3. RSUD Dr.MOEWARDI 2014 PERUBAHAN-29 Mei
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014
SKPD : RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA
Rencana Tahun 2014
No.
Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg
Isu Strategis
Prioritas Provinsi/ Sub
Prioritas Provinsi
Prioritas
Nasional
(Kode)
Indikator Kinerja
Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target (Vol
& Satuan)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
RKPD PERUBAHAN 2014
Target (Vol &
Satuan)
Lokasi
(Desa/
Kec/Kab)
99, 53%
Surakarta
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
2 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
Perlunya peningkatan daya
saing ekonomi berbasis
potensi unggulan daerah dan
berorientasi pada ekonomi
kerakyatan
Mempercepat penurunan
jumlah penduduk miskin/
Penguatan kelembagaan dan
pendayagunaan sumber daya
potensial untuk penanggulangan
kemiskinan.
PN03
Prosentase
ketersediaan obatobatan untuk
pelayanan di rumah
sakit
Prosentase resep
yang terlayani
100%
indeks kepuasan
pelanggan
pelayanan farmasi
Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)
Mewujudkan Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik (good
governance),/ Peningkatan
akuntabilitas, transparansi
berbasis teknologi informasi,
partisipasi masyarakat serta
peningkatan kompetensi dan
profesionalisme aparatur dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
PN03
Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan BLUD /
Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan
Masih perlunya peningkatan
kualitas Sumber Daya
Manusia & kesejahteraan
Masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.
PN03
Prosentase capaian
pemenuhan
kebutuhan
operasional dan
Peningkatan mutu
pelayanan RS BLUD
Prosentase
pemenuhan
kebutuhan
operasional BLUD
97,43%
indeks kepuasan
pelanggan (IKP )
RS
25 kasus
prosentase
kesembuhan
pasien kasus
kekerasan
berbasis gender
yang terlayani
25.000.000
25.000.000
APBD 2014
Lokasi
24.111.961
24.111.961 Surakarta
- Surakarta
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
3.
Pagu Indikatif
2014 (Rp. ribu)
Surakarta
350.000.000
350.000.000
385.000.000
385.000.000 Surakarta
100%
Surakarta
51.050.000
50.000
57.292.721
50.000 Surakarta
0%
Surakarta
21.000.000
110 mobil
50 sepeda
motor
Surakarta
30.000.000
▪IKP Rajal =
87,41 %
▪IKP Ranap =
90,76 %
Program Pelayanan Kesehatan
4.
KESEHATAN/ Program
Pelayanan Kesehatan / Fasilitasi
Pelayanan Kesehatan Ibu dan
Anak
Masih perlunya peningkatan
kualitas Sumber Daya
Manusia & kesejahteraan
Masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan terhadap
perempuan dan anak.
PN03
Prosentase pasien
yang terlayani di RS
prosentase pasien
kasus kekerasan
berbasis gender
yang terlayani
5.
KESEHATAN/ Program
Pelayanan Kesehatan / Kegiatan
Pemenuhan Sarana dan
Penunjang Pelayanan Kesehatan
Perlunya peningkatan daya
saing ekonomi berbasis
potensi unggulan daerah dan
berorientasi pada ekonomi
kerakyatan
Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.
PN03
Prosentase pasien
yang terlayani di RS
jumlah alat
kesehatan dan
Penunjang
Pelayanan
6.
KESEHATAN/ Program
Pelayanan Kesehatan / Kegiatan
Pemenuhan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Perlunya peningkatan daya
saing ekonomi berbasis
potensi unggulan daerah dan
berorientasi pada ekonomi
kerakyatan
Meningkatkan pembangunan
infrastruktur untuk mendukung
pengembangan wilayah/
Peningkatan sistem pengelolaan
penataan ruang wilayah.
PN03
Prosentase pasien
yang terlayani di RS
Luasan bangunan
gedung parkir
7.
KESEHATAN/ Program
Pelayanan Kesehatan / Kegiatan
Pemenuhan sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan
rujukan (DAK).
Perlunya peningkatan daya
saing ekonomi berbasis
potensi unggulan daerah dan
berorientasi pada ekonomi
kerakyatan
Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.
PN03
Prosentase pasien
yang terlayani di RS
35 unit alat prosentase pasein
kedokteran yang dirujuk ke
dan
RS lain
penunjang
7.115 M2
Jumlah
kendaraan parkir
yang dapat
ditampung.
Prosentase resep
yang terlayani
Pemenuhan
pembiayaan
kesehatan bagi
harlep
Vol.
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Satuan
100
100
%
97
%
prosentase pasien
kasus kekerasan
berbasis gender yang
terlayani
25
kasus
34.358.000 Surakarta
jumlah alat
kesehatan dan
Penunjang Pelayanan
51 unit alat
kedokteran dan
penunjang
22.000.000 Surakarta
Luasan bangunan
gedung parkir
jumlah alat
kesehatan dan
Penunjang Pelayanan
7.115
SIFAT KEGIATAN/
JUSTIFIKASU
34.258.571
34.111.961 Penambahan
anggaran untuk
pemenuhan pelayanan
obat-obatan di RS
%
Prosentase
pemenuhan
kebutuhan
operasional BLUD
884.721 Surakarta
RSUD Moewardi - 1
Target Capaian
Kinerja
M2
15 unit alat
kedokteran dan
penunjang
146.610 Kegiatan baru,
digunakan untuk
pembiayaan
kesehatan bagi Harlep
(744 orang)
388.826.728
388.826.728 Penambahan
anggaran untuk
pemenuhan target
pendapatan
(kebutuhan
operasional BLUD)
94.877.721
50.000 Tetap
71.943.000 Penambahan
anggaran untuk
pemenuhan
kebutuhan alat
kesehatan dan
penunjang serta
pemenuhan alat
kedokteran jantung
22.000.000 Tetap
884.721 Kegiatan baru, untuk
pendampingan DAK
(pemenuhan
kebutuhan alat
kesehatan instalasi
IGD)
Rencana Tahun 2014
No.
Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg
Isu Strategis
Prioritas Provinsi/ Sub
Prioritas Provinsi
Prioritas
Nasional
(Kode)
Indikator Kinerja
Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target (Vol
& Satuan)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
RKPD PERUBAHAN 2014
Target (Vol &
Satuan)
Lokasi
(Desa/
Kec/Kab)
200 Orang
Surakarta
300.000
300.000
250.000
250.000 Surakarta
5%
Surakarta
320.000
320.000
350.000
350.000 Surakarta
Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
8.
KESEHATAN/ Program Sumber
Daya Manusia Kesehatan /
Penyelenggaraan Pelatihan SDM
Kesehatan
Masih perlunya peningkatan
kualitas Sumber Daya
Manusia & kesejahteraan
Masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan penerapan hasil
penelitian dan pengembangan
iptek.
PN03
SDM yang
mempunyai standar
kompetensi
jumlah SDM yang
mempunyai
standar
kompemtensi
Masih perlunya peningkatan
kualitas Sumber Daya
Manusia & kesejahteraan
Masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.
PN03
Cakupan Produk
layanan RS yang
terpromosikan
prosentase
terlaksananya
semua kegiatan
Promosi RS
Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.
PN03
Prosentase
pemenuhan standar
sarana parasarana RS
200 Orang
jumlah SDM yang
bertambah
kompetensinya
Program Promosi dan Pemberdayaan
9.
KESEHATAN/ Program Promosi
dan Pemberdayaan /
Penyelenggaran promosi
kesehatan
100%
prosentase
Kenaikan
Pendapatan RS
dari tahun
sebelumnya
Pagu Indikatif
2014 (Rp. ribu)
KESEHATAN/ Program
peningkatan sarana dan
Prasarana Aparatur/ pengadaan
kendaraan dinas/ operasional
Masih perlunya peningkatan
kualitas Sumber Daya
Manusia & kesejahteraan
Masyarakat
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
717.000 Surakarta
JUMLAH
426.670.000
RSUD Moewardi - 2
467.004.682
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
SIFAT KEGIATAN/
JUSTIFIKASU
jumlah SDM yang
mempunyai standar
kompemtensi
200
Orang
250.000
250.000 Tetap
prosentase
terlaksananya semua
kegiatan Promosi RS
100
%
350.000
350.000 Tetap
717.000
Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
10.
APBD 2014
717.000
Jumlah kendaraaan
dinas/ Operasional
4 unit kendaraan
dinas/ operasional
717.000 Tetap
519.280.020
SKPD : RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA
Rencana Tahun 2014
No.
Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg
Isu Strategis
Prioritas Provinsi/ Sub
Prioritas Provinsi
Prioritas
Nasional
(Kode)
Indikator Kinerja
Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target (Vol
& Satuan)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
RKPD PERUBAHAN 2014
Target (Vol &
Satuan)
Lokasi
(Desa/
Kec/Kab)
99, 53%
Surakarta
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
2 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
Perlunya peningkatan daya
saing ekonomi berbasis
potensi unggulan daerah dan
berorientasi pada ekonomi
kerakyatan
Mempercepat penurunan
jumlah penduduk miskin/
Penguatan kelembagaan dan
pendayagunaan sumber daya
potensial untuk penanggulangan
kemiskinan.
PN03
Prosentase
ketersediaan obatobatan untuk
pelayanan di rumah
sakit
Prosentase resep
yang terlayani
100%
indeks kepuasan
pelanggan
pelayanan farmasi
Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)
Mewujudkan Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik (good
governance),/ Peningkatan
akuntabilitas, transparansi
berbasis teknologi informasi,
partisipasi masyarakat serta
peningkatan kompetensi dan
profesionalisme aparatur dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
PN03
Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan BLUD /
Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan
Masih perlunya peningkatan
kualitas Sumber Daya
Manusia & kesejahteraan
Masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.
PN03
Prosentase capaian
pemenuhan
kebutuhan
operasional dan
Peningkatan mutu
pelayanan RS BLUD
Prosentase
pemenuhan
kebutuhan
operasional BLUD
97,43%
indeks kepuasan
pelanggan (IKP )
RS
25 kasus
prosentase
kesembuhan
pasien kasus
kekerasan
berbasis gender
yang terlayani
25.000.000
25.000.000
APBD 2014
Lokasi
24.111.961
24.111.961 Surakarta
- Surakarta
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
3.
Pagu Indikatif
2014 (Rp. ribu)
Surakarta
350.000.000
350.000.000
385.000.000
385.000.000 Surakarta
100%
Surakarta
51.050.000
50.000
57.292.721
50.000 Surakarta
0%
Surakarta
21.000.000
110 mobil
50 sepeda
motor
Surakarta
30.000.000
▪IKP Rajal =
87,41 %
▪IKP Ranap =
90,76 %
Program Pelayanan Kesehatan
4.
KESEHATAN/ Program
Pelayanan Kesehatan / Fasilitasi
Pelayanan Kesehatan Ibu dan
Anak
Masih perlunya peningkatan
kualitas Sumber Daya
Manusia & kesejahteraan
Masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan terhadap
perempuan dan anak.
PN03
Prosentase pasien
yang terlayani di RS
prosentase pasien
kasus kekerasan
berbasis gender
yang terlayani
5.
KESEHATAN/ Program
Pelayanan Kesehatan / Kegiatan
Pemenuhan Sarana dan
Penunjang Pelayanan Kesehatan
Perlunya peningkatan daya
saing ekonomi berbasis
potensi unggulan daerah dan
berorientasi pada ekonomi
kerakyatan
Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.
PN03
Prosentase pasien
yang terlayani di RS
jumlah alat
kesehatan dan
Penunjang
Pelayanan
6.
KESEHATAN/ Program
Pelayanan Kesehatan / Kegiatan
Pemenuhan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Perlunya peningkatan daya
saing ekonomi berbasis
potensi unggulan daerah dan
berorientasi pada ekonomi
kerakyatan
Meningkatkan pembangunan
infrastruktur untuk mendukung
pengembangan wilayah/
Peningkatan sistem pengelolaan
penataan ruang wilayah.
PN03
Prosentase pasien
yang terlayani di RS
Luasan bangunan
gedung parkir
7.
KESEHATAN/ Program
Pelayanan Kesehatan / Kegiatan
Pemenuhan sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan
rujukan (DAK).
Perlunya peningkatan daya
saing ekonomi berbasis
potensi unggulan daerah dan
berorientasi pada ekonomi
kerakyatan
Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.
PN03
Prosentase pasien
yang terlayani di RS
35 unit alat prosentase pasein
kedokteran yang dirujuk ke
dan
RS lain
penunjang
7.115 M2
Jumlah
kendaraan parkir
yang dapat
ditampung.
Prosentase resep
yang terlayani
Pemenuhan
pembiayaan
kesehatan bagi
harlep
Vol.
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Satuan
100
100
%
97
%
prosentase pasien
kasus kekerasan
berbasis gender yang
terlayani
25
kasus
34.358.000 Surakarta
jumlah alat
kesehatan dan
Penunjang Pelayanan
51 unit alat
kedokteran dan
penunjang
22.000.000 Surakarta
Luasan bangunan
gedung parkir
jumlah alat
kesehatan dan
Penunjang Pelayanan
7.115
SIFAT KEGIATAN/
JUSTIFIKASU
34.258.571
34.111.961 Penambahan
anggaran untuk
pemenuhan pelayanan
obat-obatan di RS
%
Prosentase
pemenuhan
kebutuhan
operasional BLUD
884.721 Surakarta
RSUD Moewardi - 1
Target Capaian
Kinerja
M2
15 unit alat
kedokteran dan
penunjang
146.610 Kegiatan baru,
digunakan untuk
pembiayaan
kesehatan bagi Harlep
(744 orang)
388.826.728
388.826.728 Penambahan
anggaran untuk
pemenuhan target
pendapatan
(kebutuhan
operasional BLUD)
94.877.721
50.000 Tetap
71.943.000 Penambahan
anggaran untuk
pemenuhan
kebutuhan alat
kesehatan dan
penunjang serta
pemenuhan alat
kedokteran jantung
22.000.000 Tetap
884.721 Kegiatan baru, untuk
pendampingan DAK
(pemenuhan
kebutuhan alat
kesehatan instalasi
IGD)
Rencana Tahun 2014
No.
Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg
Isu Strategis
Prioritas Provinsi/ Sub
Prioritas Provinsi
Prioritas
Nasional
(Kode)
Indikator Kinerja
Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target (Vol
& Satuan)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
RKPD PERUBAHAN 2014
Target (Vol &
Satuan)
Lokasi
(Desa/
Kec/Kab)
200 Orang
Surakarta
300.000
300.000
250.000
250.000 Surakarta
5%
Surakarta
320.000
320.000
350.000
350.000 Surakarta
Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
8.
KESEHATAN/ Program Sumber
Daya Manusia Kesehatan /
Penyelenggaraan Pelatihan SDM
Kesehatan
Masih perlunya peningkatan
kualitas Sumber Daya
Manusia & kesejahteraan
Masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan penerapan hasil
penelitian dan pengembangan
iptek.
PN03
SDM yang
mempunyai standar
kompetensi
jumlah SDM yang
mempunyai
standar
kompemtensi
Masih perlunya peningkatan
kualitas Sumber Daya
Manusia & kesejahteraan
Masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.
PN03
Cakupan Produk
layanan RS yang
terpromosikan
prosentase
terlaksananya
semua kegiatan
Promosi RS
Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat/
Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.
PN03
Prosentase
pemenuhan standar
sarana parasarana RS
200 Orang
jumlah SDM yang
bertambah
kompetensinya
Program Promosi dan Pemberdayaan
9.
KESEHATAN/ Program Promosi
dan Pemberdayaan /
Penyelenggaran promosi
kesehatan
100%
prosentase
Kenaikan
Pendapatan RS
dari tahun
sebelumnya
Pagu Indikatif
2014 (Rp. ribu)
KESEHATAN/ Program
peningkatan sarana dan
Prasarana Aparatur/ pengadaan
kendaraan dinas/ operasional
Masih perlunya peningkatan
kualitas Sumber Daya
Manusia & kesejahteraan
Masyarakat
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
717.000 Surakarta
JUMLAH
426.670.000
RSUD Moewardi - 2
467.004.682
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
SIFAT KEGIATAN/
JUSTIFIKASU
jumlah SDM yang
mempunyai standar
kompemtensi
200
Orang
250.000
250.000 Tetap
prosentase
terlaksananya semua
kegiatan Promosi RS
100
%
350.000
350.000 Tetap
717.000
Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
10.
APBD 2014
717.000
Jumlah kendaraaan
dinas/ Operasional
4 unit kendaraan
dinas/ operasional
717.000 Tetap
519.280.020