rptraperdaapbd_03 69 dinas esdm
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 2 . 03
URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
Organisasi
: 2 . 03 . 01
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sub Unit Organisasi
: 2 . 03 . 01 . 01
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
4.277.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13
PP NO.39/2007
2.437.593.608,00
2.437.593.608,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11
1.850.000.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.850.000.000,00
6.714.593.608,00
BELANJA
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10
1.850.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
581.609.250,00
12.000.000,00
12.000.000,00
137.700.000,00
137.700.000,00
20.976.800,00
6.000.000,00
14.976.800,00
16.599.000,00
16.599.000,00
32.262.700,00
32.262.700,00
7.500.000,00
7.500.000,00
11.100.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 02
2.03 . 2.03.01 . 02 . 10
2.03 . 2.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 05
2.03 . 2.03.01 . 05 . 01
2.03 . 2.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 06
Belanja Modal
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11.100.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
31.185.750,00
31.185.750,00
108.905.000,00
108.905.000,00
199.780.000,00
199.780.000,00
51.000.000,00
Pengadaan Mebeleur
8.500.000,00
Belanja Modal
8.500.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
10.000.000,00
10.000.000,00
32.500.000,00
32.500.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
5.834.000,00
dan Keuangan
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.834.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.464.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.370.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Sosialisasi Regulasi mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04
Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
149.554.000,00
25.000.000,00
3.420.000,00
21.580.000,00
32.170.000,00
1.920.000,00
30.250.000,00
57.384.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07
Studi Potensi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Pertambangan Batuan
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 16
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi
4.980.000,00
52.404.000,00
35.000.000,00
1.920.000,00
33.080.000,00
95.550.000,00
Merusak Lingkungan
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 16 . 03
2.03 . 2.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 17
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04
Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Percontohan Reklamasi Areal Bekas Tambang
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Pembangunan Jaringan Ketenagalistrikan
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3
2.03 . 2.03.01 . 17 . 05
Belanja Modal
Monitoring Pembangunan Ketenagalistrikan
2.03 . 2.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 18
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 19
Program Pembinaan dan Pengawasan Migas
Pengawasan, Pengendalian Distribusi dan Pengusahaan Migas
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan
27.550.000,00
5.700.000,00
21.850.000,00
40.000.000,00
6.600.000,00
33.400.000,00
28.000.000,00
2.600.000,00
25.400.000,00
2.831.831.100,00
2.787.831.100,00
24.900.000,00
65.925.100,00
2.697.006.000,00
44.000.000,00
1.920.000,00
42.080.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
5.000.000,00
45.000.000,00
66.000.000,00
Konservasi Energi
2.03 . 2.03.01 . 19 . 02
Pembinaan dan Sosialisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
2.03 . 2.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 19 . 03
Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
47.000.000,00
1.920.000,00
45.080.000,00
19.000.000,00
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
2.03 . 2.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 2.03.01 . 25
1.03 . 2.03.01 . 25 . 04
1.03 . 2.03.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1
1.03 . 2.03.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 26
8.400.000,00
10.600.000,00
346.559.000,00
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
346.559.000,00
Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah
9.180.000,00
Belanja Pegawai
337.379.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan
79.062.650,00
Sumber Daya Air Lainnya
2.03 . 2.03.01 . 26 . 06
79.062.650,00
Peningkatan Konversi Air Tanah
2.03 . 2.03.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.700.000,00
76.362.650,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(4.864.593.608,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 2 . 03
URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
Organisasi
: 2 . 03 . 01
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sub Unit Organisasi
: 2 . 03 . 01 . 01
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
4.277.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13
PP NO.39/2007
2.437.593.608,00
2.437.593.608,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11
1.850.000.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.850.000.000,00
6.714.593.608,00
BELANJA
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10
1.850.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
581.609.250,00
12.000.000,00
12.000.000,00
137.700.000,00
137.700.000,00
20.976.800,00
6.000.000,00
14.976.800,00
16.599.000,00
16.599.000,00
32.262.700,00
32.262.700,00
7.500.000,00
7.500.000,00
11.100.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 02
2.03 . 2.03.01 . 02 . 10
2.03 . 2.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 05
2.03 . 2.03.01 . 05 . 01
2.03 . 2.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 06
Belanja Modal
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11.100.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
31.185.750,00
31.185.750,00
108.905.000,00
108.905.000,00
199.780.000,00
199.780.000,00
51.000.000,00
Pengadaan Mebeleur
8.500.000,00
Belanja Modal
8.500.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
10.000.000,00
10.000.000,00
32.500.000,00
32.500.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
5.834.000,00
dan Keuangan
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.834.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.464.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.370.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Sosialisasi Regulasi mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04
Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
149.554.000,00
25.000.000,00
3.420.000,00
21.580.000,00
32.170.000,00
1.920.000,00
30.250.000,00
57.384.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07
Studi Potensi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Pertambangan Batuan
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 16
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi
4.980.000,00
52.404.000,00
35.000.000,00
1.920.000,00
33.080.000,00
95.550.000,00
Merusak Lingkungan
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 16 . 03
2.03 . 2.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 17
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04
Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Percontohan Reklamasi Areal Bekas Tambang
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Pembangunan Jaringan Ketenagalistrikan
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3
2.03 . 2.03.01 . 17 . 05
Belanja Modal
Monitoring Pembangunan Ketenagalistrikan
2.03 . 2.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 18
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 19
Program Pembinaan dan Pengawasan Migas
Pengawasan, Pengendalian Distribusi dan Pengusahaan Migas
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan
27.550.000,00
5.700.000,00
21.850.000,00
40.000.000,00
6.600.000,00
33.400.000,00
28.000.000,00
2.600.000,00
25.400.000,00
2.831.831.100,00
2.787.831.100,00
24.900.000,00
65.925.100,00
2.697.006.000,00
44.000.000,00
1.920.000,00
42.080.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
5.000.000,00
45.000.000,00
66.000.000,00
Konservasi Energi
2.03 . 2.03.01 . 19 . 02
Pembinaan dan Sosialisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
2.03 . 2.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.03.01 . 19 . 03
Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
47.000.000,00
1.920.000,00
45.080.000,00
19.000.000,00
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
2.03 . 2.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 2.03.01 . 25
1.03 . 2.03.01 . 25 . 04
1.03 . 2.03.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1
1.03 . 2.03.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 26
8.400.000,00
10.600.000,00
346.559.000,00
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
346.559.000,00
Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah
9.180.000,00
Belanja Pegawai
337.379.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan
79.062.650,00
Sumber Daya Air Lainnya
2.03 . 2.03.01 . 26 . 06
79.062.650,00
Peningkatan Konversi Air Tanah
2.03 . 2.03.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.03.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.700.000,00
76.362.650,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(4.864.593.608,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4