40 Badan Pemberdayaan Masyarakat
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.22. - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Organisasi
: 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Jumlah
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
71.764.400,00
71.764.400,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
33 Jenis
21.360.000,00
97.454.000,00
118.814.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
21.360.000,00
56.672.150,00
78.032.150,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
9 barang cetakan dan 2
jenis penggandaan
10 jenis
3.319.650,00
3.319.650,00
6.936.000,00
6.936.000,00
01.
02.
06.
15.
17.
47.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
13.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.
19.
02.
24.
05.
53.
Kota Tangerang
792.961.600,00
971.251.600,00
5.640.000,00
16.860.000,00
22.500.000,00
18.150.000,00
18.150.000,00
10 ( Roda Empat ), 14 (
Roda Dua )
18 Jenis, 3 orang
3 Jenis , 12 bulan
11888 galon, 748 dus,
473 makan, 473 snack
889 HOK
18.810.000,00
50.501.000,00
69.311.000,00
30.120.000,00
441.476.000,00
471.596.000,00
2 orang
81.000.000,00
44.400,00
81.044.400,00
29.784.000,00
29.784.000,00
20 komputer/laptop, 6
mesin tik, 20 printer, 12
ac, 2 kulkas
344.100.000,00
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah
36 SST, 12 Bulan
178.290.000,00
29 Unit
10 ( kendaraan roda 4 ),
14 ( kendaraan roda 2 )
Kota Tangerang
60 buku
190.533.850,00
190.533.850,00
534.633.850,00
190.533.850,00
344.100.000,00
344.100.000,00
3.618.000,00
3.618.000,00
3.618.000,00
3.618.000,00
10
Hal 2 dari 5
1
2
4
5
6
7
33.979.500,00
8
9=6+7+8
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
19.900.000,00
376.500,00
20.276.500,00
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
19.900.000,00
376.500,00
20.276.500,00
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
19.900.000,00
376.500,00
20.276.500,00
05.
Penyusunan LAKIP
1 Jenis
18.400.000,00
588.900,00
18.988.900,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
4 Jenis, 16 buku
54.450.000,00
1.204.500,00
55.654.500,00
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
3 jenis, 10 buku
54.850.000,00
23.095.350,00
77.945.350,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
2 Jenis
38.300.000,00
1.517.400,00
39.817.400,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
3 Jenis, 50 buku
135.300.000,00
2.947.050,00
138.247.050,00
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
1 Jenis, 5 buku
22.900.000,00
601.500,00
23.501.500,00
21.
18.400.000,00
376.500,00
18.776.500,00
1 Jenis, 30 buku
154.000.000,00
1.990.800,00
155.990.800,00
84.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
SKPD
Penyusunan, Pengolahan Data dan Pelaporan
BPMKB
Laporan Realisasi Anggaran Triwulan
1 jenis, 10 buku
39.800.000,00
05.
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Desa
Penunjang Kegiatan TMMD Non Fisik dan Fisik
06.
27.
15.
16.
3
08.
Pelatihan P3MK
11.
Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat
14.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
15.
Fasilitasi Pokjanal Posyandu
16.
Gelar Teknologi Tepat Guna
18.
Perlombaan Kelurahan
19.
Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (Sumber
Dana Bangub Provinsi Banten)
Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan
596.100.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 jenis, 5 buku
1. 200 orang
2. 150 orang x 4 Koramil
se-Kota Tangerang
104 orang
630.079.500,00
528.000,00
40.328.000,00
563.920.000,00
1.614.311.850,00
2.178.231.850,00
62.600.000,00
84.000.000,00
146.600.000,00
36.800.000,00
73.448.000,00
110.248.000,00
64 pelaku usaha ekonomi
keluarga se-Kota
Tangerang
1. 78 orang
2. 26 buku
1. 1 kegiatan
2. 1 kegiatan
3. 12 bulan
3 alat TTG
57.410.000,00
245.719.950,00
303.129.950,00
32.050.000,00
28.275.000,00
60.325.000,00
99.760.000,00
315.684.200,00
415.444.200,00
26.500.000,00
199.557.000,00
226.057.000,00
1. terpilihnya juara 1, 2
dan 3 tingkat kecamatan :
13 kali
2. terpilihnya juara 1, 2
dan 3 tingkat kota : 1 kali
390 pelaku usaha
ekonomi masyarakat
65.550.000,00
96.777.100,00
162.327.100,00
183.250.000,00
570.850.600,00
754.100.600,00
73.167.550,00
84.267.550,00
11.100.000,00
10
Hal 3 dari 5
1
2
09.
3
Fasilitasi Kelembagaan Posyantek Kelurahan dan
Wartek
4
Kota Tangerang
5
65 orang pengurus dan
calon pengurus posyantek
dari 13 kecamatan
se-Kota Tangerang dan
13 orang unsur seksi
kesmas kecamatan
6
8
9=6+7+8
11.100.000,00
7
73.167.550,00
365.050.000,00
228.942.000,00
593.992.000,00
228.400.000,00
111.050.000,00
339.450.000,00
136.650.000,00
117.892.000,00
254.542.000,00
1.348.494.500,00
1.723.494.500,00
87.450.000,00
78.930.000,00
166.380.000,00
137.100.000,00
168.050.000,00
305.150.000,00
75.400.000,00
329.350.000,00
404.750.000,00
75.050.000,00
772.164.500,00
847.214.500,00
286.800.000,00
865.475.918,00
1.152.275.918,00
84.267.550,00
( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
16.
13.
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)
14.
Kota Layak Anak (KLA)
07.
Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Pembinaan gerakan sayang ibu
18.
08.
09.
10.
Kota Tangerang
-198 guru SMP, SMA &
SMK Negeri & Swasta/
Aparatur (Satpol PP, Kec
& Kel)
- 104 UPT/ Pokja 1/4.
- 26 org FAK dan 30
FAKT
- 35 skpd, 2 org FAKT
dan 13 skpd kecamatan
- 2 petugas untuk 104
kelurahan
- 117 FAK dan FAKT
-150 siswa sekolah
- 550 siswa dan guru
375.000.000,00
Kota Tangerang
Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga
Sehat Sejahtera ( P2WKSS )
Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi Dharma
Wanita Persatuan Kota Tangerang
Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi TP PKK
13 Kec, 6 RSSIB, 6
PPTKP
3 KSI, 3 BKB , 3
Pengelola BKB, 6 RSSIB,
6 PPTKP
1 KSI, 1 BKB , 1
Pengelola BKB, 1 RSSIB,
1 PPTKP
200 KK (20%)
- 6 kegiatan
- 4 dokumen
6 Kegiatan
5 Dokumen
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Keluarga Berencana
15.
01.
05.
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi
bagi Keluarga Miskin
Pembinaan Keluarga Berencana
Kota Tangerang
125 akseptor
126.300.000,00
93.785.800,00
220.085.800,00
1.12 laporan
2. terpilihnya 7 kelompok
berprestasi
160.500.000,00
771.690.118,00
932.190.118,00
10
Hal 4 dari 5
1
2
3
4
5
Program pelayanan kontrasepsi
17.
02.
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
06.
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Peningkatan Tata Kelola Data Informasi Keluarga
Berbasis Teknologi dan Informasi
Rakerda Program KB KS
18.
07.
20.
01.
21.
01.
Program pengembangan pusat pelayanan
informasi dan konseling KRR
Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling
KKR
Program Peningkatan Penanggulangan
Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS
termasuk HIV/ AIDS
02.
Program Penyiapan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga di kecamatan
Pembinaan Kelompok UPPKS
10.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pembinaan Posyandu
23.
01.
24.
6
95.300.000,00
Kota Tangerang
1. 125 Akseptor
2. 80 klinik kb
Kota Tangerang
- 6 Buku
- 130 Buku
200 Orang
1. 10 Sekolah
2. 33 Sekolah
3. 200 orang
13 kecamatan
80.618.000,00
175.918.000,00
588.263.000,00
898.423.000,00
253.960.000,00
515.491.000,00
769.451.000,00
56.200.000,00
72.772.000,00
128.972.000,00
138.400.000,00
125.865.950,00
264.265.950,00
125.865.950,00
264.265.950,00
225.500.000,00
334.100.000,00
225.500.000,00
334.100.000,00
472.637.000,00
640.437.000,00
148.500.000,00
411.137.000,00
559.637.000,00
19.300.000,00
61.500.000,00
80.800.000,00
8.050.370.000,00
8.466.230.000,00
8.050.370.000,00
8.466.230.000,00
28.746.000,00
28.746.000,00
28.746.000,00
28.746.000,00
52.000.000,00
53.710.000,00
52.000.000,00
53.710.000,00
95.300.000,00
138.400.000,00
108.600.000,00
167.800.000,00
Kota Tangerang
1040 orang kader bkb,
bkr,bkl
40 kelopok
415.860.000,00
Kota Tangerang
1070 posyandu
9=6+7+8
175.918.000,00
108.600.000,00
Kota Tangerang
8
80.618.000,00
310.160.000,00
Kota Tangerang
7
415.860.000,00
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
30.
60.
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Jabatan
Fungsional Pegawai
Kota Tangerang
10 PLKB yang telah
ditetapkan dan
disesuaikan Jabatan
Fungsional
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
1.710.000,00
Kota Tangerang
16 edisi advetorial di
media massa
1.710.000,00
10
Hal 5 dari 5
1
2
3
4
5
Jumlah
6
3.614.090.000,00
7
14.929.050.868,00
8
9=6+7+8
190.533.850,00
18.733.674.718,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Ir. Mohamad Rakhmansyah, M.Si
NIP. 196209101986031013
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.22. - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Organisasi
: 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Jumlah
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
71.764.400,00
71.764.400,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
33 Jenis
21.360.000,00
97.454.000,00
118.814.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
21.360.000,00
56.672.150,00
78.032.150,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
9 barang cetakan dan 2
jenis penggandaan
10 jenis
3.319.650,00
3.319.650,00
6.936.000,00
6.936.000,00
01.
02.
06.
15.
17.
47.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
13.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.
19.
02.
24.
05.
53.
Kota Tangerang
792.961.600,00
971.251.600,00
5.640.000,00
16.860.000,00
22.500.000,00
18.150.000,00
18.150.000,00
10 ( Roda Empat ), 14 (
Roda Dua )
18 Jenis, 3 orang
3 Jenis , 12 bulan
11888 galon, 748 dus,
473 makan, 473 snack
889 HOK
18.810.000,00
50.501.000,00
69.311.000,00
30.120.000,00
441.476.000,00
471.596.000,00
2 orang
81.000.000,00
44.400,00
81.044.400,00
29.784.000,00
29.784.000,00
20 komputer/laptop, 6
mesin tik, 20 printer, 12
ac, 2 kulkas
344.100.000,00
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah
36 SST, 12 Bulan
178.290.000,00
29 Unit
10 ( kendaraan roda 4 ),
14 ( kendaraan roda 2 )
Kota Tangerang
60 buku
190.533.850,00
190.533.850,00
534.633.850,00
190.533.850,00
344.100.000,00
344.100.000,00
3.618.000,00
3.618.000,00
3.618.000,00
3.618.000,00
10
Hal 2 dari 5
1
2
4
5
6
7
33.979.500,00
8
9=6+7+8
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
19.900.000,00
376.500,00
20.276.500,00
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
19.900.000,00
376.500,00
20.276.500,00
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
19.900.000,00
376.500,00
20.276.500,00
05.
Penyusunan LAKIP
1 Jenis
18.400.000,00
588.900,00
18.988.900,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
4 Jenis, 16 buku
54.450.000,00
1.204.500,00
55.654.500,00
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
3 jenis, 10 buku
54.850.000,00
23.095.350,00
77.945.350,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
2 Jenis
38.300.000,00
1.517.400,00
39.817.400,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
3 Jenis, 50 buku
135.300.000,00
2.947.050,00
138.247.050,00
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
1 Jenis, 5 buku
22.900.000,00
601.500,00
23.501.500,00
21.
18.400.000,00
376.500,00
18.776.500,00
1 Jenis, 30 buku
154.000.000,00
1.990.800,00
155.990.800,00
84.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
SKPD
Penyusunan, Pengolahan Data dan Pelaporan
BPMKB
Laporan Realisasi Anggaran Triwulan
1 jenis, 10 buku
39.800.000,00
05.
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Desa
Penunjang Kegiatan TMMD Non Fisik dan Fisik
06.
27.
15.
16.
3
08.
Pelatihan P3MK
11.
Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat
14.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
15.
Fasilitasi Pokjanal Posyandu
16.
Gelar Teknologi Tepat Guna
18.
Perlombaan Kelurahan
19.
Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (Sumber
Dana Bangub Provinsi Banten)
Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan
596.100.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 jenis, 5 buku
1. 200 orang
2. 150 orang x 4 Koramil
se-Kota Tangerang
104 orang
630.079.500,00
528.000,00
40.328.000,00
563.920.000,00
1.614.311.850,00
2.178.231.850,00
62.600.000,00
84.000.000,00
146.600.000,00
36.800.000,00
73.448.000,00
110.248.000,00
64 pelaku usaha ekonomi
keluarga se-Kota
Tangerang
1. 78 orang
2. 26 buku
1. 1 kegiatan
2. 1 kegiatan
3. 12 bulan
3 alat TTG
57.410.000,00
245.719.950,00
303.129.950,00
32.050.000,00
28.275.000,00
60.325.000,00
99.760.000,00
315.684.200,00
415.444.200,00
26.500.000,00
199.557.000,00
226.057.000,00
1. terpilihnya juara 1, 2
dan 3 tingkat kecamatan :
13 kali
2. terpilihnya juara 1, 2
dan 3 tingkat kota : 1 kali
390 pelaku usaha
ekonomi masyarakat
65.550.000,00
96.777.100,00
162.327.100,00
183.250.000,00
570.850.600,00
754.100.600,00
73.167.550,00
84.267.550,00
11.100.000,00
10
Hal 3 dari 5
1
2
09.
3
Fasilitasi Kelembagaan Posyantek Kelurahan dan
Wartek
4
Kota Tangerang
5
65 orang pengurus dan
calon pengurus posyantek
dari 13 kecamatan
se-Kota Tangerang dan
13 orang unsur seksi
kesmas kecamatan
6
8
9=6+7+8
11.100.000,00
7
73.167.550,00
365.050.000,00
228.942.000,00
593.992.000,00
228.400.000,00
111.050.000,00
339.450.000,00
136.650.000,00
117.892.000,00
254.542.000,00
1.348.494.500,00
1.723.494.500,00
87.450.000,00
78.930.000,00
166.380.000,00
137.100.000,00
168.050.000,00
305.150.000,00
75.400.000,00
329.350.000,00
404.750.000,00
75.050.000,00
772.164.500,00
847.214.500,00
286.800.000,00
865.475.918,00
1.152.275.918,00
84.267.550,00
( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
16.
13.
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)
14.
Kota Layak Anak (KLA)
07.
Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Pembinaan gerakan sayang ibu
18.
08.
09.
10.
Kota Tangerang
-198 guru SMP, SMA &
SMK Negeri & Swasta/
Aparatur (Satpol PP, Kec
& Kel)
- 104 UPT/ Pokja 1/4.
- 26 org FAK dan 30
FAKT
- 35 skpd, 2 org FAKT
dan 13 skpd kecamatan
- 2 petugas untuk 104
kelurahan
- 117 FAK dan FAKT
-150 siswa sekolah
- 550 siswa dan guru
375.000.000,00
Kota Tangerang
Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga
Sehat Sejahtera ( P2WKSS )
Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi Dharma
Wanita Persatuan Kota Tangerang
Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi TP PKK
13 Kec, 6 RSSIB, 6
PPTKP
3 KSI, 3 BKB , 3
Pengelola BKB, 6 RSSIB,
6 PPTKP
1 KSI, 1 BKB , 1
Pengelola BKB, 1 RSSIB,
1 PPTKP
200 KK (20%)
- 6 kegiatan
- 4 dokumen
6 Kegiatan
5 Dokumen
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Keluarga Berencana
15.
01.
05.
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi
bagi Keluarga Miskin
Pembinaan Keluarga Berencana
Kota Tangerang
125 akseptor
126.300.000,00
93.785.800,00
220.085.800,00
1.12 laporan
2. terpilihnya 7 kelompok
berprestasi
160.500.000,00
771.690.118,00
932.190.118,00
10
Hal 4 dari 5
1
2
3
4
5
Program pelayanan kontrasepsi
17.
02.
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
06.
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Peningkatan Tata Kelola Data Informasi Keluarga
Berbasis Teknologi dan Informasi
Rakerda Program KB KS
18.
07.
20.
01.
21.
01.
Program pengembangan pusat pelayanan
informasi dan konseling KRR
Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling
KKR
Program Peningkatan Penanggulangan
Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS
termasuk HIV/ AIDS
02.
Program Penyiapan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga di kecamatan
Pembinaan Kelompok UPPKS
10.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pembinaan Posyandu
23.
01.
24.
6
95.300.000,00
Kota Tangerang
1. 125 Akseptor
2. 80 klinik kb
Kota Tangerang
- 6 Buku
- 130 Buku
200 Orang
1. 10 Sekolah
2. 33 Sekolah
3. 200 orang
13 kecamatan
80.618.000,00
175.918.000,00
588.263.000,00
898.423.000,00
253.960.000,00
515.491.000,00
769.451.000,00
56.200.000,00
72.772.000,00
128.972.000,00
138.400.000,00
125.865.950,00
264.265.950,00
125.865.950,00
264.265.950,00
225.500.000,00
334.100.000,00
225.500.000,00
334.100.000,00
472.637.000,00
640.437.000,00
148.500.000,00
411.137.000,00
559.637.000,00
19.300.000,00
61.500.000,00
80.800.000,00
8.050.370.000,00
8.466.230.000,00
8.050.370.000,00
8.466.230.000,00
28.746.000,00
28.746.000,00
28.746.000,00
28.746.000,00
52.000.000,00
53.710.000,00
52.000.000,00
53.710.000,00
95.300.000,00
138.400.000,00
108.600.000,00
167.800.000,00
Kota Tangerang
1040 orang kader bkb,
bkr,bkl
40 kelopok
415.860.000,00
Kota Tangerang
1070 posyandu
9=6+7+8
175.918.000,00
108.600.000,00
Kota Tangerang
8
80.618.000,00
310.160.000,00
Kota Tangerang
7
415.860.000,00
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
30.
60.
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Jabatan
Fungsional Pegawai
Kota Tangerang
10 PLKB yang telah
ditetapkan dan
disesuaikan Jabatan
Fungsional
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
1.710.000,00
Kota Tangerang
16 edisi advetorial di
media massa
1.710.000,00
10
Hal 5 dari 5
1
2
3
4
5
Jumlah
6
3.614.090.000,00
7
14.929.050.868,00
8
9=6+7+8
190.533.850,00
18.733.674.718,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Ir. Mohamad Rakhmansyah, M.Si
NIP. 196209101986031013
10