File 29 Kec Ciledug

Hal 1 dari 5

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Organisasi

: 1.20.13. - Kecamatan Ciledug

Program

1

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode


Target Kinerja

Kegiatan
2

Uraian
3

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
01.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik


03.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

10.


Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Lokasi Kegiatan
4

(kuantitatif)
5

96 Hok dan 12 buku

9 SS Telpon, 9 SS Listrik,
1 paket pemasangan
internet dan 9 Jaringan
Internet
120 buah kursi VIP, 254
buah kursi lipat, 136 m2

tenda , 100 m2 panggung
dan 4.000 watt sound
system.
Kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan: 4 Unit Roda
empat dan 32 Unit Roda
dua ( total 36 unit
kendaraan )
12 Orang Petugas
Kebersihan, seragam
dinas 24 stel
5 mesin Tik, 15 PC
Diesktop, 12
Notebook/laptop, dan
15 printer
Jumlah ATK Kecmatan
55 Jenis , Kelurahan 21
Jenis dan benda Pos 6
jenis

Catakan kec 14 jenis,
Kelurahan 11 Jenis,
Penganddaan Kec.
30.774 lbr dan Kel.
16.704 lbr , Penjilidan
150 buku dan kel. 576
buku

Tahun 2016

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6


7

8

9=6+7+8

500.850.000,00

Kota Tangerang

Jumlah

Tahun 2015

4.800.000,00

2.186.612.218,00

101.000.000,00


2.788.462.218,00

200.000,00

5.000.000,00

348.984.000,00

348.984.000,00

38.897.000,00

38.897.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

327.840.000,00


327.840.000,00

9.575.000,00

9.575.000,00

148.096.500,00

148.096.500,00

107.461.950,00

107.461.950,00

10

Hal 2 dari 5
1

2


3

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

17.

18.
19.

20.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

32.

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

46.

Digitalisasi Kearsipan SKPD

07.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

02.

Kota Tangerang

5

6

7

9=6+7+8

58.112.000,00

58.112.000,00

67.195.300,00

67.195.300,00

100%

20.820.000,00

20.820.000,00

163.290.000,00

163.290.000,00

244.598.000,00

244.598.000,00

200.000,00

493.480.000,00

624.228.000,00

624.228.000,00

Kecamatan : 80 galon Air
mineral, 144 dus air
mineral, 1.100 sacet kopi,
220 kotak teh, 110 kg
gula dan 110 kaleng
susu,/ 550 box seneck ,
550 box makan 669 box
sneck tamu, 600 box snec
MTQ dan 600 box
makan, 350 box sneck
safari pemb, 350 box
makan safari pemb,
Kelurahan : 352 galon air
mineral, 2.640 scet Kopi,
352 kota teh, 264 Kg
Gula
653 Hok

2 Orang TKK dan 32
Orang THL
Petugas Kemanan
Kecamatan 12 Orang ,
Kelurahan 8 Orang dan
Pakaian Petugas
Keamanan 20 Stel +
Sepatu dinas Keamanan
20 Pasang, Kaos kaki 24
pasang.
Gergaji Mesin 1 Unit,
Kipas Angin 16 Unit,
Tangga Lipat 9 Unit dan
Jam Dinding 10 Unit
1 paket sistem informasi
digitalisasi kearsipan

493.280.000,00

2.770.000,00

Printer 8 unit dan
Kopmputer Desktop 4
Unit

101.000.000,00

9.114.468,00
8.770.000,00

Kota Tangerang

8

29 Jenis komponen listrik
di kecamatan 112 jenis
komponen listrik di
kelurahan
21 Jenis

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

12.

4

2.440.000,00

529.097.090,00

103.770.000,00

9.114.468,00
324.005.800,00

861.872.890,00

78.084.000,00

80.524.000,00

10

Hal 3 dari 5
1

2

3

Pengadaan Meubelair

13.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24.
28.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

42.

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

44.

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir

45.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03.
01.

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

02.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan

05.

13.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan

02.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

03.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

04.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

05.

Penyusunan LAKIP

06.

Penyusunan RKA dan DPA

09.

Penetapan Kinerja SKPD

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

06.

Kota Tangerang

5

Meja 1/2 biro 20
unit,meja komputer 10
unit, kursi hadap 38
Unit dan Kursi staf 10
unit
Tripod Kamera 1 unit,
printer 3 Unit, dan
Notebook 8 Unit
9 Gedung kantor

6

7

2.720.000,00

2.770.000,00

1.500.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

10.

4

Kota Tangerang

108.421.800,00

111.141.800,00

137.500.000,00

141.770.000,00

27.000.000,00

27.000.000,00

251.600.000,00

251.600.000,00

26.575.000,00

26.575.000,00

1 Unit gedung Kantor

157.422.090,00

157.422.090,00

20.000.000,00

20.000.000,00

45.000.000,00

45.840.000,00

840.000,00

840.000,00

Kota Tangerang

9=6+7+8

4 Unit Kendaraan
operasional Roda 4
Peralatan gedung kantor
4 (empat) kendaraan
dinas roda empat
1 orang petugas
pemeliharaan taman

Kota Tangerang

8

8 Unit Mesin Absensi dan
perlengkapannya
15 stel pakaian dinas
beserta perlengkapannya

20.955.000,00

120.000.000,00

141.795.000,00

120.000.000,00

120.000.000,00

840.000,00

20.955.000,00

21.795.000,00

637.200.000,00

152.656.000,00

789.856.000,00

4 kegiatan

310.600.000,00

95.752.000,00

406.352.000,00

3 Kegiatan

326.600.000,00

56.904.000,00

383.504.000,00

274.200.000,00

4.409.000,00

278.609.000,00

1 ( satu ) dokumen

19.250.000,00

184.000,00

19.434.000,00

1 (satu) dokumen

19.250.000,00

115.000,00

19.365.000,00

1 ( satu ) dokumen

19.250.000,00

115.000,00

19.365.000,00

1 (satu) dokumen

19.250.000,00

310.000,00

19.560.000,00

RKA Murni Tahun 2016
satu ( 1 ) dokumen, DPA
Murni tahun 2016 satu (
1 ) dokumen, dan RKA
Perubahan 2015 satu ( 1
) dokumen , DPA
Perubahan 2015 satu (1)
dokumen
1 (satu) dokumen

73.500.000,00

620.000,00

74.120.000,00

15.250.000,00

115.000,00

15.365.000,00

1 (satu) dolumen, 4
(empat) dokumen, 12
(dua belas) dokumen

32.400.000,00

800.000,00

33.200.000,00

10

Hal 4 dari 5
1

2

3

18.

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

20.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4

Kota Tangerang

5

1 dukumen ( 10 buku )

60.500.000,00

4 Buku Rancangan Awal
Renja dan 4 Buku
Rancangan Akhir Renja

15.550.000,00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

27.

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW

32.

Fasilitasi Penataan RT dan RW

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah

21.
20.

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.

Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan

( 1.13. ) - Sosial
21.
30.

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.

Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan

1.420.200.000,00

7
2.150.000,00

Kota Tangerang

4 Kali untuk 103 Ketua
RW, 377 Ketua RT
103 RW dan 377 RT

Kota Tangerang

8 dokumen hasil
musrenbang kelurahan, 1
dokumen hasil
musrenbang kecamatan
dan 1 dokumen hasil
verifikasi.

Kegiatan untuk 103
Ketua RW dan 377
Ketua RT ( 8 Kelurahan
)

1 kali kegiatan seleksi
MTQ Tingkat Kecamatan
menuju MTQ Tingkat
Kota dan 1 unit
kendaraan pawai taruf

1.573.106.432,00

35 Orang (25 Anggota
Paskibra dan 10 pembina
dan pelatah)

2.993.306.432,00
1.698.186.432,00

1.104.000.000,00

191.120.000,00

1.295.120.000,00

85.800.000,00

176.650.000,00

90.850.000,00

85.800.000,00

176.650.000,00

348.000.000,00

164.320.000,00

512.320.000,00

164.320.000,00

512.320.000,00

97.550.000,00

129.150.000,00

97.550.000,00

129.150.000,00

135.720.000,00

167.320.000,00

31.600.000,00

135.720.000,00

167.320.000,00

963.000.000,00

155.378.000,00

1.118.378.000,00

155.378.000,00

1.118.378.000,00

348.000.000,00

31.600.000,00

31.600.000,00
Kota Tangerang

62.650.000,00

1.381.986.432,00

31.600.000,00

Kota Tangerang

9=6+7+8

316.200.000,00

90.850.000,00

Kota Tangerang

8

15.550.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

15.

6

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

Kota Tangerang

264 kegiatan ( 22
kegiatan x 12 bulan)

963.000.000,00

10

Hal 5 dari 5
1

2

22.
04.

3

Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara

15.
14.

Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Desa
Penyusunan Buku Profil Kelurahan

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
08.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Peliputan Kegiatan Pimpinan dan dipublikasikan
melalui media massa

5

6

7
840.000,00

10 paket Obat-obatan,
400 kg beras, 200 kg
telor, 200 dus mie Instan,
200 liter minyak, 10
paket lauk pauk dan
20dus air mineral

Kota Tangerang

840.000,00

15.550.000,00

Kota Tangerang

8 Dokumen

15.550.000,00

840.000,00

34 edisi advertorial di
media massa ( 20 Media
Lokal, 10 Media regional
dan 4 media nasional )

Kota Tangerang

Jumlah

840.000,00

4.324.340.000,00

8

9=6+7+8

50.000.000,00

50.840.000,00

50.000.000,00

50.840.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4

5.495.000,00

21.045.000,00

5.495.000,00

21.045.000,00

49.000.000,00

49.840.000,00

49.000.000,00

49.840.000,00

5.210.098.740,00

545.005.800,00

10.079.444.540,00

Tangerang,

Nopember 2014

Kepala SKPD

A. BUDI WAHYUDI, AP, M.Si
NIP. 197410281993111002

10