40 Badan Pemberdayaan Masyarakat

Hal 1 dari 5

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.22. - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Organisasi

: 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Kode

Jumlah

Target Kinerja

Program

Kegiatan

Uraian

1

2

3

Lokasi Kegiatan


(kuantitatif)

4

5

Tahun 2015

Tahun 2016

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6


7

8

9=6+7+8

( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

08.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

71.764.400,00


71.764.400,00

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

33 Jenis

21.360.000,00

97.454.000,00

118.814.000,00

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

21.360.000,00


56.672.150,00

78.032.150,00

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

9 barang cetakan dan 2
jenis penggandaan
10 jenis

3.319.650,00

3.319.650,00


6.936.000,00

6.936.000,00

01.
02.
06.

15.
17.

47.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

13.


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

18.
19.

02.

24.
05.
53.

Kota Tangerang

792.961.600,00

971.251.600,00


5.640.000,00

16.860.000,00

22.500.000,00

18.150.000,00

18.150.000,00

10 ( Roda Empat ), 14 (
Roda Dua )
18 Jenis, 3 orang

3 Jenis , 12 bulan
11888 galon, 748 dus,
473 makan, 473 snack
889 HOK

18.810.000,00


50.501.000,00

69.311.000,00

30.120.000,00

441.476.000,00

471.596.000,00

2 orang

81.000.000,00

44.400,00

81.044.400,00

29.784.000,00


29.784.000,00

20 komputer/laptop, 6
mesin tik, 20 printer, 12
ac, 2 kulkas

344.100.000,00
Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah

36 SST, 12 Bulan

178.290.000,00


29 Unit
10 ( kendaraan roda 4 ),
14 ( kendaraan roda 2 )

Kota Tangerang

60 buku

190.533.850,00
190.533.850,00

534.633.850,00
190.533.850,00

344.100.000,00

344.100.000,00

3.618.000,00

3.618.000,00

3.618.000,00

3.618.000,00

10

Hal 2 dari 5
1

2

4

5

6

7
33.979.500,00

8

9=6+7+8

02.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

19.900.000,00

376.500,00

20.276.500,00

03.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

19.900.000,00

376.500,00

20.276.500,00

04.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

19.900.000,00

376.500,00

20.276.500,00

05.

Penyusunan LAKIP

1 Jenis

18.400.000,00

588.900,00

18.988.900,00

06.

Penyusunan RKA dan DPA

4 Jenis, 16 buku

54.450.000,00

1.204.500,00

55.654.500,00

07.

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

3 jenis, 10 buku

54.850.000,00

23.095.350,00

77.945.350,00

09.

Penetapan Kinerja SKPD

2 Jenis

38.300.000,00

1.517.400,00

39.817.400,00

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

3 Jenis, 50 buku

135.300.000,00

2.947.050,00

138.247.050,00

18.

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

1 Jenis, 5 buku

22.900.000,00

601.500,00

23.501.500,00

21.

18.400.000,00

376.500,00

18.776.500,00

1 Jenis, 30 buku

154.000.000,00

1.990.800,00

155.990.800,00

84.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
SKPD
Penyusunan, Pengolahan Data dan Pelaporan
BPMKB
Laporan Realisasi Anggaran Triwulan

1 jenis, 10 buku

39.800.000,00

05.

Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Desa
Penunjang Kegiatan TMMD Non Fisik dan Fisik

06.

27.

15.

16.

3

08.

Pelatihan P3MK

11.

Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat

14.

Penyusunan Buku Profil Kelurahan

15.

Fasilitasi Pokjanal Posyandu

16.

Gelar Teknologi Tepat Guna

18.

Perlombaan Kelurahan

19.

Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (Sumber
Dana Bangub Provinsi Banten)
Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan

596.100.000,00
Kota Tangerang

Kota Tangerang

1 jenis, 5 buku

1. 200 orang
2. 150 orang x 4 Koramil
se-Kota Tangerang
104 orang

630.079.500,00

528.000,00

40.328.000,00

563.920.000,00

1.614.311.850,00

2.178.231.850,00

62.600.000,00

84.000.000,00

146.600.000,00

36.800.000,00

73.448.000,00

110.248.000,00

64 pelaku usaha ekonomi
keluarga se-Kota
Tangerang
1. 78 orang
2. 26 buku
1. 1 kegiatan
2. 1 kegiatan
3. 12 bulan
3 alat TTG

57.410.000,00

245.719.950,00

303.129.950,00

32.050.000,00

28.275.000,00

60.325.000,00

99.760.000,00

315.684.200,00

415.444.200,00

26.500.000,00

199.557.000,00

226.057.000,00

1. terpilihnya juara 1, 2
dan 3 tingkat kecamatan :
13 kali
2. terpilihnya juara 1, 2
dan 3 tingkat kota : 1 kali
390 pelaku usaha
ekonomi masyarakat

65.550.000,00

96.777.100,00

162.327.100,00

183.250.000,00

570.850.600,00

754.100.600,00

73.167.550,00

84.267.550,00

11.100.000,00

10

Hal 3 dari 5
1

2

09.

3

Fasilitasi Kelembagaan Posyantek Kelurahan dan
Wartek

4

Kota Tangerang

5

65 orang pengurus dan
calon pengurus posyantek
dari 13 kecamatan
se-Kota Tangerang dan
13 orang unsur seksi
kesmas kecamatan

6

8

9=6+7+8

11.100.000,00

7
73.167.550,00

365.050.000,00

228.942.000,00

593.992.000,00

228.400.000,00

111.050.000,00

339.450.000,00

136.650.000,00

117.892.000,00

254.542.000,00

1.348.494.500,00

1.723.494.500,00

87.450.000,00

78.930.000,00

166.380.000,00

137.100.000,00

168.050.000,00

305.150.000,00

75.400.000,00

329.350.000,00

404.750.000,00

75.050.000,00

772.164.500,00

847.214.500,00

286.800.000,00

865.475.918,00

1.152.275.918,00

84.267.550,00

( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
16.
13.

Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)

14.

Kota Layak Anak (KLA)

07.

Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Pembinaan gerakan sayang ibu

18.

08.
09.
10.

Kota Tangerang

-198 guru SMP, SMA &
SMK Negeri & Swasta/
Aparatur (Satpol PP, Kec
& Kel)
- 104 UPT/ Pokja 1/4.
- 26 org FAK dan 30
FAKT
- 35 skpd, 2 org FAKT
dan 13 skpd kecamatan
- 2 petugas untuk 104
kelurahan
- 117 FAK dan FAKT
-150 siswa sekolah
- 550 siswa dan guru

375.000.000,00
Kota Tangerang

Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga
Sehat Sejahtera ( P2WKSS )
Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi Dharma
Wanita Persatuan Kota Tangerang
Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi TP PKK

13 Kec, 6 RSSIB, 6
PPTKP
3 KSI, 3 BKB , 3
Pengelola BKB, 6 RSSIB,
6 PPTKP
1 KSI, 1 BKB , 1
Pengelola BKB, 1 RSSIB,
1 PPTKP
200 KK (20%)
- 6 kegiatan
- 4 dokumen
6 Kegiatan
5 Dokumen

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Keluarga Berencana

15.
01.
05.

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi
bagi Keluarga Miskin
Pembinaan Keluarga Berencana

Kota Tangerang

125 akseptor

126.300.000,00

93.785.800,00

220.085.800,00

1.12 laporan
2. terpilihnya 7 kelompok
berprestasi

160.500.000,00

771.690.118,00

932.190.118,00

10

Hal 4 dari 5
1

2

3

4

5

Program pelayanan kontrasepsi

17.
02.

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

06.

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Peningkatan Tata Kelola Data Informasi Keluarga
Berbasis Teknologi dan Informasi
Rakerda Program KB KS

18.

07.
20.
01.

21.
01.

Program pengembangan pusat pelayanan
informasi dan konseling KRR
Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling
KKR
Program Peningkatan Penanggulangan
Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS
termasuk HIV/ AIDS

02.

Program Penyiapan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga di kecamatan
Pembinaan Kelompok UPPKS

10.

Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pembinaan Posyandu

23.
01.

24.

6
95.300.000,00

Kota Tangerang

1. 125 Akseptor
2. 80 klinik kb

Kota Tangerang

- 6 Buku
- 130 Buku
200 Orang

1. 10 Sekolah
2. 33 Sekolah
3. 200 orang

13 kecamatan

80.618.000,00

175.918.000,00

588.263.000,00

898.423.000,00

253.960.000,00

515.491.000,00

769.451.000,00

56.200.000,00

72.772.000,00

128.972.000,00

138.400.000,00

125.865.950,00

264.265.950,00

125.865.950,00

264.265.950,00

225.500.000,00

334.100.000,00

225.500.000,00

334.100.000,00

472.637.000,00

640.437.000,00

148.500.000,00

411.137.000,00

559.637.000,00

19.300.000,00

61.500.000,00

80.800.000,00

8.050.370.000,00

8.466.230.000,00

8.050.370.000,00

8.466.230.000,00

28.746.000,00

28.746.000,00

28.746.000,00

28.746.000,00

52.000.000,00

53.710.000,00

52.000.000,00

53.710.000,00

95.300.000,00

138.400.000,00

108.600.000,00
167.800.000,00

Kota Tangerang

1040 orang kader bkb,
bkr,bkl
40 kelopok

415.860.000,00
Kota Tangerang

1070 posyandu

9=6+7+8
175.918.000,00

108.600.000,00
Kota Tangerang

8

80.618.000,00

310.160.000,00
Kota Tangerang

7

415.860.000,00

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
30.
60.

Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Jabatan
Fungsional Pegawai

Kota Tangerang

10 PLKB yang telah
ditetapkan dan
disesuaikan Jabatan
Fungsional

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional

1.710.000,00
Kota Tangerang

16 edisi advetorial di
media massa

1.710.000,00

10

Hal 5 dari 5
1

2

3

4

5

Jumlah

6
3.614.090.000,00

7
14.929.050.868,00

8

9=6+7+8

190.533.850,00

18.733.674.718,00

Tangerang,

Nopember 2014

Kepala SKPD

Ir. Mohamad Rakhmansyah, M.Si
NIP. 196209101986031013

10