Laporan Target Realisasi Keuangan 2017
LAPORAN TARGET DAN REALISASI KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BULAN JUNI 2017
Kode Urusan/
Program/Kegiatan
Uraian
Anggaran
1
2
4
3.00.06.01
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.02.10.3.00.06.01
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
15
1.02.10.3.00.06.01.15.009
18
1.02.10.3.00.06.01.18.002
1.02.13.3.00.06.01
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pengelolaan Website
Program kerjasama informasi dan media massa
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.02.13.3.00.06.01.20.005
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
1.02.13.3.00.06.01.20.006
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1.02.18.3.00.06.01
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
16
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Realisasi
Bulan Lalu
7,398,386,000
512,838,071
2,478,557,401
2,991,395,472
40.43
4,406,990,528
58,120,500
582,950
6,439,575
7,022,525
12.08
51,097,975
18,873,000
582,950
6,439,575
7,022,525
37.21
11,850,475
6
7
s.d Bulan Ini
%
Sisa Anggaran Keterangan
Bulan Ini
8
9
10
18,873,000
582,950
6,439,575
7,022,525
37.21
11,850,475
39,247,500
0
0
0
0.00
39,247,500
39,247,500
0
0
0
0.00
39,247,500
322,472,000
16,665,000
75,810,000
92,475,000
28.68
229,997,000
322,472,000
16,665,000
75,810,000
92,475,000
28.68
229,997,000
76,924,500
0
0
0
0.00
76,924,500
245,547,500
16,665,000
75,810,000
92,475,000
37.66
153,072,500
75,223,500
3,149,000
35,795,430
38,944,430
51.77
36,279,070
75,223,500
3,149,000
35,795,430
38,944,430
51.77
36,279,070
1.02.18.3.00.06.01.16.005
Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman
53,798,000
3,149,000
20,204,930
23,353,930
43.41
30,444,070
1.02.18.3.00.06.01.16.006
Pengelolaan Dokumen SKPD
21,425,500
0
15,590,500
15,590,500
72.77
5,835,000
393,373,000
14,557,550
10,017,500
24,575,050
6.25
368,797,950
355,480,000
14,557,550
10,017,500
24,575,050
6.91
330,904,950
355,480,000
14,557,550
10,017,500
24,575,050
6.91
330,904,950
37,893,000
0
0
0
0.00
37,893,000
37,893,000
0
0
0
0.00
37,893,000
3.00.01.3.00.06.01
Urusan Sekretariat Daerah
20
3.00.01.3.00.06.01.20.089
22
3.00.01.3.00.06.01.22.003
3.00.03.3.00.06.01
Program peningkatan kualitas pelayanan publik
Pemberdayaan Dewan Pengurus KORPRI
Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum
Pelayanan Bantuan Hukum
Urusan Inspektorat
15
3.00.03.3.00.06.01.15.018
3.00.05.3.00.06.01
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
Urusan Keuangan
15
3.00.05.3.00.06.01.15.097
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan
dan kekayaan daerah
Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
25,326,000
5,520,000
6,332,500
11,852,500
46.80
13,473,500
25,326,000
5,520,000
6,332,500
11,852,500
46.80
13,473,500
25,326,000
5,520,000
6,332,500
11,852,500
46.80
13,473,500
34,283,000
7,383,125
8,475,000
15,858,125
46.26
18,424,875
34,283,000
7,383,125
8,475,000
15,858,125
46.26
18,424,875
34,283,000
7,383,125
8,475,000
15,858,125
46.26
18,424,875
11
1
2
3.00.06.3.00.06.01
Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.00.06.3.00.06.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman rapat
3.00.06.3.00.06.01.01.018
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
3.00.06.3.00.06.01.01.020
3.00.06.3.00.06.01.01.023
3.00.06.3.00.06.01.01.024
1
3.00.06.3.00.06.01.01.007
6
7
8
9
10
6,489,588,000
464,980,446
2,335,687,396
2,800,667,842
43.16
3,688,920,158
941,898,850
161,234,796
245,879,106
407,113,902
43.22
534,784,948
52,045,000
1,565,000
12,504,500
14,069,500
27.03
37,975,500
147,850,350
0
66,242,886
66,242,886
44.80
81,607,464
Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran
246,378,500
99,070,610
20,604,040
119,674,650
48.57
126,703,850
Penyediaan jasa langganan
134,400,000
8,249,472
59,842,612
68,092,084
50.66
66,307,916
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
361,225,000
52,349,714
86,685,068
139,034,782
38.49
222,190,218
57,900,000
8,000,000
16,000,000
24,000,000
41.45
33,900,000
57,900,000
8,000,000
16,000,000
24,000,000
41.45
33,900,000
674,201,200
19,991,500
208,942,399
228,933,899
33.96
445,267,301
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2
4
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.00.06.3.00.06.01.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
151,883,000
0
76,463,000
76,463,000
50.34
75,420,000
3.00.06.3.00.06.01.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
328,218,200
19,591,500
106,699,399
126,290,899
38.48
201,927,301
86,100,000
400,000
25,780,000
26,180,000
30.41
59,920,000
108,000,000
0
0
0
0.00
108,000,000
144,580,500
4,855,500
83,503,450
88,358,950
61.11
56,221,550
15,770,525
3.00.06.3.00.06.01.02.031
3.00.06.3.00.06.01.02.033
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
dan rumah dinas
Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah
dinas
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3.00.06.3.00.06.01.05.003
Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya
3.00.06.3.00.06.01.05.006
Pengelolaan kepegawaian
6
3.00.06.3.00.06.01.06.001
3.00.06.3.00.06.01.06.005
3.00.06.3.00.06.01.06.013
15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan perencanaan kerja SKPD
Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD
Program Pendidikan Kedinasan
29,042,500
0
13,271,975
13,271,975
45.70
115,538,000
4,855,500
70,231,475
75,086,975
64.99
40,451,025
95,573,000
7,921,750
28,212,900
36,134,650
37.81
59,438,350
31,776,000
6,125,500
8,970,500
15,096,000
47.51
16,680,000
37,245,000
470,000
14,447,400
14,917,400
40.05
22,327,600
26,552,000
1,326,250
4,795,000
6,121,250
23.05
20,430,750
39,628,000
798,000
14,612,000
15,410,000
38.89
24,218,000
16,691,000
3.00.06.3.00.06.01.15.003
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
26,288,000
0
9,597,000
9,597,000
36.51
3.00.06.3.00.06.01.15.005
Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
13,340,000
798,000
5,015,000
5,813,000
43.58
7,527,000
1,503,868,000
58,326,000
700,050,600
758,376,600
50.43
745,491,400
882,145,500
240,000
533,136,350
533,376,350
60.46
348,769,150
500,233,000
46,195,000
97,105,750
143,300,750
28.65
356,932,250
16
3.00.06.3.00.06.01.16.002
3.00.06.3.00.06.01.16.003
3.00.06.3.00.06.01.16.004
17
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah
daerah
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
121,489,500
11,891,000
69,808,500
81,699,500
67.25
39,790,000
3,031,938,450
203,852,900
1,038,486,941
1,242,339,841
40.98
1,789,598,609
3.00.06.3.00.06.01.17.001
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
264,076,000
13,711,500
213,631,950
227,343,450
86.09
36,732,550
3.00.06.3.00.06.01.17.002
Seleksi Penerimaan calon PNS
342,527,500
0
6,588,666
6,588,666
1.92
335,938,834
3.00.06.3.00.06.01.17.003
Penempatan PNS
121,103,000
16,906,500
58,111,200
75,017,700
61.95
46,085,300
3.00.06.3.00.06.01.17.004
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
7,894,250
0
2,905,000
2,905,000
36.80
4,989,250
3.00.06.3.00.06.01.17.005
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
27,541,500
297,500
9,970,450
10,267,950
37.28
17,273,550
3.00.06.3.00.06.01.17.006
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
68,678,600
3,675,000
9,935,650
13,610,650
19.82
55,067,950
3.00.06.3.00.06.01.17.008
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
33,698,300
0
7,908,100
7,908,100
23.47
25,790,200
11
1
3.00.06.3.00.06.01.17.009
2
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
3.00.06.3.00.06.01.17.011
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
3.00.06.3.00.06.01.17.013
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
3.00.06.3.00.06.01.17.014
4
50,639,500
6
7,502,500
7
12,017,025
8
19,519,525
9
38.55
10
31,119,975
237,318,500
4,175,000
169,050,600
173,225,600
72.99
64,092,900
1,176,032,250
46,679,000
367,105,700
413,784,700
35.18
762,247,550
16,459,250
470,000
12,437,500
12,907,500
78.42
3,551,750
3.00.06.3.00.06.01.17.017
Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi,
Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara
51,414,750
3,690,000
17,494,050
21,184,050
41.20
30,230,700
3.00.06.3.00.06.01.17.018
Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pegawai
34,436,000
3,252,000
5,652,750
8,904,750
25.86
25,531,250
3.00.06.3.00.06.01.17.019
Pengembangan pelayanan Kepegawaian
75,122,000
15,140,150
24,444,700
39,584,850
52.69
35,537,150
3.00.06.3.00.06.01.17.020
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P
11,470,750
6,097,500
187,500
6,285,000
54.79
5,185,750
3.00.06.3.00.06.01.17.022
Pengujian Kesehatan PNS
18,530,000
0
7,023,650
7,023,650
37.90
11,506,350
3.00.06.3.00.06.01.17.024
Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dan Peninjauan Masa Kerja
87,107,000
0
30,813,610
30,813,610
35.37
56,293,390
3.00.06.3.00.06.01.17.025
Pengendalian dan Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK)
19,610,400
0
4,775,500
4,775,500
24.35
14,834,900
3.00.06.3.00.06.01.17.027
Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
136,335,900
27,350,000
53,447,750
80,797,750
59.26
55,538,150
3.00.06.3.00.06.01.17.028
Pemberhentian PNS (pensiun)
251,943,000
54,906,250
24,985,590
79,891,840
31.71
172,051,160
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sleman
Suyono, SH, M.Hum
NIP. 19600822 198801 1 001
11
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BULAN JUNI 2017
Kode Urusan/
Program/Kegiatan
Uraian
Anggaran
1
2
4
3.00.06.01
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.02.10.3.00.06.01
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
15
1.02.10.3.00.06.01.15.009
18
1.02.10.3.00.06.01.18.002
1.02.13.3.00.06.01
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pengelolaan Website
Program kerjasama informasi dan media massa
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.02.13.3.00.06.01.20.005
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
1.02.13.3.00.06.01.20.006
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1.02.18.3.00.06.01
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
16
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Realisasi
Bulan Lalu
7,398,386,000
512,838,071
2,478,557,401
2,991,395,472
40.43
4,406,990,528
58,120,500
582,950
6,439,575
7,022,525
12.08
51,097,975
18,873,000
582,950
6,439,575
7,022,525
37.21
11,850,475
6
7
s.d Bulan Ini
%
Sisa Anggaran Keterangan
Bulan Ini
8
9
10
18,873,000
582,950
6,439,575
7,022,525
37.21
11,850,475
39,247,500
0
0
0
0.00
39,247,500
39,247,500
0
0
0
0.00
39,247,500
322,472,000
16,665,000
75,810,000
92,475,000
28.68
229,997,000
322,472,000
16,665,000
75,810,000
92,475,000
28.68
229,997,000
76,924,500
0
0
0
0.00
76,924,500
245,547,500
16,665,000
75,810,000
92,475,000
37.66
153,072,500
75,223,500
3,149,000
35,795,430
38,944,430
51.77
36,279,070
75,223,500
3,149,000
35,795,430
38,944,430
51.77
36,279,070
1.02.18.3.00.06.01.16.005
Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman
53,798,000
3,149,000
20,204,930
23,353,930
43.41
30,444,070
1.02.18.3.00.06.01.16.006
Pengelolaan Dokumen SKPD
21,425,500
0
15,590,500
15,590,500
72.77
5,835,000
393,373,000
14,557,550
10,017,500
24,575,050
6.25
368,797,950
355,480,000
14,557,550
10,017,500
24,575,050
6.91
330,904,950
355,480,000
14,557,550
10,017,500
24,575,050
6.91
330,904,950
37,893,000
0
0
0
0.00
37,893,000
37,893,000
0
0
0
0.00
37,893,000
3.00.01.3.00.06.01
Urusan Sekretariat Daerah
20
3.00.01.3.00.06.01.20.089
22
3.00.01.3.00.06.01.22.003
3.00.03.3.00.06.01
Program peningkatan kualitas pelayanan publik
Pemberdayaan Dewan Pengurus KORPRI
Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum
Pelayanan Bantuan Hukum
Urusan Inspektorat
15
3.00.03.3.00.06.01.15.018
3.00.05.3.00.06.01
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
Urusan Keuangan
15
3.00.05.3.00.06.01.15.097
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan
dan kekayaan daerah
Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
25,326,000
5,520,000
6,332,500
11,852,500
46.80
13,473,500
25,326,000
5,520,000
6,332,500
11,852,500
46.80
13,473,500
25,326,000
5,520,000
6,332,500
11,852,500
46.80
13,473,500
34,283,000
7,383,125
8,475,000
15,858,125
46.26
18,424,875
34,283,000
7,383,125
8,475,000
15,858,125
46.26
18,424,875
34,283,000
7,383,125
8,475,000
15,858,125
46.26
18,424,875
11
1
2
3.00.06.3.00.06.01
Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.00.06.3.00.06.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman rapat
3.00.06.3.00.06.01.01.018
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
3.00.06.3.00.06.01.01.020
3.00.06.3.00.06.01.01.023
3.00.06.3.00.06.01.01.024
1
3.00.06.3.00.06.01.01.007
6
7
8
9
10
6,489,588,000
464,980,446
2,335,687,396
2,800,667,842
43.16
3,688,920,158
941,898,850
161,234,796
245,879,106
407,113,902
43.22
534,784,948
52,045,000
1,565,000
12,504,500
14,069,500
27.03
37,975,500
147,850,350
0
66,242,886
66,242,886
44.80
81,607,464
Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran
246,378,500
99,070,610
20,604,040
119,674,650
48.57
126,703,850
Penyediaan jasa langganan
134,400,000
8,249,472
59,842,612
68,092,084
50.66
66,307,916
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
361,225,000
52,349,714
86,685,068
139,034,782
38.49
222,190,218
57,900,000
8,000,000
16,000,000
24,000,000
41.45
33,900,000
57,900,000
8,000,000
16,000,000
24,000,000
41.45
33,900,000
674,201,200
19,991,500
208,942,399
228,933,899
33.96
445,267,301
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2
4
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.00.06.3.00.06.01.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
151,883,000
0
76,463,000
76,463,000
50.34
75,420,000
3.00.06.3.00.06.01.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
328,218,200
19,591,500
106,699,399
126,290,899
38.48
201,927,301
86,100,000
400,000
25,780,000
26,180,000
30.41
59,920,000
108,000,000
0
0
0
0.00
108,000,000
144,580,500
4,855,500
83,503,450
88,358,950
61.11
56,221,550
15,770,525
3.00.06.3.00.06.01.02.031
3.00.06.3.00.06.01.02.033
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
dan rumah dinas
Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah
dinas
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3.00.06.3.00.06.01.05.003
Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya
3.00.06.3.00.06.01.05.006
Pengelolaan kepegawaian
6
3.00.06.3.00.06.01.06.001
3.00.06.3.00.06.01.06.005
3.00.06.3.00.06.01.06.013
15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan perencanaan kerja SKPD
Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD
Program Pendidikan Kedinasan
29,042,500
0
13,271,975
13,271,975
45.70
115,538,000
4,855,500
70,231,475
75,086,975
64.99
40,451,025
95,573,000
7,921,750
28,212,900
36,134,650
37.81
59,438,350
31,776,000
6,125,500
8,970,500
15,096,000
47.51
16,680,000
37,245,000
470,000
14,447,400
14,917,400
40.05
22,327,600
26,552,000
1,326,250
4,795,000
6,121,250
23.05
20,430,750
39,628,000
798,000
14,612,000
15,410,000
38.89
24,218,000
16,691,000
3.00.06.3.00.06.01.15.003
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
26,288,000
0
9,597,000
9,597,000
36.51
3.00.06.3.00.06.01.15.005
Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
13,340,000
798,000
5,015,000
5,813,000
43.58
7,527,000
1,503,868,000
58,326,000
700,050,600
758,376,600
50.43
745,491,400
882,145,500
240,000
533,136,350
533,376,350
60.46
348,769,150
500,233,000
46,195,000
97,105,750
143,300,750
28.65
356,932,250
16
3.00.06.3.00.06.01.16.002
3.00.06.3.00.06.01.16.003
3.00.06.3.00.06.01.16.004
17
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah
daerah
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
121,489,500
11,891,000
69,808,500
81,699,500
67.25
39,790,000
3,031,938,450
203,852,900
1,038,486,941
1,242,339,841
40.98
1,789,598,609
3.00.06.3.00.06.01.17.001
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
264,076,000
13,711,500
213,631,950
227,343,450
86.09
36,732,550
3.00.06.3.00.06.01.17.002
Seleksi Penerimaan calon PNS
342,527,500
0
6,588,666
6,588,666
1.92
335,938,834
3.00.06.3.00.06.01.17.003
Penempatan PNS
121,103,000
16,906,500
58,111,200
75,017,700
61.95
46,085,300
3.00.06.3.00.06.01.17.004
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
7,894,250
0
2,905,000
2,905,000
36.80
4,989,250
3.00.06.3.00.06.01.17.005
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
27,541,500
297,500
9,970,450
10,267,950
37.28
17,273,550
3.00.06.3.00.06.01.17.006
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
68,678,600
3,675,000
9,935,650
13,610,650
19.82
55,067,950
3.00.06.3.00.06.01.17.008
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
33,698,300
0
7,908,100
7,908,100
23.47
25,790,200
11
1
3.00.06.3.00.06.01.17.009
2
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
3.00.06.3.00.06.01.17.011
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
3.00.06.3.00.06.01.17.013
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
3.00.06.3.00.06.01.17.014
4
50,639,500
6
7,502,500
7
12,017,025
8
19,519,525
9
38.55
10
31,119,975
237,318,500
4,175,000
169,050,600
173,225,600
72.99
64,092,900
1,176,032,250
46,679,000
367,105,700
413,784,700
35.18
762,247,550
16,459,250
470,000
12,437,500
12,907,500
78.42
3,551,750
3.00.06.3.00.06.01.17.017
Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi,
Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara
51,414,750
3,690,000
17,494,050
21,184,050
41.20
30,230,700
3.00.06.3.00.06.01.17.018
Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pegawai
34,436,000
3,252,000
5,652,750
8,904,750
25.86
25,531,250
3.00.06.3.00.06.01.17.019
Pengembangan pelayanan Kepegawaian
75,122,000
15,140,150
24,444,700
39,584,850
52.69
35,537,150
3.00.06.3.00.06.01.17.020
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P
11,470,750
6,097,500
187,500
6,285,000
54.79
5,185,750
3.00.06.3.00.06.01.17.022
Pengujian Kesehatan PNS
18,530,000
0
7,023,650
7,023,650
37.90
11,506,350
3.00.06.3.00.06.01.17.024
Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dan Peninjauan Masa Kerja
87,107,000
0
30,813,610
30,813,610
35.37
56,293,390
3.00.06.3.00.06.01.17.025
Pengendalian dan Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK)
19,610,400
0
4,775,500
4,775,500
24.35
14,834,900
3.00.06.3.00.06.01.17.027
Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
136,335,900
27,350,000
53,447,750
80,797,750
59.26
55,538,150
3.00.06.3.00.06.01.17.028
Pemberhentian PNS (pensiun)
251,943,000
54,906,250
24,985,590
79,891,840
31.71
172,051,160
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sleman
Suyono, SH, M.Hum
NIP. 19600822 198801 1 001
11