DOKUMEN PERENCANAAN SKPD Renja 2015
M atriks Rencana Kerja Anggaran (RENJA) SKPD Tahun Anggaran 2015
Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba
KODE
PROGRA M DA N KEGIA TA N
1
2
INDIKA TOR
PROGRA M
INDIKA TOR KEGIA TA N
PA GU INDIKA TIF
LOKA SI
Hasil Kinerja
Keluaran
Hasil
3
4
5
01
1
07
01
01
07
01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat.
Tersedianya jasa surat menyurat
07
01
01
02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumberdaya air, dan listrik.
Tersedianya jasa komunikasi, air, Persentase komunikasi listrik dan air dapat
terpenuhi.
dan listrik.
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/ operasional.
Tersedianya jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional.
Persentase kendaraan dinas yang laik digunakan.
Tersedianya jasa administrasi
keuangan.
Meningkatnya tertib administrasi keuangan.
Tersedianya jasa kebersihan
kantor.
Meningkatnya kebersihan kantor.
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja.
Program Pelayanan A dministrasi
Perkantoran
07
01
01
1
1
43,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
200,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
25,000,000.00 APBD Kab.
Meningkatnya kualitas peralatan kerja yang siap
pakai.
Bulukumba
6,000,000.00 APBD Kab.
Tersedianya peralatan rumah
tangga lingkup dinas
perhubungan
Terciptanya kebersihan Gedung Kantor dengan
adanya peralatan rumah tangga yaang memadai
Bulukumba
2,998,700.00 APBD Kab.
Meningkatnya informasi dan pengetahuan
aparatur
Bulukumba
2,400,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
283,740,000.00 APBD Kab.
01
01
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
07
01
01
09
07
01
01
14 penyediaan peralatan rumah tangga
07
01
01
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bacaan surat kabar
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah.
Terlaksananya
Koordinasi/ Konsultasi Keluar
Daerah.
01
Persentase kelancaran pengelolaan surat
menyurat.
Bulukumba
07
01
8,629,146,050.00
70,000,000.00 APBD Kab.
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan.
07
9
Bulukumba
01
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja.
8
2,500,000.00 APBD Kab.
01
1
1
7
Bulukumba
07
1
1
6
Sumber Dana
M eningkatnya Pelayanan
A dministrasi Perkantoran
1
1
Jumlah ( Rp)
Dinas
Perhubungan
Komunikasi dan
Informatika
1 07
1
SKPD
Persentase pertemuan/ rapat yang terselenggara.
1
1
07
01
01
21 Penatausahaan kesekretariatan SKPD.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana A paratur.
Tersedianya ATK, penggandaan,
dan barang cetakan.
Menunjang kegiatan operasional.
07
01
02
07
01
02
05
Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional.
Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi
Tersedianya kendaraan dinas roda SKPD.
2 dan 4.
07
01
02
07
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor.
Tersedianya perlengkapan gedung Optimalisasi pelaksanaan tupoksi SKPD.
kantor.
07
01
02
10 Pengadaan meubeler.
07
01
02
22
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor.
Terlaksananya Pemeliharaan
gedung kantor.
07
01
02
23
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil
jabatan.
Terlaksananya pemeliharaan
mobil jabatan.
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.
1
07
01
02
24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/ operasional.
Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas.
Persentase kendaraan dinas yang laik pakai
dipelihara.
1
07
01
02
25 Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan
dinas/ operasional.
Terlaksananya rehabilitasi
kendaraan dinas/ operasional.
Meningkatnya sarana dan prasarana kantor.
1
07
01
02
26 Pemeliharaan Rutin / Berkala
perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaani
gedung kantor.
Meningkatnya sarana dan prasarana kantor.
1
07
01
03
1
1
1
Program Peningkatan Disiplin
A paratur.
1
Tersedianya meubeler.
Persentase ruangan yang mempunyai meubeler.
Bulukumba
3,000,000.00 APBD Kab.
Persentase ruangan kantor yang laik pakai.
Bulukumba
27,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
18,800,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
98,187,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
70,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
40,000,000.00 APBD Kab.
APBD Kab.
Persentase pegaw ai yang melakukan olahraga.
Bulukumba
Terlaksananya Pendidikan dan
pelatihan formal.
Persentase pegaw ai yang mengikuti diklat bidang
Bulukumba
perhubungan.
Terlaksananya sosialisasi
Perundang- Undangan
Persentase pegaw ai yang mengikuti sosialisasi
Perundang Undangan
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Tersedianya LAKIP Dinas
Perhubungan Komunikasi dan
Informasi
Persentase LAKIP Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informasi
Bulukumba
03 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
Tersedianya laporan Prognosis
realisasi anggaran
Persentase Prognosis Realisasi anggaran dapat
diketahui.
Bulukumba
07
01
03
05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu.
07
01
05
07
01
05
01 Pendidikan dan pelatihan formal.
07
01
05
02
1
07
01
06
1
07
01
06
1
Tersedianya pakaian Dinas Sipil
Lengkap(PSL) untuk pegaw ai.
45,000,000.00 APBD Kab.
40,000,000.00 APBD Kab.
Program Peningkatan Sumber daya
A paratur.
1
1
06
11,000,000.00 APBD Kab.
Tersedianya pakaian olahraga
untuk pegaw ai.
02
01
Bulukumba
Bulukumba
03
07
450,000,000.00 APBD Kab.
Persentase pegaw ai yang melakukan kegiatan
Pengaw asan dan disiplin PNS dalam lingkup
DISHUBKOMINFO
01
1
Bulukumba
M eningkatnya Disiplin
A paratur.
Pengadaan Pakaian dinas beserta
atributnya
07
1
79,634,350.00 APBD Kab.
M eningkatnya Sarana dan
Prasarana A paratur.
1
1
Bulukumba
sosialisasi Peraturan Perundang
Undangan
Bulukumba
165,890,000.00 APBD Kab.
20,000,000.00 APBD Kab.
Meningkatnya Kualitas
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Keuangan
5,000,000.00 APBD Kab.
3,556,000.00 APBD Kab.
1
07
01
06
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun.
Tersedianya laporan keuangan
akhir tahun.
Persentase laporan akhir tahun dapat diketahui.
1
07
01
06
,07 Monitorin ,Evaluasi program kegiatan
SKPD
Terlaksananya monitorin dan
evaluasi kegiatan dinas
Perhubkominfo
Oktimalisasi pengaw asan dan kinerja sarana dan Bulukumba
prasarana perhubungan
01 Perencanaan Pembanguan Prasarana
dan fasilitas Perhubungan
Tersedianya Perencanaan
Pembangunan Bandar Udara,
DED Bandara Udara
Terw ujudnya perencanaan yang akurat.
07 Peningkatan Pengelola Terminal
Angkutan Darat
Terlaksananya Pengaw asan dan
Penagihan Retribusi Terminal
Terealisasinya Terget PAD
09 Pembangunan prasarana dan fasilitas
Perhubungan Laut
Terw ujudnya pembangunan
Mercusuar Kecamatan
Terlaksanaya pengendalian keselamatan
trasportasi Laut di kec. Bonto Tiro
Kec. Bonto Tiro
10 Pembangunan prasarana dan fasilitas
Perhubungan Laut
Terw ujudnya pembangunan
Mercusuar Kecamatan
Terlaksanaya pengendalian keselamatan
trasportasi Laut di Tanuntung kec. Herlang
Desa
Tanuntung
190,000,000.00 APBD Kab.
11 Pembangunan prasarana dan fasilitas
Perhubungan Laut
Terw ujudnya pembangunan
Mercusuar Kecamatan
Terlaksanaya pengendalian keselamatan
trasportasi Laut di Bonto Kamase kec. Herlang
Desa Bonto
Kamase
190,000,000.00 APBD Kab.
Tersedianya kapal speedboat.
Optimalisasi pengaw asan kapal di perairan
Bulukumba
500,000,000.00 APBD Kab.
Kajang
285,000,000.00
1
1
1
1
1
1
07
01
15
07
01
15
07
07
07
07
01
01
01
01
15
15
15
15
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
1 07 01
15 12
1 07 01
15 13 Perencanaan FS (fisibelity
stady) dan SID Pelabuhan Kassi
Kajang
Bulukumba
5,000,000.00 APBD Kab.
54,680,000.00 APBD Kab.
Terwujudnya Sarana dan
Prasarana Fasilitas
Perhubungan.
Peningkatan sarana , Prasarana dan
Pembangunan Pelabuhan laut
Bulukumba
700,000,000.00
APBD Kab.
Bulukumba
50,000,000.00 APBD Kab.
tersedianya perencanaan
Terwujudnya perencanaan stady dan
stady kelayakan pelabuhan
SID Pelabuhan Kassi Kajang
Kassi Kajang
190,000,000.00 APBD Kab.
APBD Kab.
Komunikasi dan Informatika
1
1
1
07
01
15
07
01
15
07
07
01
01
15
15
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan M edia massa
02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi.
Tersedianya Operasional Radio
SPL
Terlaksananya kegiatan Penyiaran
,03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber
Daya Bidang Komunikasi dan
Informasi
Tersedianya SDM Radio SPL
Terlaksannya Kegiatan pelatihan komunikasi
dan informatika
,04
Tersedianya Operassional Radio
SPL
Terlaksannya Kegiatan Penyiaran
Terlaksananya Pelayanan
Informasi Publik pada
Masayarakat
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Kominfo
Terlaksananya Pelayanan
Informasi Masayarakat
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Kominfo
Pengadaan Tow er Tripole 40 M
1
07
01
15
08 Lembaga Komisi Informasi dan
Partisifasi Publik ( KIPP)
1
07
01
15
Pengembangan
Komunikasi Informasi
09
Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM
)
Bulukumba
225,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
150,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
250,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
500,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
125,000,000.00 APBD Kab.
1
07
01
15
1
07
01
16
1
07
01
16
10 Pengembangan Web Site
Program Rehabilitasi dan
pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLA J
1
1
1
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Terminal/ Pelabuhan
07
01
16
04
07
01
17
,05 Pengaw asan keselamatan di Laut
07
01
17
Program Peningkatan pelayanan
A ngkutan
07
01
17
Kegiatan Uji Kelayakan Sarana
04 Transportasi Guna Keselamatan
Penumpang
07
01
17
Peningkatan Disiplin Masyarakat
05
pengguna kepelabuhan
07
01
17
Kegiatan Penciptaan Keamanan dan
06 Kenyamanan Penumpang Di
Lingkungan Terminal
1
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Kominfo
Terpeliharanya Sarana Alat
Pengujian
Berfungsinya alat pengujian
Terlaksananya Rehabilitasi
Terminal dan Pelabuhan.
Terpeliharanya kaw asan Terminal dan Pelabuhan
Terlaksananya pengaw asan dan
penertibang di laut
Terw ujutnya sarana trasportasi laut yang baik
Terlaksananya Uji Kelayakan
Kendaraan Bermotor
Terw ujudnya Peningkatan Pelayanan Aparat
Terw ujutnya Disiplin Masyarakat dan
Terlaksananya pembinaan
pengaw asan penerbitan pengguna pencapaian target Retribusi
pelabuhan dan penagihan
Retribusi
terlaksananya Penjagaan
Terciptanya Keamanan Di Terminal Penumpan
Keamanan di Terminal Penumpan
Berfungsi Alat Deteksi Tzunami dengan Baik
07
01
17
01
17
Pengumpulan dan Analisis data Base
11 Pelayanan angkutan
Terlakasananya Pengumpulan
Data Base Pelayana Angkutan
Tersew dianya Data Base Pelayanan Angkutan
07
07
01
17
Pengembangan sarana dan prasarana
12 Pelayanan jasa angkutan.
Tersedianya Pelayana kendaraan
Bus Sekolah Kepada Sisw a
Sekolah
Lancarnya Operasional Bus Sekolah Kepada
Sisw a Sekolah
1
1
Terpeliharanya Alat Diteksi
Tzunami
Bulukumba
40,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
100,000,000.00 APBD Kab.
30,000,000.00
APBD Kab.
07
01
17
07
01
17
18
Pengaw asan Lalu tintas Dan Angkutan
Jalan terpadu
Terlaksananya Pengaw asan Dan
Penertiban Angkutan Umum
07
01
17
19
Posko Angkutan Lebaran dan Hari-hari
Besar
Terlaksananya Posko Angkutan
Hari-Hari Besar
1
Bulukumba
32,700,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
125,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
61,500,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
31,300,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
53,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
168,510,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
44,220,000.00 APBD Kab.
Terw ujudnya Pengaw asan Terpadu Terhadap
Angkutan Umum Serta Peningkatan PAD
Bulukumba
56,400,000.00 APBD Kab.
Meningkatan Pengaturan dan Pengendalian
Kendaraan Angkutan Hari-Hari Besar
Bulukumba
60,330,000.00 APBD Kab.
Terealisasinya Peningkatan PAD Dibidang
Terw ujudnya Peningkatan
Pengurusan Izin Trayek dan Keur Perhubungan
Kendaraan di Bidang Perhub.
Darat
Fasilitasi Perijinan Di Bidang
13
Perhubungan
1
120,000,000.00 APBD Kab.
M eningkatnya Pelayanan
terhadap A ngkutan Darat.
Kegiatan Pengaw asan Peralatan
Keamanan dalam Keadaan Darurat dan
07 Perlengkapan Pertolongan Pertama
1
Bulukumba
Rehabilitasi dan
pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLA J
01 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat
Pengujian Bermotor
1
Terlaksananya Pelayanan
Informasi Publik pada
Masayarakat
1
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
07
01
18
07
01
18
04
07
01
18
07
01
07
Terlaksananya Pembangunan
sarana dan prasarana terminal.
Tew ujudnya Pembangunan sarana dan prasarana
Bulukumba
terminal Tanete.
Terlaksananya Pembangunan
Halte Bus.
Tersedianya Fasilitas Pemberhentian Bus
02 Pembangunan Halte Bus 3 Unit
03 Pembangunan Halte Bus 3 Unit
Terlaksananya Pembangunan
Halte Bus.
Tersedianya Fasilitas Pemberhentian Bus
18
01
19
Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
01
19
6
Survei Rambu-rambu lalu lintas Se
Kab.Bulukumba
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
07
01
19
7
Rambu-rambu Lalu Lintas Se
Kab.Bulukumba
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
07
01
19
8 Marka Jalan 5 Km dalam kota
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
07
07
01
19
9 Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)
07
01
19
07
01
07
1
1
1
Pembanguanan Sarana dan prasarana
Terminal
75,000,000.00 APBD Kab.
Buhung
Bundang
75,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
50,000,000.00 DAK
Bulukumba
150,000,000.00 DAK
Bulukumba
175,000,000.00 DAK
Tersedianyan pembangunan pagar Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas Kec.
pengaman jalan
Gantarang
Desa Dampang
100,000,000.00 DAK
10 Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)
Tersedianyan pembangunan pagar Tew ujudnya Pembangunan pagar pengaman
pengaman jalan
jalan Kec. Herlang
Macinna
Ds.Gunturung
150,000,000.00 DAK
19
11 Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)
Tersedianyan pembangunan pagar Tew ujudnya Pembangunan pagar pengaman
pengaman jalan
jalan Kec. Herlang
Sauken
Ds.Singa
150,000,000.00 DAK
01
19
12 Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)
Tersedianyan pembangunan pagar Tew ujudnya Pembangunan pagar pengaman
pengaman jalan
jalan Kec. Herlang
Durian
DS.Tanuntung
150,000,000.00 DAK
07
01
19
13 Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)
Tersedianyan pembangunan pagar Tew ujudnya Pembangunan pagar pengaman
pengaman jalan
jalan Kec. Bonto Tiro
Tri Tiro Bt.Tiro
150,000,000.00 DAK
07
01
19
14
Tersedianyan pembangunan pagar Tew ujudnya Pembangunan pagar pengaman
pengaman jalan
jalan Kec. Bonto Tiro
Salo Bundang
150,000,000.00 DAK
01
19
15 APILL
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
07
Bulukumba
184,800,000.00 DAK
01
19
16 Deliniator
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
07
Bulukumba
40,000,000.00 DAK
01
19
17 Paku jalan
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
07
Bulukumba
57,000,000.00 DAK
1
1
1
1
1
1
1
1
500,000,000.00 APBD Kab.
Dw itiro Bt.
Toro
1
1
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Perhubungan
yang M emadai.
Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) 2
Unit
1
1
1
Terwujudnya Kemanan
Publik dalam Berlalu
Lintas.
1
01
19
18 Cermin Tikungan
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
07
07
01
19
19 Cermin Tikungan
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
Kec.Gantarang
07
01
19
20 Cermin Tikungan
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
Kec.Gantarang
07
01
19
21 Cermin Tikungan
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
Kec.Gantarang
07
01
19
22 Cermin Tikungan
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
Kec.Gantarang
07
01
19
23 Warning Light ( Lampu Hati-hati)
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas Kec.
Herlang
Kel. Tanuntung
07
01
19
24 Lampu Hati-hati
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas Kec.
Herlang
Desa Singa
1
1
1
1
1
1
70,000,000.00
Desa Bonto
Macinna
DAK
70,000,000.00
Desa Bt.
Malew ang
DAK
70,000,000.00
Desa Bt.
Gantarang
DAK
70,000,000.00
Desa
Barombong
DAK
70,000,000.00
Lamanda
Kec.Bonto Tiro
DAK
36,000,000.00
DAK
36,000,000.00 DAK
Bulukumba , 06 Mei
2014
KEPALA DINAS
Drs.H.ROSALI A. LIONG , M .SI
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip
: 19600715 198603 1 030
Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba
KODE
PROGRA M DA N KEGIA TA N
1
2
INDIKA TOR
PROGRA M
INDIKA TOR KEGIA TA N
PA GU INDIKA TIF
LOKA SI
Hasil Kinerja
Keluaran
Hasil
3
4
5
01
1
07
01
01
07
01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat.
Tersedianya jasa surat menyurat
07
01
01
02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumberdaya air, dan listrik.
Tersedianya jasa komunikasi, air, Persentase komunikasi listrik dan air dapat
terpenuhi.
dan listrik.
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/ operasional.
Tersedianya jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional.
Persentase kendaraan dinas yang laik digunakan.
Tersedianya jasa administrasi
keuangan.
Meningkatnya tertib administrasi keuangan.
Tersedianya jasa kebersihan
kantor.
Meningkatnya kebersihan kantor.
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja.
Program Pelayanan A dministrasi
Perkantoran
07
01
01
1
1
43,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
200,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
25,000,000.00 APBD Kab.
Meningkatnya kualitas peralatan kerja yang siap
pakai.
Bulukumba
6,000,000.00 APBD Kab.
Tersedianya peralatan rumah
tangga lingkup dinas
perhubungan
Terciptanya kebersihan Gedung Kantor dengan
adanya peralatan rumah tangga yaang memadai
Bulukumba
2,998,700.00 APBD Kab.
Meningkatnya informasi dan pengetahuan
aparatur
Bulukumba
2,400,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
283,740,000.00 APBD Kab.
01
01
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
07
01
01
09
07
01
01
14 penyediaan peralatan rumah tangga
07
01
01
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bacaan surat kabar
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah.
Terlaksananya
Koordinasi/ Konsultasi Keluar
Daerah.
01
Persentase kelancaran pengelolaan surat
menyurat.
Bulukumba
07
01
8,629,146,050.00
70,000,000.00 APBD Kab.
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan.
07
9
Bulukumba
01
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja.
8
2,500,000.00 APBD Kab.
01
1
1
7
Bulukumba
07
1
1
6
Sumber Dana
M eningkatnya Pelayanan
A dministrasi Perkantoran
1
1
Jumlah ( Rp)
Dinas
Perhubungan
Komunikasi dan
Informatika
1 07
1
SKPD
Persentase pertemuan/ rapat yang terselenggara.
1
1
07
01
01
21 Penatausahaan kesekretariatan SKPD.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana A paratur.
Tersedianya ATK, penggandaan,
dan barang cetakan.
Menunjang kegiatan operasional.
07
01
02
07
01
02
05
Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional.
Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi
Tersedianya kendaraan dinas roda SKPD.
2 dan 4.
07
01
02
07
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor.
Tersedianya perlengkapan gedung Optimalisasi pelaksanaan tupoksi SKPD.
kantor.
07
01
02
10 Pengadaan meubeler.
07
01
02
22
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor.
Terlaksananya Pemeliharaan
gedung kantor.
07
01
02
23
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil
jabatan.
Terlaksananya pemeliharaan
mobil jabatan.
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.
1
07
01
02
24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/ operasional.
Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas.
Persentase kendaraan dinas yang laik pakai
dipelihara.
1
07
01
02
25 Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan
dinas/ operasional.
Terlaksananya rehabilitasi
kendaraan dinas/ operasional.
Meningkatnya sarana dan prasarana kantor.
1
07
01
02
26 Pemeliharaan Rutin / Berkala
perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaani
gedung kantor.
Meningkatnya sarana dan prasarana kantor.
1
07
01
03
1
1
1
Program Peningkatan Disiplin
A paratur.
1
Tersedianya meubeler.
Persentase ruangan yang mempunyai meubeler.
Bulukumba
3,000,000.00 APBD Kab.
Persentase ruangan kantor yang laik pakai.
Bulukumba
27,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
18,800,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
98,187,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
70,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
40,000,000.00 APBD Kab.
APBD Kab.
Persentase pegaw ai yang melakukan olahraga.
Bulukumba
Terlaksananya Pendidikan dan
pelatihan formal.
Persentase pegaw ai yang mengikuti diklat bidang
Bulukumba
perhubungan.
Terlaksananya sosialisasi
Perundang- Undangan
Persentase pegaw ai yang mengikuti sosialisasi
Perundang Undangan
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Tersedianya LAKIP Dinas
Perhubungan Komunikasi dan
Informasi
Persentase LAKIP Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informasi
Bulukumba
03 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
Tersedianya laporan Prognosis
realisasi anggaran
Persentase Prognosis Realisasi anggaran dapat
diketahui.
Bulukumba
07
01
03
05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu.
07
01
05
07
01
05
01 Pendidikan dan pelatihan formal.
07
01
05
02
1
07
01
06
1
07
01
06
1
Tersedianya pakaian Dinas Sipil
Lengkap(PSL) untuk pegaw ai.
45,000,000.00 APBD Kab.
40,000,000.00 APBD Kab.
Program Peningkatan Sumber daya
A paratur.
1
1
06
11,000,000.00 APBD Kab.
Tersedianya pakaian olahraga
untuk pegaw ai.
02
01
Bulukumba
Bulukumba
03
07
450,000,000.00 APBD Kab.
Persentase pegaw ai yang melakukan kegiatan
Pengaw asan dan disiplin PNS dalam lingkup
DISHUBKOMINFO
01
1
Bulukumba
M eningkatnya Disiplin
A paratur.
Pengadaan Pakaian dinas beserta
atributnya
07
1
79,634,350.00 APBD Kab.
M eningkatnya Sarana dan
Prasarana A paratur.
1
1
Bulukumba
sosialisasi Peraturan Perundang
Undangan
Bulukumba
165,890,000.00 APBD Kab.
20,000,000.00 APBD Kab.
Meningkatnya Kualitas
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Keuangan
5,000,000.00 APBD Kab.
3,556,000.00 APBD Kab.
1
07
01
06
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun.
Tersedianya laporan keuangan
akhir tahun.
Persentase laporan akhir tahun dapat diketahui.
1
07
01
06
,07 Monitorin ,Evaluasi program kegiatan
SKPD
Terlaksananya monitorin dan
evaluasi kegiatan dinas
Perhubkominfo
Oktimalisasi pengaw asan dan kinerja sarana dan Bulukumba
prasarana perhubungan
01 Perencanaan Pembanguan Prasarana
dan fasilitas Perhubungan
Tersedianya Perencanaan
Pembangunan Bandar Udara,
DED Bandara Udara
Terw ujudnya perencanaan yang akurat.
07 Peningkatan Pengelola Terminal
Angkutan Darat
Terlaksananya Pengaw asan dan
Penagihan Retribusi Terminal
Terealisasinya Terget PAD
09 Pembangunan prasarana dan fasilitas
Perhubungan Laut
Terw ujudnya pembangunan
Mercusuar Kecamatan
Terlaksanaya pengendalian keselamatan
trasportasi Laut di kec. Bonto Tiro
Kec. Bonto Tiro
10 Pembangunan prasarana dan fasilitas
Perhubungan Laut
Terw ujudnya pembangunan
Mercusuar Kecamatan
Terlaksanaya pengendalian keselamatan
trasportasi Laut di Tanuntung kec. Herlang
Desa
Tanuntung
190,000,000.00 APBD Kab.
11 Pembangunan prasarana dan fasilitas
Perhubungan Laut
Terw ujudnya pembangunan
Mercusuar Kecamatan
Terlaksanaya pengendalian keselamatan
trasportasi Laut di Bonto Kamase kec. Herlang
Desa Bonto
Kamase
190,000,000.00 APBD Kab.
Tersedianya kapal speedboat.
Optimalisasi pengaw asan kapal di perairan
Bulukumba
500,000,000.00 APBD Kab.
Kajang
285,000,000.00
1
1
1
1
1
1
07
01
15
07
01
15
07
07
07
07
01
01
01
01
15
15
15
15
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
1 07 01
15 12
1 07 01
15 13 Perencanaan FS (fisibelity
stady) dan SID Pelabuhan Kassi
Kajang
Bulukumba
5,000,000.00 APBD Kab.
54,680,000.00 APBD Kab.
Terwujudnya Sarana dan
Prasarana Fasilitas
Perhubungan.
Peningkatan sarana , Prasarana dan
Pembangunan Pelabuhan laut
Bulukumba
700,000,000.00
APBD Kab.
Bulukumba
50,000,000.00 APBD Kab.
tersedianya perencanaan
Terwujudnya perencanaan stady dan
stady kelayakan pelabuhan
SID Pelabuhan Kassi Kajang
Kassi Kajang
190,000,000.00 APBD Kab.
APBD Kab.
Komunikasi dan Informatika
1
1
1
07
01
15
07
01
15
07
07
01
01
15
15
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan M edia massa
02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi.
Tersedianya Operasional Radio
SPL
Terlaksananya kegiatan Penyiaran
,03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber
Daya Bidang Komunikasi dan
Informasi
Tersedianya SDM Radio SPL
Terlaksannya Kegiatan pelatihan komunikasi
dan informatika
,04
Tersedianya Operassional Radio
SPL
Terlaksannya Kegiatan Penyiaran
Terlaksananya Pelayanan
Informasi Publik pada
Masayarakat
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Kominfo
Terlaksananya Pelayanan
Informasi Masayarakat
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Kominfo
Pengadaan Tow er Tripole 40 M
1
07
01
15
08 Lembaga Komisi Informasi dan
Partisifasi Publik ( KIPP)
1
07
01
15
Pengembangan
Komunikasi Informasi
09
Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM
)
Bulukumba
225,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
150,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
250,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
500,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
125,000,000.00 APBD Kab.
1
07
01
15
1
07
01
16
1
07
01
16
10 Pengembangan Web Site
Program Rehabilitasi dan
pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLA J
1
1
1
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Terminal/ Pelabuhan
07
01
16
04
07
01
17
,05 Pengaw asan keselamatan di Laut
07
01
17
Program Peningkatan pelayanan
A ngkutan
07
01
17
Kegiatan Uji Kelayakan Sarana
04 Transportasi Guna Keselamatan
Penumpang
07
01
17
Peningkatan Disiplin Masyarakat
05
pengguna kepelabuhan
07
01
17
Kegiatan Penciptaan Keamanan dan
06 Kenyamanan Penumpang Di
Lingkungan Terminal
1
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Kominfo
Terpeliharanya Sarana Alat
Pengujian
Berfungsinya alat pengujian
Terlaksananya Rehabilitasi
Terminal dan Pelabuhan.
Terpeliharanya kaw asan Terminal dan Pelabuhan
Terlaksananya pengaw asan dan
penertibang di laut
Terw ujutnya sarana trasportasi laut yang baik
Terlaksananya Uji Kelayakan
Kendaraan Bermotor
Terw ujudnya Peningkatan Pelayanan Aparat
Terw ujutnya Disiplin Masyarakat dan
Terlaksananya pembinaan
pengaw asan penerbitan pengguna pencapaian target Retribusi
pelabuhan dan penagihan
Retribusi
terlaksananya Penjagaan
Terciptanya Keamanan Di Terminal Penumpan
Keamanan di Terminal Penumpan
Berfungsi Alat Deteksi Tzunami dengan Baik
07
01
17
01
17
Pengumpulan dan Analisis data Base
11 Pelayanan angkutan
Terlakasananya Pengumpulan
Data Base Pelayana Angkutan
Tersew dianya Data Base Pelayanan Angkutan
07
07
01
17
Pengembangan sarana dan prasarana
12 Pelayanan jasa angkutan.
Tersedianya Pelayana kendaraan
Bus Sekolah Kepada Sisw a
Sekolah
Lancarnya Operasional Bus Sekolah Kepada
Sisw a Sekolah
1
1
Terpeliharanya Alat Diteksi
Tzunami
Bulukumba
40,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
100,000,000.00 APBD Kab.
30,000,000.00
APBD Kab.
07
01
17
07
01
17
18
Pengaw asan Lalu tintas Dan Angkutan
Jalan terpadu
Terlaksananya Pengaw asan Dan
Penertiban Angkutan Umum
07
01
17
19
Posko Angkutan Lebaran dan Hari-hari
Besar
Terlaksananya Posko Angkutan
Hari-Hari Besar
1
Bulukumba
32,700,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
125,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
61,500,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
31,300,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
53,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
168,510,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
44,220,000.00 APBD Kab.
Terw ujudnya Pengaw asan Terpadu Terhadap
Angkutan Umum Serta Peningkatan PAD
Bulukumba
56,400,000.00 APBD Kab.
Meningkatan Pengaturan dan Pengendalian
Kendaraan Angkutan Hari-Hari Besar
Bulukumba
60,330,000.00 APBD Kab.
Terealisasinya Peningkatan PAD Dibidang
Terw ujudnya Peningkatan
Pengurusan Izin Trayek dan Keur Perhubungan
Kendaraan di Bidang Perhub.
Darat
Fasilitasi Perijinan Di Bidang
13
Perhubungan
1
120,000,000.00 APBD Kab.
M eningkatnya Pelayanan
terhadap A ngkutan Darat.
Kegiatan Pengaw asan Peralatan
Keamanan dalam Keadaan Darurat dan
07 Perlengkapan Pertolongan Pertama
1
Bulukumba
Rehabilitasi dan
pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLA J
01 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat
Pengujian Bermotor
1
Terlaksananya Pelayanan
Informasi Publik pada
Masayarakat
1
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
07
01
18
07
01
18
04
07
01
18
07
01
07
Terlaksananya Pembangunan
sarana dan prasarana terminal.
Tew ujudnya Pembangunan sarana dan prasarana
Bulukumba
terminal Tanete.
Terlaksananya Pembangunan
Halte Bus.
Tersedianya Fasilitas Pemberhentian Bus
02 Pembangunan Halte Bus 3 Unit
03 Pembangunan Halte Bus 3 Unit
Terlaksananya Pembangunan
Halte Bus.
Tersedianya Fasilitas Pemberhentian Bus
18
01
19
Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
01
19
6
Survei Rambu-rambu lalu lintas Se
Kab.Bulukumba
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
07
01
19
7
Rambu-rambu Lalu Lintas Se
Kab.Bulukumba
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
07
01
19
8 Marka Jalan 5 Km dalam kota
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
07
07
01
19
9 Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)
07
01
19
07
01
07
1
1
1
Pembanguanan Sarana dan prasarana
Terminal
75,000,000.00 APBD Kab.
Buhung
Bundang
75,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
50,000,000.00 DAK
Bulukumba
150,000,000.00 DAK
Bulukumba
175,000,000.00 DAK
Tersedianyan pembangunan pagar Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas Kec.
pengaman jalan
Gantarang
Desa Dampang
100,000,000.00 DAK
10 Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)
Tersedianyan pembangunan pagar Tew ujudnya Pembangunan pagar pengaman
pengaman jalan
jalan Kec. Herlang
Macinna
Ds.Gunturung
150,000,000.00 DAK
19
11 Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)
Tersedianyan pembangunan pagar Tew ujudnya Pembangunan pagar pengaman
pengaman jalan
jalan Kec. Herlang
Sauken
Ds.Singa
150,000,000.00 DAK
01
19
12 Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)
Tersedianyan pembangunan pagar Tew ujudnya Pembangunan pagar pengaman
pengaman jalan
jalan Kec. Herlang
Durian
DS.Tanuntung
150,000,000.00 DAK
07
01
19
13 Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)
Tersedianyan pembangunan pagar Tew ujudnya Pembangunan pagar pengaman
pengaman jalan
jalan Kec. Bonto Tiro
Tri Tiro Bt.Tiro
150,000,000.00 DAK
07
01
19
14
Tersedianyan pembangunan pagar Tew ujudnya Pembangunan pagar pengaman
pengaman jalan
jalan Kec. Bonto Tiro
Salo Bundang
150,000,000.00 DAK
01
19
15 APILL
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
07
Bulukumba
184,800,000.00 DAK
01
19
16 Deliniator
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
07
Bulukumba
40,000,000.00 DAK
01
19
17 Paku jalan
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
07
Bulukumba
57,000,000.00 DAK
1
1
1
1
1
1
1
1
500,000,000.00 APBD Kab.
Dw itiro Bt.
Toro
1
1
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Perhubungan
yang M emadai.
Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) 2
Unit
1
1
1
Terwujudnya Kemanan
Publik dalam Berlalu
Lintas.
1
01
19
18 Cermin Tikungan
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
07
07
01
19
19 Cermin Tikungan
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
Kec.Gantarang
07
01
19
20 Cermin Tikungan
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
Kec.Gantarang
07
01
19
21 Cermin Tikungan
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
Kec.Gantarang
07
01
19
22 Cermin Tikungan
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas
Kec.Gantarang
07
01
19
23 Warning Light ( Lampu Hati-hati)
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas Kec.
Herlang
Kel. Tanuntung
07
01
19
24 Lampu Hati-hati
Tersedianyan kelengkapan
Keselamatan Trasportasi Darat
Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas Kec.
Herlang
Desa Singa
1
1
1
1
1
1
70,000,000.00
Desa Bonto
Macinna
DAK
70,000,000.00
Desa Bt.
Malew ang
DAK
70,000,000.00
Desa Bt.
Gantarang
DAK
70,000,000.00
Desa
Barombong
DAK
70,000,000.00
Lamanda
Kec.Bonto Tiro
DAK
36,000,000.00
DAK
36,000,000.00 DAK
Bulukumba , 06 Mei
2014
KEPALA DINAS
Drs.H.ROSALI A. LIONG , M .SI
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip
: 19600715 198603 1 030