rptraperdaapbd_03 69 dinas esdm

Lampiran III

RAPERDA

Nomor

:

00

Tanggal

:

1 September 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan

: 2 . 03

URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Organisasi

: 2 . 03 . 01

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub Unit Organisasi

: 2 . 03 . 01 . 01

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE


URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1

2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

4.277.000.000,00


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Belanja Barang dan Jasa

2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13

PP NO.39/2007

2.437.593.608,00
2.437.593.608,00


2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

2.03 . 2.03.01 . 01 . 11

1.850.000.000,00

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai

2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

1.850.000.000,00

6.714.593.608,00

BELANJA

2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1


2.03 . 2.03.01 . 01 . 10

1.850.000.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

581.609.250,00
12.000.000,00
12.000.000,00
137.700.000,00
137.700.000,00
20.976.800,00

6.000.000,00
14.976.800,00
16.599.000,00
16.599.000,00
32.262.700,00
32.262.700,00
7.500.000,00
7.500.000,00
11.100.000,00

Halaman 1

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM


2

3

4

REKENING
1

2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 02
2.03 . 2.03.01 . 02 . 10

2.03 . 2.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 05
2.03 . 2.03.01 . 05 . 01
2.03 . 2.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 06

Belanja Modal
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


11.100.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
31.185.750,00
31.185.750,00
108.905.000,00
108.905.000,00
199.780.000,00
199.780.000,00
51.000.000,00

Pengadaan Mebeleur

8.500.000,00

Belanja Modal

8.500.000,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

10.000.000,00
10.000.000,00
32.500.000,00
32.500.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
5.834.000,00

dan Keuangan

2.03 . 2.03.01 . 06 . 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5.834.000,00

2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.464.000,00

2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.370.000,00

2.03 . 2.03.01 . 15
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Sosialisasi Regulasi mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C

2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.03 . 2.03.01 . 15 . 04

Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

149.554.000,00
25.000.000,00
3.420.000,00
21.580.000,00
32.170.000,00
1.920.000,00
30.250.000,00
57.384.000,00
Halaman 2

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.03 . 2.03.01 . 15 . 07

Studi Potensi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Pertambangan Batuan

2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.03 . 2.03.01 . 16

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi

4.980.000,00
52.404.000,00
35.000.000,00
1.920.000,00
33.080.000,00
95.550.000,00

Merusak Lingkungan

2.03 . 2.03.01 . 16 . 01
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 16 . 03
2.03 . 2.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 17
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04

Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Percontohan Reklamasi Areal Bekas Tambang
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Pembangunan Jaringan Ketenagalistrikan

2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3
2.03 . 2.03.01 . 17 . 05

Belanja Modal
Monitoring Pembangunan Ketenagalistrikan

2.03 . 2.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.03 . 2.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.03 . 2.03.01 . 18
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 19

Program Pembinaan dan Pengawasan Migas

Pengawasan, Pengendalian Distribusi dan Pengusahaan Migas
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan

27.550.000,00
5.700.000,00
21.850.000,00
40.000.000,00
6.600.000,00
33.400.000,00
28.000.000,00
2.600.000,00
25.400.000,00
2.831.831.100,00
2.787.831.100,00
24.900.000,00
65.925.100,00
2.697.006.000,00
44.000.000,00
1.920.000,00
42.080.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
5.000.000,00
45.000.000,00
66.000.000,00

Konservasi Energi

2.03 . 2.03.01 . 19 . 02

Pembinaan dan Sosialisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

2.03 . 2.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.03 . 2.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.03 . 2.03.01 . 19 . 03

Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

47.000.000,00
1.920.000,00
45.080.000,00
19.000.000,00
Halaman 3

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

2.03 . 2.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.03 . 2.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 2.03.01 . 25
1.03 . 2.03.01 . 25 . 04
1.03 . 2.03.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1
1.03 . 2.03.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2
2.03 . 2.03.01 . 26

8.400.000,00
10.600.000,00
346.559.000,00

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

346.559.000,00

Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah

9.180.000,00

Belanja Pegawai

337.379.000,00

Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan

79.062.650,00

Sumber Daya Air Lainnya

2.03 . 2.03.01 . 26 . 06

79.062.650,00

Peningkatan Konversi Air Tanah

2.03 . 2.03.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.03 . 2.03.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.700.000,00
76.362.650,00
SURPLUS / (DEFISIT)

(4.864.593.608,00)

Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 4