RKT Tahun 2011.
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2011
Instansi
: Dinas Sumber daya Air
Sasaran
Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja
Sasaran
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Program
Uraian
Indikator Kinerja kegiatan
Sat
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Ket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Terwujudnya proses Tersedianya materai
administrasi
dan benda pos
perkantoran dalam
rangka mendukung
tugas dan fungsi
Dinas Sumber Daya
Air
Tersedianya fasilitas
listrik, telephone dan
internet
Terbayarnya pajak
kendaraan dinas
150 lbr materai/benda 1
pos
Pelayanan Adminstrasi
Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Inputs
Dana
Outputs :
12 Bulan Langganan
22 Buah Kendaraan
Terbayarnya Jasa
14 orang
Administrasi Keuangan
2
3
4
Penyediaan Jasa Komunikasi, TI,
Sumberdaya Air & Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Penyediaan Jasa Adminstrasi
Keuangan
Tersedianya materai dan
benda pos
Outcomes : Lancarnya proses
administrasi dan surat
menyurat
Inputs
Dana
Outputs :
Tersedianya fasilitas listrik,
telephone dan internet
Outcomes : Komunikasi/akses informasi
berjalan lancar
Inputs
Dana
Outputs :
Terbayarnya pajak kendaraan
dinas
Outcomes :
Inputs
Terpeliharanya
peralatan kantor
RKT2011 STLH RKPD
1 Paket
1 Paket
5
6
RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011
lbr
150
bln
12
Rp.
54.000.000
bln
12
bln
12
Rp.
1.300.000
22
Pelaksanaan pekerjaan
dilapangan berjalan lancar
bln
12
Dana
Rp.
18.900.000
orng
orng
14
14
set
1
SDM
Terbayarnya Jasa
Administrasi Keuangan
Outcomes : Dihasilkannya laporan
administrasi dan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Inputs
Dana
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
748.000
kend.
Outputs :
Terwujudnya
kebersihan kantor
Rp.
Rp.
11.000.000
Outputs :
Terwujudnya kebersihan
kantor
paket
1
Outcomes :
Pelaksanaan pekerjaan di
kantor menjadi nyaman
Dana
bln
12
Rp.
20.000.000
Inputs
Page 1
Sasaran
Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja
Sasaran
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Program
Uraian
1
2
3
4
5
Indikator Kinerja kegiatan
Tersedianya Barang
Cetak dan
Penggandaan
1 Paket Alat Tulis
Kantor
1 Paket Barang
Cetak dan
Penggandaan
7
8
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan
Pengadaan
Tersedianya
kelengkapan kantor
Tersedianya surat
kabar dan majalah
1 Paket Komponen
Listrik
1 Paket Pengadaan
Perlengkapan Kantor
12 bulan langganan 2
surat kabar
Tersedianya makanan 1 Paket Makanan dan
dan minuman
Minuman
9
Penerangan Bangunan Kantor
10 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
11 Penyediaan Bahan Bacaan &
Peraturan Perundang-undangan.
paket
bln
Rp.
1
12
26.000.000
Tersedianya Barang Cetak
dan Penggandaan
Outcomes : Pelaporan dan pengarsian
baik
Inputs
Dana
paket
1
bln
12
Rp.
15.000.000
Outputs :
Tersedianya komponen listrik
dan penerangan
Outcomes : Rasa nyaman dalam bekerja
Inputs
Dana
paket
1
bln
Rp.
12
1.000.000
Outputs :
Tersedianya kelengkapan
kantor
Outcomes : Proses pelaksanaan
pekerjaan lancar
Inputs
Dana
Komp
1
bln
12
Outputs :
Tersedianya surat kabar dan
majalah
bulan
12
Outcomes :
Meningkanya wawasan
pegawai
Dana
kantor
1
12 Penyediaan Makanan dan Minuman Inputs
Tercapainya koordinasi 135 kali perjalanan
dinas
RKT2011 STLH RKPD
11 Rapat-Rapat Koordinasi &
Konsultasi Luar Daerah
12 Rapat Koordinasi & Konsultasi
Dalam Daerah
RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011
9
Outputs :
Outcomes :
Inputs
Outputs :
Tercapainya koordinasi 35 kali perjalanan
dinas
8
1
12
50.000.000
Outputs :
Tersedianya
komponen listrik dan
penerangan
Ket
bln
Rp.
Tersedianya alat tulis kantor
Pekerjaan lancar
Dana
7
paket
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
6
Terpeliharanya peralatan
kantor
Outcomes : Pekerjaan lancar
Inputs
Dana
Outputs :
Tersedianya alat tulis
kantor
Sat
Rp.
Rp.
1.750.000
20.000.000
Tersedianya makanan dan
minuman
Outcomes : Terciptanya penyelenggaraan
rapat yang baik
paket
1
bln
12
Inputs
Dana
Rp.
95.000.000
Outputs :
Outcomes :
Tercapainya koordinasi
Tersedianya dasar tindak
lanjut
Dana
kali
th
35
1
Inputs
Rp.
6.000.000
Page 2
Sasaran
Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja
Sasaran
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Program
Uraian
1
2
3
4
5
Indikator Kinerja kegiatan
Terbayarnya honor
PHL
Honor 12 Bulan
13 Penyediaan Jasa Keamanan
Honor 4 Orang
14 Penyediaan Jasa Teknis
Pendukung/ Tenaga Perkantoran
Terpeliharanya
Gedung Kantor dan
Lingkungannya
Terpeliharanya
kendaraan dinas
Terpenuhinya
kebutuhan ruangan
Tersusunnya laporan
capaian kinerja &
Ikhtisar realisasi
RKT2011 STLH RKPD
1 Unit
2
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
2
22 unit kendaraan
3
2 unit
4
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung, Taman dan Halaman
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Outputs :
Dana
SDM
Opersional bendung optimal
Rp.
org
th
36.000.000
12
1
Outcomes :
Inputs
OP Irigasi berjalan baik
Dana
ob
Rp.
144
40.800.000
SDM
Terbayarnya honor PHL
Pelaksanaan tugas dinas
lancar
Dana
org
ob
bln
4
10
12
Inputs
Inputs
Rp.
3.000.000
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor
Outcomes : Proses kegiatan kantor
berjalan baik
Inputs
Dana
unit
1
unit
1
Outputs :
Terpeliharanya Gedung
Kantor dan Lingkungannya
Outcomes : Proses kegiatan kantor
berjalan baik
Inputs
Dana
unit
5
bln
12
Outputs :
unit
22
bln
12
Rp.
95.000.000
Terpeliharanya kendaraan
dinas
Outcomes : Pelaksanaan kerja lapangan
lancar
Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor Inputs
Dana
Outputs :
1 paket laporan
3
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1
Penyusunan Laporan Capain
Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011
9
8
135
135
Outputs :
1 unit
Ket
7
kali
kali
Outputs :
Outcomes :
Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
6
Tercapainya koordinasi
Tersedianya dasar tindak
lanjut
Outputs :
Outcomes :
Opersional bendung
optimal
Sat
Rp.
Rp.
25.000.000
252.500.000
Terpenuhinya kebutuhan
ruangan
Outcomes : Proses kegiatan kantor
menjadi baik
unit
2
bln
12
Inputs
Dana
Rp.
Outputs :
Tersusunnya laporan capaian paket
kinerja & Ikhtisar realisasi
lap
6.000.000
1
Page 3
Sasaran
Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja
Sasaran
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Program
Uraian
1
2
3
4
5
Terlayaninya
kebutuhan irigasi
melalui
peningkatan,
pengembangan,
pemeliharaan,
pelestarian
jaringan irigasi dan
optimalinya fungsi
sarana bangunan
pengairan
Tersedianya data hasil 3 Paket
survei dan produk
desain/ studi-penelitian
Jaringan irigasi
berfungsi kembali
Pengaturan air irigasi
dan pemeliharaan
jaringan irigasi
Meningkatnya
Keandalan Sistem
Irigasi
4
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, & Jaringan
Pengairan Lainnya
7 DI, Saluran 1670 m,
Bangunan 6 buah,
Pompa 5 buah
1
3
5 daerah Irigasi
4
6
Proses pelaporan menjadi
lebih baik
7
paket
Inputs
Dana
Rp.
SDM
Tersedianya data hasil survei
dan produk desain/ studiOutcomes : penelitian
Pelaksanaan rehabilitasi
berjalan baik
Inputs
Dana
Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi ( Sumber Dana DAK
)
Outputs :
SDM
Jaringan irigasi berfungsi
kembali
Outcomes : Terprnuhinya kebutuhan air
irigas
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Inputs
Dana
yang Telah Dibangun
SDM
Peningkatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif (WISMP)
17 kecamatan
5
1
Pengembangan,
Pengelolaan & Konservasi
Sungai, Danau dan
Penendalian Pemanfaatan Sumber
Daya Air
-
Tanggul dan bantaran
sungai kondisi baik
9 lokasi
6
Pengendalian Banjir
1
RKT2011 STLH RKPD
RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011
270.000.000
org
Paket
18
3
Paket
3
Rp.
org
DI, Sal,
Bang,
Pompa
DI
Rp.
2.438.102.700
34
7; 1670 m;7; 5
7
1.054.600.000
45
Dana
Rp.
SDM
Meningkatnya Keandalan
Sistem Irigasi
Outcomes : Pengelolaan irigasi menjadi
lebih baik
Inputs
Dana
Outputs :
9
DI
Inputs
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran Inputs
dan Tanggul Sungai
8
1
Kegiatan pertanian berjalan
baik sesuai pola tanam
Outcomes :
Outcomes :
Ket
40
45
Pengaturan air irigasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi
Outputs :
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
org
DI
Outputs :
Outputs :
Terkendalinya
pemanfaatan sumber
daya air di Kab. Bantul
Sat
Outcomes :
Outputs :
2
45 Daerah irigasi
Perencanaan Pembangunan
Jaringan Irigasi
Indikator Kinerja kegiatan
370.000.000
org
GP3A
35
35
DI
5
Rp.
59.000.000
SDM
org
Terkendalinya pemanfaatan
Kec
sumber daya air di Kab. Bantul
10
17
Terkendalinya pemanfaatan
Kec
sumber daya air di Kab. Bantul
17
Dana
Rp.
SDM
org
Tanggul dan bantaran sungai tanggul/
kondisi baik
tebing;
bang
4.000.000.000
9
1295; 4
Page 4
Sasaran
Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja
Sasaran
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Program
Uraian
1
2
3
4
5
Indikator Kinerja kegiatan
Outcomes :
Pemahaman Tokoh
dan Masyarakat desa
tentang perundangan
tentang gal glo C
meningkat
Terdatanya
pelanggaran dan
kerusakan lingkungan
Dihasilkannya data
volume hasil tambang
gal. gol. C dan
pedoman
pertambangan
Sosialisasi di 14
Lokasi
17 kec
Terlaksananya
Koordinasi dan
Pendataan (17
Kecamatan)
7
Pembinaan dan
Pengawasan Bidang
1
2
3
Sosialisasi Regulasi Mengenai
Kegiatan Pertambangan Galian C
Monitoring dan Pengendalian
KegiatanPenambangan Bahan Gal
C
Koordinasi dan Pendataan tentang
Hasil Produksi dibidang
Pertambangan
Inputs
6
Terkendalinya banjir dan
kegiatan pertanian berjalan
Dana
Sat
7
kab
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Ket
8
1
9
61.000.000
SDM
Outputs :
Pemahaman Tokoh dan
lok
Masyarakat desa tentang
perundangan tentang gal glo C
meningkat
Outcomes : Kondisi lingkungan terjaga
kab
7
14
Inputs
Rp.
47.735.000
kec
18
17
kec
17
Rp.
45.000.000
org
kec
22
17
kec
17
Dana
SDM
Outputs :
Terdatanya pelanggaran dan
kerusakan lingkungan
Outcomes : Terkendalinya kerusakan
lingkungan
Inputs
Dana
SDM
Outputs :
Dihasilkannya data volume
hasil tambang gal. gol. C dan
pedoman pertambangan
Outcomes : diketahuinya data tentang
volume pertambangan
Jumlah Usulan
1
9.124.435.700
Bantul,
Desember 2010
Kepala Dinas Sumber Daya Air
Ir. Ign. Yulianto, MT
NIP. 19550702 198703 1 001
RKT2011 STLH RKPD
RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011
Page 5
TAHUN 2011
Instansi
: Dinas Sumber daya Air
Sasaran
Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja
Sasaran
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Program
Uraian
Indikator Kinerja kegiatan
Sat
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Ket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Terwujudnya proses Tersedianya materai
administrasi
dan benda pos
perkantoran dalam
rangka mendukung
tugas dan fungsi
Dinas Sumber Daya
Air
Tersedianya fasilitas
listrik, telephone dan
internet
Terbayarnya pajak
kendaraan dinas
150 lbr materai/benda 1
pos
Pelayanan Adminstrasi
Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Inputs
Dana
Outputs :
12 Bulan Langganan
22 Buah Kendaraan
Terbayarnya Jasa
14 orang
Administrasi Keuangan
2
3
4
Penyediaan Jasa Komunikasi, TI,
Sumberdaya Air & Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Penyediaan Jasa Adminstrasi
Keuangan
Tersedianya materai dan
benda pos
Outcomes : Lancarnya proses
administrasi dan surat
menyurat
Inputs
Dana
Outputs :
Tersedianya fasilitas listrik,
telephone dan internet
Outcomes : Komunikasi/akses informasi
berjalan lancar
Inputs
Dana
Outputs :
Terbayarnya pajak kendaraan
dinas
Outcomes :
Inputs
Terpeliharanya
peralatan kantor
RKT2011 STLH RKPD
1 Paket
1 Paket
5
6
RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011
lbr
150
bln
12
Rp.
54.000.000
bln
12
bln
12
Rp.
1.300.000
22
Pelaksanaan pekerjaan
dilapangan berjalan lancar
bln
12
Dana
Rp.
18.900.000
orng
orng
14
14
set
1
SDM
Terbayarnya Jasa
Administrasi Keuangan
Outcomes : Dihasilkannya laporan
administrasi dan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Inputs
Dana
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
748.000
kend.
Outputs :
Terwujudnya
kebersihan kantor
Rp.
Rp.
11.000.000
Outputs :
Terwujudnya kebersihan
kantor
paket
1
Outcomes :
Pelaksanaan pekerjaan di
kantor menjadi nyaman
Dana
bln
12
Rp.
20.000.000
Inputs
Page 1
Sasaran
Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja
Sasaran
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Program
Uraian
1
2
3
4
5
Indikator Kinerja kegiatan
Tersedianya Barang
Cetak dan
Penggandaan
1 Paket Alat Tulis
Kantor
1 Paket Barang
Cetak dan
Penggandaan
7
8
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan
Pengadaan
Tersedianya
kelengkapan kantor
Tersedianya surat
kabar dan majalah
1 Paket Komponen
Listrik
1 Paket Pengadaan
Perlengkapan Kantor
12 bulan langganan 2
surat kabar
Tersedianya makanan 1 Paket Makanan dan
dan minuman
Minuman
9
Penerangan Bangunan Kantor
10 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
11 Penyediaan Bahan Bacaan &
Peraturan Perundang-undangan.
paket
bln
Rp.
1
12
26.000.000
Tersedianya Barang Cetak
dan Penggandaan
Outcomes : Pelaporan dan pengarsian
baik
Inputs
Dana
paket
1
bln
12
Rp.
15.000.000
Outputs :
Tersedianya komponen listrik
dan penerangan
Outcomes : Rasa nyaman dalam bekerja
Inputs
Dana
paket
1
bln
Rp.
12
1.000.000
Outputs :
Tersedianya kelengkapan
kantor
Outcomes : Proses pelaksanaan
pekerjaan lancar
Inputs
Dana
Komp
1
bln
12
Outputs :
Tersedianya surat kabar dan
majalah
bulan
12
Outcomes :
Meningkanya wawasan
pegawai
Dana
kantor
1
12 Penyediaan Makanan dan Minuman Inputs
Tercapainya koordinasi 135 kali perjalanan
dinas
RKT2011 STLH RKPD
11 Rapat-Rapat Koordinasi &
Konsultasi Luar Daerah
12 Rapat Koordinasi & Konsultasi
Dalam Daerah
RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011
9
Outputs :
Outcomes :
Inputs
Outputs :
Tercapainya koordinasi 35 kali perjalanan
dinas
8
1
12
50.000.000
Outputs :
Tersedianya
komponen listrik dan
penerangan
Ket
bln
Rp.
Tersedianya alat tulis kantor
Pekerjaan lancar
Dana
7
paket
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
6
Terpeliharanya peralatan
kantor
Outcomes : Pekerjaan lancar
Inputs
Dana
Outputs :
Tersedianya alat tulis
kantor
Sat
Rp.
Rp.
1.750.000
20.000.000
Tersedianya makanan dan
minuman
Outcomes : Terciptanya penyelenggaraan
rapat yang baik
paket
1
bln
12
Inputs
Dana
Rp.
95.000.000
Outputs :
Outcomes :
Tercapainya koordinasi
Tersedianya dasar tindak
lanjut
Dana
kali
th
35
1
Inputs
Rp.
6.000.000
Page 2
Sasaran
Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja
Sasaran
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Program
Uraian
1
2
3
4
5
Indikator Kinerja kegiatan
Terbayarnya honor
PHL
Honor 12 Bulan
13 Penyediaan Jasa Keamanan
Honor 4 Orang
14 Penyediaan Jasa Teknis
Pendukung/ Tenaga Perkantoran
Terpeliharanya
Gedung Kantor dan
Lingkungannya
Terpeliharanya
kendaraan dinas
Terpenuhinya
kebutuhan ruangan
Tersusunnya laporan
capaian kinerja &
Ikhtisar realisasi
RKT2011 STLH RKPD
1 Unit
2
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
2
22 unit kendaraan
3
2 unit
4
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung, Taman dan Halaman
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Outputs :
Dana
SDM
Opersional bendung optimal
Rp.
org
th
36.000.000
12
1
Outcomes :
Inputs
OP Irigasi berjalan baik
Dana
ob
Rp.
144
40.800.000
SDM
Terbayarnya honor PHL
Pelaksanaan tugas dinas
lancar
Dana
org
ob
bln
4
10
12
Inputs
Inputs
Rp.
3.000.000
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor
Outcomes : Proses kegiatan kantor
berjalan baik
Inputs
Dana
unit
1
unit
1
Outputs :
Terpeliharanya Gedung
Kantor dan Lingkungannya
Outcomes : Proses kegiatan kantor
berjalan baik
Inputs
Dana
unit
5
bln
12
Outputs :
unit
22
bln
12
Rp.
95.000.000
Terpeliharanya kendaraan
dinas
Outcomes : Pelaksanaan kerja lapangan
lancar
Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor Inputs
Dana
Outputs :
1 paket laporan
3
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1
Penyusunan Laporan Capain
Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011
9
8
135
135
Outputs :
1 unit
Ket
7
kali
kali
Outputs :
Outcomes :
Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
6
Tercapainya koordinasi
Tersedianya dasar tindak
lanjut
Outputs :
Outcomes :
Opersional bendung
optimal
Sat
Rp.
Rp.
25.000.000
252.500.000
Terpenuhinya kebutuhan
ruangan
Outcomes : Proses kegiatan kantor
menjadi baik
unit
2
bln
12
Inputs
Dana
Rp.
Outputs :
Tersusunnya laporan capaian paket
kinerja & Ikhtisar realisasi
lap
6.000.000
1
Page 3
Sasaran
Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja
Sasaran
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Program
Uraian
1
2
3
4
5
Terlayaninya
kebutuhan irigasi
melalui
peningkatan,
pengembangan,
pemeliharaan,
pelestarian
jaringan irigasi dan
optimalinya fungsi
sarana bangunan
pengairan
Tersedianya data hasil 3 Paket
survei dan produk
desain/ studi-penelitian
Jaringan irigasi
berfungsi kembali
Pengaturan air irigasi
dan pemeliharaan
jaringan irigasi
Meningkatnya
Keandalan Sistem
Irigasi
4
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, & Jaringan
Pengairan Lainnya
7 DI, Saluran 1670 m,
Bangunan 6 buah,
Pompa 5 buah
1
3
5 daerah Irigasi
4
6
Proses pelaporan menjadi
lebih baik
7
paket
Inputs
Dana
Rp.
SDM
Tersedianya data hasil survei
dan produk desain/ studiOutcomes : penelitian
Pelaksanaan rehabilitasi
berjalan baik
Inputs
Dana
Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi ( Sumber Dana DAK
)
Outputs :
SDM
Jaringan irigasi berfungsi
kembali
Outcomes : Terprnuhinya kebutuhan air
irigas
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Inputs
Dana
yang Telah Dibangun
SDM
Peningkatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif (WISMP)
17 kecamatan
5
1
Pengembangan,
Pengelolaan & Konservasi
Sungai, Danau dan
Penendalian Pemanfaatan Sumber
Daya Air
-
Tanggul dan bantaran
sungai kondisi baik
9 lokasi
6
Pengendalian Banjir
1
RKT2011 STLH RKPD
RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011
270.000.000
org
Paket
18
3
Paket
3
Rp.
org
DI, Sal,
Bang,
Pompa
DI
Rp.
2.438.102.700
34
7; 1670 m;7; 5
7
1.054.600.000
45
Dana
Rp.
SDM
Meningkatnya Keandalan
Sistem Irigasi
Outcomes : Pengelolaan irigasi menjadi
lebih baik
Inputs
Dana
Outputs :
9
DI
Inputs
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran Inputs
dan Tanggul Sungai
8
1
Kegiatan pertanian berjalan
baik sesuai pola tanam
Outcomes :
Outcomes :
Ket
40
45
Pengaturan air irigasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi
Outputs :
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
org
DI
Outputs :
Outputs :
Terkendalinya
pemanfaatan sumber
daya air di Kab. Bantul
Sat
Outcomes :
Outputs :
2
45 Daerah irigasi
Perencanaan Pembangunan
Jaringan Irigasi
Indikator Kinerja kegiatan
370.000.000
org
GP3A
35
35
DI
5
Rp.
59.000.000
SDM
org
Terkendalinya pemanfaatan
Kec
sumber daya air di Kab. Bantul
10
17
Terkendalinya pemanfaatan
Kec
sumber daya air di Kab. Bantul
17
Dana
Rp.
SDM
org
Tanggul dan bantaran sungai tanggul/
kondisi baik
tebing;
bang
4.000.000.000
9
1295; 4
Page 4
Sasaran
Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja
Sasaran
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Program
Uraian
1
2
3
4
5
Indikator Kinerja kegiatan
Outcomes :
Pemahaman Tokoh
dan Masyarakat desa
tentang perundangan
tentang gal glo C
meningkat
Terdatanya
pelanggaran dan
kerusakan lingkungan
Dihasilkannya data
volume hasil tambang
gal. gol. C dan
pedoman
pertambangan
Sosialisasi di 14
Lokasi
17 kec
Terlaksananya
Koordinasi dan
Pendataan (17
Kecamatan)
7
Pembinaan dan
Pengawasan Bidang
1
2
3
Sosialisasi Regulasi Mengenai
Kegiatan Pertambangan Galian C
Monitoring dan Pengendalian
KegiatanPenambangan Bahan Gal
C
Koordinasi dan Pendataan tentang
Hasil Produksi dibidang
Pertambangan
Inputs
6
Terkendalinya banjir dan
kegiatan pertanian berjalan
Dana
Sat
7
kab
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Ket
8
1
9
61.000.000
SDM
Outputs :
Pemahaman Tokoh dan
lok
Masyarakat desa tentang
perundangan tentang gal glo C
meningkat
Outcomes : Kondisi lingkungan terjaga
kab
7
14
Inputs
Rp.
47.735.000
kec
18
17
kec
17
Rp.
45.000.000
org
kec
22
17
kec
17
Dana
SDM
Outputs :
Terdatanya pelanggaran dan
kerusakan lingkungan
Outcomes : Terkendalinya kerusakan
lingkungan
Inputs
Dana
SDM
Outputs :
Dihasilkannya data volume
hasil tambang gal. gol. C dan
pedoman pertambangan
Outcomes : diketahuinya data tentang
volume pertambangan
Jumlah Usulan
1
9.124.435.700
Bantul,
Desember 2010
Kepala Dinas Sumber Daya Air
Ir. Ign. Yulianto, MT
NIP. 19550702 198703 1 001
RKT2011 STLH RKPD
RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011
Page 5