PERDA KSB NO 9 TAHUN 2013 18.dppkd

Lampiran III

Peraturan Daerah
Nomor

:

9

Tanggal

:

31 Desember 2013

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan


: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Organisasi

: 1 . 20 . 05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

KODE
REKENING


URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

37.529.366.567,00


PENDAPATAN ASLI DAERAH

37.529.366.567,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1

Pendapatan Pajak Daerah

13.650.566.567,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4


Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19

BELANJA

724.800.000,00
19.600.000.000,00
3.554.000.000,00
12.311.152.040,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG


6.656.111.740,00

Belanja Pegawai

6.656.111.740,00

BELANJA LANGSUNG

5.655.040.300,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa

Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran

1.178.250.800,00
179.428.700,00

179.428.700,00
984.552.100,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

140.400.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

844.152.100,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 21
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 02
1.20 . 1.20.05 . 02 . 09


Asistensi dan Evaluasi Bantuan Keuangan SKPKD
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor

1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 02 . 15


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

14.270.000,00
14.270.000,00
429.567.000,00
291.095.000,00
7.275.000,00
24.370.000,00
259.450.000,00
52.500.000,00
Halaman 1

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH


DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.05 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 02 . 29

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan

52.500.000,00
85.972.000,00


Daerah
1.20 . 1.20.05 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &

81.000.000,00
4.972.000,00
1.710.000,00

Keuangan
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 07
1.20 . 1.20.05 . 07 . 02
1.20 . 1.20.05 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 18
1.20 . 1.20.05 . 18 . 06
1.20 . 1.20.05 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 19
1.20 . 1.20.05 . 19 . 04

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

Fasilitasi/optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Evaluasi dan Asistensi APBDesa

1.20 . 1.20.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 19 . 06

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SIMDES)

960.000,00
960.000,00
750.000,00
750.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
2.320.000,00
2.320.000,00
2.320.000,00
306.231.000,00
115.810.000,00
110.010.000,00
5.800.000,00
190.421.000,00

1.20 . 1.20.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

25.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

74.771.000,00

1.20 . 1.20.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

90.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 53
1.20 . 1.20.05 . 53 . 01

Program Peningkatan Penyusunan dan Pengendalian Penganggaran Daerah

1.452.747.000,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Perubahan APBD

1.292.100.000,00

1.20 . 1.20.05 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

964.600.000,00

1.20 . 1.20.05 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

327.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 53 . 04

Koordinasi Penyusunan RKA/DPA SKPD

138.897.000,00

1.20 . 1.20.05 . 53 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

48.600.000,00

1.20 . 1.20.05 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

90.297.000,00

1.20 . 1.20.05 . 53 . 15
1.20 . 1.20.05 . 53 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 66

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan dan Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

21.750.000,00
21.750.000,00
1.274.056.500,00
Halaman 2

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.05 . 66 . 01

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

1.20 . 1.20.05 . 66 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 66 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 66 . 02
1.20 . 1.20.05 . 66 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 66 . 03

Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Pendapatan Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Pengkajian dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi

462.591.500,00
92.400.000,00
370.191.500,00
12.712.500,00
12.712.500,00
177.955.000,00

Serta Pendapatan Lainnya
1.20 . 1.20.05 . 66 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 66 . 05
1.20 . 1.20.05 . 66 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 66 . 06

Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Pajak BPHTB, PBB dan Air Tanah Menjadi Pajak Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Intensifikasi Penunjang UPTD Pasar

177.955.000,00
79.965.000,00
79.965.000,00
540.832.500,00

1.20 . 1.20.05 . 66 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

433.832.500,00

1.20 . 1.20.05 . 66 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

107.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 67

Program Peningkatan dan Pengembangan Akutansi Pengelolaan Keuangan

739.783.000,00

Daerah
1.20 . 1.20.05 . 67 . 01

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

202.300.000,00

APBD
1.20 . 1.20.05 . 67 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 67 . 04
1.20 . 1.20.05 . 67 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 67 . 06

Asistensi dan Fasilitasi Laporan Keuangan SKPD
Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

1.20 . 1.20.05 . 67 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 67 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 67 . 09
1.20 . 1.20.05 . 67 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 67 . 10

Rekonsiliasi dan Validasi Data Serta Dokumen Pendukung Buku Besar SKPKD
Belanja Barang dan Jasa

Sosialisasi, Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan LKPD dengan Standar Akuntansi

110.870.000,00
91.430.000,00
66.478.000,00
66.478.000,00
199.620.000,00
113.800.000,00
85.820.000,00
91.195.000,00
91.195.000,00
180.190.000,00

Pemerintah (PP 71 Tahun 2010/Accrual Basis)
1.20 . 1.20.05 . 67 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 67 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 70

Program Peningkatan dan Pembinaan Perbendaharaan dalam Pengelolaan

13.750.000,00
166.440.000,00
269.715.000,00

Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 70 . 01
1.20 . 1.20.05 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 70 . 02

Pengelolaan Gaji daerah Otonom
Belanja Barang dan Jasa

Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Triwulan dan Laporan Pertanggungjawaban

88.380.000,00
88.380.000,00
104.470.000,00

Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 3

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.05 . 70 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

93.600.000,00

1.20 . 1.20.05 . 70 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.870.000,00

1.20 . 1.20.05 . 70 . 03
1.20 . 1.20.05 . 70 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 70 . 04

Penerbitan dan Penatausahaan SP2D

21.600.000,00
21.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pelaksanaan Penertiban dan Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa

14.195.000,00

Barat
1.20 . 1.20.05 . 70 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 70 . 05
1.20 . 1.20.05 . 70 . 05 . 5 . 2 . 2

14.195.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan fungsional Pengelolaan Kas Bendahara SKPD

41.070.000,00
41.070.000,00

Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)

25.218.214.527,00

Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT

ZULKIFLI MUHADLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 4