tekhnologi kelautan dan perikanan secara memadai, belum tertatanya ruang kelautan dan perikanan, pasokan benih yang masih berasal dari luar daerah, terbatasnya permodalan untuk investasi dan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar penduduk diwilayah pesisir khususnya petani ikan dan nelayan skala kecil.
Apabila peluang dan prospek yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan permasalahan yang masih dihadapi dapat diatasi secara bertahap maka dapat dipastikan bahwa`pembangunan perikanan merupakan “ prime mover “ di sektor kelautan dan perikanan. Memperhatikan hal tersebut maka sangat tepat apabila Pemerintah Daerah saat ini memberikan perhatian yang cukup besar terhadap sektor ini.
1.2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai Dinas maka Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah :
1.Kedudukan.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dalam bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2.Tugas Pokok dan Fungsi
a. Tugas Pokok
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pembangunan Kelautan dan Perikanan.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
Fungsi yang diemban dalam melaksanakan tugas pokok tersebut adalah : 1. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang kelautan dan perikanan
2. Melaksanaan pelayanan umum dan memberikan perizinan di bidang perikanan 3. Pengelolaan urusan ketatausahaan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas serta fungsi.
(4)
3
3. Struktur dan Susunan Organisasi
Struktur dan susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :
a. Kepala Dinas
Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas serta mengendalikan pelaksanaannya, memberi petunjuk kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Sekretariat
Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memberi petunjuk kepada bawahan dan menganalisis pelaksanaan kegiatan dinas dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan dinas sesuai dengan pedoman dan peraturan agar terlaksananya tertib administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu mengonsep rencana, memberi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor serta meneliti administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai berdasarkan data dan peraturan agar terlaksananya tugas urusan umum dan kepegawaian.
2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Mempunyai tugas mengonsep rencana Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, menyusun perencanaan, program kerja, melaksanakan monitoring dan evaluasi, pelaporan program dinas sesuai dengan petunjuk atasan dan ketentuan.
3) Sub Bagian Keuangan
Mempunyai tugas mengonsep rencana membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan,
(5)
4
akuntasi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan dinas sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan peraturan.
c. Bidang Kelautan Dan Pesisir
Bidang Kelautan dan Pesisir mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup bidang Kelautan dan Pesisir. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kelautan dan Pesisir dibantu 3 Seksi yaitu :
1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Laut
Seksi Pengelolaan Sumberdaya Laut mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup seksi Pengelolaan Sumberdaya Laut yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan seksi Pengelolaan Sumberdaya Laut.
2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Biota Laut
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Biota Laut mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanakan teknis ruang lingkup seksi Pengawasan dan Pengendalian Biota Laut yang berkaitan dengan Pelaksanaan kegiatan seksi Pengawasan dan Pengendalian Biota Laut,
3) Seksi Pelestarian Ekosistem dan Lingkungan
Seksi Pelestarian Ekosistem dan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanakan teknis ruang lingkup Seksi Pelestarian Ekosistem dan Lingkungan yang berkaitan dengan Pelaksanaan kegiatan Seksi Pelestarian Ekosistem dan Lingkungan,
d. Bidang Perikanan Tangkap
Bidang Perikanan Tangkap Mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup bidang Perikanan Tangkap. Dalam melaksanakan Bidang Perikanan Tangkap dibantu 3 Seksi yaitu :
(6)
5
1) Seksi Pengembangan Teknologi Penangkapan
Seksi Pengembangan Teknologi Penangkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Seksi Pengembangan Teknologi Penangkapan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Teknologi Penangkapan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Pengembangan Teknologi Penangkapan,
2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran
Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanakan teknis ruang lingkup Seksi pengolahan dan pemasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan dan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
3) Seksi Pemberdayaan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Seksi Pemberdayaan Pelabuhan Perikana dan TPI mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup seksi Pemberdayaan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan seksi Pemberdayaan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan sesuai urusan yang menjadi kewenangan seksi Pemberdayaan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan.
e. Bidang Perikanan Budi Daya
Bidang Perikanan Budi Daya mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Bidang Perikanan Budi Daya. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perikanan Budi Daya dibantu 3 Seksi yaitu :
1) Seksi Pembenihan
S e k s i P e r b e n i h a n m e m p u n y a i t u g a s m e n y i a p k a n b a h a n d a n melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Seksi Perbenihan yang
(7)
6
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Seksi Perbenihan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Perbenihan.
2) Seksi Teknologi Budidaya
Seksi Teknologi Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Seksi Teknologi Budidaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Seksi Teknologi Budidaya sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Teknologi Budidaya.
3) Seksi Hama Penyakit dan Pakan
Seksi Hama , Penyakit dan Pakan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup seksi Hama , Penyakit dan Pakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan seksi Hama , Penyakit dan Pakan sesuai urusan yang menjacli kewenangan Seksi Hama , Penyakit dan Pakan.
(8)
7
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
A. RENCANA STRATEGIS
Perencanaan Strategis pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2011-2015.
Sejalan dengan semakin berkurangnya sumberdaya alam dan jasa lingkungan di daratan yang disebabkan antara lain oleh meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam, jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat, maka dorongan untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan saat ini dan mendatang cendrung semakin besar. Di sisi lain tuntutan untuk melestarikan sumberdaya kelautan dan perikanan juga semakin besar sejalan dengan kian tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pelestarian sumberdaya alam, termasuk kebutuhan atas jasa – jasa lingkungan laut. Kecendrungan ini mendasari visi pembangunan kelautan dan perikanan ke depan.
Mengacu pada hal diatas maka visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan 2011 s/d 2015 adalah ” Terwujudnya masyarakat nelayan pembudidaya ikan yang sejahtera ”
Untuk menwujudkan visi tersebut, maka misi yang akan diemban adalah 1. Meningkatkan produksi tangkap dan budidaya.
2. Peningkatan sumber daya manusia.
3. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan tangkap 4. Menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
Sesuai dengan visi dan misi yang akan diemban maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai adalah :
1. Memperkuat kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan produksi kelautan dan perikanan
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing secara optimal 4. Memperluas akses pasar dan sumber permodalan
(9)
8
5. Meningkatkan peluang berusaha di bidang perikanan tangkap dan budidaya 6. Modernisasi tekhnologi perikanan tangkap dan budidaya
Untuk tercapainya tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan, sasaran yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia
- Meningkatnya SDM kelautan dan perikanan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan
- Berkembangnya koperasi bidang perikanan
2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan produksi kelautan dan perikanan
- Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berwawasan lingkungan
- Rehabilitasi ekosistem perairan yang dikelola secara berkelanjutan
- Pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil agar bernilai tambah
- Peningkatan fungsi pengawasan dalam rangka mereduksi kegiatan-kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing secara optimal
- Terciptanya kawasan Mandeh sebagai kawasan pusat produksi perikanan yang memiliki komoditas unggulan yang berdaya saing
- Tersedianya sarana dan prasarana perikanan dalam mendukung peningkatan produktivitas
- Terciptanya luas lahan produksi budidaya bandeng sebanyak 25 petak tambak, KJA ikan kerapu sebanyak 50 unit, Budidaya rumput laut sebanyak 400 rakit, nila di kolam tanah sebanyak 100 petak kolam, nila di keramba sebanyak 100 unit, dan untuk budidaya patin, gurame, lele dan mas kolam masing-masing 100 unit
- Tersedianya produksi perikanan budidaya sebesar 13.120 ton dan perikanan tangkap sebesar 39.625 ton hingga tahun 2015
4. Memperluas akses pasar dan sumber permodalan
- Tersedianya pangsa pasar untuk produksi perikanan tangkap dan budidaya
- Berdirinya Bank Perkreditan Rakyat khusus nelayan dan pembudidaya sebanyak 1 unit
- Nelayan tangkap, pembudidaya dan nelayan pengolah memiliki akses yang cukup baik terhadap sumber-sumber pendanaan (bank, perusahaan-perusahaan lainnya)
5. Meningkatkan peluang berusaha di bidang perikanan tangkap dan budidaya
(10)
9
- Berkembangnya usaha pengolahan ikan dalam memberikan nilai tambah 6. Modernisasi teknologi perikanan tangkap dan budidaya
- Berkembangnya penangkapan ikan dengan menggunakan kapal longline sebanyak 12 unit tahun 2015
- Sebagian besar armada penangkapan ikan sudah menggunakan alat navigasi (GPS) tahun 2015.
- Berkembangnya penangkapan ikan dengan kapal bagan canggih sebanyak 25 unit tahun 2015
- Keanekaragaman komoditi ikan yang dibudidayakan memiliki keunggulan pertumbuhan dan tahan terhadap penyakit
- Sebagian besar pembudidaya telah menerapkan CBIB (Cara Berbudidaya Ikan yang Baik) Pembangunan Kelautan dan Perikanan kedepan, selain diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada disektor Kelautan dan Perikanan, juga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah yang antara lain meliputi peningkatan pendapatan nelayan dan petani ikan serta masyarakat pesisir lainnya, penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha dan disamping itu dituntut untuk menjaga kelestarian sumberdayanya.
Untuk itu strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :
1. Memanfaatkan sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara optimal, efisien dan berkelanjutan.
Dalam hal ini kebijakan yang diambil lebih ditekankan pada pengendalian perikanan tangkap, dan pengembangan budidaya perikanan.
2. Menerapkan penggunaan IPTEK yang ramah lingkungan pada setiap usaha bidang kelautan dan perikanan.
Dalam hal ini kebijakan yang diambil lebih ditekankan pada pengembangan sumberdaya manusia yang akan dicapai melalui peningkatan daya nalar dan produktifitasnya
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.
Dalam hal ini kebijakan yang diambil dengan peningkatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan melalui penerapan sistem Monitoring, Controlling dan Surveilance ( MCS ) dan Sistem Pengawasan Masyarakat ( SISWASMAS ).
4. Merehabilitasi ekosistem habitat pesisir dan laut.
Dalam hal ini kebijakan yang diambil diarahkan pada perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistem yaitu pengelolaan konservasi laut.
(11)
10
5. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Dalam hal ini kebijakan diambil lebih diarahkan pada pengelolaan pesisir dan pulau – pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, Peningkatan efisiensi pemanfaatan ruang pesisir dan laut, Pemberdayaan masyarakat pesisir.
(12)
11
PROPINSI/KAB/KOTA NAMA SKPD
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran 25.580.000
Pendidikan aparatur DKP Kab. Pessel
Terlaksananya pendidikan aparatur DKP Kab. Pessel sebanyak 1 paket
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.580.000
71.035.000
Laporan Statistik kelautan dan perikanan Kab. Pessel
Tersedianya laporan statistik kelautan dan perikanan Kab. Pessel sebanyak 1 paket
1 Peny. Laporan tahunan dan statistik
31.893.000
Kegiatan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sebanyak 59 kegiatan
2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 39.142.000
45.000.000
PPNS yang mengikuti pelatihan Tersedianya PPNS yang belum
mengikuti pelatihan 1 orang
1 Peningkatan SDM Pengawas
Perikanan
45.000.000
96.070.000
Sarana Penyuluhan Tersedianya laptop 10 unit dan proyektor 1 unit
1 Penyediaan sarana penyuluh perikanan (DAK)
96.070.000
1.573.955.000
Pengembangan konservasi penyu dan restocking perairan umum
Tersedianya tukik penyu untuk konservasi 500 ekor dan benih ikan untuk restocking 37.936 ekor
1 Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)
112.220.000
‐ Peralatan toolkit pengawas ‐Tersedianya peralatan (toolkit) pengawas kelautan dan perikanan 1 paket
2 Penunjang Kegiatan DAK Kelautan, Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil
70.140.000
‐Perlengkapan pengawas Tersedianya perlengkapan Pokmaswas 1 paket
‐Sarana tambat kapal/perahu Tersedianya tambat kapal/perahu 1 paket
‐Sapras kawasan konservasi penyu Tersedianya sarpras transportasi petugas pulau kerabak Sarana penerangan energi surya Tersedianya listrik tenaga surya 18
unit
3 Penyediaan sarana pemberdayaan
(DAK)
189.900.000
Tambat Kapal/perahu di pulau‐ pulau kecil
Tersedianya prasarana tambat kapal/perahu di pulau‐pulau kecil 2 unit
4 Pengadaan Prasarana Tambat Kapal/Perahu (DAK)
380.000.000
Sarana dan prasarana kawasan konservasi
Tersedianya rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan konservasi penyu 2 paket, perahu motor 1 unit, dan kendaraan roda 2 1 unit
5 Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau‐pulau kecil (DAK)
645.000.000
‐Pengawasan Perairan Laut ‐Pengawasan perairan laut 6 kali 6 159.045.000
‐ Forum Koordinasi Tindak Pidana Perikanan
‐ Forum Koordinasi Tindak Pidana Perikanan 1 forum
‐Perlatan pendukung penyidikan oleh tim pengawas (PPNS)
‐Perlatan pendukung penyidikan oleh tim pengawas (PPNS) 1 paket Toolkit Pengawas Tersedianya toolkit pengawas
sebanyak 1 paket
7 Pengadaan peralatan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan laut dan perairan umum
17.650.000
FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: SUMATERA BARAT/PESISIR SALATAN : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil Mengelola Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan dalam Rangka mendukung peningkatan produksi kelautan dan perikanan
Pengadaan peralatan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan laut dan perairan umum
Memperkuat Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program/Kegiatan
Program Peningkatan Pengembangan dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan
(13)
12
90.720.000
Kegiatan PDPT Terbantu dan terlaksananya kegiatan PDPT di Kec. Ranah Pesisir 1 paket
1 Penunjang kegiatan pengembangan desa pesisir tangguh (PDPT)
24.014.000
Pembinaan masyarakat nelayan penerima bantuan GPEMP
Terbinanya masyarakat nelayan penerima bantuan GPEMP 25 kelompok
2 Penunjang Gerakan Persejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP)
20.831.000
Paket program PEM‐P3K dan
masyarakat P3K penerima paket
Tersedianya paket program PEM‐
P3K 5 paket dan masyarakat
penerima paket 200 nelayan
3 Penunjang Pemberdayaan
Masyarakat Pesisir dan
Pengembangan Usaha (PMPPU)
45.875.000
426.953.400
Pembinaan Pokdakan kegiatan
propinsi bidang budidaya
Terbinanya pokdakan kegiatan
propinsi bidang budidaya selama 1
tahun
1 Penunjang Kegiatan propinsi
bidang perikanan budidaya
36.861.200
Pembinaan Pokdakan di Kawasan Minapolitan
Terbinanya Pokdakan di Kawasan Minapolitan Kec. Koto XI Tarusan
2 Pembinaan kawasan minapolitan 27.646.000
Pakan ikan dengan kualitas baik dan kuantitas mencukupi
Tersedianya Pakan ikan dengan kualitas baik dan kuantitas mencukupi 1 paket
3 Operasional Pabrik Pengolahan pakan ikan
34.753.800
Penyediaan benih, pakan, dan kolam terpal untuk budidaya nila dan lele
Tersedianya benih nila 1 paket, lele 1 paket, pakan nila 1 paket dan lele 1 paket, dan kolam terpal 20 paket
4 Penyediaqan sarana dan prasarana kolam perikanan rakyat
70.500.000
Kegiatan DAK perikanan budidaya Terlaksananya kegiatan DAK perikanan budidaya 5 paket
5 Penunjang Kegiatan DAK Bidang Perikanan Budidaya
103.936.000
Pelatihan CPIB dan CBIB untuk Pokdakan dan UPR
Terlatihnya 20 pokdakan dan 10 UPR
6 Pelatihan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
26.794.000
Pembinaan Pokdakan Terbinanya 50 Pokdakan 13 kecamatan
7 Pembinaan Pokdakan penerima manfaat
47.200.800
Penyediaan benih dan pakan ikan untuk budidaya air tawar pada KJA Nila
Tersedianya benih 40.000 ekor dan pakan ikan 3.000 ekor untuk budidaya air tawar pada KJA Nila pada 3 pokdakan
8 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Budidaya Ikan
79.261.600
284.589.000
Operasional pabrik es dan cold storage
Operasional Pabrik es dan cold storage selama 1 tahun
1 Operasional Pabrik es dan cold storage
155.442.000
Pelakasanaan kegiatan DAK P2HP Terlaksananya kegiatan DAK P2HP selama 1 tahun
2 penunjang DAK P2HP 40.374.000 Pembinaan KUB PUMP P2HP Terbinanya 60 KUB P2HP 3 Pengembangan Usaha Pengolahan
Hasil Perikanan
57.439.000
pengawasan mutu produk hasil perikanan
Terlaksananya pengawasan mutu hasil perikanan 4 paket
4 Pengawasan mutu hasil perikanan 31.334.000
226.909.000
Operasional PPI Kambang Terlaksananya operasional PPI Kambang selama 1 tahun
1 Operasional PPI Kambang 120.254.000 Operasional Docking Kapal Terlaksananya operasional docking
kapal selama 1 tahun
2 Operasional Docking Kapal 88.008.000 Pembinaan Kegiatan Propinsi
Bidang Tangkap
Terlaksananya pembinaan
kegiatan provinsi bidnag tangkap sebanyak 1 paket
3 Penunjang Kegiatan Propinsi
Bidang perikanan tangkap
18.647.000
200.000.000
Sarana pengolahan yang higienis Rehabilitasi pabrik es 1 unit dan cold storage 1 unit
1 Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan peningkatan mutu (DAK)
200.000.000
2.689.985.600
Penyediaan mesin pencuci jaring KJA Kerapu dan Rakit Apung untuk percontohan budidaya rumput laut
Tersedianya mesin pencuci jaring KJA Kerapu 7 unit dan Rakit Apung
1 Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik pengembangan kawasan budidaya laut (DAK)
145.000.000
Induk ikan unggul nila dan lele Induk ikan unggul nila dan lele 2 paket
2 Pengadaan induk/benih calon induk nila dan lele unggul untuk BBI (DAK)
100.000.000
Penyediaan alat ukur kualitas air Tersedianya alat ukur kualitas air 1 paket
3 Pengadaan sarana peralatan pada unit pos layanan kesehatan ikan dan lingkungan (DAK)
143.035.600
Penyediaan kolam yang sesuai standar
Tersedianya KJA Nila 1 paket dan cetak kolam baru air tawar 10 paket
4 Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik pengembangan kawasan budidaya tawar (DAK)
1.725.000.000
Rehabilitasi BBI Pincuran Boga Terehabilitasi BBI Pincuran Boga 1 paket
5 Rehabilitasi BBI Pincuran Boga 376.950.000 Rehabilitasi UPR (Unit
Pembenihan Rakyat)
Terlaksananya Rehabilitasi UPR (Unit Pembenihan Rakyat) dengan standar CPIB
6 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana UPR (DAK)
200.000.000
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Program pengembangan Sarana dan prasarana pengolahan mutu dan
pemasaran hasil perikanan
Program Pengembangan Srana dan Prasarana Perikanan Budidaya Meningkatkan Produktivitas
dan Daya Saing Secara Optimal
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
(14)
13
139.499.000
Lomba masak ikan dan sosialisasi gemar ikan
Terlaksananya lomba masak ikan dan sosialisasi gemar ikan 1 paket
1 Sosialisai Gemar Ikan Tahun 2015 83.761.000
Promosi dan publikasi Terlaksanya promosi dan publikasi 4 paket
2 Promosi dan publikasi produk hasil perikanan
38.461.000
Pembinaan kelompok‐kelompok penerima bantuan propinsi bidnag P2HP
Terbinanya kelompok‐kelompok
penerima bantuan propinsi bidnag P2HP selama 1 tahun
3 Penunjang Kegiatan Propinsi
Bidang P2HP
17.277.000
189.955.000
Sarana Minawisata Tersebianya ikan 1 paket, pakan 1 paket dan peralatan 1 paket di Pulau Cingkuak
1 Pengembangan minawisata 25.600.000
Sumberdaya bawah laut Tereksposenya sumberdaya bawah laut Kawasan Mandeh 1
oaket
2 Underwater Photography Tournament
164.355.000
35.772.000
Penambahan aset nelayan skala kecil
Tersedianya sertifikat tanah nelayan skala kecil sebanyak 100 KK
1 Pengembangan Akses Permodalan Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (SEHAT) Tahun 2015
35.772.000
54.224.000
Pembinaan perikanan tangkap Terlaksananya pembinaan 80 KUB perikanan tangkap
1 Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil
54.224.000
4.048.803.400
Penyedaiaan alat keselamatan awak kapal dan GPS Fish finder
Tersedianya life jacket 400 pcs dan GPS 20 unit
1 Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan dan Perlengkapan Kapal Penangkapan Ikan (DAK)
400.000.000
Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Tersedianya jaring millenium 80 pcs, jaring multifilamen 94 pcs dan mesin long tail 6 PK 120 pcs
2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)
935.074.400
Kegiatan DAK Perikanan Tangkap Terfasilitasinya administrasi pelaksanaan DAK perikanan tangkap 100 %
3 Penunjang Kegiatan DAK Perikanan Tangkap
61.579.000
Sarana dan prasarana penangkapan
Tersedianya coolbox 68 unit, mesin 96 unit, jaring 405 pcs dan kendaraan roda 3 1 unit
4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
2.652.150.000
10.199.050.400 Jumlah (Rp)
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Meningkatkan Peluang
Berusaha di Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Modernisasi Teknologi
Perikanan Tangkap dan Budidaya
Program Peningkayan Daya Saing Produk Perikanan
Memperluas Akses Pasar dan Sumber Permodalan
Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:
1. Modernisasi teknologi Perikanan Tangkap dan Budidaya
Kebijakan yang dilaksanakan yaitu dengan Pengadaan dan Pembangunan diantaranya :
- Tersedianya life jacket 400 pcs dan GPS 20 unit
- Tersedianya jaring millenium 80 pcs, jaring multifilamen 94 pcs dan mesin long tail 6 PK 120 pcs
(15)
14
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing secara optimal - 39.625 ton Produksi Perikanan Tangkap
- 13.120 Ton Produksi Perikanan Budidaya
3. Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan produksi kelautan dan perikanan.
- Pengawasan perairan 5 kali dalam 1 tahun
- Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) 1 Paket 4. Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia
- Jumlah kelompok perikanan 78 Kelompok Pembudidaya Ikan 40 Kelompok Pengolah dan Pemasar 49 Kelompok Perikanan Tangkap
5. Memperluas Akses pasar dan sumber permodalan - 1 Paket Promosi dan Publikasi Gemarikan
(16)
15
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.Capaian Kinerja Sasaran
Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2011-2015, yaitu pada Tahun 2015 yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RENSTRA.
Tabel. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Budidaya
Target Realisasi
2015 2015
1 Pengembangan Perikanan Tangkap
- Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap ton 39.625 39.839 - Penyediaan Motor Tempel 5 PK unit 20 150 - Penyediaan Motor Tempel 15 PK unit 5 35 - Penyediaan Motor Tempel 40 PK unit 10 - 2 Penembangan Perikanan Budidaya
- Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya ton 13.120 12.682
No. Indikator Satuan
PRIORITAS PEMBANGUNAN 1 :PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.2.Evaluasi Kinerja Sasaran
Evaluasi kinerja sasaran adalah evaluasi pada setiap indikator yang terdapat pada sasaran. Evaluasi ini menjelaskan tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target setiap indikator sasaran serta kendala atau masalah yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran.
Indikator peningkatan produksi perikanan merupakan indikator yang sangat penting dan merupakan indikator kinerja utama dalam RPJM Kabupaten Pesisir Selatan. Indikator ini tercapai selama tahun 2015 ini, dengan adanya bantuan anggaran rutin setiap tahunnya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DAU Kabupaten Pesisir Selatan.
(17)
16
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran Realisasi Persentase 25.580.000 25.329.100 99,02
Pendidikan aparatur DKP Kab. Pessel
Terlaksananya pendidikan aparatur DKP Kab. Pessel sebanyak 1 paket
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.580.000 25.329.100 99,02
71.035.000 59.737.500 84,10
Laporan Statistik kelautan dan perikanan Kab. Pessel
Tersedianya laporan statistik kelautan dan perikanan Kab. Pessel sebanyak 1 paket
1 Peny. Laporan tahunan dan statistik
31.893.000 26.880.000 84,28
Kegiatan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sebanyak 59 kegiatan
2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 39.142.000 32.857.500 83,94
45.000.000 44.775.900 99,50
PPNS yang mengikuti pelatihan Tersedianya PPNS yang belum mengikuti pelatihan 1 orang
1 Peningkatan SDM Pengawas Perikanan
45.000.000 44.775.900 99,50
135.061.000 134.998.500 99,95
Sarana Penyuluhan Tersedianya laptop 10 unit dan proyektor 1 unit
1 Penyediaan sarana penyuluh perikanan (DAK)
135.061.000 134.998.500 99,95
1.797.430.400 1.288.922.600 71,71
Pengembangan konservasi penyu dan restocking perairan umum
Tersedianya tukik penyu untuk konservasi 500 ekor dan benih ikan untuk restocking 37.936 ekor
1 Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)
188.167.800 162.159.800 86,18
‐ Peralatan toolkit pengawas ‐Tersedianya peralatan (toolkit) pengawas kelautan dan perikanan 1 paket
2 Penunjang Kegiatan DAK Kelautan, Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil
72.740.000 53.170.100 73,10
‐Perlengkapan pengawas Tersedianya perlengkapan Pokmaswas 1 paket ‐Sarana tambat kapal/perahu Tersedianya tambat kapal/perahu
1 paket
‐Sapras kawasan konservasi penyu Tersedianya sarpras transportasi petugas pulau kerabak Sarana penerangan energi surya Tersedianya listrik tenaga surya 18
unit
3 Penyediaan sarana pemberdayaan (DAK)
189.900.000 188.188.000 99,10
Tambat Kapal/perahu di pulau‐ pulau kecil
Tersedianya prasarana tambat kapal/perahu di pulau‐pulau kecil 2 unit
4 Pengadaan Prasarana Tambat Kapal/Perahu (DAK)
380.000.000 0 N/A
Sarana dan prasarana kawasan konservasi
Tersedianya rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan konservasi penyu 2 paket, perahu motor 1 unit, dan kendaraan roda 2 1 unit
5 Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau‐pulau kecil (DAK)
850.000.000 838.526.000 98,65
‐Pengawasan Perairan Laut ‐Pengawasan perairan laut 6 kali 6 Peningkatan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan laut dan perairan umum
98.972.600 29.228.700 29,53
‐Perlatan pendukung penyidikan oleh tim pengawas (PPNS)
‐Perlatan pendukung penyidikan oleh tim pengawas (PPNS) 1 paket Toolkit Pengawas Tersedianya toolkit pengawas
sebanyak 1 paket
7 Pengadaan peralatan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan laut dan perairan umum
17.650.000 17.650.000 100,00
125.000.000 118.742.800 94,99
Transplantasi terumbu karang Tereksposenya sumberdaya bawah laut Kawasan Mandeh 1 paket
1 Transplantasi terumbu karang 125.000.000 118.742.800 94,99
Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan dalam Rangka mendukung peningkatan produksi kelautan dan perikanan
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil
Program/Kegiatan
Memperkuat Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan
a. Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Budidaya
Target Produksi Tahun 2015 yaitu terdiri dari target produksi perikanan tangkap dan budidaya. Target Produksi perikanan tangkap 39.625 ton dan target produksi perikanan budidaya 13.120 ton.
3.1.Analisis Capaian Kinerja Keuangan
Capaian kinerja keuangan dalam rangka realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 yaitu dengan alokasi anggaran Rp. 10.574.996.595.- dan terealisasi Rp. 9.522.147.780,- atau tingkat penyerapannya yaitu 90,04 %.
(18)
17
141.700.000 94.112.150 66,42
Kegiatan PDPT Terbantu dan terlaksananya kegiatan PDPT di Kec. Ranah Pesisir 1 paket
1 Pemberdayaan Nelayan dan Wanita Pesisir di Kawan Mandeh
70.000.000 47.449.250 67,78
Pembinaan masyarakat nelayan penerima bantuan GPEMP
Terbinanya masyarakat nelayan penerima bantuan GPEMP 25 kelompok
2 Penunjang Gerakan Persejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP)
25.825.000 9.017.200 34,92
Paket program PEM‐P3K dan masyarakat P3K penerima paket
Tersedianya paket program PEM‐ P3K 5 paket dan masyarakat penerima paket 200 nelayan
3 Penunjang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha (PMPPU)
45.875.000 37.645.700 82,06
472.083.200 399.458.773 84,62
Pembinaan Pokdakan kegiatan propinsi bidang budidaya
Terbinanya pokdakan kegiatan propinsi bidang budidaya selama 1 tahun
1 Penunjang Kegiatan propinsi bidang perikanan budidaya
51.056.200 48.376.800 94,75
Pembinaan Pokdakan di Kawasan Minapolitan
Terbinanya Pokdakan di Kawasan Minapolitan Kec. Koto XI Tarusan
2 Pembinaan kawasan sentra minapolitan
88.286.000 82.801.550 93,79
Pakan ikan dengan kualitas baik dan kuantitas mencukupi
Tersedianya Pakan ikan dengan kualitas baik dan kuantitas mencukupi 1 paket
3 Operasional Pabrik Pengolahan pakan ikan
34.753.800 5.986.590 17,23
Kegiatan DAK perikanan budidaya Terlaksananya kegiatan DAK perikanan budidaya 5 paket
5 Penunjang Kegiatan DAK Bidang Perikanan Budidaya
200.387.400 185.307.733 92,47
Pelatihan CPIB dan CBIB untuk Pokdakan dan UPR
Terlatihnya 20 pokdakan dan 10 UPR
6 Pelatihan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
26.794.000 22.104.000 82,50
Pembinaan Pokdakan Terbinanya 50 Pokdakan 13 kecamatan
7 Pembinaan Pokdakan penerima manfaat
70.805.800 54.882.100 77,51
562.314.000 449.486.912 79,94
Operasional pabrik es dan cold storage
Operasional Pabrik es dan cold storage selama 1 tahun
1 Operasional Pabrik es dan cold storage
413.442.000 339.527.092 82,12
Pelakasanaan kegiatan DAK P2HP Terlaksananya kegiatan DAK P2HP selama 1 tahun
2 penunjang DAK P2HP 60.099.000 30.430.320 50,63
Pembinaan KUB PUMP P2HP Terbinanya 60 KUB P2HP 3 Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
57.439.000 50.710.000 88,28
pengawasan mutu produk hasil perikanan
Terlaksananya pengawasan mutu hasil perikanan 4 paket
4 Pengawasan mutu hasil perikanan 31.334.000 28.819.500 91,98
367.325.200 230.001.159 62,62
Operasional PPI Kambang Terlaksananya operasional PPI Kambang selama 1 tahun
1 Operasional PPI Kambang 234.520.200 151.931.759 64,78
Operasional Docking Kapal Terlaksananya operasional docking kapal selama 1 tahun
2 Operasional Docking Kapal 114.158.000 60.818.000 53,28
Pembinaan Kegiatan Propinsi Bidang Tangkap
Terlaksananya pembinaan kegiatan provinsi bidnag tangkap sebanyak 1 paket
3 Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang perikanan tangkap
18.647.000 17.251.400 92,52
200.000.000 197.910.000 98,96
Sarana pengolahan yang higienis Rehabilitasi pabrik es 1 unit dan cold storage 1 unit
1 Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan peningkatan mutu (DAK)
200.000.000 197.910.000 98,96
2.825.994.600 2.687.410.000 95,10
Penyediaan mesin pencuci jaring KJA Kerapu dan Rakit Apung untuk percontohan budidaya rumput laut
Tersedianya mesin pencuci jaring KJA Kerapu 7 unit dan Rakit Apung
1 Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik pengembangan kawasan budidaya laut (DAK)
812.706.000 741.436.000 91,23
Penyediaan alat ukur kualitas air Tersedianya alat ukur kualitas air 1 paket
3 Pengadaan sarana peralatan pada unit pos layanan kesehatan ikan dan lingkungan (DAK)
143.035.600 130.000.000 90,89
Penyediaan kolam yang sesuai standar
Tersedianya KJA Nila 1 paket dan cetak kolam baru air tawar 10 paket
4 Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik pengembangan kawasan budidaya tawar (DAK)
1.200.000.000 1.147.881.000 95,66
Rehabilitasi BBI Pincuran Boga Terehabilitasi BBI Pincuran Boga 1 paket
5 Rehabilitasi BBI Pincuran Boga 470.253.000 468.943.000 99,72
Rehabilitasi UPR (Unit Pembenihan Rakyat)
Terlaksananya Rehabilitasi UPR (Unit Pembenihan Rakyat) dengan standar CPIB
6 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana UPR (DAK)
200.000.000 199.150.000 99,58
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Program pengembangan Sarana dan prasarana pengolahan mutu dan pemasaran hasil perikanan
Program Pengembangan Srana dan Prasarana Perikanan Budidaya Meningkatkan Produktivitas
dan Daya Saing Secara Optimal
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
(19)
18
230.199.000 152.210.436 66,12
Lomba masak ikan dan sosialisasi gemar ikan
Terlaksananya lomba masak ikan dan sosialisasi gemar ikan 1 paket
1 Sosialisai Gemar Ikan Tahun 2015 117.461.000 85.680.136 72,94
Promosi dan publikasi Terlaksanya promosi dan publikasi 4 paket
2 Promosi dan publikasi produk hasil perikanan
38.461.000 37.301.300 96,98
Pembinaan kelompok‐kelompok penerima bantuan propinsi bidnag P2HP
Terbinanya kelompok‐kelompok penerima bantuan propinsi bidnag P2HP selama 1 tahun
3 Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang P2HP
17.277.000 15.699.000 90,87
Pelatihan pengolahan calon penerima paket bantuan P2HP
Terlatihnya POKLAHSAR P2HP selama 1 tahun
4 Pelatihan Pengolahan hasil Perikanan
57.000.000 13.530.000 23,74
169.041.000 156.471.560 92,56
Sarana Minawisata Tersebianya ikan 1 paket, pakan 1 paket dan peralatan 1 paket di Pulau Cingkuak
1 Pengembangan minawisata 4.686.000 2.759.000 58,88
Sumberdaya bawah laut Tereksposenya sumberdaya bawah laut Kawasan Mandeh 1 paket
2 Underwater Photography Tournament
164.355.000 153.712.560 93,52
52.842.000 50.475.300 95,52
Penambahan aset nelayan skala kecil
Tersedianya sertifikat tanah nelayan skala kecil sebanyak 100 KK
1 Pengembangan Akses Permodalan Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (SEHAT) Tahun 2015
52.842.000 50.475.300 95,52
54.224.000 49.958.700 92,13
Pembinaan perikanan tangkap Terlaksananya pembinaan 80 KUB perikanan tangkap
1 Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil
54.224.000 49.958.700 92,13
1.505.788.400 1.425.720.260 94,68
Penyedaiaan alat keselamatan awak kapal dan GPS Fish finder
Tersedianya life jacket 400 pcs dan GPS 20 unit
1 Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan dan Perlengkapan Kapal Penangkapan Ikan (DAK)
345.170.000 345.166.000 100,00
Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Tersedianya jaring millenium 80 pcs, jaring multifilamen 94 pcs dan mesin long tail 6 PK 120 pcs
2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)
989.704.400 989.213.100 99,95
Kegiatan DAK Perikanan Tangkap Terfasilitasinya administrasi pelaksanaan DAK perikanan tangkap 100 %
3 Penunjang Kegiatan DAK Perikanan Tangkap
91.664.000 88.951.760 97,04
Sarana dan prasarana penangkapan
Tersedianya coolbox 68 unit, mesin 96 unit, jaring 405 pcs dan kendaraan roda 3 1 unit
4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
79.250.000 2.389.400 3,02
8.655.617.800 7.446.978.850 86,04 Jumlah (Rp)
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Meningkatkan Peluang Berusaha di Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Modernisasi Teknologi Perikanan Tangkap dan Budidaya
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Memperluas Akses Pasar dan
Sumber Permodalan
Program Peningkayan Daya Saing Produk Perikanan
A. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
1. Penunjang Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP)
Kegiatan ini bersumber dari dana APBD dengan Pagu anggaran Rp. 25.825.000,-. Realisasi anggaran Kegiatan Ini Rp. 9.017.200,- dengan realisasi fisik 50%. Kegiatan APBD Propinsi (GPEMP urung dilaksanakan karena merupakan dana hibah. Dimana dana hibah tidak boleh disalurkan.
2. Penunjang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha (PMPPU)
Kegiatan ini bersumber dari dana APBD dengan Pagu anggaran Rp. 45.875.000,- realisasi anggaran Rp. 35.645.700,- atau 77,70% kegiatan ini bertujuan mengevaluasi paket-paket bantuan dari KKP diantaranya SPDN, Kedai Pesisir, PNPM Mandiri dan PEMP.
3. Pemberdayaan Nelayan & Wanita Pesisir di Kawasan Mandeh.
Kegiatan ini bersumber dari dana APBD dengan Pagu anggaran Rp. 70.000.000,- realisasi anggaran Rp. 47.449.250,- atau 67,78% kegiatan ini dilakukan untuk melakukan pembinaan kepada nelayan dan wanita pesisir 4 kali pertemuan
(20)
19
B. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 1. Penunjang Sekaya Maritim
Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang program Sekaya Maritim yang bersumber dari dana APBN KKP RI, pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 84.994.300,- dengan realisasi anggaran Rp 68.696.700,- atau 80,83 %. Kegiatan ini untuk Menunjang Kegiatan Sekaya Maritim APBN dengan Pagu Anggaran Rp. 12.596.814.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 11.845.281.450,00. Dengan keluaran 1 unit kapal, 1 unit balai pendididakan dan latihan sekaya maritim, pembangunan MCK, Jalan, Talud dan drainase.
C. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
1. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya
Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang program dan kegiatan Propinsi Sumatera Barat pada bidang Perikanan Budidaya yang didanai dengan APBD sebesar Rp. 51.056.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 48.376.800,- atau 94,75%. Kegiatan ini untuk mendampingi kegiatan propinsi Sumatera Barat, yaitu Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP), Gerakan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir (G-PEMP), dan Bantuan Induk Ikan Unggul (lele dan nila). Tujuan dari kegiatan ini untuk identifikasi dan verifikasi data penerima paket kegiatan Propinsi Sumatera Barat yang tersebut di atas.
2. Pembinaan Kawasan Sentra Minapolitan
Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.88.286.000,- dan serapan anggaran sebesar Rp. 82.801.550,- atau (93,79%), bertujuan agar terbinanya masyarakat minapolitan. Kegiatan ini menunjang APBN (Dana Tugas Perbantuan) Tahun 2015 dari Dirjen Perikanan Budidaya, berupa demfarm keramba jaring apung (KJA) sebanyak 3 (tiga) unit (24 lobang).
3. Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan
Kegiatan ini bertujuan agar Pabrik Pengolahan Pakan Ikan yang berlokasi di Carocok Painan sehingga dapat beroperasi dan dapat berproduksi untuk terciptanya pakan dalam kualitas yang baik dan kuantitas yang mencukupi bagi masyarakat pembudidaya ikan dengan harga yang relatif rendah,. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 34.753.800,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.986.590,- atau 17,23%.
4. Penunjang Kegiatan DAK Bidang Perikanan Budidaya
Kegiatan ini bertujuan agar administerasi kegiatan DAK Bidang Perikanan Budidaya berjalan dengan tertib. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 200.387.400,- dengan realisasi anggaran Rp. 185.307.733,- atau 92,47%
(21)
20
5. Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) Kegiatan ini bertujuan memberikan pelatihan kepada pembudidaya agar mendapatkan menerapkan CBIB dan CPIB dimana terget sasaran yang tercapai pada tahun 2015 ada 2 UPR dan 10 Pembudidaya yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 26.794.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 22.104.000,- atau 82,50%
6. Pembinaan Pokdakan Penerima Manfaat
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap 50 Kelompok Pembudidaya Ikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.805.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.882.100,- atau 77,51%.
D. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 1. Operasional Pabrik Es dan Cold Strotage
Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya operasional pabrik es dan coldstrorage sehingga dapat menghasilkan PAD. Pagu anggaran sebesar Rp. 413.442.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 339.527.092,- atau 82,12%. Kegiatan Operasional Pabrik Es telah menghasilkan PAD sebesar Rp.273.300.000,-.dan Kontrak Cold storage selama 1 tahun Sebesar Rp. 30.000.000,- 2. Penunjang DAK P2HP
Kegiatan ini bertujuan agar administerasi kegiatan DAK P2HP berjalan dengan tertib. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 60.099.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 30.430.320,- atau 50,63%
3. Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
Kegiatan ini bertujuan agar meningkatnya produksi olahan Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR). Pagu anggaran sebesar Rp. 57.439.000,- dan serapan anggaran sebesar Rp. 50.710.000,- atau 88,28%.
4. Sosialisasi Gemar Ikan Tahun 2015
Kegiatan ini bertujunan untuk meningkatkan angka konsumsi ikan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan target Konsumsi Ikan 35 Kg/Kapita/Tahun. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 117.461.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 85.680.136 atau 72,94%. Keluaran kegiatan ini yaitu Kabupaten Pesisir Selatan Juara 1 Lomba Masak Ikan Tingkat Propinsi Sumatera Barat dan diadakannya Lomaba Jigle Gemarikan yang dimenangkan oleh anak-anak dari SMAN3 Painan.
(22)
21
5. Promosi dan Publikasi Produk hasil Kelautan dan Perikanan
Kegiatan ini bertujauan mempromosikan produk olahan hasil perikanan yang dilaksanakan pada acara Festifal Langkisau. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 38.461.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 37.301.300,- atau 96, 98%.
6. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang P2HP
Kegiatan ini merupakan penunjang Kegiatan Propinsi Sumatera Barat. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 17.277.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 15.699.000,- atau 90,87%.
7. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan
Kegiatan ini bertujuan agar makin terjaminnya mutu hasil olahan produk perikanan dari bahan berbahaya seperti formalin, borak, serta bahan berbahaya lainnya. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 31.334.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 28.819.500,- atau 91,98%.
8. Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan
Kegiatan ini bertujuan untuk mengadakan pelatihan kepada calon penerima paket bantuan PUMM P2HP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Akan tetapi sampai akhir tahun anggaran 2015 bantuan sarana pengolahan tersebut tidak terlaksana sehingga dari pagu anggaran Rp. 57.000.000,- hanya teralisasi Rp. 13.530.000,- atau 23,74%
E. Program pengelolaan Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
1. Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah(KKLD)
Kegiatan ini bertujuan melestarikan Penyu di Perairan Kab. Pessel yang dilakukan di Pulau Kerabak Ketek. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 188.167.800 dengan realisasi anggaran Rp. 162.159.800 atau 86,18%.
2. Pengembangan Minawisata.
Kegiatan ini bertujuan agar paket bantuan Keramaba Minawisata bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Akan tetapi karena sifat bantuan ini bersifat hibah bantuan benih dan pakan maka kegiatan ini urung terlaksana.
3. Penunjang kegiatan DAK Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Kegiatan ini bertujuan agar administerasi kegiatan DAK KP3K berjalan dengan tertib. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 72.740.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 53.170.100,- atau 73,10%
4. Underwater Photography Tournament
Kegiatan ini bertujuan agar kegiatan Wisata Bahari Kabupaten Pesisir Selatan makin terkenal terutama wisata bawah lautnya yaitu destinasi Kapal Tenggelam di Kawasan Mandeh.. Pagu
(23)
22
anggaran kegiatan ini Rp. 164.355.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 153.712.560,- atau 93,52%
5. Transplantasi Terumbu Karang di Mandeh dan Carocok Painan
Kegiatan ini bertujuan untuk pemulihan Terumbu Karangan di kawasan destinasi wisata Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Kawasan Mandeh dan Carocok Painan. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 125.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 118.742.800,- atau 94,99% dengan output kegiatan yaitu transplantasi terumbu karang di dua daerah tersebut.
F. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi masyarakat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
1. Penyediaan Sarana Pemberdayaan (DAK & Pendamping)
Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Output Kegiatan ini yaitu tersedianya 18 unit Listrik Tenaga Surya untuk Masyarakat pesisirdi daerah Kapo-kapo. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 189.900.000 dengan realisasi anggaran Rp. 188.188.000 atau 99,10%.
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Koservasi Perairan, Pesisir, dan pulau-pulau Kecil (DAK & Pendamping)
Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Output kegiatan ini yaitu 2 unit sarana konservasi penyu di Pulau Kerabak Ketek, 4 set alat selam, 1 unit kendaraan roda 2, 1 unit kompresor dan 1 unit rehabilitasi kawasan konservasi Pulau Penyu. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 850.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 838.526.000,- atau 98,65%.
G. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. 1. Pengadaan Peralatan Pengawasan Pemenfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK
dan Pendamping)
Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Pagu anggaran Rp. 17.650.000,- dengan realisasi anggaran 100%. Output kegiatan ini yaitu tersedianya 1 paket toolkit pengawasan.
2. Peningkatan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Laut dan Perairan umum.
Kegiatan ini bersumber dari dana APBD dengan Pagu anggaran Rp. 98.972.600,- dengan realisasi anggaran Rp. 29.228.700,- atau 29,53%. Realisasi anggaran kegiatan ini rendah karena kegiatan pengawasan laut sejak keluarnya UU No. 23 Tahun 2014 sudah bukan menjadi wewenang DKP kabupaten lagi dan menjadi wewenang DKP Propinsi.
(24)
23
3. Peningkatan SDM Pengawasan Perikanan.
Kegiatan ini bersumber dari dana APBD dengan Pagu anggaran Rp. 45.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 44.775.900,- atau 99,50%. Output kegiatan ini yaitu terlatihnya 1 orang aparatur DKP sebagai Polisi Khusus Kelautan dan Perikanan Kegiatan ini fasilitasi oleh Direktorat Pengawasan KKP yang dilaksanakan di Pusdiklat di Sukabumi.
H. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
1. Pengadaan alat Bantu Penangkapan Ikan dan Perlengkapan Kapal Penangkapan Ikan (DAK) Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2015 dengan pagu anggaran Rp. 345.170.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 345.166.000,- atau 100 %. Kegiatan ini berupa belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, yaitu Pengadaan 400 unit life jaket, dan 22 unit GPS fish Finder.
2. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil.
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap 60 Kelompok Usaha Bersama (KUB) bidang tangkap, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 54.224.000,- dimana realisasi keuangan sebesar Rp49.958.700,- atau 92,13 %.
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)
Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2015 dengan pagu anggaran Rp. 989.704.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 989.213.100,- atau 99,95 %. Kegiatan ini berupa belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, yaitu Pengadaan 80 pcs jaring millenium, 94 pcs jaring multifilamen, 120 unit long tail 6 PK , dan 1 paket long tail 3 pk.
4. Penunjang DAK Perikanan Tangkap
Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana perikanan tangkap yang didanai dari Dana Alokasi Khusus agar tertib administerasi. Anggaran kegiatan penunjang ini sebesar Rp. 91.664.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 88.951.760,- atau 97,04%.
5. Operasional PPI Kambang
Kegiatan Operasional PPI Kambang memiliki pagu anggaran Rp. 234.520.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 151.931.759,- atau 64,78 %. Kegiatan ini bertujuan agar beroperasinya PPI Kambang dikarenakan telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, seperti cold storage, pabrik es, docking kapal, travelift, dan lain-lain, sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan.
(25)
24
6. Operasional Docking Kapal
Kegiatan Operasional Docking Kapal memiliki pagu anggaran Rp. 114.158.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.818.000,- atau 53,28%. Kegiatan ini bertujuan menfasilitasi nelayan untuk Docking kapal di PPI Kambang sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Tangkap
Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang program dan kegiatan Propinsi Sumatera Barat, yaitu Pengembangan Perikanan Tangkap yang didanai dengan APBD sebesar Rp. 18.647.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 17.251.400,- atau 92,52 %.
8. Pengembangan Akses Permodalan Sertifikat Hak Atas tanah Nelayan (SeHAT) Tahun 2015 Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan status hukum atas tanah nelayan supaya bisa dimanfaatkan yang nantinya bisa dijadikan agunan untuk memudahkan mendapatkan modal sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pagu anggaran kegiatan Rp. 52.842.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.475.300,- atau 95,52 %.
9. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Kegiatan ini bersumber dari dana APBD dengan Pagu anggaran Rp. 79.250.000,- dan realisasi keuangan Rp. 2.389.400,-. Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk masayarakat/kelompok nelayan, akan tetapi kegiatan ini urung dilaksanakan karena bersifat hibah.
10. Penyusunan FS, Masterplan dan DED PPI Surantih
Kegiatan ini bersumber dari dana APBD. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 279.660.000 dengan realisasi anggaran Rp. 257.538.000, atau 92,09%. Output kegiatan ini yaitu berupa dokumen FS, Masterplan dan DED Pembangunan PPI Surantih.
I. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan.
1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Peningkatan Mutu (DAK).
Pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 197.910.000,- atau 98,96%. Output kegiatan ini yaitu terrehabilitasinya pabrik es dan cold storage di PPI Kambang. J. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
1. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana Fisik Pengembangan kawasan Budidaya Laut (DAK)
Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 812.706.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 741.436.000,- atau
(1)
A . PRO G RA M DA N KEG IA TA N
Jum la h %
Re a l Ke u (Rp .) Ke u
1 3 4 5 6 7 8
II. DINA S KELA UTA N DA N PERIKA NA N 10,574,996,595 9,522,147,780.00 90.04
A . 747,018,405 660,454,148 88.41
1. 41,760,000 28,692,596 68.71
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
100.00
2. 46,800,000 46,650,000 99.68
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
100.00
3. 45,217,000 41,551,000 91.89
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
100.00
4. 26,447,400 21,675,000 81.96
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
100.00
5. 34,135,530 34,119,300 99.95
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
100.00
6. 28,724,475 28,603,655 99.58
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
100.00
7. 7,000,000 6,598,000 94.26
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
100.00
8. 120,275,000 104,705,000 87.05
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
100.00
9 20,680,000 17,710,000 85.64
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
100.00
10. 66,682,000 25,027,000 37.53
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
100.00
11. 203,922,000 203,542,597 99.81
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
100.00
12. 105,375,000 101,580,000 96.40
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
La nc a rnya p e la ksa na a n a d m inistra si p e rka nto ra n 1 ta hun
100.00
B. 981,750,690 971,737,282 98.98
1. Pe ng a d a a n Me b e le ur 81,774,790 81,445,000 99.60
Te rp e liha ra nya Sa ra na d a n Pra sa ra na Ap a ra tur 1 Ta hun
Te rp e liha ra nya Sa ra na d a n Pra sa ra na Ap a ra tur 1 Ta hun
2. Pe m e liha ra a n Rutin/ Be rka la G e d ung Ka nt 220,761,400 219,920,000 99.62
Te rp e liha ra nya Sa ra na d a n Pra sa ra na Ap a ra tur 1 Ta hun
Te rp e liha ra nya Sa ra na d a n Pra sa ra na Ap a ra tur 1 Ta hun
3. 679,214,500 670,372,282 98.70
Te rp e liha ra nya Sa ra na d a n Pra sa ra na Ap a ra tur 1 Ta hun
Te rp e liha ra nya Sa ra na d a n Pra sa ra na Ap a ra tur 1 Ta hun
C . 25,580,000 25,329,100 99.02
1. Pe nd id ika n d a n Pe la tiha n Fo rm a l 25,580,000 25,329,100 99.02 Te rd id ik d a n te rla tihnya a p a ra tur DKP 1 ta hun Te rd id ik d a n te rla tihnya a p a ra tur DKP 1 ta hun
D. 71,035,000 59,737,500 84.10
1. 31,893,000 26,880,000 84.28
Te rse d ia nya la p o ra n ta huna n d a n sta tistik Ke la uta n 1p a ke t
Te rse d ia nya la p o ra n ta huna n d a n sta tistik Ke la uta n 1p a ke t
2. Mo nito ring d a n Eva lua si Ke g ia ta n 39,142,000 32,857,500 83.94 Te rla ksa na nya m o nito ring d a n e va lua si ke g ia ta n Te rla ksa na nya m o nito ring d a n e va lua si ke g ia ta n
E. 141,700,000 92,112,150 65.01
1 25,825,000 9,017,200 34.92
Te rla ksa na nya G PEMP Pro p insi Ke g ia ta n Urung d ila ksa na ka n ka re na d a na ya ng b e rsifa t hib a h tid a k b o le h d ila ksa na ka n
2 45,875,000 35,645,700 77.70
Te rla ksa na nya e va lua si ke g ia ta n Ke d a i Pe sisir, PNPM MKP, PEMP, SPDN
Te rla ksa na nya e va lua si ke g ia ta n Ke d a i Pe sisir, PNPM MKP, PEMP, SPDN
3 70,000,000 47,449,250 67.78
Te rla ksa na nya p e m b ina a n ne la ya n d a n w a nita ne la ya n ka w a sa n m a nd e h 4 a ng ka ta n
Te rla ksa na nya p e m b ina a n ne la ya n d a n w a nita ne la ya n ka w a sa n m a nd e h 4 a ng ka ta n
No PRO G RA M/ KEG IA TA N/
RINC IA N KEG IA TA N Pa g u A ng g a ra n
Re a lisa si Ke ua ng a n Fisik
Re nc a na Re a lisa si %
2
PRO G . PELA YA NA N A DMINISTRA SI PERKA NTO RA N
Pe nye d ia a n Ja sa Ko m unika si, Sum b e r Da ya Air d a n Listrik
Pe nye d ia a n Ja sa Ad m inistra si Ke ua ng a n
Pe nye d ia a n Ja sa Ke b e rsiha n Ka nto r
Pe nye d ia a n Ja sa Pe rb a ika n Pe ra la ta n Ke rja
Pe nye d ia a n Ala t Tulis Ka nto r
Pe nye d ia a n Ba ra ng C e ta ka n d a n Pe ng g a nd a a n
Pe nye d ia a n Ko m p o ne n Insta la si Listrik/ Pe ne ra ng a n Ba ng una n Ka nto r Pe nye d ia a n Pe ra la ta n d a n Pe rle ng ka p a n Ka nto r Pe nye d ia a n Ba ha n Ba c a a n d a n Pe ra liha n Pe rund a ng -und a ng a n Pe nye d ia a n Ma ka na n d a n Minum a n
Ra p a t-ra p a t Ko o rd ina si d a n Ko nsulta si ke Lua r Da e ra h
Ra p a t-ra p a t Ko o rd ina si d a n Ko nsulta si Da la m Da e ra h
PRO G . PENING KA TA N SA RA NA DA N PRA SA RA NA A PA RA TUR
Pe m e liha ra a n Rutin/ Be rka la Ke nd a ra a n Dina s/ O p e ra sio na l
PRO G . PENING KA TA N KA PA SITA S SUMBER DA YA A PA RA TUR
PRO G . PENING KA TA N PENG EMBA NG A N SISTEM PELA PO RA N C A PA IA N KINERJA DA N KEUA NG A N
Pe nyusuna n La p o ra n Ta huna n d a n Sta tistik
PRO G . PEMBERDA YA A N EKO NO MI MA SYA RA KA T PESISIR
Pe nunja ng G e ra ka n Pe nse ja hte ra a n Eko no m i Ma sya ra ka t Pe sisir (G PEMP) Pe nunja ng Pe m b e rd a ya a n Ma sya ra ka t Pe sisir d a n Pe ng e m b a ng a n Usa ha (PMPPU)
Pe m b e rd a ya a n Ne la ya n & Wa nita Pe sisir d i Ka w a sa n m a nd e h
(2)
F 84,994,300 68,696,700
1. 84,994,300 68,696,700 80.83
Te rtib a d m iniste ra si Ke g ia ta n Se ka ya Ma ritim 1 ta hun
Te rtib a d m iniste ra si Ke g ia ta n Se ka ya Ma ritim 1 ta hun
G 503,038,600 399,458,773 79.41
1. 51,056,200 48,376,800 94.75
Te rtib a d m iniste ra si ke g ia ta n Pro p insi b id a ng p e rika na n Bud id a ya 1 ta hun
Te rtib a d m iniste ra si ke g ia ta n Pro p insi b id a ng p e rika na n
Bud id a ya 1 ta hun 100.00
2. 88,286,000 82,801,550 93.79
Te rtib Ad m iniste ra si Ke g ia ta n Mina p o lita n 1 Ta hun
Te rtib Ad m iniste ra si Ke g ia ta n Mina p o lita n 1 Ta hun 100.00
3. 34,753,800 5,986,590 17.23
Te rse d ia nya p a ka n ika n 1 p a ke t
Te rse d ia nya p a ka n ika n 1
p a ke t 25.00
4 200,387,400 185,307,733 92.47
Te rtib a d m iniste ra si ke g ia ta n DAK p e rika na n Bud id a ya 1 ta hun
Te rtib a d m iniste ra si ke g ia ta n DAK p e rika na n Bud id a ya 1 ta hun
100.00
5 26,794,000 22,104,000 82.50
Te rla tihnya p e m b ud id a ya ika n 1 a ng ka ta n
Te rla tihnya p e m b ud id a ya ika n 1 a ng ka ta n
100.00
6 70,805,800 54,882,100 77.51
Te rb ina nya Po kd a ka n ya ng a ktif 60 Po kd a ka n
Te rb ina nya Po kd a ka n ya ng a ktif 60 Po kd a ka n
H 792,513,000 601,697,348 75.92
1. 413,442,000 339,527,092 82.12
Te rse d ia nya e s untuk ne la ya n d a n p e ng o la h 1 Ta hun
Te rse d ia nya e s untuk ne la ya n d a n p e ng o la h 1 Ta hun 100.00
2. 60,099,000 30,430,320 50.63
Te rtib a d m iniste ra si Ke g ia ta n DAK P2HP
Te rtib a d m iniste ra si Ke g ia ta n
DAK P2HP 100.00
3. 57,439,000 50,710,000 88.28
Te rb ina nya 40 Po kla hsa r Te rb ina nya 40 Po kla hsa r
100.00
4. 117,461,000 85,680,136 72.94
Te rse le ng g a ra nya Ke g ia ta n G e m a rika n d a n Lo m b a Ma sa k
Te rse le ng g a ra nya Ke g ia ta n G e m a rika n d a n Lo m b a Ma sa k
100.00
5. 38,461,000 37,301,300 96.98
Te rfa silita sinya Pro m o si Ha sil O la ha n p ro d uk p e rika na n
Te rfa silita sinya Pro m o si Ha sil
O la ha n p ro d uk p e rika na n 100.00
6. 17,277,000 15,699,000 90.87
Te rtib a d m iniste ra si Ke g ia ta n Pro p insi Bid a ng P2HP
Te rtib a d m iniste ra si Ke g ia ta n Pro p insi Bid a ng P2HP 100.00
7. 31,334,000 28,819,500 91.98
Te rja m innya Mutu ha sil o la ha n d a ri d a ri b a ha n b e rb a ha ya 1 p a ke t
Te rja m innya Mutu ha sil o la ha n d a ri d a ri b a ha n b e rb a ha ya 1 p a ke t
100.00
8. 57,000,000 13,530,000 23.74
Te rla tihnya Ke lo m p o k Pe ng o la h Ha sil Pe rika na n 1 p a ke t
Te rla tihnya Ke lo m p o k Pe ng o la h Ha sil Pe rika na n 1
p a ke t 25.00
I 604,948,800 490,544,260 81.09
1. 188,167,800 162,159,800 86.18
1 p ula u 1 p ula u
100.00
2. 4,686,000 2,759,000 58.88
Te rb a ntunya ke lo m p o k m ina w isa ta 1 p a ke t
Te rb a ntunya ke lo m p o k
m ina w isa ta 1 p a ke t 10.00
3. 72,740,000 53,170,100 73.10
Te rtib a d m iniste ra si ke g ia ta n DAK KP3K
Te rtib a d m iniste ra si ke g ia ta n
DAK KP3K 100.00
4. 164,355,000 153,712,560 93.52
1 e ve nt 1 e ve nt
100.00
5. 125,000,000 118,742,800 94.99
2 p a ke t 2 p a ke t
100.00
J. 1,039,900,000 1,026,714,000 98.73
1. 189,900,000 188,188,000 99.10
18 unit 18 unit
100.00
2 850,000,000 838,526,000 98.65
1 unit ke nd a ra a n ro d a 2, 4 se t a la t se la m , 1 unit ko m p re so r d a n 2 p a ke t sa ra na ko nse rva si d a 1 p a ke t re ha b sa ra na ko nse rva si
1 unit ke nd a ra a n ro d a 2, 4 se t a la t se la m , 1 unit ko m p re so r d a n 2 p a ke t sa ra na ko nse rva si d a 1 p a ke t re ha b sa ra na ko nse rva si
100.00
PRO G . PENG EMBA NG A N DA N PENG ELO LA A N PERIKA NA N TA NG KA P
Pe nunja ng Se ka ya Ma ritim
PRO G . PENING KA TA N PRO DUKSI PERIKA NA N BUDIDA YA
Pe nunja ng Ke g ia ta n Pro p insi Bid a ng Pe rika na n Bud id a ya
Pe m b ina a n Ka w a sa n Se ntra Mina p o lita n O p e ra sio na l Pa b rik Pe ng o la ha n Pa ka n Ika n
Pe nunja ng Ke g ia ta n DAK Bid a ng Pe rika na n Bud id a ya
Pe la tiha n C a ra Pe rb e niha n Ika n ya ng Ba ik (C PIB) & C a ra Bud id a ya Ika n ya ng Ba ik (C BIB)
Pe m b ina a n Po kd a a n Pe ne rim a Ma nfa a t
PRO G . PENING KA TA N DA YA SA ING PRO DUK PERIKA NA N
O p e ra sio na l Pa b rik Es d a n C o ld sto ra g e
Pe nunja ng DAK P2HP
Pe ng e m b a ng a n Usa ha Pe ng o la ha n Ha sil Pe rika na n
So sia lisa si G e m a r Ika n Ta hun 2015
Pro m o si & Pub lika si Pro d uk Ha sil Ke la uta n & Pe rika na n
Pe nunja ng Ke g ia ta n Pro p insi Bid a ng P2HP
Pe ng a w a sa n Mutu Ha sil Pe rika na n
Pe la tiha n Pe ng o la ha n ha sil Pe rika na n
PRO G . PENG ELO LA A N SUMBERDA YA LA UT, PESISIR DA N PULA U- PULA U KEC IL
Pe ng e m b a ng a n & Pe m a nta p a n Ka w a sa n Ko nse rva si La ut Da e ra h (KKLD)
Pe ng e m b a ng a n Mina w isa ta Pe nunja ng Ke g . DAK Ke la uta n, Pe sisir & Pula u-p ula u Ke c il
Und e rw a te r Pho to g ra p hy To urna m e nt Tra nsp la nta si Te rum b u Ka ra ng d i Ma nd e h d a n C a ro c o k Pa ina n
PRO G . PENY. SA RA NA & PRA SA RA NA PEMBERDA YA A N EKO NO MI MA SYA RA KA T DI PESISIR & PULA U- PULA U KEC IL
Pe ny. Sa ra na Pe m b e rd a ya a n (DAK & Pe nd a m p ing )
Pe ny. Sa ra na & Pra sa ra na Ka w a sa n Ko nse rva si Pe ra ira n, Pe sisir & Pula u-p ula u Ke c il (DAK)
(3)
K. 161,622,600 91,654,600 56.71
1. 17,650,000 17,650,000 100.00
1 p a ke t to o lkit p e ng a w a sa n 1 p a ke t to o lkit p e ng a w a sa n 100.00
2. 98,972,600 29,228,700 29.53
te rla ksa na nya p e ng a w a sa n p e ra a ira n um um
te rla ksa na nya p e ng a w a sa n p e ra a ira n um um
30.00
3. 45,000,000 44,775,900 99.50
Pe la tiha n Po lsus 1 o ra ng Pe la tiha n Po lsus 1 o ra ng
100.00
L. 2,259,839,600 2,013,693,419 89.11
1. 345,170,000 345,166,000 100.00
400 Life ja ke t d a n 22 unit G PS Fishfind e r
400 Life ja ke t d a n 22 unit G PS
Fishfind e r 100.00
2. 54,224,000 49,958,700 92.13
Te rb inya ya 60 KUB Pe rika na n ta ng ka p
Te rb inya ya 60 KUB Pe rika na n
ta ng ka p 100.00
3. 989,704,400 989,213,100 99.95
80 p c s ja ring m ille nium , 94 p c s ja ring m ultifila m e n, 120 unit lo ng ta il 6 PK d a n 1 p a ke t lo ng ta il 3 PK
80 p c s ja ring m ille nium , 94 p c s ja ring m ultifila m e n, 120 unit lo ng ta il 6 PK d a n 1 p a ke t lo ng ta il 3 PK
100.00
4. 91,664,000 88,951,760 97.04
Te rtib a d m iniste ra si Ke g ia ta n DAK p e rika na n ta ng ka p
Te rtib a d m iniste ra si Ke g ia ta n DAK p e rika na n ta ng ka p 100.00
5. 234,520,200 151,931,759 64.78
La nc a rnya a d m iniste ra si PPI Ka m b a ng 1 Ta hun
La nc a rnya a d m iniste ra si PPI Ka m b a ng 1 Ta hun 100.00
6. 114,158,000 60,818,000 53.28
Be ro p e ra sinya sa ra na Do c king Ka p a l 1 Ta hun
Be ro p e ra sinya sa ra na
Do c king Ka p a l 1 Ta hun 100.00
7. 18,647,000 17,251,400 92.52
Te rtib a d m iniste ra si Ke g ia ta n Pro p insi Bid a ng Pe rika na n Ta ng ka p
Te rtib a d m iniste ra si Ke g ia ta n Pro p insi Bid a ng Pe rika na n Ta ng ka p
100.00
8. 52,842,000 50,475,300 95.52
Te rtib a d m iniste ra si SEHAT ne la ya n Ta hun 2015
Te rtib a d m iniste ra si SEHAT
ne la ya n Ta hun 2015 100.00
9. 79,250,000 2,389,400 3.02
Te rse d ia nya sa ra na d a n Pra sa ra na p e rika na n ta ng ka p 1 ta hun
Da na hib a h urung
d ila ksa na ka n 5.00
10. 279,660,000 257,538,000 92.09
te rse d ia nya FS d a n Ma ste rlp a n PPI Sura ntih 2 p a ke t
te rse d ia nya FS d a n Ma ste rlp a n PPI Sura ntih 2 p a ke t
100.00
M. 200,000,000 197,910,000 98.96
1. 200,000,000 197,910,000 98.96
Te re ha b ilita sinya Pa b rik e s d a n C o ld sto ra g e
Te re ha b ilita sinya Pa b rik e s
d a n C o ld sto ra g e 100.00
N. 2,825,994,600 2,687,410,000 95.10
1. 812,706,000 741,436,000 91.23
Te rse d ia nya 10 unit Me sin Pe nc uc i Ja ring , 10 unit ra kit rum p ut la ut d a n 4 p a ke t KJA HDPE
Te rse d ia nya 10 unit Me sin Pe nc uc i Ja ring , 10 unit ra kit rum p ut la ut d a n 4 p a ke t KJA HDPE
100.00
2. 143,035,600 130,000,000 90.89
Te rse d ia nya 1 p a ke t a la t ukur ka ulita s a ir
Te rse d ia nya 1 p a ke t a la t ukur ka ulita s a ir 100.00
3. 470,253,000 468,943,000 99.72
Te rre ha b ilita sinya BBI Pinc ura n Bo g a
Te rre ha b ilita sinya BBI
Pinc ura n Bo g a 100.00
4. 1,200,000,000 1,147,881,000 95.66
Te rb a ng unnya Ko la m Pe rika na n Ra kya t 6 unit
Te rb a ng unnya Ko la m
Pe rika na n Ra kya t 6 unit 100.00
5. 200,000,000 199,150,000 99.58
Te re ha b ilita sinya sa ra na d a n Pra sa ra na UPR 2 Pa ke t
Te re ha b ilita sinya sa ra na d a n Pra sa ra na UPR 2 Pa ke t 100.00
O . 135,061,000 134,998,500 99.95
1. Pe nye d ia a n Sa ra na Pe nyuluh Pe rika na n ( 135,061,000 134,998,500 99.95
Te rse d ia nya 1 p a ke t Pro ye kto r d a n la ya r, 15 unit la p to p
Te rse d ia nya 1 p a ke t Pro ye kto r d a n la ya r, 15 unit la p to p
100.00
10,574,996,595
9,522,147,780 90.04 PRO G . PENY. SA RA NA & PRA SA RA NA
PENG A WA SA N SUMBERDA YA KELA UTA N & PERIKA NA N
Pe ng a d a a n Pe ra la ta n Pe ng a w a sa n Pe m a nfa a ta n Sum b e rd a ya Ke la uta n & Pe rika na n (DAK)
Pe ning ka ta n Pe ng a w a sa n Pe m a nfa a ta n Sum b e rd a ya Ika n La ut & Pe ra ira n Um um
Pe ning ka ta n SDM Pe ng a w a sa n Pe rika na n
PRO G . PENG EMBA NG A N SA RA NA & PRA SA RA NA PERIKA NA N TA NG KA P
Pe ng a d a a n Ala t Ba ntu Pe na ng ka p a n Ika n & Pe rle ng ka p a n Ka p a l Pe na ng ka p a n Ika n (DAK)
Pe ng e m b a ng a n Usa ha Pe na ng ka p a n Ika n & Pe m b e rd a ya a n Ne la ya n Ska la Ke c il
Pe ny. Sa ra na & Pra sa ra na Pe rika na n Ta ng ka p (DAK 2015)
Pe nunja ng Ke g ia ta n DAK Pe rika na n Ta ng ka p
O p e ra sio na l PPI Ka m b a ng
O p e ra sio na l Do c king Ka p a l Pe nuj. Ke g . Pro p insi Bid a ng Pe rika na n Ta ng ka p
Pe ng e m b a ng a n Akse s Pe rm o d a la n Se rtifika t Ha k Ta na h Ne la ya n (SEHAT) Ta hun 2015
Pe ny. Sa ra na & Pra sa ra na Pe rika na n Ta ng ka p
Pe nyusuna n FS, Ma ste rp la n d a n DED PPI Sura ntih
PRO G . PENG EMBA NG A N SA RA NA & PRA SA RA NA PENG O LA HA N MUTU & PEMA SA RA N HA SIL PERIKA NA N
Re ha b ilita si Sa ra na & Pra sa ra na Pe ng o la ha n & Pe ning ka ta n Mutu (DAK)
PRO G . PENG EMBA NG A N SA RA NA & PRA SA RA NA PERIKA NA N BUDIDA YA
Pe m b a ng una n/ Re ha b ilita si Sa ra na & Pra sa ra na Fisik Pe ng e m b a ng a n Ka w a sa n Bud id a ya La ut (DAK) Pe ng a d a a n Sa ra na Pe ra la ta n Pa d a Unit Po s La ya na n Ke se ha ta n Ika n & Ling kung a n (DAK)
Re ha b BBI Pinc ura n Bo g a (DAK) Pe m b a ng una n/ Re ha b ilita si Sa ra na & Pra sa ra na Fisik Pe ng e m b a ng a n Ka w a sa n Bud id a ya Ta w a r (DAK) Re ha b ilita si Sa ra na & Pra sa ra na UPR (DAK)
PRO G . PENG EMBA NG A N SA RA NA & PRA SA RA NA PENYULUHA N PERIKA NA N
(4)
PROPINSI/KAB/KOTA : SUMATERA BARAT / PESISIR SELATAN
SKPD PELAKSANA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.PESISIR SELATAN 2011-2015
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
1 Pengembangan Perikanan Tangkap
- Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
ton
29,968 31,683 33,331 35,330 37,804 30,897 32,209 35,759 37,555 39,625
- Beroperasinya PPI
unit
-
-
- - 1
- - - 1 1
- Penyediaan Motor Tempel 5 PK
unit
37.64
- 20 20 20 23 53 160 190 20
- Penyediaan Motor Tempel 15 PK
unit
-
- 5 5 5 5 5 8 31 5
- Penyediaan Motor Tempel 40 PK
unit
- 8 10 10 10 10 10 10 12 12
2 Penembangan Perikanan Budidaya
- Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
ton
2,244.23
3,827
5,460
7,950
11,293
2,660
5,485
8,520.61
11,852.60 13,120
- Produksi Kerapu Hasil Budidaya
ton
10
12
15
20
25
12,90
9.87
34.87
40
50
- Kemampuan Produksi Benih Nila
ekor
611,000 805,000 1,237,000 167,000 2,125,000 815,000 1,251,000 1,712,000 375,000
- Kemampuan Produksi Benih Lele
ekor
910,000 1,470,000 1,960,000 4,200,000 4,550,000 1,372,000 1,675,000 3,864,000 1,352,000
- Kemampuan Produksi Benih Ikan Mas
ekor
103,000 137,000 165,000 375,000 707,000 120,000 143,000 173,000 69,500
- Kemampuan Produksi Benih Gurami
ekor
6,125 9,750 12,000 17,000 21,500 9,015 11,275 15,235 5,385
3 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
- Jumlah tukik yang dihasilkan
Ekor
6,200 5,000 4,000 4,000 4,000 7,000 3,612 4,470
4,000
- Terlaksananya Pengawasan Perairan
kali
-
4
4
4
4
4
4
5
5
4
- Restoking Perairan Umum
unit
-
3
3
3
3
3
4
3
2
3
- Tersedianya Pos Pengawasan
unit
1
-
-
-
-
-
1
-
-
1
PENGUKURAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD )
No.
Indikator
Satuan
Kondisi
Kinerja
awal
RPJMD
2010
Target
Capaian
Capaian
2014
Kondisi
Kinerja
Pada
Akhir
RPJMD
Pa ina n, 13 Ag ustus 2010
Ke p a la Dina s Ke la uta n d a n Pe rika na n
Ka b . Pe sisir Se la ta n
Ir. ED W IL
NIP. 19620821 199003 1 003
(5)
TABEL. INDIKATOR RKINERJA UTAMA
Target
Realisasi
2015
2015
1 Pengembangan Perikanan Tangkap
- Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
ton
39,625 39,839
2 Penembangan Perikanan Budidaya
- Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
ton
13,120
12,682
No.
Indikator
Satuan
(6)