fe60abfd9d519acac2ee2e3f3ec6244f 12. DINAS NAKERTRANS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
00
00
00
00
00
01
00
00
00
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
01
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 SKPD
00
01
002
1 SKPD
00
00
01
006
00
00
01
008
00
00
01
010
00
00
01
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
1 SKPD
00
00
01
012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
tersedianya komponen-komponen
kelistrikan
1 SKPD
00
00
01
00
01
tersedianya peralatan dan perlengkapan
rumah tangga kantor
tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundangan
1 SKPD
00
013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
00
00
01
017 Penyediaan Makanan dan Minuman
tersedianya jamuan untuk rapat dan tamu 1 SKPD
00
00
01
00
00
01
018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
terlaksananya kegiatan perjalanan dinas
luar daerah
terlaksananya kegiatan perjalanan dinas
dalam daerah
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
562.850.000
Tercukupinya kebutuhan perangko dan
materai
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terbayarnya seluruh tagihan rekening
dan Listrik
Listrik, Telepon, dan Air
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Terbayarnya pajak-pajak kendaraan
Kendaraan Dinas/Operasional
bermotor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Halaman 91
1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
Terwujudnya kelancaran kegiatan 100 %
surat menyurat dinas
Tercukupinya kebutuhan daya
100 %
listrik, telepon, dan air
Terwujudnya ketertiban hukum
100 %
1.100.000
137.500.000
16.500.000
Terwujudnya kelancaran
administrasi kantor
Terwujudnya kelancaran kegiatan
administrasi kantor
terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas administrasi
perkantoran
terwujudnya dukungan untuk
keamanan dan kenyamanan kerja
100 %
80.000.000
100 %
25.000.000
100 %
11.000.000
100 %
5.500.000
terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas perkantoran
meningkatnya wawasan,
pengetahuan dan kemampuan
pelaksanaan tugas
tercapainya kelancaran
pelaksanaan tugas
terwujudnya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
terwujudnya koordinasi dan
konsultasi didalam daerah
100 %
27.500.000
100 %
11.000.000
100 %
8.250.000
100 %
82.500.000
100 %
7.000.000
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
2
020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
tersedianya tenaga untuk keamanan,
pengemudi dan administrasi kantor
Target
4
1 SKPD
00
00
1
01
00
00
00
00
02
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
003 Pembangunan
Gedung Kantor
00
00
02
005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
00
00
02
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
00
00
02
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
00
00
02
010 Pengadaan Mebeleur
00
00
02
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 SKPD
00
00
02
024
1 SKPD
00
00
02
026
00
00
02
028
00
00
02
029
00
00
02
00
00
02
033 Pemeliharaan Rutin/berkala
halaman/pagar/gapura/taman
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
00
00
02
00
00
00
00
terlaksananya pembangunan gedung
1 SKPD
kantor
Tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 SKPD
terlaksananya pengadaan perlengkapan
kantor
terlaksananya pengadaan peralatan
kantor
Tersedianya mebelair kantor
terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
terlaksananya pemeliharaan kendaraan
Dinas/Operasional
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
terlaksananya pemeliharaan perlengkapan
Gedung Kantor
gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung terlaksananya pemeliharaan peralatan
Kantor
gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Terlaksananya pemeliharaan mebelair
1 SKPD
1 SKPD
1 Paket
1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
02
050 Pembangunan halaman/tempat parkir/
taman/pagar/gapura/talud
066 Update Website
Tersedianya gedung kantor yang rapi dan
indah
terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor
terlaksananya pembangunan gedung
kantor
terlaksananya pengelolaan website SKPD
1 SKPD
02
070 Pengelolaan Inventarisasi Aset Daerah
Tersusunnya inventarisasi asset daerah
1 SKPD
Halaman 92
1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
terwujudnya kelancaran kegiatan 100 %
kantor
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
150.000.000
100 %
3.308.750.000
500.000.000
100 %
500.000.000
100 %
200.000.000
100 %
200.000.000
Terwujudnya fasilitas kantor yang 100 %
memadai
terpeliharanya gedung kantor
100 %
100.000.000
Terwujudnya gedung kantor yang
memadai
terwujudnya kelancaran kegiatan
kantor
terwujudnya kelancaran kegiatan
kantor
tersedianya peralatan kantor
terpeliharanya kendaraan
operasional dinas
terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor
terpeliharanya peralatan gedung
kantor
terpeliharanya mebelair gedung
kantor
terwujudnya gedung kantor yang
memadai
terpeliharanya gedung kantor
110.000.000
100 %
82.500.000
100 %
5.500.000
100 %
55.000.000
100 %
5.500.000
100 %
500.000.000
100 %
500.000.000
Terwujudnya gedung kantor yang 100 %
memadai
tereksposenya informasi publik
100 %
500.000.000
Terwujudnya pengelolaan asset
daerah yang efektif dan efisien
100 %
8.250.000
20.000.000
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
00
00
1
02
00
00
00
00
03
03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR Data Kepegawaian
006 Penyusunan
00
00
00
00
05
05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA
001 Pendidikan
dan APARATUR
Pelatihan Formal
00
00
05
00
00
05
00
00
05
00
00
00
00
06
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
PELAPORAN
KINERJA
001 SISTEM
Penyusunan
Laporan CAPAIAN
Capaian Kinerja
danDAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
00
00
06
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
00
00
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
00
00
06
006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
00
00
06
009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
00
00
06
011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan
Penatausahaan keuangan
01
01
14
76
2
Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya
Listrik
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
terlaksananya perbaikan instalasi listrik
kantor
tersusunnya data kepegawaian
Target
4
1 SKPD
1 SKPD
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
tercukupinya kebutuhan listrik
100 %
dan terpeliharanya jaringan listrik
Terwujudnya data kepegawaian
yang lengkap
100 %
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
22.000.000
7.700.000
7.700.000
193.250.000
55.000.000
terkirimnya sumber daya aparatur dalam
rangka peningkatan sumber daya
1 SKPD
terwujudnya peningkatan sumber 100 %
daya aparatur yang berkualitas
011 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
terselesaikannya pengajuan PAK pejabat
fungsional
1 SKPD
Terlaksananya penilaian angka
kredit bagi pejabat fungsional
100 %
8.250.000
012 Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang
Kepegawaian
22 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat
jumlah aparatur dinas yang mengikuti
pembinaan dan pelatihan
Tersedianya dokumen indek kepuasan
masyarakat
1 SKPD
terwujudnya aparatur dinas yang
produktif
Terwujudnya pelayanan publik
100 %
80.000.000
100 %
50.000.000
100 %
72.875.000
9.375.000
100 %
5.500.000
100 %
11.000.000
100 %
25.000.000
100 %
16.500.000
100 %
5.500.000
1
Dokumen
terlaksananya penyusunan LKjIP 2016 dan 2
rencana kegiatan terarah, laporan
LKPJ 2016
Dokumen kinerja jelas, kinerja dinas
meningkat
tersususnya dokumen pelaporan tahunan 1 SKPD
terwujudnya pelaksanaan
dinas
anggaran dinas
terlaksananya kegiatan penyusunan renja 1 SKPD
terarahnya perencanaan dan
SKPD
target kegiatan dinas
tersusunnya dokumen pelaporan dan
1 SKPD
sebagai bahan evaluasi program
evaluasi pelaksanaan kegiatan
tahun selanjutnya
tersusunnya dokumen pelaporan
1 SKPD
terlapornya seluruh kegiatan
keuangan bulanan
kinerja dan keuangan
tersusunnya dokumen pengelolaan
1
terlaksananya seluruh kegiatan
keuangan semesteran
Dokumen keuangan
URUSAN WAJIB
KETENAGAKERJAAN
Halaman 93
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
2
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
TENAGAKompetensi
KERJA
010 PRODUKTIFITAS
Pelatihan Kerja Berbasis
bagi
tenaga kerja (institusional dan non
institusional)
016 Sosialisasi Produktivitas Tenaga Kerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
01
01
14
14
1
15
15
01
14
15
01
14
15
019 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan
Ketrampilan Tenaga Kerja di LPKS dan LPKP
Jumlah lokasi lembaga yang dimonitor
01
14
15
Jumlah peserta pelatihan kerja
01
14
15
01
14
15
021 Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui Pelatihan
Kerja Berbasis Masyarakat (MTU/Non
Institusional) Bagi Penganggur di Daerah
Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau
(IHT)-(DBHCHT)
023 Pengembangan Kios 3 in 1 BLK Wonogiri di
Kabupaten Wonogiri
025 Penyusunan Buku Profil Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
01
14
15
027 Verifikasi TUK (Tempat Uji Kompetensi)
01
14
15
031 Training Centre Bagi Tenaga Pelatih/Instruktur tersedianya tenaga pelatih atau instruktur 5 Orang
yang mengikuti training center
01
14
15
032 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan
tersedianya sarpras dikejuruan BLK
1 Paket
01
14
15
Jumlah paket pengadaan peralatan
1 Paket
01
14
15
033 Revitalisasi Peralatan Pelatihan di UPT BLK
Wonogiri
36 Peningkatan Ketrampilan bagi Tenaga Kerja
01
14
15
37
Fasilitasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja
01
14
15
38
Pengembangan Workshop Kejuruan Balai
Latihan Kerja (BLK)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
penempatan tenaga kerja baik
sektor formal/informal atau usaha
mandiri
100
terwujudnya peningkatan
Orang
produktivitas pekerja
25 Lokasi tersedianya data jumlah tenaga
kerja yang dilatih dan
penempatan di LPKS dan LPKP
300
Jumlah penempatan tenaga kerja
Orang
pasca pelatihan
75 %
7
2.420.000.000
300.000.000
50 %
100.000.000
60 %
550.000.000
terfasilitasnya tenaga kerja dengan
pelayanan kios 3 in 1 di BLK
jumlah dokumen profil
1000
Orang
1 SKPD
meningkatnya kualitas layanan 3
in 1 BLK Wonogiri
Terwujudnya data dan informasi
yang akurat dan update
80 %
82.500.000
100 %
15.000.000
tersedianya sarana TUK untuk diverifikasi
100 %
terwujudnya TUK yang
bersertifikasi BNSP
meningkatnya jumlah tenaga
pelatih atau instruktur yang
menjadi asessor
meningkatnya kualitas pelatihan
tenaga kerja di UPT BLK
2 Paket
50.000.000
40 %
55.000.000
70 %
100.000.000
60 %
200.000.000
50 %
200.000.000
25 %
250.000.000
75 %
100.000.000
tersedianya tenaga kerja berbasis
kompetensi yang siap bersaing dalam
pasar kerja
Jumlah peserta sosialisasi produktivitas
200
Orang
Peningkatan kualitas standar
peralatan pelatihan
Jumlah peserta peningkatan keterampilan 100
Jumlah penempatan tenaga kerja
kerja
Orang
hasil pelatihan
Jumlah peserta uji kompetensi
100
Jumlah peserta lulus uji
Orang
kompetensi
Jumlah workshop kejuruan yang
2
Peningkatan kualitas workshop
dikembangkan
Kejuruan sesuai standar pelatihan
Halaman 94
1
Dokumen
17.500.000
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
01
14
1
15
39
2
Penyusunan Analisis Kebutuhan Pelatihan
(Training Need Analysis)
01
14
15
40
Fasilitasi Forum HRD Perusahaan Swasta dan
BUMD
01
14
15
41
Pembuatan DED Revitalisasi Gedung BLK
Wonogiri
01
14
15
42
01
14
15
43
01
14
15
44
Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja melalui
Pelatihan Produktivitas
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelatihan
Kerja melalui Akreditasi
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah
01
14
15
45
Penyusunan Profil Ketenagakerjaan
01
14
16
01
14
16
01
14
16
01
14
16
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN
KERJA
010 Penempatan tenaga Kerja melalui
Pembentukan Kelompok Usaha Produktif/
Mandiri
011 Sosialisasi/ Penyuluhan Untuk Penempatan
Tenaga Kerja (CTKI)
012 Bimbingan Ketrampilan Teknis Kader TPK/TTG
01
14
16
013 Pemetaan Data Penganggur
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah perusahaan yang menjadi
stakeholder TNA
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
25
Jumlah penyerapan tenaga kerja
Perusaha hasil TNA
an
Jumlah perusahaan yang mengikuti forum 25
Jumlah MoU yang disepakati
HRD
Perusaha dengan HRD perusahaan
an
tersusunnya dokumen DED Revitalisasi
1
Tersedianya dokumen DED
Gedung BLK
Dokumen Revitalisasi Gedung BLK sebagai
bahan kajian pembangunan
Gedung
Jumlah peserta pelatihan produktivitas
20 Orang Peningkatan produktivitas tenaga
kerja
Jumlah lembaga pelatihan yang difasilitasi 5 Paket Peningkatan kualitas lembaga
dalam akreditasi
pelatihan kerja
tersusunnya dokumen Rencana Tenaga
1
Tersedianya dokumen Rencana
Kerja Daerah
Dokumen Tenaga Kerja Daerah sebagai
bahan perencanaan
pembangunan ketenagakerjaan
daerah
Tersedianya profil ketenagakerjaan
1
Terwujudnya keterbukaan
Dokumen informasi publik bidang
ketenagakerjaan
Target
6
50 %
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
50.000.000
50 %
25.000.000
100 %
75.000.000
50 %
50.000.000
25 %
50.000.000
100 %
100.000.000
100 %
50.000.000
5.955.000.000
Jumlah pembentukan kelompok usaha
produktif/mandiri
20 Paket Jumlah penempatan tenaga kerja 100 %
pasca pelatihan
Jumlah lokasi sosialisasi CTKI
10 Lokasi Jumlah peserta yang memahami 500 Orang
materi sosialisasi
50 Orang Jumlah penempatan tenaga kerja 100 %
Jumlah peserta bimtek
Jumlah kecamatan yang dilakukan
pendataan penganggur
Halaman 95
25 Kec
Tersedianya dokumen pemetaan
data penganggur sebagai
database
100 %
300.000.000
25.000.000
50.000.000
150.000.000
Indikator Kinerja
Kode
01
14
1
16
01
14
16
01
14
16
01
14
01
Urusan Bidang
2
014 Pendataan, Pengelolaan dan Penyebarluasan
Informasi Pasar Kerja (IPK)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah informasi lowongan kerja
Target
4
5000
Laporan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Jumlah penempatan tenaga kerja 50 %
30 Lokasi Jumlah penempatan tenaga kerja 50 %
oleh BKK
200
Jumlah penempatan tenaga kerja 50 %
Orang
16
016 Monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) dan
Jumlah lokasi monitoring
Lembaga Penempatan Swasta (LPS)
019 Pembinaan kemampuan dan keterampilan
Jumlah peserta pelatihan
kerja berbasis potensi daerah bagi masyarakat
di daerah penghasil bahan baku industri hasil
tembakau (DBHCHT)
020 Padat Karya
Jumlah lokasi kegiatan
14
16
021 Monitoring Penempatan Tenaga Kerja
Jumlah lokasi monitoring
3
Terwujudnya data dan informasi
Perusaha yang akurat dan update tentang
an
penempatan tenaga kerja AKAD
01
14
16
22
Job Fair dalam rangka penempatan Tenaga
Kerja
Jumlah perusahaan yang mengikuti Job
Fair
01
14
16
23
01
14
16
24
Bimtek Peningkatan Petugas Bursa Kerja
Khusus (BKK)
Revitalisasi Pelayanan Pencari Kerja (AK1)
01
14
16
25
01
14
16
26
01
14
16
28
01
14
16
29
01
14
16
30
01
14
16
31
Fasilitasi Penempatan Tenga Kerja Indonesia
(TKI) luar Negeri
Fasilitasi Koordinasi Tim Penanganan
Pengangguran Kabupaten Wonogiri
80 Lokasi Jumlah penyerapan tenaga kerja 2400
penganggur dan setengah
Orang
penganggur kegiatan padat karya
50
Jumlah penempatan tenaga kerja
Perusaha
an
Jumlah peserta Bintek BKK
25 Orang Jumlah laporan penempatan
tenaga kerja melalui BKK
Jumlah pencari kerja yang dapat difasilitasi 4000
Terwujudnya peningkatan
pembuatan AK1
Orang
pelayanan pencari kerja (AK1)
Jumlah tenaga kerja yang dapat difasilitasi 200
Jumlah peningkatan penempatan
dalam penempatannya
Orang
tenaga kerja
Jumlah peserta rapat koordinasi lintas
20 Orang Terwujudnya peningkatan
bidang dan sektoral dalam penanganan
koordinasi dalam penanganan
pengangguran
pengangguran
Jumlah peserta pelatihan TKM
50 Orang Jumlah penempatan tenaga kerja
melalui Wirausaha Baru
Jumlah peserta pelatihan Terapan TTG
50 Orang Jumlah penempatan tenaga kerja
melalui Terapan TTG
Jumlah peserta pelatihan kerja
50 Orang Jumlah penempatan tenaga kerja
Penciptaan Wirausaha Baru melalui
Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri
Pemberdayaan Tenaga Kerja melalui Terapan
Teknologi Tepat Guna
Pemberdayaan Tenaga Kerja Lansia dan
Penyandang Disabilitas
Penyusunan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Tersedianya Sistem Informasi
Ketenagakerjaan
Halaman 96
1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
75.000.000
20.000.000
300.000.000
4.000.000.000
100 %
200.000.000
500 Orang
120.000.000
25 %
40.000.000
75 %
100.000.000
25 %
25.000.000
50 %
50.000.000
50 %
100.000.000
50 %
100.000.000
50 %
100.000.000
meningkatnya data dan informasi 100 %
ketenagakerjaan
200.000.000
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
2
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
010 Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kabupaten jumlah persidangan Depekab
(DPK)
Target
4
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
6
01
14
1
17
01
14
17
01
14
17
011 Pengembangan Kebebasan Berserikat di
Perusahaan
jumlah peserta sosialisasi Kebebasan
Berserikat di Perusahaan
01
14
17
013 Aktualisasi Data Ketenagakerjaan
tersedianya data ketenagakerjaan di
perusahaan
01
14
17
018 Pemeriksaan dan Pengawasan Program
Jamsostek
pemeriksaan dan pengawasan program
jamsostek
100
adanya komitmen dari
100
Perusaha perusahaan perusahaan untuk
Perusahaa
an
melaksanakan program jamsostek n
01
14
17
023 Identifikasi dan Penanganan Pekerja Anak
terlaksanya identifikasi pekerja anak
25 Kec
01
14
17
026 Pemeriksaan Ketenagakerjaan di perusahaanperusahaan
terlaksananya pemeriksaan
ketenagakerjaan diperusahaan
perusahaan
01
14
17
027 Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
di Perusahaan
01
14
17
028 Bimtek Tatacara Pembentukan dan
Pemberdayaan LKS Bipartit
01
14
17
01
14
17
029 Pendidikan Hubungan Industrial Bagi Calon
Tenaga Kerja
031 Sosialisasi Jaminan Sosial bagi Pekerja
01
14
17
032 Revitalisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan
4 Kali
terwujudnya kesepakatan
100 %
Depekab usulan penetapan nilai
UMK tahun 2017
50 Orang meningkatnya pemahaman
80 %
pekerja tentang Kebebasan
Berserikat
1
meningkatnya data dan informasi 75 %
Dokumen ketenagakerjaan
7
1.323.750.000
30.000.000
35.000.000
300.000.000
250.000.000
1
Dokumen
100
Perusahaa
n
62.500.000
jumlah peserta pelatihan penanggulangan 60 Orang terwujudnya norma K3
bahaya kebakaran perusahaan
diperusahaan dengan zero
accident
jumlah peserta bimtek pembentukan dan 50 Orang terpahaminya tatacara
pemberdayaan LKS bipartid
pembentukan dan pemberdayaan
LKS bipartid
jumlah peserta pendidikan hubungan
80 Orang meningkatnya pemahaman
industrial
peserta pendidikan
terlaksananya sosialisasi jaminan sosial
50 Orang meningkatnya pemahaman
bagi pekerja
pekerja tentang jaminan pekerja
100 %
25.000.000
80 %
20.000.000
75 %
35.000.000
50 %
20.000.000
jumlah perusahaan yang didata wajib
lapor ketenagakerjaan
25 %
43.750.000
Halaman 97
tersedianya database pekerja
anak yang akurat dan update
100
terwujudnya pelaksanaan
Perusaha peraturan perundang-undangan
an
diperusahaan perusahaan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
50
besaran jumlah perusahaan
Perusaha
an
18.750.000
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
01
14
1
17
2
034 Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi
Karyawan
01
14
17
39
Pemantauan UMK dan Sosialisasi UMK
01
14
17
40
Sosialisasi Pencegahan Kecelakaan Kerja dan
Penyakit Akibat Kerja
01
14
17
41
Pengujian Sarana Keselamatan Kerja
01
14
17
42
Pembudayaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja di Perusahaan
01
14
17
43
01
14
17
44
Sosialisasi Penanggulangan Trafficking
terhadap Tenaga Kerja Wanita
Sosialisasi SMK3 Perusahaan
01
14
17
45
Intensifikasi Pembinaan K3
01
14
17
46
Monitoring Kondisi Hubungan Industrial di
Perusahaan
01
14
17
47
Bimtek PK, PP dan PKB
01
14
17
48
Pemberdayaan Serikat Pekerja di Perusahaan
01
14
17
49
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
tentang Pengupahan
02
02
08
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah perusahaan yang dilakukan
pemberdayaan koperasi karyawan
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
25
Peningkatan pemberdayaan
50 %
Perusaha koperasi karyawan di perusahaan
an
Jumlah perusahaan yang di pantau dan
20
Peningkatan perusahaan yang
100 %
mengikuti sosialisasi UMK
Perusaha melaksanakan ketentuan UMK
an
Jumlah perusahaan yang mengikuti
100
Angka kecelakaan kerja di
10 %
sosialisasi
Perusaha perusahaan dalam satu tahun
an
jumlah perusahaan yang diuji sarana
30
besaran pengujian peralatan
45 %
keselamatan kerja
Perusaha diperusahaan
an
Jumlah perusahaan yang mengikuti
100
Peningkatan cakupan perusahaan 25 %
kegiatan pembudayaan K3
Perusaha yang membudayakan K3
an
Jumlah lokasi sosialisasi trafficking
25 Lokasi Angka trafficking di Kabupaten
0%
Wonogiri
Jumlah perusahaan yang mengikuti
100
Peningkatan cakupan perusahaan 25 %
sosialisasi SMK3
Perusaha yang memiliki SMK3
an
Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam 100
Peningkatan cakupan dalam
25 %
intensifikasi pembinaan K3
Perusaha intensifikasi pembinaan K3
an
Jumlah perusahaan yang di monitor
50
Tersedianya data kondisi
1
Perusaha hubungan industrial
Dokumen
an
Jumlah peserta bimtek
50 Orang Peningkatan pemahaman peserta 75 %
bimtek
Jumlah perusahaan yang diberdayakan
10
Peningkatan pemberdayaan
50 %
serikat pekerjanya
Perusaha serikat pekerja di perusahaan
an
Jumlah perusahaan yang mengikuti
100
Peningkatan perusahaan yang
10 %
sosialisasi
Perusaha mengerti peraturan pengupahan
an
yang baru
URUSAN PILIHAN
TRANSMIGRASI
Halaman 98
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
50.000.000
50.000.000
50.000.000
18.750.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
45.000.000
35.000.000
35.000.000
30.000.000
50.000.000
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
02
02
08
08
1
17
17
01
2
PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL
Pelatihan Calon Transmigrasi Regional
02
08
17
02
Penyuluhan Calon Transmigrasi Regional
02
08
17
03
02
08
17
04
02
08
17
05
02
08
17
06
02
08
17
07
Penanganan dan Pemberangkatan
Transmigrasi Umum ( TU )
Monitoring dan Evaluasi Program Transmigrasi
melalui Pemberdayaan Masyarakat
Trasnmigran
Identifikasi Calon Lokasi Kerjasama
Penempatan Transmigrasi Umum ( TU )
Penanganan Eks Transmigrasi ( Eksodan ) di
Kabupaten Wonogiri
Penanganan Transmigrasi Bermasalah
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
6
jumlah calon transmigran yang dilatih
15 Orang meningkatnya keterampilan calon 100 %
trasmigran
jumlah lokasi penyuluhan calon
20 Desa jumlah pendaftar calon
40 KK
transmigrasi kepada masyarakat wonogiri
transmigrasi
jumlah transmigran yang ditempatkan
dilokasi transmigrasi
jumlah lokasi penempatan transmigrasi
yang dimonitoring dengan evaluasi
15 KK
jumlah calon lokasi transmigrasi umum
2 Lokasi
meningkatkan sumber daya manusia
3 Lokasi
Jumlah penanganan transmigrasi
bermasalah
1 Tahun
TOTAL
1 Lokasi
jum;ah transmigran yang mandiri 15 KK
dilokasi transmigrasi
meningkatnya transmigran yang 100 %
mandiri dilokasi transmigrasi
teridentifikasinya calon lokasi
yang memenuhi program 2C 4L
meningkatnya kualitas hidup eks
transmigran
Terfasilitasinya penanganan
transmigrasi bermasalah
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
641.000.000
50.000.000
35.000.000
200.000.000
80.000.000
100 %
66.000.000
50 %
110.000.000
100 %
100.000.000
14.485.175.000
Halaman 99
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
637.150.000
1.250.000
151.250.000
18.150.000
88.000.000
30.000.000
15.000.000
7.500.000
30.000.000
12.500.000
10.000.000
90.000.000
8.500.000
Halaman 100
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
175.000.000
4.319.000.000
1.000.000.000
500.000.000
250.000.000
250.000.000
125.000.000
125.000.000
85.000.000
7.500.000
60.000.000
6.500.000
550.000.000
750.000.000
550.000.000
10.000.000
25.000.000
Halaman 101
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
25.000.000
8.000.000
8.000.000
228.500.000
60.000.000
8.500.000
85.000.000
75.000.000
81.500.000
10.000.000
6.000.000
12.000.000
30.000.000
17.500.000
6.000.000
Halaman 102
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
2.945.000.000
500.000.000
125.000.000
20.000.000
600.000.000
90.000.000
25.000.000
60.000.000
75.000.000
150.000.000
210.000.000
250.000.000
300.000.000
150.000.000
Halaman 103
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
75.000.000
35.000.000
0
75.000.000
75.000.000
55.000.000
75.000.000
7.515.000.000
350.000.000
30.000.000
75.000.000
175.000.000
Halaman 104
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
80.000.000
25.000.000
350.000.000
5.000.000.000
250.000.000
150.000.000
50.000.000
125.000.000
30.000.000
75.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
300.000.000
Halaman 105
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
1.274.750.000
35.000.000
40.000.000
350.000.000
30.000.000
67.500.000
23.750.000
0
25.000.000
40.000.000
25.000.000
48.750.000
Halaman 106
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
66.000.000
55.000.000
55.000.000
23.750.000
35.000.000
50.000.000
55.000.000
50.000.000
45.000.000
45.000.000
35.000.000
75.000.000
Halaman 107
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
695.000.000
55.000.000
40.000.000
220.000.000
85.000.000
75.000.000
120.000.000
100.000.000
17.703.900.000
Halaman 108
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
00
00
00
00
00
01
00
00
00
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
01
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 SKPD
00
01
002
1 SKPD
00
00
01
006
00
00
01
008
00
00
01
010
00
00
01
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
1 SKPD
00
00
01
012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
tersedianya komponen-komponen
kelistrikan
1 SKPD
00
00
01
00
01
tersedianya peralatan dan perlengkapan
rumah tangga kantor
tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundangan
1 SKPD
00
013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
00
00
01
017 Penyediaan Makanan dan Minuman
tersedianya jamuan untuk rapat dan tamu 1 SKPD
00
00
01
00
00
01
018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
terlaksananya kegiatan perjalanan dinas
luar daerah
terlaksananya kegiatan perjalanan dinas
dalam daerah
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
562.850.000
Tercukupinya kebutuhan perangko dan
materai
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terbayarnya seluruh tagihan rekening
dan Listrik
Listrik, Telepon, dan Air
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Terbayarnya pajak-pajak kendaraan
Kendaraan Dinas/Operasional
bermotor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Halaman 91
1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
Terwujudnya kelancaran kegiatan 100 %
surat menyurat dinas
Tercukupinya kebutuhan daya
100 %
listrik, telepon, dan air
Terwujudnya ketertiban hukum
100 %
1.100.000
137.500.000
16.500.000
Terwujudnya kelancaran
administrasi kantor
Terwujudnya kelancaran kegiatan
administrasi kantor
terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas administrasi
perkantoran
terwujudnya dukungan untuk
keamanan dan kenyamanan kerja
100 %
80.000.000
100 %
25.000.000
100 %
11.000.000
100 %
5.500.000
terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas perkantoran
meningkatnya wawasan,
pengetahuan dan kemampuan
pelaksanaan tugas
tercapainya kelancaran
pelaksanaan tugas
terwujudnya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
terwujudnya koordinasi dan
konsultasi didalam daerah
100 %
27.500.000
100 %
11.000.000
100 %
8.250.000
100 %
82.500.000
100 %
7.000.000
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
2
020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
tersedianya tenaga untuk keamanan,
pengemudi dan administrasi kantor
Target
4
1 SKPD
00
00
1
01
00
00
00
00
02
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
003 Pembangunan
Gedung Kantor
00
00
02
005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
00
00
02
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
00
00
02
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
00
00
02
010 Pengadaan Mebeleur
00
00
02
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 SKPD
00
00
02
024
1 SKPD
00
00
02
026
00
00
02
028
00
00
02
029
00
00
02
00
00
02
033 Pemeliharaan Rutin/berkala
halaman/pagar/gapura/taman
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
00
00
02
00
00
00
00
terlaksananya pembangunan gedung
1 SKPD
kantor
Tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 SKPD
terlaksananya pengadaan perlengkapan
kantor
terlaksananya pengadaan peralatan
kantor
Tersedianya mebelair kantor
terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
terlaksananya pemeliharaan kendaraan
Dinas/Operasional
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
terlaksananya pemeliharaan perlengkapan
Gedung Kantor
gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung terlaksananya pemeliharaan peralatan
Kantor
gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Terlaksananya pemeliharaan mebelair
1 SKPD
1 SKPD
1 Paket
1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
02
050 Pembangunan halaman/tempat parkir/
taman/pagar/gapura/talud
066 Update Website
Tersedianya gedung kantor yang rapi dan
indah
terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor
terlaksananya pembangunan gedung
kantor
terlaksananya pengelolaan website SKPD
1 SKPD
02
070 Pengelolaan Inventarisasi Aset Daerah
Tersusunnya inventarisasi asset daerah
1 SKPD
Halaman 92
1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
terwujudnya kelancaran kegiatan 100 %
kantor
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
150.000.000
100 %
3.308.750.000
500.000.000
100 %
500.000.000
100 %
200.000.000
100 %
200.000.000
Terwujudnya fasilitas kantor yang 100 %
memadai
terpeliharanya gedung kantor
100 %
100.000.000
Terwujudnya gedung kantor yang
memadai
terwujudnya kelancaran kegiatan
kantor
terwujudnya kelancaran kegiatan
kantor
tersedianya peralatan kantor
terpeliharanya kendaraan
operasional dinas
terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor
terpeliharanya peralatan gedung
kantor
terpeliharanya mebelair gedung
kantor
terwujudnya gedung kantor yang
memadai
terpeliharanya gedung kantor
110.000.000
100 %
82.500.000
100 %
5.500.000
100 %
55.000.000
100 %
5.500.000
100 %
500.000.000
100 %
500.000.000
Terwujudnya gedung kantor yang 100 %
memadai
tereksposenya informasi publik
100 %
500.000.000
Terwujudnya pengelolaan asset
daerah yang efektif dan efisien
100 %
8.250.000
20.000.000
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
00
00
1
02
00
00
00
00
03
03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR Data Kepegawaian
006 Penyusunan
00
00
00
00
05
05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA
001 Pendidikan
dan APARATUR
Pelatihan Formal
00
00
05
00
00
05
00
00
05
00
00
00
00
06
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
PELAPORAN
KINERJA
001 SISTEM
Penyusunan
Laporan CAPAIAN
Capaian Kinerja
danDAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
00
00
06
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
00
00
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
00
00
06
006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
00
00
06
009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
00
00
06
011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan
Penatausahaan keuangan
01
01
14
76
2
Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya
Listrik
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
terlaksananya perbaikan instalasi listrik
kantor
tersusunnya data kepegawaian
Target
4
1 SKPD
1 SKPD
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
tercukupinya kebutuhan listrik
100 %
dan terpeliharanya jaringan listrik
Terwujudnya data kepegawaian
yang lengkap
100 %
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
22.000.000
7.700.000
7.700.000
193.250.000
55.000.000
terkirimnya sumber daya aparatur dalam
rangka peningkatan sumber daya
1 SKPD
terwujudnya peningkatan sumber 100 %
daya aparatur yang berkualitas
011 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
terselesaikannya pengajuan PAK pejabat
fungsional
1 SKPD
Terlaksananya penilaian angka
kredit bagi pejabat fungsional
100 %
8.250.000
012 Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang
Kepegawaian
22 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat
jumlah aparatur dinas yang mengikuti
pembinaan dan pelatihan
Tersedianya dokumen indek kepuasan
masyarakat
1 SKPD
terwujudnya aparatur dinas yang
produktif
Terwujudnya pelayanan publik
100 %
80.000.000
100 %
50.000.000
100 %
72.875.000
9.375.000
100 %
5.500.000
100 %
11.000.000
100 %
25.000.000
100 %
16.500.000
100 %
5.500.000
1
Dokumen
terlaksananya penyusunan LKjIP 2016 dan 2
rencana kegiatan terarah, laporan
LKPJ 2016
Dokumen kinerja jelas, kinerja dinas
meningkat
tersususnya dokumen pelaporan tahunan 1 SKPD
terwujudnya pelaksanaan
dinas
anggaran dinas
terlaksananya kegiatan penyusunan renja 1 SKPD
terarahnya perencanaan dan
SKPD
target kegiatan dinas
tersusunnya dokumen pelaporan dan
1 SKPD
sebagai bahan evaluasi program
evaluasi pelaksanaan kegiatan
tahun selanjutnya
tersusunnya dokumen pelaporan
1 SKPD
terlapornya seluruh kegiatan
keuangan bulanan
kinerja dan keuangan
tersusunnya dokumen pengelolaan
1
terlaksananya seluruh kegiatan
keuangan semesteran
Dokumen keuangan
URUSAN WAJIB
KETENAGAKERJAAN
Halaman 93
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
2
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
TENAGAKompetensi
KERJA
010 PRODUKTIFITAS
Pelatihan Kerja Berbasis
bagi
tenaga kerja (institusional dan non
institusional)
016 Sosialisasi Produktivitas Tenaga Kerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
01
01
14
14
1
15
15
01
14
15
01
14
15
019 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan
Ketrampilan Tenaga Kerja di LPKS dan LPKP
Jumlah lokasi lembaga yang dimonitor
01
14
15
Jumlah peserta pelatihan kerja
01
14
15
01
14
15
021 Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui Pelatihan
Kerja Berbasis Masyarakat (MTU/Non
Institusional) Bagi Penganggur di Daerah
Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau
(IHT)-(DBHCHT)
023 Pengembangan Kios 3 in 1 BLK Wonogiri di
Kabupaten Wonogiri
025 Penyusunan Buku Profil Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
01
14
15
027 Verifikasi TUK (Tempat Uji Kompetensi)
01
14
15
031 Training Centre Bagi Tenaga Pelatih/Instruktur tersedianya tenaga pelatih atau instruktur 5 Orang
yang mengikuti training center
01
14
15
032 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan
tersedianya sarpras dikejuruan BLK
1 Paket
01
14
15
Jumlah paket pengadaan peralatan
1 Paket
01
14
15
033 Revitalisasi Peralatan Pelatihan di UPT BLK
Wonogiri
36 Peningkatan Ketrampilan bagi Tenaga Kerja
01
14
15
37
Fasilitasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja
01
14
15
38
Pengembangan Workshop Kejuruan Balai
Latihan Kerja (BLK)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
penempatan tenaga kerja baik
sektor formal/informal atau usaha
mandiri
100
terwujudnya peningkatan
Orang
produktivitas pekerja
25 Lokasi tersedianya data jumlah tenaga
kerja yang dilatih dan
penempatan di LPKS dan LPKP
300
Jumlah penempatan tenaga kerja
Orang
pasca pelatihan
75 %
7
2.420.000.000
300.000.000
50 %
100.000.000
60 %
550.000.000
terfasilitasnya tenaga kerja dengan
pelayanan kios 3 in 1 di BLK
jumlah dokumen profil
1000
Orang
1 SKPD
meningkatnya kualitas layanan 3
in 1 BLK Wonogiri
Terwujudnya data dan informasi
yang akurat dan update
80 %
82.500.000
100 %
15.000.000
tersedianya sarana TUK untuk diverifikasi
100 %
terwujudnya TUK yang
bersertifikasi BNSP
meningkatnya jumlah tenaga
pelatih atau instruktur yang
menjadi asessor
meningkatnya kualitas pelatihan
tenaga kerja di UPT BLK
2 Paket
50.000.000
40 %
55.000.000
70 %
100.000.000
60 %
200.000.000
50 %
200.000.000
25 %
250.000.000
75 %
100.000.000
tersedianya tenaga kerja berbasis
kompetensi yang siap bersaing dalam
pasar kerja
Jumlah peserta sosialisasi produktivitas
200
Orang
Peningkatan kualitas standar
peralatan pelatihan
Jumlah peserta peningkatan keterampilan 100
Jumlah penempatan tenaga kerja
kerja
Orang
hasil pelatihan
Jumlah peserta uji kompetensi
100
Jumlah peserta lulus uji
Orang
kompetensi
Jumlah workshop kejuruan yang
2
Peningkatan kualitas workshop
dikembangkan
Kejuruan sesuai standar pelatihan
Halaman 94
1
Dokumen
17.500.000
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
01
14
1
15
39
2
Penyusunan Analisis Kebutuhan Pelatihan
(Training Need Analysis)
01
14
15
40
Fasilitasi Forum HRD Perusahaan Swasta dan
BUMD
01
14
15
41
Pembuatan DED Revitalisasi Gedung BLK
Wonogiri
01
14
15
42
01
14
15
43
01
14
15
44
Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja melalui
Pelatihan Produktivitas
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelatihan
Kerja melalui Akreditasi
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah
01
14
15
45
Penyusunan Profil Ketenagakerjaan
01
14
16
01
14
16
01
14
16
01
14
16
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN
KERJA
010 Penempatan tenaga Kerja melalui
Pembentukan Kelompok Usaha Produktif/
Mandiri
011 Sosialisasi/ Penyuluhan Untuk Penempatan
Tenaga Kerja (CTKI)
012 Bimbingan Ketrampilan Teknis Kader TPK/TTG
01
14
16
013 Pemetaan Data Penganggur
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah perusahaan yang menjadi
stakeholder TNA
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
25
Jumlah penyerapan tenaga kerja
Perusaha hasil TNA
an
Jumlah perusahaan yang mengikuti forum 25
Jumlah MoU yang disepakati
HRD
Perusaha dengan HRD perusahaan
an
tersusunnya dokumen DED Revitalisasi
1
Tersedianya dokumen DED
Gedung BLK
Dokumen Revitalisasi Gedung BLK sebagai
bahan kajian pembangunan
Gedung
Jumlah peserta pelatihan produktivitas
20 Orang Peningkatan produktivitas tenaga
kerja
Jumlah lembaga pelatihan yang difasilitasi 5 Paket Peningkatan kualitas lembaga
dalam akreditasi
pelatihan kerja
tersusunnya dokumen Rencana Tenaga
1
Tersedianya dokumen Rencana
Kerja Daerah
Dokumen Tenaga Kerja Daerah sebagai
bahan perencanaan
pembangunan ketenagakerjaan
daerah
Tersedianya profil ketenagakerjaan
1
Terwujudnya keterbukaan
Dokumen informasi publik bidang
ketenagakerjaan
Target
6
50 %
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
50.000.000
50 %
25.000.000
100 %
75.000.000
50 %
50.000.000
25 %
50.000.000
100 %
100.000.000
100 %
50.000.000
5.955.000.000
Jumlah pembentukan kelompok usaha
produktif/mandiri
20 Paket Jumlah penempatan tenaga kerja 100 %
pasca pelatihan
Jumlah lokasi sosialisasi CTKI
10 Lokasi Jumlah peserta yang memahami 500 Orang
materi sosialisasi
50 Orang Jumlah penempatan tenaga kerja 100 %
Jumlah peserta bimtek
Jumlah kecamatan yang dilakukan
pendataan penganggur
Halaman 95
25 Kec
Tersedianya dokumen pemetaan
data penganggur sebagai
database
100 %
300.000.000
25.000.000
50.000.000
150.000.000
Indikator Kinerja
Kode
01
14
1
16
01
14
16
01
14
16
01
14
01
Urusan Bidang
2
014 Pendataan, Pengelolaan dan Penyebarluasan
Informasi Pasar Kerja (IPK)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah informasi lowongan kerja
Target
4
5000
Laporan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Jumlah penempatan tenaga kerja 50 %
30 Lokasi Jumlah penempatan tenaga kerja 50 %
oleh BKK
200
Jumlah penempatan tenaga kerja 50 %
Orang
16
016 Monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) dan
Jumlah lokasi monitoring
Lembaga Penempatan Swasta (LPS)
019 Pembinaan kemampuan dan keterampilan
Jumlah peserta pelatihan
kerja berbasis potensi daerah bagi masyarakat
di daerah penghasil bahan baku industri hasil
tembakau (DBHCHT)
020 Padat Karya
Jumlah lokasi kegiatan
14
16
021 Monitoring Penempatan Tenaga Kerja
Jumlah lokasi monitoring
3
Terwujudnya data dan informasi
Perusaha yang akurat dan update tentang
an
penempatan tenaga kerja AKAD
01
14
16
22
Job Fair dalam rangka penempatan Tenaga
Kerja
Jumlah perusahaan yang mengikuti Job
Fair
01
14
16
23
01
14
16
24
Bimtek Peningkatan Petugas Bursa Kerja
Khusus (BKK)
Revitalisasi Pelayanan Pencari Kerja (AK1)
01
14
16
25
01
14
16
26
01
14
16
28
01
14
16
29
01
14
16
30
01
14
16
31
Fasilitasi Penempatan Tenga Kerja Indonesia
(TKI) luar Negeri
Fasilitasi Koordinasi Tim Penanganan
Pengangguran Kabupaten Wonogiri
80 Lokasi Jumlah penyerapan tenaga kerja 2400
penganggur dan setengah
Orang
penganggur kegiatan padat karya
50
Jumlah penempatan tenaga kerja
Perusaha
an
Jumlah peserta Bintek BKK
25 Orang Jumlah laporan penempatan
tenaga kerja melalui BKK
Jumlah pencari kerja yang dapat difasilitasi 4000
Terwujudnya peningkatan
pembuatan AK1
Orang
pelayanan pencari kerja (AK1)
Jumlah tenaga kerja yang dapat difasilitasi 200
Jumlah peningkatan penempatan
dalam penempatannya
Orang
tenaga kerja
Jumlah peserta rapat koordinasi lintas
20 Orang Terwujudnya peningkatan
bidang dan sektoral dalam penanganan
koordinasi dalam penanganan
pengangguran
pengangguran
Jumlah peserta pelatihan TKM
50 Orang Jumlah penempatan tenaga kerja
melalui Wirausaha Baru
Jumlah peserta pelatihan Terapan TTG
50 Orang Jumlah penempatan tenaga kerja
melalui Terapan TTG
Jumlah peserta pelatihan kerja
50 Orang Jumlah penempatan tenaga kerja
Penciptaan Wirausaha Baru melalui
Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri
Pemberdayaan Tenaga Kerja melalui Terapan
Teknologi Tepat Guna
Pemberdayaan Tenaga Kerja Lansia dan
Penyandang Disabilitas
Penyusunan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Tersedianya Sistem Informasi
Ketenagakerjaan
Halaman 96
1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
75.000.000
20.000.000
300.000.000
4.000.000.000
100 %
200.000.000
500 Orang
120.000.000
25 %
40.000.000
75 %
100.000.000
25 %
25.000.000
50 %
50.000.000
50 %
100.000.000
50 %
100.000.000
50 %
100.000.000
meningkatnya data dan informasi 100 %
ketenagakerjaan
200.000.000
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
2
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
010 Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kabupaten jumlah persidangan Depekab
(DPK)
Target
4
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
6
01
14
1
17
01
14
17
01
14
17
011 Pengembangan Kebebasan Berserikat di
Perusahaan
jumlah peserta sosialisasi Kebebasan
Berserikat di Perusahaan
01
14
17
013 Aktualisasi Data Ketenagakerjaan
tersedianya data ketenagakerjaan di
perusahaan
01
14
17
018 Pemeriksaan dan Pengawasan Program
Jamsostek
pemeriksaan dan pengawasan program
jamsostek
100
adanya komitmen dari
100
Perusaha perusahaan perusahaan untuk
Perusahaa
an
melaksanakan program jamsostek n
01
14
17
023 Identifikasi dan Penanganan Pekerja Anak
terlaksanya identifikasi pekerja anak
25 Kec
01
14
17
026 Pemeriksaan Ketenagakerjaan di perusahaanperusahaan
terlaksananya pemeriksaan
ketenagakerjaan diperusahaan
perusahaan
01
14
17
027 Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
di Perusahaan
01
14
17
028 Bimtek Tatacara Pembentukan dan
Pemberdayaan LKS Bipartit
01
14
17
01
14
17
029 Pendidikan Hubungan Industrial Bagi Calon
Tenaga Kerja
031 Sosialisasi Jaminan Sosial bagi Pekerja
01
14
17
032 Revitalisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan
4 Kali
terwujudnya kesepakatan
100 %
Depekab usulan penetapan nilai
UMK tahun 2017
50 Orang meningkatnya pemahaman
80 %
pekerja tentang Kebebasan
Berserikat
1
meningkatnya data dan informasi 75 %
Dokumen ketenagakerjaan
7
1.323.750.000
30.000.000
35.000.000
300.000.000
250.000.000
1
Dokumen
100
Perusahaa
n
62.500.000
jumlah peserta pelatihan penanggulangan 60 Orang terwujudnya norma K3
bahaya kebakaran perusahaan
diperusahaan dengan zero
accident
jumlah peserta bimtek pembentukan dan 50 Orang terpahaminya tatacara
pemberdayaan LKS bipartid
pembentukan dan pemberdayaan
LKS bipartid
jumlah peserta pendidikan hubungan
80 Orang meningkatnya pemahaman
industrial
peserta pendidikan
terlaksananya sosialisasi jaminan sosial
50 Orang meningkatnya pemahaman
bagi pekerja
pekerja tentang jaminan pekerja
100 %
25.000.000
80 %
20.000.000
75 %
35.000.000
50 %
20.000.000
jumlah perusahaan yang didata wajib
lapor ketenagakerjaan
25 %
43.750.000
Halaman 97
tersedianya database pekerja
anak yang akurat dan update
100
terwujudnya pelaksanaan
Perusaha peraturan perundang-undangan
an
diperusahaan perusahaan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
50
besaran jumlah perusahaan
Perusaha
an
18.750.000
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
01
14
1
17
2
034 Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi
Karyawan
01
14
17
39
Pemantauan UMK dan Sosialisasi UMK
01
14
17
40
Sosialisasi Pencegahan Kecelakaan Kerja dan
Penyakit Akibat Kerja
01
14
17
41
Pengujian Sarana Keselamatan Kerja
01
14
17
42
Pembudayaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja di Perusahaan
01
14
17
43
01
14
17
44
Sosialisasi Penanggulangan Trafficking
terhadap Tenaga Kerja Wanita
Sosialisasi SMK3 Perusahaan
01
14
17
45
Intensifikasi Pembinaan K3
01
14
17
46
Monitoring Kondisi Hubungan Industrial di
Perusahaan
01
14
17
47
Bimtek PK, PP dan PKB
01
14
17
48
Pemberdayaan Serikat Pekerja di Perusahaan
01
14
17
49
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
tentang Pengupahan
02
02
08
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah perusahaan yang dilakukan
pemberdayaan koperasi karyawan
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
25
Peningkatan pemberdayaan
50 %
Perusaha koperasi karyawan di perusahaan
an
Jumlah perusahaan yang di pantau dan
20
Peningkatan perusahaan yang
100 %
mengikuti sosialisasi UMK
Perusaha melaksanakan ketentuan UMK
an
Jumlah perusahaan yang mengikuti
100
Angka kecelakaan kerja di
10 %
sosialisasi
Perusaha perusahaan dalam satu tahun
an
jumlah perusahaan yang diuji sarana
30
besaran pengujian peralatan
45 %
keselamatan kerja
Perusaha diperusahaan
an
Jumlah perusahaan yang mengikuti
100
Peningkatan cakupan perusahaan 25 %
kegiatan pembudayaan K3
Perusaha yang membudayakan K3
an
Jumlah lokasi sosialisasi trafficking
25 Lokasi Angka trafficking di Kabupaten
0%
Wonogiri
Jumlah perusahaan yang mengikuti
100
Peningkatan cakupan perusahaan 25 %
sosialisasi SMK3
Perusaha yang memiliki SMK3
an
Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam 100
Peningkatan cakupan dalam
25 %
intensifikasi pembinaan K3
Perusaha intensifikasi pembinaan K3
an
Jumlah perusahaan yang di monitor
50
Tersedianya data kondisi
1
Perusaha hubungan industrial
Dokumen
an
Jumlah peserta bimtek
50 Orang Peningkatan pemahaman peserta 75 %
bimtek
Jumlah perusahaan yang diberdayakan
10
Peningkatan pemberdayaan
50 %
serikat pekerjanya
Perusaha serikat pekerja di perusahaan
an
Jumlah perusahaan yang mengikuti
100
Peningkatan perusahaan yang
10 %
sosialisasi
Perusaha mengerti peraturan pengupahan
an
yang baru
URUSAN PILIHAN
TRANSMIGRASI
Halaman 98
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
50.000.000
50.000.000
50.000.000
18.750.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
45.000.000
35.000.000
35.000.000
30.000.000
50.000.000
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
02
02
08
08
1
17
17
01
2
PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL
Pelatihan Calon Transmigrasi Regional
02
08
17
02
Penyuluhan Calon Transmigrasi Regional
02
08
17
03
02
08
17
04
02
08
17
05
02
08
17
06
02
08
17
07
Penanganan dan Pemberangkatan
Transmigrasi Umum ( TU )
Monitoring dan Evaluasi Program Transmigrasi
melalui Pemberdayaan Masyarakat
Trasnmigran
Identifikasi Calon Lokasi Kerjasama
Penempatan Transmigrasi Umum ( TU )
Penanganan Eks Transmigrasi ( Eksodan ) di
Kabupaten Wonogiri
Penanganan Transmigrasi Bermasalah
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
6
jumlah calon transmigran yang dilatih
15 Orang meningkatnya keterampilan calon 100 %
trasmigran
jumlah lokasi penyuluhan calon
20 Desa jumlah pendaftar calon
40 KK
transmigrasi kepada masyarakat wonogiri
transmigrasi
jumlah transmigran yang ditempatkan
dilokasi transmigrasi
jumlah lokasi penempatan transmigrasi
yang dimonitoring dengan evaluasi
15 KK
jumlah calon lokasi transmigrasi umum
2 Lokasi
meningkatkan sumber daya manusia
3 Lokasi
Jumlah penanganan transmigrasi
bermasalah
1 Tahun
TOTAL
1 Lokasi
jum;ah transmigran yang mandiri 15 KK
dilokasi transmigrasi
meningkatnya transmigran yang 100 %
mandiri dilokasi transmigrasi
teridentifikasinya calon lokasi
yang memenuhi program 2C 4L
meningkatnya kualitas hidup eks
transmigran
Terfasilitasinya penanganan
transmigrasi bermasalah
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
641.000.000
50.000.000
35.000.000
200.000.000
80.000.000
100 %
66.000.000
50 %
110.000.000
100 %
100.000.000
14.485.175.000
Halaman 99
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
637.150.000
1.250.000
151.250.000
18.150.000
88.000.000
30.000.000
15.000.000
7.500.000
30.000.000
12.500.000
10.000.000
90.000.000
8.500.000
Halaman 100
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
175.000.000
4.319.000.000
1.000.000.000
500.000.000
250.000.000
250.000.000
125.000.000
125.000.000
85.000.000
7.500.000
60.000.000
6.500.000
550.000.000
750.000.000
550.000.000
10.000.000
25.000.000
Halaman 101
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
25.000.000
8.000.000
8.000.000
228.500.000
60.000.000
8.500.000
85.000.000
75.000.000
81.500.000
10.000.000
6.000.000
12.000.000
30.000.000
17.500.000
6.000.000
Halaman 102
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
2.945.000.000
500.000.000
125.000.000
20.000.000
600.000.000
90.000.000
25.000.000
60.000.000
75.000.000
150.000.000
210.000.000
250.000.000
300.000.000
150.000.000
Halaman 103
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
75.000.000
35.000.000
0
75.000.000
75.000.000
55.000.000
75.000.000
7.515.000.000
350.000.000
30.000.000
75.000.000
175.000.000
Halaman 104
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
80.000.000
25.000.000
350.000.000
5.000.000.000
250.000.000
150.000.000
50.000.000
125.000.000
30.000.000
75.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
300.000.000
Halaman 105
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
1.274.750.000
35.000.000
40.000.000
350.000.000
30.000.000
67.500.000
23.750.000
0
25.000.000
40.000.000
25.000.000
48.750.000
Halaman 106
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
66.000.000
55.000.000
55.000.000
23.750.000
35.000.000
50.000.000
55.000.000
50.000.000
45.000.000
45.000.000
35.000.000
75.000.000
Halaman 107
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
695.000.000
55.000.000
40.000.000
220.000.000
85.000.000
75.000.000
120.000.000
100.000.000
17.703.900.000
Halaman 108