rptraperdaapbd_03 68 dinas kehutanan

Lampiran III

RAPERDA

Nomor

:

00

Tanggal

:

1 September 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan

: 2 . 02

URUSAN PILIHAN KEHUTANAN

Organisasi

: 2 . 02 . 01

DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi

: 2 . 02 . 01 . 01

DINAS KEHUTANAN

KODE


URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01

2.02 . 2.02.01 . 01 . 01

5.308.802.086,00

BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.726.662.086,00

Belanja Pegawai

2.726.662.086,00

BELANJA LANGSUNG

2.582.140.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat


392.689.000,00
52.560.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

40.560.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01 . 07
2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

2.02 . 2.02.01 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2.02 . 2.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.02 . 2.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.02 . 2.02.01 . 01 . 10
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

2.02 . 2.02.01 . 01 . 12
2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01 . 13

Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

12.900.000,00
12.900.000,00
40.990.000,00
40.990.000,00
18.643.000,00
15.600.000,00

3.043.000,00
34.577.000,00
34.577.000,00
15.589.000,00
15.589.000,00
3.275.000,00
3.275.000,00
22.500.000,00

Halaman 1

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2


3

4

REKENING
1

2.02 . 2.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19

Belanja Modal
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.02 . 2.02.01 . 02
2.02 . 2.02.01 . 02 . 07
2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24

2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 02 . 28
2.02 . 2.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 03
2.02 . 2.02.01 . 03 . 05
2.02 . 2.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 05
2.02 . 2.02.01 . 05 . 01
2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

22.500.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
14.400.000,00
14.400.000,00
66.860.000,00
66.860.000,00
108.595.000,00
4.560.000,00
104.035.000,00
81.606.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
35.206.000,00
35.206.000,00
19.400.000,00
19.400.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
17.050.000,00
17.050.000,00
17.050.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
30.280.000,00

dan Keuangan

2.02 . 2.02.01 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.02 . 2.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.02 . 2.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.02 . 2.02.01 . 06 . 04
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

26.920.000,00
18.579.000,00
8.341.000,00
3.360.000,00
3.192.000,00
Halaman 2

KODE

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM

REKENING
1

2.02 . 2.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 15
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 15 . 08

Belanja Barang dan Jasa
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Optimalisasi PNBP
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

2.02 . 2.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.02 . 2.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.02 . 2.02.01 . 15 . 13

Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat

2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.02 . 2.02.01 . 16
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan

2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.02 . 2.02.01 . 16 . 09

Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif

2.02 . 2.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.02 . 2.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.02 . 2.02.01 . 16 . 10

Penghijauan Lingkungan (Lahan Fasilitas Umum,Fasilitas Sosial serta Hamparan

4

168.000,00
175.145.000,00
44.500.000,00
3.840.000,00
40.660.000,00
28.500.000,00
28.500.000,00
52.000.000,00
6.480.000,00
45.520.000,00
50.145.000,00
2.065.000,00
48.080.000,00
1.361.900.000,00
95.000.000,00
4.200.000,00
90.800.000,00
190.340.000,00
1.300.000,00
189.040.000,00
949.590.000,00

lahan kosong)
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) berupa Dam Pengendal/Dam

5.310.000,00
944.280.000,00
41.825.000,00

Penahan/Pengendali Jurang/Embung Air/Teras
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.02 . 2.02.01 . 16 . 12

Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.02 . 2.02.01 . 16 . 13
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan Kota
Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

480.000,00
41.345.000,00
20.000.000,00
3.600.000,00
16.400.000,00
65.145.000,00
625.000,00
Halaman 3

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 17
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

64.520.000,00

Belanja Barang dan Jasa

200.145.000,00

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

70.000.000,00

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

1.920.000,00

Belanja Pegawai

2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

50.080.000,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

18.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 05

Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai Dampak Perusakan Hutan

55.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22.560.000,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

32.440.000,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 06

Belanja Pegawai

2.02 . 2.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.02 . 2.02.01 . 17 . 07

Belanja Pegawai

2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.02 . 2.02.01 . 21 . 02
2.02 . 2.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 21 . 03
2.02 . 2.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
2.02 . 2.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 21 . 04
2.02 . 2.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
2.02 . 2.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2

145.000,00
45.000.000,00
30.000.000,00

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

2.02 . 2.02.01 . 21

45.145.000,00

Konservasi Daerah Tangkapan Air

2.02 . 2.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

1.920.000,00
28.080.000,00

Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat

300.825.000,00
80.192.400,00

Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

80.192.400,00

Belanja Barang dan Jasa

50.145.000,00

Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan

145.000,00

Belanja Pegawai

50.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

170.487.600,00
4.460.000,00

Belanja Pegawai

166.027.600,00

Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)

(5.308.802.086,00)

Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 4