PERDA KSB NO 9 TAHUN 2013 18.dppkd
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
9
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1 . 20 . 05
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 05 . 01
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
37.529.366.567,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
37.529.366.567,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1
Pendapatan Pajak Daerah
13.650.566.567,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
BELANJA
724.800.000,00
19.600.000.000,00
3.554.000.000,00
12.311.152.040,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.656.111.740,00
Belanja Pegawai
6.656.111.740,00
BELANJA LANGSUNG
5.655.040.300,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
1.178.250.800,00
179.428.700,00
179.428.700,00
984.552.100,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
140.400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
844.152.100,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 02
1.20 . 1.20.05 . 02 . 09
Asistensi dan Evaluasi Bantuan Keuangan SKPKD
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.05 . 02 . 15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
14.270.000,00
14.270.000,00
429.567.000,00
291.095.000,00
7.275.000,00
24.370.000,00
259.450.000,00
52.500.000,00
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.05 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 02 . 29
Belanja Barang dan Jasa
Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan
52.500.000,00
85.972.000,00
Daerah
1.20 . 1.20.05 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
81.000.000,00
4.972.000,00
1.710.000,00
Keuangan
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 07
1.20 . 1.20.05 . 07 . 02
1.20 . 1.20.05 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 18
1.20 . 1.20.05 . 18 . 06
1.20 . 1.20.05 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 19
1.20 . 1.20.05 . 19 . 04
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
Fasilitasi/optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Evaluasi dan Asistensi APBDesa
1.20 . 1.20.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 19 . 06
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SIMDES)
960.000,00
960.000,00
750.000,00
750.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
2.320.000,00
2.320.000,00
2.320.000,00
306.231.000,00
115.810.000,00
110.010.000,00
5.800.000,00
190.421.000,00
1.20 . 1.20.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.650.000,00
1.20 . 1.20.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
74.771.000,00
1.20 . 1.20.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
90.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53
1.20 . 1.20.05 . 53 . 01
Program Peningkatan Penyusunan dan Pengendalian Penganggaran Daerah
1.452.747.000,00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Perubahan APBD
1.292.100.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
964.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
327.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53 . 04
Koordinasi Penyusunan RKA/DPA SKPD
138.897.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
48.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
90.297.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53 . 15
1.20 . 1.20.05 . 53 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 66
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan dan Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
21.750.000,00
21.750.000,00
1.274.056.500,00
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.05 . 66 . 01
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 66 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 66 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 66 . 02
1.20 . 1.20.05 . 66 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 66 . 03
Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Pendapatan Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Pengkajian dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi
462.591.500,00
92.400.000,00
370.191.500,00
12.712.500,00
12.712.500,00
177.955.000,00
Serta Pendapatan Lainnya
1.20 . 1.20.05 . 66 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 66 . 05
1.20 . 1.20.05 . 66 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 66 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Pajak BPHTB, PBB dan Air Tanah Menjadi Pajak Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Intensifikasi Penunjang UPTD Pasar
177.955.000,00
79.965.000,00
79.965.000,00
540.832.500,00
1.20 . 1.20.05 . 66 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
433.832.500,00
1.20 . 1.20.05 . 66 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
107.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 67
Program Peningkatan dan Pengembangan Akutansi Pengelolaan Keuangan
739.783.000,00
Daerah
1.20 . 1.20.05 . 67 . 01
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
202.300.000,00
APBD
1.20 . 1.20.05 . 67 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 67 . 04
1.20 . 1.20.05 . 67 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 67 . 06
Asistensi dan Fasilitasi Laporan Keuangan SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
1.20 . 1.20.05 . 67 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 67 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 67 . 09
1.20 . 1.20.05 . 67 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 67 . 10
Rekonsiliasi dan Validasi Data Serta Dokumen Pendukung Buku Besar SKPKD
Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi, Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan LKPD dengan Standar Akuntansi
110.870.000,00
91.430.000,00
66.478.000,00
66.478.000,00
199.620.000,00
113.800.000,00
85.820.000,00
91.195.000,00
91.195.000,00
180.190.000,00
Pemerintah (PP 71 Tahun 2010/Accrual Basis)
1.20 . 1.20.05 . 67 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 67 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 70
Program Peningkatan dan Pembinaan Perbendaharaan dalam Pengelolaan
13.750.000,00
166.440.000,00
269.715.000,00
Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 70 . 01
1.20 . 1.20.05 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 70 . 02
Pengelolaan Gaji daerah Otonom
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Triwulan dan Laporan Pertanggungjawaban
88.380.000,00
88.380.000,00
104.470.000,00
Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.05 . 70 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
93.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 70 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.870.000,00
1.20 . 1.20.05 . 70 . 03
1.20 . 1.20.05 . 70 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 70 . 04
Penerbitan dan Penatausahaan SP2D
21.600.000,00
21.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pelaksanaan Penertiban dan Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa
14.195.000,00
Barat
1.20 . 1.20.05 . 70 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 70 . 05
1.20 . 1.20.05 . 70 . 05 . 5 . 2 . 2
14.195.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan fungsional Pengelolaan Kas Bendahara SKPD
41.070.000,00
41.070.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
25.218.214.527,00
Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
Peraturan Daerah
Nomor
:
9
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1 . 20 . 05
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 05 . 01
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
37.529.366.567,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
37.529.366.567,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1
Pendapatan Pajak Daerah
13.650.566.567,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
BELANJA
724.800.000,00
19.600.000.000,00
3.554.000.000,00
12.311.152.040,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.656.111.740,00
Belanja Pegawai
6.656.111.740,00
BELANJA LANGSUNG
5.655.040.300,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
1.178.250.800,00
179.428.700,00
179.428.700,00
984.552.100,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
140.400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
844.152.100,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 02
1.20 . 1.20.05 . 02 . 09
Asistensi dan Evaluasi Bantuan Keuangan SKPKD
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.05 . 02 . 15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
14.270.000,00
14.270.000,00
429.567.000,00
291.095.000,00
7.275.000,00
24.370.000,00
259.450.000,00
52.500.000,00
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.05 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 02 . 29
Belanja Barang dan Jasa
Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan
52.500.000,00
85.972.000,00
Daerah
1.20 . 1.20.05 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
81.000.000,00
4.972.000,00
1.710.000,00
Keuangan
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 07
1.20 . 1.20.05 . 07 . 02
1.20 . 1.20.05 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 18
1.20 . 1.20.05 . 18 . 06
1.20 . 1.20.05 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 19
1.20 . 1.20.05 . 19 . 04
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
Fasilitasi/optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Evaluasi dan Asistensi APBDesa
1.20 . 1.20.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 19 . 06
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SIMDES)
960.000,00
960.000,00
750.000,00
750.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
2.320.000,00
2.320.000,00
2.320.000,00
306.231.000,00
115.810.000,00
110.010.000,00
5.800.000,00
190.421.000,00
1.20 . 1.20.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.650.000,00
1.20 . 1.20.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
74.771.000,00
1.20 . 1.20.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
90.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53
1.20 . 1.20.05 . 53 . 01
Program Peningkatan Penyusunan dan Pengendalian Penganggaran Daerah
1.452.747.000,00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Perubahan APBD
1.292.100.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
964.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
327.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53 . 04
Koordinasi Penyusunan RKA/DPA SKPD
138.897.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
48.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
90.297.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53 . 15
1.20 . 1.20.05 . 53 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 66
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan dan Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
21.750.000,00
21.750.000,00
1.274.056.500,00
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.05 . 66 . 01
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 66 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 66 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 66 . 02
1.20 . 1.20.05 . 66 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 66 . 03
Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Pendapatan Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Pengkajian dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi
462.591.500,00
92.400.000,00
370.191.500,00
12.712.500,00
12.712.500,00
177.955.000,00
Serta Pendapatan Lainnya
1.20 . 1.20.05 . 66 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 66 . 05
1.20 . 1.20.05 . 66 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 66 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Pajak BPHTB, PBB dan Air Tanah Menjadi Pajak Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Intensifikasi Penunjang UPTD Pasar
177.955.000,00
79.965.000,00
79.965.000,00
540.832.500,00
1.20 . 1.20.05 . 66 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
433.832.500,00
1.20 . 1.20.05 . 66 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
107.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 67
Program Peningkatan dan Pengembangan Akutansi Pengelolaan Keuangan
739.783.000,00
Daerah
1.20 . 1.20.05 . 67 . 01
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
202.300.000,00
APBD
1.20 . 1.20.05 . 67 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 67 . 04
1.20 . 1.20.05 . 67 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 67 . 06
Asistensi dan Fasilitasi Laporan Keuangan SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
1.20 . 1.20.05 . 67 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 67 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 67 . 09
1.20 . 1.20.05 . 67 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 67 . 10
Rekonsiliasi dan Validasi Data Serta Dokumen Pendukung Buku Besar SKPKD
Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi, Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan LKPD dengan Standar Akuntansi
110.870.000,00
91.430.000,00
66.478.000,00
66.478.000,00
199.620.000,00
113.800.000,00
85.820.000,00
91.195.000,00
91.195.000,00
180.190.000,00
Pemerintah (PP 71 Tahun 2010/Accrual Basis)
1.20 . 1.20.05 . 67 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 67 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 70
Program Peningkatan dan Pembinaan Perbendaharaan dalam Pengelolaan
13.750.000,00
166.440.000,00
269.715.000,00
Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 70 . 01
1.20 . 1.20.05 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 70 . 02
Pengelolaan Gaji daerah Otonom
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Triwulan dan Laporan Pertanggungjawaban
88.380.000,00
88.380.000,00
104.470.000,00
Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.05 . 70 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
93.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 70 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.870.000,00
1.20 . 1.20.05 . 70 . 03
1.20 . 1.20.05 . 70 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 70 . 04
Penerbitan dan Penatausahaan SP2D
21.600.000,00
21.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pelaksanaan Penertiban dan Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa
14.195.000,00
Barat
1.20 . 1.20.05 . 70 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 70 . 05
1.20 . 1.20.05 . 70 . 05 . 5 . 2 . 2
14.195.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan fungsional Pengelolaan Kas Bendahara SKPD
41.070.000,00
41.070.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
25.218.214.527,00
Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4