8d9161aaeac2ec8bf6b8bd953964eaca 4. DPU
DINAS PEKERJAAN UMUM
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Target
4
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tolok Ukur
5
Target
6
00
00 00
00 00 01
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
3.036.040.000
0
1.500.000
0
175.000.000
0
20.000.000
0
Pembelian materai dan pengiriman 12 Bulan
surat
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Pembayaran jasa langganan air,
12 Bulan
dan Listrik
telepon, speedy, dan listrik
00 00 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pembayaran jasa ssewa tenda, sound 12 Bulan
Kantor
system dan kursi untuk kegiatan
upacara / hari besar / hari jadi
Meningkatnya kelancaran pengiriman 12 Bulan
surat
terbayarnya jasa langganan air, telepon, 12 Bulan
speedy, dan listrik
terbayarnya jasa sewa tenda, sound
12 Bulan
system dan kursi untuk Kegiatan
upacara / hari besar / hari jadi
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pembelian alat tulis kantor
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pembelian cetak blanko, surat dan
foto copy
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Pembelian alat - alat listrik dan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
elektronika
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Pembelian peralatan kantor
Kantor
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Pembelian peralatan Rumah Tangga
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
60.000.000
7.500.000
0
0
12 Bulan
24.000.000
0
12 Bulan
tercapainya kinerja administrasi
Terbelinya cetak blanko, surat dan foto
copy
terbelinya alat - alat listrik dan
elektronika
terbelinya peralatan kantor
12 Bulan
63.000.000
0
12 Bulan
terbelinya peralatan Rumah Tangga
12 Bulan
4.000.000
0
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
12 Bulan
Terbelinya surat kabar dan buku - buku 12 Bulan
peraturan perundang - undangan
5.000.000
0
00 00 01 017
12 Bulan
Terbelinya makan dan mminum untuk 12 Bulan
rapat dinas dan tamu
Terselesaikanya koordinasi luar daerah 12 Bulan
7.500.000
0
100.000.000
0
12 Bulan
6.000.000
0
12 Bulan
2.528.640.000
0
00 00 01 018
00 00 01 019
00 00 01 020
Pembelian surat kabar dan buku buku peraturan perundang undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Pembelian makan dan minum untuk
rapat dinas dan tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terselenggaranya koordinasi luar
Daerah
daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terselenggaranya koordinasi dalam
Daerah
daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Terbayarnya tenaga harian / kontrak
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
Terselesaikanya koordiansi dalam
daerah
Tersedianya tenaga harian / kontrak
Halaman 30
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
00 00 01 029 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terbayarnya lembur jaga malam
kantor DPU
Target
4
12 Bulan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Tersedianya jaga malam dan lembur
jaga malam
Target
6
12 Bulan
00 00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 Paket
Terbelinya gorden, perlengkapan kantor 1 Paket
00 00 02 022
1 Paket
terbayaranya pemeliharaan gedung
kantor DPU, UPT PMK dan Kantor PPT
1 Paket
terbayarnya kendaraan dinas /
operasional
terbayarnya pemeliharaan printer,
computer, mesin ketik kantor dan
mesin copy
Terbayarnya pemeliharaan meja kursi
kantor
Terbayarnya rehab ruang pertemuan
DPU & Pagar Pengaman Kantor
Pemadam
Terbayarnya penambahan daya listrik
dan perbaikan instalasinya
00 00 02 024
00 00 02 028
00 00 02 029
00 00 02 042
00 00 02 051
Pembelian gorden, perlengkapan
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pembayarab pemeliharaan gedung
kantor DPU, UPT PMK dan Kantor
PPT
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Pembayaran kendaraan dinas /
Dinas/Operasional
operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Pembayaran pemeliharaan printer,
Kantor
computer, mesin ketik kantor dan
mesin copy
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Pembayaran pemeliharaan meja
kursi kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Pembayaran rehab ruang pertemuan
DPU & Pagar Pengaman Kantor
Pemadam
Perbaikan instalasi dan penambahan jaringan Pembayaran penambahan daya
listrik dan perbaikan instalasinya
00 00 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
00 00 03 006 APARATUR
Penyusunan Data Kepegawaian
00 00 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 002 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
00 00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Data Kepegawaian
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Sosiallisasi peraturan perundang 1 Paket
undangan
Bintek / Kursus Singkat / Sosialisasi / 1 Paket
Pelatihan
Pembayaran penyusunan lakip /
kinerja
1 Buku
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
33.900.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
1.035.500.000
0
7.500.000
0
1 Paket
75.000.000
0
1 Paket
775.000.000
0
1 Paket
25.500.000
0
1 Paket
2.500.000
0
1 Paket
75.000.000
0
1 Paket
75.000.000
0
Data Kepegawaian yg valid
1 Paket
12.000.000
12.000.000
82.500.000
0
0
0
terlasananya Sosiallisasi peraturan
perundang - undangan
terlasananya Bintek / Kursus Singkat /
Sosialisasi / Pelatihan
1 Paket
7.500.000
0
1 Paket
75.000.000
0
141.000.000
0
6.000.000
0
terbayarnya penyusunan lakip / kinerja 1 Buku
Halaman 31
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
00 00 06 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan
00 00 06 018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Pembayaran pengelolaan
administrasi keuangan dan sistem
aplikasi pengelolaan keuangan
daerah
Pembayaran penyusunan laporan
inventaris barang daerah dan
pengembangan program SIMBADA
Target
4
1 Paket
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terbayarnya pengelolaan administrasi
keuangan dan sistem aplikasi
pengelolaan keuangan daerah
Target
6
1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
40.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
1 Paket
Terbayarnya penyusunan laporan
inventaris barang daerah dan
pengembangan program SIMBADA
1 Paket
50.000.000
0
00 00 06 020 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembayaran penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran
1 Paket
Terbayarnya penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran
1 Paket
30.000.000
0
00 00 06 023 Pengelolaan Website Sub Domain
Pembayaran pengelolaan Website
sub Domain
1 Paket
Terbayarnya pengelolaan Website sub
Domain
1 Paket
15.000.000
0
138.000.000.000
0
128.000.000.000
0
10.000.000.000
0
8.000.000.000
0
1 Paket
5.500.000.000
0
1 Paket
2.500.000.000
0
3.000.000.000
0
3.000.000.000
0
88.000.000.000
0
01
01 03
01 03 15
URUSAN WAJIB
PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN
01 03 15 010 Pembangunan / Peningkatan Jalan dan
Jembatan Se-Kab Wonogiri
01 03 15 037 Pembangunan Jalan Lingkar Kota ( JLK )
01 03 16
01 03 16
01 03 16
01 03 17
01 03 17
Pembangunan dan Peningkatan Jalan 1 Paket
dan Jembatan
Pembangunan Jalan Lingkar Kota (
1 Paket
JLK )
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
003 Pembangunan saluran drainase/gorog-gorong Pembangunan saluran
drainase/gorog-gorong
006 Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran
Pemeliharaan dan Normalisasi
Saluran
PROGRAM PEMBANGUNAN
TURAP/TALUD/BRONJONG
003 Pembangunan turap/talud/ brojong
Pembangunan turap/talud/ brojong
1 Paket
1 Paket
1 Paket
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN
01 03 18 007 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kab Jalan dan Jembatan rusak Kabupaten 1 Paket
Wonogiri
Wonogiri
01 03 18 008 Pemeliharaan Berkala Jalan
Jalan dan Jembatan rusak Kabupaten 1 Paket
Wonogiri
Hasil Pembangunan dan Peningkatan
1 Paket
Jalan dan Jembatan
Pembangunan Jalan Lingkar Kota ( JLK ) 1 Paket
saluran drainase/gorog-gorong
terbangun dengan baik
Saluran dalam Kondisi Baik
turap/talud/ brojong yang telah
terbangun
1 Paket
01 03 18
jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik
1 Paket
20.000.000.000
0
jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik
1 Paket
68.000.000.000
0
Halaman 32
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
01 03 23
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KEBINAMARGAAN
01 03 23 010 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat
01 03 27
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
4
Alat - Alat Berat dalam kondisi Rusak 1 Paket
Alat - Alat berat dalam kondisi baik
Target
6
1 Paket
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
01 03 27 010 BOP PPIP
01 03 27 012 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih
01 03 27 34
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis
Masyarakat
tersedianya Kegiatan PPIP
peningkatan sarana air bersih di
kecamatan - kecamatan pada
kabupaten wonogiri
sanitasi lingkungan berbasis
masyarakat di kabupaten wonogiri
01 03 40
PROGRAM PERCEPATAN SANITASI
PERMUKIMAN
Pendukung Program Sanitasi Permukiman
01 03 40 01
PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
PERUMAHAN
01 04 16 007 Pemeliharaan lampu penerangan jalan
Penyusunan Database
Perumahanaan
Program Percepatan sanitasi
Pemukiman
01 04 16 008 Pengadaan lampu penerangan jalan umum
01 04 16 009 Meterisasi lampu penerangan jalan umum
01 04 16 013 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Lampu Penerangan Jalan
0
50.000.000
0
5.200.000.000
0
1 Paket
98% %
200.000.000
3.000.000.000
0
0
5 Kec
terbangunnya sanitasi lingkungan
berbasis masyarakat di kabupaten
wonogiri
5 Kec
2.000.000.000
0
7.650.000.000
0
7.500.000.000
0
150.000.000
0
60.000.000
0
60.000.000
0
4.550.000.000
750.000.000
350.000.000
0
1 Paket
2.000.000.000
0
1 Paket
500.000.000
0
1 Paket
300.000.000
0
1 Paket
1 Paket
Mewujudkan pembangunan Sarana dan 1 Paket
Prasarana Infrastruktur Pedesaan
Menyusun Database Perumahan di
Kabupaten Wonogiri
Mewujudkan Program Percepatan
sanitasi Pemukiman
1 Paket
1 Paket
01 04
01 04 16
Pemeliharaan Lampu Penerangan
Jalan Umum
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
Umum
Meterisasi Lampu Penerangan Jalan
Umum
LPJU kabupaten Wonogiri
8
Terlaksananya Kegiatan PPIP
presentase sarana iar bersih
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERDESAAN
01 03 30 016 Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur
Pembangunan Sarana dan Prasarana 1 Paket
Perdesaan
Infrastruktur Pedesaan
Pendataan Rumah di Kabupaten Wonogiri
7
50.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
1 Paket
12 Kec
01 03 30
01 03 30 46
Pagu Indikatif
Tahun 2017
12 Bulan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Mewujudkan pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan Umum
Mewujudkan pengadaan Lampu
penerangan Jalan Umum
Meterisasi Lampu Penerangan jalan
Umum
LPJU dalam kondisi baik
Halaman 33
12 Bulan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
1
2
3
4
5
01 04 16 014 Fasilitasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
Pembangunan Fasilitas bantuan
1 Paket
Pembangunan Fasilitas bantuan Rumah
Rumah tidak layak Huni
tidak layak Huni
Operasional dan Pemeliharaan Saran 12 Bulan Operasional dan Pemeliharaan Saran
dan Prasarana Lapu Penerangan
dan Prasarana Lapu Penerangan Jalan
Jalan Umum
Umum
01 04 16 15 Penyusunan DED LPJU Se Kabupaten Wonogiri DED LPJU Kabupaten Wonogiri
1 Paket
Tersusunya DED LPJU Kabupaten
Wonogiri
01 04 16 16 Penataan Lingkungan Permukiman
Tertatanya lingkungan permukiman 3 Kec
Meningkatnya Lingkungan sehat
kumuh di 3(tiga) kecamatan
permukiman
Kode
Urusan Bidang
PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
01 04 19 002 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan
Manual Pencegahan bahaya Kebakaran
Target
6
1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
150.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
12 Bulan
300.000.000
0
1 Paket
200.000.000
0
47,98 Ha
750.000.000
750.000.000
2.505.000.000
0
01 04 19
Sosialisasi pada pencegahan dan
penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 Paket
Sosialisasi pada pencegahan dan
penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 Paket
45.000.000
0
Pemeliharaan sarana dan prasarana
lampu pencegahan Bahaya
Kebakaran
01 04 19 012 Peningkatan pelayanan penanggulangan
penanganan bencana kebakaran
bahaya kebakaran
Kabupaten wonogiri
01 04 19 16 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kendaraan operasional pemadam
Bahaya Kebakaran
kebakaran
1 Paket
Pemeliharaan sarana dan prasarana
lampu pencegahan Bahaya Kebakaran
1 Paket
500.000.000
0
1 Paket
penanganan bencana kebakaran
Kabupaten wonogiri secara cepat
Mewujudkan pengadaan kendaraan
operasional pemadam kebakaran
1 Paket
70.000.000
0
1 Paket
1.800.000.000
0
01 04 19 17
1 Paket
Mewujudkan Kegiatan Pencegahan dan 1 Paket
Pengendalian Bahaya Kebakaran
90.000.000
0
6.900.000.000
0
01 04 19 009 Pemeliharaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran
Pencegahan dan Pengendalian Bahaya
Kebakaran
PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
01 05 17 009 Peningkatan Keindahan Kota
Kegiatan Pencegahan dan
Pengendalian Bahaya Kebakaran
1 Paket
01 05
01 05 17
Peningkatan taman kota Kecamatan 1 Paket
seluruh Wonogiri 75%
terwujudnya Peningkatan taman kota
Kecamatan seluruh Wonogiri 75%
1 Paket
4.000.000.000
0
01 05 17 010 Pemeliharaan Taman, Trotoir dan Lapangan
Keindahan taman kota Kecamatan
seluruh Wonogiri
1 Paket
Terwujudnya Keindahan taman kota
Kecamatan seluruh Wonogiri 75%
1 Paket
2.000.000.000
0
01 05 17 014 Fasilitasi Pokja Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
tersedianya fasilitasi pokja
pemanfaatan ruang
1 Paket
terlaksananya fasilitasi pokja
pemanfaatan ruang
1 Paket
200.000.000
0
Halaman 34
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
01 05 17 020 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Keindahan Kota
01 05 17 26 Penyusunan DED Keindahan Kota Se
Kabupaten Wonogiri
01 08
LINGKUNGAN HIDUP
01 08 15
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
01 08 15 002 Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Persampahan
01 08 15 013 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kebersihan
01 08 15 015 Operasional Mesin Pencacah Sampah
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
tersedianya operasional pemel
taman dan keindahan kota
DED Keindahan Kota Kabupaten
Wonogiri
Target
4
12 Bulan
1 Paket
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
terlaksanakanya operasional pemel
taman dan keindahan kota
Tersusunya DED KEindahan Kota
Kabupaten Wonogiri
Target
6
12 Bulan
1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
500.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
200.000.000
0
17.050.000.000
0
Terwujudnya Sarpras kebersihan
1 Paket
Terwujudnya Sarpras kebersihan
1 Paket
150.000.000
0
1 Paket
1.400.000.000
0
12 Bulan
80.000.000
0
1 Paket
120.000.000
0
1 Paket
Terwujudnya Peningkatan TPA Se kab.
Wonogiri
terlaksanakanya operasional mesin
pencacah sampah
terlaksanakanya Pengelolaan Sampah 3
R
meningkatnya TPA dalam kondisi baik
1 Paket
01 08 15 025 Pemeliharaan TPA se Kabupaten Wonogiri
Terwujudnya Peningkatan TPA Se
kab. Wonogiri
tersedianya operasional mesin
pencacah sampah
Terwujudnya Pengelolaan Sampah 3
R
TPA kabupaten Wonogiri
1 Paket
1.000.000.000
0
01 08 15 026 Pemeliharaan TPS se Kabupaten Wonogiri
TPS dalam kondisi baik
1 Paket
meningkatnya TPS dalam Kondisi baik
1 Paket
500.000.000
0
01 08 15 27
Peningkatan/ Pembangunan TPA seKabupaten Wonogiri
Pengadaan Kendaraan Operasional Sampah
Terwujudnya peningkatan TPA se1 Paket
Kab. Wonogiri
Pemebelian kendaraan operasional 1 Paket
sampah dan alat berat untuk sampah
1 Paket
4.000.000.000
0
1 Paket
8.000.000.000
0
Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah
Terpadu
Penyusunan DED Tempat Pembuangan Akhir
Tempat Pembuangan sampah
terpadu
Tempat Pembuangan Akhir Sampah
tersedianya peningkatan TPA seKabupaten Wonogiri
Mewujudkan pembelian kendaraan
operasional sampah dan alat berat
untuk sampah
terpeliharanya tempat pembuangan
samaoah terpadu
Tersusunya DED Tempat Pembuangan
sampah
Tersusunya DED Tempat Pembuangan
sampah Terpadu
1 Paket
1.500.000.000
0
1 Paket
200.000.000
0
1 Paket
100.000.000
0
7.500.000
0
01 08 15 018 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (3R)
01 08 15 28
01 08 15 29
01 08 15 30
01 08 15 31
01 20
01 20 17
Penyusunan DED Tempat Pembuangan
DED Tempat Pembuangan Sampah
Sampah Terpadu
Terpadu
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
12 Bulan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Halaman 35
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
01 20 17 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda
Berharga
TOTAL
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
karcis retribusi
Target
4
12 Bulan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
tersedianya karcis retribusi
Target
6
12 Bulan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
7.500.000
285.279.540.000
Halaman 36
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
750.000.000
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Target
4
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tolok Ukur
5
Target
6
00
00 00
00 00 01
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
3.036.040.000
0
1.500.000
0
175.000.000
0
20.000.000
0
Pembelian materai dan pengiriman 12 Bulan
surat
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Pembayaran jasa langganan air,
12 Bulan
dan Listrik
telepon, speedy, dan listrik
00 00 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pembayaran jasa ssewa tenda, sound 12 Bulan
Kantor
system dan kursi untuk kegiatan
upacara / hari besar / hari jadi
Meningkatnya kelancaran pengiriman 12 Bulan
surat
terbayarnya jasa langganan air, telepon, 12 Bulan
speedy, dan listrik
terbayarnya jasa sewa tenda, sound
12 Bulan
system dan kursi untuk Kegiatan
upacara / hari besar / hari jadi
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pembelian alat tulis kantor
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pembelian cetak blanko, surat dan
foto copy
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Pembelian alat - alat listrik dan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
elektronika
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Pembelian peralatan kantor
Kantor
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Pembelian peralatan Rumah Tangga
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
60.000.000
7.500.000
0
0
12 Bulan
24.000.000
0
12 Bulan
tercapainya kinerja administrasi
Terbelinya cetak blanko, surat dan foto
copy
terbelinya alat - alat listrik dan
elektronika
terbelinya peralatan kantor
12 Bulan
63.000.000
0
12 Bulan
terbelinya peralatan Rumah Tangga
12 Bulan
4.000.000
0
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
12 Bulan
Terbelinya surat kabar dan buku - buku 12 Bulan
peraturan perundang - undangan
5.000.000
0
00 00 01 017
12 Bulan
Terbelinya makan dan mminum untuk 12 Bulan
rapat dinas dan tamu
Terselesaikanya koordinasi luar daerah 12 Bulan
7.500.000
0
100.000.000
0
12 Bulan
6.000.000
0
12 Bulan
2.528.640.000
0
00 00 01 018
00 00 01 019
00 00 01 020
Pembelian surat kabar dan buku buku peraturan perundang undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Pembelian makan dan minum untuk
rapat dinas dan tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terselenggaranya koordinasi luar
Daerah
daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terselenggaranya koordinasi dalam
Daerah
daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Terbayarnya tenaga harian / kontrak
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
Terselesaikanya koordiansi dalam
daerah
Tersedianya tenaga harian / kontrak
Halaman 30
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
00 00 01 029 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terbayarnya lembur jaga malam
kantor DPU
Target
4
12 Bulan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Tersedianya jaga malam dan lembur
jaga malam
Target
6
12 Bulan
00 00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 Paket
Terbelinya gorden, perlengkapan kantor 1 Paket
00 00 02 022
1 Paket
terbayaranya pemeliharaan gedung
kantor DPU, UPT PMK dan Kantor PPT
1 Paket
terbayarnya kendaraan dinas /
operasional
terbayarnya pemeliharaan printer,
computer, mesin ketik kantor dan
mesin copy
Terbayarnya pemeliharaan meja kursi
kantor
Terbayarnya rehab ruang pertemuan
DPU & Pagar Pengaman Kantor
Pemadam
Terbayarnya penambahan daya listrik
dan perbaikan instalasinya
00 00 02 024
00 00 02 028
00 00 02 029
00 00 02 042
00 00 02 051
Pembelian gorden, perlengkapan
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pembayarab pemeliharaan gedung
kantor DPU, UPT PMK dan Kantor
PPT
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Pembayaran kendaraan dinas /
Dinas/Operasional
operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Pembayaran pemeliharaan printer,
Kantor
computer, mesin ketik kantor dan
mesin copy
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Pembayaran pemeliharaan meja
kursi kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Pembayaran rehab ruang pertemuan
DPU & Pagar Pengaman Kantor
Pemadam
Perbaikan instalasi dan penambahan jaringan Pembayaran penambahan daya
listrik dan perbaikan instalasinya
00 00 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
00 00 03 006 APARATUR
Penyusunan Data Kepegawaian
00 00 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 002 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
00 00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Data Kepegawaian
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Sosiallisasi peraturan perundang 1 Paket
undangan
Bintek / Kursus Singkat / Sosialisasi / 1 Paket
Pelatihan
Pembayaran penyusunan lakip /
kinerja
1 Buku
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
33.900.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
1.035.500.000
0
7.500.000
0
1 Paket
75.000.000
0
1 Paket
775.000.000
0
1 Paket
25.500.000
0
1 Paket
2.500.000
0
1 Paket
75.000.000
0
1 Paket
75.000.000
0
Data Kepegawaian yg valid
1 Paket
12.000.000
12.000.000
82.500.000
0
0
0
terlasananya Sosiallisasi peraturan
perundang - undangan
terlasananya Bintek / Kursus Singkat /
Sosialisasi / Pelatihan
1 Paket
7.500.000
0
1 Paket
75.000.000
0
141.000.000
0
6.000.000
0
terbayarnya penyusunan lakip / kinerja 1 Buku
Halaman 31
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
00 00 06 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan
00 00 06 018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Pembayaran pengelolaan
administrasi keuangan dan sistem
aplikasi pengelolaan keuangan
daerah
Pembayaran penyusunan laporan
inventaris barang daerah dan
pengembangan program SIMBADA
Target
4
1 Paket
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terbayarnya pengelolaan administrasi
keuangan dan sistem aplikasi
pengelolaan keuangan daerah
Target
6
1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
40.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
1 Paket
Terbayarnya penyusunan laporan
inventaris barang daerah dan
pengembangan program SIMBADA
1 Paket
50.000.000
0
00 00 06 020 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembayaran penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran
1 Paket
Terbayarnya penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran
1 Paket
30.000.000
0
00 00 06 023 Pengelolaan Website Sub Domain
Pembayaran pengelolaan Website
sub Domain
1 Paket
Terbayarnya pengelolaan Website sub
Domain
1 Paket
15.000.000
0
138.000.000.000
0
128.000.000.000
0
10.000.000.000
0
8.000.000.000
0
1 Paket
5.500.000.000
0
1 Paket
2.500.000.000
0
3.000.000.000
0
3.000.000.000
0
88.000.000.000
0
01
01 03
01 03 15
URUSAN WAJIB
PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN
01 03 15 010 Pembangunan / Peningkatan Jalan dan
Jembatan Se-Kab Wonogiri
01 03 15 037 Pembangunan Jalan Lingkar Kota ( JLK )
01 03 16
01 03 16
01 03 16
01 03 17
01 03 17
Pembangunan dan Peningkatan Jalan 1 Paket
dan Jembatan
Pembangunan Jalan Lingkar Kota (
1 Paket
JLK )
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
003 Pembangunan saluran drainase/gorog-gorong Pembangunan saluran
drainase/gorog-gorong
006 Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran
Pemeliharaan dan Normalisasi
Saluran
PROGRAM PEMBANGUNAN
TURAP/TALUD/BRONJONG
003 Pembangunan turap/talud/ brojong
Pembangunan turap/talud/ brojong
1 Paket
1 Paket
1 Paket
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN
01 03 18 007 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kab Jalan dan Jembatan rusak Kabupaten 1 Paket
Wonogiri
Wonogiri
01 03 18 008 Pemeliharaan Berkala Jalan
Jalan dan Jembatan rusak Kabupaten 1 Paket
Wonogiri
Hasil Pembangunan dan Peningkatan
1 Paket
Jalan dan Jembatan
Pembangunan Jalan Lingkar Kota ( JLK ) 1 Paket
saluran drainase/gorog-gorong
terbangun dengan baik
Saluran dalam Kondisi Baik
turap/talud/ brojong yang telah
terbangun
1 Paket
01 03 18
jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik
1 Paket
20.000.000.000
0
jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik
1 Paket
68.000.000.000
0
Halaman 32
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
01 03 23
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KEBINAMARGAAN
01 03 23 010 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat
01 03 27
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
4
Alat - Alat Berat dalam kondisi Rusak 1 Paket
Alat - Alat berat dalam kondisi baik
Target
6
1 Paket
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
01 03 27 010 BOP PPIP
01 03 27 012 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih
01 03 27 34
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis
Masyarakat
tersedianya Kegiatan PPIP
peningkatan sarana air bersih di
kecamatan - kecamatan pada
kabupaten wonogiri
sanitasi lingkungan berbasis
masyarakat di kabupaten wonogiri
01 03 40
PROGRAM PERCEPATAN SANITASI
PERMUKIMAN
Pendukung Program Sanitasi Permukiman
01 03 40 01
PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
PERUMAHAN
01 04 16 007 Pemeliharaan lampu penerangan jalan
Penyusunan Database
Perumahanaan
Program Percepatan sanitasi
Pemukiman
01 04 16 008 Pengadaan lampu penerangan jalan umum
01 04 16 009 Meterisasi lampu penerangan jalan umum
01 04 16 013 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Lampu Penerangan Jalan
0
50.000.000
0
5.200.000.000
0
1 Paket
98% %
200.000.000
3.000.000.000
0
0
5 Kec
terbangunnya sanitasi lingkungan
berbasis masyarakat di kabupaten
wonogiri
5 Kec
2.000.000.000
0
7.650.000.000
0
7.500.000.000
0
150.000.000
0
60.000.000
0
60.000.000
0
4.550.000.000
750.000.000
350.000.000
0
1 Paket
2.000.000.000
0
1 Paket
500.000.000
0
1 Paket
300.000.000
0
1 Paket
1 Paket
Mewujudkan pembangunan Sarana dan 1 Paket
Prasarana Infrastruktur Pedesaan
Menyusun Database Perumahan di
Kabupaten Wonogiri
Mewujudkan Program Percepatan
sanitasi Pemukiman
1 Paket
1 Paket
01 04
01 04 16
Pemeliharaan Lampu Penerangan
Jalan Umum
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
Umum
Meterisasi Lampu Penerangan Jalan
Umum
LPJU kabupaten Wonogiri
8
Terlaksananya Kegiatan PPIP
presentase sarana iar bersih
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERDESAAN
01 03 30 016 Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur
Pembangunan Sarana dan Prasarana 1 Paket
Perdesaan
Infrastruktur Pedesaan
Pendataan Rumah di Kabupaten Wonogiri
7
50.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
1 Paket
12 Kec
01 03 30
01 03 30 46
Pagu Indikatif
Tahun 2017
12 Bulan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Mewujudkan pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan Umum
Mewujudkan pengadaan Lampu
penerangan Jalan Umum
Meterisasi Lampu Penerangan jalan
Umum
LPJU dalam kondisi baik
Halaman 33
12 Bulan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
1
2
3
4
5
01 04 16 014 Fasilitasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
Pembangunan Fasilitas bantuan
1 Paket
Pembangunan Fasilitas bantuan Rumah
Rumah tidak layak Huni
tidak layak Huni
Operasional dan Pemeliharaan Saran 12 Bulan Operasional dan Pemeliharaan Saran
dan Prasarana Lapu Penerangan
dan Prasarana Lapu Penerangan Jalan
Jalan Umum
Umum
01 04 16 15 Penyusunan DED LPJU Se Kabupaten Wonogiri DED LPJU Kabupaten Wonogiri
1 Paket
Tersusunya DED LPJU Kabupaten
Wonogiri
01 04 16 16 Penataan Lingkungan Permukiman
Tertatanya lingkungan permukiman 3 Kec
Meningkatnya Lingkungan sehat
kumuh di 3(tiga) kecamatan
permukiman
Kode
Urusan Bidang
PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
01 04 19 002 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan
Manual Pencegahan bahaya Kebakaran
Target
6
1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
150.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
12 Bulan
300.000.000
0
1 Paket
200.000.000
0
47,98 Ha
750.000.000
750.000.000
2.505.000.000
0
01 04 19
Sosialisasi pada pencegahan dan
penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 Paket
Sosialisasi pada pencegahan dan
penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 Paket
45.000.000
0
Pemeliharaan sarana dan prasarana
lampu pencegahan Bahaya
Kebakaran
01 04 19 012 Peningkatan pelayanan penanggulangan
penanganan bencana kebakaran
bahaya kebakaran
Kabupaten wonogiri
01 04 19 16 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kendaraan operasional pemadam
Bahaya Kebakaran
kebakaran
1 Paket
Pemeliharaan sarana dan prasarana
lampu pencegahan Bahaya Kebakaran
1 Paket
500.000.000
0
1 Paket
penanganan bencana kebakaran
Kabupaten wonogiri secara cepat
Mewujudkan pengadaan kendaraan
operasional pemadam kebakaran
1 Paket
70.000.000
0
1 Paket
1.800.000.000
0
01 04 19 17
1 Paket
Mewujudkan Kegiatan Pencegahan dan 1 Paket
Pengendalian Bahaya Kebakaran
90.000.000
0
6.900.000.000
0
01 04 19 009 Pemeliharaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran
Pencegahan dan Pengendalian Bahaya
Kebakaran
PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
01 05 17 009 Peningkatan Keindahan Kota
Kegiatan Pencegahan dan
Pengendalian Bahaya Kebakaran
1 Paket
01 05
01 05 17
Peningkatan taman kota Kecamatan 1 Paket
seluruh Wonogiri 75%
terwujudnya Peningkatan taman kota
Kecamatan seluruh Wonogiri 75%
1 Paket
4.000.000.000
0
01 05 17 010 Pemeliharaan Taman, Trotoir dan Lapangan
Keindahan taman kota Kecamatan
seluruh Wonogiri
1 Paket
Terwujudnya Keindahan taman kota
Kecamatan seluruh Wonogiri 75%
1 Paket
2.000.000.000
0
01 05 17 014 Fasilitasi Pokja Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
tersedianya fasilitasi pokja
pemanfaatan ruang
1 Paket
terlaksananya fasilitasi pokja
pemanfaatan ruang
1 Paket
200.000.000
0
Halaman 34
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
01 05 17 020 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Keindahan Kota
01 05 17 26 Penyusunan DED Keindahan Kota Se
Kabupaten Wonogiri
01 08
LINGKUNGAN HIDUP
01 08 15
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
01 08 15 002 Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Persampahan
01 08 15 013 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kebersihan
01 08 15 015 Operasional Mesin Pencacah Sampah
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
tersedianya operasional pemel
taman dan keindahan kota
DED Keindahan Kota Kabupaten
Wonogiri
Target
4
12 Bulan
1 Paket
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
terlaksanakanya operasional pemel
taman dan keindahan kota
Tersusunya DED KEindahan Kota
Kabupaten Wonogiri
Target
6
12 Bulan
1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
500.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
200.000.000
0
17.050.000.000
0
Terwujudnya Sarpras kebersihan
1 Paket
Terwujudnya Sarpras kebersihan
1 Paket
150.000.000
0
1 Paket
1.400.000.000
0
12 Bulan
80.000.000
0
1 Paket
120.000.000
0
1 Paket
Terwujudnya Peningkatan TPA Se kab.
Wonogiri
terlaksanakanya operasional mesin
pencacah sampah
terlaksanakanya Pengelolaan Sampah 3
R
meningkatnya TPA dalam kondisi baik
1 Paket
01 08 15 025 Pemeliharaan TPA se Kabupaten Wonogiri
Terwujudnya Peningkatan TPA Se
kab. Wonogiri
tersedianya operasional mesin
pencacah sampah
Terwujudnya Pengelolaan Sampah 3
R
TPA kabupaten Wonogiri
1 Paket
1.000.000.000
0
01 08 15 026 Pemeliharaan TPS se Kabupaten Wonogiri
TPS dalam kondisi baik
1 Paket
meningkatnya TPS dalam Kondisi baik
1 Paket
500.000.000
0
01 08 15 27
Peningkatan/ Pembangunan TPA seKabupaten Wonogiri
Pengadaan Kendaraan Operasional Sampah
Terwujudnya peningkatan TPA se1 Paket
Kab. Wonogiri
Pemebelian kendaraan operasional 1 Paket
sampah dan alat berat untuk sampah
1 Paket
4.000.000.000
0
1 Paket
8.000.000.000
0
Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah
Terpadu
Penyusunan DED Tempat Pembuangan Akhir
Tempat Pembuangan sampah
terpadu
Tempat Pembuangan Akhir Sampah
tersedianya peningkatan TPA seKabupaten Wonogiri
Mewujudkan pembelian kendaraan
operasional sampah dan alat berat
untuk sampah
terpeliharanya tempat pembuangan
samaoah terpadu
Tersusunya DED Tempat Pembuangan
sampah
Tersusunya DED Tempat Pembuangan
sampah Terpadu
1 Paket
1.500.000.000
0
1 Paket
200.000.000
0
1 Paket
100.000.000
0
7.500.000
0
01 08 15 018 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (3R)
01 08 15 28
01 08 15 29
01 08 15 30
01 08 15 31
01 20
01 20 17
Penyusunan DED Tempat Pembuangan
DED Tempat Pembuangan Sampah
Sampah Terpadu
Terpadu
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
12 Bulan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Halaman 35
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
01 20 17 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda
Berharga
TOTAL
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
karcis retribusi
Target
4
12 Bulan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
tersedianya karcis retribusi
Target
6
12 Bulan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
7.500.000
285.279.540.000
Halaman 36
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
750.000.000