22 Badan Kepegawaian
Hal 1 dari 4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.06. - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Jumlah
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
01.
02.
06.
15.
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
02.
10.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Meubelair
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
3 Line Telepon untuk 12
bulan dan 7 Line Internet
9 unit kendaraan Roda 4
dan 18 kendaraan roda 2
18 jenis alat kebersihan
dan 3 tenaga kebersihan
16 AC, 54 unit
komputer/laptop, 26
printer, 1 server, 2 mesin
tik dan 1 kulkas
88 item alat tulis kantor,
480 Materai 3000 dan
480 Materai 6000
33 Jenis Cetakan
11 jenis alat listrik dan
penerangan
3168 eksemplar surat
kabar nasional dan 1584
eksemplar surat kabar
lokal
2160 Makan, 2160
Snack, 360 Air Mineral
Gelas dan 720 gallon
(Harian rapat, rapat dan
tamu)
Biaya Perjalanan Dinas
Luar Daerah
1 Orang selama 12 bulan
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
1.990.646.365,00
2.068.046.365,00
63.300.000,00
63.300.000,00
16.484.140,00
16.484.140,00
74.014.600,00
74.014.600,00
61.272.000,00
61.272.000,00
11.200.000,00
773.456.475,00
784.656.475,00
5.360.000,00
169.932.500,00
175.292.500,00
5.204.450,00
5.204.450,00
15.048.000,00
15.048.000,00
4.200.000,00
116.406.000,00
120.606.000,00
16.440.000,00
695.478.000,00
711.918.000,00
40.200.000,00
50.200,00
40.250.200,00
5.270.000,00
Kota Tangerang
15 Filling Kabinet, 122
meja dan 195 Kursi
Tahun 2016
Belanja Pegawai
77.400.000,00
Kota Tangerang
Tahun 2015
2.470.000,00
830.384.550,00
943.452.400,00
1.779.106.950,00
122.038.000,00
364.680.800,00
489.188.800,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
3
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
05.
02.
03.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan
perundang-undangan
Kota Tangerang
5
Ac 3 unit, komputer PC
30 unit, komputer All in
one 9 buah, Paket CCTV
2 unit, TV LCD 2 unit,
komputer notebook 5
unit, Printer 20 unit,
UPS 14 unit, hardisk
eksternal 8 unit, modem
1 buah, wireless router 5
unit, wireless USB 35
unit dan Faximili 1 unit.
2 paket pekerjaan
6
2.800.000,00
7
15.355.550,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
13.
4
578.771.600,00
9=6+7+8
596.927.150,00
400.241.000,00
400.241.000,00
292.750.000,00
292.750.000,00
140.700.000,00
521.394.800,00
662.094.800,00
97.900.000,00
223.854.000,00
321.754.000,00
42.800.000,00
297.540.800,00
340.340.800,00
27.672.100,00
471.822.100,00
21.400.000,00
204.000,00
21.604.000,00
21.400.000,00
204.000,00
21.604.000,00
21.400.000,00
204.000,00
21.604.000,00
12 buku
21.400.000,00
750.000,00
22.150.000,00
20 buku
42.800.000,00
1.500.000,00
44.300.000,00
63.350.000,00
18.375.000,00
81.725.000,00
21.400.000,00
100.000,00
21.500.000,00
6.700.000,00
36.000,00
6.736.000,00
8 buku; 12 buku; 36
buku
6 buku
68.600.000,00
1.422.000,00
70.022.000,00
20.100.000,00
1.935.000,00
22.035.000,00
24 buku
67.200.000,00
216.000,00
67.416.000,00
25.858.000,00
10 unit kendaraan roda 4
dan 18 kendaraan roda 2
Kota Tangerang
8
400 CPNS dalam 4
Angkatan
1. 74 Orang;
2. 74 orang,-
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
100.
Penyusunan RKBU
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
39.
Penyusunan Profil SKPD
75.
Pengelolaan PPID SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
12 buku
25.600.000,00
258.000,00
93.
Penyusunan Review SOP
14 buku
42.800.000,00
2.468.100,00
45.268.100,00
2.792.307.500,00
2.834.757.500,00
42.450.000,00
2.792.307.500,00
2.834.757.500,00
650.400.000,00
5.964.002.600,00
6.614.402.600,00
64.250.000,00
1.065.687.500,00
1.129.937.500,00
202.500.000,00
1.520.621.300,00
1.723.121.300,00
06.
444.150.000,00
Kota Tangerang
6 buku
7 buku
buku
Program Pendidikan Kedinasan
28.
02.
29.
01.
03.
Pendidikan penjenjangan struktural
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon
PNS Daerah
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi
bagi PNS daerah
42.450.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
97 orang dan 12 Laporan
400 orang dan 15 laporan
449 orang dan 30
Laporan
10
Hal 3 dari 4
1
2
3
07.
Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
02.
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Seleksi penerimaan calon PNS
30.
03.
Penempatan PNS/CPNS
04.
Penataan sistem kenaikan pangkat otomatis PNS
05.
11.
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi
kepegawaian daerah
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
20.
Seleksi Pengembangan Aparatur
22.
Pembuatan ID Card
26.
Penyelesaian Hukuman Disiplin Pegawai
31.
45.
Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Gaji
PNS/CPNS
Penyelesaian Administrasi Peningkatan Status PNS/
CPNS
Penyelesaian Administrasi Kartu-kartu
Kepegawaian
Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satya
Lancana Karya Satya
Pembinaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kota Tangerang
Penyelesaian Administrasi Mutasi Jabatan
53.
Analisa Kompetensi Jabatan
32.
33.
38.
42.
Kota Tangerang
5
647 orang dan 63
Laporan
15 Laporan
7
Kota Tangerang
8
9=6+7+8
226.800.000,00
3.226.983.000,00
3.453.783.000,00
108.550.000,00
130.235.800,00
238.785.800,00
48.300.000,00
20.475.000,00
68.775.000,00
4.328.030.000,00
3.276.214.700,00
1.140.761.308,00
8.745.006.008,00
8000 Orang peserta tes
TKD, 10 Buku Betzeting
Pegawai dan 10 Buku
laporan pelaksanaan
Seleksi CPNS
200 PNS + 4 Buku
185.810.000,00
384.515.000,00
900.000.000,00
1.470.325.000,00
69.800.000,00
195.000,00
69.995.000,00
1500 SK
155.100.000,00
87.630.000,00
242.730.000,00
60 Buku dan 20 Buku
429.420.000,00
79.980.000,00
40 Orang dan 10
228.761.308,00
738.161.308,00
24.300.000,00
1.534.824.700,00
1.559.124.700,00
400 Surat Izin Belajar
(MS dan TMS) 35 Buku
Laporan 150 Orang
Tenaga Struktural 200
Orang Tenaga Fungsional
2400 Buah
200.850.000,00
95.697.450,00
296.547.450,00
169.950.000,00
25.152.000,00
195.102.000,00
18 Buku laporan
159.000.000,00
5.211.000,00
164.211.000,00
9000 sk + 19 Jilid
82.300.000,00
7.490.700,00
89.790.700,00
400 SK CPNS -PNS + 2
Buku
33 Buku laporan
60.900.000,00
7.812.400,00
68.712.400,00
169.950.000,00
51.571.000,00
221.521.000,00
6 Buku Laporan
77.400.000,00
22.507.000,00
99.907.000,00
450 Peserta
88.200.000,00
87.564.000,00
175.764.000,00
400 SK + 10 Buku
338.950.000,00
85.774.400,00
424.724.400,00
9 SKPD dan 90 Buku
Analisa Kompetensi
Jabatan
12 Buku Laporan
102.400.000,00
39.880.000,00
142.280.000,00
55.
Evaluasi dan Pelaporan Disiplin Aparatur
60.
64.
Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Jabatan
Fungsional Pegawai
Pengujian Kesehatan Bagi Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kota Tangerang
Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Pegawai
71.
Orientasi CPNS
116 orang
63.
6
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
06.
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS
Daerah
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
04.
4
505.650.000,00
16.794.000,00
522.444.000,00
75 Pegawai
96.800.000,00
47.135.000,00
143.935.000,00
12 Buku Laporan
69.800.000,00
20.309.000,00
90.109.000,00
18 Buku Laporan
278.700.000,00
276.000,00
278.976.000,00
29.500.000,00
182.167.500,00
211.667.500,00
10
Hal 4 dari 4
1
2
3
73.
Pembinaan Karier Pegawai
80.
83.
Implementasi unit Penilaian Kompetensi Aparatur
90.
Penerapan Penilaian Kinerja
Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
33.
01.
Pemensiunan Pegawai
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
5
480 Buku dan 20
Laporan Kegiatan
1000 dokumen
Kota Tangerang
40 Orang + 3 Laporan
710 PNS di lingkungan
Pemerintah Kota
Tangerang dari 90
Pegawai yang
mengajukan alih tugas ke
Kota Tangerang
10 Buku
6
136.000.000,00
7
80.866.500,00
26.050.000,00
4.515.000,00
150 SK + 6 Buku
Jumlah
216.866.500,00
30.565.000,00
32.312.600,00
245.024.450,00
342.400.000,00
131.010.000,00
473.410.000,00
54.801.900,00
184.801.900,00
54.801.900,00
184.801.900,00
47.000.000,00
47.000.000,00
47.000.000,00
47.000.000,00
130.000.000,00
14 edisi Adventorial di
media massa
Kota Tangerang
9=6+7+8
43.550.000,00
130.000.000,00
Kota Tangerang
8
485.250.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
81.
Validasi Data Kenaikan Pangkat dan Pensiun
Pegawai
Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan fungsional
4
5.818.400.000,00
15.504.424.515,00
75.862.600,00
12.000.000,00
742.274.450,00
2.084.213.708,00
23.407.038.223,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
MUHAMAD NOOR, SE, M.Si
NIP. 196205061990031007
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.06. - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Jumlah
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
01.
02.
06.
15.
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
02.
10.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Meubelair
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
3 Line Telepon untuk 12
bulan dan 7 Line Internet
9 unit kendaraan Roda 4
dan 18 kendaraan roda 2
18 jenis alat kebersihan
dan 3 tenaga kebersihan
16 AC, 54 unit
komputer/laptop, 26
printer, 1 server, 2 mesin
tik dan 1 kulkas
88 item alat tulis kantor,
480 Materai 3000 dan
480 Materai 6000
33 Jenis Cetakan
11 jenis alat listrik dan
penerangan
3168 eksemplar surat
kabar nasional dan 1584
eksemplar surat kabar
lokal
2160 Makan, 2160
Snack, 360 Air Mineral
Gelas dan 720 gallon
(Harian rapat, rapat dan
tamu)
Biaya Perjalanan Dinas
Luar Daerah
1 Orang selama 12 bulan
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
1.990.646.365,00
2.068.046.365,00
63.300.000,00
63.300.000,00
16.484.140,00
16.484.140,00
74.014.600,00
74.014.600,00
61.272.000,00
61.272.000,00
11.200.000,00
773.456.475,00
784.656.475,00
5.360.000,00
169.932.500,00
175.292.500,00
5.204.450,00
5.204.450,00
15.048.000,00
15.048.000,00
4.200.000,00
116.406.000,00
120.606.000,00
16.440.000,00
695.478.000,00
711.918.000,00
40.200.000,00
50.200,00
40.250.200,00
5.270.000,00
Kota Tangerang
15 Filling Kabinet, 122
meja dan 195 Kursi
Tahun 2016
Belanja Pegawai
77.400.000,00
Kota Tangerang
Tahun 2015
2.470.000,00
830.384.550,00
943.452.400,00
1.779.106.950,00
122.038.000,00
364.680.800,00
489.188.800,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
3
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
05.
02.
03.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan
perundang-undangan
Kota Tangerang
5
Ac 3 unit, komputer PC
30 unit, komputer All in
one 9 buah, Paket CCTV
2 unit, TV LCD 2 unit,
komputer notebook 5
unit, Printer 20 unit,
UPS 14 unit, hardisk
eksternal 8 unit, modem
1 buah, wireless router 5
unit, wireless USB 35
unit dan Faximili 1 unit.
2 paket pekerjaan
6
2.800.000,00
7
15.355.550,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
13.
4
578.771.600,00
9=6+7+8
596.927.150,00
400.241.000,00
400.241.000,00
292.750.000,00
292.750.000,00
140.700.000,00
521.394.800,00
662.094.800,00
97.900.000,00
223.854.000,00
321.754.000,00
42.800.000,00
297.540.800,00
340.340.800,00
27.672.100,00
471.822.100,00
21.400.000,00
204.000,00
21.604.000,00
21.400.000,00
204.000,00
21.604.000,00
21.400.000,00
204.000,00
21.604.000,00
12 buku
21.400.000,00
750.000,00
22.150.000,00
20 buku
42.800.000,00
1.500.000,00
44.300.000,00
63.350.000,00
18.375.000,00
81.725.000,00
21.400.000,00
100.000,00
21.500.000,00
6.700.000,00
36.000,00
6.736.000,00
8 buku; 12 buku; 36
buku
6 buku
68.600.000,00
1.422.000,00
70.022.000,00
20.100.000,00
1.935.000,00
22.035.000,00
24 buku
67.200.000,00
216.000,00
67.416.000,00
25.858.000,00
10 unit kendaraan roda 4
dan 18 kendaraan roda 2
Kota Tangerang
8
400 CPNS dalam 4
Angkatan
1. 74 Orang;
2. 74 orang,-
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
100.
Penyusunan RKBU
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
39.
Penyusunan Profil SKPD
75.
Pengelolaan PPID SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
12 buku
25.600.000,00
258.000,00
93.
Penyusunan Review SOP
14 buku
42.800.000,00
2.468.100,00
45.268.100,00
2.792.307.500,00
2.834.757.500,00
42.450.000,00
2.792.307.500,00
2.834.757.500,00
650.400.000,00
5.964.002.600,00
6.614.402.600,00
64.250.000,00
1.065.687.500,00
1.129.937.500,00
202.500.000,00
1.520.621.300,00
1.723.121.300,00
06.
444.150.000,00
Kota Tangerang
6 buku
7 buku
buku
Program Pendidikan Kedinasan
28.
02.
29.
01.
03.
Pendidikan penjenjangan struktural
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon
PNS Daerah
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi
bagi PNS daerah
42.450.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
97 orang dan 12 Laporan
400 orang dan 15 laporan
449 orang dan 30
Laporan
10
Hal 3 dari 4
1
2
3
07.
Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
02.
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Seleksi penerimaan calon PNS
30.
03.
Penempatan PNS/CPNS
04.
Penataan sistem kenaikan pangkat otomatis PNS
05.
11.
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi
kepegawaian daerah
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
20.
Seleksi Pengembangan Aparatur
22.
Pembuatan ID Card
26.
Penyelesaian Hukuman Disiplin Pegawai
31.
45.
Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Gaji
PNS/CPNS
Penyelesaian Administrasi Peningkatan Status PNS/
CPNS
Penyelesaian Administrasi Kartu-kartu
Kepegawaian
Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satya
Lancana Karya Satya
Pembinaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kota Tangerang
Penyelesaian Administrasi Mutasi Jabatan
53.
Analisa Kompetensi Jabatan
32.
33.
38.
42.
Kota Tangerang
5
647 orang dan 63
Laporan
15 Laporan
7
Kota Tangerang
8
9=6+7+8
226.800.000,00
3.226.983.000,00
3.453.783.000,00
108.550.000,00
130.235.800,00
238.785.800,00
48.300.000,00
20.475.000,00
68.775.000,00
4.328.030.000,00
3.276.214.700,00
1.140.761.308,00
8.745.006.008,00
8000 Orang peserta tes
TKD, 10 Buku Betzeting
Pegawai dan 10 Buku
laporan pelaksanaan
Seleksi CPNS
200 PNS + 4 Buku
185.810.000,00
384.515.000,00
900.000.000,00
1.470.325.000,00
69.800.000,00
195.000,00
69.995.000,00
1500 SK
155.100.000,00
87.630.000,00
242.730.000,00
60 Buku dan 20 Buku
429.420.000,00
79.980.000,00
40 Orang dan 10
228.761.308,00
738.161.308,00
24.300.000,00
1.534.824.700,00
1.559.124.700,00
400 Surat Izin Belajar
(MS dan TMS) 35 Buku
Laporan 150 Orang
Tenaga Struktural 200
Orang Tenaga Fungsional
2400 Buah
200.850.000,00
95.697.450,00
296.547.450,00
169.950.000,00
25.152.000,00
195.102.000,00
18 Buku laporan
159.000.000,00
5.211.000,00
164.211.000,00
9000 sk + 19 Jilid
82.300.000,00
7.490.700,00
89.790.700,00
400 SK CPNS -PNS + 2
Buku
33 Buku laporan
60.900.000,00
7.812.400,00
68.712.400,00
169.950.000,00
51.571.000,00
221.521.000,00
6 Buku Laporan
77.400.000,00
22.507.000,00
99.907.000,00
450 Peserta
88.200.000,00
87.564.000,00
175.764.000,00
400 SK + 10 Buku
338.950.000,00
85.774.400,00
424.724.400,00
9 SKPD dan 90 Buku
Analisa Kompetensi
Jabatan
12 Buku Laporan
102.400.000,00
39.880.000,00
142.280.000,00
55.
Evaluasi dan Pelaporan Disiplin Aparatur
60.
64.
Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Jabatan
Fungsional Pegawai
Pengujian Kesehatan Bagi Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kota Tangerang
Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Pegawai
71.
Orientasi CPNS
116 orang
63.
6
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
06.
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS
Daerah
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
04.
4
505.650.000,00
16.794.000,00
522.444.000,00
75 Pegawai
96.800.000,00
47.135.000,00
143.935.000,00
12 Buku Laporan
69.800.000,00
20.309.000,00
90.109.000,00
18 Buku Laporan
278.700.000,00
276.000,00
278.976.000,00
29.500.000,00
182.167.500,00
211.667.500,00
10
Hal 4 dari 4
1
2
3
73.
Pembinaan Karier Pegawai
80.
83.
Implementasi unit Penilaian Kompetensi Aparatur
90.
Penerapan Penilaian Kinerja
Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
33.
01.
Pemensiunan Pegawai
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
5
480 Buku dan 20
Laporan Kegiatan
1000 dokumen
Kota Tangerang
40 Orang + 3 Laporan
710 PNS di lingkungan
Pemerintah Kota
Tangerang dari 90
Pegawai yang
mengajukan alih tugas ke
Kota Tangerang
10 Buku
6
136.000.000,00
7
80.866.500,00
26.050.000,00
4.515.000,00
150 SK + 6 Buku
Jumlah
216.866.500,00
30.565.000,00
32.312.600,00
245.024.450,00
342.400.000,00
131.010.000,00
473.410.000,00
54.801.900,00
184.801.900,00
54.801.900,00
184.801.900,00
47.000.000,00
47.000.000,00
47.000.000,00
47.000.000,00
130.000.000,00
14 edisi Adventorial di
media massa
Kota Tangerang
9=6+7+8
43.550.000,00
130.000.000,00
Kota Tangerang
8
485.250.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
81.
Validasi Data Kenaikan Pangkat dan Pensiun
Pegawai
Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan fungsional
4
5.818.400.000,00
15.504.424.515,00
75.862.600,00
12.000.000,00
742.274.450,00
2.084.213.708,00
23.407.038.223,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
MUHAMAD NOOR, SE, M.Si
NIP. 196205061990031007
10