8d9161aaeac2ec8bf6b8bd953964eaca 4. DPU

DINAS PEKERJAAN UMUM

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

1

2

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Hasil Kegiatan
Target
4

NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tolok Ukur
5

Target
6

00
00 00
00 00 01

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018


7

8

3.036.040.000

0

1.500.000

0

175.000.000

0

20.000.000

0


Pembelian materai dan pengiriman 12 Bulan
surat
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Pembayaran jasa langganan air,
12 Bulan
dan Listrik
telepon, speedy, dan listrik
00 00 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pembayaran jasa ssewa tenda, sound 12 Bulan
Kantor
system dan kursi untuk kegiatan
upacara / hari besar / hari jadi

Meningkatnya kelancaran pengiriman 12 Bulan
surat
terbayarnya jasa langganan air, telepon, 12 Bulan
speedy, dan listrik
terbayarnya jasa sewa tenda, sound
12 Bulan
system dan kursi untuk Kegiatan
upacara / hari besar / hari jadi


00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pembelian alat tulis kantor
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pembelian cetak blanko, surat dan
foto copy
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Pembelian alat - alat listrik dan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
elektronika
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Pembelian peralatan kantor
Kantor
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Pembelian peralatan Rumah Tangga

12 Bulan
12 Bulan

12 Bulan
12 Bulan


60.000.000
7.500.000

0
0

12 Bulan

24.000.000

0

12 Bulan

tercapainya kinerja administrasi
Terbelinya cetak blanko, surat dan foto
copy
terbelinya alat - alat listrik dan
elektronika
terbelinya peralatan kantor


12 Bulan

63.000.000

0

12 Bulan

terbelinya peralatan Rumah Tangga

12 Bulan

4.000.000

0

00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan


12 Bulan

Terbelinya surat kabar dan buku - buku 12 Bulan
peraturan perundang - undangan

5.000.000

0

00 00 01 017

12 Bulan

Terbelinya makan dan mminum untuk 12 Bulan
rapat dinas dan tamu
Terselesaikanya koordinasi luar daerah 12 Bulan

7.500.000

0


100.000.000

0

12 Bulan

6.000.000

0

12 Bulan

2.528.640.000

0

00 00 01 018
00 00 01 019
00 00 01 020


Pembelian surat kabar dan buku buku peraturan perundang undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Pembelian makan dan minum untuk
rapat dinas dan tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terselenggaranya koordinasi luar
Daerah
daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terselenggaranya koordinasi dalam
Daerah
daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Terbayarnya tenaga harian / kontrak

12 Bulan

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan


Terselesaikanya koordiansi dalam
daerah
Tersedianya tenaga harian / kontrak

Halaman 30

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

1
2
00 00 01 029 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terbayarnya lembur jaga malam
kantor DPU


Target
4
12 Bulan

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Tersedianya jaga malam dan lembur
jaga malam

Target
6
12 Bulan

00 00 02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1 Paket

Terbelinya gorden, perlengkapan kantor 1 Paket

00 00 02 022

1 Paket

terbayaranya pemeliharaan gedung
kantor DPU, UPT PMK dan Kantor PPT

1 Paket

terbayarnya kendaraan dinas /
operasional
terbayarnya pemeliharaan printer,
computer, mesin ketik kantor dan
mesin copy
Terbayarnya pemeliharaan meja kursi
kantor
Terbayarnya rehab ruang pertemuan
DPU & Pagar Pengaman Kantor
Pemadam
Terbayarnya penambahan daya listrik
dan perbaikan instalasinya

00 00 02 024
00 00 02 028

00 00 02 029
00 00 02 042

00 00 02 051

Pembelian gorden, perlengkapan
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pembayarab pemeliharaan gedung
kantor DPU, UPT PMK dan Kantor
PPT
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Pembayaran kendaraan dinas /
Dinas/Operasional
operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Pembayaran pemeliharaan printer,
Kantor
computer, mesin ketik kantor dan
mesin copy
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Pembayaran pemeliharaan meja
kursi kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Pembayaran rehab ruang pertemuan
DPU & Pagar Pengaman Kantor
Pemadam
Perbaikan instalasi dan penambahan jaringan Pembayaran penambahan daya
listrik dan perbaikan instalasinya

00 00 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
00 00 03 006 APARATUR
Penyusunan Data Kepegawaian
00 00 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 002 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
00 00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Data Kepegawaian

1 Paket

1 Paket
1 Paket

1 Paket

1 Paket

Sosiallisasi peraturan perundang 1 Paket
undangan
Bintek / Kursus Singkat / Sosialisasi / 1 Paket
Pelatihan

Pembayaran penyusunan lakip /
kinerja

1 Buku

Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
33.900.000

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0

1.035.500.000

0

7.500.000

0

1 Paket

75.000.000

0

1 Paket

775.000.000

0

1 Paket

25.500.000

0

1 Paket

2.500.000

0

1 Paket

75.000.000

0

1 Paket

75.000.000

0

Data Kepegawaian yg valid

1 Paket

12.000.000
12.000.000
82.500.000

0
0
0

terlasananya Sosiallisasi peraturan
perundang - undangan
terlasananya Bintek / Kursus Singkat /
Sosialisasi / Pelatihan

1 Paket

7.500.000

0

1 Paket

75.000.000

0

141.000.000

0

6.000.000

0

terbayarnya penyusunan lakip / kinerja 1 Buku

Halaman 31

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

1
2
00 00 06 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan

00 00 06 018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Pembayaran pengelolaan
administrasi keuangan dan sistem
aplikasi pengelolaan keuangan
daerah
Pembayaran penyusunan laporan
inventaris barang daerah dan
pengembangan program SIMBADA

Target
4
1 Paket

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terbayarnya pengelolaan administrasi
keuangan dan sistem aplikasi
pengelolaan keuangan daerah

Target
6
1 Paket

Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
40.000.000

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0

1 Paket

Terbayarnya penyusunan laporan
inventaris barang daerah dan
pengembangan program SIMBADA

1 Paket

50.000.000

0

00 00 06 020 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembayaran penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran

1 Paket

Terbayarnya penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran

1 Paket

30.000.000

0

00 00 06 023 Pengelolaan Website Sub Domain

Pembayaran pengelolaan Website
sub Domain

1 Paket

Terbayarnya pengelolaan Website sub
Domain

1 Paket

15.000.000

0

138.000.000.000

0

128.000.000.000

0

10.000.000.000

0

8.000.000.000

0

1 Paket

5.500.000.000

0

1 Paket

2.500.000.000

0

3.000.000.000

0

3.000.000.000

0

88.000.000.000

0

01
01 03
01 03 15

URUSAN WAJIB
PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN
01 03 15 010 Pembangunan / Peningkatan Jalan dan
Jembatan Se-Kab Wonogiri
01 03 15 037 Pembangunan Jalan Lingkar Kota ( JLK )
01 03 16
01 03 16
01 03 16
01 03 17
01 03 17

Pembangunan dan Peningkatan Jalan 1 Paket
dan Jembatan
Pembangunan Jalan Lingkar Kota (
1 Paket
JLK )

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
003 Pembangunan saluran drainase/gorog-gorong Pembangunan saluran
drainase/gorog-gorong
006 Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran
Pemeliharaan dan Normalisasi
Saluran
PROGRAM PEMBANGUNAN
TURAP/TALUD/BRONJONG
003 Pembangunan turap/talud/ brojong
Pembangunan turap/talud/ brojong

1 Paket
1 Paket

1 Paket

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN
01 03 18 007 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kab Jalan dan Jembatan rusak Kabupaten 1 Paket
Wonogiri
Wonogiri
01 03 18 008 Pemeliharaan Berkala Jalan
Jalan dan Jembatan rusak Kabupaten 1 Paket
Wonogiri

Hasil Pembangunan dan Peningkatan
1 Paket
Jalan dan Jembatan
Pembangunan Jalan Lingkar Kota ( JLK ) 1 Paket

saluran drainase/gorog-gorong
terbangun dengan baik
Saluran dalam Kondisi Baik

turap/talud/ brojong yang telah
terbangun

1 Paket

01 03 18

jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik

1 Paket

20.000.000.000

0

jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik

1 Paket

68.000.000.000

0

Halaman 32

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

1
01 03 23

2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KEBINAMARGAAN
01 03 23 010 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat
01 03 27

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

Target
4

Alat - Alat Berat dalam kondisi Rusak 1 Paket

Alat - Alat berat dalam kondisi baik

Target
6

1 Paket

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

01 03 27 010 BOP PPIP
01 03 27 012 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih

01 03 27 34

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis
Masyarakat

tersedianya Kegiatan PPIP
peningkatan sarana air bersih di
kecamatan - kecamatan pada
kabupaten wonogiri
sanitasi lingkungan berbasis
masyarakat di kabupaten wonogiri

01 03 40

PROGRAM PERCEPATAN SANITASI
PERMUKIMAN
Pendukung Program Sanitasi Permukiman

01 03 40 01

PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
PERUMAHAN
01 04 16 007 Pemeliharaan lampu penerangan jalan

Penyusunan Database
Perumahanaan

Program Percepatan sanitasi
Pemukiman

01 04 16 008 Pengadaan lampu penerangan jalan umum
01 04 16 009 Meterisasi lampu penerangan jalan umum
01 04 16 013 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Lampu Penerangan Jalan

0

50.000.000

0

5.200.000.000

0

1 Paket
98% %

200.000.000
3.000.000.000

0
0

5 Kec

terbangunnya sanitasi lingkungan
berbasis masyarakat di kabupaten
wonogiri

5 Kec

2.000.000.000

0

7.650.000.000

0

7.500.000.000

0

150.000.000

0

60.000.000

0

60.000.000

0

4.550.000.000

750.000.000

350.000.000

0

1 Paket

2.000.000.000

0

1 Paket

500.000.000

0

1 Paket

300.000.000

0

1 Paket

1 Paket

Mewujudkan pembangunan Sarana dan 1 Paket
Prasarana Infrastruktur Pedesaan
Menyusun Database Perumahan di
Kabupaten Wonogiri

Mewujudkan Program Percepatan
sanitasi Pemukiman

1 Paket

1 Paket

01 04
01 04 16

Pemeliharaan Lampu Penerangan
Jalan Umum
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
Umum
Meterisasi Lampu Penerangan Jalan
Umum
LPJU kabupaten Wonogiri

8

Terlaksananya Kegiatan PPIP
presentase sarana iar bersih

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERDESAAN
01 03 30 016 Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur
Pembangunan Sarana dan Prasarana 1 Paket
Perdesaan
Infrastruktur Pedesaan
Pendataan Rumah di Kabupaten Wonogiri

7
50.000.000

Prakiraan Maju
Tahun 2018

1 Paket
12 Kec

01 03 30

01 03 30 46

Pagu Indikatif
Tahun 2017

12 Bulan
1 Paket
1 Paket
1 Paket

Mewujudkan pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan Umum
Mewujudkan pengadaan Lampu
penerangan Jalan Umum
Meterisasi Lampu Penerangan jalan
Umum
LPJU dalam kondisi baik

Halaman 33

12 Bulan

Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
1
2
3
4
5
01 04 16 014 Fasilitasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
Pembangunan Fasilitas bantuan
1 Paket
Pembangunan Fasilitas bantuan Rumah
Rumah tidak layak Huni
tidak layak Huni
Operasional dan Pemeliharaan Saran 12 Bulan Operasional dan Pemeliharaan Saran
dan Prasarana Lapu Penerangan
dan Prasarana Lapu Penerangan Jalan
Jalan Umum
Umum
01 04 16 15 Penyusunan DED LPJU Se Kabupaten Wonogiri DED LPJU Kabupaten Wonogiri
1 Paket
Tersusunya DED LPJU Kabupaten
Wonogiri
01 04 16 16 Penataan Lingkungan Permukiman
Tertatanya lingkungan permukiman 3 Kec
Meningkatnya Lingkungan sehat
kumuh di 3(tiga) kecamatan
permukiman
Kode

Urusan Bidang

PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
01 04 19 002 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan
Manual Pencegahan bahaya Kebakaran

Target
6
1 Paket

Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
150.000.000

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0

12 Bulan

300.000.000

0

1 Paket

200.000.000

0

47,98 Ha

750.000.000

750.000.000

2.505.000.000

0

01 04 19

Sosialisasi pada pencegahan dan
penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 Paket

Sosialisasi pada pencegahan dan
penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 Paket

45.000.000

0

Pemeliharaan sarana dan prasarana
lampu pencegahan Bahaya
Kebakaran
01 04 19 012 Peningkatan pelayanan penanggulangan
penanganan bencana kebakaran
bahaya kebakaran
Kabupaten wonogiri
01 04 19 16 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kendaraan operasional pemadam
Bahaya Kebakaran
kebakaran

1 Paket

Pemeliharaan sarana dan prasarana
lampu pencegahan Bahaya Kebakaran

1 Paket

500.000.000

0

1 Paket

penanganan bencana kebakaran
Kabupaten wonogiri secara cepat
Mewujudkan pengadaan kendaraan
operasional pemadam kebakaran

1 Paket

70.000.000

0

1 Paket

1.800.000.000

0

01 04 19 17

1 Paket

Mewujudkan Kegiatan Pencegahan dan 1 Paket
Pengendalian Bahaya Kebakaran

90.000.000

0

6.900.000.000

0

01 04 19 009 Pemeliharaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran

Pencegahan dan Pengendalian Bahaya
Kebakaran

PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
01 05 17 009 Peningkatan Keindahan Kota

Kegiatan Pencegahan dan
Pengendalian Bahaya Kebakaran

1 Paket

01 05
01 05 17

Peningkatan taman kota Kecamatan 1 Paket
seluruh Wonogiri 75%

terwujudnya Peningkatan taman kota
Kecamatan seluruh Wonogiri 75%

1 Paket

4.000.000.000

0

01 05 17 010 Pemeliharaan Taman, Trotoir dan Lapangan

Keindahan taman kota Kecamatan
seluruh Wonogiri

1 Paket

Terwujudnya Keindahan taman kota
Kecamatan seluruh Wonogiri 75%

1 Paket

2.000.000.000

0

01 05 17 014 Fasilitasi Pokja Pengendalian Pemanfaatan
Ruang

tersedianya fasilitasi pokja
pemanfaatan ruang

1 Paket

terlaksananya fasilitasi pokja
pemanfaatan ruang

1 Paket

200.000.000

0

Halaman 34

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

1
2
01 05 17 020 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Keindahan Kota
01 05 17 26 Penyusunan DED Keindahan Kota Se
Kabupaten Wonogiri
01 08
LINGKUNGAN HIDUP
01 08 15
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
01 08 15 002 Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Persampahan
01 08 15 013 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kebersihan
01 08 15 015 Operasional Mesin Pencacah Sampah

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
tersedianya operasional pemel
taman dan keindahan kota
DED Keindahan Kota Kabupaten
Wonogiri

Target
4
12 Bulan
1 Paket

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
terlaksanakanya operasional pemel
taman dan keindahan kota
Tersusunya DED KEindahan Kota
Kabupaten Wonogiri

Target
6
12 Bulan
1 Paket

Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
500.000.000

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0

200.000.000

0

17.050.000.000

0

Terwujudnya Sarpras kebersihan

1 Paket

Terwujudnya Sarpras kebersihan

1 Paket

150.000.000

0

1 Paket

1.400.000.000

0

12 Bulan

80.000.000

0

1 Paket

120.000.000

0

1 Paket

Terwujudnya Peningkatan TPA Se kab.
Wonogiri
terlaksanakanya operasional mesin
pencacah sampah
terlaksanakanya Pengelolaan Sampah 3
R
meningkatnya TPA dalam kondisi baik

1 Paket

01 08 15 025 Pemeliharaan TPA se Kabupaten Wonogiri

Terwujudnya Peningkatan TPA Se
kab. Wonogiri
tersedianya operasional mesin
pencacah sampah
Terwujudnya Pengelolaan Sampah 3
R
TPA kabupaten Wonogiri

1 Paket

1.000.000.000

0

01 08 15 026 Pemeliharaan TPS se Kabupaten Wonogiri

TPS dalam kondisi baik

1 Paket

meningkatnya TPS dalam Kondisi baik

1 Paket

500.000.000

0

01 08 15 27

Peningkatan/ Pembangunan TPA seKabupaten Wonogiri
Pengadaan Kendaraan Operasional Sampah

Terwujudnya peningkatan TPA se1 Paket
Kab. Wonogiri
Pemebelian kendaraan operasional 1 Paket
sampah dan alat berat untuk sampah

1 Paket

4.000.000.000

0

1 Paket

8.000.000.000

0

Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah
Terpadu
Penyusunan DED Tempat Pembuangan Akhir

Tempat Pembuangan sampah
terpadu
Tempat Pembuangan Akhir Sampah

tersedianya peningkatan TPA seKabupaten Wonogiri
Mewujudkan pembelian kendaraan
operasional sampah dan alat berat
untuk sampah
terpeliharanya tempat pembuangan
samaoah terpadu
Tersusunya DED Tempat Pembuangan
sampah
Tersusunya DED Tempat Pembuangan
sampah Terpadu

1 Paket

1.500.000.000

0

1 Paket

200.000.000

0

1 Paket

100.000.000

0

7.500.000

0

01 08 15 018 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (3R)

01 08 15 28

01 08 15 29
01 08 15 30
01 08 15 31
01 20

01 20 17

Penyusunan DED Tempat Pembuangan
DED Tempat Pembuangan Sampah
Sampah Terpadu
Terpadu
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

12 Bulan
1 Paket

1 Paket
1 Paket
1 Paket

Halaman 35

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

1
2
01 20 17 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda
Berharga
TOTAL

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
karcis retribusi

Target
4
12 Bulan

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
tersedianya karcis retribusi

Target
6
12 Bulan

Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
7.500.000
285.279.540.000

Halaman 36

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
750.000.000