37.DPA 2015 kecperiuk

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA-SKPD 2.2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Organisasi

: 1.20.15. - Kecamatan Periuk

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja


Uraian
Program Kegiatan
1

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Kode


2

3

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana


I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10


( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.
03.
06.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor

08.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.


Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga

14.
15.
17.

18.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

Kota Tangerang

6 unit Kantor, 8 Jenis barang, 12 Bulan

69.624.000,00

Kota Tangerang

3 Kegiatan (HUT Kota Tangerang, HUT
RI dan Hari-Hari Besar Islam)

30.000.000,00

Kota Tangerang

49 Kendaraan Roda dua dan 3
Kendaraan Roda empat


Kota Tangerang

69.624.000,00
-

69.624.000,00
15.000.000,00

69.624.000,00
-

278.496.000,00
45.000.000,00

9.860.000,00

4.930.000,00

4.930.000,00


4.930.000,00

24.650.000,00

83.820.000,00

77.520.000,00

77.520.000,00

77.520.000,00

316.380.000,00

Kota Tangerang

14 Orang (4 dikantor kecamatan, 10
dikantor kelurahan ), 12 Bulan
6 unit Kantor, 21 Jenis Barang, 12 Bulan


70.942.320,00

64.792.560,00

64.792.560,00

64.792.560,00

265.320.000,00

Kota Tangerang

6 Unit Kantor, 17 Jenis Barang,12 Bulan

72.376.646,00

56.395.518,00

63.938.878,00


56.395.518,00

249.106.560,00

Kota Tangerang

6 unit Kantor, 8 Jenis barang, 12 Bulan

8.214.000,00

5.262.000,00

5.262.000,00

5.262.000,00

24.000.000,00

Kota Tangerang


6 unit Kantor, 12 Bulan

24.330.900,00

13.190.100,00

13.730.100,00

13.190.100,00

64.441.200,00

Kota Tangerang

3 Jenis Barang (12 Bulan)

2.772.000,00

2.772.000,00

2.772.000,00

2.772.000,00

11.088.000,00

Kota Tangerang

85.062.000,00

63.972.000,00

57.642.000,00

73.392.000,00

280.068.000,00

Kota Tangerang

3488 dus air mineral, 3300 air minum
galon, 5160 makan rapat, 6560 snack
rapat
400 HOK

48.730.000,00

35.850.000,00

30.130.000,00

28.530.000,00

143.240.000,00

Kota Tangerang

1 Orang

144.540.000,00

144.540.000,00

54.780.000,00

9.900.000,00

353.760.000,00

20.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kota Tangerang

12 Bulan,4 0rang kec,5 org kel

66.105.000,00

61.965.000,00

61.965.000,00

61.965.000,00

252.000.000,00

47.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kota Tangerang

4 Jenis Barang, 27 Unit Komputer, 27
Unit Printer, 7 Unit Mesin Tik dan 5 Unit
Notebook

10.380.000,00

6.600.000,00

6.600.000,00

6.600.000,00

30.180.000,00

05.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Tangerang

1 unit kendaraan roda empat

27.880.000,00

19.

02.

-

-

-

27.880.000,00

Halaman : 2
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

3

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

07.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kota Tangerang

20 Unit AC

09.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kota Tangerang

6 unit kantor 3 jenis barang

10.

Pengadaan Meubelair

Kota Tangerang

9 Jenis Barang

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kota Tangerang

1 Kantor Kecamatan dan 3 Kantor
Kelurahan

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

Kota Tangerang

26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor

Kota Tangerang

20 unit kendaraan roda dua dan 3 unit
kendaraan roda empat
3 Jenis Barang

44.

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional

Kota Tangerang

1 Paket

45.000.000,00

-

-

-

45.000.000,00

45.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir

Kota Tangerang

1 Paket

75.000.000,00

-

-

-

75.000.000,00

Kota Tangerang

5 Paket

100.000.000,00

-

-

-

100.000.000,00

Kota Tangerang

22 Stel Pakaian Kerja

-

41.900.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01.
02.

05.
05.
13.
06.
02.
03.

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

04.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

05.

Penyusunan LAKIP

06.

Penyusunan RKA dan DPA

27.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

03.

Kota Tangerang

45 Orang

Kota Tangerang

1 Kegiatan

-

-

-

-

-

138.369.000,00

138.369.000,00

-

-

-

139.986.470,00

139.986.470,00

-

-

96.000.000,00

107.817.000,00

-

-

96.000.000,00

107.817.000,00

112.900.000,00

75.950.000,00

75.950.000,00

75.950.000,00

340.750.000,00

6.253.750,00

3.953.750,00

3.953.750,00

3.953.750,00

18.115.000,00

-

40.000.000,00
-

-

40.000.000,00
-

41.900.000,00

40.000.000,00
113.350.000,00

40.000.000,00
-

160.000.000,00
113.350.000,00

Kota Tangerang

4 buku

-

-

14.789.000,00

-

14.789.000,00

Kota Tangerang

4 buku

-

-

10.989.000,00

-

10.989.000,00

Kota Tangerang

4 Buku

Kota Tangerang

4 Buku

Kota Tangerang

4 Buku

-

16.644.000,00
-

-

-

-

-

-

-

10.989.000,00
-

10.989.000,00
16.644.000,00

19.644.000,00

19.644.000,00

15.

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW

Kota Tangerang

500 Orang, 4 Kegiatan Pembinaan

401.486.720,00

404.486.720,00

404.486.720,00

404.486.720,00

1.614.946.880,00

35.

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW

Kota Tangerang

101 RT dan RW

198.276.000,00

200.276.000,00

199.276.000,00

200.876.000,00

798.704.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15.

Program Pengembangan Data/ Informasi
33.

Penyusunan Buku Profil Kelurahan

Kota Tangerang

60 HOK

-

34.

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

Kota Tangerang

10 Buku

-

70.500.000,00
-

59.000.000,00

-

85.500.000,00
59.000.000,00

Halaman : 3
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

21.

3

(kuantitatif)

4

5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

Program Perencanaan Pembangunan Daerah
102.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

Kota Tangerang

12 buku

20.

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

Kota Tangerang

35 Laporan dan 200 Orang Peserta

21.

Penyusunan Penetapan Kinerja

Kota Tangerang

10 buku

99.

Penyusunan Renja SKPD

Kota Tangerang

20 Buku

Kota Tangerang

4 kegiatan

Kota Tangerang

105 orang dan 12 Kali Kegiatan
Pembinaan

207.101.500,00

Kota Tangerang

50 orang peserta, 1 orang Pembina,6
Pelatih dan 5 Pendamping

219.375.000,00

Kota Tangerang

25 Orang

Kota Tangerang

11 Laporan

168.187.875,00

Kota Tangerang

1 Paket

124.942.700,00

15.
12.

Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.

Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu

( 1.13. ) - Sosial
21.
30.

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.

Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota
dan Kecamatan

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan media
massa

198.885.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil

18.

Lokasi Kegiatan

-

11.575.000,00

-

-

46.942.000,00
11.947.000,00
-

93.884.000,00

46.942.000,00

187.768.000,00

-

-

198.885.000,00

-

-

11.947.000,00

-

11.575.000,00

23.150.000,00

86.361.500,00

52.100.000,00

160.438.500,00

298.900.000,00

210.099.500,00

210.099.500,00

192.699.500,00

820.000.000,00

-

-

168.135.000,00

-

-

164.465.000,00

99.227.875,00

-

-

219.375.000,00

-

164.465.000,00

65.895.000,00

-

501.445.750,00

124.942.700,00

Halaman : 4
Kode

Target Kinerja

Program Kegiatan
1

2

13.

Uraian

Lokasi Kegiatan
4

3

Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional

Kota Tangerang

(kuantitatif)
5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

13 edisi adventorial di media massa

2.776.264.411,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003

26.077.750,00
1.952.142.398,00

2.227.474.383,00

11=7+8+9+10

23.082.258,00

49.160.008,00

2.017.260.376,00

8.973.141.568,00

Tangerang,

PENGGUNA ANGGARAN,

TEDDY BAYU PUTRA, S.Sos.
NIP : 197101241991011001