USULAN RENJA 2016 final

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016
INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Visi

: Terwujudnya Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional, Disiplin dan Bertanggung jawab untuk Mendukung Good Governance

MISI
1

TUJUAN
2

Menyelenggarakan
pengawasan intern terhadap
pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah guna
mendukung tata kelola
pemerintahan yang baik
(Good Governancea)

Terwujudnya sistem

akuntabilitas dan pelaporan
keuangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

Meningkatkan kualitas dan
peran pengawasan

SASARAN
3
Meningkatnya sistem
akuntabilitas kinerja dan
pelaporan keuangan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku

PROGRAM
4
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran


KEGIATAN
5
Penyediaan Jasa
Surat - Menyurat

INPUT
6

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
OUTPUT
OUTCOMES
7
8

2.800.000 Perangko, Materai tersedianya
dan benda pos
pendukung adm

SUMBER

DANA
9

LOKASI

KET

10

11

APBD

Kayuagung

kantor
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya air dan Listrik


78.000.000 Biaya Listrik dan
Tlpn

APBD

Kayuagung

Terciptanya Aparat
Meningkatnya kompetensi,
Pengawas Intern Pemerintah
integritas dan moralitas
(APIP) yang profesional dan
aparatur pengawasan
kompeten

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional


20.000.000 Jasa Perizinan dan Terciptanya
APBD
Pemeliharaan
kenyamanan kantor
Kendaraan Dinas

Kayuagung

Terwujudnya fungsi
pengawasan yang
berkualitas, efektif dan

Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan

Meningkatnya sistem
pengawasan, kualitas
pelayanan publik dan
pemahaman aparatur

pemerintah terhadap
perundang - undangan yang
belaku

Terselenggaranya
kegiatan kantor

100.000.000 Jasa Administrasi
Keuangan

Terciptanya
APBD
kenyamanan kantor

Kayuagung

Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor

15.000.000 Jasa Kebersihan

Kantor

Terciptanya
APBD
kenyamanan kantor

Kayuagung

Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja

20.000.000 Jasa Perbaikan
Peralatan

Terpeliharanya
Peralatan Kantor

APBD


Kayuagung

Penyediaan ATK

30.000.000 ATK

Terselenggaranya Adm Kantor

APBD

Kayuagung

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

25.000.000 Barang Cetakan
& Penggandaan

Tersedianya

penunjang adm
kantor

APBD

Kayuagung

Penyediaan komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan

12.500.000 alat-alat

Tersedianya pendukung kegiatan

APBD

Kayuagung

APBD


Kayuagung

Penyediaan

listrik

kantor
112.500.000 Peralatan dan

Tersedianya pen-

MISI
1

TUJUAN
2

SASARAN
3


PROGRAM
4

KEGIATAN
5
Peralatan dan
Perlengkapan
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan
Bacaan & Peraturan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
OUTPUT
OUTCOMES
7
8
dukung kegiatan
Perlengkapan
kantor
Kantor
12.500.000 Peralatan Rumah Tersedianya pendukung kegiatan
Tangga Kantor
kantor

INPUT
6

17.500.000 Buku, Koran dan
Buletin

SUMBER
DANA
9

LOKASI

KET

10

11

APBD

Kayuagung

APBD

Kayuagung

Peningkatan Kinerja APBD
Pegawai

Kayuagung

Tersedianya Buku
Peraturan dan

Bacaan
Penyediaan
Makanan dan
Minuman

52.500.000 Biaya makan

dan minum

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi
Luar Daerah

250.000.000 Tersedianya Biaya Terselenggaranya
Perjalanan Dinas Koordinasi dan
Konsultasi

APBD

Kayuagung

Rapat - rapat
Koordinasi Dalam
Daerah

100.000.000 Tersedianya Biaya Terselenggaranya
APBD
Perjalanan Dinas Koordinasi dlm daerah

Kayuagung

Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung
Adm/Teknis
Pelayanan Kegiatan

45.000.000 Honor Pendukung Terselenggaranya
APBD
Kegiatan Kantor
Tugas-tugas Kantor

Kayuagung

Penyediaan Jasa
Media Informasi

10.000.000

APBD

Kayuagung

Terpeliharanya
Gedung Kantor

APBD

Kayuagung

Terpeliharanya
Kendaraan Dinas

APBD

Kayuagung

APBD

Kayuagung

APBD

Kayuagung

Program
Pemeliharaan Rutin
Peningkatan Sarana Gedung Kantor
dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan Rutin
Kendaaraan Dinas

Pemeliharaan Rutin/
Berkala Mobiler

Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional

pendukung tugas2
Tersedianya jasa
pengawasan
media informasi
melalui informasi

25.000.000 Biaya
Pemeliharaan
Gedung Kantor
100.000.000 Biaya
Pemeliharaan
Kendaraan Dinas

7.500.000 Biaya PemeliharaanTerpeliharanya
Mobiler
Mobiler Kantor

750.000.000 Penambahan
Kendaraan Dinas

Menunjang
kelancaran
operasional kantor

MISI
1

TUJUAN
2

SASARAN
3

PROGRAM
4

KEGIATAN
5
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor

Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan

INPUT
6

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
OUTPUT
OUTCOMES
7
8

125.000.000 Biaya pengadaan Menunjang
kelancaran
mobiler

SUMBER
DANA
9

LOKASI

KET

10

11

APBD

Kayuagung

operasional kantor

Penyusunan
Laporan Keuangan
Semesteran &
Prognosis Realisasi
Anggaran
Inspektorat Kab.OKI

30.000.000 Laporan
Keuangan
Semesteran

adanya
akuntablilitas
penggunaan dana
semesteran

APBD

Kayuagung

Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun Inspektorat
Kab. OKI

25.000.000 Laporan
Keuangan Akhir
Tahun

adanya
akuntablilitas
penggunaan dana
tahunan

APBD

Kayuagung

Penyusunan Renja
SKPD, TAPKIN,
LAKIP, LPPD dan
LKPJ Inspektorat
Kab. OKI

adanya
50.000.000 Laporan
perencanaan dan akuntablilitas
perencanaan &
kinerja akhir
penggunaan dana
tahun SKPD
SKPD

APBD

Kayuagung

Self Assesment
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
(LPPD)

100.000.000 Terlaksananya
evaluasi Kinerja
Pemerintah

Peningkatan Kinerja APBD
Pemerintah Daerah

Kayuagung

Evaluasi LAKIP

100.000.000 LAKIP SKPD yang Akuntabilitas Kinerja APBD
sudah dievaluasi SKPD yang meningkat

Kayuagung

Penyusunan
Laporan Aset
Inspektorat Kab. OKI

50.000.000

Penilaian Angka
Kredit (PAK) untuk
Jabatan Fungsional

45.000.000

Program
Penanganan Kasus
Peningkatan Sistem Pengaduan di
Pengawasan Internal Lingkungan Pemda
dan Kebijakan KDH

adanya
akuntablilitas
penggunaan dana
pengadaan

APBD

Kayuagung

Adanya penilaian
angka kredit bagi
jabatan fungsional
yg akuntabel

APBD

Kayuagung

Terciptanya Kondisi APBD
Kasus Pengaduan yang Kondusif di
di Lingkungan
Lingkungan Pemda
Pemda

Kayuagung

Laporan Aset
Akhir Tahun

Penilaian Angka
Kredit (PAK)

225.000.000 Terselesainya

MISI
1

TUJUAN
2

SASARAN
3

PROGRAM
4

KEGIATAN
5

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
OUTPUT
OUTCOMES
7
8

SUMBER
DANA
9
APBD

LOKASI

KET

10
Kayuagung

11

APBD

Kayuagung

Pemeriksaan
Kinerja/Reguler atas
Penyelenggaraan
Pemerintahan di
tingkat kecamatan
dan desa

450.000.000 Laporan Hasil
Pemeriksaan

Terselenggaranya
Pengawasan

Pemantauan dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Perpres No. 55
Tahun 2012

100.000.000 Laporan Hasil

Terlaksananya
pelaksanaan
perpres No. 55
Tahun 2012

Reviu Laporan
Keuangan

150.000.000 Laporan Keuangan Laporan Keuangan
hasil reviu
yang sesuai SAP

APBD

Kayuagung

Penyelenggaraan &
Pengawasan SPIP

350.000.000 Terlaksananya
Terwujudnya pemerinAPBD
Pengawasan SPIP tahan yang baik

Kayuagung

Pemeriksaan
Kinerja/Reguler
pada SKPD di
Lingkungan
Pemerintah Daerah

450.000.000 Laporan Hasil
Pemeriksaan

Terselenggaranya
Pengawasan

APBD

Kayuagung

Pemeriksaan
Kinerja/Reguler
pada UPTD
Pendidikan dalam
Kabupaten OKI

350.000.000 Laporan Hasil
Pemeriksaan

Terselenggaranya
Pengawasan

APBD

Kayuagung

75.000.000 Laporan tindak
Peningkatan Tindak APBD
lanjut hasil
Lanjut terhadap
pemeriksaan APIP Hasil Pemeriksaan
APIP

Kayuagung

Pemantauan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

Program
Peningkatan

INPUT
6

Evaluasi

Pemantauan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK

100.000.000 Laporan tindak
lanjut hasil
pemeriksaan BPK

Peningkatan Tindak APBD
Lanjut terhadap
Hasil Pemeriksaan
BPK

Kayuagung

Penyelenggaraan
Sistem Informasi
Manajemen Hasil
Pemeriksaan
(SIMHP)

100.000.000 Laporan Hasil
Pemeriksaan

Laporan Hasil
Pemeriksaan tepat

APBD

Kayuagung

Bimbingan Teknis
Tata Cara

150.000.000 Peningkatan
kemampuan

APBD

Kayuagung

waktu

Terselanggaranya

MISI
1

TUJUAN
2

SASARAN
3

PROGRAM
4
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawas

Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

KEGIATAN
5

INPUT
6

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
OUTPUT
OUTCOMES
7
8

Tata Cara
Pemeriksaan dan
Penanganan Kasus

Pendidikan dan
Pelatihan Formal

Program Penataan
Pengawasan dan
dan Penyempurnaan Penyampaian LP2P
Kebijakan Sistem
dan Prosedur
Pengawasan
Penyusunan SOP
Tupoksi Inspektorat

kemampuan
teknis aparatur
pengawas

SUMBER
DANA
9

LOKASI

KET

10

11

pengawasan yang
berkualitas

150.000.000 Peningkatan
Kapasitas
Aparatur

Maksimalnya Kinerja APBD
Tenaga Auditor
dalam Pengawasan
dan Pembinaan

Kayuagung

100.000.000 Terlaksananya
Pengawasan di
Lingkungan
Pemda

Persentase
Pelaksanaan SPIP
meningkat

Kayuagung

25.000.000 SOP Tupoksi

5.085.800.000

APBD

Adanya standar
baku pelaksanaan
tugas SKPD

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR,

dto
ENDRO SUARNO,S.Sos.,M.Si.
Pembina
NIP. 19630213 198303 1 003