NARASI RENJA 2015 FINAL

(1)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ciamis pada tahun 2015 merupakan tahap pertama dari RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019. Atas dasar tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2015 yang berpedoman langsung kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Ciamis sebagai mana tercantum didalam visi Kabupaten Ciamis sebagai gambaran bersama tentang rentang waktu ke depan, Komitmen murni tanpa paksaan, milik bersama, sesuai dengan aspirasi masyarakat visi Kabupaten Ciamis yaitu :

“ CIAMIS MAJU BERKUALITAS MENUJU KEMANDIRIAN TAHUN 2019 “

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis memiliki peran sangat penting terutama sebagai penopang pembangunan dalam bidang berkaitan ke Bina Margaan, Pengairan, Ketenaga Listrikan dan Sumber Daya Mineral.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ciamis,

dan dalam mendukung Visi Kabupaten Ciamis tersebut, Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis mempunyai Visi, sebagai berikut :

“INFRASTRUKTUR DAERAH YANG SEMAKIN BERKUALITAS TAHUN 2019“

Untuk mencapai visi dimaksud, Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis merumuskannya dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan. 2. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air.


(2)

3. Mengembangkan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Geologi dan Sumber Daya Mineral.

4. Mengembangkan Sumber Energi dan Pemerataan Pemanfaatan Ketenaga-listrikan.

5. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan fasilitas alat – alat berat.

SKPD Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dihadapkan kepada berbagai Isu dan permasalahan yang harus dapat dijawab untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur kebinamargaan, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral kepada masyarakat. Isu dan Permasalahan yang mendesak antara lain sebagai berikut:

Permasalahan Bidang Bina Marga

Panjang Jalan Kabupaten = 848, 59 km

Kondisi Jalan Kabupaten yang baik = 58,18 %

Melihat data tersebut diatas sangatlah jelas permasalahan di bidang Bina Marga adalah masih tingginya prosentase jalan Kabupaten yang kondisinya rusak. Permasalahan lainnya belum adanya data base pada bidang Bina Marga untuk data jalan dan jembatan.

Permasalahan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai berikut :

- Belum lengkapnya data base Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. - Daerah Irigasi (DI) teknis dalam kondisi baik & sedang baru mencapai

59,6 %.

- Masyarakat masih banyak yang membuang sampah ke jaringan Irigasi.

- Pendangkalan aliran sungai dan jaringan irigasi sehingga menyebabkan banjir dan mengurangi debit air irigasi ke petak sawah. - Terjadinya erosi dan kerusakan tebing sungai menyebabkan longsor

yang mengancam daerah permukiman dan persawahan.

Permasalahan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Permasalahan di bidang Energi dan Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut :

- Rasio elektrifikasi yang belum mencapai 100 % (baru mencapai 69 %)

- Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi terbarukan - Banyak wilayah yang sarana PJU nya belum memadai. - Banyak PJU yang tidak menyala/rusak.


(3)

Permasalahan di bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral adalah sebagai berikut :

- Dari 26 Kecamatan baru 13 kecamatan yang sudah terpetakan zona kerentanan gerakan tanahnya (50%).

- Terbatasnya informasi geologi.

- Masih banyaknya masyarakat yang kekurangan air bersih yang berasal dari air tanah.

- Masih kurang optimalnya konservasi sumberdaya air.

1.2 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program Kegiatan


(4)

(5)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaiannya

Secara keseluruhan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan-kegiatan, baik kegiatan yang bersumber dari APBN DAK, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.

Secara garis besar kegiatan di Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2013 terbagi menjadi dua bagian, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan teknis. Kegiatan teknis merupakan kegiatan prioritas yang berasal dari usulan langsung masyarakat dan SOPD melalui proses Musrenbang.

Program kegiatan dan jumlah anggaran pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis pada Tahun Anggaran 2013, dialokasikan pada 15 (lima belas) program kegiatan jumlah anggaran Rp. 203.282.390.000

Rincan Program Kegiatan dan Jumlah Anggaran Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2013

NO BIDANG PROGRAM

JUMLAH

KET . ANGGARAN

Rp.

1 2 3 4 5

1 Sekretariat 1

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 7.613.532.200

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.007.213.850

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29.553.300

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 17.800.000

5 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 412,580,000

Jumlah : 9.080.679.350

2 Bina Marga 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 89.415.152.000

2 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 8.598.715.000


(6)

Jembatan

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

4.728.305.000

Jumlah : 154.108.153.000

3 Sumber

Daya Air 1

Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan irigasi

lainnya 21.227.945.800

2 Program Pengendalian Banjir 8.477.275.000

Jumlah : 29.705.220.800

4 Sumber Daya Mineral

1

Program Pembinaan dan pengawasan bidang

pertambangan 110.000.000

2 kegiatan rakyat yang berpotensi merusak Program Pengawasan dan penertiban

lingkungan 186.000.000

Jumlah : 236.919.000

5

Energi 1 Program Pembinaan dan pengembangan ketenaga lisrikan 9.930.865.000

2 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi 70.408.000

Jumla

h : 10.001.273.000

6 Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahanbahaya kebakaran 110.000.000

Jumlah : 110.000.000

JUMLAH TOTAL 203.282.390.000

Kegiatan pada Tahun Anggaran 2013 di Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral membagi kegiatan menjadi dua bagian, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan teknis. Kegiatan teknis merupakan kegiatan prioritas yang berasal dari usulan langsung masyarakat dan SOPD melalui proses Musrenbang. Sumber dana kegiatan berasal dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.

Sedangkan Realisasi Anggaran Pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

N

o Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan 7.613.532.200 1.007.213.850 7.467.958.726 995.683.300


(7)

3

N o

Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan disiplin Aparatur

Program

29.553.300

Anggaran (Rp)

29.133.300


(8)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan turap/talud/brojong Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program pengendalian banjir

Program Peningkatan

kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Program Pengawasan dan Penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi 89.415.152.000 8.598.715.000 51.365.981.000 4.728.305.000 21.227.945.800 8.477.275.000 110.000.000 110.000.000 186.000.000 9.930.865.000 70.408.000 88.848.710.550 8.548.839.450 51.031.072.450 4.725.928.000 20.893.781.325 7.697.958.750 100.877.350 108.159.950 168.966.200 9.780.767.350 69.336.000


(9)

PENCAPAIAN SASARAN KINERJA TAHUN 2013

Adapun Anggaran untuk membiyai kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral berjumlah Rp. 129.213.046.000, dengan sumber dana untuk program - program kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 tersebut bersumber dari APBD DAU, APBN DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi (BANPROV).

Program Kegiatan dan Jumlah Anggaran Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2014

NO BIDANG PROGRAM KEGIATAN

JUMLAH

KET . ANGGARAN

Rp.

1 2 3 5 6

1 Sekretariat 1

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 6.163.314.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.822.285.000


(10)

4 Program Peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 17.800.000

1 2 3 4 5

5 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 442.006.000

Jumlah 8.458.210.000

2 Bina Marga 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 72.426.021.000

2 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 2.549.751.000

3 Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

11.618.214.000

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 250.000.000

Jumlah 86.843.986.000

3 Sumber

Daya Air 1

Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan irigasi

lainnya 19.741.350.000

2 Program Pengendalian Banjir 9.550.400.000

J umlah 29.291.750.000

4 Sumber

Daya Mineral

1 Program Pembinaan dan pengawasan bidang

pertambangann 500.000.000

2 Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak

lingkungan 275.000.000

J umlah 775.000.000

5

Energi 1 Program Pembinaan dan pengembangan ketenaga listrikan 3.444.100.000

2 Program Pembinaan dan pengembangan Bidang energi 400.000.000

Jumlah 3.844.100.000

JUMLAH TOTAL 129.213.046.000

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disusun sebelumnya, maka apabila dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan yang dibuat, akan terjadi perbedaan dengan rancangan RKPD, misalnya terdapat rumusan program/ kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan RKPD, atau program/ kegiatan cocok atau sama tetapi besarannya berbeda.

Hal tersebut terjadi dikarenakan dalam pembuatan rancangan awal RKPD hanya mencantumkan perkiraan program/ kegiatan pada awal tahun, dimana dalam perkembanganya dipastikan akan ada


(11)

program/ kegiatan tambahan atau perubahan program/ kegiatan berdasarkan usulan dari para pemangku kepentingan yang sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Sehingga proses tersebut bisa dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyrakarat

Program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dalam satu Tahun Anggaran, tidak hanya berasal dari Perencana Teknis Dinas saja tetapi dalam pelaksanaannya dapat merupakan usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan lainnya.

Proses usulan-usulan program/ kegiatan dari pemangku kepentingan terebut dapat berupa proposal-proposal yang diajukan kepada SKPD terkait dalam hal ini Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk selanjutnya SKPD memilah berbagai usulan-usulan dari para pemangku kepentingan terebut dengan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Sehingga dicapai suatu keputusan berupa program/ kegiatan yang sesuai dengan RPJMN dan terkoordinasi dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.


(12)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam pelaksanaan program/ kegiatan, Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral kabupaten Ciamis mempunyai arah kebijakan yang selaras dengan prioritas kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Dimana Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki peran sangat penting terutama sebagai penopang pembangunan dalam bidang yang berkaitan dengan Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penyediaan prasarana sumber daya air, meningkatkan pengelolaan pertambangan & pengambilan air tanah serta pengembangan energy & ketenagalistrikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka setiap program/ kegiatan harus sesuai dan terkoordinasi dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi dari Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral, maka dapat diuraikan tujuan dari Rencana Kerja yaitu :

1. Terciptanya suasana kinerja yang harmonis, kondusif,aman dan nyaman serta mampu memberikan pelayanan administrasi dengan tugas secara optimal;


(13)

2. Tersedianya fasilitas prasarana sumber daya air yang handal, yang

akan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat baik itu pengembangan pertanian, Industri dan Pariwisata;

3. Terwujudnya prasarana jalan dan jembatan yang handal, yang akan

mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ;

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan air

bersih;

5. Meningkatkan kualitas produk bahan tambang guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat;

6. Meningkatkan pengendalian kawasan lingkungan pertambangan guna memperkecil kerugian akibat bencana alam;

7. Mengembangan sumber-sumber energi terbarukan;

8. Meningkatkan kesejahteraan melalui ketersediaan ketenagalistrikan;

9. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat

melalui penyediaan fasilitas peralatan (alat–alat berat);

Selanjutnya, berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya, maka ditetapkan sejumlah program-program prioritas pembangunan. Program-program prioritas ini merupakan Rencana Kerja yang ditentukan sesuai dengan misi yang akan dilaksanakan. Program Prioritas tersebut dapat dijadikan pedoman operasional dalam melaksanakan visi dan misi serta memenuhi tugas pokok fungsi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Beberapa Program prioritas tersebut adalah: 1. Sekretariat

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2. Bidang Bina Marga

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan


(14)

c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

3. Bidang Sumber Daya Air

a. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

b. Program Pengendalian Banjir

4. Bidang Geologi Sumber Daya Mineral

a. Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam c. Program Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah

5. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

a. Program Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan b. Program Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi

3.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran dari Rencana kerja pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut :

1. Tertibnya penataan administrasi yang meliputi urusan kepegawaian,

urusan keuangan, urusan perlengkapan dan barang;

2. Meningkatnya produksi pertanian sebagai tulang punggung dari

perekonomian rakyat Ciamis;

3. Meningkatnya kelancaran lalu lintas barang dan jasa;

4. Tersedianya data potensi air tanah dan data kedalaman muka air

tanah, terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat;

5. Terbinanya usaha pertambangan rakyat;

6. Terpetakannya zona kerentanan gerakan tanah;

7. Terlaksananya kajian geoteknik dan pemetaan geologi; 8. Pengembangan sumber energi alternatif;

9. Tersedianya data potensi kebutuhan penyediaan PJU; 10. Meningkatnya pemenuhan penyediaan PJU;


(15)

11. Tersedianya alat-alat berat yang selalu siap pakai dengan jumlah

yang cukup, tenaga teknis yang terlatih dan profesional yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal;

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Bidang Kesekretariatan

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: a. Penyedia jasa surat menyurat;

b. Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air & listrik; c. Penyediaan ATK;

d. Pengadaan cetak dan penggandaan;

e. Pengadaan komponen instaliasi listrik/penerangan kantor;

f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; g. Penyediaan makanan dan minuman;

h. Rapat-rapat kordinasi ke luar daerah; i. Rapat-rapat kordinasi ke dalam daerah;

j. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi; k. Penyediaan Alat Bantu Kerja;

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur:

a. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;

b. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas oprasional;

c. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor;

d. Rehabilitasi kendaraan dinas operasional;

e. Perencanaan Umum ;

f. Pemeliharaan Rutin;

C.Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan petugas PJU

D.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aaparatur a. Penyelenggaraan Diklat/ Pelatihan bagi Pegawai Dinas

Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;


(16)

E. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

b. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;

c. Penyusunan data/updating kepegawaian dan kerarsipan;

d. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan SKPD e. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

3.3.2. Bidang Bina Marga

A. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

B. Pemeliharaan berkala jalan dan Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan

3.3.3. Bidang Sumber Daya Air

A. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya.

B. Pencegahan dan Penanggulangan Banjir dengan Normalisasi Sungai serta pencegahan abrasi dan erosi dengan proteksi tebing sungai/saluran

3.3.3. Bidang Energi

A. Energi

B. Ketenagalistrikan

3.3.4. Bidang Geologi Sumber Daya Mineral

A. Air dan Tanah

B. Geologi dan Sumber Daya Mineral

3.4 Rencana Target Kinerja Sasaran

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4


(17)

1. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi

1. Kemantapan jalan

kabupaten 62,19%

2. Panjang jalan yang

ditingkatkan 50,2 km 3. Panjang jalan yang

dipelihara secara rutin 100 km 4. Panjang jalan yang

dipelihara secara berkala 14,85 km 5. Jumlah jembatan yang

dibangun/diganti

8 unit 6. Jumlah jembatan yang

dipelihara/direhab 9 unit 7. Adanya sistem informasi

database jalan 50%

8. Jumlah alat berat dalam

kondisi baik 43

2. Meningkatnya keandalan

sistem jaringan infrastruktur

1. Rasio jaringan irigasi dalam

kondisi baik 21,339 m/ha sumber daya air dan

pengelolaan sumber daya air

2. Prosentasi daerah irigasi dalam kondisi baik dan sedang

68,91%

1 2

3.

3

Panjang bangunan proteksi sungai

4 3.400 m 4. Panjang sungai/saluran

yang dinormalisasi 3.000 m 5. Proporsi jumlah kecamatan

yang bebas banjir 88%

3 Meningkatnya pembinaan usaha tambang, pengambilan air tanah dan

pengelolaan

1. Proporsi pertambangan dan

pengambilan air 40%

sumber daya mineral 2. tanah yang sudah memliki izin

Wilayah yang teridentifkasi

kerawanan bencana 2 lokasi/kec. geologi

3. Pembangunan Sumur Bor 1 lokasi 4. Jumlah Lokasi pemetaan

potensi air tanah 1 lokasi 5. Jumlah pembuatan sumur

resapan 10 titik

4. Meningkatkan

ketersediaan sarana dan prasarana energi

1. Prosentase rumah tangga

yang sudah mempunyai 72,20% dan ketenagalistrikan sambungan listrik (Rasio

elektrifikasi)

2. Jumlah bantuan listrik untuk


(18)

3. Jumlah pemasangan

Penerangan Jalan Umum 370 titik 4. Jumlah PJU PLTS 6 unit 5. Jumlah instalasi biogas 15 unit 6. Penyediaan kompor

biomass 70 unit

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis Tahun 2015 berfungsi sebagai Acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2015 dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan tahun 2015.

Rencana Kerja ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari perencanaan lima tahun (2014-2019) yang dituangkan dalam Rencana Strategis dan tidak lepas dari visi, misi, dan strategi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis.

Akhir kata semoga Rencana Kerja ini dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.


(19)

Ciamis, Oktober 2009

Ciamis, September 2014 Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya

Mineral Kabupaten Ciamis

Drs. IKA DARMAISWARA

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19630628 198503 1 010 KEPALA DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL KABUPAT EN


(1)

c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 3. Bidang Sumber Daya Air

a. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

b. Program Pengendalian Banjir

4. Bidang Geologi Sumber Daya Mineral

a. Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam c. Program Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah 5. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

a. Program Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan b. Program Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi

3.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran dari Rencana kerja pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut :

1. Tertibnya penataan administrasi yang meliputi urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perlengkapan dan barang;

2. Meningkatnya produksi pertanian sebagai tulang punggung dari perekonomian rakyat Ciamis;

3. Meningkatnya kelancaran lalu lintas barang dan jasa;

4. Tersedianya data potensi air tanah dan data kedalaman muka air tanah, terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat;

5. Terbinanya usaha pertambangan rakyat;

6. Terpetakannya zona kerentanan gerakan tanah;

7. Terlaksananya kajian geoteknik dan pemetaan geologi; 8. Pengembangan sumber energi alternatif;

9. Tersedianya data potensi kebutuhan penyediaan PJU; 10. Meningkatnya pemenuhan penyediaan PJU;


(2)

11. Tersedianya alat-alat berat yang selalu siap pakai dengan jumlah yang cukup, tenaga teknis yang terlatih dan profesional yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal;

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Bidang Kesekretariatan

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: a. Penyedia jasa surat menyurat;

b. Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air & listrik; c. Penyediaan ATK;

d. Pengadaan cetak dan penggandaan;

e. Pengadaan komponen instaliasi listrik/penerangan kantor;

f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; g. Penyediaan makanan dan minuman;

h. Rapat-rapat kordinasi ke luar daerah; i. Rapat-rapat kordinasi ke dalam daerah;

j. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi; k. Penyediaan Alat Bantu Kerja;

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur: a. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;

b. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas oprasional;

c. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor; d. Rehabilitasi kendaraan dinas operasional; e. Perencanaan Umum ;

f. Pemeliharaan Rutin;

C.Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan petugas PJU

D.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aaparatur a. Penyelenggaraan Diklat/ Pelatihan bagi Pegawai Dinas

Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;


(3)

E. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

b. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;

c. Penyusunan data/updating kepegawaian dan kerarsipan;

d. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan SKPD e. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

3.3.2. Bidang Bina Marga

A. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

B. Pemeliharaan berkala jalan dan Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan

3.3.3. Bidang Sumber Daya Air

A. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya.

B. Pencegahan dan Penanggulangan Banjir dengan Normalisasi Sungai serta pencegahan abrasi dan erosi dengan proteksi tebing sungai/saluran

3.3.3. Bidang Energi A. Energi

B. Ketenagalistrikan

3.3.4. Bidang Geologi Sumber Daya Mineral A. Air dan Tanah

B. Geologi dan Sumber Daya Mineral

3.4 Rencana Target Kinerja Sasaran

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4


(4)

1. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi

1. Kemantapan jalan

kabupaten 62,19%

2. Panjang jalan yang

ditingkatkan 50,2 km

3. Panjang jalan yang

dipelihara secara rutin 100 km

4. Panjang jalan yang

dipelihara secara berkala 14,85 km

5. Jumlah jembatan yang dibangun/diganti

8 unit 6. Jumlah jembatan yang

dipelihara/direhab 9 unit

7. Adanya sistem informasi

database jalan 50%

8. Jumlah alat berat dalam

kondisi baik 43

2. Meningkatnya keandalan

sistem jaringan infrastruktur

1. Rasio jaringan irigasi dalam

kondisi baik 21,339 m/ha

sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air

2. Prosentasi daerah irigasi dalam kondisi baik dan sedang

68,91%

1 2

3.

3

Panjang bangunan proteksi sungai

4 3.400 m 4. Panjang sungai/saluran

yang dinormalisasi 3.000 m

5. Proporsi jumlah kecamatan

yang bebas banjir 88%

3 Meningkatnya

pembinaan usaha tambang, pengambilan air tanah dan

pengelolaan

1. Proporsi pertambangan dan

pengambilan air 40%

sumber daya mineral 2. tanah yang sudah memliki

izin

Wilayah yang teridentifkasi

kerawanan bencana 2 lokasi/kec.

geologi

3. Pembangunan Sumur Bor 1 lokasi

4. Jumlah Lokasi pemetaan

potensi air tanah 1 lokasi

5. Jumlah pembuatan sumur

resapan 10 titik

4. Meningkatkan

ketersediaan sarana dan prasarana energi

1. Prosentase rumah tangga

yang sudah mempunyai 72,20%

dan ketenagalistrikan sambungan listrik (Rasio

elektrifikasi)

2. Jumlah bantuan listrik untuk


(5)

3. Jumlah pemasangan

Penerangan Jalan Umum 370 titik

4. Jumlah PJU PLTS 6 unit

5. Jumlah instalasi biogas 15 unit

6. Penyediaan kompor

biomass 70 unit

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis Tahun 2015 berfungsi sebagai Acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2015 dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan tahun 2015.

Rencana Kerja ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari perencanaan lima tahun (2014-2019) yang dituangkan dalam Rencana Strategis dan tidak lepas dari visi, misi, dan strategi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis.

Akhir kata semoga Rencana Kerja ini dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.


(6)

Ciamis, Oktober 2009 Ciamis, September 2014 Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya

Mineral Kabupaten Ciamis

Drs. IKA DARMAISWARA Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19630628 198503 1 010 KEPALA DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL KABUPAT EN