3. RSUD Dr.MOEWARDI 2014 PERUBAHAN-29 Mei

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014
SKPD : RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA
Rencana Tahun 2014
No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/ Sub
Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator Kinerja
Program

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol
& Satuan)

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur

RKPD PERUBAHAN 2014

Target (Vol &
Satuan)

Lokasi
(Desa/
Kec/Kab)

99, 53%

Surakarta


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.

PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

2 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran

Perlunya peningkatan daya
saing ekonomi berbasis
potensi unggulan daerah dan
berorientasi pada ekonomi

kerakyatan

Mempercepat penurunan
jumlah penduduk miskin/
Penguatan kelembagaan dan
pendayagunaan sumber daya
potensial untuk penanggulangan
kemiskinan.

PN03

Prosentase
ketersediaan obatobatan untuk
pelayanan di rumah
sakit

Prosentase resep
yang terlayani

100%


indeks kepuasan
pelanggan
pelayanan farmasi

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Mewujudkan Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik (good
governance),/ Peningkatan
akuntabilitas, transparansi
berbasis teknologi informasi,
partisipasi masyarakat serta
peningkatan kompetensi dan
profesionalisme aparatur dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

PN03

Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan BLUD /
Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan

Masih perlunya peningkatan
kualitas Sumber Daya
Manusia & kesejahteraan
Masyarakat


Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.

PN03

Prosentase capaian
pemenuhan
kebutuhan
operasional dan
Peningkatan mutu
pelayanan RS BLUD

Prosentase
pemenuhan
kebutuhan
operasional BLUD


97,43%

indeks kepuasan
pelanggan (IKP )
RS

25 kasus

prosentase
kesembuhan
pasien kasus
kekerasan
berbasis gender
yang terlayani

25.000.000
25.000.000

APBD 2014


Lokasi

24.111.961
24.111.961 Surakarta

- Surakarta

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
3.

Pagu Indikatif
2014 (Rp. ribu)

Surakarta

350.000.000
350.000.000

385.000.000
385.000.000 Surakarta


100%

Surakarta

51.050.000
50.000

57.292.721
50.000 Surakarta

0%

Surakarta

21.000.000

110 mobil
50 sepeda
motor


Surakarta

30.000.000

▪IKP Rajal =
87,41 %
▪IKP Ranap =
90,76 %

Program Pelayanan Kesehatan
4.

KESEHATAN/ Program
Pelayanan Kesehatan / Fasilitasi
Pelayanan Kesehatan Ibu dan
Anak

Masih perlunya peningkatan
kualitas Sumber Daya

Manusia & kesejahteraan
Masyarakat

Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan terhadap
perempuan dan anak.

PN03

Prosentase pasien
yang terlayani di RS

prosentase pasien
kasus kekerasan
berbasis gender
yang terlayani

5.

KESEHATAN/ Program
Pelayanan Kesehatan / Kegiatan
Pemenuhan Sarana dan
Penunjang Pelayanan Kesehatan

Perlunya peningkatan daya
saing ekonomi berbasis
potensi unggulan daerah dan
berorientasi pada ekonomi
kerakyatan

Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.

PN03

Prosentase pasien
yang terlayani di RS

jumlah alat
kesehatan dan
Penunjang
Pelayanan

6.

KESEHATAN/ Program
Pelayanan Kesehatan / Kegiatan
Pemenuhan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

Perlunya peningkatan daya
saing ekonomi berbasis
potensi unggulan daerah dan
berorientasi pada ekonomi
kerakyatan

Meningkatkan pembangunan
infrastruktur untuk mendukung
pengembangan wilayah/
Peningkatan sistem pengelolaan
penataan ruang wilayah.

PN03

Prosentase pasien
yang terlayani di RS

Luasan bangunan
gedung parkir

7.

KESEHATAN/ Program
Pelayanan Kesehatan / Kegiatan
Pemenuhan sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan
rujukan (DAK).

Perlunya peningkatan daya
saing ekonomi berbasis
potensi unggulan daerah dan
berorientasi pada ekonomi
kerakyatan

Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.

PN03

Prosentase pasien
yang terlayani di RS

35 unit alat prosentase pasein
kedokteran yang dirujuk ke
dan
RS lain
penunjang

7.115 M2

Jumlah
kendaraan parkir
yang dapat
ditampung.

Prosentase resep
yang terlayani

Pemenuhan
pembiayaan
kesehatan bagi
harlep

Vol.

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Satuan

100

100

%

97

%

prosentase pasien
kasus kekerasan
berbasis gender yang
terlayani

25

kasus

34.358.000 Surakarta

jumlah alat
kesehatan dan
Penunjang Pelayanan

51 unit alat
kedokteran dan
penunjang

22.000.000 Surakarta

Luasan bangunan
gedung parkir

jumlah alat
kesehatan dan
Penunjang Pelayanan

7.115

SIFAT KEGIATAN/
JUSTIFIKASU

34.258.571
34.111.961 Penambahan
anggaran untuk
pemenuhan pelayanan
obat-obatan di RS

%

Prosentase
pemenuhan
kebutuhan
operasional BLUD

884.721 Surakarta

RSUD Moewardi - 1

Target Capaian
Kinerja

M2

15 unit alat
kedokteran dan
penunjang

146.610 Kegiatan baru,
digunakan untuk
pembiayaan
kesehatan bagi Harlep
(744 orang)

388.826.728
388.826.728 Penambahan
anggaran untuk
pemenuhan target
pendapatan
(kebutuhan
operasional BLUD)
94.877.721
50.000 Tetap

71.943.000 Penambahan
anggaran untuk
pemenuhan
kebutuhan alat
kesehatan dan
penunjang serta
pemenuhan alat
kedokteran jantung
22.000.000 Tetap

884.721 Kegiatan baru, untuk
pendampingan DAK
(pemenuhan
kebutuhan alat
kesehatan instalasi
IGD)

Rencana Tahun 2014
No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/ Sub
Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator Kinerja
Program

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur

Target (Vol
& Satuan)

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur

RKPD PERUBAHAN 2014

Target (Vol &
Satuan)

Lokasi
(Desa/
Kec/Kab)

200 Orang

Surakarta

300.000
300.000

250.000
250.000 Surakarta

5%

Surakarta

320.000
320.000

350.000
350.000 Surakarta

Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
8.

KESEHATAN/ Program Sumber
Daya Manusia Kesehatan /
Penyelenggaraan Pelatihan SDM
Kesehatan

Masih perlunya peningkatan
kualitas Sumber Daya
Manusia & kesejahteraan
Masyarakat

Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan penerapan hasil
penelitian dan pengembangan
iptek.

PN03

SDM yang
mempunyai standar
kompetensi

jumlah SDM yang
mempunyai
standar
kompemtensi

Masih perlunya peningkatan
kualitas Sumber Daya
Manusia & kesejahteraan
Masyarakat

Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.

PN03

Cakupan Produk
layanan RS yang
terpromosikan

prosentase
terlaksananya
semua kegiatan
Promosi RS

Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.

PN03

Prosentase
pemenuhan standar
sarana parasarana RS

200 Orang

jumlah SDM yang
bertambah
kompetensinya

Program Promosi dan Pemberdayaan
9.

KESEHATAN/ Program Promosi
dan Pemberdayaan /
Penyelenggaran promosi
kesehatan

100%

prosentase
Kenaikan
Pendapatan RS
dari tahun
sebelumnya

Pagu Indikatif
2014 (Rp. ribu)

KESEHATAN/ Program
peningkatan sarana dan
Prasarana Aparatur/ pengadaan
kendaraan dinas/ operasional

Masih perlunya peningkatan
kualitas Sumber Daya
Manusia & kesejahteraan
Masyarakat

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Vol.

Satuan

717.000 Surakarta

JUMLAH

426.670.000

RSUD Moewardi - 2

467.004.682

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

SIFAT KEGIATAN/
JUSTIFIKASU

jumlah SDM yang
mempunyai standar
kompemtensi

200

Orang

250.000
250.000 Tetap

prosentase
terlaksananya semua
kegiatan Promosi RS

100

%

350.000
350.000 Tetap

717.000

Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
10.

APBD 2014

717.000
Jumlah kendaraaan
dinas/ Operasional

4 unit kendaraan
dinas/ operasional

717.000 Tetap

519.280.020