rptraperdaapbd_03 68 dinas kehutanan
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 2 . 02
URUSAN PILIHAN KEHUTANAN
Organisasi
: 2 . 02 . 01
DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi
: 2 . 02 . 01 . 01
DINAS KEHUTANAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
5.308.802.086,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.726.662.086,00
Belanja Pegawai
2.726.662.086,00
BELANJA LANGSUNG
2.582.140.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
392.689.000,00
52.560.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
40.560.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01 . 07
2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01 . 12
2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01 . 13
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
12.900.000,00
12.900.000,00
40.990.000,00
40.990.000,00
18.643.000,00
15.600.000,00
3.043.000,00
34.577.000,00
34.577.000,00
15.589.000,00
15.589.000,00
3.275.000,00
3.275.000,00
22.500.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
2.02 . 2.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19
Belanja Modal
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 02
2.02 . 2.02.01 . 02 . 07
2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 02 . 28
2.02 . 2.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 03
2.02 . 2.02.01 . 03 . 05
2.02 . 2.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 05
2.02 . 2.02.01 . 05 . 01
2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
22.500.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
14.400.000,00
14.400.000,00
66.860.000,00
66.860.000,00
108.595.000,00
4.560.000,00
104.035.000,00
81.606.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
35.206.000,00
35.206.000,00
19.400.000,00
19.400.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
17.050.000,00
17.050.000,00
17.050.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
30.280.000,00
dan Keuangan
2.02 . 2.02.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.02 . 2.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
26.920.000,00
18.579.000,00
8.341.000,00
3.360.000,00
3.192.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
2
3
DASAR HUKUM
REKENING
1
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 15
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 15 . 08
Belanja Barang dan Jasa
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Optimalisasi PNBP
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
2.02 . 2.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13
Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 16
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 16 . 09
Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif
2.02 . 2.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10
Penghijauan Lingkungan (Lahan Fasilitas Umum,Fasilitas Sosial serta Hamparan
4
168.000,00
175.145.000,00
44.500.000,00
3.840.000,00
40.660.000,00
28.500.000,00
28.500.000,00
52.000.000,00
6.480.000,00
45.520.000,00
50.145.000,00
2.065.000,00
48.080.000,00
1.361.900.000,00
95.000.000,00
4.200.000,00
90.800.000,00
190.340.000,00
1.300.000,00
189.040.000,00
949.590.000,00
lahan kosong)
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) berupa Dam Pengendal/Dam
5.310.000,00
944.280.000,00
41.825.000,00
Penahan/Pengendali Jurang/Embung Air/Teras
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12
Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan Kota
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
480.000,00
41.345.000,00
20.000.000,00
3.600.000,00
16.400.000,00
65.145.000,00
625.000,00
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 17
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
64.520.000,00
Belanja Barang dan Jasa
200.145.000,00
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
70.000.000,00
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
1.920.000,00
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50.080.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
18.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai Dampak Perusakan Hutan
55.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22.560.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32.440.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 06
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 21 . 02
2.02 . 2.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 21 . 03
2.02 . 2.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
2.02 . 2.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 21 . 04
2.02 . 2.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
2.02 . 2.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
145.000,00
45.000.000,00
30.000.000,00
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1
2.02 . 2.02.01 . 21
45.145.000,00
Konservasi Daerah Tangkapan Air
2.02 . 2.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
1.920.000,00
28.080.000,00
Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat
300.825.000,00
80.192.400,00
Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
80.192.400,00
Belanja Barang dan Jasa
50.145.000,00
Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan
145.000,00
Belanja Pegawai
50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
170.487.600,00
4.460.000,00
Belanja Pegawai
166.027.600,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
(5.308.802.086,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 2 . 02
URUSAN PILIHAN KEHUTANAN
Organisasi
: 2 . 02 . 01
DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi
: 2 . 02 . 01 . 01
DINAS KEHUTANAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
5.308.802.086,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.726.662.086,00
Belanja Pegawai
2.726.662.086,00
BELANJA LANGSUNG
2.582.140.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
392.689.000,00
52.560.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
40.560.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01 . 07
2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01 . 12
2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01 . 13
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
12.900.000,00
12.900.000,00
40.990.000,00
40.990.000,00
18.643.000,00
15.600.000,00
3.043.000,00
34.577.000,00
34.577.000,00
15.589.000,00
15.589.000,00
3.275.000,00
3.275.000,00
22.500.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
2.02 . 2.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19
Belanja Modal
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 02
2.02 . 2.02.01 . 02 . 07
2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 02 . 28
2.02 . 2.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 03
2.02 . 2.02.01 . 03 . 05
2.02 . 2.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 05
2.02 . 2.02.01 . 05 . 01
2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
22.500.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
14.400.000,00
14.400.000,00
66.860.000,00
66.860.000,00
108.595.000,00
4.560.000,00
104.035.000,00
81.606.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
35.206.000,00
35.206.000,00
19.400.000,00
19.400.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
17.050.000,00
17.050.000,00
17.050.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
30.280.000,00
dan Keuangan
2.02 . 2.02.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.02 . 2.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
26.920.000,00
18.579.000,00
8.341.000,00
3.360.000,00
3.192.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
2
3
DASAR HUKUM
REKENING
1
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 15
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 15 . 08
Belanja Barang dan Jasa
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Optimalisasi PNBP
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
2.02 . 2.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13
Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 16
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 16 . 09
Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif
2.02 . 2.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10
Penghijauan Lingkungan (Lahan Fasilitas Umum,Fasilitas Sosial serta Hamparan
4
168.000,00
175.145.000,00
44.500.000,00
3.840.000,00
40.660.000,00
28.500.000,00
28.500.000,00
52.000.000,00
6.480.000,00
45.520.000,00
50.145.000,00
2.065.000,00
48.080.000,00
1.361.900.000,00
95.000.000,00
4.200.000,00
90.800.000,00
190.340.000,00
1.300.000,00
189.040.000,00
949.590.000,00
lahan kosong)
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) berupa Dam Pengendal/Dam
5.310.000,00
944.280.000,00
41.825.000,00
Penahan/Pengendali Jurang/Embung Air/Teras
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12
Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan Kota
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
480.000,00
41.345.000,00
20.000.000,00
3.600.000,00
16.400.000,00
65.145.000,00
625.000,00
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 17
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
64.520.000,00
Belanja Barang dan Jasa
200.145.000,00
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
70.000.000,00
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
1.920.000,00
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50.080.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
18.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai Dampak Perusakan Hutan
55.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22.560.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32.440.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 06
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 21 . 02
2.02 . 2.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 21 . 03
2.02 . 2.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
2.02 . 2.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 21 . 04
2.02 . 2.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
2.02 . 2.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
145.000,00
45.000.000,00
30.000.000,00
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1
2.02 . 2.02.01 . 21
45.145.000,00
Konservasi Daerah Tangkapan Air
2.02 . 2.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
1.920.000,00
28.080.000,00
Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat
300.825.000,00
80.192.400,00
Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
80.192.400,00
Belanja Barang dan Jasa
50.145.000,00
Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan
145.000,00
Belanja Pegawai
50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
170.487.600,00
4.460.000,00
Belanja Pegawai
166.027.600,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
(5.308.802.086,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4