RENCANA AKSI RENCANA AKSI

RENCANA AKSI 2017
SASARAN
STRATEGIS 1
Meningkatnya angka
investasi

N
O

AKSI/
KEGIATAN

1

Klarifikasi
permohonan
izin investasi
(BAP)

2


Verifikasi
terhadap
izin-izin
realisasi
investasi
Keikutsertaa
n promosi

3

4

Penyediaan
aplikasi
layanan
perizinan

INDIKATOR
KINERJA
Nilai realisasi

investasi

JADWAL
PELAKSAN
AN
I I II I
I I
V
√ √ √ √





TARGET
I
5T

OUTPUT/
KELUARAN


II
9T

PROGRAM

III
10 T

IV
7.45 T

KEGIATAN

Rp.

Pelaksanan
pemeriksaan
lapangan dalam
rangka

penerbitan izin
investasi
Pelaksaan
verifikasi
perusahaan

Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal

Operasional
pemeriksaan
lapangan

139.265.00
0

Pengendalian
Pelaksanaan

Penanaman
Modal

Verifikasi
perizinan
usaha

161.575.00
0

Program
Pengembangan
Iklim, Promosi
dan Data dan
Informasi
PenanamanModa
l
Program
Pengembangan
Iklim, Promosi

dan Data dan
Informasi
PenanamanModa
l

Peningkatan
Promosi
Investasi

193.000.00
0

Pengembang
an Sistem
dan Teknologi
Informasi
Perizinan dan
Penanaman
Modal


257.315.00
0









Promosi
investasi



1. Pembuatan
account
untuk setiap
pemohon

izin
2. Digital
Signature

SASARAN
STRATEGIS 2
Terwujudnya kepuasan
masyarakat terhadap
kinerja aparatur Dinas
Penanaman Modal dan
PTSP

N
O

1

2

3


4

AKSI/
KEGIATAN

Pemrosesan
dan
pelayanan
konsultasi
izin IPPM,
Izin Usaha
dan
Perkoperasia
n
Pemrosesan
dan
pelayanan
konsultasi
izin SIUJK,

Toko Modern
dan Pasar
Tradisional
Pemrosesan
dan
pelayanan
konsultasi
perizinan
tata ruang
Pemrosesan
dan
pelayanan
konsultasi
perizinan
bangunan

INDIKATOR
KINERJA
Nilai Survey
Kepuasan

Masyarakat

JADWAL
PELAKSANA
N
I I II I
I I
V
√ √ √ √

TARGET
I
BAIK

OUTPUT/
KELUARAN

II
BAIK

III
BAIK

IV
BAIK

PROGRAM

KEGIATAN

Rp.

Jumlah izin-izin
yang terbit

Program
Pelayanan
Perizinan Usaha
dan Perizinan
Tertentu

Operasionalisas
i Penerbitan
IPPM, Izin
Usaha dan
Perkoperasian

100.000.00
0









Jumlah izin-izin
yang terbit

Program
Pelayanan
Perizinan Usaha
dan Perizinan
Tertentu

Operasionalisas
i Penerbitan
SIUJK, Toko
Modern dan
Pasar
Tradisional

150.000.00
0









463.150.00
0







Program
Pelayanan
Perizinan Tata
Ruang,
Bangunan dan
Lingkungan
Program
Pelayanan
Perizinan Tata
Ruang,
Bangunan dan
Lingkungan

Operasional
Pelayanan
Perizinan Tata
Ruang



Terselesaikanny
a IPR, Izin
Lokasi, Izin
Reklame dan
Rekomendasi
Pertambangan
Perizinan
Bangunan

Operasional
Pelayanan
Perizinan
Bangunan

929.840.00
0

SASARAN
STRATEGIS 3
Terwujudnya tertib
administrasi

N
O
1

2

AKSI/
KEGIATAN
Distribusi
kartu service
comment
dan
perhitungan
tabulasi
survey
kepuasan
masyarakat
Penyediaan
kelengkapan
kantor
penunjang
pelayanan
pada
masyarakat

INDIKATOR
KINERJA
Persentase
fasilitasi

JADWAL
PELAKSANA
N
I I II I
I I
V
√ √









TARGET
I
100%

OUTPUT/
KELUARAN

II
100%

PROGRAM

50.000.000

1. Barang
Cetakan dan
Penggandaa
n

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

1. Penyediaan
Barang
Cetakan
dan
Pengganda
an
2. Penyediaan
Bahan
Bacaan dan
Peraturan
PerundangUndangan
3. Penyediaan
Makanan
dan
Minuman
4. RapatRapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
5. Penyediaan
Jasa
Administras
i Kantor
6. Penyediaan
Jasa
Operasiona
l Kantor
Peningkatan

90.000.000

6. Jasa
operasional
kantor







Rp.

Penyusunan
Indeks
Kepuasan
Masyarakat

2. Surat kabar
dan bahan
bacaan



KEGIATAN

Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan

4. Perjalanan
dinas dalam
dan luar
daerah
5. Jasa
administrasi
kantor

Fasilitasi

IV
100%

Laporan hasil
survey
kepuasan
masyarakat

3. Makan dan
minum

3

III
100%

In House

Program

17.500.000

60.000.000
148.000.00
0
116.796.00
0

176.400.00
0

150.000.00

peningkatan
kompetensi
pegawai
4

Pemeliharaa
n sarana dan
prasarana
penunjang
pelayanan
pada
masyarakat

Training dan
Sosialisasi
Kepegawaian








1. Peralatan/
perlengkapa
n kantor/
rumah
tangga/ ATK
2. Pemeliharaa
n gedung
dan
bangunan
3. Pemeliharaa
n kendaraan
roda 4 dan 2

4. Perawatan
dan
pemeliharaa
n mebelair
dan
komputer

Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

Kualitas SDM
SKPD
1. Pengadaan
peralatan/
perlengkap
an kantor/
rumah
tangga
2. Pemelihara
an rutin/
berkala
kantor/
gedung/
rumah
tangga
3. Pemelihara
an Rutin/
Berkala
Kantor/
Gedung/
Rumah
Tangga
4. Pemelihara
an Rutin/
Berkala
Kendaraan
Jabatan/
Dinas/
Operasiona
l
5. Pemelihara
an Rutin/
Berkala
Peralatan/
Perlengkap
an Kantor/
Rumah
Tangga

0

400.000.00
0

145.000.00
0

115.380.00
0

140.000.00
0