fe60abfd9d519acac2ee2e3f3ec6244f 12. DINAS NAKERTRANS

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

1

2

00
00
00

00
00

01

00


00

00

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Target
4

01

NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


1 SKPD

00

01

002

1 SKPD

00

00

01

006

00


00

01

008

00

00

01

010

00

00

01


011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya barang cetakan dan
penggandaan

1 SKPD

00

00

01

012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

tersedianya komponen-komponen
kelistrikan

1 SKPD

00


00

01

00

01

tersedianya peralatan dan perlengkapan
rumah tangga kantor
tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundangan

1 SKPD

00

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

00

00

01

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

tersedianya jamuan untuk rapat dan tamu 1 SKPD

00

00

01

00


00

01

018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah

terlaksananya kegiatan perjalanan dinas
luar daerah
terlaksananya kegiatan perjalanan dinas
dalam daerah

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

Target

6

Pagu Indikatif
Tahun 2017
7

562.850.000

Tercukupinya kebutuhan perangko dan
materai
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terbayarnya seluruh tagihan rekening
dan Listrik
Listrik, Telepon, dan Air
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Terbayarnya pajak-pajak kendaraan
Kendaraan Dinas/Operasional
bermotor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan
kebersihan kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor

Halaman 91

1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD

1 SKPD

1 SKPD
1 SKPD

Terwujudnya kelancaran kegiatan 100 %
surat menyurat dinas
Tercukupinya kebutuhan daya
100 %
listrik, telepon, dan air
Terwujudnya ketertiban hukum

100 %

1.100.000
137.500.000
16.500.000

Terwujudnya kelancaran
administrasi kantor
Terwujudnya kelancaran kegiatan
administrasi kantor
terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas administrasi
perkantoran
terwujudnya dukungan untuk
keamanan dan kenyamanan kerja

100 %

80.000.000


100 %

25.000.000

100 %

11.000.000

100 %

5.500.000

terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas perkantoran
meningkatnya wawasan,
pengetahuan dan kemampuan
pelaksanaan tugas
tercapainya kelancaran
pelaksanaan tugas
terwujudnya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
terwujudnya koordinasi dan
konsultasi didalam daerah

100 %

27.500.000

100 %

11.000.000

100 %

8.250.000

100 %

82.500.000

100 %

7.000.000

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang
2
020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
tersedianya tenaga untuk keamanan,
pengemudi dan administrasi kantor

Target
4
1 SKPD

00

00

1
01

00
00

00
00

02
02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
003 Pembangunan
Gedung Kantor

00

00

02

005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

00

00

02

007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

00

00

02

009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

00

00

02

010 Pengadaan Mebeleur

00

00

02

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 SKPD

00

00

02

024

1 SKPD

00

00

02

026

00

00

02

028

00

00

02

029

00

00

02

00

00

02

033 Pemeliharaan Rutin/berkala
halaman/pagar/gapura/taman
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

00

00

02

00

00

00

00

terlaksananya pembangunan gedung
1 SKPD
kantor
Tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 SKPD
terlaksananya pengadaan perlengkapan
kantor
terlaksananya pengadaan peralatan
kantor
Tersedianya mebelair kantor

terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
terlaksananya pemeliharaan kendaraan
Dinas/Operasional
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
terlaksananya pemeliharaan perlengkapan
Gedung Kantor
gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung terlaksananya pemeliharaan peralatan
Kantor
gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Terlaksananya pemeliharaan mebelair

1 SKPD
1 SKPD
1 Paket

1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD

02

050 Pembangunan halaman/tempat parkir/
taman/pagar/gapura/talud
066 Update Website

Tersedianya gedung kantor yang rapi dan
indah
terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor
terlaksananya pembangunan gedung
kantor
terlaksananya pengelolaan website SKPD

1 SKPD

02

070 Pengelolaan Inventarisasi Aset Daerah

Tersusunnya inventarisasi asset daerah

1 SKPD

Halaman 92

1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
terwujudnya kelancaran kegiatan 100 %
kantor

Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
150.000.000

100 %

3.308.750.000
500.000.000

100 %

500.000.000

100 %

200.000.000

100 %

200.000.000

Terwujudnya fasilitas kantor yang 100 %
memadai
terpeliharanya gedung kantor
100 %

100.000.000

Terwujudnya gedung kantor yang
memadai
terwujudnya kelancaran kegiatan
kantor
terwujudnya kelancaran kegiatan
kantor
tersedianya peralatan kantor

terpeliharanya kendaraan
operasional dinas
terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor
terpeliharanya peralatan gedung
kantor
terpeliharanya mebelair gedung
kantor
terwujudnya gedung kantor yang
memadai
terpeliharanya gedung kantor

110.000.000

100 %

82.500.000

100 %

5.500.000

100 %

55.000.000

100 %

5.500.000

100 %

500.000.000

100 %

500.000.000

Terwujudnya gedung kantor yang 100 %
memadai
tereksposenya informasi publik
100 %

500.000.000

Terwujudnya pengelolaan asset
daerah yang efektif dan efisien

100 %

8.250.000
20.000.000

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

00

00

1
02

00
00

00
00

03
03

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR Data Kepegawaian
006 Penyusunan

00
00

00
00

05
05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA
001 Pendidikan
dan APARATUR
Pelatihan Formal

00

00

05

00

00

05

00

00

05

00
00

00
00

06
06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
PELAPORAN
KINERJA
001 SISTEM
Penyusunan
Laporan CAPAIAN
Capaian Kinerja
danDAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

00

00

06

004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

00

00

06

005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

00

00

06

006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

00

00

06

009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

00

00

06

011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan
Penatausahaan keuangan

01
01

14

76

2
Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya
Listrik

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
terlaksananya perbaikan instalasi listrik
kantor

tersusunnya data kepegawaian

Target
4
1 SKPD

1 SKPD

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
tercukupinya kebutuhan listrik
100 %
dan terpeliharanya jaringan listrik

Terwujudnya data kepegawaian
yang lengkap

100 %

Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
22.000.000

7.700.000
7.700.000
193.250.000
55.000.000

terkirimnya sumber daya aparatur dalam
rangka peningkatan sumber daya

1 SKPD

terwujudnya peningkatan sumber 100 %
daya aparatur yang berkualitas

011 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

terselesaikannya pengajuan PAK pejabat
fungsional

1 SKPD

Terlaksananya penilaian angka
kredit bagi pejabat fungsional

100 %

8.250.000

012 Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang
Kepegawaian
22 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat

jumlah aparatur dinas yang mengikuti
pembinaan dan pelatihan
Tersedianya dokumen indek kepuasan
masyarakat

1 SKPD

terwujudnya aparatur dinas yang
produktif
Terwujudnya pelayanan publik

100 %

80.000.000

100 %

50.000.000

100 %

72.875.000
9.375.000

100 %

5.500.000

100 %

11.000.000

100 %

25.000.000

100 %

16.500.000

100 %

5.500.000

1
Dokumen

terlaksananya penyusunan LKjIP 2016 dan 2
rencana kegiatan terarah, laporan
LKPJ 2016
Dokumen kinerja jelas, kinerja dinas
meningkat
tersususnya dokumen pelaporan tahunan 1 SKPD
terwujudnya pelaksanaan
dinas
anggaran dinas
terlaksananya kegiatan penyusunan renja 1 SKPD
terarahnya perencanaan dan
SKPD
target kegiatan dinas
tersusunnya dokumen pelaporan dan
1 SKPD
sebagai bahan evaluasi program
evaluasi pelaksanaan kegiatan
tahun selanjutnya
tersusunnya dokumen pelaporan
1 SKPD
terlapornya seluruh kegiatan
keuangan bulanan
kinerja dan keuangan
tersusunnya dokumen pengelolaan
1
terlaksananya seluruh kegiatan
keuangan semesteran
Dokumen keuangan

URUSAN WAJIB
KETENAGAKERJAAN

Halaman 93

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang
2
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
TENAGAKompetensi
KERJA
010 PRODUKTIFITAS
Pelatihan Kerja Berbasis
bagi
tenaga kerja (institusional dan non
institusional)
016 Sosialisasi Produktivitas Tenaga Kerja

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Target
4

01
01

14
14

1
15
15

01

14

15

01

14

15

019 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan
Ketrampilan Tenaga Kerja di LPKS dan LPKP

Jumlah lokasi lembaga yang dimonitor

01

14

15

Jumlah peserta pelatihan kerja

01

14

15

01

14

15

021 Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui Pelatihan
Kerja Berbasis Masyarakat (MTU/Non
Institusional) Bagi Penganggur di Daerah
Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau
(IHT)-(DBHCHT)
023 Pengembangan Kios 3 in 1 BLK Wonogiri di
Kabupaten Wonogiri
025 Penyusunan Buku Profil Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian

01

14

15

027 Verifikasi TUK (Tempat Uji Kompetensi)

01

14

15

031 Training Centre Bagi Tenaga Pelatih/Instruktur tersedianya tenaga pelatih atau instruktur 5 Orang
yang mengikuti training center

01

14

15

032 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan

tersedianya sarpras dikejuruan BLK

1 Paket

01

14

15

Jumlah paket pengadaan peralatan

1 Paket

01

14

15

033 Revitalisasi Peralatan Pelatihan di UPT BLK
Wonogiri
36 Peningkatan Ketrampilan bagi Tenaga Kerja

01

14

15

37

Fasilitasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja

01

14

15

38

Pengembangan Workshop Kejuruan Balai
Latihan Kerja (BLK)

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

Target
6

Pagu Indikatif
Tahun 2017

penempatan tenaga kerja baik
sektor formal/informal atau usaha
mandiri
100
terwujudnya peningkatan
Orang
produktivitas pekerja
25 Lokasi tersedianya data jumlah tenaga
kerja yang dilatih dan
penempatan di LPKS dan LPKP
300
Jumlah penempatan tenaga kerja
Orang
pasca pelatihan

75 %

7
2.420.000.000
300.000.000

50 %

100.000.000

60 %

550.000.000

terfasilitasnya tenaga kerja dengan
pelayanan kios 3 in 1 di BLK
jumlah dokumen profil

1000
Orang
1 SKPD

meningkatnya kualitas layanan 3
in 1 BLK Wonogiri
Terwujudnya data dan informasi
yang akurat dan update

80 %

82.500.000

100 %

15.000.000

tersedianya sarana TUK untuk diverifikasi

100 %

terwujudnya TUK yang
bersertifikasi BNSP
meningkatnya jumlah tenaga
pelatih atau instruktur yang
menjadi asessor
meningkatnya kualitas pelatihan
tenaga kerja di UPT BLK

2 Paket

50.000.000

40 %

55.000.000

70 %

100.000.000

60 %

200.000.000

50 %

200.000.000

25 %

250.000.000

75 %

100.000.000

tersedianya tenaga kerja berbasis
kompetensi yang siap bersaing dalam
pasar kerja
Jumlah peserta sosialisasi produktivitas

200
Orang

Peningkatan kualitas standar
peralatan pelatihan
Jumlah peserta peningkatan keterampilan 100
Jumlah penempatan tenaga kerja
kerja
Orang
hasil pelatihan
Jumlah peserta uji kompetensi
100
Jumlah peserta lulus uji
Orang
kompetensi
Jumlah workshop kejuruan yang
2
Peningkatan kualitas workshop
dikembangkan
Kejuruan sesuai standar pelatihan

Halaman 94

1
Dokumen

17.500.000

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

01

14

1
15

39

2
Penyusunan Analisis Kebutuhan Pelatihan
(Training Need Analysis)

01

14

15

40

Fasilitasi Forum HRD Perusahaan Swasta dan
BUMD

01

14

15

41

Pembuatan DED Revitalisasi Gedung BLK
Wonogiri

01

14

15

42

01

14

15

43

01

14

15

44

Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja melalui
Pelatihan Produktivitas
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelatihan
Kerja melalui Akreditasi
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah

01

14

15

45

Penyusunan Profil Ketenagakerjaan

01

14

16

01

14

16

01

14

16

01

14

16

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN
KERJA
010 Penempatan tenaga Kerja melalui
Pembentukan Kelompok Usaha Produktif/
Mandiri
011 Sosialisasi/ Penyuluhan Untuk Penempatan
Tenaga Kerja (CTKI)
012 Bimbingan Ketrampilan Teknis Kader TPK/TTG

01

14

16

013 Pemetaan Data Penganggur

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah perusahaan yang menjadi
stakeholder TNA

Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
25
Jumlah penyerapan tenaga kerja
Perusaha hasil TNA
an
Jumlah perusahaan yang mengikuti forum 25
Jumlah MoU yang disepakati
HRD
Perusaha dengan HRD perusahaan
an
tersusunnya dokumen DED Revitalisasi
1
Tersedianya dokumen DED
Gedung BLK
Dokumen Revitalisasi Gedung BLK sebagai
bahan kajian pembangunan
Gedung
Jumlah peserta pelatihan produktivitas
20 Orang Peningkatan produktivitas tenaga
kerja
Jumlah lembaga pelatihan yang difasilitasi 5 Paket Peningkatan kualitas lembaga
dalam akreditasi
pelatihan kerja
tersusunnya dokumen Rencana Tenaga
1
Tersedianya dokumen Rencana
Kerja Daerah
Dokumen Tenaga Kerja Daerah sebagai
bahan perencanaan
pembangunan ketenagakerjaan
daerah
Tersedianya profil ketenagakerjaan
1
Terwujudnya keterbukaan
Dokumen informasi publik bidang
ketenagakerjaan

Target
6
50 %

Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
50.000.000

50 %

25.000.000

100 %

75.000.000

50 %

50.000.000

25 %

50.000.000

100 %

100.000.000

100 %

50.000.000

5.955.000.000
Jumlah pembentukan kelompok usaha
produktif/mandiri

20 Paket Jumlah penempatan tenaga kerja 100 %
pasca pelatihan

Jumlah lokasi sosialisasi CTKI

10 Lokasi Jumlah peserta yang memahami 500 Orang
materi sosialisasi
50 Orang Jumlah penempatan tenaga kerja 100 %

Jumlah peserta bimtek
Jumlah kecamatan yang dilakukan
pendataan penganggur

Halaman 95

25 Kec

Tersedianya dokumen pemetaan
data penganggur sebagai
database

100 %

300.000.000

25.000.000
50.000.000
150.000.000

Indikator Kinerja
Kode

01

14

1
16

01

14

16

01

14

16

01

14

01

Urusan Bidang
2
014 Pendataan, Pengelolaan dan Penyebarluasan
Informasi Pasar Kerja (IPK)

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah informasi lowongan kerja

Target
4
5000
Laporan

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Jumlah penempatan tenaga kerja 50 %

30 Lokasi Jumlah penempatan tenaga kerja 50 %
oleh BKK
200
Jumlah penempatan tenaga kerja 50 %
Orang

16

016 Monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) dan
Jumlah lokasi monitoring
Lembaga Penempatan Swasta (LPS)
019 Pembinaan kemampuan dan keterampilan
Jumlah peserta pelatihan
kerja berbasis potensi daerah bagi masyarakat
di daerah penghasil bahan baku industri hasil
tembakau (DBHCHT)
020 Padat Karya
Jumlah lokasi kegiatan

14

16

021 Monitoring Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah lokasi monitoring

3
Terwujudnya data dan informasi
Perusaha yang akurat dan update tentang
an
penempatan tenaga kerja AKAD

01

14

16

22

Job Fair dalam rangka penempatan Tenaga
Kerja

Jumlah perusahaan yang mengikuti Job
Fair

01

14

16

23

01

14

16

24

Bimtek Peningkatan Petugas Bursa Kerja
Khusus (BKK)
Revitalisasi Pelayanan Pencari Kerja (AK1)

01

14

16

25

01

14

16

26

01

14

16

28

01

14

16

29

01

14

16

30

01

14

16

31

Fasilitasi Penempatan Tenga Kerja Indonesia
(TKI) luar Negeri
Fasilitasi Koordinasi Tim Penanganan
Pengangguran Kabupaten Wonogiri

80 Lokasi Jumlah penyerapan tenaga kerja 2400
penganggur dan setengah
Orang
penganggur kegiatan padat karya

50
Jumlah penempatan tenaga kerja
Perusaha
an
Jumlah peserta Bintek BKK
25 Orang Jumlah laporan penempatan
tenaga kerja melalui BKK
Jumlah pencari kerja yang dapat difasilitasi 4000
Terwujudnya peningkatan
pembuatan AK1
Orang
pelayanan pencari kerja (AK1)
Jumlah tenaga kerja yang dapat difasilitasi 200
Jumlah peningkatan penempatan
dalam penempatannya
Orang
tenaga kerja
Jumlah peserta rapat koordinasi lintas
20 Orang Terwujudnya peningkatan
bidang dan sektoral dalam penanganan
koordinasi dalam penanganan
pengangguran
pengangguran
Jumlah peserta pelatihan TKM
50 Orang Jumlah penempatan tenaga kerja
melalui Wirausaha Baru
Jumlah peserta pelatihan Terapan TTG
50 Orang Jumlah penempatan tenaga kerja
melalui Terapan TTG
Jumlah peserta pelatihan kerja
50 Orang Jumlah penempatan tenaga kerja

Penciptaan Wirausaha Baru melalui
Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri
Pemberdayaan Tenaga Kerja melalui Terapan
Teknologi Tepat Guna
Pemberdayaan Tenaga Kerja Lansia dan
Penyandang Disabilitas
Penyusunan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Tersedianya Sistem Informasi
Ketenagakerjaan

Halaman 96

1 Paket

Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
75.000.000

20.000.000
300.000.000

4.000.000.000

100 %

200.000.000

500 Orang

120.000.000

25 %

40.000.000

75 %

100.000.000

25 %

25.000.000

50 %

50.000.000

50 %

100.000.000

50 %

100.000.000

50 %

100.000.000

meningkatnya data dan informasi 100 %
ketenagakerjaan

200.000.000

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

2
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
010 Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kabupaten jumlah persidangan Depekab
(DPK)

Target
4

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

Target
6

01

14

1
17

01

14

17

01

14

17

011 Pengembangan Kebebasan Berserikat di
Perusahaan

jumlah peserta sosialisasi Kebebasan
Berserikat di Perusahaan

01

14

17

013 Aktualisasi Data Ketenagakerjaan

tersedianya data ketenagakerjaan di
perusahaan

01

14

17

018 Pemeriksaan dan Pengawasan Program
Jamsostek

pemeriksaan dan pengawasan program
jamsostek

100
adanya komitmen dari
100
Perusaha perusahaan perusahaan untuk
Perusahaa
an
melaksanakan program jamsostek n

01

14

17

023 Identifikasi dan Penanganan Pekerja Anak

terlaksanya identifikasi pekerja anak

25 Kec

01

14

17

026 Pemeriksaan Ketenagakerjaan di perusahaanperusahaan

terlaksananya pemeriksaan
ketenagakerjaan diperusahaan
perusahaan

01

14

17

027 Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
di Perusahaan

01

14

17

028 Bimtek Tatacara Pembentukan dan
Pemberdayaan LKS Bipartit

01

14

17

01

14

17

029 Pendidikan Hubungan Industrial Bagi Calon
Tenaga Kerja
031 Sosialisasi Jaminan Sosial bagi Pekerja

01

14

17

032 Revitalisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan

4 Kali

terwujudnya kesepakatan
100 %
Depekab usulan penetapan nilai
UMK tahun 2017
50 Orang meningkatnya pemahaman
80 %
pekerja tentang Kebebasan
Berserikat
1
meningkatnya data dan informasi 75 %
Dokumen ketenagakerjaan

7
1.323.750.000

30.000.000

35.000.000

300.000.000

250.000.000

1
Dokumen
100
Perusahaa
n

62.500.000

jumlah peserta pelatihan penanggulangan 60 Orang terwujudnya norma K3
bahaya kebakaran perusahaan
diperusahaan dengan zero
accident
jumlah peserta bimtek pembentukan dan 50 Orang terpahaminya tatacara
pemberdayaan LKS bipartid
pembentukan dan pemberdayaan
LKS bipartid
jumlah peserta pendidikan hubungan
80 Orang meningkatnya pemahaman
industrial
peserta pendidikan
terlaksananya sosialisasi jaminan sosial
50 Orang meningkatnya pemahaman
bagi pekerja
pekerja tentang jaminan pekerja

100 %

25.000.000

80 %

20.000.000

75 %

35.000.000

50 %

20.000.000

jumlah perusahaan yang didata wajib
lapor ketenagakerjaan

25 %

43.750.000

Halaman 97

tersedianya database pekerja
anak yang akurat dan update
100
terwujudnya pelaksanaan
Perusaha peraturan perundang-undangan
an
diperusahaan perusahaan

Pagu Indikatif
Tahun 2017

50
besaran jumlah perusahaan
Perusaha
an

18.750.000

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

01

14

1
17

2
034 Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi
Karyawan

01

14

17

39

Pemantauan UMK dan Sosialisasi UMK

01

14

17

40

Sosialisasi Pencegahan Kecelakaan Kerja dan
Penyakit Akibat Kerja

01

14

17

41

Pengujian Sarana Keselamatan Kerja

01

14

17

42

Pembudayaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja di Perusahaan

01

14

17

43

01

14

17

44

Sosialisasi Penanggulangan Trafficking
terhadap Tenaga Kerja Wanita
Sosialisasi SMK3 Perusahaan

01

14

17

45

Intensifikasi Pembinaan K3

01

14

17

46

Monitoring Kondisi Hubungan Industrial di
Perusahaan

01

14

17

47

Bimtek PK, PP dan PKB

01

14

17

48

Pemberdayaan Serikat Pekerja di Perusahaan

01

14

17

49

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
tentang Pengupahan

02
02

08

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah perusahaan yang dilakukan
pemberdayaan koperasi karyawan

Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
25
Peningkatan pemberdayaan
50 %
Perusaha koperasi karyawan di perusahaan
an
Jumlah perusahaan yang di pantau dan
20
Peningkatan perusahaan yang
100 %
mengikuti sosialisasi UMK
Perusaha melaksanakan ketentuan UMK
an
Jumlah perusahaan yang mengikuti
100
Angka kecelakaan kerja di
10 %
sosialisasi
Perusaha perusahaan dalam satu tahun
an
jumlah perusahaan yang diuji sarana
30
besaran pengujian peralatan
45 %
keselamatan kerja
Perusaha diperusahaan
an
Jumlah perusahaan yang mengikuti
100
Peningkatan cakupan perusahaan 25 %
kegiatan pembudayaan K3
Perusaha yang membudayakan K3
an
Jumlah lokasi sosialisasi trafficking
25 Lokasi Angka trafficking di Kabupaten
0%
Wonogiri
Jumlah perusahaan yang mengikuti
100
Peningkatan cakupan perusahaan 25 %
sosialisasi SMK3
Perusaha yang memiliki SMK3
an
Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam 100
Peningkatan cakupan dalam
25 %
intensifikasi pembinaan K3
Perusaha intensifikasi pembinaan K3
an
Jumlah perusahaan yang di monitor
50
Tersedianya data kondisi
1
Perusaha hubungan industrial
Dokumen
an
Jumlah peserta bimtek
50 Orang Peningkatan pemahaman peserta 75 %
bimtek
Jumlah perusahaan yang diberdayakan
10
Peningkatan pemberdayaan
50 %
serikat pekerjanya
Perusaha serikat pekerja di perusahaan
an
Jumlah perusahaan yang mengikuti
100
Peningkatan perusahaan yang
10 %
sosialisasi
Perusaha mengerti peraturan pengupahan
an
yang baru

URUSAN PILIHAN
TRANSMIGRASI

Halaman 98

Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
50.000.000

50.000.000

50.000.000

18.750.000

30.000.000

40.000.000
50.000.000

45.000.000

35.000.000

35.000.000
30.000.000

50.000.000

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

02
02

08
08

1
17
17

01

2
PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL
Pelatihan Calon Transmigrasi Regional

02

08

17

02

Penyuluhan Calon Transmigrasi Regional

02

08

17

03

02

08

17

04

02

08

17

05

02

08

17

06

02

08

17

07

Penanganan dan Pemberangkatan
Transmigrasi Umum ( TU )
Monitoring dan Evaluasi Program Transmigrasi
melalui Pemberdayaan Masyarakat
Trasnmigran
Identifikasi Calon Lokasi Kerjasama
Penempatan Transmigrasi Umum ( TU )
Penanganan Eks Transmigrasi ( Eksodan ) di
Kabupaten Wonogiri
Penanganan Transmigrasi Bermasalah

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Target
4

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

Target
6

jumlah calon transmigran yang dilatih

15 Orang meningkatnya keterampilan calon 100 %
trasmigran
jumlah lokasi penyuluhan calon
20 Desa jumlah pendaftar calon
40 KK
transmigrasi kepada masyarakat wonogiri
transmigrasi
jumlah transmigran yang ditempatkan
dilokasi transmigrasi
jumlah lokasi penempatan transmigrasi
yang dimonitoring dengan evaluasi

15 KK

jumlah calon lokasi transmigrasi umum

2 Lokasi

meningkatkan sumber daya manusia

3 Lokasi

Jumlah penanganan transmigrasi
bermasalah

1 Tahun

TOTAL

1 Lokasi

jum;ah transmigran yang mandiri 15 KK
dilokasi transmigrasi
meningkatnya transmigran yang 100 %
mandiri dilokasi transmigrasi
teridentifikasinya calon lokasi
yang memenuhi program 2C 4L
meningkatnya kualitas hidup eks
transmigran
Terfasilitasinya penanganan
transmigrasi bermasalah

Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
641.000.000
50.000.000
35.000.000

200.000.000
80.000.000

100 %

66.000.000

50 %

110.000.000

100 %

100.000.000
14.485.175.000

Halaman 99

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8

637.150.000
1.250.000
151.250.000
18.150.000
88.000.000
30.000.000
15.000.000

7.500.000

30.000.000
12.500.000

10.000.000
90.000.000
8.500.000

Halaman 100

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
175.000.000
4.319.000.000
1.000.000.000
500.000.000
250.000.000
250.000.000
125.000.000
125.000.000
85.000.000
7.500.000
60.000.000
6.500.000
550.000.000
750.000.000
550.000.000
10.000.000
25.000.000

Halaman 101

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
25.000.000

8.000.000
8.000.000
228.500.000
60.000.000

8.500.000

85.000.000
75.000.000

81.500.000
10.000.000

6.000.000
12.000.000
30.000.000
17.500.000
6.000.000

Halaman 102

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
2.945.000.000
500.000.000

125.000.000
20.000.000

600.000.000

90.000.000
25.000.000

60.000.000
75.000.000

150.000.000

210.000.000
250.000.000
300.000.000
150.000.000

Halaman 103

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
75.000.000

35.000.000

0

75.000.000
75.000.000
55.000.000

75.000.000

7.515.000.000
350.000.000

30.000.000
75.000.000
175.000.000

Halaman 104

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
80.000.000

25.000.000
350.000.000

5.000.000.000

250.000.000

150.000.000

50.000.000
125.000.000
30.000.000
75.000.000

150.000.000
150.000.000
150.000.000
300.000.000

Halaman 105

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
1.274.750.000

35.000.000

40.000.000

350.000.000

30.000.000

67.500.000
23.750.000

0

25.000.000

40.000.000
25.000.000

48.750.000

Halaman 106

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
66.000.000

55.000.000

55.000.000

23.750.000

35.000.000

50.000.000
55.000.000

50.000.000

45.000.000

45.000.000
35.000.000

75.000.000

Halaman 107

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
695.000.000
55.000.000
40.000.000

220.000.000
85.000.000

75.000.000
120.000.000
100.000.000
17.703.900.000

Halaman 108