RENCANA AKSI RENCANA AKSI
RENCANA AKSI 2017
SASARAN
STRATEGIS 1
Meningkatnya angka
investasi
N
O
AKSI/
KEGIATAN
1
Klarifikasi
permohonan
izin investasi
(BAP)
2
Verifikasi
terhadap
izin-izin
realisasi
investasi
Keikutsertaa
n promosi
3
4
Penyediaan
aplikasi
layanan
perizinan
INDIKATOR
KINERJA
Nilai realisasi
investasi
JADWAL
PELAKSAN
AN
I I II I
I I
V
√ √ √ √
√
√
TARGET
I
5T
OUTPUT/
KELUARAN
II
9T
PROGRAM
III
10 T
IV
7.45 T
KEGIATAN
Rp.
Pelaksanan
pemeriksaan
lapangan dalam
rangka
penerbitan izin
investasi
Pelaksaan
verifikasi
perusahaan
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
Operasional
pemeriksaan
lapangan
139.265.00
0
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
Verifikasi
perizinan
usaha
161.575.00
0
Program
Pengembangan
Iklim, Promosi
dan Data dan
Informasi
PenanamanModa
l
Program
Pengembangan
Iklim, Promosi
dan Data dan
Informasi
PenanamanModa
l
Peningkatan
Promosi
Investasi
193.000.00
0
Pengembang
an Sistem
dan Teknologi
Informasi
Perizinan dan
Penanaman
Modal
257.315.00
0
√
√
√
√
Promosi
investasi
√
1. Pembuatan
account
untuk setiap
pemohon
izin
2. Digital
Signature
SASARAN
STRATEGIS 2
Terwujudnya kepuasan
masyarakat terhadap
kinerja aparatur Dinas
Penanaman Modal dan
PTSP
N
O
1
2
3
4
AKSI/
KEGIATAN
Pemrosesan
dan
pelayanan
konsultasi
izin IPPM,
Izin Usaha
dan
Perkoperasia
n
Pemrosesan
dan
pelayanan
konsultasi
izin SIUJK,
Toko Modern
dan Pasar
Tradisional
Pemrosesan
dan
pelayanan
konsultasi
perizinan
tata ruang
Pemrosesan
dan
pelayanan
konsultasi
perizinan
bangunan
INDIKATOR
KINERJA
Nilai Survey
Kepuasan
Masyarakat
JADWAL
PELAKSANA
N
I I II I
I I
V
√ √ √ √
TARGET
I
BAIK
OUTPUT/
KELUARAN
II
BAIK
III
BAIK
IV
BAIK
PROGRAM
KEGIATAN
Rp.
Jumlah izin-izin
yang terbit
Program
Pelayanan
Perizinan Usaha
dan Perizinan
Tertentu
Operasionalisas
i Penerbitan
IPPM, Izin
Usaha dan
Perkoperasian
100.000.00
0
√
√
√
√
Jumlah izin-izin
yang terbit
Program
Pelayanan
Perizinan Usaha
dan Perizinan
Tertentu
Operasionalisas
i Penerbitan
SIUJK, Toko
Modern dan
Pasar
Tradisional
150.000.00
0
√
√
√
√
463.150.00
0
√
√
√
Program
Pelayanan
Perizinan Tata
Ruang,
Bangunan dan
Lingkungan
Program
Pelayanan
Perizinan Tata
Ruang,
Bangunan dan
Lingkungan
Operasional
Pelayanan
Perizinan Tata
Ruang
√
Terselesaikanny
a IPR, Izin
Lokasi, Izin
Reklame dan
Rekomendasi
Pertambangan
Perizinan
Bangunan
Operasional
Pelayanan
Perizinan
Bangunan
929.840.00
0
SASARAN
STRATEGIS 3
Terwujudnya tertib
administrasi
N
O
1
2
AKSI/
KEGIATAN
Distribusi
kartu service
comment
dan
perhitungan
tabulasi
survey
kepuasan
masyarakat
Penyediaan
kelengkapan
kantor
penunjang
pelayanan
pada
masyarakat
INDIKATOR
KINERJA
Persentase
fasilitasi
JADWAL
PELAKSANA
N
I I II I
I I
V
√ √
√
√
√
√
TARGET
I
100%
OUTPUT/
KELUARAN
II
100%
PROGRAM
50.000.000
1. Barang
Cetakan dan
Penggandaa
n
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan
Barang
Cetakan
dan
Pengganda
an
2. Penyediaan
Bahan
Bacaan dan
Peraturan
PerundangUndangan
3. Penyediaan
Makanan
dan
Minuman
4. RapatRapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
5. Penyediaan
Jasa
Administras
i Kantor
6. Penyediaan
Jasa
Operasiona
l Kantor
Peningkatan
90.000.000
6. Jasa
operasional
kantor
√
√
√
Rp.
Penyusunan
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
2. Surat kabar
dan bahan
bacaan
√
KEGIATAN
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
4. Perjalanan
dinas dalam
dan luar
daerah
5. Jasa
administrasi
kantor
Fasilitasi
IV
100%
Laporan hasil
survey
kepuasan
masyarakat
3. Makan dan
minum
3
III
100%
In House
Program
17.500.000
60.000.000
148.000.00
0
116.796.00
0
176.400.00
0
150.000.00
peningkatan
kompetensi
pegawai
4
Pemeliharaa
n sarana dan
prasarana
penunjang
pelayanan
pada
masyarakat
Training dan
Sosialisasi
Kepegawaian
√
√
√
√
1. Peralatan/
perlengkapa
n kantor/
rumah
tangga/ ATK
2. Pemeliharaa
n gedung
dan
bangunan
3. Pemeliharaa
n kendaraan
roda 4 dan 2
4. Perawatan
dan
pemeliharaa
n mebelair
dan
komputer
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Kualitas SDM
SKPD
1. Pengadaan
peralatan/
perlengkap
an kantor/
rumah
tangga
2. Pemelihara
an rutin/
berkala
kantor/
gedung/
rumah
tangga
3. Pemelihara
an Rutin/
Berkala
Kantor/
Gedung/
Rumah
Tangga
4. Pemelihara
an Rutin/
Berkala
Kendaraan
Jabatan/
Dinas/
Operasiona
l
5. Pemelihara
an Rutin/
Berkala
Peralatan/
Perlengkap
an Kantor/
Rumah
Tangga
0
400.000.00
0
145.000.00
0
115.380.00
0
140.000.00
0
SASARAN
STRATEGIS 1
Meningkatnya angka
investasi
N
O
AKSI/
KEGIATAN
1
Klarifikasi
permohonan
izin investasi
(BAP)
2
Verifikasi
terhadap
izin-izin
realisasi
investasi
Keikutsertaa
n promosi
3
4
Penyediaan
aplikasi
layanan
perizinan
INDIKATOR
KINERJA
Nilai realisasi
investasi
JADWAL
PELAKSAN
AN
I I II I
I I
V
√ √ √ √
√
√
TARGET
I
5T
OUTPUT/
KELUARAN
II
9T
PROGRAM
III
10 T
IV
7.45 T
KEGIATAN
Rp.
Pelaksanan
pemeriksaan
lapangan dalam
rangka
penerbitan izin
investasi
Pelaksaan
verifikasi
perusahaan
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
Operasional
pemeriksaan
lapangan
139.265.00
0
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
Verifikasi
perizinan
usaha
161.575.00
0
Program
Pengembangan
Iklim, Promosi
dan Data dan
Informasi
PenanamanModa
l
Program
Pengembangan
Iklim, Promosi
dan Data dan
Informasi
PenanamanModa
l
Peningkatan
Promosi
Investasi
193.000.00
0
Pengembang
an Sistem
dan Teknologi
Informasi
Perizinan dan
Penanaman
Modal
257.315.00
0
√
√
√
√
Promosi
investasi
√
1. Pembuatan
account
untuk setiap
pemohon
izin
2. Digital
Signature
SASARAN
STRATEGIS 2
Terwujudnya kepuasan
masyarakat terhadap
kinerja aparatur Dinas
Penanaman Modal dan
PTSP
N
O
1
2
3
4
AKSI/
KEGIATAN
Pemrosesan
dan
pelayanan
konsultasi
izin IPPM,
Izin Usaha
dan
Perkoperasia
n
Pemrosesan
dan
pelayanan
konsultasi
izin SIUJK,
Toko Modern
dan Pasar
Tradisional
Pemrosesan
dan
pelayanan
konsultasi
perizinan
tata ruang
Pemrosesan
dan
pelayanan
konsultasi
perizinan
bangunan
INDIKATOR
KINERJA
Nilai Survey
Kepuasan
Masyarakat
JADWAL
PELAKSANA
N
I I II I
I I
V
√ √ √ √
TARGET
I
BAIK
OUTPUT/
KELUARAN
II
BAIK
III
BAIK
IV
BAIK
PROGRAM
KEGIATAN
Rp.
Jumlah izin-izin
yang terbit
Program
Pelayanan
Perizinan Usaha
dan Perizinan
Tertentu
Operasionalisas
i Penerbitan
IPPM, Izin
Usaha dan
Perkoperasian
100.000.00
0
√
√
√
√
Jumlah izin-izin
yang terbit
Program
Pelayanan
Perizinan Usaha
dan Perizinan
Tertentu
Operasionalisas
i Penerbitan
SIUJK, Toko
Modern dan
Pasar
Tradisional
150.000.00
0
√
√
√
√
463.150.00
0
√
√
√
Program
Pelayanan
Perizinan Tata
Ruang,
Bangunan dan
Lingkungan
Program
Pelayanan
Perizinan Tata
Ruang,
Bangunan dan
Lingkungan
Operasional
Pelayanan
Perizinan Tata
Ruang
√
Terselesaikanny
a IPR, Izin
Lokasi, Izin
Reklame dan
Rekomendasi
Pertambangan
Perizinan
Bangunan
Operasional
Pelayanan
Perizinan
Bangunan
929.840.00
0
SASARAN
STRATEGIS 3
Terwujudnya tertib
administrasi
N
O
1
2
AKSI/
KEGIATAN
Distribusi
kartu service
comment
dan
perhitungan
tabulasi
survey
kepuasan
masyarakat
Penyediaan
kelengkapan
kantor
penunjang
pelayanan
pada
masyarakat
INDIKATOR
KINERJA
Persentase
fasilitasi
JADWAL
PELAKSANA
N
I I II I
I I
V
√ √
√
√
√
√
TARGET
I
100%
OUTPUT/
KELUARAN
II
100%
PROGRAM
50.000.000
1. Barang
Cetakan dan
Penggandaa
n
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan
Barang
Cetakan
dan
Pengganda
an
2. Penyediaan
Bahan
Bacaan dan
Peraturan
PerundangUndangan
3. Penyediaan
Makanan
dan
Minuman
4. RapatRapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
5. Penyediaan
Jasa
Administras
i Kantor
6. Penyediaan
Jasa
Operasiona
l Kantor
Peningkatan
90.000.000
6. Jasa
operasional
kantor
√
√
√
Rp.
Penyusunan
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
2. Surat kabar
dan bahan
bacaan
√
KEGIATAN
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
4. Perjalanan
dinas dalam
dan luar
daerah
5. Jasa
administrasi
kantor
Fasilitasi
IV
100%
Laporan hasil
survey
kepuasan
masyarakat
3. Makan dan
minum
3
III
100%
In House
Program
17.500.000
60.000.000
148.000.00
0
116.796.00
0
176.400.00
0
150.000.00
peningkatan
kompetensi
pegawai
4
Pemeliharaa
n sarana dan
prasarana
penunjang
pelayanan
pada
masyarakat
Training dan
Sosialisasi
Kepegawaian
√
√
√
√
1. Peralatan/
perlengkapa
n kantor/
rumah
tangga/ ATK
2. Pemeliharaa
n gedung
dan
bangunan
3. Pemeliharaa
n kendaraan
roda 4 dan 2
4. Perawatan
dan
pemeliharaa
n mebelair
dan
komputer
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Kualitas SDM
SKPD
1. Pengadaan
peralatan/
perlengkap
an kantor/
rumah
tangga
2. Pemelihara
an rutin/
berkala
kantor/
gedung/
rumah
tangga
3. Pemelihara
an Rutin/
Berkala
Kantor/
Gedung/
Rumah
Tangga
4. Pemelihara
an Rutin/
Berkala
Kendaraan
Jabatan/
Dinas/
Operasiona
l
5. Pemelihara
an Rutin/
Berkala
Peralatan/
Perlengkap
an Kantor/
Rumah
Tangga
0
400.000.00
0
145.000.00
0
115.380.00
0
140.000.00
0