Lampiran IV APBD 2014
LAMPIRAN IV :
PERATURAN
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Pegawai
1
2
3
4
Jumlah
Modal
5
6=3+4+5
1
01
01
16
293
• Pengadaan KIT peraga pembelajaran standar SEQIP (IPA)
untuk sekolah dasar
6,000,000.00
1,808,600.00
2,737,500,000.00
2,745,308,600.00
1
01
01
16
294
• Pengadaan KIT praga pembelajaran matematika standart
MEQIP untuk sekolah dasar
6,000,000.00
1,808,600.00
2,739,000,000.00
2,746,808,600.00
1
01
01
16
301
• Pengadan Labor Bahasa Wireles Digital Portable SMP
6,000,000.00
1,598,200.00
3,000,000,000.00
3,007,598,200.00
1
01
01
16
312
• Pengadaan Saran Olahraga dan Kesenian SMP
6,200,000.00
230,937,300.00
865,000,000.00
1,102,137,300.00
1
01
01
16
375
• Pelaksanaan Olimpiade Science KUARK (OSK)
1
01
01
16
401
• Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMP Unggulan
1
01
01
16
402
1
01
01
16
403
1
01
01
16
1
01
01
16
1
01
01
1
01
1
2,900,000.00
163,195,000.00
0.00
166,095,000.00
21,000,000.00
1,154,000.00
4,300,000,000.00
4,322,154,000.00
• Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Bagi guru SD/SMP
66,200,000.00
607,405,500.00
0.00
673,605,500.00
• Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SD Unggulan
10,000,000.00
1,770,000.00
3,227,000,000.00
3,238,770,000.00
404
• Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sekolah
17,150,000.00
340,627,900.00
16,280,369,000.00
16,638,146,900.00
408
• Pembangunan MCK Sekolah SD/MDA Kabupaten Bengkalis
14,000,000.00
1,613,300.00
3,783,716,800.00
3,799,330,100.00
16
409
• Pembangunan MCK Sekolah SMP/ MT's Kabupaten Bengkalis
14,000,000.00
1,658,500.00
2,134,237,500.00
2,149,896,000.00
01
16
410
• Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar
6,000,000.00
1,889,200.00
7,680,000,000.00
7,687,889,200.00
01
01
16
411
• Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMP
6,000,000.00
2,009,000.00
3,250,000,000.00
3,258,009,000.00
1
01
01
16
412
• Pengadaan Media Pembelajaran KIT Bahasa Indonesia Tematik
Untuk SD
3,100,000.00
1,630,000.00
1,800,000,000.00
1,804,730,000.00
1
01
01
16
413
• Pengadaan KIT Agama Islam PAI Anak Saleh Untuk Tingkat SD
6,200,000.00
1,383,600.00
1,800,000,000.00
1,807,583,600.00
1
01
01
16
414
• Pengadaan Sarana Pendukung JRCE Untuk Sekolah Dasar
8,000,000.00
2,036,100.00
2,501,008,400.00
2,511,044,500.00
1
01
01
16
415
• Pengadaan Sarana Pendukung JRCE Untuk SMP
8,000,000.00
1,793,400.00
2,496,188,500.00
2,505,981,900.00
1
01
01
16
416
• Pengadaan Sarana Olahraga dan Kesenian SD
12,400,000.00
276,288,600.00
919,100,000.00
1,207,788,600.00
1
01
01
16
417
• Pengadaan Alat UKS SD
6,200,000.00
1,406,000.00
1,677,000,000.00
1,684,606,000.00
1
01
01
16
418
• Pengadaan Alat UKS SMP
6,200,000.00
1,696,700.00
2,066,780,000.00
2,074,676,700.00
1
01
01
16
419
• Pengadaan Alat Laboratorium IPA Melalui Multimedia
6,200,000.00
1,671,600.00
2,353,750,000.00
2,361,621,600.00
1
01
01
16
422
• Peningkatan Pembelajaran Matematika Bagi SD
1,899,520,700.00
1
01
01
16
424
• Pelaksanaan Sertifikasi Tingkat Dikdas
1
01
01
16
425
• PLPG Guru Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tingkat Dikdas
1
01
01
16
426
• Pengadaan Buku dan Peningktan Prasarana Pendidikan SD
(DAK)
1
01
01
16
427
1
01
01
16
1
01
01
1
01
1
1
6,200,000.00
1,755,700.00
1,891,565,000.00
144,000,000.00
124,778,300.00
0.00
268,778,300.00
37,250,000.00
731,657,424.00
0.00
768,907,424.00
0.00
0.00
16,490,317,000.00
16,490,317,000.00
• Rehabilitasi Ringan/ Sedang/ Berat Bangunan Sekolah SD/ MI
sederajat se-Kabupaten Bengkalis
21,000,000.00
39,846,600.00
13,063,252,200.00
13,124,098,800.00
428
• Rehabilitasi Ringan/ Sedang/ Berat Bangunan Sekolah SMP/
MTs sederajat se-Kabupaten Bengkalis
17,150,000.00
41,815,300.00
7,626,281,500.00
7,685,246,800.00
16
429
• Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD/ MI sederajat
se-Kabupaten Bengkalis
21,000,000.00
29,526,200.00
9,448,486,000.00
9,499,012,200.00
01
16
430
• Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP/ MTs sederajat
se-Kabupaten Bengkalis
17,150,000.00
37,821,100.00
5,108,329,000.00
5,163,300,100.00
01
01
16
432
• Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP
0.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
01
01
16
433
• Pengadaan Buku dan Peningkatan Prasarana Pendidikan
(Penunjang DAK)
33,650,000.00
332,511,000.00
0.00
366,161,000.00
1
01
01
16
434
• Pembinaan Olimpiade Sains SD/SMP
205,700,000.00
328,720,500.00
0.00
534,420,500.00
1
01
01
16
436
• Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/ MI
204,600,000.00
1,488,424,250.00
0.00
1,693,024,250.00
1
01
01
17
1,547,229,000.00
39,389,179,984.00
97,857,291,196.00
138,793,700,180.00
1
01
01
17
001
• Pembangunan gedung sekolah
10,850,000.00
15,936,600.00
1,139,912,400.00
1,166,699,000.00
1
01
01
17
003
• Penambahan ruang kelas sekolah
14,000,000.00
1,792,600.00
3,989,350,160.00
4,005,142,760.00
1
01
01
17
013
• Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan
perlengkapannya
0.00
0.00
200,000,000.00
200,000,000.00
1
01
01
17
019
• Pengadaan mebeluer sekolah
1
01
01
17
041
• Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1
01
01
17
075
• Olympiade sains SMA/MA
1
01
01
17
076
• Penyelenggaraan lomba keterampilan siswa SMK (LKS)
1
01
01
17
077
• Magang siswa SMK
1
01
01
17
081
• Bantuan operasional mutu (BOM) SMA
1
01
01
17
082
• Bantuan operasional mutu (BOM) SMK
16,000,000.00
4,982,327,800.00
0.00
4,998,327,800.00
1
01
01
17
083
• Penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian nasional SMA/MA
80,831,500.00
1,359,456,800.00
0.00
1,440,288,300.00
1
01
01
17
084
• Penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian nasional SMK
56,247,500.00
553,817,800.00
0.00
610,065,300.00
1
01
01
17
085
• Penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian nasional kelautan
7,250,000.00
1,100,823,500.00
0.00
1,108,073,500.00
1
01
01
17
098
• Beasiswa khusus
14,200,000.00
954,493,000.00
0.00
968,693,000.00
1
01
01
17
099
• Beasiswa berprestasi
15,350,000.00
3,402,180,800.00
0.00
3,417,530,800.00
1
01
01
17
101
• Penyelenggaraan olimpiade sains SMA/MA dan SMK
3,000,000.00
488,967,500.00
0.00
491,967,500.00
1
01
01
17
102
• Festival dan lomba seni (FLS2N)
7,350,000.00
1,072,526,500.00
0.00
1,079,876,500.00
1
01
01
17
157
• Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA/MA
1,172,424,700.00
1
01
01
17
188
• Penyenggaraan Lomba Debat Bahasa Inggris
1
01
01
17
196
• pengadaan labor bahasa wireles digital portable SMA
1
01
01
17
213
• Pengadaan Alat Praktikum SMK
1
01
01
17
224
• Peningkatan sarana dan prasarana SMK kecamatan bengkalis
1
01
01
17
233
• Fasilitasi Sarana dan Prasarana SMA/SMK Kabupaten Bengkalis
1
01
01
17
241
1
01
01
17
1
01
01
17
1
01
01
1
01
1
1
Program Pendidikan Menengah
14,000,000.00
884,100.00
5,465,816,000.00
5,480,700,100.00
7,500,000.00
1,080,600.00
3,374,005,800.00
3,382,586,400.00
339,100,000.00
1,424,638,800.00
0.00
1,763,738,800.00
5,300,000.00
696,236,700.00
0.00
701,536,700.00
3,600,000.00
771,440,700.00
0.00
775,040,700.00
24,500,000.00
5,772,394,500.00
0.00
5,796,894,500.00
4,500,000.00
1,167,924,700.00
0.00
16,550,000.00
488,164,976.00
0.00
504,714,976.00
8,000,000.00
2,347,300.00
3,196,000,000.00
3,206,347,300.00
6,200,000.00
1,433,700.00
21,755,833,500.00
21,763,467,200.00
17,150,000.00
1,083,400.00
9,442,511,236.00
9,460,744,636.00
14,000,000.00
116,740,200.00
5,692,887,900.00
5,823,628,100.00
• Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMA Unggulan
43,200,000.00
198,836,000.00
12,307,885,500.00
12,549,921,500.00
242
• Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Bantan
14,000,000.00
55,574,200.00
4,464,425,000.00
4,533,999,200.00
243
• Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Mandau
14,000,000.00
64,060,700.00
2,966,532,000.00
3,044,592,700.00
17
244
• Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Rupat Utara
17,150,000.00
113,695,800.00
3,190,026,000.00
3,320,871,800.00
01
17
245
• Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMA Mandau
17,150,000.00
118,392,000.00
4,753,000,000.00
4,888,542,000.00
01
01
17
246
• Festival dan lomba seni (FLS2N) SMK
558,196,000.00
01
01
17
247
• Penyelenggaraan OSTN
1
01
01
17
248
• Evaluasi dan Pemantauan BOM SMA, MA dan SMK
1
01
01
17
249
• Pengiriman Peserta Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK
1
01
01
17
250
• Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Bukit Batu
1
01
01
17
251
• Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian
SMK
1
01
01
17
254
• Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) bagi Guru SMA
1
01
01
17
255
• Pengembangan Unit Produksi SMK Pertanian
1
01
01
17
256
• Gebyar Hasil Karya Sekolah SMK Se-Kabupaten Bengkalis
Hal 2 dari 44
6,150,000.00
552,046,000.00
0.00
75,050,000.00
371,284,186.00
0.00
446,334,186.00
5,200,000.00
214,074,700.00
0.00
219,274,700.00
1,200,000.00
215,613,800.00
0.00
216,813,800.00
14,000,000.00
7,665,100.00
2,190,000,000.00
2,211,665,100.00
6,200,000.00
2,150,317,000.00
0.00
2,156,517,000.00
1,567,133,700.00
60,100,000.00
1,507,033,700.00
0.00
254,400,000.00
772,994,000.00
0.00
1,027,394,000.00
29,500,000.00
2,051,845,000.00
0.00
2,081,345,000.00
wdj.(2010)
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
1
2
3
1
01
01
17
257
• Penguatan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat Dikmen
1
01
01
17
258
• Pelaksanaan Sertifikasi
1
01
01
17
259
• PLPG Guru dalam Pelaksanaan Sertifikasi
1
01
01
17
260
• Pelatihan Kursus IMO SMK
1
01
01
17
261
• Pembangunan MCK Sekolah SMA/SMK Kabupaten Bengkalis
1
01
01
17
264
• Pengadaan Alat UKS SMA
1
01
01
17
265
• Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMA
1
01
01
17
266
• Pengadaan Sarana Olahraga dan Kesenian SMA
1
01
01
17
268
• Pengadaan Alat Praktikum Otomotif Elektronics (Autotronics)
1
01
01
17
270
• Beasiswa Guru
1
01
01
17
271
• Pengadaan Sarana Pendukung JRCE untuk SMA
1
01
01
17
272
• Peningkatan Fasilitas sarana prasarana SMK Siak Kecil
1
01
01
18
1
01
01
18
023
• Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B kabupaten
Bengkalis
1
01
01
18
024
• Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Kabupaten Bengkalis
1
01
01
18
025
• Pelatihan keterampilan terapan
1
01
01
18
026
1
01
01
18
027
1
01
01
18
028
1
01
01
19
1
01
01
19
1
01
01
20
1
01
01
20
007
1
01
01
20
1
01
01
1
01
1
01
1
1
Program Pendidikan Non Formal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
4
5
6=3+4+5
42,450,000.00
790,504,892.00
0.00
832,954,892.00
123,300,000.00
337,864,996.00
0.00
461,164,996.00
35,750,000.00
461,309,434.00
0.00
497,059,434.00
30,800,000.00
654,030,000.00
0.00
684,830,000.00
6,300,000.00
0.00
1,261,000,000.00
1,267,300,000.00
6,200,000.00
1,328,700.00
1,794,750,000.00
1,802,278,700.00
14,000,000.00
1,846,600.00
3,500,000,000.00
3,515,846,600.00
4,800,000.00
381,472,800.00
555,600,000.00
941,872,800.00
8,000,000.00
1,631,100.00
2,637,164,200.00
2,646,795,300.00
14,000,000.00
3,986,000,000.00
0.00
4,000,000,000.00
8,000,000.00
1,671,700.00
2,496,188,500.00
2,505,860,200.00
10,850,000.00
1,395,000.00
1,484,403,000.00
1,496,648,000.00
1,980,300,000.00
1,193,104,100.00
0.00
3,173,404,100.00
80,600,000.00
119,752,200.00
0.00
200,352,200.00
102,400,000.00
140,113,000.00
0.00
242,513,000.00
2,700,000.00
474,824,600.00
0.00
477,524,600.00
• Penyelenggaraan Paket A Setara SD
399,800,000.00
176,355,000.00
0.00
576,155,000.00
• Penyelenggaraan Paket C Setara SMA
764,000,000.00
165,432,100.00
0.00
929,432,100.00
• Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
630,800,000.00
116,627,200.00
0.00
747,427,200.00
Program Pendidikan Luar Biasa
0.00
40,000,000.00
0.00
40,000,000.00
• Penyediaan bantuan operasional khusus jenjang SDLB dan
SMPLB
0.00
40,000,000.00
0.00
40,000,000.00
29,281,250,000.00
20,309,332,723.00
3,500,000.00
49,594,082,723.00
• Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar
kualifikasi
46,400,000.00
4,172,793,830.00
0.00
4,219,193,830.00
035
• Penilaian angka kredit jabatan guru dan pengawas
sekolah-sekolah
87,600,000.00
282,894,810.00
0.00
370,494,810.00
20
038
• Penyelenggaraan Seleksi guru; kepala sekolah; dan pengawas
sekolah berprestasi/berdedikasi
64,300,000.00
1,069,861,493.00
0.00
1,134,161,493.00
01
20
046
• Pemutakhiran data kependidikan
01
20
053
• Diklat calon kepala sekolah
01
01
20
063
• Pelaksanaan in house training untuk tenaga pendidik
21,000,000.00
201,700,000.00
0.00
222,700,000.00
01
01
20
069
• Pelatihan kearsipan dan pengelolaan administrasi sekolah
5,850,000.00
144,246,700.00
0.00
150,096,700.00
1
01
01
20
071
• Pelatihan penatausahaan keuangan tenaga kependidikan
17,950,000.00
329,241,500.00
0.00
347,191,500.00
1
01
01
20
075
• Rapat koordinasi peningkatan mutu pendidikan
8,300,000.00
723,112,000.00
0.00
731,412,000.00
1
01
01
20
084
• Penyediaan dana pendidik dan tenaga pendidik non PNS
SD/SMP
20,257,200,000.00
104,746,000.00
0.00
20,361,946,000.00
1
01
01
20
085
• Penyediaan dana pendidik dan tenaga pendidik non PNS SMA
1
01
01
20
100
• Pelatihan guru Olimpiade SD, SMP, dan SMA
1
01
01
20
102
• Pengelolaan website Dinas pendidikan
1
01
01
20
103
• Penyusunan buletin pendidikan Kabupaten Bengkalis
1
01
01
20
109
• Percepatan kenaikan pangkat tenaga pendidik dan kependidiikan
1
01
01
20
115
• Pengiriman Peserta LPI (Liga Pendidikan Indonesia) SMP/MTs,
SMA/SMK ke Tingkat Propinsi
1
01
01
20
116
• Rapat Kerja Pengawas Sekolah
37,350,000.00
151,008,400.00
0.00
188,358,400.00
1
01
01
20
128
• TOT guru mata pelajaran
5,800,000.00
1,465,966,400.00
0.00
1,471,766,400.00
1
01
01
20
135
• Peningkatan kreativitas siswa dan guru kabupaten bengkalis
(ESP)
8,050,000.00
777,801,500.00
0.00
785,851,500.00
1
01
01
20
138
• Pelaksanaan uji kompetensi guru yang belum bersertifikat
pendidik se Kabupaten Bengkalis
103,400,000.00
121,803,850.00
0.00
225,203,850.00
1
01
01
20
140
• Diklat Fungsional Guru SD/ SMP
44,700,000.00
2,338,308,840.00
0.00
2,383,008,840.00
1
01
01
20
142
• Bengkalis Mengajar
9,300,000.00
1,427,828,800.00
0.00
1,437,128,800.00
1
01
01
20
145
• Analisa Pendataan dan Pemerataan Guru PNS SD
3,000,000.00
235,968,200.00
0.00
238,968,200.00
1
01
01
20
146
• Analisa Pendataan dan Pemerataan Guru PNS SMP
3,000,000.00
179,341,500.00
0.00
182,341,500.00
1
01
01
20
147
• Analisa Pendataan dan Pemerataan Guru PNS SMA dan SMK
2,400,000.00
159,851,300.00
0.00
162,251,300.00
1
01
01
20
150
• Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Sarana Guru
Olahraga Sekolah
69,000,000.00
427,866,100.00
0.00
496,866,100.00
1
01
01
20
151
•-
40,050,000.00
1,051,035,000.00
0.00
1,091,085,000.00
1
01
01
20
152
•-
47,700,000.00
1,048,059,000.00
0.00
1,095,759,000.00
1
01
01
21
362,100,000.00
22,675,572,500.00
43,135,991,200.00
66,173,663,700.00
1
01
01
21
023
• Fasilitasi pembangunan Universitas
21,000,000.00
8,901,804,000.00
36,382,544,800.00
45,305,348,800.00
1
01
01
21
028
• Penyusunan program kegiatan pendidikan Kabupaten Bengkalis
25,600,000.00
318,428,000.00
0.00
344,028,000.00
1
01
01
21
038
• Peningkataan pelayanan pendidikan di UPTD
8,400,000.00
532,882,000.00
0.00
541,282,000.00
1
01
01
21
041
• randal dan evaluasi hasil pelaksanaan sarana dan prasarana
1
01
01
21
046
• Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren
1
01
01
21
051
• Sosialisasi Bengkalis sebagai Pusat Pendidikan
121,300,000.00
1,355,911,300.00
0.00
1,477,211,300.00
1
01
01
21
052
• Penyelenggaraan peringatan hari Pendidikan Nasional
20,550,000.00
1,287,851,400.00
0.00
1,308,401,400.00
1
01
01
21
053
• Pelaksanaan audit kegiatan pembangunan fisik
21,950,000.00
152,822,100.00
0.00
174,772,100.00
1
01
01
21
056
• Penyusunan dokumen usulan pendirian
politeknik/akademi/sekolah
4,500,000.00
508,971,000.00
0.00
513,471,000.00
1
01
01
21
057
• Dukungan Fasilitasi Sekolah Penerbangan
36,200,000.00
125,975,500.00
2,164,746,400.00
2,326,921,900.00
1
01
01
21
058
• Perencanaan Prasarana Fisik
6,300,000.00
1,695,530,600.00
0.00
1,701,830,600.00
1
01
01
21
061
• Penyusunan Master Plan dan DED Politeknik Perminyakan
7,000,000.00
494,231,000.00
0.00
501,231,000.00
1
01
01
21
062
• Workshop Penggunaan Alat Peraga Pembelajaran/ Multimedia
8,400,000.00
938,765,300.00
0.00
947,165,300.00
1
01
01
21
063
• Implementasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan
19,750,000.00
399,846,300.00
0.00
419,596,300.00
1
01
01
21
064
• Pengembangan dan Pengelolaan Data Pendidikan Kabupaten
Bengkalis
29,400,000.00
812,371,600.00
0.00
841,771,600.00
1
01
01
21
067
• Dukungan Fasilitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Poltikes
Bengkalis
14,000,000.00
988,200.00
2,899,500,000.00
2,914,488,200.00
1
01
01
21
069
• Pembangunan Jaringan Pendidikan
7,750,000.00
1,159,700.00
1,689,200,000.00
1,698,109,700.00
061
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Hal 3 dari 44
25,250,000.00
114,218,800.00
0.00
139,468,800.00
243,000,000.00
645,269,400.00
0.00
888,269,400.00
7,901,200,000.00
104,743,000.00
0.00
8,005,943,000.00
4,350,000.00
1,142,649,600.00
0.00
1,146,999,600.00
4,800,000.00
89,149,000.00
3,500,000.00
97,449,000.00
6,000,000.00
544,682,500.00
0.00
550,682,500.00
187,450,000.00
86,866,000.00
0.00
274,316,000.00
26,850,000.00
1,168,319,200.00
0.00
1,195,169,200.00
0.00
498,741,100.00
0.00
498,741,100.00
10,000,000.00
4,649,293,400.00
0.00
4,659,293,400.00
wdj.(2010)
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Pegawai
1
2
1
02
1
02
01
1
02
01
01
1
02
01
01
001
• Penyediaan jasa surat menyurat
1
02
01
01
002
1
02
01
01
1
02
01
1
02
01
1
02
1
3
KESEHATAN
4
Jumlah
Modal
5
6=3+4+5
31,001,532,879.00
118,352,836,657.00
42,119,460,370.00
191,473,829,906.00
7,484,475,000.00
66,083,568,368.00
26,005,330,732.00
99,573,374,100.00
75,600,000.00
3,259,281,784.00
0.00
3,334,881,784.00
0.00
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
• Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
0.00
365,220,000.00
0.00
365,220,000.00
006
• Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
0.00
35,450,000.00
0.00
35,450,000.00
01
008
• Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
410,302,584.00
0.00
410,302,584.00
01
010
• Penyediaan alat tulis kantor
0.00
504,175,200.00
0.00
504,175,200.00
01
01
011
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
85,764,000.00
0.00
85,764,000.00
02
01
01
012
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
0.00
11,140,000.00
0.00
11,140,000.00
1
02
01
01
015
• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
1
02
01
01
017
• Penyediaan makanan dan minuman
0.00
32,850,000.00
0.00
32,850,000.00
1
02
01
01
019
• Penyediaan jasa keamanan kantor
0.00
486,000,000.00
0.00
486,000,000.00
1
02
01
01
028
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
0.00
928,420,000.00
0.00
928,420,000.00
1
02
01
01
032
• Pembinaan Pegawai dan Penilaian Jabatan Fungsional Tenaga
Kesehatan
75,600,000.00
79,960,000.00
0.00
155,560,000.00
1
02
01
01
033
• Penyediaan jasa sopir kantor
0.00
270,000,000.00
0.00
270,000,000.00
1
02
01
02
26,450,000.00
1,093,698,000.00
860,399,000.00
1,980,547,000.00
1
02
01
02
003
• Pembangunan gedung kantor
6,250,000.00
0.00
494,689,000.00
500,939,000.00
1
02
01
02
007
• Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3,725,000.00
0.00
90,000,000.00
93,725,000.00
1
02
01
02
009
• Pengadaan peralatan gedung kantor
4,950,000.00
0.00
275,710,000.00
280,660,000.00
1
02
01
02
022
• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
02
01
02
024
• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
02
01
02
028
• Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1
02
01
02
030
• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung
1
02
01
05
1
02
01
05
029
• Pelatihan Pertolongan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar
(PONED)
1
02
01
05
030
• Pelatihan Penatalaksanaan Bayi Berat Badan Lahir Rendah
(BBLR)
1
02
01
05
049
• Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Tenaga Kesehatan
(PSDMK)
1
02
01
05
050
1
02
01
05
086
1
02
01
06
1
02
01
06
009
1
02
01
06
011
1
02
01
15
1
02
01
15
001
• Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1
02
01
15
002
• Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1
02
01
16
1
02
01
16
001
• Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas
jaringannya
1
02
01
16
006
• Revitalisasi sistem kesehatan
1
02
01
16
008
• Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat
generik
1
02
01
16
009
• Peningkatan kesehatan masyarakat
1
02
01
16
012
• Penyediaan pelayanan bagi peserta asuransi kesehatan
1
02
01
16
018
• Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
1
02
01
16
025
• Penyediaan biaya operasional pelayanan kesehatan
1
02
01
16
028
• Jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda)
1
02
01
16
030
• Pelayanan Kesehatan Rujukan
1
02
01
19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1
02
01
19
001
• Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
4,800,000.00
127,141,800.00
0.00
131,941,800.00
1
02
01
19
008
• Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan
elektronik
3,600,000.00
196,400,000.00
0.00
200,000,000.00
1
02
01
20
37,400,000.00
1,568,234,700.00
86,125,000.00
1,691,759,700.00
1
02
01
20
001
• Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
7,550,000.00
79,922,100.00
0.00
87,472,100.00
1
02
01
20
002
• Pemberian tambahan makanan dan vitamin
9,750,000.00
775,003,900.00
0.00
784,753,900.00
1
02
01
20
003
• Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi
Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin
A; dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
7,200,000.00
593,980,000.00
86,125,000.00
687,305,000.00
1
02
01
20
009
• Pertemuan Integrasi Program Gizi, KIA dan Promkes
2,700,000.00
76,163,700.00
0.00
78,863,700.00
1
02
01
20
010
• Penatalaksanaan Kasus Balita Gizi Buruk
10,200,000.00
43,165,000.00
0.00
53,365,000.00
1
02
01
21
Program pengembangan lingkungan sehat
26,050,000.00
853,603,388.00
0.00
879,653,388.00
1
02
01
21
003
• Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
4,500,000.00
283,124,800.00
0.00
287,624,800.00
1
02
01
21
019
• Sosialisasi pemeriksaan Kualitas air minum depot isi ulang
(DAM)
5,000,000.00
46,850,660.00
0.00
51,850,660.00
1
02
01
21
020
• Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat
(PAMSIMAS)
8,700,000.00
255,952,928.00
0.00
264,652,928.00
1
02
01
21
021
1
02
01
22
1
02
01
22
001
• Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1
02
01
22
002
• Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0.00
219,398,000.00
0.00
219,398,000.00
6,125,000.00
249,000,000.00
0.00
255,125,000.00
0.00
125,300,000.00
0.00
125,300,000.00
5,400,000.00
500,000,000.00
0.00
505,400,000.00
28,100,000.00
1,249,622,500.00
0.00
1,277,722,500.00
3,600,000.00
171,530,000.00
0.00
175,130,000.00
12,850,000.00
80,602,000.00
0.00
93,452,000.00
0.00
691,710,000.00
0.00
691,710,000.00
• Pelatihan Basic Life Suppor (BCLS) bagi Perawat
6,850,000.00
185,905,500.00
0.00
192,755,500.00
• Pemutakhiran data pengembangan dan pemberdayaan SDM
Kesehatan
4,800,000.00
119,875,000.00
0.00
124,675,000.00
39,000,000.00
243,223,000.00
18,777,500.00
301,000,500.00
• Monitoring evaluasi dan pelaporan program dan perencanaan
pembangunan
4,800,000.00
154,685,000.00
18,777,500.00
178,262,500.00
• Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja SPM dan Profil
Kesehatan Kabupaten/Kota
34,200,000.00
88,538,000.00
0.00
122,738,000.00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
12,725,000.00
2,403,014,584.00
0.00
2,415,739,584.00
9,525,000.00
2,042,987,500.00
0.00
2,052,512,500.00
3,200,000.00
360,027,084.00
0.00
363,227,084.00
6,927,025,000.00
49,691,880,495.00
0.00
56,618,905,495.00
2,250,000.00
126,924,000.00
0.00
129,174,000.00
27,500,000.00
91,005,000.00
0.00
118,505,000.00
15,125,000.00
4,974,820,190.00
0.00
4,989,945,190.00
6,000,000.00
384,751,500.00
0.00
390,751,500.00
0.00
1,261,584,000.00
0.00
1,261,584,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
• Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM)
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Hal 4 dari 44
0.00
7,791,840,000.00
0.00
7,791,840,000.00
6,547,000,000.00
3,258,281,279.00
0.00
9,805,281,279.00
321,700,000.00
31,697,345,926.00
0.00
32,019,045,926.00
7,450,000.00
105,328,600.00
0.00
112,778,600.00
8,400,000.00
323,541,800.00
0.00
331,941,800.00
7,850,000.00
267,675,000.00
0.00
275,525,000.00
77,825,000.00
3,078,522,900.00
139,200,000.00
3,295,547,900.00
6,000,000.00
388,040,000.00
0.00
394,040,000.00
0.00
136,390,000.00
0.00
136,390,000.00
wdj.(2010)
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
1
2
3
6,000,000.00
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6=3+4+5
1
02
01
22
004
• Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
1
02
01
22
006
• Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
0.00
80,611,300.00
0.00
80,611,300.00
1
02
01
22
008
• Peningkatan Imunisasi
5,650,000.00
146,788,900.00
0.00
152,438,900.00
1
02
01
22
009
• Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah
2,700,000.00
57,593,300.00
0.00
60,293,300.00
1
02
01
22
014
• Penanggulangan penyakit TB paru sistem DOTS
13,200,000.00
145,087,600.00
0.00
158,287,600.00
1
02
01
22
015
• Penanggulangan ISPA
3,600,000.00
108,712,500.00
3,000,000.00
115,312,500.00
1
02
01
22
016
• Penanggulangan P2 Kusta
2,400,000.00
53,299,500.00
0.00
55,699,500.00
1
02
01
22
017
• Penanggulangan P2 Filariasis
9,500,000.00
792,347,900.00
0.00
801,847,900.00
1
02
01
22
018
• Penanggulangan P2 Diare
2,850,000.00
90,196,200.00
0.00
93,046,200.00
1
02
01
22
019
• Pelacakan kasus HIV-AIDS serro survey
4,800,000.00
150,491,000.00
0.00
155,291,000.00
1
02
01
22
022
• Pengendalian kasus gigitan HPR
3,925,000.00
75,234,300.00
0.00
79,159,300.00
1
02
01
22
026
• Penanggulangan KLB/wabah penyakit menular dan keracunan
0.00
84,181,500.00
0.00
84,181,500.00
1
02
01
22
027
• Pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan jemaah calon
haji
17,200,000.00
495,995,600.00
0.00
513,195,600.00
1
02
01
22
028
• Pengadaan Vaccine Carrier, Lemari Es dan Oksigen
Konsentrator
0.00
17,040,000.00
136,200,000.00
153,240,000.00
1
02
01
23
123,750,000.00
588,016,717.00
162,050,000.00
873,816,717.00
1
02
01
23
006
• Monitoring; evaluasi dan pelaporan
2,400,000.00
31,738,635.00
0.00
34,138,635.00
1
02
01
23
017
• Penilaian dan penghargaan sarana terbaik dan tenaga
kesehatan teladan
8,550,000.00
352,909,782.00
0.00
361,459,782.00
1
02
01
23
018
• Pembinaan pengawasan pelayanan kesehatan dan monitoring
perizinan pelkes
3,600,000.00
79,853,300.00
0.00
83,453,300.00
1
02
01
23
019
109,200,000.00
123,515,000.00
162,050,000.00
394,765,000.00
1
02
01
25
60,050,000.00
294,635,200.00
24,738,779,232.00
25,093,464,432.00
1
02
01
25
004
• Pengadaan puskesmas keliling
18,975,000.00
13,833,600.00
12,853,400,000.00
12,886,208,600.00
1
02
01
25
006
• Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
17,075,000.00
14,147,500.00
5,589,963,004.00
5,621,185,504.00
1
02
01
25
025
• Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan dasar
14,400,000.00
73,652,100.00
4,627,475,000.00
4,715,527,100.00
1
02
01
25
031
• Pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)
0.00
0.00
1,667,941,228.00
1,667,941,228.00
1
02
01
25
033
• Pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas dan jaringannya (PENUNJANG DAK)
9,600,000.00
193,002,000.00
0.00
202,602,000.00
1
02
01
26
0.00
475,000,000.00
0.00
475,000,000.00
1
02
01
26
1
02
01
30
1
02
01
30
1
02
01
32
1
02
01
32
003
• Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu.
1
02
01
32
004
• Pembinaan kemitraan bidan dan dukun bayi
1
02
01
32
005
1
02
01
32
1
02
01
32
1
02
02
1
02
02
01
1
02
02
01
1
02
02
1
02
02
1
02
1
02
1
Program standarisasi pelayanan kesehatan
• Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik
Program pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
001
• Pembangunan rumah sakit
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
001
• Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
256,513,300.00
Jumlah
0.00
262,513,300.00
0.00
475,000,000.00
0.00
475,000,000.00
6,000,000.00
224,730,000.00
0.00
230,730,000.00
6,000,000.00
224,730,000.00
0.00
230,730,000.00
36,100,000.00
736,563,300.00
0.00
772,663,300.00
5,150,000.00
219,620,000.00
0.00
224,770,000.00
14,000,000.00
187,638,000.00
0.00
201,638,000.00
• Pendataan penjaringan dan rujukan ibu hamil dan bayi resiko
tinggi
3,150,000.00
85,478,800.00
0.00
88,628,800.00
006
• Pelatihan manajemen terpadu balita sakit (MTBS)
9,000,000.00
69,033,500.00
0.00
78,033,500.00
012
• Pengiriman pelatihan asuhan persalinan normal
4,800,000.00
174,793,000.00
0.00
179,593,000.00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
13,255,852,879.00
31,006,853,289.00
6,187,565,838.00
50,450,272,006.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,056,290,000.00
7,607,869,193.00
6,000,000.00
8,670,159,193.00
001
• Penyediaan jasa surat menyurat
1,056,290,000.00
11,500,000.00
0.00
1,067,790,000.00
01
002
• Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
0.00
3,393,000,000.00
0.00
3,393,000,000.00
01
006
• Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
0.00
19,400,000.00
0.00
19,400,000.00
02
01
008
• Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
1,843,811,000.00
0.00
1,843,811,000.00
02
01
010
• Penyediaan alat tulis kantor
0.00
224,685,686.00
0.00
224,685,686.00
02
02
01
011
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
294,530,387.00
0.00
294,530,387.00
1
02
02
01
012
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
0.00
135,052,120.00
6,000,000.00
141,052,120.00
1
02
02
01
015
• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
18,000,000.00
0.00
18,000,000.00
1
02
02
01
019
• Penyediaan jasa keamanan kantor
0.00
656,790,000.00
0.00
656,790,000.00
1
02
02
01
022
• Penyediaan makan minum pegawai
0.00
343,500,000.00
0.00
343,500,000.00
1
02
02
01
028
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
0.00
667,600,000.00
0.00
667,600,000.00
1
02
02
02
10,800,000.00
191,200,000.00
357,848,700.00
559,848,700.00
1
02
02
02
007
• Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3,600,000.00
20,200,000.00
83,955,000.00
107,755,000.00
1
02
02
02
009
• Pengadaan peralatan gedung kantor
3,150,000.00
0.00
125,203,500.00
128,353,500.00
1
02
02
02
010
• Pengadaan mebeleur
4,050,000.00
0.00
148,690,200.00
152,740,200.00
1
02
02
02
024
• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
171,000,000.00
0.00
171,000,000.00
1
02
02
04
Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS
0.00
105,000,000.00
0.00
105,000,000.00
1
02
02
04
1
02
02
05
1
02
02
05
1
02
02
06
1
02
02
06
1
02
02
15
1
02
02
15
1
02
02
16
1
02
02
16
1
02
02
16
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
004
001
012
0.00
105,000,000.00
0.00
105,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
• Penyediaan rumah dinas/jabatan/gedung kantor
5,400,000.00
520,000,000.00
0.00
525,400,000.00
• Pendidikan dan pelatihan informal
5,400,000.00
520,000,000.00
0.00
525,400,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
180,000,000.00
205,022,938.00
25,000,000.00
410,022,938.00
• Optimalisasi fungsi jaringan SIKD pada RSUD
180,000,000.00
205,022,938.00
25,000,000.00
410,022,938.00
20,575,000.00
15,901,229,100.00
0.00
15,921,804,100.00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
001
20,575,000.00
15,901,229,100.00
0.00
15,921,804,100.00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
• Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
11,802,737,879.00
1,698,550,000.00
0.00
13,501,287,879.00
002
• Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
9,300,000.00
1,698,550,000.00
0.00
1,707,850,000.00
026
• Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit
11,793,437,879.00
0.00
0.00
11,793,437,879.00
Hal 5 dari 44
wdj.(2010)
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
1
2
1
02
02
23
1
02
02
23
1
02
02
23
1
02
02
26
1
02
02
26
002
1
02
02
26
014
1
02
02
26
018
• Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1
02
02
26
020
• Pengadaan ambulance/mobil jenazah
1
02
02
26
022
1
02
02
26
1
02
02
26
1
02
02
26
1
02
02
27
1
02
02
27
001
1
02
02
27
017
1
02
02
27
018
1
02
02
27
020
1
02
02
28
1
02
02
28
1
02
03
1
02
03
01
1
02
03
01
001
• Penyediaan jasa surat menyurat
1
02
03
01
002
1
02
03
01
1
02
03
1
02
03
1
02
1
3
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6=3+4+5
Program standarisasi pelayanan kesehatan
22,250,000.00
002
• Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
17,750,000.00
300,360,000.00
0.00
318,110,000.00
008
• Persiapan pembentukan RSUD BLUD
4,500,000.00
174,100,000.00
0.00
178,600,000.00
34,350,000.00
903,660,000.00
5,798,717,138.00
6,736,727,138.00
• Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
450,000.00
0.00
45,000,000.00
45,450,000.00
• Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit
450,000.00
0.00
197,000,000.00
197,450,000.00
16,950,000.00
0.00
2,710,600,938.00
2,727,550,938.00
4,950,000.00
0.00
400,000,000.00
404,950,000.00
• Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur;
ruang pasien; laundry; ruang tunggu dan lain-lain)
8,550,000.00
386,160,000.00
449,724,000.00
844,434,000.00
029
• Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih
3,000,000.00
286,000,000.00
0.00
289,000,000.00
032
• Pengadaan Gas Oxygen dan N2O dan Pemadam Kebakaran
0.00
231,500,000.00
0.00
231,500,000.00
034
• Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)
0.00
0.00
1,996,392,200.00
1,996,392,200.00
22,100,000.00
2,832,067,058.00
0.00
2,854,167,058.00
• Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
5,400,000.00
711,659,997.00
0.00
717,059,997.00
• Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
4,500,000.00
922,082,615.00
0.00
926,582,615.00
• Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
3,000,000.00
259,454,446.00
0.00
262,454,446.00
Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit
mata
0.00
496,710,000.00
9,200,000.00
938,870,000.00
0.00
948,070,000.00
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
101,350,000.00
567,795,000.00
0.00
669,145,000.00
• Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
101,350,000.00
567,795,000.00
0.00
669,145,000.00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
10,261,205,000.00
21,262,415,000.00
9,926,563,800.00
41,450,183,800.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,442,180,000.00
5,497,190,000.00
0.00
7,939,370,000.00
777,500,000.00
4,900,000.00
0.00
782,400,000.00
• Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
0.00
1,719,571,200.00
0.00
1,719,571,200.00
006
• Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
0.00
7,750,000.00
0.00
7,750,000.00
01
008
• Penyediaan jasa kebersihan kantor
1,664,680,000.00
212,000,000.00
0.00
1,876,680,000.00
01
010
• Penyediaan alat tulis kantor
0.00
299,975,500.00
0.00
299,975,500.00
03
01
011
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
449,550,000.00
0.00
449,550,000.00
02
03
01
012
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
0.00
95,463,300.00
0.00
95,463,300.00
1
02
03
01
014
• Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
1
02
03
01
015
• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
19,690,000.00
0.00
19,690,000.00
1
02
03
01
017
• Penyediaan makanan dan minuman
0.00
1,000,000,000.00
0.00
1,000,000,000.00
1
02
03
01
019
• Penyediaan jasa keamanan kantor
0.00
840,320,000.00
0.00
840,320,000.00
1
02
03
01
028
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
0.00
837,970,000.00
0.00
837,970,000.00
1
02
03
02
34,925,000.00
2,577,850,000.00
1,296,000,000.00
3,908,775,000.00
1
02
03
02
007
• Pengadaan perlengkapan gedung kantor
900,000.00
0.00
131,475,000.00
132,375,000.00
1
02
03
02
009
• Pengadaan peralatan gedung kantor
4,500,000.00
100,000,000.00
722,025,000.00
826,525,000.00
1
02
03
02
010
• Pengadaan mebeleur
2,250,000.00
0.00
322,500,000.00
324,750,000.00
1
02
03
02
021
• Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
125,000.00
69,500,000.00
0.00
69,625,000.00
1
02
03
02
022
• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12,750,000.00
1,016,800,000.00
120,000,000.00
1,149,550,000.00
1
02
03
02
024
• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
02
03
02
028
• Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1
02
03
05
1
02
03
05
1
02
03
15
1
02
03
15
1
02
03
16
1
02
03
16
1
02
03
23
1
02
03
23
1
02
03
26
1
02
03
26
1
02
03
26
1
02
03
1
02
03
1
02
1
02
1
006
• Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
474,460,000.00
Jumlah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
001
0.00
178,000,000.00
0.00
178,000,000.00
14,400,000.00
1,213,550,000.00
0.00
1,227,950,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3,000,000.00
400,000,000.00
0.00
403,000,000.00
• Pendidikan dan pelatihan informal
3,000,000.00
400,000,000.00
0.00
403,000,000.00
16,750,000.00
10,482,750,000.00
0.00
10,499,500,000.00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
001
026
16,750,000.00
10,482,750,000.00
0.00
10,499,500,000.00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
• Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
7,727,000,000.00
0.00
0.00
7,727,000,000.00
• Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit
7,727,000,000.00
0.00
0.00
7,727,000,000.00
Program standarisasi pelayanan kesehatan
9,500,000.00
199,750,000.00
198,125,000.00
407,375,000.00
• Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit
9,500,000.00
199,750,000.00
198,125,000.00
407,375,000.00
Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
24,850,000.00
1,377,550,000.00
8,432,438,800.00
9,834,838,800.00
018
• Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
12,075,000.00
11,500,000.00
6,842,970,000.00
6,866,545,000.00
022
• Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur;
ruang pasien; laundry; ruang tunggu dan lain-lain)
3,325,000.00
496,675,000.00
0.00
500,000,000.00
26
027
• Pengadaan Central Gas Medik
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
26
028
• Pengadaan gas oksigen dan N2O
3,600,000.00
408,375,000.00
0.00
411,975,000.00
03
26
029
• Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih
5,850,000.00
411,000,000.00
40,000,000.00
456,850,000.00
03
26
034
• Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)
0.00
0.00
1,549,468,800.00
1,549,468,800.00
02
03
27
3,000,000.00
727,325,000.00
0.00
730,325,000.00
1
02
03
27
017
• Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
1
02
03
27
018
• Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
1
03
1
03
01
1
03
01
01
1
03
01
01
1
03
01
1
03
1
03
015
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit
mata
PEKERJAAN UMUM
Dinas Pekerjaan Umum
0.00
250,000,000.00
0.00
250,000,000.00
3,000,000.00
477,325,000.00
0.00
480,325,000.00
2,942,350,000.00
15,313,404,564.00 1,311,977,232,090.30 1,330,232,986,654.30
2,729,050,000.00
13,632,849,305.00 1,311,977,232,090.30 1,328,339,131,395.30
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
882,250,000.00
3,391,992,340.00
0.00
4,274,242,340.00
001
• Penyediaan jasa surat menyurat
688,800,000.00
17,000,000.00
0.00
705,800,000.00
01
002
• Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
0.00
414,000,000.00
0.00
414,000,000.00
01
01
008
• Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
314,496,200.00
0.00
314,496,200.00
01
01
010
• Penyediaan alat tulis kantor
0.00
134,256,240.00
0.00
134,256,240.00
Hal 6 dari 44
wdj.(2010)
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
1
2
3
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
4
5
6=3+4+5
1
03
01
01
011
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
86,445,400.00
0.00
86,445,400.00
1
03
01
01
012
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
0.00
17,270,000.00
0.00
17,270,000.00
1
03
01
01
015
• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
45,000,000.00
0.00
45,000,000.00
1
03
01
01
017
• Penyediaan makanan dan minuman
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
1
03
01
01
019
• Penyediaan jasa keamanan kantor
0.00
252,000,000.00
0.00
252,000,000.00
1
03
01
01
021
• Biaya pengadaan barang dan jasa tim asistensi dan tim
PHO/FHO
193,450,000.00
524,664,500.00
0.00
718,114,500.00
1
03
01
01
028
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
0.00
1,536,860,000.00
0.00
1,536,860,000.00
1
03
01
02
56,800,000.00
393,293,432.00
56,036,020,000.00
56,486,113,432.00
1
03
01
02
009
• Pengadaan peralatan gedung kantor
0.00
0.00
148,000,000.00
148,000,000.00
1
03
01
02
010
• Pengadaan mebeleur
0.00
0.00
48,000,000.00
48,000,000.00
1
03
01
02
024
• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
252,000,000.00
0.00
252,000,000.00
1
03
01
02
028
• Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0.00
39,300,000.00
0.00
39,300,000.00
1
03
01
02
065
• Pembangunan gedung kantor kecamatan Bengkalis
19,600,000.00
1,898,358.00
39,557,200,000.00
39,578,698,358.00
1
03
01
02
069
• Pembangunan gedung kantor kecamatan Bengkalis B
19,600,000.00
2,898,358.00
12,932,200,000.00
12,954,698,358.00
1
03
01
02
091
• Pembangunan gedung kantor Kecamatan Rupat Utara
8,000,000.00
49,698,358.00
770,620,000.00
828,318,358.00
1
03
01
02
093
• Pembangunan gedung kantor Kecamatan Mandau wilayah I
9,600,000.00
47,498,358.00
2,580,000,000.00
2,637,098,358.00
1
03
01
03
Program peningkatan disiplin aparatur
0.00
18,000,000.00
0.00
18,000,000.00
1
03
01
03
• Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0.00
18,000,000.00
0.00
18,000,000.00
1
03
01
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00
150,000,000.00
0.00
150,000,000.00
1
03
01
05
• Pendidikan dan pelatihan formal
0.00
150,000,000.00
0.00
150,000,000.00
1
03
01
15
1
03
01
15
004
• Perencanaan pembangunan jembatan
12,400,000.00
959,682,217.00
0.00
972,082,217.00
1
03
01
15
007
• Pembangunan jembatan Kecamatan Bengkalis
19,600,000.00
2,556,417.00
15,800,000,000.00
15,822,156,417.00
1
03
01
15
009
• Pembangunan jembatan Kecamatan Bukit Batu
6,400,000.00
10,098,358.00
3,500,000,000.00
3,516,498,358.00
1
03
01
15
010
• Pembangunan jembatan Kecamatan Siak Kecil A
19,600,000.00
22,850,758.00
25,860,000,000.00
25,902,450,758.00
1
03
01
15
014
• Pembangunan jembatan Kecamatan Pinggir A
19,600,000.00
48,470,358.00
15,652,000,000.00
15,720,070,358.00
1
03
01
15
016
• Pembangunan jembatan Kecamatan Rupat A
19,600,000.00
70,145,379.00
19,725,144,000.00
19,814,889,379.00
1
03
01
15
018
• Pembangunan jembatan Kecamatan Rupat Utara A
16,000,000.00
49,698,358.00
5,400,000,000.00
5,465,698,358.00
1
03
01
15
024
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis A
120,000,000.00
318,781,600.00
142,687,992,000.00
143,126,773,600.00
1
03
01
15
025
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis B
19,600,000.00
5,057,600.00
20,033,250,000.00
20,057,907,600.00
1
03
01
15
026
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis C
19,600,000.00
34,484,100.00
14,645,000,000.00
14,699,084,100.00
1
03
01
15
031
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan A
19,600,000.00
11,657,600.00
29,035,000,000.00
29,066,257,600.00
1
03
01
15
034
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Bukit Batu
120,000,000.00
329,677,600.00
114,232,068,000.00
114,681,745,600.00
1
03
01
15
035
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Siak Kecil A
19,600,000.00
27,695,100.00
29,620,000,000.00
29,667,295,100.00
1
03
01
15
037
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau A
120,000,000.00
420,781,600.00
179,325,961,500.00
179,866,743,100.00
1
03
01
15
038
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau B
120,000,000.00
415,008,100.00
122,369,657,500.00
122,904,665,600.00
1
03
01
15
039
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir
16,000,000.00
78,267,600.00
3,655,000,000.00
3,749,267,600.00
1
03
01
15
040
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat A
120,000,000.00
410,045,600.00
178,127,663,500.00
178,657,709,100.00
1
03
01
15
041
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat B
19,600,000.00
74,697,600.00
11,345,000,000.00
11,439,297,600.00
1
03
01
15
042
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat Utara
24,000,000.00
80,137,600.00
29,054,000,000.00
29,158,137,600.00
1
03
01
15
068
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau C
24,000,000.00
72,657,600.00
50,776,178,500.00
50,872,836,100.00
1
03
01
15
069
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir A
120,000,000.00
439,045,600.00
73,832,530,250.00
74,391,575,850.00
1
03
01
15
074
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Bukit Batu B
19,600,000.00
16,052,000.00
8,210,000,000.00
8,245,652,000.00
1
03
01
17
150,800,000.00
934,895,592.00
58,866,766,840.30
59,952,462,432.30
1
03
01
17
009
• Perencanaan pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai
9,600,000.00
748,631,668.00
0.00
758,231,668.00
1
03
01
17
010
• Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bengkalis
19,600,000.00
2,111,668.00
13,666,892,690.00
13,688,604,358.00
1
03
01
17
011
• Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bantan
19,600,000.00
8,311,668.00
5,100,000,000.00
5,127,911,668.00
1
03
01
17
013
• Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Siak Kecil
16,000,000.00
11,506,668.00
2,690,000,000.00
2,717,506,668.00
1
03
01
17
014
• Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Mandau
16,000,000.00
46,651,668.00
230,000,000.00
292,651,668.00
1
03
01
17
015
• Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Rupat
12,400,000.00
46,298,358.00
2,074,580,000.00
2,133,278,358.00
1
03
01
17
016
• Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan
Bengkalis
12,400,000.00
3,898,358.00
1,040,000,000.00
1,056,298,358.00
1
03
01
17
017
• Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan
bantan
16,000,000.00
9,633,168.00
23,653,687,500.00
23,679,320,668.00
1
03
01
17
018
• Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan
Bukit batu
19,600,000.00
10,354,010.00
9,371,606,650.30
9,401,560,660.30
1
03
01
17
022
• Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan
Rupat
9,600,000.00
47,498,358
PERATURAN
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Pegawai
1
2
3
4
Jumlah
Modal
5
6=3+4+5
1
01
01
16
293
• Pengadaan KIT peraga pembelajaran standar SEQIP (IPA)
untuk sekolah dasar
6,000,000.00
1,808,600.00
2,737,500,000.00
2,745,308,600.00
1
01
01
16
294
• Pengadaan KIT praga pembelajaran matematika standart
MEQIP untuk sekolah dasar
6,000,000.00
1,808,600.00
2,739,000,000.00
2,746,808,600.00
1
01
01
16
301
• Pengadan Labor Bahasa Wireles Digital Portable SMP
6,000,000.00
1,598,200.00
3,000,000,000.00
3,007,598,200.00
1
01
01
16
312
• Pengadaan Saran Olahraga dan Kesenian SMP
6,200,000.00
230,937,300.00
865,000,000.00
1,102,137,300.00
1
01
01
16
375
• Pelaksanaan Olimpiade Science KUARK (OSK)
1
01
01
16
401
• Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMP Unggulan
1
01
01
16
402
1
01
01
16
403
1
01
01
16
1
01
01
16
1
01
01
1
01
1
2,900,000.00
163,195,000.00
0.00
166,095,000.00
21,000,000.00
1,154,000.00
4,300,000,000.00
4,322,154,000.00
• Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Bagi guru SD/SMP
66,200,000.00
607,405,500.00
0.00
673,605,500.00
• Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SD Unggulan
10,000,000.00
1,770,000.00
3,227,000,000.00
3,238,770,000.00
404
• Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sekolah
17,150,000.00
340,627,900.00
16,280,369,000.00
16,638,146,900.00
408
• Pembangunan MCK Sekolah SD/MDA Kabupaten Bengkalis
14,000,000.00
1,613,300.00
3,783,716,800.00
3,799,330,100.00
16
409
• Pembangunan MCK Sekolah SMP/ MT's Kabupaten Bengkalis
14,000,000.00
1,658,500.00
2,134,237,500.00
2,149,896,000.00
01
16
410
• Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar
6,000,000.00
1,889,200.00
7,680,000,000.00
7,687,889,200.00
01
01
16
411
• Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMP
6,000,000.00
2,009,000.00
3,250,000,000.00
3,258,009,000.00
1
01
01
16
412
• Pengadaan Media Pembelajaran KIT Bahasa Indonesia Tematik
Untuk SD
3,100,000.00
1,630,000.00
1,800,000,000.00
1,804,730,000.00
1
01
01
16
413
• Pengadaan KIT Agama Islam PAI Anak Saleh Untuk Tingkat SD
6,200,000.00
1,383,600.00
1,800,000,000.00
1,807,583,600.00
1
01
01
16
414
• Pengadaan Sarana Pendukung JRCE Untuk Sekolah Dasar
8,000,000.00
2,036,100.00
2,501,008,400.00
2,511,044,500.00
1
01
01
16
415
• Pengadaan Sarana Pendukung JRCE Untuk SMP
8,000,000.00
1,793,400.00
2,496,188,500.00
2,505,981,900.00
1
01
01
16
416
• Pengadaan Sarana Olahraga dan Kesenian SD
12,400,000.00
276,288,600.00
919,100,000.00
1,207,788,600.00
1
01
01
16
417
• Pengadaan Alat UKS SD
6,200,000.00
1,406,000.00
1,677,000,000.00
1,684,606,000.00
1
01
01
16
418
• Pengadaan Alat UKS SMP
6,200,000.00
1,696,700.00
2,066,780,000.00
2,074,676,700.00
1
01
01
16
419
• Pengadaan Alat Laboratorium IPA Melalui Multimedia
6,200,000.00
1,671,600.00
2,353,750,000.00
2,361,621,600.00
1
01
01
16
422
• Peningkatan Pembelajaran Matematika Bagi SD
1,899,520,700.00
1
01
01
16
424
• Pelaksanaan Sertifikasi Tingkat Dikdas
1
01
01
16
425
• PLPG Guru Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tingkat Dikdas
1
01
01
16
426
• Pengadaan Buku dan Peningktan Prasarana Pendidikan SD
(DAK)
1
01
01
16
427
1
01
01
16
1
01
01
1
01
1
1
6,200,000.00
1,755,700.00
1,891,565,000.00
144,000,000.00
124,778,300.00
0.00
268,778,300.00
37,250,000.00
731,657,424.00
0.00
768,907,424.00
0.00
0.00
16,490,317,000.00
16,490,317,000.00
• Rehabilitasi Ringan/ Sedang/ Berat Bangunan Sekolah SD/ MI
sederajat se-Kabupaten Bengkalis
21,000,000.00
39,846,600.00
13,063,252,200.00
13,124,098,800.00
428
• Rehabilitasi Ringan/ Sedang/ Berat Bangunan Sekolah SMP/
MTs sederajat se-Kabupaten Bengkalis
17,150,000.00
41,815,300.00
7,626,281,500.00
7,685,246,800.00
16
429
• Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD/ MI sederajat
se-Kabupaten Bengkalis
21,000,000.00
29,526,200.00
9,448,486,000.00
9,499,012,200.00
01
16
430
• Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP/ MTs sederajat
se-Kabupaten Bengkalis
17,150,000.00
37,821,100.00
5,108,329,000.00
5,163,300,100.00
01
01
16
432
• Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP
0.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
01
01
16
433
• Pengadaan Buku dan Peningkatan Prasarana Pendidikan
(Penunjang DAK)
33,650,000.00
332,511,000.00
0.00
366,161,000.00
1
01
01
16
434
• Pembinaan Olimpiade Sains SD/SMP
205,700,000.00
328,720,500.00
0.00
534,420,500.00
1
01
01
16
436
• Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/ MI
204,600,000.00
1,488,424,250.00
0.00
1,693,024,250.00
1
01
01
17
1,547,229,000.00
39,389,179,984.00
97,857,291,196.00
138,793,700,180.00
1
01
01
17
001
• Pembangunan gedung sekolah
10,850,000.00
15,936,600.00
1,139,912,400.00
1,166,699,000.00
1
01
01
17
003
• Penambahan ruang kelas sekolah
14,000,000.00
1,792,600.00
3,989,350,160.00
4,005,142,760.00
1
01
01
17
013
• Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan
perlengkapannya
0.00
0.00
200,000,000.00
200,000,000.00
1
01
01
17
019
• Pengadaan mebeluer sekolah
1
01
01
17
041
• Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1
01
01
17
075
• Olympiade sains SMA/MA
1
01
01
17
076
• Penyelenggaraan lomba keterampilan siswa SMK (LKS)
1
01
01
17
077
• Magang siswa SMK
1
01
01
17
081
• Bantuan operasional mutu (BOM) SMA
1
01
01
17
082
• Bantuan operasional mutu (BOM) SMK
16,000,000.00
4,982,327,800.00
0.00
4,998,327,800.00
1
01
01
17
083
• Penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian nasional SMA/MA
80,831,500.00
1,359,456,800.00
0.00
1,440,288,300.00
1
01
01
17
084
• Penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian nasional SMK
56,247,500.00
553,817,800.00
0.00
610,065,300.00
1
01
01
17
085
• Penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian nasional kelautan
7,250,000.00
1,100,823,500.00
0.00
1,108,073,500.00
1
01
01
17
098
• Beasiswa khusus
14,200,000.00
954,493,000.00
0.00
968,693,000.00
1
01
01
17
099
• Beasiswa berprestasi
15,350,000.00
3,402,180,800.00
0.00
3,417,530,800.00
1
01
01
17
101
• Penyelenggaraan olimpiade sains SMA/MA dan SMK
3,000,000.00
488,967,500.00
0.00
491,967,500.00
1
01
01
17
102
• Festival dan lomba seni (FLS2N)
7,350,000.00
1,072,526,500.00
0.00
1,079,876,500.00
1
01
01
17
157
• Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA/MA
1,172,424,700.00
1
01
01
17
188
• Penyenggaraan Lomba Debat Bahasa Inggris
1
01
01
17
196
• pengadaan labor bahasa wireles digital portable SMA
1
01
01
17
213
• Pengadaan Alat Praktikum SMK
1
01
01
17
224
• Peningkatan sarana dan prasarana SMK kecamatan bengkalis
1
01
01
17
233
• Fasilitasi Sarana dan Prasarana SMA/SMK Kabupaten Bengkalis
1
01
01
17
241
1
01
01
17
1
01
01
17
1
01
01
1
01
1
1
Program Pendidikan Menengah
14,000,000.00
884,100.00
5,465,816,000.00
5,480,700,100.00
7,500,000.00
1,080,600.00
3,374,005,800.00
3,382,586,400.00
339,100,000.00
1,424,638,800.00
0.00
1,763,738,800.00
5,300,000.00
696,236,700.00
0.00
701,536,700.00
3,600,000.00
771,440,700.00
0.00
775,040,700.00
24,500,000.00
5,772,394,500.00
0.00
5,796,894,500.00
4,500,000.00
1,167,924,700.00
0.00
16,550,000.00
488,164,976.00
0.00
504,714,976.00
8,000,000.00
2,347,300.00
3,196,000,000.00
3,206,347,300.00
6,200,000.00
1,433,700.00
21,755,833,500.00
21,763,467,200.00
17,150,000.00
1,083,400.00
9,442,511,236.00
9,460,744,636.00
14,000,000.00
116,740,200.00
5,692,887,900.00
5,823,628,100.00
• Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMA Unggulan
43,200,000.00
198,836,000.00
12,307,885,500.00
12,549,921,500.00
242
• Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Bantan
14,000,000.00
55,574,200.00
4,464,425,000.00
4,533,999,200.00
243
• Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Mandau
14,000,000.00
64,060,700.00
2,966,532,000.00
3,044,592,700.00
17
244
• Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Rupat Utara
17,150,000.00
113,695,800.00
3,190,026,000.00
3,320,871,800.00
01
17
245
• Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMA Mandau
17,150,000.00
118,392,000.00
4,753,000,000.00
4,888,542,000.00
01
01
17
246
• Festival dan lomba seni (FLS2N) SMK
558,196,000.00
01
01
17
247
• Penyelenggaraan OSTN
1
01
01
17
248
• Evaluasi dan Pemantauan BOM SMA, MA dan SMK
1
01
01
17
249
• Pengiriman Peserta Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK
1
01
01
17
250
• Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana SMK Bukit Batu
1
01
01
17
251
• Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian
SMK
1
01
01
17
254
• Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) bagi Guru SMA
1
01
01
17
255
• Pengembangan Unit Produksi SMK Pertanian
1
01
01
17
256
• Gebyar Hasil Karya Sekolah SMK Se-Kabupaten Bengkalis
Hal 2 dari 44
6,150,000.00
552,046,000.00
0.00
75,050,000.00
371,284,186.00
0.00
446,334,186.00
5,200,000.00
214,074,700.00
0.00
219,274,700.00
1,200,000.00
215,613,800.00
0.00
216,813,800.00
14,000,000.00
7,665,100.00
2,190,000,000.00
2,211,665,100.00
6,200,000.00
2,150,317,000.00
0.00
2,156,517,000.00
1,567,133,700.00
60,100,000.00
1,507,033,700.00
0.00
254,400,000.00
772,994,000.00
0.00
1,027,394,000.00
29,500,000.00
2,051,845,000.00
0.00
2,081,345,000.00
wdj.(2010)
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
1
2
3
1
01
01
17
257
• Penguatan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat Dikmen
1
01
01
17
258
• Pelaksanaan Sertifikasi
1
01
01
17
259
• PLPG Guru dalam Pelaksanaan Sertifikasi
1
01
01
17
260
• Pelatihan Kursus IMO SMK
1
01
01
17
261
• Pembangunan MCK Sekolah SMA/SMK Kabupaten Bengkalis
1
01
01
17
264
• Pengadaan Alat UKS SMA
1
01
01
17
265
• Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMA
1
01
01
17
266
• Pengadaan Sarana Olahraga dan Kesenian SMA
1
01
01
17
268
• Pengadaan Alat Praktikum Otomotif Elektronics (Autotronics)
1
01
01
17
270
• Beasiswa Guru
1
01
01
17
271
• Pengadaan Sarana Pendukung JRCE untuk SMA
1
01
01
17
272
• Peningkatan Fasilitas sarana prasarana SMK Siak Kecil
1
01
01
18
1
01
01
18
023
• Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B kabupaten
Bengkalis
1
01
01
18
024
• Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Kabupaten Bengkalis
1
01
01
18
025
• Pelatihan keterampilan terapan
1
01
01
18
026
1
01
01
18
027
1
01
01
18
028
1
01
01
19
1
01
01
19
1
01
01
20
1
01
01
20
007
1
01
01
20
1
01
01
1
01
1
01
1
1
Program Pendidikan Non Formal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
4
5
6=3+4+5
42,450,000.00
790,504,892.00
0.00
832,954,892.00
123,300,000.00
337,864,996.00
0.00
461,164,996.00
35,750,000.00
461,309,434.00
0.00
497,059,434.00
30,800,000.00
654,030,000.00
0.00
684,830,000.00
6,300,000.00
0.00
1,261,000,000.00
1,267,300,000.00
6,200,000.00
1,328,700.00
1,794,750,000.00
1,802,278,700.00
14,000,000.00
1,846,600.00
3,500,000,000.00
3,515,846,600.00
4,800,000.00
381,472,800.00
555,600,000.00
941,872,800.00
8,000,000.00
1,631,100.00
2,637,164,200.00
2,646,795,300.00
14,000,000.00
3,986,000,000.00
0.00
4,000,000,000.00
8,000,000.00
1,671,700.00
2,496,188,500.00
2,505,860,200.00
10,850,000.00
1,395,000.00
1,484,403,000.00
1,496,648,000.00
1,980,300,000.00
1,193,104,100.00
0.00
3,173,404,100.00
80,600,000.00
119,752,200.00
0.00
200,352,200.00
102,400,000.00
140,113,000.00
0.00
242,513,000.00
2,700,000.00
474,824,600.00
0.00
477,524,600.00
• Penyelenggaraan Paket A Setara SD
399,800,000.00
176,355,000.00
0.00
576,155,000.00
• Penyelenggaraan Paket C Setara SMA
764,000,000.00
165,432,100.00
0.00
929,432,100.00
• Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
630,800,000.00
116,627,200.00
0.00
747,427,200.00
Program Pendidikan Luar Biasa
0.00
40,000,000.00
0.00
40,000,000.00
• Penyediaan bantuan operasional khusus jenjang SDLB dan
SMPLB
0.00
40,000,000.00
0.00
40,000,000.00
29,281,250,000.00
20,309,332,723.00
3,500,000.00
49,594,082,723.00
• Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar
kualifikasi
46,400,000.00
4,172,793,830.00
0.00
4,219,193,830.00
035
• Penilaian angka kredit jabatan guru dan pengawas
sekolah-sekolah
87,600,000.00
282,894,810.00
0.00
370,494,810.00
20
038
• Penyelenggaraan Seleksi guru; kepala sekolah; dan pengawas
sekolah berprestasi/berdedikasi
64,300,000.00
1,069,861,493.00
0.00
1,134,161,493.00
01
20
046
• Pemutakhiran data kependidikan
01
20
053
• Diklat calon kepala sekolah
01
01
20
063
• Pelaksanaan in house training untuk tenaga pendidik
21,000,000.00
201,700,000.00
0.00
222,700,000.00
01
01
20
069
• Pelatihan kearsipan dan pengelolaan administrasi sekolah
5,850,000.00
144,246,700.00
0.00
150,096,700.00
1
01
01
20
071
• Pelatihan penatausahaan keuangan tenaga kependidikan
17,950,000.00
329,241,500.00
0.00
347,191,500.00
1
01
01
20
075
• Rapat koordinasi peningkatan mutu pendidikan
8,300,000.00
723,112,000.00
0.00
731,412,000.00
1
01
01
20
084
• Penyediaan dana pendidik dan tenaga pendidik non PNS
SD/SMP
20,257,200,000.00
104,746,000.00
0.00
20,361,946,000.00
1
01
01
20
085
• Penyediaan dana pendidik dan tenaga pendidik non PNS SMA
1
01
01
20
100
• Pelatihan guru Olimpiade SD, SMP, dan SMA
1
01
01
20
102
• Pengelolaan website Dinas pendidikan
1
01
01
20
103
• Penyusunan buletin pendidikan Kabupaten Bengkalis
1
01
01
20
109
• Percepatan kenaikan pangkat tenaga pendidik dan kependidiikan
1
01
01
20
115
• Pengiriman Peserta LPI (Liga Pendidikan Indonesia) SMP/MTs,
SMA/SMK ke Tingkat Propinsi
1
01
01
20
116
• Rapat Kerja Pengawas Sekolah
37,350,000.00
151,008,400.00
0.00
188,358,400.00
1
01
01
20
128
• TOT guru mata pelajaran
5,800,000.00
1,465,966,400.00
0.00
1,471,766,400.00
1
01
01
20
135
• Peningkatan kreativitas siswa dan guru kabupaten bengkalis
(ESP)
8,050,000.00
777,801,500.00
0.00
785,851,500.00
1
01
01
20
138
• Pelaksanaan uji kompetensi guru yang belum bersertifikat
pendidik se Kabupaten Bengkalis
103,400,000.00
121,803,850.00
0.00
225,203,850.00
1
01
01
20
140
• Diklat Fungsional Guru SD/ SMP
44,700,000.00
2,338,308,840.00
0.00
2,383,008,840.00
1
01
01
20
142
• Bengkalis Mengajar
9,300,000.00
1,427,828,800.00
0.00
1,437,128,800.00
1
01
01
20
145
• Analisa Pendataan dan Pemerataan Guru PNS SD
3,000,000.00
235,968,200.00
0.00
238,968,200.00
1
01
01
20
146
• Analisa Pendataan dan Pemerataan Guru PNS SMP
3,000,000.00
179,341,500.00
0.00
182,341,500.00
1
01
01
20
147
• Analisa Pendataan dan Pemerataan Guru PNS SMA dan SMK
2,400,000.00
159,851,300.00
0.00
162,251,300.00
1
01
01
20
150
• Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Sarana Guru
Olahraga Sekolah
69,000,000.00
427,866,100.00
0.00
496,866,100.00
1
01
01
20
151
•-
40,050,000.00
1,051,035,000.00
0.00
1,091,085,000.00
1
01
01
20
152
•-
47,700,000.00
1,048,059,000.00
0.00
1,095,759,000.00
1
01
01
21
362,100,000.00
22,675,572,500.00
43,135,991,200.00
66,173,663,700.00
1
01
01
21
023
• Fasilitasi pembangunan Universitas
21,000,000.00
8,901,804,000.00
36,382,544,800.00
45,305,348,800.00
1
01
01
21
028
• Penyusunan program kegiatan pendidikan Kabupaten Bengkalis
25,600,000.00
318,428,000.00
0.00
344,028,000.00
1
01
01
21
038
• Peningkataan pelayanan pendidikan di UPTD
8,400,000.00
532,882,000.00
0.00
541,282,000.00
1
01
01
21
041
• randal dan evaluasi hasil pelaksanaan sarana dan prasarana
1
01
01
21
046
• Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren
1
01
01
21
051
• Sosialisasi Bengkalis sebagai Pusat Pendidikan
121,300,000.00
1,355,911,300.00
0.00
1,477,211,300.00
1
01
01
21
052
• Penyelenggaraan peringatan hari Pendidikan Nasional
20,550,000.00
1,287,851,400.00
0.00
1,308,401,400.00
1
01
01
21
053
• Pelaksanaan audit kegiatan pembangunan fisik
21,950,000.00
152,822,100.00
0.00
174,772,100.00
1
01
01
21
056
• Penyusunan dokumen usulan pendirian
politeknik/akademi/sekolah
4,500,000.00
508,971,000.00
0.00
513,471,000.00
1
01
01
21
057
• Dukungan Fasilitasi Sekolah Penerbangan
36,200,000.00
125,975,500.00
2,164,746,400.00
2,326,921,900.00
1
01
01
21
058
• Perencanaan Prasarana Fisik
6,300,000.00
1,695,530,600.00
0.00
1,701,830,600.00
1
01
01
21
061
• Penyusunan Master Plan dan DED Politeknik Perminyakan
7,000,000.00
494,231,000.00
0.00
501,231,000.00
1
01
01
21
062
• Workshop Penggunaan Alat Peraga Pembelajaran/ Multimedia
8,400,000.00
938,765,300.00
0.00
947,165,300.00
1
01
01
21
063
• Implementasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan
19,750,000.00
399,846,300.00
0.00
419,596,300.00
1
01
01
21
064
• Pengembangan dan Pengelolaan Data Pendidikan Kabupaten
Bengkalis
29,400,000.00
812,371,600.00
0.00
841,771,600.00
1
01
01
21
067
• Dukungan Fasilitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Poltikes
Bengkalis
14,000,000.00
988,200.00
2,899,500,000.00
2,914,488,200.00
1
01
01
21
069
• Pembangunan Jaringan Pendidikan
7,750,000.00
1,159,700.00
1,689,200,000.00
1,698,109,700.00
061
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Hal 3 dari 44
25,250,000.00
114,218,800.00
0.00
139,468,800.00
243,000,000.00
645,269,400.00
0.00
888,269,400.00
7,901,200,000.00
104,743,000.00
0.00
8,005,943,000.00
4,350,000.00
1,142,649,600.00
0.00
1,146,999,600.00
4,800,000.00
89,149,000.00
3,500,000.00
97,449,000.00
6,000,000.00
544,682,500.00
0.00
550,682,500.00
187,450,000.00
86,866,000.00
0.00
274,316,000.00
26,850,000.00
1,168,319,200.00
0.00
1,195,169,200.00
0.00
498,741,100.00
0.00
498,741,100.00
10,000,000.00
4,649,293,400.00
0.00
4,659,293,400.00
wdj.(2010)
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Pegawai
1
2
1
02
1
02
01
1
02
01
01
1
02
01
01
001
• Penyediaan jasa surat menyurat
1
02
01
01
002
1
02
01
01
1
02
01
1
02
01
1
02
1
3
KESEHATAN
4
Jumlah
Modal
5
6=3+4+5
31,001,532,879.00
118,352,836,657.00
42,119,460,370.00
191,473,829,906.00
7,484,475,000.00
66,083,568,368.00
26,005,330,732.00
99,573,374,100.00
75,600,000.00
3,259,281,784.00
0.00
3,334,881,784.00
0.00
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
• Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
0.00
365,220,000.00
0.00
365,220,000.00
006
• Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
0.00
35,450,000.00
0.00
35,450,000.00
01
008
• Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
410,302,584.00
0.00
410,302,584.00
01
010
• Penyediaan alat tulis kantor
0.00
504,175,200.00
0.00
504,175,200.00
01
01
011
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
85,764,000.00
0.00
85,764,000.00
02
01
01
012
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
0.00
11,140,000.00
0.00
11,140,000.00
1
02
01
01
015
• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
1
02
01
01
017
• Penyediaan makanan dan minuman
0.00
32,850,000.00
0.00
32,850,000.00
1
02
01
01
019
• Penyediaan jasa keamanan kantor
0.00
486,000,000.00
0.00
486,000,000.00
1
02
01
01
028
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
0.00
928,420,000.00
0.00
928,420,000.00
1
02
01
01
032
• Pembinaan Pegawai dan Penilaian Jabatan Fungsional Tenaga
Kesehatan
75,600,000.00
79,960,000.00
0.00
155,560,000.00
1
02
01
01
033
• Penyediaan jasa sopir kantor
0.00
270,000,000.00
0.00
270,000,000.00
1
02
01
02
26,450,000.00
1,093,698,000.00
860,399,000.00
1,980,547,000.00
1
02
01
02
003
• Pembangunan gedung kantor
6,250,000.00
0.00
494,689,000.00
500,939,000.00
1
02
01
02
007
• Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3,725,000.00
0.00
90,000,000.00
93,725,000.00
1
02
01
02
009
• Pengadaan peralatan gedung kantor
4,950,000.00
0.00
275,710,000.00
280,660,000.00
1
02
01
02
022
• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
02
01
02
024
• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
02
01
02
028
• Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1
02
01
02
030
• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung
1
02
01
05
1
02
01
05
029
• Pelatihan Pertolongan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar
(PONED)
1
02
01
05
030
• Pelatihan Penatalaksanaan Bayi Berat Badan Lahir Rendah
(BBLR)
1
02
01
05
049
• Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Tenaga Kesehatan
(PSDMK)
1
02
01
05
050
1
02
01
05
086
1
02
01
06
1
02
01
06
009
1
02
01
06
011
1
02
01
15
1
02
01
15
001
• Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1
02
01
15
002
• Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1
02
01
16
1
02
01
16
001
• Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas
jaringannya
1
02
01
16
006
• Revitalisasi sistem kesehatan
1
02
01
16
008
• Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat
generik
1
02
01
16
009
• Peningkatan kesehatan masyarakat
1
02
01
16
012
• Penyediaan pelayanan bagi peserta asuransi kesehatan
1
02
01
16
018
• Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
1
02
01
16
025
• Penyediaan biaya operasional pelayanan kesehatan
1
02
01
16
028
• Jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda)
1
02
01
16
030
• Pelayanan Kesehatan Rujukan
1
02
01
19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1
02
01
19
001
• Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
4,800,000.00
127,141,800.00
0.00
131,941,800.00
1
02
01
19
008
• Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan
elektronik
3,600,000.00
196,400,000.00
0.00
200,000,000.00
1
02
01
20
37,400,000.00
1,568,234,700.00
86,125,000.00
1,691,759,700.00
1
02
01
20
001
• Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
7,550,000.00
79,922,100.00
0.00
87,472,100.00
1
02
01
20
002
• Pemberian tambahan makanan dan vitamin
9,750,000.00
775,003,900.00
0.00
784,753,900.00
1
02
01
20
003
• Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi
Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin
A; dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
7,200,000.00
593,980,000.00
86,125,000.00
687,305,000.00
1
02
01
20
009
• Pertemuan Integrasi Program Gizi, KIA dan Promkes
2,700,000.00
76,163,700.00
0.00
78,863,700.00
1
02
01
20
010
• Penatalaksanaan Kasus Balita Gizi Buruk
10,200,000.00
43,165,000.00
0.00
53,365,000.00
1
02
01
21
Program pengembangan lingkungan sehat
26,050,000.00
853,603,388.00
0.00
879,653,388.00
1
02
01
21
003
• Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
4,500,000.00
283,124,800.00
0.00
287,624,800.00
1
02
01
21
019
• Sosialisasi pemeriksaan Kualitas air minum depot isi ulang
(DAM)
5,000,000.00
46,850,660.00
0.00
51,850,660.00
1
02
01
21
020
• Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat
(PAMSIMAS)
8,700,000.00
255,952,928.00
0.00
264,652,928.00
1
02
01
21
021
1
02
01
22
1
02
01
22
001
• Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1
02
01
22
002
• Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0.00
219,398,000.00
0.00
219,398,000.00
6,125,000.00
249,000,000.00
0.00
255,125,000.00
0.00
125,300,000.00
0.00
125,300,000.00
5,400,000.00
500,000,000.00
0.00
505,400,000.00
28,100,000.00
1,249,622,500.00
0.00
1,277,722,500.00
3,600,000.00
171,530,000.00
0.00
175,130,000.00
12,850,000.00
80,602,000.00
0.00
93,452,000.00
0.00
691,710,000.00
0.00
691,710,000.00
• Pelatihan Basic Life Suppor (BCLS) bagi Perawat
6,850,000.00
185,905,500.00
0.00
192,755,500.00
• Pemutakhiran data pengembangan dan pemberdayaan SDM
Kesehatan
4,800,000.00
119,875,000.00
0.00
124,675,000.00
39,000,000.00
243,223,000.00
18,777,500.00
301,000,500.00
• Monitoring evaluasi dan pelaporan program dan perencanaan
pembangunan
4,800,000.00
154,685,000.00
18,777,500.00
178,262,500.00
• Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja SPM dan Profil
Kesehatan Kabupaten/Kota
34,200,000.00
88,538,000.00
0.00
122,738,000.00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
12,725,000.00
2,403,014,584.00
0.00
2,415,739,584.00
9,525,000.00
2,042,987,500.00
0.00
2,052,512,500.00
3,200,000.00
360,027,084.00
0.00
363,227,084.00
6,927,025,000.00
49,691,880,495.00
0.00
56,618,905,495.00
2,250,000.00
126,924,000.00
0.00
129,174,000.00
27,500,000.00
91,005,000.00
0.00
118,505,000.00
15,125,000.00
4,974,820,190.00
0.00
4,989,945,190.00
6,000,000.00
384,751,500.00
0.00
390,751,500.00
0.00
1,261,584,000.00
0.00
1,261,584,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
• Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM)
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Hal 4 dari 44
0.00
7,791,840,000.00
0.00
7,791,840,000.00
6,547,000,000.00
3,258,281,279.00
0.00
9,805,281,279.00
321,700,000.00
31,697,345,926.00
0.00
32,019,045,926.00
7,450,000.00
105,328,600.00
0.00
112,778,600.00
8,400,000.00
323,541,800.00
0.00
331,941,800.00
7,850,000.00
267,675,000.00
0.00
275,525,000.00
77,825,000.00
3,078,522,900.00
139,200,000.00
3,295,547,900.00
6,000,000.00
388,040,000.00
0.00
394,040,000.00
0.00
136,390,000.00
0.00
136,390,000.00
wdj.(2010)
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
1
2
3
6,000,000.00
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6=3+4+5
1
02
01
22
004
• Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
1
02
01
22
006
• Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
0.00
80,611,300.00
0.00
80,611,300.00
1
02
01
22
008
• Peningkatan Imunisasi
5,650,000.00
146,788,900.00
0.00
152,438,900.00
1
02
01
22
009
• Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah
2,700,000.00
57,593,300.00
0.00
60,293,300.00
1
02
01
22
014
• Penanggulangan penyakit TB paru sistem DOTS
13,200,000.00
145,087,600.00
0.00
158,287,600.00
1
02
01
22
015
• Penanggulangan ISPA
3,600,000.00
108,712,500.00
3,000,000.00
115,312,500.00
1
02
01
22
016
• Penanggulangan P2 Kusta
2,400,000.00
53,299,500.00
0.00
55,699,500.00
1
02
01
22
017
• Penanggulangan P2 Filariasis
9,500,000.00
792,347,900.00
0.00
801,847,900.00
1
02
01
22
018
• Penanggulangan P2 Diare
2,850,000.00
90,196,200.00
0.00
93,046,200.00
1
02
01
22
019
• Pelacakan kasus HIV-AIDS serro survey
4,800,000.00
150,491,000.00
0.00
155,291,000.00
1
02
01
22
022
• Pengendalian kasus gigitan HPR
3,925,000.00
75,234,300.00
0.00
79,159,300.00
1
02
01
22
026
• Penanggulangan KLB/wabah penyakit menular dan keracunan
0.00
84,181,500.00
0.00
84,181,500.00
1
02
01
22
027
• Pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan jemaah calon
haji
17,200,000.00
495,995,600.00
0.00
513,195,600.00
1
02
01
22
028
• Pengadaan Vaccine Carrier, Lemari Es dan Oksigen
Konsentrator
0.00
17,040,000.00
136,200,000.00
153,240,000.00
1
02
01
23
123,750,000.00
588,016,717.00
162,050,000.00
873,816,717.00
1
02
01
23
006
• Monitoring; evaluasi dan pelaporan
2,400,000.00
31,738,635.00
0.00
34,138,635.00
1
02
01
23
017
• Penilaian dan penghargaan sarana terbaik dan tenaga
kesehatan teladan
8,550,000.00
352,909,782.00
0.00
361,459,782.00
1
02
01
23
018
• Pembinaan pengawasan pelayanan kesehatan dan monitoring
perizinan pelkes
3,600,000.00
79,853,300.00
0.00
83,453,300.00
1
02
01
23
019
109,200,000.00
123,515,000.00
162,050,000.00
394,765,000.00
1
02
01
25
60,050,000.00
294,635,200.00
24,738,779,232.00
25,093,464,432.00
1
02
01
25
004
• Pengadaan puskesmas keliling
18,975,000.00
13,833,600.00
12,853,400,000.00
12,886,208,600.00
1
02
01
25
006
• Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
17,075,000.00
14,147,500.00
5,589,963,004.00
5,621,185,504.00
1
02
01
25
025
• Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan dasar
14,400,000.00
73,652,100.00
4,627,475,000.00
4,715,527,100.00
1
02
01
25
031
• Pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)
0.00
0.00
1,667,941,228.00
1,667,941,228.00
1
02
01
25
033
• Pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas dan jaringannya (PENUNJANG DAK)
9,600,000.00
193,002,000.00
0.00
202,602,000.00
1
02
01
26
0.00
475,000,000.00
0.00
475,000,000.00
1
02
01
26
1
02
01
30
1
02
01
30
1
02
01
32
1
02
01
32
003
• Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu.
1
02
01
32
004
• Pembinaan kemitraan bidan dan dukun bayi
1
02
01
32
005
1
02
01
32
1
02
01
32
1
02
02
1
02
02
01
1
02
02
01
1
02
02
1
02
02
1
02
1
02
1
Program standarisasi pelayanan kesehatan
• Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik
Program pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
001
• Pembangunan rumah sakit
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
001
• Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
256,513,300.00
Jumlah
0.00
262,513,300.00
0.00
475,000,000.00
0.00
475,000,000.00
6,000,000.00
224,730,000.00
0.00
230,730,000.00
6,000,000.00
224,730,000.00
0.00
230,730,000.00
36,100,000.00
736,563,300.00
0.00
772,663,300.00
5,150,000.00
219,620,000.00
0.00
224,770,000.00
14,000,000.00
187,638,000.00
0.00
201,638,000.00
• Pendataan penjaringan dan rujukan ibu hamil dan bayi resiko
tinggi
3,150,000.00
85,478,800.00
0.00
88,628,800.00
006
• Pelatihan manajemen terpadu balita sakit (MTBS)
9,000,000.00
69,033,500.00
0.00
78,033,500.00
012
• Pengiriman pelatihan asuhan persalinan normal
4,800,000.00
174,793,000.00
0.00
179,593,000.00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
13,255,852,879.00
31,006,853,289.00
6,187,565,838.00
50,450,272,006.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,056,290,000.00
7,607,869,193.00
6,000,000.00
8,670,159,193.00
001
• Penyediaan jasa surat menyurat
1,056,290,000.00
11,500,000.00
0.00
1,067,790,000.00
01
002
• Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
0.00
3,393,000,000.00
0.00
3,393,000,000.00
01
006
• Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
0.00
19,400,000.00
0.00
19,400,000.00
02
01
008
• Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
1,843,811,000.00
0.00
1,843,811,000.00
02
01
010
• Penyediaan alat tulis kantor
0.00
224,685,686.00
0.00
224,685,686.00
02
02
01
011
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
294,530,387.00
0.00
294,530,387.00
1
02
02
01
012
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
0.00
135,052,120.00
6,000,000.00
141,052,120.00
1
02
02
01
015
• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
18,000,000.00
0.00
18,000,000.00
1
02
02
01
019
• Penyediaan jasa keamanan kantor
0.00
656,790,000.00
0.00
656,790,000.00
1
02
02
01
022
• Penyediaan makan minum pegawai
0.00
343,500,000.00
0.00
343,500,000.00
1
02
02
01
028
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
0.00
667,600,000.00
0.00
667,600,000.00
1
02
02
02
10,800,000.00
191,200,000.00
357,848,700.00
559,848,700.00
1
02
02
02
007
• Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3,600,000.00
20,200,000.00
83,955,000.00
107,755,000.00
1
02
02
02
009
• Pengadaan peralatan gedung kantor
3,150,000.00
0.00
125,203,500.00
128,353,500.00
1
02
02
02
010
• Pengadaan mebeleur
4,050,000.00
0.00
148,690,200.00
152,740,200.00
1
02
02
02
024
• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
171,000,000.00
0.00
171,000,000.00
1
02
02
04
Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS
0.00
105,000,000.00
0.00
105,000,000.00
1
02
02
04
1
02
02
05
1
02
02
05
1
02
02
06
1
02
02
06
1
02
02
15
1
02
02
15
1
02
02
16
1
02
02
16
1
02
02
16
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
004
001
012
0.00
105,000,000.00
0.00
105,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
• Penyediaan rumah dinas/jabatan/gedung kantor
5,400,000.00
520,000,000.00
0.00
525,400,000.00
• Pendidikan dan pelatihan informal
5,400,000.00
520,000,000.00
0.00
525,400,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
180,000,000.00
205,022,938.00
25,000,000.00
410,022,938.00
• Optimalisasi fungsi jaringan SIKD pada RSUD
180,000,000.00
205,022,938.00
25,000,000.00
410,022,938.00
20,575,000.00
15,901,229,100.00
0.00
15,921,804,100.00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
001
20,575,000.00
15,901,229,100.00
0.00
15,921,804,100.00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
• Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
11,802,737,879.00
1,698,550,000.00
0.00
13,501,287,879.00
002
• Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
9,300,000.00
1,698,550,000.00
0.00
1,707,850,000.00
026
• Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit
11,793,437,879.00
0.00
0.00
11,793,437,879.00
Hal 5 dari 44
wdj.(2010)
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
1
2
1
02
02
23
1
02
02
23
1
02
02
23
1
02
02
26
1
02
02
26
002
1
02
02
26
014
1
02
02
26
018
• Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1
02
02
26
020
• Pengadaan ambulance/mobil jenazah
1
02
02
26
022
1
02
02
26
1
02
02
26
1
02
02
26
1
02
02
27
1
02
02
27
001
1
02
02
27
017
1
02
02
27
018
1
02
02
27
020
1
02
02
28
1
02
02
28
1
02
03
1
02
03
01
1
02
03
01
001
• Penyediaan jasa surat menyurat
1
02
03
01
002
1
02
03
01
1
02
03
1
02
03
1
02
1
3
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6=3+4+5
Program standarisasi pelayanan kesehatan
22,250,000.00
002
• Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
17,750,000.00
300,360,000.00
0.00
318,110,000.00
008
• Persiapan pembentukan RSUD BLUD
4,500,000.00
174,100,000.00
0.00
178,600,000.00
34,350,000.00
903,660,000.00
5,798,717,138.00
6,736,727,138.00
• Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
450,000.00
0.00
45,000,000.00
45,450,000.00
• Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit
450,000.00
0.00
197,000,000.00
197,450,000.00
16,950,000.00
0.00
2,710,600,938.00
2,727,550,938.00
4,950,000.00
0.00
400,000,000.00
404,950,000.00
• Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur;
ruang pasien; laundry; ruang tunggu dan lain-lain)
8,550,000.00
386,160,000.00
449,724,000.00
844,434,000.00
029
• Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih
3,000,000.00
286,000,000.00
0.00
289,000,000.00
032
• Pengadaan Gas Oxygen dan N2O dan Pemadam Kebakaran
0.00
231,500,000.00
0.00
231,500,000.00
034
• Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)
0.00
0.00
1,996,392,200.00
1,996,392,200.00
22,100,000.00
2,832,067,058.00
0.00
2,854,167,058.00
• Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
5,400,000.00
711,659,997.00
0.00
717,059,997.00
• Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
4,500,000.00
922,082,615.00
0.00
926,582,615.00
• Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
3,000,000.00
259,454,446.00
0.00
262,454,446.00
Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit
mata
0.00
496,710,000.00
9,200,000.00
938,870,000.00
0.00
948,070,000.00
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
101,350,000.00
567,795,000.00
0.00
669,145,000.00
• Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
101,350,000.00
567,795,000.00
0.00
669,145,000.00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
10,261,205,000.00
21,262,415,000.00
9,926,563,800.00
41,450,183,800.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,442,180,000.00
5,497,190,000.00
0.00
7,939,370,000.00
777,500,000.00
4,900,000.00
0.00
782,400,000.00
• Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
0.00
1,719,571,200.00
0.00
1,719,571,200.00
006
• Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
0.00
7,750,000.00
0.00
7,750,000.00
01
008
• Penyediaan jasa kebersihan kantor
1,664,680,000.00
212,000,000.00
0.00
1,876,680,000.00
01
010
• Penyediaan alat tulis kantor
0.00
299,975,500.00
0.00
299,975,500.00
03
01
011
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
449,550,000.00
0.00
449,550,000.00
02
03
01
012
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
0.00
95,463,300.00
0.00
95,463,300.00
1
02
03
01
014
• Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
1
02
03
01
015
• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
19,690,000.00
0.00
19,690,000.00
1
02
03
01
017
• Penyediaan makanan dan minuman
0.00
1,000,000,000.00
0.00
1,000,000,000.00
1
02
03
01
019
• Penyediaan jasa keamanan kantor
0.00
840,320,000.00
0.00
840,320,000.00
1
02
03
01
028
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
0.00
837,970,000.00
0.00
837,970,000.00
1
02
03
02
34,925,000.00
2,577,850,000.00
1,296,000,000.00
3,908,775,000.00
1
02
03
02
007
• Pengadaan perlengkapan gedung kantor
900,000.00
0.00
131,475,000.00
132,375,000.00
1
02
03
02
009
• Pengadaan peralatan gedung kantor
4,500,000.00
100,000,000.00
722,025,000.00
826,525,000.00
1
02
03
02
010
• Pengadaan mebeleur
2,250,000.00
0.00
322,500,000.00
324,750,000.00
1
02
03
02
021
• Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
125,000.00
69,500,000.00
0.00
69,625,000.00
1
02
03
02
022
• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12,750,000.00
1,016,800,000.00
120,000,000.00
1,149,550,000.00
1
02
03
02
024
• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
02
03
02
028
• Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1
02
03
05
1
02
03
05
1
02
03
15
1
02
03
15
1
02
03
16
1
02
03
16
1
02
03
23
1
02
03
23
1
02
03
26
1
02
03
26
1
02
03
26
1
02
03
1
02
03
1
02
1
02
1
006
• Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
474,460,000.00
Jumlah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
001
0.00
178,000,000.00
0.00
178,000,000.00
14,400,000.00
1,213,550,000.00
0.00
1,227,950,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3,000,000.00
400,000,000.00
0.00
403,000,000.00
• Pendidikan dan pelatihan informal
3,000,000.00
400,000,000.00
0.00
403,000,000.00
16,750,000.00
10,482,750,000.00
0.00
10,499,500,000.00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
001
026
16,750,000.00
10,482,750,000.00
0.00
10,499,500,000.00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
• Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
7,727,000,000.00
0.00
0.00
7,727,000,000.00
• Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit
7,727,000,000.00
0.00
0.00
7,727,000,000.00
Program standarisasi pelayanan kesehatan
9,500,000.00
199,750,000.00
198,125,000.00
407,375,000.00
• Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit
9,500,000.00
199,750,000.00
198,125,000.00
407,375,000.00
Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
24,850,000.00
1,377,550,000.00
8,432,438,800.00
9,834,838,800.00
018
• Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
12,075,000.00
11,500,000.00
6,842,970,000.00
6,866,545,000.00
022
• Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur;
ruang pasien; laundry; ruang tunggu dan lain-lain)
3,325,000.00
496,675,000.00
0.00
500,000,000.00
26
027
• Pengadaan Central Gas Medik
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
26
028
• Pengadaan gas oksigen dan N2O
3,600,000.00
408,375,000.00
0.00
411,975,000.00
03
26
029
• Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih
5,850,000.00
411,000,000.00
40,000,000.00
456,850,000.00
03
26
034
• Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)
0.00
0.00
1,549,468,800.00
1,549,468,800.00
02
03
27
3,000,000.00
727,325,000.00
0.00
730,325,000.00
1
02
03
27
017
• Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
1
02
03
27
018
• Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
1
03
1
03
01
1
03
01
01
1
03
01
01
1
03
01
1
03
1
03
015
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit
mata
PEKERJAAN UMUM
Dinas Pekerjaan Umum
0.00
250,000,000.00
0.00
250,000,000.00
3,000,000.00
477,325,000.00
0.00
480,325,000.00
2,942,350,000.00
15,313,404,564.00 1,311,977,232,090.30 1,330,232,986,654.30
2,729,050,000.00
13,632,849,305.00 1,311,977,232,090.30 1,328,339,131,395.30
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
882,250,000.00
3,391,992,340.00
0.00
4,274,242,340.00
001
• Penyediaan jasa surat menyurat
688,800,000.00
17,000,000.00
0.00
705,800,000.00
01
002
• Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
0.00
414,000,000.00
0.00
414,000,000.00
01
01
008
• Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
314,496,200.00
0.00
314,496,200.00
01
01
010
• Penyediaan alat tulis kantor
0.00
134,256,240.00
0.00
134,256,240.00
Hal 6 dari 44
wdj.(2010)
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
1
2
3
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
4
5
6=3+4+5
1
03
01
01
011
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
86,445,400.00
0.00
86,445,400.00
1
03
01
01
012
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
0.00
17,270,000.00
0.00
17,270,000.00
1
03
01
01
015
• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
45,000,000.00
0.00
45,000,000.00
1
03
01
01
017
• Penyediaan makanan dan minuman
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
1
03
01
01
019
• Penyediaan jasa keamanan kantor
0.00
252,000,000.00
0.00
252,000,000.00
1
03
01
01
021
• Biaya pengadaan barang dan jasa tim asistensi dan tim
PHO/FHO
193,450,000.00
524,664,500.00
0.00
718,114,500.00
1
03
01
01
028
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
0.00
1,536,860,000.00
0.00
1,536,860,000.00
1
03
01
02
56,800,000.00
393,293,432.00
56,036,020,000.00
56,486,113,432.00
1
03
01
02
009
• Pengadaan peralatan gedung kantor
0.00
0.00
148,000,000.00
148,000,000.00
1
03
01
02
010
• Pengadaan mebeleur
0.00
0.00
48,000,000.00
48,000,000.00
1
03
01
02
024
• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
252,000,000.00
0.00
252,000,000.00
1
03
01
02
028
• Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0.00
39,300,000.00
0.00
39,300,000.00
1
03
01
02
065
• Pembangunan gedung kantor kecamatan Bengkalis
19,600,000.00
1,898,358.00
39,557,200,000.00
39,578,698,358.00
1
03
01
02
069
• Pembangunan gedung kantor kecamatan Bengkalis B
19,600,000.00
2,898,358.00
12,932,200,000.00
12,954,698,358.00
1
03
01
02
091
• Pembangunan gedung kantor Kecamatan Rupat Utara
8,000,000.00
49,698,358.00
770,620,000.00
828,318,358.00
1
03
01
02
093
• Pembangunan gedung kantor Kecamatan Mandau wilayah I
9,600,000.00
47,498,358.00
2,580,000,000.00
2,637,098,358.00
1
03
01
03
Program peningkatan disiplin aparatur
0.00
18,000,000.00
0.00
18,000,000.00
1
03
01
03
• Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0.00
18,000,000.00
0.00
18,000,000.00
1
03
01
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00
150,000,000.00
0.00
150,000,000.00
1
03
01
05
• Pendidikan dan pelatihan formal
0.00
150,000,000.00
0.00
150,000,000.00
1
03
01
15
1
03
01
15
004
• Perencanaan pembangunan jembatan
12,400,000.00
959,682,217.00
0.00
972,082,217.00
1
03
01
15
007
• Pembangunan jembatan Kecamatan Bengkalis
19,600,000.00
2,556,417.00
15,800,000,000.00
15,822,156,417.00
1
03
01
15
009
• Pembangunan jembatan Kecamatan Bukit Batu
6,400,000.00
10,098,358.00
3,500,000,000.00
3,516,498,358.00
1
03
01
15
010
• Pembangunan jembatan Kecamatan Siak Kecil A
19,600,000.00
22,850,758.00
25,860,000,000.00
25,902,450,758.00
1
03
01
15
014
• Pembangunan jembatan Kecamatan Pinggir A
19,600,000.00
48,470,358.00
15,652,000,000.00
15,720,070,358.00
1
03
01
15
016
• Pembangunan jembatan Kecamatan Rupat A
19,600,000.00
70,145,379.00
19,725,144,000.00
19,814,889,379.00
1
03
01
15
018
• Pembangunan jembatan Kecamatan Rupat Utara A
16,000,000.00
49,698,358.00
5,400,000,000.00
5,465,698,358.00
1
03
01
15
024
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis A
120,000,000.00
318,781,600.00
142,687,992,000.00
143,126,773,600.00
1
03
01
15
025
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis B
19,600,000.00
5,057,600.00
20,033,250,000.00
20,057,907,600.00
1
03
01
15
026
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis C
19,600,000.00
34,484,100.00
14,645,000,000.00
14,699,084,100.00
1
03
01
15
031
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan A
19,600,000.00
11,657,600.00
29,035,000,000.00
29,066,257,600.00
1
03
01
15
034
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Bukit Batu
120,000,000.00
329,677,600.00
114,232,068,000.00
114,681,745,600.00
1
03
01
15
035
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Siak Kecil A
19,600,000.00
27,695,100.00
29,620,000,000.00
29,667,295,100.00
1
03
01
15
037
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau A
120,000,000.00
420,781,600.00
179,325,961,500.00
179,866,743,100.00
1
03
01
15
038
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau B
120,000,000.00
415,008,100.00
122,369,657,500.00
122,904,665,600.00
1
03
01
15
039
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir
16,000,000.00
78,267,600.00
3,655,000,000.00
3,749,267,600.00
1
03
01
15
040
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat A
120,000,000.00
410,045,600.00
178,127,663,500.00
178,657,709,100.00
1
03
01
15
041
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat B
19,600,000.00
74,697,600.00
11,345,000,000.00
11,439,297,600.00
1
03
01
15
042
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat Utara
24,000,000.00
80,137,600.00
29,054,000,000.00
29,158,137,600.00
1
03
01
15
068
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau C
24,000,000.00
72,657,600.00
50,776,178,500.00
50,872,836,100.00
1
03
01
15
069
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir A
120,000,000.00
439,045,600.00
73,832,530,250.00
74,391,575,850.00
1
03
01
15
074
• Peningkatan jalan poros Kecamatan Bukit Batu B
19,600,000.00
16,052,000.00
8,210,000,000.00
8,245,652,000.00
1
03
01
17
150,800,000.00
934,895,592.00
58,866,766,840.30
59,952,462,432.30
1
03
01
17
009
• Perencanaan pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai
9,600,000.00
748,631,668.00
0.00
758,231,668.00
1
03
01
17
010
• Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bengkalis
19,600,000.00
2,111,668.00
13,666,892,690.00
13,688,604,358.00
1
03
01
17
011
• Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bantan
19,600,000.00
8,311,668.00
5,100,000,000.00
5,127,911,668.00
1
03
01
17
013
• Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Siak Kecil
16,000,000.00
11,506,668.00
2,690,000,000.00
2,717,506,668.00
1
03
01
17
014
• Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Mandau
16,000,000.00
46,651,668.00
230,000,000.00
292,651,668.00
1
03
01
17
015
• Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Rupat
12,400,000.00
46,298,358.00
2,074,580,000.00
2,133,278,358.00
1
03
01
17
016
• Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan
Bengkalis
12,400,000.00
3,898,358.00
1,040,000,000.00
1,056,298,358.00
1
03
01
17
017
• Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan
bantan
16,000,000.00
9,633,168.00
23,653,687,500.00
23,679,320,668.00
1
03
01
17
018
• Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan
Bukit batu
19,600,000.00
10,354,010.00
9,371,606,650.30
9,401,560,660.30
1
03
01
17
022
• Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan
Rupat
9,600,000.00
47,498,358