41 Badan Pemberdayaan Masyarakat

Hal 1 dari 5

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD 2.2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015

:

1.22. - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Organisasi

:

1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana


G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Urusan Pemerintahan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode
Program Kegiatan

1

Uraian

2

3

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)
5

4

Sebelum
perubahan


Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
7

6

Bertambah/
(berkurang)
(Rp)

%

8=7-6

9

08.

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kota Tangerang

33 Jenis

11.

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

Kota Tangerang
Kota Tangerang

9 barang cetakan dan 2 jenis
penggandaan
10 jenis

Kota Tangerang

3 Jenis , 12 bulan

Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang


2 orang

81.044.400,00

81.044.400,00

0,00

0,00

47.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1188 galon, 748 dus, 473 makan, 473
snack, 60 Makan dan snack tamu

889 HOK

Kota Tangerang

20 komputer/laptop, 6 mesin tik, 20
printer, 12 ac, 2 kulkas

29.784.000,00

29.784.000,00

0,00

0,00

534.633.850,00

1.320.589.255,00

05.


Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Tangerang

1 Kendaraan Roda Empat

296.575.000,00

0,00

10.

Pengadaan Meubelair

Kota Tangerang

6 jenis


13.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kota Tangerang

50 Unit

Kota Tangerang

1 Gedung Kantor

01.
02.
06.

12.

15.
17.
18.
19.

02.

22.

971.251.600,00

952.741.600,00

Kota Tangerang

36 SST, 12 Bulan

22.500.000,00

20.100.000,00


(2.400.000,00)

Kota Tangerang

10 ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua )

18.150.000,00

18.150.000,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

18 Jenis, 3 orang

71.764.400,00

71.764.400,00

0,00

0,00

118.814.000,00

112.484.000,00

(6.330.000,00)

(5,33)

78.032.150,00

71.762.150,00

(6.270.000,00)

(8,04)

3.319.650,00

3.319.650,00

0,00

0,00

6.936.000,00

6.936.000,00

0,00

0,00

69.311.000,00

68.321.000,00

(990.000,00)

(1,43)

471.596.000,00

469.076.000,00

(2.520.000,00)

(0,53)

0
0
190.533.850,00
0

296.575.000,00

(10,67)

87.157.500,00

87.157.500,00

0,00

389.556.950,00

199.023.100,00

104,46

203.199.805,00

203.199.805,00

0,00

Hal 2 dari 5

1

2
24.

05.
53.

3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah

4
Kota Tangerang

5
10 ( kendaraan roda 4 ), 14 ( kendaraan
roda 2 )

6
344.100.000,00

7
344.100.000,00

8=7-6

9
0,00

0,00

3.618.000,00
Kota Tangerang

-

3.618.000,00

0

(3.618.000,00)

(100,00)

Kota Tangerang

1 Jenis

18.988.900,00

18.988.900,00

0,00

06.

Penyusunan RKA dan DPA

Kota Tangerang

2 Jenis, 15 buku

55.654.500,00

43.554.000,00

(12.100.500,00)

07.

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Kota Tangerang

3 jenis, 10 buku

77.945.350,00

77.945.350,00

0,00

09.

Penetapan Kinerja SKPD

Kota Tangerang

2 Jenis

39.817.400,00

39.817.400,00

0,00

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

Kota Tangerang

3 Jenis, 50 buku

138.247.050,00

61.747.050,00

(76.500.000,00)

18.

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) SKPD
Penyusunan, Pengolahan Data dan
Pelaporan BPMKB
Laporan Realisasi Anggaran Triwulan

Kota Tangerang

1 Jenis, 5 buku

23.501.500,00

23.501.500,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

1 jenis, 5 buku

18.776.500,00

18.776.500,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

1 Jenis, 30 buku

155.990.800,00

155.990.800,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

1 jenis, 10 buku

40.328.000,00

40.328.000,00

0,00

0,00

593.992.000,00

1.198.704.600,00

339.450.000,00

339.450.000,00

0,00

0,00

254.542.000,00

859.254.600,00

604.712.600,00

02.
03.
04.

21.
27.
84.

( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan
16.
Pengarusutamaan Gender dan Anak
13.
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan
terpadu pemberdayaan perempuan dan
Anak (P2TP2A)
14.

Kota Layak Anak (KLA)

( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

05.

Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP

06.

630.079.500,00

541.479.000,00

Kota Tangerang

1 jenis, 5 buku

20.276.500,00

20.276.500,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

1 Jenis, 5 buku

20.276.500,00

20.276.500,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

1 jenis, 5 buku

20.276.500,00

20.276.500,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

Kota Tangerang

-198 guru SMP, SMA & SMK Negeri &
Swasta/ Aparatur (Satpol PP, Kec &
Kel)
- 104 UPT/ Pokja 1/4.
- 26 org FAK dan 30 FAKT
- 35 skpd, 2 org FAKT dan 13 skpd
kecamatan
- 2 petugas untuk 104 kelurahan
- 117 FAK dan FAKT
-150 siswa sekolah
- 550 siswa dan guru
- 2000 orang
- 800 orang
- 5000 orang

0,00
(21,74)
0,00
0,00
(55,34)

237,57

Hal 3 dari 5

1

2

18.

07.

08.

10.
16.

Peningkatan Peranan Wanita Menuju
Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS )
Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi
Dharma Wanita Persatuan Kota Tangerang
Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi TP
PKK
Kegiatan Penunjang Hari Ibu Tingkat Kota
Tangerang

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Keluarga Berencana
15.
01.
05.

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Pembinaan Keluarga Berencana

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program pelayanan kontrasepsi
17.
02.

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pembinaan Peran Serta
18.
Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
06.
Peningkatan Tata Kelola Data Informasi
Keluarga Berbasis Teknologi dan Informasi
07.
Rakerda Program KB KS
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program pengembangan pusat
20.
pelayanan informasi dan konseling
KRR
01.
Pendirian pusat pelayanan informasi dan
konseling KKR
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Peningkatan Penanggulangan
21.
Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

4

Kota Tangerang

Kota Tangerang

5

13 Kec, 6 RSSIB, 6 PPTKP
3 KSI, 3 BKB , 3 Pengelola BKB, 6
RSSIB, 6 PPTKP
1 KSI, 1 BKB , 1 Pengelola BKB, 1
RSSIB, 1 PPTKP
200 KK (20%)

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

09.

3
Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
Pembinaan gerakan sayang ibu

Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang

- 6 kegiatan
- 4 dokumen
6 Kegiatan
5 Dokumen
1. (39 org/undangan)
2. (39 org/undangan)
3. (130 org/undangan)
4. (60 org/undangan)
5. (300 org/undangan)

6

8=7-6

9

1.723.494.500,00

7
1.991.360.500,00

166.380.000,00

166.380.000,00

0,00

0,00

305.150.000,00

305.150.000,00

0,00

0,00

404.750.000,00

404.750.000,00

0,00

0,00

847.214.500,00

847.214.500,00

0,00

0,00

267.866.000,00

267.866.000,00

0,00

(21,67)

0

1.152.275.918,00

1.104.575.918,00

Kota Tangerang

125 akseptor

220.085.800,00

172.385.800,00

(47.700.000,00)

Kota Tangerang

1.12 laporan
2. terpilihnya 7 kelompok berprestasi

932.190.118,00

932.190.118,00

0,00

0,00

175.918.000,00

211.242.400,00

175.918.000,00

211.242.400,00

35.324.400,00

20,08

898.423.000,00

746.193.000,00

769.451.000,00

617.221.000,00

(152.230.000,00)

(19,78)

128.972.000,00

128.972.000,00

0,00

264.265.950,00

214.665.950,00

264.265.950,00

214.665.950,00

334.100.000,00

387.626.000,00

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

1. 125 Akseptor
2. 80 klinik kb
3. 130 Peserta MKJP

- 6 Buku
- 130 Buku
200 Orang

1. 10 Sekolah
2. 33 Sekolah
3. 200 orang

(49.600.000,00)

0,00

(18,77)

Hal 4 dari 5

1

2
01.

3
Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS
termasuk HIV/ AIDS

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Penyiapan Tenaga
23.
Pendamping Kelompok Bina Keluarga
01.
Pelatihan tenaga pendamping kelompok
bina keluarga di kecamatan
02.
Pembinaan Kelompok UPPKS

Kota Tangerang

1040 orang kader bkb, bkr,bkl

Kota Tangerang

40 kelopok

Kota Tangerang

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Pembinaan dan
30.
Pengembangan Aparatur
Kota Tangerang
60.
Penilaian Angka Kredit dan Penetapan
Jabatan Fungsional Pegawai
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Keberdayaan
15.
Masyarakat Desa
05.
Penunjang Kegiatan TMMD Non Fisik dan
Fisik

Kota Tangerang

08.

Pelatihan P3MK

Kota Tangerang

11.

Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat

Kota Tangerang

14.

Penyusunan Buku Profil Kelurahan

Kota Tangerang

15.

Fasilitasi Pokjanal Posyandu

Kota Tangerang

16.

Gelar Teknologi Tepat Guna

Kota Tangerang

18.

Perlombaan Kelurahan

Kota Tangerang

19.

Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat
(Sumber Dana Bangub Provinsi Banten)

Kota Tangerang

( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program pengembangan lembaga
16.
ekonomi pedesaan
09.
Fasilitasi Kelembagaan Posyantek
Kelurahan dan Wartek

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

5
13 kecamatan

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pengembangan Model
24.
Operasional BKB-Posyandu-PADU
10.
Pembinaan Posyandu

4
Kota Tangerang

Kota Tangerang

1070 posyandu

-

6
334.100.000,00

7
387.626.000,00

8=7-6
53.526.000,00

9
16,02

640.437.000,00

640.437.000,00

559.637.000,00

559.637.000,00

0,00

0,00

80.800.000,00

80.800.000,00

0,00

0,00

8.466.230.000,00

8.395.978.000,00

8.466.230.000,00

8.395.978.000,00

(70.252.000,00)

(0,83)

(28.746.000,00)

(100,00)

28.746.000,00
28.746.000,00

0

2.178.231.850,00

2.271.942.150,00

1. 200 orang
2. 150 orang x 4 Koramil se-Kota
Tangerang
104 orang

146.600.000,00

146.600.000,00

0,00

0,00

110.248.000,00

103.648.000,00

(6.600.000,00)

(5,99)

64 pelaku usaha ekonomi keluarga
se-Kota Tangerang
1. 78 orang
2. 26 buku
1. 1 kegiatan
2. 1 kegiatan
3. 12 bulan
4. 1 kegiatan
3 alat TTG

303.129.950,00

303.129.950,00

0,00

0,00

60.325.000,00

53.655.000,00

(6.670.000,00)

(11,06)

415.444.200,00

538.599.200,00

123.155.000,00

29,64

226.057.000,00

209.777.000,00

(16.280.000,00)

(7,20)

1. terpilihnya juara 1, 2 dan 3 tingkat
kecamatan : 13 kali
2. terpilihnya juara 1, 2 dan 3 tingkat
kota : 1 kali
390 pelaku usaha ekonomi masyarakat

162.327.100,00

142.527.100,00

(19.800.000,00)

(12,20)

754.100.600,00

774.005.900,00

19.905.300,00

2,64

84.267.550,00

84.267.550,00

84.267.550,00

84.267.550,00

0,00

0,00

65 orang pengurus dan calon pengurus
posyantek dari 13 kecamatan se-Kota
Tangerang dan 13 orang unsur seksi
kesmas kecamatan

Hal 5 dari 5

1

2

18.
13.

3
Program kerjasama informasi dan
media massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional

4

Kota Tangerang

5

16 edisi advetorial di media massa
Jumlah

6

8=7-6

9

53.710.000,00

7
53.710.000,00

53.710.000,00

53.710.000,00

0,00

0,00

18.733.674.718,00

20.115.512.923,00

1.381.838.205,00

7,38

Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Ir. Mohamad Rakhmansyah, M.Si
NIP. 196209101986031013