Dokumen Perencanaan - Bappeda Kab. Probolinggo RENJA KOTAANYAR

(1)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran teknis Rencana Strategis SKPD yang telah disusun sebelumnya untuk masa 5 tahun. Rencana Kerja Kecamatan Kotaanyar Tahun 2014 merupakan program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kotaanyar untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2014 dari 13 Desa .

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kotaanyar Tahun 2014 berpedoman pada penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kotaanyar Tahun 2013 - 2018 serta mempertimbangkan berbagai permasalahan dan tupoksi Kecamatan Kotaanyar.

Adapun keberhasilan Rencana Kerja ini tidak lepas dari kerjasama semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)


(2)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2008 Seri D) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018 ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo;

10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Probolinggo ;

11. Keputusan Camat Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Nomor 050/ XI.R/426.623/2013 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018.


(3)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari disusunnya Rencana Kerja yaitu sebagai pedoman bagi Kecamatan Kotaanyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kotaanyar Tahun 2014.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja antara lain :

1. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Kotaanyar ;

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan daerah ;

3. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

 BAB I : PENDAHULUAN

 BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

 BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


(4)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kotaanyar Tahun 2013

Guna memantapkan Renja yang disusun, perlu dilakukan evaluasi terhadap program kegiatan periode sebelumnya. Untuk keperluan evaluasi tersebut, program kegiatan dimaksud tampak pada analisis capaian kinerja program kegiatan tahun 2013 sebagaimana tabel berikut ini :


(5)

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD s/d TAHUN 2012 KECAMATAN KOTAANYAR

Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

Target Capaian Renstra SKPD Th.2013 Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Keg s/d Th.2018

Target & Realisasi Kinerja Program & Keluaran Kegiatan

SKPD Th.2012 Target Program Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d

Th.2013 Catatan

Target Realisasi RealisasiTingkat (%) Renja SKPD Th. 2013 Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12

1.20.1.20.10.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.10.01.19 Penyediaan jasa tenaga

non-PNS Tersedianya jasa tenaga non-PNS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.20.1.20.10.01.23 Penyediaan jasa administrasi

kepegawaian

Terlaksananya jasa

administrasi kepegawaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.20.1.20.10.01.25 Penyediaan sarana dan

prasarana kantor

Terlaksananya penyediaan

sarana dan prasarana kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.20.1.20.10.01.26 Penyediaan jasa pelayanan

administrasi perkantoran

Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan administrasi

perkantoran 100% 92% 100% 90% 100% 100% 95% 100%

1.20.1.20.10.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.10.02.52 Pemeliharaan rutin/berkala

sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.20.1.20.10.02.54 Penyediaan peralatan kantor

(PC dan printer) Pemenuhan peralatan kantor kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.10.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


(6)

1.20.1.20.10.06.05 Penyusunan Rencana

Program dan Kegiatan SKPD Terlaksananya penyusunan Rencana Program dan

Kegiatan SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.19.1.20.10.15 Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.10.15.07 Pengamanan wilayah kecamatan

Terlaksananya pengamanan

wilayah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.19.1.20.10.15.08 Koordinasi dan pelaksanaan

pembinaan trantib/linmas

Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan pembinaan

trantib/linmas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.19.1.20.10.15.09 Penyelenggaraan pembinaan

Pol PP dan perlindungan masyarakat

Terlaksananya pembinaan Pol PP dan perlindungan

masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.22.1.20.10.17 Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1.22.1.20.10.17.09 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi masyarakat

Terlaksananya kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi masyarakat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.22.1.20.10.17.10 Koordinasi pelaksanaan

program pemberdayaan masyarakat

Terlaksananya program

pemberdayaan masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.22.1.20.10.20 Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekonomi Lokal

1.22.1.20.10.20.05 Pelaksanaan dan pembinaan produksi serta sarana perekonomian

Terlaksananya pembinaan produksi serta sarana

perekonomian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.22.1.20.10.20.06 Pemantauan harga dan

kelancaran distribusi sembako serta BBM

Terlaksananya pemantauan harga dan kelancaran

distribusi sembako serta BBM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.06.1.20.10.21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1.06.1.20.10.21.31 Penyusunan Renca Kerja Kecamatan

Terlaksananya penyusunan


(7)

1.20.1.20.10.32 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.20.1.20.10.32.07 Koordinasi dan fasilitasi

pelaksanaan Musrenbang Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

Musrenbang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.10.33 Program Pelayanan,

Perawatan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.20.1.20.10.33.07 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan sosial

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

pembinaan sosial 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.10.44 Program Pemberdayaan

Kehidupan Umat Beragama

1.20.1.20.10.44.01 Penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Terlaksananya

penyelenggaraan peringatan

Maulid Nabi Muhammad SAW 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.20.1.20.10.44.06 Pelaksanaan Halal Bihalal

lingkup kecamatan Terlaksananya pelaksanaan Halal Bihalal lingkup kecamatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.10.45 Program Pembinaan dan

Fasilitasi pemerintahan Daerah

1.20.1.20.10.45.01 Pembinaan dan fasilitasi penyusunan, perubahan dan pertanggungjawaban APB Desa

Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyusunan,

perubahan dan

pertanggungjawaban APB Desa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.10.45.02 Koordinasi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah

Terlaksananya koordinasi di bidang penyelenggaraan


(8)

Secara umum, Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi yaitu dari 5 sasaran yang ditetapkan dalam Renstra periode lalu sudah dapat dilaksanakan seluruhnya, keberhasilan pencapaian sasaran ini, jika dihitung indikator keberhasilannya mencapai hampir 100%.

Dari beberapa sasaran yang telah dicapai tersebut masih terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini nampak pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran masih pada tingkat output, padahal yang menjadi harapan masyarakat adalah indikator kinerja pada tingkat

outcome.

Capaian sasaran yang ideal memang seharusnya diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome, namun demikian indikator outcome masih belum sepenuhnya tercapai, hal ini disebabkan antara lain :

1. Outcomes belum dapat diwujudkan sepenuhnya pada tahun ini

2. Outcomes mungkin saja sudah terwujud, hanya pengukuran

keberhasilannya masih perlu dilakukan dengan didukung akurasi data.

Adapun penyebab tidak tercapainya target kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Ada beberapa kegiatan yang tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan

2. Adanya perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran kegiatan tahun berjalan.


(9)

2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada sub bagian ini membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini dilakukan utnuk menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang akan terjadi kenaikan/penurunan baik jumlah kegiatan maupun anggaran yang direncanakan antara rancangan awal terhadap hasil analisis kebutuhan.


(10)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KECAMATAN KOTAANYAR

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Ctt Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja CapaianTarget Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja CapaianTarget Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

109.740.000 106.633.000

1 Penyediaan jasa tenaga non-PNS

Kecamatan Kotaanyar

Tersedianya jasa tenaga non-PNS

100% 35.400.000 Penyediaan jasa tenaga non-PNS

Kecamatan Kotaanyar

Tersedianya jasa tenaga non-PNS

100% 35.400.000

2 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya jasa administrasi kepegawaian

100% 12.600.000 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya jasa administrasi kepegawaian

100% 12.600.000

3 Penyediaan sarana dan prasarana kantor

Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kantor

100% 30.670.000 Penyediaan sarana dan prasarana kantor Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kantor

100% 30.670.000

4 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

100% 31.070.000 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

90% 27.963.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.000.000 42.000.000 5 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur Kecamatan

Kotaanyar Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur

100% 20.264.500 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur

Kecamatan

Kotaanyar Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur

100% 20.264.500

6 Penyediaan peralatan kantor (PC dan printer)

Kecamatan Kotaanyar

Pemenuhan peralatan kantor kecamatan

100% 21.735.500 Penyediaan peralatan kantor (PC dan printer)

Kecamatan Kotaanyar Pemenuhan peralatan kantor kecamatan 100% 21.735.500 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

10.000.000 Program

Peningkatan Pengembangan Sistem


(11)

Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

100% 10.000.000 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD 100% 10.000.000 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 32.500.000 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 32.500.000

8 Pengamanan wilayah

kecamatan Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya pengamanan wilayah

100% 15.000.000 Pengamanan wilayah kecamatan

Kecamatan

Kotaanyar Terlaksananya pengamanan wilayah 100% 15.000.000 9 Koordinasi dan

pelaksanaan pembinaan trantib/linmas

Kecamatan

Kotaanyar Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan pembinaan trantib/linmas

100% 10.000.000 Koordinasi dan pelaksanaan pembinaan trantib/linmas

Kecamatan

Kotaanyar Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan pembinaan trantib/linmas

100% 10.000.000

10 Penyelenggaraan pembinaan Pol PP dan perlindungan

masyarakat

Kecamatan Kotaanyar

Terlaksananya pembinaan Pol PP dan perlindungan masyarakat

100% 7.500.000 Penyelenggaraa n pembinaan Pol PP dan perlindungan masyarakat Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya pembinaan Pol PP dan perlindungan masyarakat 100% 7.500.000 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 20.000.000 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 20.000.000 11 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi masyarakat Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi masyarakat

100% 10.000.000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi masyarakat Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi masyarakat 100% 10.000.000 13 Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya program pemberdayaan

100% 10.000.000 Koordinasi pelaksanaan program Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya program pemberdayaan 100% 10.000.000


(12)

masyarakat masyarakat pemberdayaan masyarakat masyarakat Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal 20.000.000 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal 20.000.000

14 Pelaksanaan dan pembinaan produksi serta sarana perekonomian Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya pembinaan produksi serta sarana perekonomian

100% 10.000.000 Pelaksanaan dan pembinaan produksi serta sarana perekonomian Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya pembinaan produksi serta sarana perekonomian 100% 10.000.000

15 Pemantauan harga dan kelancaran distribusi sembako serta BBM

Kecamatan

Kotaanyar Terlaksananya pemantauan harga dan kelancaran distribusi sembako

100% 10.000.000 Pemantauan harga dan kelancaran distribusi sembako

Kecamatan

Kotaanyar Terlaksananya pemantauan harga dan kelancaran distribusi sembako 100% 10.000.000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 12.500.000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 12.500.000

16 Penyusunan Renca

Kerja Kecamatan Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya penyusunan Renca Kerja Kecamatan

100% 12.500.000 Penyusunan Renca Kerja Kecamatan

Kecamatan

Kotaanyar Terlaksananya penyusunan Renca Kerja Kecamatan 100% 12.500.000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7.500.000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7.500.000

17 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan

Kotaanyar Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Musrenbang

100% 7.500.000 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan

Kotaanyar Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Musrenbang 100% 7.500.000 Program Pelayanan, Perawatan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 10.000.000 Program Pelayanan, Perawatan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 10.000.000


(13)

18 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan sosial

Kecamatan

Kotaanyar Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan sosial

100% 10.000.000 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan sosial

Kecamatan

Kotaanyar Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan sosial 100% 10.000.000 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama 25.000.000 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama 25.000.000 19 Penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

100% 10.000.000 Penyelenggaraa n peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

100% 10.000.000

20 Pelaksanaan Halal Bihalal lingkup kecamatan

Kecamatan

Kotaanyar Terlaksananya pelaksanaan Halal Bihalal lingkup kecamatan

100% 15.000.000 Pelaksanaan Halal Bihalal lingkup kecamatan

Kecamatan

Kotaanyar Terlaksananya pelaksanaan Halal Bihalal lingkup kecamatan 100% 15.000.000 Program Pembinaan dan Fasilitasi pemerintahan Daerah 20.000.000 Program Pembinaan dan Fasilitasi pemerintahan Daerah 20.000.000

21 Pembinaan dan fasilitasi penyusunan, perubahan dan pertanggungjawaban APB Desa Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyusunan, perubahan dan pertanggungjawaba n APB Desa

100% 10.000.000 Pembinaan dan fasilitasi penyusunan, perubahan dan pertanggungjaw aban APB Desa

Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyusunan, perubahan dan pertanggungjawaban APB Desa 100% 10.000.000

22 Koordinasi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah

Kecamatan Kotaanyar

Terlaksananya koordinasi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah

100% 10.000.000 Koordinasi di bidang penyelenggaraa n kegiatan pemerintah Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya koordinasi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah


(14)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.1.1 Kebijakan Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, pencapaian tujuan pembangunan nasional diprioritaskan untuk terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan yang menjadi Visi Indonesia 2014. Terkait dengan agenda pembangunan nasional, berbagai isu terkini berkembang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013 yang dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, diantaranya:

1. Penguatan ketahanan pangan dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan energi ;

2. Percepatan pengurangan kemiskinan ;

3. Peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan ;

4. Peningkatan nilai tambah pemanfaatan potensi dan peluang sumberdaya alam, bonus demografi, relokasi industri, dan pasar domestik yang besar; dan

5. Implementasi upaya-upaya pembangunan berkelanjutan.

RKP Tahun 2012 sebagai implementasi RPJMN masih tetap bertumpu pada 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah. Sinergitas pusat-daerah harus mempertimbangkan berbagai hal, yaitu : (1) keterkaitan antar wilayah dari segi sosial, ekonomi, budaya dan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) potensi strategis di setiap wilayah, (3) tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah (4) rencana tata ruang


(15)

dan pola pemanfaatan ruang yang optimal, serta (5) keterkaitan lintas sektor dan lintas wilayah secara lebih efektif dan efisien.

Prioritas pembangunan nasional sesuai RPJMN Tahun 2010-2014 terdiri dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya, yaitu:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola ; 2. Pendidikan ;

3. Kesehatan ;

4. Penanggulangan kemiskinan ; 5. Ketahanan pangan ;

6. Infrastruktur ;

7. Iklim investasi dan usaha ; 8. Energi ;

9. Lingkungan hidup dan bencana ;

10. Daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik ; 11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, dan

12. 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) bidang perekonomian dan; (3) bidang kesejahteraan rakyat, sebagaimana telah tertuang didalam RPJMN 2010-2014.

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor, dan

pro-environment serta pengembangan program-program percepatan

pengurangan kemiskinan melalui :

Klaster 1 (pertama) Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, Klaster 2 (kedua) Program Pemberdayaan Masyarakat, Klaster 3 (ketiga) Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro, serta Klaster 4 (ke-empat) Program Pro Rakyat.


(16)

Prioritas dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, adalah sebagai berikut :

1. Daya saing ;

2. Daya tahan ekonomi ; 3. Memperkuat UMKM ;

4. Memperluas pasar dalam negeri ; 5. Perbaikan infrastruktur ;

6. Stabilitas social dan politik ;

7. Kesejahteraan rakyat Jawa Timur meningkat.

Keterkaitan Kebijakan Nasional dan Provinsi dengan Kebijakan Kabupaten Probolinggo

Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo berusaha menyusun program dan kegiatan dengan mengacu kebijakan nasional dan kebijakan provinsi selain juga mengacu ke RPJP dan RPJMD Kabupaten Probolinggo dengan maksud menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kecamatan Kotaanyar selaku koordinator perencanaan pembangunan di Kabupaten Probolinggo berusaha mensinergikan kebijakan nasional dan kebijakan propinsi dalam SKPD terkait yang bersinggungan langsung dengan masyarakat melalui bidang-bidang yang berada di lingkup Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.

Selain itu dalam lingkup Kecamatan Kotaanyar sendiri penyusunan program dan kegiatan juga disesuaikan dengan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi. Untuk saat ini Kecamatan Kotaanyar telah menyusun beberapa kebijakan tentang koordinasi perencanaan pembangunan guna mendukung program pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.


(17)

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Kecamatan B Kotaanyar. Adapun tujuan tersebut adalah :

a. Meningkatnya disiplin, kapasitas dan kapabilitas aparatur Kecamatan Kotaanyar dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum ; b. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, adil

dan ramah ;

c. Memadainya sarana dan prasarana kerja ; d. Meningkatnya tertib administrasi kantor ; e. Meningkatnya keamanan wilayah ;

f. Tersedianya data potensi ekonomi masyarakat dan potensi wilayah ; g. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya .

a. Meningkatnya kualitas aparatur (SDM) kecamatan dan desa ; b. Meningkatnya disiplin kerja aparatur ;

c. Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum sesuai tupoksi ;

d. Terlaksananya administrasi perkantoran dan administrasi pengelolaan anggaran ;

e. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang berkualitas ; f. Tercapainya standar pelayanan minimal ;

g. Terpenuhinya fasilitas penunjang perekonomian warga pedesaan ; h. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pemangunan. 3.3 Kebijakan

Kebijakan yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo adalah :


(18)

a. Melakukan pembinaan aparatur dan evaluasi kerja secara berkala serta penegakan disiplin dan pemenuhan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Melakukan pengamanan wilayah dan perlindungan masyarakat serta sosialisasi dan pembinaan keagamaan, pengembangan ekonomi, peningkatan angka partisipasi sekolah, peningkatan kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

3.4 Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dan dikoordinasikan dengan SKPD lainnya untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kotaanyar pada tahun 2013 sesuai dengan program yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Kotaanyar Tahun 2013-2018, yaitu:

a. Program pelayanan administrasi perkantoran ;

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ;

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ;

d. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan ; e. Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa ; f. Program peningkatan dan pengembangan ekonomi lokal ;

g. Program pelayanan, perawatan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial ; h. Program perencanaan pembangunan daerah ;

i. Program pemberdayaan kehidupan umat beragama ; j. Program pembinaan dan fasilitasi pemerintahan daerah.


(19)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KECAMATAN KOTAANYAR

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Lokasi CapaianTarget Kinerja

Kebutuhan Pagu

Indikatif SumberDana

1 2 3 4 5 6 7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa tenaga non-PNS

Tersedianya jasa tenaga non-PNS

Kec. KOTAANYAR 100% 252.700.000 PAD 2 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian

Terlaksananya jasa administrasi

kepegawaian Kec. KOTAANYAR 100% 12.025.000 PAD

3 Penyediaan sarana dan prasarana kantor

Terlaksananya penyediaan sarana

dan prasarana kantor Kec. KOTAANYAR 100% 59.687.000 PAD

4 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan administrasi

perkantoran Kec. KOTAANYAR 100% 30.720.000 PAD

SUB TOTAL 355.132.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

aparatur Kec. KOTAANYAR 100% 45.000.000

6 Penyediaan peralatan kantor (PC dan printer)

Pemenuhan peralatan kantor


(20)

SUB TOTAL 65.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Terlaksananya penyusunan Rencana Program dan Kegiatan

SKPD Kec. KOTAANYAR 100% 10.000.000

SUB TOTAL 10.000.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

8 Pengamanan wilayah kecamatan

Terlaksananya pengamanan

wilayah Kec. KOTAANYAR 100% 20.000.000

9 Koordinasi dan pelaksanaan pembinaan trantib/linmas

Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan pembinaan

trantib/linmas Kec. KOTAANYAR 100% 10.000.000

10 Penyelenggaraan pembinaan Pol PP dan perlindungan masyarakat

Terlaksananya pembinaan Pol PP

dan perlindungan masyarakat Kec.KOTAANYAR 100% 10.500.000

SUB TOTAL 40.500.000

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


(21)

11 Penunjang Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah

Terlaksananya Peringatan Hari

Besar Nasional dan Daerah Kec. KOTAANYAR 100% 100.000.000

SUB TOTAL 100.000.000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

12 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi masyarakat

Terlaksananya kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi

masyarakat Kec. KOTAANYAR 100% 15.000.000

13 Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

Terlaksananya program

pemberdayaan masyarakat Kec. KOTAANYAR 100% 27.000.000

SUB TOTAL 42.000.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal

14 Pelaksanaan dan pembinaan produksi sertasarana perekonomian

Terlaksananya pembinaan produksi serta sarana

perekonomian Kec. KOTAANYAR 100% 15.000.000

15 Pemantauan harga dan kelancaran distribusi sembako serta BBM

Terlaksananya pemantauan harga dan kelancaran distribusi sembako

serta BBM Kec. KOTAANYAR 100% 15.000.000


(22)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

16 Penyusunan Renca Kerja Kecamatan

Terlaksananya penyusunan Renca

Kerja Kecamatan Kec. KOTAANYAR 100% 13.250.000

SUB TOTAL 13.250.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

17 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Musrenbang

Terlaksananya koordinasi dan

fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kec. KOTAANYAR 100% 10.500.000

SUB TOTAL 10.500.000

Program Pelayanan, Perawatan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

18 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan sosial

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan

sosial Kec. KOTAANYAR 100% 10.000.000

SUB TOTAL 10.000.000

Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama


(23)

19 Penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Terlaksananya penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi

Muhammad SAW Kec.KOTAANYAR 100% 10.500.000

20 Pelaksanaan Halal Bihalal lingkup kecamatan

Terlaksananya pelaksanaan Halal

Bihalal lingkup kecamatan Kec. KOTAANYAR 100% 15.000.000

SUB TOTAL 25.500.000

Program Pembinaan dan Fasilitasi pemerintahan Daerah

21 Pembinaan dan fasilitasi penyusunan, perubahan dan pertanggungjawaban APB Desa

Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyusunan, perubahan dan pertanggungjawaban APB Desa

Kec.KOTAANYAR 100% 10.000.000

22 Koordinasi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah

Terlaksananya koordinasi di bidang penyelenggaraan kegiatan

pemerintah Kec. KOTAANYAR 100% 12.000.000

SUB TOTAL 22.000.000


(24)

BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana telah dijelaskan pada halaman depan bahwa Renja adalah sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kotaanyar yang memuat program kegiatan tahun 2014 dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo tahun 2014 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.

CAMAT KOTAANYAR

SUHARTO, S.Sos.M.Si Pembina


(1)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KECAMATAN KOTAANYAR

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Lokasi CapaianTarget

Kinerja

Kebutuhan Pagu

Indikatif SumberDana

1 2 3 4 5 6 7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa tenaga non-PNS

Tersedianya jasa tenaga non-PNS

Kec. KOTAANYAR 100% 252.700.000 PAD

2 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian

Terlaksananya jasa administrasi

kepegawaian Kec. KOTAANYAR 100% 12.025.000 PAD

3 Penyediaan sarana dan prasarana kantor

Terlaksananya penyediaan sarana

dan prasarana kantor Kec. KOTAANYAR 100% 59.687.000 PAD

4 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan administrasi

perkantoran Kec. KOTAANYAR 100% 30.720.000 PAD

SUB TOTAL 355.132.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

aparatur Kec. KOTAANYAR 100% 45.000.000 Pemenuhan peralatan kantor


(2)

SUB TOTAL 65.000.000 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Terlaksananya penyusunan Rencana Program dan Kegiatan

SKPD Kec. KOTAANYAR 100% 10.000.000

SUB TOTAL 10.000.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

8 Pengamanan wilayah kecamatan

Terlaksananya pengamanan

wilayah Kec. KOTAANYAR 100% 20.000.000

9 Koordinasi dan pelaksanaan pembinaan trantib/linmas

Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan pembinaan

trantib/linmas Kec. KOTAANYAR 100% 10.000.000

10 Penyelenggaraan pembinaan Pol PP dan perlindungan masyarakat

Terlaksananya pembinaan Pol PP

dan perlindungan masyarakat Kec.KOTAANYAR 100% 10.500.000

SUB TOTAL 40.500.000

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


(3)

11 Penunjang Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah

Terlaksananya Peringatan Hari

Besar Nasional dan Daerah Kec. KOTAANYAR 100% 100.000.000

SUB TOTAL 100.000.000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

12 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi masyarakat

Terlaksananya kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi

masyarakat Kec. KOTAANYAR 100% 15.000.000

13 Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

Terlaksananya program

pemberdayaan masyarakat Kec. KOTAANYAR 100% 27.000.000

SUB TOTAL 42.000.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal

14 Pelaksanaan dan pembinaan produksi sertasarana perekonomian

Terlaksananya pembinaan produksi serta sarana

perekonomian Kec. KOTAANYAR 100% 15.000.000

15 Pemantauan harga dan kelancaran distribusi sembako serta BBM

Terlaksananya pemantauan harga dan kelancaran distribusi sembako

serta BBM Kec. KOTAANYAR 100% 15.000.000


(4)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

16 Penyusunan Renca Kerja Kecamatan

Terlaksananya penyusunan Renca

Kerja Kecamatan Kec. KOTAANYAR 100% 13.250.000

SUB TOTAL 13.250.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

17 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Musrenbang

Terlaksananya koordinasi dan

fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kec. KOTAANYAR 100% 10.500.000

SUB TOTAL 10.500.000

Program Pelayanan, Perawatan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

18 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan sosial

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan

sosial Kec. KOTAANYAR 100% 10.000.000

SUB TOTAL 10.000.000

Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama


(5)

19 Penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Terlaksananya penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi

Muhammad SAW Kec.KOTAANYAR 100% 10.500.000

20 Pelaksanaan Halal Bihalal lingkup kecamatan

Terlaksananya pelaksanaan Halal

Bihalal lingkup kecamatan Kec. KOTAANYAR 100% 15.000.000

SUB TOTAL 25.500.000

Program Pembinaan dan Fasilitasi pemerintahan Daerah

21 Pembinaan dan fasilitasi penyusunan, perubahan dan pertanggungjawaban APB Desa

Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyusunan, perubahan dan pertanggungjawaban APB Desa

Kec.KOTAANYAR 100% 10.000.000

22 Koordinasi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah

Terlaksananya koordinasi di bidang penyelenggaraan kegiatan

pemerintah Kec. KOTAANYAR 100% 12.000.000

SUB TOTAL 22.000.000


(6)

BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana telah dijelaskan pada halaman depan bahwa Renja

adalah sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan

Kotaanyar yang memuat program kegiatan tahun 2014 dalam rangka untuk

mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan

Kotaanyar Kabupaten Probolinggo tahun 2014 ini agar senantiasa dapat

dijadikan acuan kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang

akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.

CAMAT KOTAANYAR

SUHARTO, S.Sos.M.Si

Pembina