Rencana Aksi Kegiatan 2017

KERTAS KERJA RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN
Target Kinerja Sasaran
No

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TR I

TR II

TR III TR IV

JADWAL KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (Output)


SATUAN

TARGET
KEGIATAN

RENCANA AKSI

ANGGARAN
(Rp)

PENANGGUNG
JAWAB

TR I
1

2
1
1 Meningkatnya

Status
Kesehatan dan
Gizi Masyarakat

3
- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

-

4
25%

25%

25%

5
6
25% Peningkatan
Peningkatan

- Meningkatnya Status
Keselamatan Ibu Kesehatan Ibu dan
Kesehatan Ibu dan Anak
Melahirkan dan Anak
Anak

7

8
-

10
407.528.050

TR II
3

25%

25%


25%

25%

a. AKI

Kelahiran
Hidup

72/100.000
KH

-

Melaksanakan Pertemuan Kesehatan Remaja

- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

25%


25%

25%

25%

b. AKB

Kelahiran
Hidup

5/1.000 KH

-

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Sistem
Rujukan Maternal Perinatal

- Pelayanan Kesehatan Balita


25%

25%

25%

25%

c. AKBA

Kelahiran
Hidup

6/1.000 KH

-

-


Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Sistem
Informasi Rujukan
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
Implementasi PERDA KIBBLA
Lomba Balita Sehat
Pertemuan Kader KIA - GIZI
Pertemuan Internal Program KIA
Melaksanakan Pembelajaran Hasil Audit
Maternal Perinatal
Melaksanakan Sosialisasi Regulasi Kesehatan
Reproduksi
Verifikasi Berkas Klaim Tagihan Jampersal

-

Pengadaan Spanduk

-

Pengadaan Papan Rumah Tunggu Kelahiran


-

Survey Rumah Tunggu Kelahiran

-

Melaksanakan Cetak Leaflet



-

Melaksnakan Cetak Blanko Rujukan Jampersal



-

Melaksanakan Pelayanan Kesehatan dan

Pengembangan Sarana Pelayanan ABK

-

Melaksanakan Pencapaian Puskesmas Mampu
Tatalaksana Korban KDRT, KTP, KTA dan
Trafficking di Puskesmas

-

Peningkatan
- Meningkatnya Status
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan dan Tersedianya
Bagi
Anak
Sarana Pelayanan Anak
Berkebutuhan
Berkebutuhan Khusus di
Khusus

Kota Balikpapan

Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Operasional
Kasus - Meningkatnya Pelayanan
KDRT, KTP, KTA
Kesehatan Korban KDRT,
dan Trafficking di
KTP, KTA dan Trafficking di
Puskesmas
Seluruh Wilayah Kerja
Puskesmas
Peningkatan Gizi
Masyarakat

- Meningkatnya Status Gizi
Masyarakat


Jiwa

Anak
Berkebutuhan
Khusus

Persentase

Persentase

2000 Jiwa

70 ABK

100

80

-

-

- Pelayanan Kesehatan Pada Usia
Produktif

25%

25%

25%

25% Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Penatalaksanaan
Pemeriksaan
Kesehatan Calon
Jamaah Haji

5

11
Kepala Seksi
Kesehatan Keluarga

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Jaminan Persalinan - Jumlah Ibu Bersalin dan
Bagi
Masyarakat
Bayi Baru Lahir Yang
Yang
Tidak
Dijamin Biaya Persalinan
Mempunyai Jaminan
dan Perawatannya
Persalinan

4



-

2 Meningkatnya
Akses
dan
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan

9
Melaksanakan Pertemuan Tim Audit Maternal
Perinatal

2

- Peningkatan Status
Kesehatan Calon Jamaah
Haji

Orang

700

-

- Tercapainya e - BKJCH

Orang

700

-

TR III
6 7
12

8



TR IV
9

10



11

12


























2.324.964.000





































































Parenting Class (ABK)

























Bimbingan Teknis ABK

















Sosialisasi Tentang Pengetahuan Gizi

300.000.000

Pemeriksaan Calon Jamaah Haji Tahap II di
Dinas Kesehatan Kota



73.300.000


673.289.000

Kepala Seksi Gizi,
Kesehatan Kerja
dan Olah Raga

Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan
Petugas Gizi Puskesmas
Melaksnakan Validasi Data di Lapangan
Workshop Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan
Gizi dan Seminar Gizi
Pemberian Makanan Tambahan
Pelatihan Tatalaksana Anak dengan Gizi Buruk
Pemberian Vitamin A
Pemberian Tablet Fe
Bazaar Sayur dan Buah
Pemeriksaan Calon Jamaah Haji Tahap I di
Puskesmas

















































































176.700.000

Kepala Seksi
Pelayanan
Kesehatan Rujukan


































Target Kinerja Sasaran
No

1

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TR I

TR II

3

2

TR III TR IV
4

JADWAL KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
5

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (Output)

SATUAN

TARGET
KEGIATAN

6

7

8

Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Kerja dan
Olah Raga

- Meningkatnya Status
Kesehatan Tenaga KerjaNon
Formal

Orang

140

Pembayaran Klaim
Visum Polres

- Terbayarnya Klaim Visum
Polres Kewajiban Pemkot
Tahun 2015, 2016 dan 2017

Persentase

RENCANA AKSI

-

Pelayanan Kesehatan Pada Usia
Lanjut

25%

25%

25%

25%

Pembinaan
Pemanfaatan Hasil
Tanaman Obat
Keluarga (TOGA)
Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia

Pelayanan Kesehatan
Gigi Anak Sekolah
dan Masyarakat
Balikpapan

Penyehatan
Lingkungan

100

-

-

Senam Sehat Besama
Verifikasi Berkas Klaim Visum Polres

-

Pertemuan Tim Verifikator
Pembayaran Klaim Visum Polres yang Telah
Melalui Proses Verifikasi
Melaksanakan Pembinaan pada 2 Puskesmas
tentangLayanan BATRA

- Tatalaksana Pembinaan
BATRA

Puskesmas

2

-

- Tercapainya Pengembangan
Jejaring dan Monitoring
Serta Evaluasi
- Tercapainya Puskesmas
dengan Layanan Santun
Lansia
- Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan Kepada Lansia
- Tercapainya Jumlah
Posyandu Lansia Dibina
- Tertanganinya Kasus - Kasus
Kesehatan Gigi dan Mulut
Anak Sekolah serta
Masyarakat

Puskesmas

27

-

Kunjungan Ke Posyandu Lansia

Puskesmas

27

-

Pertemuan Monitoring dan Evaluasi

Puskesmas

27

-

Posyandu

252

-

Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Program
Lansia
Seremonial HLUN

Persentase

100

-

Melaksanakan Penanganan Kasus - Kasus
Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat

-

Pengadaan Bahan Peraga (Aplikasi
Remineralisasi Gigi) dan Fissure Silen/ART
Pengadaan Dekorasi Back Drop
Pengadaan Dekorasi Spanduk
Seminar Program Indonesia Bebas Caries
Pertemuan Koordinasi
Pengadaan Dekorasi Berupa Back Drop
Penyehatan Lingkungan

- Tercapainya Penyehatan
TTU dan TPM, Tempat
Khusus, SAB dan
Lingkungan Pemukiman

Persentase

85

-

-

Persentase

65

-

Pengadaan Cetak Stiker STBM
Pertemuan Koordinasi dengan Petugas Sanitasi
di Puskesmas
Pertemuan Koordinasi e - Monev STBM
Pertemuan Koordinasi e - Monev HSP
Melaksanakan Bimtek Hygiene Sanitasi
Penjamah Makanan
Pengadaan Dokumen DED IPAL Puskemas
Gunung Bahagia
Pengadaan Dokumen DED IPAL Puskemas
Damai
Pertemuan Pembinaan Petugas Pengelola Obat

Sarana

300

-

Pertemuan Perbekalan Farmasi

-

Pertemuan Pangan Jajan Anak Sekolah
Penyuluhan Kemanan Pangan
Pemusnahan Limbah Medis dan Obat
Pengadaan Cetak Leaflet
Pengadaan Cetak Sertifikat
Pertemuan Evaluasi Program

Peningkatan
Pengawasan
Keamanan Pangan
dan Bahan
Berbahaya serta
Pemberdayaan
Masyarakat
/Konsumen di
Bidang Obat dan
Makanan

9
Pertemuan koordinasi dengan Petugas Haji di
Puskesmas
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Non
Formal

- Tercapainya Persentase
Obat, Makanan dan
Minuman Yang Memenuhi
Standart

- Terawasinya Mutu dan
Keamanan Makanan dan
Obat - Obatan yang Beredar
di Kota Balikpapan

ANGGARAN
(Rp)
10

82.300.000

PENANGGUNG
JAWAB

TR I
4

5

6 7
12

8

9

10

11























Kepala Seksi
Pelayanan
Kesehatan Rujukan

125.300.000

Kepala Seksi Mutu
dan Pelayanan
Kesehatan
Tradisional
Kepala Seksi
Kesehatan Keluarga



12










59.000.000

TR IV

3

11

Kepala Seksi Gizi,
Kesehatan Kerja
dan Olah Raga

TR III

2


200.000.000

TR II

1


















































































60.000.000

Kepala Seksi
Pelayanan
Kesehatan Rujukan















126.600.000

166.600.000

Kepala Seksi
Promosi,
Pemberdaaan
Masyarakat dan
Kesehatan
Lingkungan



Kepala Seksi
Kefarmasian























Target Kinerja Sasaran
No

1

SASARAN
STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3

TR I

TR II

TR III TR IV
4

JADWAL KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
5

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (Output)

SATUAN

TARGET
KEGIATAN

RENCANA AKSI

6

7

8

- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

13

-

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Teritip

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Lamaru

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Manggar

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Manggar
Baru

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Sepinggan Baru

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Damai

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Bahagia

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan
Klandasan Ilir

9
Pengadaan Cetak Tempat Sampel Makanan
Minuman
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

ANGGARAN
(Rp)
10

PENANGGUNG
JAWAB

TR I

TR II

1

2

3

4

5





















TR III

TR IV

6 7
12

8

9

10

11

12













































































































































































































































































































































































11


236.204.000

143.780.000

132.812.000

1.129.753.000

1.218.232.000

168.359.800

110.031.000

1.296.833.800

Kepala Puskesmas
Teritip

Kepala Puskesmas
Lamaru

Kepala Puskesmas
Manggar

Kepala Puskesmas
Manggar Baru

Kepala Puskesmas
Sepinggan Baru

Kepala Puskesmas
Damai

Kepala Puskesmas
Gunung Bahagia

Kepala Puskesmas
Perawatan
Klandasan Ilir

Target Kinerja Sasaran
No

1

SASARAN
STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3

TR I

TR II

TR III TR IV
4

JADWAL KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Prapatan

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Telaga
Sari

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Sari Ilir

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Mekar
Sari

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Sari Ulu

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Karang
Jati

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Karang
Rejo

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Samarinda

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (Output)

SATUAN

TARGET
KEGIATAN

RENCANA AKSI

6
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

7
Bulan

8
13

9
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

-

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

ANGGARAN
(Rp)
10
148.336.000

257.480.000

114.484.000

1.134.940.000

102.180.000

79.456.000

108.104.000

169.616.000

PENANGGUNG
JAWAB
11
Kepala Puskesmas
Prapatan

Kepala Puskesmas
Telaga Sari

Kepala Puskesmas
Gunung Sari Ilir

Kepala Puskesmas
Perawatan Mekar
Sari

Kepala Puskesmas
Gunung Sari Ulu

Kepala Puskesmas
Karang Jati

Kepala Puskesmas
Karang Rejo

Kepala Puskesmas
Gunung Samarinda

TR I

TR II

1

2

3

4

5





















TR III

TR IV

8

9

10

11

12



6 7
12
√ √







































































































































































































































































































































































Target Kinerja Sasaran
No

1

SASARAN
STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3

TR I

TR II

TR III TR IV
4

JADWAL KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Muara
Rapak

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Karang
Joang

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Margo
Mulyo

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Baru Ilir

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Sidomulyo

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Baru
Tengah

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Margasari

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Baru Ulu

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (Output)

SATUAN

TARGET
KEGIATAN

RENCANA AKSI

6
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

7
Bulan

8
13

9
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

-

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

ANGGARAN
(Rp)
10
175.744.000

1.201.968.000

120.064.000

142.000.000

120.304.000

153.294.800

116.680.000

1.147.867.000

PENANGGUNG
JAWAB
11
Kepala Puskesmas
Muara Rapak

Kepala Puskesmas
Perawatan Karang
Joang

Kepala Puskesmas
Margo Mulyo

Kepala Puskesmas
Baru Ilir

Kepala Puskesmas
Sidomulyo

Kepala Puskesmas
Baru Tengah

Kepala Puskesmas
Margasari

Kepala Puskesmas
Perawatan Baru
Ulu

TR I

TR II

1

2

3

4

5





















TR III

TR IV

8

9

10

11

12



6 7
12
√ √







































































































































































































































































































































































Target Kinerja Sasaran
No

1

SASARAN
STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3

TR I

TR II

TR III TR IV
4

JADWAL KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Kariangau

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Sumber
Rejo

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di UPT
Lab dan Radiologi

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (Output)

Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Teritip
(BOK) DAK

TARGET
KEGIATAN

RENCANA AKSI

6
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

7
Bulan

8
13

-

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet
- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

Bulan

13

-

Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

Persentase

95

-

Pembayaran Jasa Pelayanan

Pengadaan BHP (Bahan Habis Pakai)
Pengadaan Bahan Kimia Lab
Pemusnahan Limbah Medis
Pemeliharaan Komputer
Pemeliharaan Sistem Informasi Laboratorium
Pemeliharaan Alat Kesehatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Pengadaan Cetak Form Laboratorium
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Meningkatnya Mutu,
Keamanan serta Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Instalasi Farmasi
Kota

SATUAN

9
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran
BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta
Jaminan Kematian

- Terlaksananya Pembayaran
Gaji/Honor Non PNS

Bulan

13

-

- Terlaksananya Pembayaran
Rekening Air, Listrik,
Telephone dan Internet

Bulan

12

-

Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone
dan Internet

-

Pemusnahan Limbah Medis
Pemeliharaan Komputer
Pemeliharaan Software SIMO
Pemeliharaan AC
Pengadaan Cetak Form LPLPO, Buku Stok
Puskesmas, Buku Kwitansi, Kartu Stok
Penjaringan Kelas I ( 1, 7 dan 10 ) di 19 Sekolah

- Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

Persentase

100

-

-

Melaksanakan BIAS Campak
Melaksanakan BIAS TD dan DT Kelas 1, 2, 3
pada 11 SD
Melaksanakan SDIDTK di TK dan PAUD
Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa,
NAPZA dan KTP/KTA
Kelas Ibu Balita di Posyandu
SBH Remaja
Posyandu di 33 RT
Posbindu
Pembinaan UKS
Posyandu Lansia
Penyuluhan PKPR
Penyuluhan TOGA
Pendataan Bumil Resti

ANGGARAN
(Rp)
10
1.153.916.000

69.604.000

1.470.175.500

195.000.000

265.241.000

PENANGGUNG
JAWAB
11
Kepala Puskesmas
Perawatan
Kariangau

Kepala Puskesmas
Sumber Rejo

Kepala UPTD Lab
dan Radiologi

Kepala UPTD IFK

TR I

TR II

1

2

3

4

5





















TR III

TR IV

8

9

10

11

12



6 7
12
√ √































































































































































































Kepala Puskesmas
Teritip

Target Kinerja Sasaran
No

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

TR I

TR II

TR III TR IV
4

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (Output)

SATUAN

TARGET
KEGIATAN

5

6

7

8

RENCANA AKSI

Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Lamaru
(BOK) DAK

- Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

Persentase

100

-

-

Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Manggar
(BOK) DAK

- Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

Persentase

100

9
Pendataan Rumah Sehat
Kunjungan Rumah Keluarga Sehat
Pemberian Vitamin A
Penyuluhan PMBA
Pembinaan Dokter Kecil
Inspeksi TTU/TPM
Penyuluhan UKGS
Sikat Gigi Massal
Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil
KEK
Pertemuan Minilokakarya Bulanan dan
Triwulanan
Penjaringan Anak Sekolah

-

BIAS
SDIDTK
Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa,
NAPZA dan KTP/KTA
BATRA
Pembinaan Poskesdes
Posyandu
Pemantauan Status Gizi di Posyandu
Pemantauan Status Gizi di PAUD
Pembinaan POSBINDU
Pembinaan UKS
Posyandu Lansia
Penyuluhan Kesehatan
UKGS
Pembinaan UKK
Penyelidikan Epidemiologi
PKPR
Pemicuan STBM
Monitoring Pasca Pemicuan STBM
PMT Pemulihan
PMBA
Inspeksi DAMIU
Inspeksi Kantin Sekolah
Inspeksi TTU/TPM
Pemeriksaan Kualitas Air Minum dan Air Bersih

-

Kunjungan Rumah Keluarga Sehat
SIPP BIAS
Rapat Koordinasi di Kelurahan
Refreshing Kader

-

Sosialisasi Desa STBM
Sosialisasi BIAS
Pembinaan Dokter Kecil
Pemicuan STBM
Sosialisasi dan Pembentukan SBH Remaja

-

Pembinaan SBH Remaja
PMT Pemulihan Pasien TB Paru
PMT Penyuluhan Posyandu Lansia
PMT Penyuluhan Kegiatan PMBA
Kunjungan Rumah Keluarga Sehat
BIAS
Sweeping BIAS
Pemeriksaan DDTK di TK/PAUD
Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa,
NAPZA dan KTP/KTA
Pendampingan Kasus

-

ANGGARAN
(Rp)

PENANGGUNG
JAWAB

10

11

212.981.000

479.767.000




TR I



√JADWAL

√KEGIATAN
√ √ √
TR II
TR III

1

2

3

4

5

6 7
12

8

9

10

11

12



















































√ √
TR IV

Kepala Puskesmas
Lamaru

Kepala Puskesmas
Manggar

Target Kinerja Sasaran
No

1

SASARAN
STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3

TR I

TR II

TR III TR IV
4

JADWAL KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
5

Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Manggar
Baru (BOK) DAK

Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Sepinggan Baru
(BOK) DAK

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (Output)
6

- Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

- Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

SATUAN
7

Persentase

Persentase

TARGET
KEGIATAN

RENCANA AKSI
9

8

100

100

-

Pembinaan BATRA
Posyandu
Penyuluhan MTBS
Posbindu
Posyandu Lansia
SIPP BIAS
UKGS
Penyuluhan PKPR
Penyuluhan KB
Pertemuan Kader PMBA
Penyuluhan Kesehatan di Tempat Kerja
Pemeriksaan TTU/TPM
Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel pH Air

-

Kegiatan UKK
Pertemuan Lintas Sektor
Kunjungan Rumah Keluarga Sehat

-

Pendampingan PE oleh Kader Jumantik
Inspeksi Sanitasi TPM
Inspeksi Sanitasi Sarana
Inspeksi TTU
Pelatihan Dokter Kecil
Pelatihan Guru UKS
Penjaringan Kesehatan
BIAS
Kegiatan STBM
Pemeriksaan Lab Kualitas Pencemaran
Bangunan
Pemeriksaan Kualitas Air Bersih Masyarakat
Pembinaan Kesehatan Ibu - Anak PONED
Penjaringan ke Sekolah

-

-

BIAS
SDIDTK
Penyuluhan Kesehatan
Posbindu
UKS
Posyandu Lansia
BATRA
Poskesdes
Posyandu
UKK
Pengambilan Data di Praktek Dokter
Pengambilan Data di Praktek Bidan
Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa,
NAPZA dan KTP/KTA
Gertak DBD
Pembinaan di Panti dan Pesantren
AV Bayi, Balita, Bumil dan Bufas
Kunjungan Rumah Keluarga Sehat
Pemicuan STBM
SIPP BIAS
Kemitraan Dukun
Pendataan Sanitasi Dasar
Pelaporan ABJ Sekolah
Pertemuan Pokjanal dan Lintas Sektor
Pembinaan Kesehatan Ibu - Anak PONED
Cetak Stiker IKS
Cetak Form IKS

ANGGARAN
(Rp)
10

330.875.000

934.034.000

PENANGGUNG
JAWAB

√ TR√ I



√ TR√ II √

1

2

3

4

5

6 7
12

8

9

10

11

12

















































11

√ TR√III √

√ TR√IV √

Kepala Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru

Kepala Puskesmas
Perawatan
Sepinggan Baru

Target Kinerja Sasaran
No

1

SASARAN
STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3

TR I

TR II

TR III TR IV
4

JADWAL KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Damai
(BOK) DAK

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (Output)
6
- Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

SATUAN
7
Persentase

TARGET
KEGIATAN
8
100

RENCANA AKSI

-

-

9
Pemantauan Jentik Berkala

Pemberian PMBA
PMT Pemulihan
Kelas Ibu
Pemantauan Kesehatan Bayi dan Balita oleh
Petugas Kesehatan
Penyuluhan PMT Bayi dan Balita
Sweeping Vitamin A di PAUD, TK, Posyandu
SDIDTK di TK dan PAUD
Pemantauan Garam Beryodium
Pelacakan Kasus Gizi Kurang di PAUD dan TK
Pendampingan PMT Pemulihan Gizi Kurang
Pembinaan UKS
Penjaringan Peserta Didik Kelas 1, 7 dan 10
BIAS
Pembinaan Kesehatan Anak Remaja di Panti
Asuhan
Sosialisasi Program Imunisasi
PKPR
Pembinaan Posyandu Lansia
Inspeksi TTU
Inspeksi TPM
Pemeriksaan Kualitas Air Pada TPM
PE
Sosialisasi STBM
Pemicuan STBM Terhadap RT yang Masih
Rawan Melakukan BABS
Pembinaan dan Verifikasi Pasca Pemicuan Stop
BABS
Supervisi dan Pembinaan Pengobatan
Tradisional
Penyegaran Kader
Kunjungan Rumah Keluarga Sehat
Penyuluhan PHBS
Penyuluhan KSTR
Sosialisasi HIV, TB, Hepatitis, IMS
Penyuluhan Deteksi Dini Ca Cervix
Sosialisasi Penjaringan Anak Sekolah pada Guru
UKS
Sosialisasi Pelayanan ABK
Screening Penderita HIV, Hepatitis, IMS dan TB
Promosi ABAT
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola
Posbindu
Pembinaan Posbindu
Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan
Napza
Penyuluhan UKK
Pembinaan dan Pemantauan UKK
Screening TB di TTU
Pelacakan dan Pelaporan Penderita Gangguan
Jiwa Berat
Vitamin A
Pelaporan Pemeriksaan Berkala Peserta Didik
oleh Guru
Pengukuran, Pencatatan dan Pelaporan Hasil
Screening Faktor Resiko PTM di Posbindu
Pemantauan PMT Pemulihan Gizi Kurang
Kemitraan Dukun
Minilokakarya
Cetak Leaflet, Stiker, Poster, KMS Posbindu
PTM, Form Keluarga Sehat

ANGGARAN
(Rp)
10
617.388.000

PENANGGUNG
JAWAB

TR I

TR II

TR III

TR IV

1

2

3

4

5

6 7
12

8

9

10

11

12























11
Kepala Puskesmas
Damai



Target Kinerja Sasaran
No

1

SASARAN
STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3

TR I

TR II

TR III TR IV
4

JADWAL KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Bahagia (BOK) DAK

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (Output)
6
- Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

SATUAN
7
Persentase

TARGET
KEGIATAN
8
100

RENCANA AKSI

-

Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan
Klandasan Ilir (BOK)
DAK

- Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

Persentase

100

-

9
Kunjungan Pendataan Keluarga Sehat

Kelas Ibu Hamil
DDTK di TK
DDTK di PAUD
Pembinaan UKS
Penjaringan Anak Sekolah Kelas 1
Penjaringan Anak Sekolah Kelas 7
Penjaringan Anak Sekolah Kelas 10
Pembinaan UKS/Dokter Kecil
Pemeriksaan Berkala Anak SD
Pemeriksaan Berkala Anak SMP
Pemeriksaan Berkala Anak SMU
BIAS
Posyandu Lansia
Inspeksi Sanitasi TTU/TPM
Pemicuan STBM
Pembinaan Verifikasi STBM
Inspeksi SAB
Penyuluhan Kelompok
Pembinaan Posyandu
Penyuluhan PMBA
Pemeriksaan PTM di Posbindu
Pemeriksaan Kesehatan Pekerja dan Tempat
Kerja
Pembinaan BATRA
Pembinaan Kelompok Remaja/SBH
Penyegaran Kader Posyandu
Penyegaran Kader Posbindu
Pertemuan Lintas Sektor
Minilokakarya
Cetak Leaflet, Stiker STBM, Stiker Keluarga
Sehat
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu pada
Puskesmas PONED

-

Refreshing Konselor Sebaya
Pembinaan Dokter Kecil
Fit For School
Rapat Koordinasi dan Pembentukan SBH

-

Pertemuan Penjamah Makanan
Refreshing Kader Kesehatan
Sosialisasi Kesehatan Kerja
Pemberian Paket PMT Bumil KEK
Pemberian Paket PMT Pemulihan Gizi Buruk
Pemberian Paket PMT Pemulihan TB
Pemberian Paket PMBA
Kemitraan Dukun
Pendataan Komplikasi Neonatal
Sweeping Imunisasi
Pemantauan Status Gizi Balita
Pelacakan Kasus Gizi Buruk
Pemberian Vitamin A
Posyandu
Pemberian TTD Pada Remaja Putri
SIPP BIAS
BIAS
Pelacakan KIPI
Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah
Pelaksanaan SDIDTK

ANGGARAN
(Rp)
10
502.982.000

563.984.000

PENANGGUNG
JAWAB

TR I

TR II

TR III

TR IV

1

2

3

4

5

6 7
12

8

9

10

11

12

















































11
Kepala Puskesmas
Gunung Bahagia

Kepala Puskesmas
Perawatan
Klandasan Ilir

Target Kinerja Sasaran
No

1

SASARAN
STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3

TR I

TR II

TR III TR IV
4

JADWAL KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
5

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (Output)
6

SATUAN
7

TARGET
KEGIATAN

RENCANA AKSI

8
-

Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Prapatan
(BOK) DAK

- Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

Persentase

100

-

-

9
Monev Survey Strata UKS
Pengembangan PHBS Institusi Sekolah
Surface Protection
Penyuluhan UKGS
Penyuluhan KTA
Pertemuan Peningkatan SDM SBH
Pembinaan dan Monev SBH
SKD KLB
AV Kematian
Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa,
NAPZA dan KTP/KTA
Kunjungan Rumah Keluarga Sehat
Posbindu
Posyandu Lansia
Pengawasan DAMIU
Pengawasan TPM
Pengawasan TTU
Abatisasi di Sekolah
Penyelidikan Epidemiologi
Pengambilan Sampel Air Minum
Inspeksi Sanitasi SAB
Sosialisasi STBM
Verifikasi STBM
Pertemuan Penjamah Makanan
Pelaksanaan Survey Mawas Diri
Rakor Kelurahan Siaga Aktif
Sosialisasi Kelurahan Siaga Aktif
Penyuluhan Kesehatan
Gertak PSN
Sosialisasi Kesehatan Kerja
Pembinaan/Pemantauan BATRA
Rakor Kader Kesehatan
Cetak Leaflet, Lembar Balik Keluarga Sehat,
Buku Kader dan Stiker Kunjungan Keluarga
Sehat
Pengadaan Bahan PMBA

PMT Pemulihan
Pengadaan Sertifikat
Pemantauan Jentik Berkala
Pertemuan KP Ibu Menyusui
Pertemuan KP ASI Koordinasi Pengurus
Pembinaan Posyandu Bayi Balita
PMBA di Posyandu
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya PMBA
SDIDTK
Sikat Gigi di Posyandu
Pembinaan UKS
Rapat Koordinasi UKS
BIAS
Penyuluhan KTP/KTA
Penyuluhan KSTR/Narkoba
Sikat Gigi Massal
Pembinaan Dokter Kecil
Penjaringan Anak Sekolah
Pemantauan Suhu Chold Chain
PKPR
Pembinaan SBH Remaja
Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa,
NAPZA dan KTP/KTA
Refreshing Kader PKPR
Posyandu Lansia
Sosialisasi STBM
Pemicuan Stop BABS

ANGGARAN
(Rp)
10

243.808.000

PENANGGUNG
JAWAB

TR I

TR II

TR III

TR IV

1

2

3

4

5

6 7
12

8

9

10

11

12

















































11

Kepala Puskesmas
Prapatan

Target Kinerja Sasaran
No

1

SASARAN
STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3

TR I

TR II

TR III TR IV
4

JADWAL KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
5

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (Output)
6

SATUAN
7

TARGET
KEGIATAN

RENCANA AKSI

100

-

9
Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun
Kunjungan Rumah Keluarga Sehat
Penguatan Dasa Wisma
Penyuluhan Gigi
Penyuluhan dan Screening HIV - IMS
Pelacakan Kasus Kontak
Penyuluhan TB Paru
Pendataan Autopsi Verbal
Pendataan Kesehatan Tradisional
Sosialisasi Kesehatan Olah Raga
Pertemuan Lintas Sektor
Posbindu PTM
Cetak Spanduk, Sticker
Monev BOK
Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan Napza
Belanja Bahan PMT

100

-

Belanja Bahan PMBA
Kunjungan Rumah Keluarga Sehat
Pemantauan Data Sarana Kesehatan
SDIDTK di TK dan PAUD
Kelas Ibu Hamil
Pemberian Vitamin A
Sosialisasi PMBA
AV Kematian
BIAS
Sosialisasi STBM
Pemicuan STBM
Monev Pasca Pemicuan STBM
Pemantauan Jentik Berkala
Pemantauan Jentik Berkala di Sekolah
Penyelidikan Epidemiologi
Penyuluhan Penyakit Menular
Penyuluhan dan Sikat Gigi Massal
Penyuluhan Kespro
Penyuluhan Bahaya Pornografi
Penyuluhan Keamanan Pangan
Supervisi UKS
Penjaringan Anak Sekolah
Cuci Tangan Massal
Pembinaan Higiene dan Sanitasi di Sekolah
Pembinaan Kesehatan Kerja
Pembinaan Posyandu Balita
Posyandu Lansia
Posbindu
Pembinaan Remaja
Pemantauan Fasilitas BATRA
Minilokakarya
Cetak Sticker Keluarga Sehat
Pemantauan Jentik Berkala

-

Pengadaan Perlengkapan Peserta Pembinaan
Anak Usia Sekolah dan Remaja
Pengadaan Perlengkapan Peserta Pemicuan
STBM Stop BABS
Pengadaan Perlengkapan Peserta Pemicuan
STBM Cuci Tangan Pakai Sabun
Paket PMT Pemulihan
Paket PMBA
Posyandu

8
-

Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Telaga
Sari (BOK) DAK

Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Sari Ilir (BOK) DAK

- Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

- Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

Persentase

Persentase

-

ANGGARAN
(Rp)
10

295.198.000

336.598.000

PENANGGUNG
JAWAB

TR I

TR II

TR III

TR IV

1

2

3

4

5

6 7
12

8

9

10

11

12























11

Kepala Puskesmas
Telaga Sari

Kepala Puskesmas
Gunung Sari Ilir



Target Kinerja Sasaran
No

1

SASARAN
STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3

TR I

TR II

TR III TR IV
4

JADWAL KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
5

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (Output)
6

SATUAN
7

TARGET
KEGIATAN

RENCANA AKSI
9

8
-

Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Sari Ulu (BOK) DAK

- Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

Persentase

100

-

-

SDIDTK
Pembinaan UKS
Penjaringan Kesehatan Peserta Didik
BIAS
Pembinaan Anak Usia Sekolah dan Remaja
Posyandu Lansia
Pemicuan STBM BABS
Pemicuan STBM Cuci Tangan Pakai Sabun
Pemicuan STBM Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga
Inspeksi TPM
Kunjungan Rumah Keluarga Sehat
Penyuluhan Kesehatan
Posbindu PTM
Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa,
NAPZA dan KTP/KTA
UKK
Pembinaan Kesehatan Tradisional
Rakor Kader Kesehatan
SIPP BIAS
Minilokakarya
Pemeriksaan Jentik Berkala

Pengadaan Sertifikat
Pengadaan Spanduk
PMT Balita Gizi Kurang
PMT TB Paru
PMT Penyuluhan
Sosialisasi Kelas Ibu
Pemantauan P4K
Pendataan KB PUS dan WUS
Pemantauan Kesehatan Neonatus Resti
Pemantauan Kesehatan Bayi Resti
Kawal ASI
Pendataan Bayi dan Balita
SDIDTK
Surveilance Pelacakan Gizi Kurang/Buruk
Distribusi Vitamin A
Sweeping Pemberian Vitamin A
PMT Penyuluhan
Kelas Balita
Sosialisasi Penjaringan dan BIAS
Penjaringan Anak Sekolah
BIAS
Cuci Tangan Massal
Sikat Gigi Massal
Pembinaan Dokter Kecil
Sosialisasi UKGS Inovatif
Pelaksanaan UKGS Inovatif
Distribusi Fe
Sosialisasi Kesehatan Gigi dan Mulut
Pembinaan SD Ber - PHBS
Sweeping Imunisasi Dasar Lengkap
Surveilance KIPI
Penyuluhan Kesehatan Alat Reproduksi
Penyuluhan KIA - KB
Pemeriksaan dan Penyuluhan di Posyandu
Lansia
Posbindu
Pemeriksaan TTU/TPM
Pendataan TTU/TPM
Pemeriksaan DAMIU
Pemeriksaan SAB
Pembinaan Pemilik TTU/TPM

ANGGARAN
(Rp)
10

269.455.000

PENANGGUNG
JAWAB

TR I

TR II

TR III

TR IV

1

2

3

4

5

6 7
12

8

9

10

11

12

















































11

Kepala Puskesmas
Gunung Sari Ulu

Target Kinerja Sasaran
No

1

SASARAN
STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3

TR I

TR II

TR III TR IV
4

JADWAL KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
5

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (Output)
6

SATUAN
7

TARGET
KEGIATAN

RENCANA AKSI
9

8
-

Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Karang
Jati (BOK) DAK

- Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

Persentase

100

-

-

Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Karang
Rejo (BOK) DAK

- Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

Persentase

100

Penyuluhan STBM
Pembinaan Kader Posyandu
Sosialisasi PPTI TB
Sosialisasi PMBA
Pembinaan Posyandu
Pemeriksaan Rutin Pusling
Kunjungan Rumah Keluarga Sehat
Pembinaan SBH Remaja
CBIA
Penyelidikan Epidemiologi
Kunjungan Rumah Kasus Resti
Kunjungan Rumah PMO TB
Penjaringan Suspect TB
Kunjungan Kasus Ingkar Pengobatan TB
Penyuluhan DBD
Penyuluhan Malaria
Penyuluhan Kecacingan
AV Kematian
Penyuluhan PTM
ABAT
Penyuluhan UKK
Cetak Sticker Germas
Cetak Balok SKDN
Cetak Leaflet Penyuluhan
BATRA
Rakor
Pembinaan Anak Usia Sekolah dan Remaja

-

Demonstrasi PMBA
PMT Pemulihan
Kunjungan Rumah Keluarga Sehat
Posyandu
SDIDTK
Penjaringan Anak Sekolah
BIAS
Pembinaan UKS
Penyuluhan
Posbindu PTM
Posyandu Lansia
Pembinaan BATRA
Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa,
NAPZA dan KTP/KTA
UKK
SIPP BIAS
Pemicuan STBM
Pemantauan Jentik Berkala
Minilokakarya
Rakor Kesehatan
Refreshing Kader
Pemantauan Jentik Berkala

-

Pelatihan Dokter Kecil
Penyuluhan Pembinaan Remaja
Pelatihan Konselor Sebaya
Pelatihan Kader Jumantik Anak Sekolah
Pelatihan Kader Jumantik
Refreshing Kader
PKPR
Pertemuan Lintas Sektor
Cetak Spanduk

ANGGARAN
(Rp)
10

236.389.000

426.161.000

PENANGGUNG
JAWAB

TR I

TR II

TR III

TR IV

1

2

3

4

5

6 7
12

8

9

10

11

12























11

Kepala Puskesmas
Karang Jati

Kepala Puskesmas
Karang Rejo



Target Kinerja Sasaran
No

1

SASARAN
STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3

TR I

TR II

TR III TR IV
4

JADWAL KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
5

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (Output)
6

SATUAN
7

TARGET
KEGIATAN

RENCANA AKSI
9

8
-

Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Sumber
Rejo (BOK) DAK

- Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

Persentase

100

-

-

Cetak Leaflet
PMT Pemulihan
PMBA di Posyandu
Pembinaan Posyandu Bayi dan Balita
Pertemuan KP Ibu Menyusui
Penjaringan Kesehatan Sekolah Menengah
Penjaringan Kesehatan Sekolah Dasar
BIAS
Pemeriksaan Gigi Irene Donut
Pemberian Fe dan Asam Folat
Sweeping Imunisasi
Sosialisasi MMR
Posyandu Lansia
Penyuluhan Bahaya Merokok dan Narkoba
Penyuluhan Penyakit TB
Penyuluhan Kesehatan Gigi
Inspeksi TTU
Inspeksi TPM
Inspeksi DAMIU
Inspeksi SAB
Sosialisasi Penjamah Makanan
Sosialisasi STBM
Pemicuan STBM
Sosialisasi tentang Penyakit Menular
Pelatihan kader PTM
Posbindu
AV Kematian
Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa,
NAPZA dan KTP/KTA
Pendataan BATRA
UKK
Pertemuan Lintas Sektor
Pendataan Sasaran Imunisasi
Kunjungan Rumah Keluarga Sehat
Cetak Leaflet, Poster, Buku Saku Dokcil,
Pemeriksaan Irene Donut, Banner, Sticker Cuci
Tangan
Gertak PSN
Pemantauan Jentik Berkala

PMT Pemulihan
PMBA di Posyandu
Penjaringan Anak Sekolah
BIAS
Sweeping BIAS
SDIDTK
Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa,
NAPZA dan KTP/KTA
Pemeriksaan Berkala Anak Sekolah
BATRA
UKK
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi
Pembinaan Dokter Kecil
Pembinaan Posyandu
Pembinaan Posbindu
Pembinaan Posyandu Lansia
Pembinaan Guru UKS
Sosialisasi Jamban Sehat
Penyuluhan Cuci Tangan Pakai Sabun
Pemeriksaan TTU/TPM
Pemeriksaan DAMIU
Pemeriksaan SAB
Kunjungan Rumah Keluarga Sehat
Penyuluhan Penyakit Menular

ANGGARAN
(Rp)
10

269.147.000

PENANGGUNG
JAWAB

TR I

TR II

TR III

TR IV

1

2

3

4

5

6 7
12

8

9

10

11

12

















































11

Kepala Puskesmas
Sumber Rejo







Target Kinerja Sasaran
No

1

SASARAN
STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3

TR I

TR II

TR III TR IV
4



















JADWAL KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
5

Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Samarinda (BOK)
DAK

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (Output)
6

- Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

SATUAN
7

Persentase

TARGET
KEGIATAN

RENCANA AKSI

8

100

-

-

9
Penyuluhan Pemanfaatan TOGA
Penyuluhan KB MKJP
Penyegaran Kader Posyandu
Penyegaran Kader Posyandu Lansia
Penyegaran Kader Jumantik
Penyegaran Kader PHBS
Pembinaan Kader TB
Pembinaan Bidan BPM
Stratifikasi Posyandu
Forum Diskusi STBM
AV Kematian
Cetak Leaflet KIA/KB
Cetak Leaflet DBD
Cetak Leaflet TB
Cetak Leaflet Kesehatan Gigi
Cetak Spanduk
Minilokakarya
Pertemuan Lintas Sektor
Pemantauan Jentik Berkala

Pembinaan Dokter Kecil
Pembinaan Kader Posbindu
Orientasi Kader tentang Pencegahan Penyakit
Menular
Pelatihan Tenaga Pendataan Keluarga Sehat
Bagi Kader/Mahasiswa
PMT Pemulihan Balita
PMT Penyuluhan PMBA
Kelas Ibu
Sosialisasi 1000 HPK
Pemantauan Kesehatan di Posyandu
Vitamin A
SDIDTK
Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah
Pembinaan UKS
Pembinaan Kesehatan di Panti/Anak Jalanan
Monev Pemberian Fe
Penyuluhan Kesehatan di Sekolah
Sosialisasi SBH
Pertemuan Kader Posbindu
Kunjungan Pembinaan Posbindu
Sosialisasi BIAS
SIPP BIAS
Sweeping BIAS
Pertemuan Kader PMBA
Inspeksi TTU/TPM
Pertemuan dan Pembinaan Kesling dan Kantin
Sekolah
Pertemuan Lintas Sektor terkait STBM
Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun
Sikat Gigi Massal
Posyandu Lansia
Orientasi Faktor Resiko PTM di Posbindu
Penyelidikan Epidemiologi
AV Kematian
Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa,
NAPZA dan KTP/KTA
BATRA
Pertemuan Kader TB
Pertemuan Kader Lansia
Pertemuan Satgas DBD
Kunjungan Rumah Keluarga Sehat
Kunjungan Jejaring

ANGGARAN
(Rp)
10

453.644.000

PENANGGUNG
JAWAB

TR I

TR II

TR III

TR IV

1

2

3

4

5

6 7
12

8

9

10

11

12























11

Kepala Puskesmas
Gunung Samarinda



Target Kinerja Sasaran
No

1

SASARAN
STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3

TR I

TR II

TR III TR IV
4

JADWAL KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
5

Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Muara
Rapak (BOK) DAK

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (Output)
6

- Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

SATUAN
7

Persentase

TARGET
KEGIATAN

RENCANA AKSI

8

100

-

-

Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Batu
Ampar (BOK) DAK

- Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

Persentase

100

-

-

9
Cetak Poster Keluarga Sehat
Cetak Poster CTPS
Cetak Form Pendataan Keluarga
Pemantauan Jentik Berkala

Cetak Sticker Keluarga Sehat
PMT Pemulihan TB Paru
PMBA Anak Umur 6 - 23 Bulan
Penjaringan Anak Sekolah
BIAS Campak
BIAS TT dan DT
SDIDTK di TK
SDIDTK di PAUD
Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa,
NAPZA dan KTP/KTA
Pendataan BATRA
Pembinaan Posyandu Bayi dan Balita
Pembinaan Posyandu Lansia
Pembinaan Posbindu
Sosialisasi STBM
Sosialisasi PHBS
Refreshing Kader
Penyuluhan PKPR
Pemantauan Kantin Sekolah
Penyuluhan KTA
Sosialisasi BIAS SD
Penyuluhan Imunisasi
PE
Pembinaan Guru UKS
Pembinaan UKK
Pertemuan Lintas Sektor
Pemeriksaan Garam Beryodium
Survey TTU
Sikat Gigi Massal
Pemberian Vitamin A di PAUD
Pembinaan SBH Remaja
Kunjungan Rumah Keluarga Sehat
Pengiriman Laporan Penimbangan Bayi dan
Balita
Minilokakarya Lintas Sektor
Minilokakarya Puskesmas
Pemeriksaan Jentik Berkala

ANGGARAN
(Rp)
10

441.335.000

PENANGGUNG
JAWAB

TR I

TR II

TR III

TR IV

1

2

3

4

5

6 7
12

8

9

10

11

12

















































11

Ka. Puskesmas
Muara Rapak

639.553.000 Ka. Puskesmas Batu
Ampar

PMBA
Pembinaan Posyandu
Gebyar Posyandu
SDIDTK di TK dan PAUD
Sikat Gigi Bersama dan Kampanye Cuci Tangan
Pakai Sabun di PAUD dan TK
Pembinaan UKS
Pembinaan Dokter Kecil
Sosialisasi Program Puskesmas di Sekolah untuk
Guru UKS
Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah
Pembinaan SBH Remaja
Penyuluhan HIV - AIDS, Napza dan Kesehatan
Gigi Mulut
Pembinaan PKPR/Konselor Sebaya
Sosialisasi BIAS pada Wali Murid
BIAS Putaran I
BIAS Putaran II
Penyuluhan Reproduksi Remaja

Target Kinerja Sasaran
No

1

SASARAN
STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3

TR I

TR II

TR III TR IV
4

JADWAL KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
5

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (Output)
6

SATUAN
7

TARGET
KEGIATAN

RENCANA AKSI

8
-

Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Karang
Joang (BOK) DAK

- Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

Persentase

100

-

-

9
Pembinaan Posyandu Lansia
Pemicuan Stop BABS
Kampanye Higiene Sanitasi Sekolah
Gertak PSN
Pembinaan Pendekar Petik
Kunjungan Rumah Keluarga Sehat
Refreshing Kader
Penyuluhan Kelompok
Penggalangan Dukungan Masyarakat dalam
Keluarga Sehat
Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa,
NAPZA dan KTP/KTA
PE
UKK
Pembinaan dan Pemantauan Kesehatan
Tradisional
Pelatihan Kader Kesehatan Tradisional
Minilokakarya Lintas Sektor
AV Kematian
Cetak Form KS
Cetak Backdrop SKDN
Cetak Leaflet
Cetak Spanduk
Cetak Banner
Cetak Sertifikat
Cetak Sticker Rumah Sehat
PMT
Pengiriman Laporan Bulanan Posyandu dan
Pembinaan Kader Kesehatan
Pemeriksaan Jentik Berkala

PMT Bumil KEK
Pembinaan Posyandu
PMT Balita BGM
PMT Penderita TB
Sweeping Imunisasi
BIAS
SDIDTK
Penjaringan Anak Sekolah
Pembinaan Kesehatan di Panti/LKSA/Karang
Taruna/Remaja di Tempat Ibadah
Konseling PKPR
Promkes di Sekolah
UKS
Posbindu
Posyandu Lansia
PJB di Sekolah
Sosialisasi PHBS Sekolah
TTU
TPM
Inspeksi Depo Air Minum
Inspeksi Sekolah
PIRT
Kunjungan Rumah Keluarga Sehat
Gertak PSN
UKK
PMBA
Sweeping Vitamin A di PAUD, TK, Posyandu
Penyuluhan
BATRA
Pembinaan Kader KIA dan Gizi
Kemitraan Bidan - Dukun
Distribusi Tablet Vitamin A
Pemantauan Garam Beryodium Tingkat Rumah
Tangga

ANGGARAN
(Rp)
10

323.164.000

PENANGGUNG
JAWAB

TR I

TR II

TR III

TR IV

1

2

3

4

5

6 7
12

8

9

10

11