TAPKIN 2015 | Ogan Komering Ulu Timur
PENETAPAN KINERJA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Kabupaten
: OKU TIMUR
Tahun Anggaran : 2016
NO
1
1
SASARAN
2
1.1.1 Terciptanya kelembagaan pemerintahan yang
efisien dan efektif berbasis teknologi informasi
1
2
3
4
5
6
INDIKATOR KINERJA
3
Persentase terpenuhinya formasi jabatan struktural
bertambahnya PNS di Lingkungan Pemkab OKU TIMUR
Jumlah pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat pilihan
Jumlah pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi
Jumlah Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Persentase penyelenggara negara yang menyampaikan laporan harta kekayaan
7
8
9
10
Validitas data pegawai yang akurat
Jumlah administrasi pelayanan kepegawaian secara online
Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural
jumlah PNS yang mengikuti diklat dan keterampilan sesuai dengan tupoksinya
11
12
13
14
15
16
17
18
2
1.1.2 Terwujudnya pengelolaan akuntabilitas
keuangan daerah dan pengawasan aparatur
3
1.1.3 Terselenggaranya pengelolaan keuangan
daerah yang efisien dan efektif dengan
dukungan optimalisasi penerimaan daerah .
Jumlah izin dan non izin yang dikeluarkan KPT
Jumlah pelaku usaha yang melakukan data ulang izin yang telah diterbitkan
Jumlah Pegawai yang melaksanakan bimbingan teknis tentang perizinan
Jumlah Kelengkapan adm. Bakal calon kades
Pelantikan kades yang di fasilitasi
Pemilihan Kepala Desa yang di Monitoring
Jumlah Raperda yang menjadi Perda
Persentase SKPD yang kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan
peraturan
19 Jumlah permasalahan hukum yang dapat diselesaikan
1 Jumlah aparatur pengawasan yang telah menikuti diklat/pelatihan
2 Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan
3 Jumlah laporan review keuangan pemerintah daerah
4 Jumlah penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah
5 persentase laporan hasil pengawasan yang telah ditindak lanjuti
1 Persentase PBB yang lunas tepat waktu
2 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3
Persentase kenaikan penerimaan PAD dari tahun sebelumnya
4
Jumlah pelaporan keuangan pemerintah daerah yang tersusun tepat waktu
SATUAN
4
%
Orang
Orang
Orang
Kasus
%
TARGET
5
90
480
1000
45
5
orang
orang
%
orang
8292
1250
50
Buah
Orang
Orang
Dokumen
Kades
Kegiatan
Perda
12
1,500
8
10
30
30
8
%
100
Perkara
orang
%
laporan
kasus
%
%
Rp
3
12
100
1
32
100
80
53,116,781,200
%
10
Laporan
3
100
40
NO
1
4
5
6
SASARAN
2
1.1.4 Tewujudnya pengelolaan aset daerah dan
kekayaan daerah
1.1.5 Terwujudnya perencanaan Pembangunan
yang menjadi acuan seluruh aparatur dalam
menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan
2.1.1 Terwujudnya pemenuhan pangan masyarakat
OKU TIMUR dan mewujudkan Sumsel
sebagai lumbung pangan nasional
5
6
7
INDIKATOR KINERJA
3
Jumlah Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD
Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu
1
Persentase evaluasi sensus BMD yang berhasil dilaksanakan
%
2
Persentase tanah aset Kab OKU TIMUR yang bersertifikat
%
1
Persentase SKPD yang memiliki renstra yang sesuai dengan ketentuan
%
100
2
presentase bangunan ber-IMB persatuan bangunan
%
10
3
Persentase Kecamatan dan kelurahan/desa yang telah memiliki peta digital
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Produksi Padi
Produksi Jagung
Produksi Kedelai
Produksi Kacang Tanah
Produksi Kacang Hijau
Produksi Ubi Kayu
Produksi pepaya
Produksi Duku
Produksi Durian
Produksi Kacang Panjang
Produksi cabe
Jumlah Stok Pestisida untuk penanggulangan OPT Tahun 2016
13
14
15
16
Luas Tanam buah durian
jumlah lumbungpangan desa yang terbangun
Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan pekarangan
Jumlah Kecamatan yang terpantau dan terkendali dalam pendistribusian dan harga
bahan pangan pokok
17 Jumlah promosi produk pertanian unggulan daerah
SATUAN
4
Pedoman
Perda
%
TARGET
5
1
3
85
Ton GKG
Ton PPK
Ton BK
Ton PK
Ton BK
Ton UB
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
liter
Ha
Lumbung
Kelompok
Kecamatan
100
85
50
1,000,000
102,028
1542
516
87
21,431
7,266
1,485,353
444,177
142,229
174,695
1,077
10
3
6
20
jumlah
1
7
2.1.2 Terwujudnya peningkatan produksi komoditas
unggulan yang dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat
1
2
3
4
5
6
Jumlah pembibitan karet tahun 2015
Jumlah pestisida yang dibagikan ke petani
Jumlah penanaman pohon penghijauan pada kawasan hutan industri dan hutan
wiasata
Luas areal hutan kota yang terpelihara
Jumlah Populasi ternak besar di kabupaten
Jumlah Populasi ternak kecil di kabupaten
batang
liter
Batang
75,000
400
Ha
ekor
ekor
5
67,000
62,000
19,000
NO
1
8
SASARAN
2
3.1.1 Terwujudnya masyarakat yang berpendidikan
tinggi dan semakin meningkatnya mutu
pendidikan
INDIKATOR KINERJA
3
7 Jumlah produktivitas budidaya ikan
8 Jumlah konsumsi ikan per-Kg/kapita
9 Jumlah produksi daging
10 Jumlah populasi ternak unggas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD
Angka Partisipasi Murni (APM) SD
rasio jumlah siswa dengan guru jenjang SD
rasio jumlah siswa dengan guru jenang SMP
rasio jumlah siswa dengan guru jenang SMA
Rata-Rata Nilai UAN SD
Rata-Rata Nilai UAN SMP
Rata-Rata Nilai UAN SMA IPA
Rata-Rata Nilai UAN SMA IPS
Rata-Rata Nilai UAN SMK
Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik Paud
Persentase Kelulusan SD
Persentase Kelulusan SMP
Persentase Kelulusan SMA
Persentase Kelulusan SMK
Jumlah lembaga PAUD
Jumlah Guru Yang telah Lulus Sertipikasi
19 Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP
20
21
22
23
Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP
Jumlah Sekolah penerima dana Program Sekolah Gratis tingkat SD/MI
Jumlah Sekolah penerima dana Program Sekolah Gratis tingkat SMP/MTS
Jumlah Sekolah penerima dana Program Sekolah Gratis tingkat SMA/MA/SMK
SATUAN
4
ton
Kg
ton
ekor
TARGET
5
43250
37.8
4,500.00
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Unit
Orang
66,12
107.56
99.10
3,00
2,60
71,12
7,60
45,60
55,56
48,57
56,32
7,00
100
100
100
100
400
3,196
%
99,60
84,58
518
140
%
Sekolah
Sekolah
Sekolah
860,000
103
24 Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA
%
71,12
25 Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA
%
61,34
26 Jumlah SKPD yang berpartisipasi dalam pengumpulan arsip inaktif
SKPD
6
27 Jumlah peserta yang ikut sosialisasi/penyuluhan kearsipan
orang
40
28 Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti bimbingan teknis
orang
29 Jumlah pengunjung ke perpustakaan umum daerah
30 Jumlah Kunjungan perpustakaan keliling dan mobil pintar dalam wilayah kab. OKU
TIMUR
31 Jumlah bantuan buku untuk perpustakaan di wilayah kab. OKU TIMUR
orang
kali
40
1000
eks
200
5,000
NO
1
9
10
11
SASARAN
2
3.1.2 Terwujudnya peningkatan prestasi pemuda
dan olahraga.
3.1.3 Terwujudnya pelayanan bidang
kependudukan dan kualitas tenaga kerja yang
dapat bersaing sesuai dengan kebutuhan
pasar
4.1.1 Terwujudnya masyarakat yang sehat dan
sejahtera
INDIKATOR KINERJA
3
32 Jumlah koleksi buku di perpustakaan yang terkelola
SATUAN
4
eks
TARGET
5
1
jumlah peningkatan produktipitas kelompok kepemudaan
kelompok
20
2
Jumlah atlet dan pelatih olah raga yang berprestasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Persentase KK transmigrasi yang terbina
Jumlah pencari kerja
Persentase Angkatan kerja
Angka Tingkat partisipasi angkatan kerja
Angka Tingkat Keselamatan Kerja
Jumlah tenaga kerja asing yang taat dan tertib melapor
Jumlah perusahaan yang mentaati peraturan ketenagakerjaan
dokumen kependudukan dan catatan sipil yang tercetak
Jumlah penduduk yang valid dan terkini
Jumlah petugas pelaksana kegiatan SIAK
1
Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikanepidemiologi < 24 jam
2
persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit yang
memenuhi standar.
3 persentase ketersediaan obat essesial generik dan sarana pelayanan kesehatan
dasar.
4 persentase pengawasan keamanan obat, bahan pangan dan bahan berbahaya di
masyarakat.
5 cakupan kasus penyakit menular yang tertanggulangi
6 Presentase puskesmas yang menerapkan standar pelayanan minimal
7 Jumlah kematian ibu melahirkan per 100.000 per kelahiran hidup
8 Jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
9 cakupan pelayanan kesehatan anak belita.
10 cakupan pelayanan kesehatan pada lansia.
11 cakupan belita gizi buruk yang mendapat perawatan
12 cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.
12
4.1.2 Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana
orang
%
orang
%
%
%
orang
perusahan
lembar
%
orang
%
%
%
%
1,500
30
98
2,000
70
80
90
4
50
250,000
85
34
100
65
95
95
%
%
%
KH
%
%
%
85
85
100
%
90
90
95
20
10
1
Jumlah terbinanya kelompok pemberdyaan ekonomi keluarga
kelompok
87
2
Jumlah pelayanan MOP dan MOW
akseptor
24
NO
1
SASARAN
2
INDIKATOR KINERJA
3
Jumlah desa / Kelurahan terutama daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan
mendapatkan pelayanan KB bermutu
SATUAN
4
desa
Kelompok
5
Jumlah kelompok yang menerima advokasi dan KIE mengenai kesehatan
repreduksi remaja
Jumlah tempat pelayanan KB yang memberikan promosi dan konseling KB-KR
6
Jumlah tenaga pendamping kader yang terlatih tahun 2016
3
4
7
Jumlah penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
Jumlah kelompok yang memiliki balita menjadi anggota aktif bina keluarga balita
8 (BKB)
9 Jumlah terbinanya kelompok pemberdayaan ekonomi keluarga
13
14
4.1.3 Meningkatnya derajat kesehatan lingkungan
4.1.4 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Desa dan Perlindungan Sosial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Jumlah perusahaan yang telah mempunyai sistem pengelolaan limbah
Jumlah sungai yang telah ditetapkan daya tampung beban pencemaranya
Kegiatan usaha yang telah memiliki AMDAL
Jumlah sekolah berwawasan lingkungan
persentase penaduan masyarakat tentang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
Jumlah retribusi persampahan/kebersihan
Jumlah retribusi pelayanan pasar
Volume sampah yang terangkut/hari
Volume sampah yang tidak terangkut/hari
Jumlah kecamatan yang terlayani pelayanan persampahan
Tempat pembuangan akhir sampah yang sesuai kriteria adipura
Jumlah taman kota yang menunjang ruang terbuka hijau
Jumlah pasar yang sesuai kriteria adipura
1
jumlah desa yang mendapat bantuan UED
2
Persentase Desa/Kelurahan yang memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG) dalam
peningkatan taraf kesejahteraan hidup masyarakat
3
4
Jumlah desa/Kelurahan yang mempunyai kelompok perempuan yang produktif
dalam usaha ekonomi
Jumlah desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbangdes
5
Jumlah kecamatan yang mengikuti lomba kecamatan
6
7
desa
kader
akseptor
kelompok
TARGET
5
305
8
312
120
39,376
45
Kelompok
87
perusahaan
Sungai
kegiatan
sekolah
%
Rp.
Rp.
m3
m3
Kecamatan
Angka
taman
pasar
6
1
6
1
100
276,655,200
790,982,400
110
10
3
80
10
desa
300
%
desa
desa
12
100
2
305
kecamatan
20
Jumlah desa/kelurahan yang terdata dan akurat
desa
307
Jumlah warakawuri,veteran, purnabakti, lansia dan janda pahlawan yang diberi
bantuan berupa bingkisan
orang
250
NO
1
SASARAN
2
INDIKATOR KINERJA
3
8 Jumlah penyandang cacat yang diberi bantuan dasar berupa pendididkan dan
pelatihan
9 Jumlah bantuan masyrakat miskin berupa keterampilan dalam berwira usaha
10 Jumlah wanita rawan sosial yang diberikan Pelatihan
SATUAN
4
TARGET
5
orang
63
KK
0rang%
15
15
15
16
4.1.5 Meningkatnya Pemberdayaan dan Kualitas
hidup perempuan dan anak
5.1.1 Terwujudnya jaringan infrastruktur yang
merata seluruh wilayah
1
Rasio kecamatan yang telah melaksanakan gerakan sayang ibu
2
3
Persentase peserta kegiatan peran serta masyarakat dalam pembangunan SDM
responsip gender
Persentase kegiatan yang responsif gender
%
70
4
Rasio KDRT per 1000 rumah tangga
%
0
1
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
%
73
2
3
Jumlah jembatan yang diperbaiki dengan tingkat akurasi perencanaan baik
Rasio cakupan pelayanan tim alat berat terhadap cakupan pelayanan wilayah kerja
UPTD
Rasio kelengkapan peralatan survey, inspeksi dan laboratorium sebagai sarana
penunjang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan
buah
%
5
4
17
18
5.1.2 Terwujudnya jaringan irigasi yang dapat
membantu peningkatan produksi pertanian
5.1.3 Terwujudnya sarana perkantoran pemerintah
Kecamatan
%
20
80
100
%
50
5
Rasio panjang jalan kabupaten yang telah di inspeksi
%
6
Rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah di inspeksi
%
7
Rasio panjang jalan kabupaten yang telah masuk database
%
8
%
1
Rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah masuk
database
Luas areal sawah yang teraliri irigasi
%
100
2
Persentase jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik
%
100
3
Persentase daerah yang tergenang air
%
100
4
Rasio jaringan irigasi yang dipelihara
%
100
1
Jumlah pembangunan/rehab gedung kantor
15
15
90
90
unit
20
19
5.1.4 Terwujudnya sistem transportasi yang
menunjang perekonomian daerah
1
Prosentase angkutan umum yang mentaati peraturan lalu lintas
%
2
Prosentase rambu jalan yang terpasang
%
100
3
Jumlah kendaraan yang telah mengikuti Uji Kendaraan Bermotor
unit
5,000
100
NO
1
SASARAN
2
4
20
5.1.5 Terwujudnya jaringan infrastruktur informasi
dan komunikasi
1
INDIKATOR KINERJA
3
Prosentase sarana dan prasarana lalu lintas yang berjalan baik
2
Jumlah pemohon informasi publik kepada pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi
Jumlah website daerah (domain dan subdomain)
3
Jumlah media informasi (screen baleho, spanduk,banner, bilboard,brosur)
4
jumlah jenis media penyebarluasan informasi pembangunan daerah yang efektif
SATUAN
4
%
TARGET
5
pemohon
20
buah
1
screen
11
100
buah
1
21
5.1.6 Terwujudnya perumahan permukiman yang
berkualitas
1
Jumlah pembangunan dan rehab gedung kantor
unit
20
2
panjang pembangunan drainase dan gorong- gorong
m'
20,000
3
Jumlah pembangunan sarana sumur- sumur air tanah
titik
12
4
Panjang jalan dipedesaan yang dibangun
m'
25,000
5
Jumlah sarana dan prasarana fasilitas umum yang dibangun
unit
20
22
6.1.1 Terwujudnya peningkatan sektor
pertambangan dan energi dalam mendukung
Sumsel sebagi Lumbung Energi Nasional
23
6.1.2 Terwujudnya KUKM, Industri kecil dan
menengah serta Koperasi yang berkembang.
24
6.1.3 Terwujudnya Perdagangan dan perindustrian
daerah yang berkembang.
1
Jumlah Jaringan Listrik di Wilayah Kabupaten OKU TIMUR
Unit
2
3
Rasio Elektrifikasi desa
Jumlah lampu Penerangan jalan di wilayah Kabupaten OKU TIMUR
%
Unit
10
100
315
4
Prosentase kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
%
15
5
Prosentase pajak bahan galian mineral bukan logam dan bantuan terhadap PAD
%
1
2
3
4
5
1
Jumlah badan hukum usaha koperasi
Persentase koperasi yang aktif
Jumlah kewirausahaan UMKM yang terlatih
Persentase pola kemitraan pelaku KUKM dengan usaha besar
Jumlah produk unggulan KUKM
Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pengemasan makanan olahan
2
Jumlah terpantaunya harga sembilan bahan pokok d pasar
Pasar
3
3
Jumlah pelaku usaha dengan kemampuan teknologi industri.
orang
25
4
Lokasi Pasar murah guna membantu masyarakat kurang mampu menjelang hari
raya Idul Fitri
5
Jumlah pameran produk unggulan daerah OKU TIMUR yang terselanggara di luar
daerah
unit
%
orang
Persentase
produk
orang
Kecamatan
kegiatan
10
10
75
100
85
7
40
3
1
NO
1
25
26
27
28
29
SASARAN
2
6.1.4 Terwujudnya Kabupaten OKU TIMUR sebagai
daerah tujuan wisata
7.1.1 Terciptanya pertumbuhan daerah-daerah baru
khususnya wilayah Kota Terpadu Mandiri.
7.1.2 Meningkatnya pemerataan penduduk antar
wilayah
8.1.1 Terciptanya kualitas kehidupan beragama
bagi masyarakat.yang berbudaya berakar
pada nilai keagamaan
9.1.1 Terciptanya stabilitas keamanan dan
ketentraman masyarakat dalam rangka
mendorong terciptanya pertumbuhan
perekonomian daerah dan masyarakat.
1
2
3
4
5
6
INDIKATOR KINERJA
3
Jumlah Seniman yang dilatih
Jumlah sanggar seni yang dilatih
Jumlah festival antar kabupaten yang diikuti oleh Kabupten OKU TIMUR
Jumlah Sanggar/Sekolah yang dibatu dibidang budaya daerah
Jumlah wisatawan lokal yang berkunjung ke Kab. OKU TIMUR
Jumlah Mouli Meranai yang sudah terpilih sebagai duta wisata kabupaten OKU
TIMUR
Paket
6
1
2
1
Penempatan penempatan transmigrasi
Jumlah transmigrasi lokal di KTM
25
30
250
Jumlah peserta yang mengikuti MTQ tk. Kab. OKU TIMUR
KK
KK
orang
2
Jumlah jemaah calon ibadah haji (JCIH) yang di fasilitasi
orang
600
3
Prosentase rumah ibadah, ponpes, TPA/TPP yang diberi bantuan
%
100
1
4
5
6
7
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
desa
5
Program peningkatan manajemen pengawasan
6
7
Program pengembangan data atau informasi
Program perencanaan tata ruang
8
Program kerjasama pembangunan
30
10
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dann keuangan
11
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
32
4
9
1
Jumlah fasilitas umum di KTM yang sudah tersedia
2
3
2
3
TARGET
5
100
25
1
10
4,910
1
Jumlah patroli rutin pada kecamatan yang menjadi target pelaksanaan penegak
perda
persentase peraturan daerah yang menjadi target pelaksanaan kegiatan oprasi
yustisi
Angka pemahaman masyarakat akan potensi bencana dari pelatihan
penanggulangan bencana
Jumlah personil siap tanggap, tangkas dalam setiap posko bencana
Jumlah anggota FPK yang difasilitasi
Jumlah anggota FKDM yang difasilitasi
Tingkat Pencegahan gangguan keamanan masyarakat OKU TIMUR
1
SATUAN
4
Orang
buah
festival
sanggar/sekolah
orang
pasang
31
Program perencanaan pembangunan daerah
Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA
program perencanaan pembangunan enkonomi
operasi
%
orang
Orang
orang
orang
%
144
70
150
150
26
20
100
SASARAN
2
NO
1
INDIKATOR KINERJA
3
Program peningkatan kesejahteraan petani
12
Program peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
33
13
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
34
14
Program peningkatan dan pengembangan
Keuangan daerah
35
15
16
17
Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan
19
Program pendidikan anak usia dini
20
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan
tahun
Program pendidikan menengah
Program pendidikan non formal
Program peningkatan mutu pendidik dan
kependidikan
Program manajemen pelayanan pendidikan
Program peningkatan kualitas dan produktifitas
tenaga kerja
Program pengembangan wilayah transmigrasi
23
24
25
26
37
38
39
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adata Terpenci dan Penyadang masalah
47 sosial lainnya
28
Program perencanaan pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
49
52
53
54
55
Program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan
jembatan
Program peningkatan sarana dan prasarana
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan PL
Program Pengendalian Banjir
program pelayanan kontrasepsi
45 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
46
48
51
Program kesehatan reproduksi remaja
42 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
43 Program kinerja penglelolaan persampahan
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
44
Program perlindungan dan pengembangan
lembaga ketengakerjaan
Program Keserasian peningkatan kualitas anak
dan perempuan
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan
gender dalam pembangunan
Program keluarga berencana
40 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh
41 kembang anak
27
29
Program peningkatan ketahanan pangan dan tekhnologi pertanian/perkebunan tepat guna
36
Program peningkatan produksi
(pertanian/perkebunan)
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
18
21
22
Program peningkatan dan ketahanan pangan
50
72
73
Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial
Proagram Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasrana dan fasilitas LLAJ
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
Program Pengemban Komunikasi Informasi dan Media Masa
74 Program Kerjasaman Informasi dengan mas media
Program Ketenaga Kelistrikan
75
76
Program Pembinaan dan Pengwasan Bidang Pertambangan
SATUAN
4
TARGET
5
SASARAN
2
NO
1
56
57
58
59
60
61
62
Program Penyedian dan Pengelolaan Air Baku
Program Pembangunan Gorong Gorong
Program Pembangunan Inprastruktur pedesaan
Progamm Pembangunan Sarana dan Prasana
Umum
Program Perencanaan Kecitaa Karyaan
Proagram Penciptaan Iklim usaha kecil menengah
yang kondusif
Progaram pengembangan kewirausahaan dan
keunggulan kompetitip UKM
INDIKATOR KINERJA
3
77
78
Program Pengembangan Geologi Sumber daya mineral dan pertambangan umum
Program Efisiensi Pedangana dalam Negeri
79
Program Pengembangan industri kecil dan menengah
80 Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha kemikro, kecil menengah
81 Program Peningkatan kemampuan teknologi industri
82
83
Program Peningkatan kenyamanan lingkungan
Program pengembangan wawasan kebangsaan
65
Proagram Pengembangan Sistem Pendukung
usaha mikro kecil menengah]
Program peningkatan kualitas kelembagaan
koperasi
Program peningkatan dan pengemabngan usaha
koperasi
66
Proagram Perlindungan Konsumen dan
pengamanan perdagangan
87
Program penataan struktur industri
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Program Pemeliharaan Kantram Kantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Program sinkronisasi dan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan
kesejahteraan rakyat
Program Pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas
89
pembantu dan jaringannya
Program Pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS paru/ RS
90
mata
Prongam Peneggakan peraturan daerah
91 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
63
64
67
68
69
70
71
93
94
95
96
97
Program kesiap sigaan dan pencegahan bencana
Pogram tanggap darurat dan penyelelamatan
korban bencana
Program rehabilitasi dan renkontruksi
Program peningktan keberdayaan masyrakat
perdesaan
Program Peningkatan partisipasi dalam
membangun desa
Program pengembangan data atau informasi
perdesaan
84
85
86
Program pendidikan politik masyarakat
Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Program pengembangan nilai budaya
88
92 Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
103 Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
104 ProgramPengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
105 Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
106 Program Peningkatan pelayanan kesehatan
107 Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
SATUAN
4
TARGET
5
SASARAN
2
NO
1
INDIKATOR KINERJA
3
98
Obat dan perbekalan kesehatan
108 Program Perbaikan gizi masyarakat
99
Upaya kesehatan masyarakat
109 Program Pengembangan lingkungan sehat
100
Pengawasan obat dan makanan
110 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
101
Pengembangan obat asli indonesia
111 Program Standarisasi pelayanan kesehatan
102
Pelayanan kesehatan penduduk miskin
Jumlah Anggaran Tahun 2016 Rp 346.464.829.893
(Total jumlah/nilai pagu anggaran yang
direncanakan akan digunakan untuk mencapai
sasaran strategis).
SATUAN
4
TARGET
5
Martapura,
Februari 2016
Bupati Ogan Komering Ulu Timur
H.M KHOLID MD,S.Sos.,MSi
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Kabupaten
: OKU TIMUR
Tahun Anggaran : 2016
NO
1
1
SASARAN
2
1.1.1 Terciptanya kelembagaan pemerintahan yang
efisien dan efektif berbasis teknologi informasi
1
2
3
4
5
6
INDIKATOR KINERJA
3
Persentase terpenuhinya formasi jabatan struktural
bertambahnya PNS di Lingkungan Pemkab OKU TIMUR
Jumlah pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat pilihan
Jumlah pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi
Jumlah Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Persentase penyelenggara negara yang menyampaikan laporan harta kekayaan
7
8
9
10
Validitas data pegawai yang akurat
Jumlah administrasi pelayanan kepegawaian secara online
Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural
jumlah PNS yang mengikuti diklat dan keterampilan sesuai dengan tupoksinya
11
12
13
14
15
16
17
18
2
1.1.2 Terwujudnya pengelolaan akuntabilitas
keuangan daerah dan pengawasan aparatur
3
1.1.3 Terselenggaranya pengelolaan keuangan
daerah yang efisien dan efektif dengan
dukungan optimalisasi penerimaan daerah .
Jumlah izin dan non izin yang dikeluarkan KPT
Jumlah pelaku usaha yang melakukan data ulang izin yang telah diterbitkan
Jumlah Pegawai yang melaksanakan bimbingan teknis tentang perizinan
Jumlah Kelengkapan adm. Bakal calon kades
Pelantikan kades yang di fasilitasi
Pemilihan Kepala Desa yang di Monitoring
Jumlah Raperda yang menjadi Perda
Persentase SKPD yang kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan
peraturan
19 Jumlah permasalahan hukum yang dapat diselesaikan
1 Jumlah aparatur pengawasan yang telah menikuti diklat/pelatihan
2 Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan
3 Jumlah laporan review keuangan pemerintah daerah
4 Jumlah penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah
5 persentase laporan hasil pengawasan yang telah ditindak lanjuti
1 Persentase PBB yang lunas tepat waktu
2 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3
Persentase kenaikan penerimaan PAD dari tahun sebelumnya
4
Jumlah pelaporan keuangan pemerintah daerah yang tersusun tepat waktu
SATUAN
4
%
Orang
Orang
Orang
Kasus
%
TARGET
5
90
480
1000
45
5
orang
orang
%
orang
8292
1250
50
Buah
Orang
Orang
Dokumen
Kades
Kegiatan
Perda
12
1,500
8
10
30
30
8
%
100
Perkara
orang
%
laporan
kasus
%
%
Rp
3
12
100
1
32
100
80
53,116,781,200
%
10
Laporan
3
100
40
NO
1
4
5
6
SASARAN
2
1.1.4 Tewujudnya pengelolaan aset daerah dan
kekayaan daerah
1.1.5 Terwujudnya perencanaan Pembangunan
yang menjadi acuan seluruh aparatur dalam
menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan
2.1.1 Terwujudnya pemenuhan pangan masyarakat
OKU TIMUR dan mewujudkan Sumsel
sebagai lumbung pangan nasional
5
6
7
INDIKATOR KINERJA
3
Jumlah Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD
Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu
1
Persentase evaluasi sensus BMD yang berhasil dilaksanakan
%
2
Persentase tanah aset Kab OKU TIMUR yang bersertifikat
%
1
Persentase SKPD yang memiliki renstra yang sesuai dengan ketentuan
%
100
2
presentase bangunan ber-IMB persatuan bangunan
%
10
3
Persentase Kecamatan dan kelurahan/desa yang telah memiliki peta digital
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Produksi Padi
Produksi Jagung
Produksi Kedelai
Produksi Kacang Tanah
Produksi Kacang Hijau
Produksi Ubi Kayu
Produksi pepaya
Produksi Duku
Produksi Durian
Produksi Kacang Panjang
Produksi cabe
Jumlah Stok Pestisida untuk penanggulangan OPT Tahun 2016
13
14
15
16
Luas Tanam buah durian
jumlah lumbungpangan desa yang terbangun
Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan pekarangan
Jumlah Kecamatan yang terpantau dan terkendali dalam pendistribusian dan harga
bahan pangan pokok
17 Jumlah promosi produk pertanian unggulan daerah
SATUAN
4
Pedoman
Perda
%
TARGET
5
1
3
85
Ton GKG
Ton PPK
Ton BK
Ton PK
Ton BK
Ton UB
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
liter
Ha
Lumbung
Kelompok
Kecamatan
100
85
50
1,000,000
102,028
1542
516
87
21,431
7,266
1,485,353
444,177
142,229
174,695
1,077
10
3
6
20
jumlah
1
7
2.1.2 Terwujudnya peningkatan produksi komoditas
unggulan yang dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat
1
2
3
4
5
6
Jumlah pembibitan karet tahun 2015
Jumlah pestisida yang dibagikan ke petani
Jumlah penanaman pohon penghijauan pada kawasan hutan industri dan hutan
wiasata
Luas areal hutan kota yang terpelihara
Jumlah Populasi ternak besar di kabupaten
Jumlah Populasi ternak kecil di kabupaten
batang
liter
Batang
75,000
400
Ha
ekor
ekor
5
67,000
62,000
19,000
NO
1
8
SASARAN
2
3.1.1 Terwujudnya masyarakat yang berpendidikan
tinggi dan semakin meningkatnya mutu
pendidikan
INDIKATOR KINERJA
3
7 Jumlah produktivitas budidaya ikan
8 Jumlah konsumsi ikan per-Kg/kapita
9 Jumlah produksi daging
10 Jumlah populasi ternak unggas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD
Angka Partisipasi Murni (APM) SD
rasio jumlah siswa dengan guru jenjang SD
rasio jumlah siswa dengan guru jenang SMP
rasio jumlah siswa dengan guru jenang SMA
Rata-Rata Nilai UAN SD
Rata-Rata Nilai UAN SMP
Rata-Rata Nilai UAN SMA IPA
Rata-Rata Nilai UAN SMA IPS
Rata-Rata Nilai UAN SMK
Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik Paud
Persentase Kelulusan SD
Persentase Kelulusan SMP
Persentase Kelulusan SMA
Persentase Kelulusan SMK
Jumlah lembaga PAUD
Jumlah Guru Yang telah Lulus Sertipikasi
19 Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP
20
21
22
23
Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP
Jumlah Sekolah penerima dana Program Sekolah Gratis tingkat SD/MI
Jumlah Sekolah penerima dana Program Sekolah Gratis tingkat SMP/MTS
Jumlah Sekolah penerima dana Program Sekolah Gratis tingkat SMA/MA/SMK
SATUAN
4
ton
Kg
ton
ekor
TARGET
5
43250
37.8
4,500.00
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Unit
Orang
66,12
107.56
99.10
3,00
2,60
71,12
7,60
45,60
55,56
48,57
56,32
7,00
100
100
100
100
400
3,196
%
99,60
84,58
518
140
%
Sekolah
Sekolah
Sekolah
860,000
103
24 Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA
%
71,12
25 Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA
%
61,34
26 Jumlah SKPD yang berpartisipasi dalam pengumpulan arsip inaktif
SKPD
6
27 Jumlah peserta yang ikut sosialisasi/penyuluhan kearsipan
orang
40
28 Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti bimbingan teknis
orang
29 Jumlah pengunjung ke perpustakaan umum daerah
30 Jumlah Kunjungan perpustakaan keliling dan mobil pintar dalam wilayah kab. OKU
TIMUR
31 Jumlah bantuan buku untuk perpustakaan di wilayah kab. OKU TIMUR
orang
kali
40
1000
eks
200
5,000
NO
1
9
10
11
SASARAN
2
3.1.2 Terwujudnya peningkatan prestasi pemuda
dan olahraga.
3.1.3 Terwujudnya pelayanan bidang
kependudukan dan kualitas tenaga kerja yang
dapat bersaing sesuai dengan kebutuhan
pasar
4.1.1 Terwujudnya masyarakat yang sehat dan
sejahtera
INDIKATOR KINERJA
3
32 Jumlah koleksi buku di perpustakaan yang terkelola
SATUAN
4
eks
TARGET
5
1
jumlah peningkatan produktipitas kelompok kepemudaan
kelompok
20
2
Jumlah atlet dan pelatih olah raga yang berprestasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Persentase KK transmigrasi yang terbina
Jumlah pencari kerja
Persentase Angkatan kerja
Angka Tingkat partisipasi angkatan kerja
Angka Tingkat Keselamatan Kerja
Jumlah tenaga kerja asing yang taat dan tertib melapor
Jumlah perusahaan yang mentaati peraturan ketenagakerjaan
dokumen kependudukan dan catatan sipil yang tercetak
Jumlah penduduk yang valid dan terkini
Jumlah petugas pelaksana kegiatan SIAK
1
Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikanepidemiologi < 24 jam
2
persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit yang
memenuhi standar.
3 persentase ketersediaan obat essesial generik dan sarana pelayanan kesehatan
dasar.
4 persentase pengawasan keamanan obat, bahan pangan dan bahan berbahaya di
masyarakat.
5 cakupan kasus penyakit menular yang tertanggulangi
6 Presentase puskesmas yang menerapkan standar pelayanan minimal
7 Jumlah kematian ibu melahirkan per 100.000 per kelahiran hidup
8 Jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
9 cakupan pelayanan kesehatan anak belita.
10 cakupan pelayanan kesehatan pada lansia.
11 cakupan belita gizi buruk yang mendapat perawatan
12 cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.
12
4.1.2 Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana
orang
%
orang
%
%
%
orang
perusahan
lembar
%
orang
%
%
%
%
1,500
30
98
2,000
70
80
90
4
50
250,000
85
34
100
65
95
95
%
%
%
KH
%
%
%
85
85
100
%
90
90
95
20
10
1
Jumlah terbinanya kelompok pemberdyaan ekonomi keluarga
kelompok
87
2
Jumlah pelayanan MOP dan MOW
akseptor
24
NO
1
SASARAN
2
INDIKATOR KINERJA
3
Jumlah desa / Kelurahan terutama daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan
mendapatkan pelayanan KB bermutu
SATUAN
4
desa
Kelompok
5
Jumlah kelompok yang menerima advokasi dan KIE mengenai kesehatan
repreduksi remaja
Jumlah tempat pelayanan KB yang memberikan promosi dan konseling KB-KR
6
Jumlah tenaga pendamping kader yang terlatih tahun 2016
3
4
7
Jumlah penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
Jumlah kelompok yang memiliki balita menjadi anggota aktif bina keluarga balita
8 (BKB)
9 Jumlah terbinanya kelompok pemberdayaan ekonomi keluarga
13
14
4.1.3 Meningkatnya derajat kesehatan lingkungan
4.1.4 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Desa dan Perlindungan Sosial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Jumlah perusahaan yang telah mempunyai sistem pengelolaan limbah
Jumlah sungai yang telah ditetapkan daya tampung beban pencemaranya
Kegiatan usaha yang telah memiliki AMDAL
Jumlah sekolah berwawasan lingkungan
persentase penaduan masyarakat tentang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
Jumlah retribusi persampahan/kebersihan
Jumlah retribusi pelayanan pasar
Volume sampah yang terangkut/hari
Volume sampah yang tidak terangkut/hari
Jumlah kecamatan yang terlayani pelayanan persampahan
Tempat pembuangan akhir sampah yang sesuai kriteria adipura
Jumlah taman kota yang menunjang ruang terbuka hijau
Jumlah pasar yang sesuai kriteria adipura
1
jumlah desa yang mendapat bantuan UED
2
Persentase Desa/Kelurahan yang memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG) dalam
peningkatan taraf kesejahteraan hidup masyarakat
3
4
Jumlah desa/Kelurahan yang mempunyai kelompok perempuan yang produktif
dalam usaha ekonomi
Jumlah desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbangdes
5
Jumlah kecamatan yang mengikuti lomba kecamatan
6
7
desa
kader
akseptor
kelompok
TARGET
5
305
8
312
120
39,376
45
Kelompok
87
perusahaan
Sungai
kegiatan
sekolah
%
Rp.
Rp.
m3
m3
Kecamatan
Angka
taman
pasar
6
1
6
1
100
276,655,200
790,982,400
110
10
3
80
10
desa
300
%
desa
desa
12
100
2
305
kecamatan
20
Jumlah desa/kelurahan yang terdata dan akurat
desa
307
Jumlah warakawuri,veteran, purnabakti, lansia dan janda pahlawan yang diberi
bantuan berupa bingkisan
orang
250
NO
1
SASARAN
2
INDIKATOR KINERJA
3
8 Jumlah penyandang cacat yang diberi bantuan dasar berupa pendididkan dan
pelatihan
9 Jumlah bantuan masyrakat miskin berupa keterampilan dalam berwira usaha
10 Jumlah wanita rawan sosial yang diberikan Pelatihan
SATUAN
4
TARGET
5
orang
63
KK
0rang%
15
15
15
16
4.1.5 Meningkatnya Pemberdayaan dan Kualitas
hidup perempuan dan anak
5.1.1 Terwujudnya jaringan infrastruktur yang
merata seluruh wilayah
1
Rasio kecamatan yang telah melaksanakan gerakan sayang ibu
2
3
Persentase peserta kegiatan peran serta masyarakat dalam pembangunan SDM
responsip gender
Persentase kegiatan yang responsif gender
%
70
4
Rasio KDRT per 1000 rumah tangga
%
0
1
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
%
73
2
3
Jumlah jembatan yang diperbaiki dengan tingkat akurasi perencanaan baik
Rasio cakupan pelayanan tim alat berat terhadap cakupan pelayanan wilayah kerja
UPTD
Rasio kelengkapan peralatan survey, inspeksi dan laboratorium sebagai sarana
penunjang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan
buah
%
5
4
17
18
5.1.2 Terwujudnya jaringan irigasi yang dapat
membantu peningkatan produksi pertanian
5.1.3 Terwujudnya sarana perkantoran pemerintah
Kecamatan
%
20
80
100
%
50
5
Rasio panjang jalan kabupaten yang telah di inspeksi
%
6
Rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah di inspeksi
%
7
Rasio panjang jalan kabupaten yang telah masuk database
%
8
%
1
Rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah masuk
database
Luas areal sawah yang teraliri irigasi
%
100
2
Persentase jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik
%
100
3
Persentase daerah yang tergenang air
%
100
4
Rasio jaringan irigasi yang dipelihara
%
100
1
Jumlah pembangunan/rehab gedung kantor
15
15
90
90
unit
20
19
5.1.4 Terwujudnya sistem transportasi yang
menunjang perekonomian daerah
1
Prosentase angkutan umum yang mentaati peraturan lalu lintas
%
2
Prosentase rambu jalan yang terpasang
%
100
3
Jumlah kendaraan yang telah mengikuti Uji Kendaraan Bermotor
unit
5,000
100
NO
1
SASARAN
2
4
20
5.1.5 Terwujudnya jaringan infrastruktur informasi
dan komunikasi
1
INDIKATOR KINERJA
3
Prosentase sarana dan prasarana lalu lintas yang berjalan baik
2
Jumlah pemohon informasi publik kepada pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi
Jumlah website daerah (domain dan subdomain)
3
Jumlah media informasi (screen baleho, spanduk,banner, bilboard,brosur)
4
jumlah jenis media penyebarluasan informasi pembangunan daerah yang efektif
SATUAN
4
%
TARGET
5
pemohon
20
buah
1
screen
11
100
buah
1
21
5.1.6 Terwujudnya perumahan permukiman yang
berkualitas
1
Jumlah pembangunan dan rehab gedung kantor
unit
20
2
panjang pembangunan drainase dan gorong- gorong
m'
20,000
3
Jumlah pembangunan sarana sumur- sumur air tanah
titik
12
4
Panjang jalan dipedesaan yang dibangun
m'
25,000
5
Jumlah sarana dan prasarana fasilitas umum yang dibangun
unit
20
22
6.1.1 Terwujudnya peningkatan sektor
pertambangan dan energi dalam mendukung
Sumsel sebagi Lumbung Energi Nasional
23
6.1.2 Terwujudnya KUKM, Industri kecil dan
menengah serta Koperasi yang berkembang.
24
6.1.3 Terwujudnya Perdagangan dan perindustrian
daerah yang berkembang.
1
Jumlah Jaringan Listrik di Wilayah Kabupaten OKU TIMUR
Unit
2
3
Rasio Elektrifikasi desa
Jumlah lampu Penerangan jalan di wilayah Kabupaten OKU TIMUR
%
Unit
10
100
315
4
Prosentase kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
%
15
5
Prosentase pajak bahan galian mineral bukan logam dan bantuan terhadap PAD
%
1
2
3
4
5
1
Jumlah badan hukum usaha koperasi
Persentase koperasi yang aktif
Jumlah kewirausahaan UMKM yang terlatih
Persentase pola kemitraan pelaku KUKM dengan usaha besar
Jumlah produk unggulan KUKM
Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pengemasan makanan olahan
2
Jumlah terpantaunya harga sembilan bahan pokok d pasar
Pasar
3
3
Jumlah pelaku usaha dengan kemampuan teknologi industri.
orang
25
4
Lokasi Pasar murah guna membantu masyarakat kurang mampu menjelang hari
raya Idul Fitri
5
Jumlah pameran produk unggulan daerah OKU TIMUR yang terselanggara di luar
daerah
unit
%
orang
Persentase
produk
orang
Kecamatan
kegiatan
10
10
75
100
85
7
40
3
1
NO
1
25
26
27
28
29
SASARAN
2
6.1.4 Terwujudnya Kabupaten OKU TIMUR sebagai
daerah tujuan wisata
7.1.1 Terciptanya pertumbuhan daerah-daerah baru
khususnya wilayah Kota Terpadu Mandiri.
7.1.2 Meningkatnya pemerataan penduduk antar
wilayah
8.1.1 Terciptanya kualitas kehidupan beragama
bagi masyarakat.yang berbudaya berakar
pada nilai keagamaan
9.1.1 Terciptanya stabilitas keamanan dan
ketentraman masyarakat dalam rangka
mendorong terciptanya pertumbuhan
perekonomian daerah dan masyarakat.
1
2
3
4
5
6
INDIKATOR KINERJA
3
Jumlah Seniman yang dilatih
Jumlah sanggar seni yang dilatih
Jumlah festival antar kabupaten yang diikuti oleh Kabupten OKU TIMUR
Jumlah Sanggar/Sekolah yang dibatu dibidang budaya daerah
Jumlah wisatawan lokal yang berkunjung ke Kab. OKU TIMUR
Jumlah Mouli Meranai yang sudah terpilih sebagai duta wisata kabupaten OKU
TIMUR
Paket
6
1
2
1
Penempatan penempatan transmigrasi
Jumlah transmigrasi lokal di KTM
25
30
250
Jumlah peserta yang mengikuti MTQ tk. Kab. OKU TIMUR
KK
KK
orang
2
Jumlah jemaah calon ibadah haji (JCIH) yang di fasilitasi
orang
600
3
Prosentase rumah ibadah, ponpes, TPA/TPP yang diberi bantuan
%
100
1
4
5
6
7
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
desa
5
Program peningkatan manajemen pengawasan
6
7
Program pengembangan data atau informasi
Program perencanaan tata ruang
8
Program kerjasama pembangunan
30
10
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dann keuangan
11
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
32
4
9
1
Jumlah fasilitas umum di KTM yang sudah tersedia
2
3
2
3
TARGET
5
100
25
1
10
4,910
1
Jumlah patroli rutin pada kecamatan yang menjadi target pelaksanaan penegak
perda
persentase peraturan daerah yang menjadi target pelaksanaan kegiatan oprasi
yustisi
Angka pemahaman masyarakat akan potensi bencana dari pelatihan
penanggulangan bencana
Jumlah personil siap tanggap, tangkas dalam setiap posko bencana
Jumlah anggota FPK yang difasilitasi
Jumlah anggota FKDM yang difasilitasi
Tingkat Pencegahan gangguan keamanan masyarakat OKU TIMUR
1
SATUAN
4
Orang
buah
festival
sanggar/sekolah
orang
pasang
31
Program perencanaan pembangunan daerah
Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA
program perencanaan pembangunan enkonomi
operasi
%
orang
Orang
orang
orang
%
144
70
150
150
26
20
100
SASARAN
2
NO
1
INDIKATOR KINERJA
3
Program peningkatan kesejahteraan petani
12
Program peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
33
13
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
34
14
Program peningkatan dan pengembangan
Keuangan daerah
35
15
16
17
Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan
19
Program pendidikan anak usia dini
20
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan
tahun
Program pendidikan menengah
Program pendidikan non formal
Program peningkatan mutu pendidik dan
kependidikan
Program manajemen pelayanan pendidikan
Program peningkatan kualitas dan produktifitas
tenaga kerja
Program pengembangan wilayah transmigrasi
23
24
25
26
37
38
39
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adata Terpenci dan Penyadang masalah
47 sosial lainnya
28
Program perencanaan pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
49
52
53
54
55
Program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan
jembatan
Program peningkatan sarana dan prasarana
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan PL
Program Pengendalian Banjir
program pelayanan kontrasepsi
45 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
46
48
51
Program kesehatan reproduksi remaja
42 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
43 Program kinerja penglelolaan persampahan
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
44
Program perlindungan dan pengembangan
lembaga ketengakerjaan
Program Keserasian peningkatan kualitas anak
dan perempuan
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan
gender dalam pembangunan
Program keluarga berencana
40 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh
41 kembang anak
27
29
Program peningkatan ketahanan pangan dan tekhnologi pertanian/perkebunan tepat guna
36
Program peningkatan produksi
(pertanian/perkebunan)
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
18
21
22
Program peningkatan dan ketahanan pangan
50
72
73
Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial
Proagram Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasrana dan fasilitas LLAJ
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
Program Pengemban Komunikasi Informasi dan Media Masa
74 Program Kerjasaman Informasi dengan mas media
Program Ketenaga Kelistrikan
75
76
Program Pembinaan dan Pengwasan Bidang Pertambangan
SATUAN
4
TARGET
5
SASARAN
2
NO
1
56
57
58
59
60
61
62
Program Penyedian dan Pengelolaan Air Baku
Program Pembangunan Gorong Gorong
Program Pembangunan Inprastruktur pedesaan
Progamm Pembangunan Sarana dan Prasana
Umum
Program Perencanaan Kecitaa Karyaan
Proagram Penciptaan Iklim usaha kecil menengah
yang kondusif
Progaram pengembangan kewirausahaan dan
keunggulan kompetitip UKM
INDIKATOR KINERJA
3
77
78
Program Pengembangan Geologi Sumber daya mineral dan pertambangan umum
Program Efisiensi Pedangana dalam Negeri
79
Program Pengembangan industri kecil dan menengah
80 Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha kemikro, kecil menengah
81 Program Peningkatan kemampuan teknologi industri
82
83
Program Peningkatan kenyamanan lingkungan
Program pengembangan wawasan kebangsaan
65
Proagram Pengembangan Sistem Pendukung
usaha mikro kecil menengah]
Program peningkatan kualitas kelembagaan
koperasi
Program peningkatan dan pengemabngan usaha
koperasi
66
Proagram Perlindungan Konsumen dan
pengamanan perdagangan
87
Program penataan struktur industri
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Program Pemeliharaan Kantram Kantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Program sinkronisasi dan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan
kesejahteraan rakyat
Program Pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas
89
pembantu dan jaringannya
Program Pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS paru/ RS
90
mata
Prongam Peneggakan peraturan daerah
91 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
63
64
67
68
69
70
71
93
94
95
96
97
Program kesiap sigaan dan pencegahan bencana
Pogram tanggap darurat dan penyelelamatan
korban bencana
Program rehabilitasi dan renkontruksi
Program peningktan keberdayaan masyrakat
perdesaan
Program Peningkatan partisipasi dalam
membangun desa
Program pengembangan data atau informasi
perdesaan
84
85
86
Program pendidikan politik masyarakat
Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Program pengembangan nilai budaya
88
92 Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
103 Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
104 ProgramPengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
105 Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
106 Program Peningkatan pelayanan kesehatan
107 Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
SATUAN
4
TARGET
5
SASARAN
2
NO
1
INDIKATOR KINERJA
3
98
Obat dan perbekalan kesehatan
108 Program Perbaikan gizi masyarakat
99
Upaya kesehatan masyarakat
109 Program Pengembangan lingkungan sehat
100
Pengawasan obat dan makanan
110 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
101
Pengembangan obat asli indonesia
111 Program Standarisasi pelayanan kesehatan
102
Pelayanan kesehatan penduduk miskin
Jumlah Anggaran Tahun 2016 Rp 346.464.829.893
(Total jumlah/nilai pagu anggaran yang
direncanakan akan digunakan untuk mencapai
sasaran strategis).
SATUAN
4
TARGET
5
Martapura,
Februari 2016
Bupati Ogan Komering Ulu Timur
H.M KHOLID MD,S.Sos.,MSi