2. TAPKIN INSPEKTORAT 2015.

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
Nama SKPD/Unit Kerja Mandiri
Tahun Anggaran
1
1.1

2.1

Sasaran Strategis
2
Terwujudnya Pemerintahan
yang Baik

Terwujudnya Aparatur
Pengawasan yang
Berkompeten

:
:
3


Inspektorat Kabupaten OKI
2012
Indikator Kinerja
4

5

Target
6

7
1

Program/ Kegiatan
8
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan KDH

1.1.1 Persentase Laporan Hasil
Pemeriksaan Tepat waktu
1.1.2

Persentase Tindak Lanjut terhadap
Temuan Inspektorat OKI

100

%

1.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

100

%

1.2

1.1.3 Tingkat Opini BPK

WTP

WTP


1.1.4 Persentase Penyelenggaraan SPIP
Kabupaten OKI

80

1.1.5 Rasio Temuan BPK-RI yang
ditindaklanjuti
2.1.1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur
Pemeriksa

2.1.2 Rasio Tingkat Pendidikan Aparatur
Pemeriksa

Koordinasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Terciptanya Kinerja Instansi
Pemerintah yang Akuntabel


135.000.000

140.000.000

%

1.4 Penyelenggaraan dan Pengawasan SPIP

100.000.000

85

%

1.5 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

100

%


2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

100

%

2.1.3 Persentase Aparatur Pemeriksa yang
telah mengikuti Diklat Auditor

85

%

3.1.1 Persentase Penilaian dalam Evaluasi

LAKIP dan LPPD

85

%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend.Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobiler
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan

3.2 Pelatihan Pengembangan Tenaga Auditor dan Aparatur Pengawasan

4

4.2 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

95

%

5

675.000.000
48.100.000
15.000.000
45.000.000
2.000.000

50.000.000
160.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

4.1 Evaluasi LAKIP


3.1.2 Persentase Perkada Tentang Juknis
Pelaksanaan Tupoksi Inspektorat

1.229.000.000

1.3 Reviu Laporan Keuangan

3.1 Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pegawai Inspektorat Oleh Pihak Ketiga

3.1

Anggaran (Rp)
9

100.000.000
75.000.000

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan


5.1 Pengawasan Penyusunan Standar Operasional Pengawasan (SOP)

40.000.000

Sasaran Strategis
1

Indikator Kinerja

2

3

4

Target
5

6


Program/ Kegiatan
7
6

Anggaran (Rp)

8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.200.000

6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

36.900.000

6.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

18.000.000


6.4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

18.100.000

6.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

16.900.000

6.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

11.500.000

6.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

7.000.000

6.10 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

24.000.000
267.000.000

6.11 Rapat Rapat Koordinasi ke dalam Daerah

78.000.000

6.12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Pelayanan
Kegiatan

29.800.000

Jumlah Anggaran Tahun 2012

:

Rp 3.331.000.000,00

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan KDH
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

:
:
:
:
:
:

Rp. 1.604.000.000,00
Rp. 785.100.000,00
Rp. 210.000.000,00
Rp. 175.000.000,00
Rp.
40.000.000,00
Rp. 516.900.000,00

Ir. H. ISHAK MEKKI, MM

8.500.000

6.5 Penyediaan ATK

6.9 Penyediaan Makanan dan Minuman

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

9

Kayuagung,
2012
INSPEKTUR KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Drs. H. ABDUL HAMID, Msi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630906 198503 1 008

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
Nama SKPD/Unit Kerja Mandiri
Tahun Anggaran
1
1.1

Sasaran Strategis
2
Terwujudnya Pemerintahan
yang Baik

:
:

Inspektorat Kabupaten OKI
2013
5

Target
6

85

%

1.1 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

100

%

1.2

WTP

WTP

1.1.4 Persentase Penyelenggaraan SPIP
Kabupaten OKI

90

%

1.4 Penyelenggaraan dan Pengawasan SPIP

1.1.5 Rasio Temuan BPK-RI yang
ditindaklanjuti

85

%

1.5 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1.1.6 Tingkat Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik
di Kecamatan & Desa
1.1.7 Tertib Pengelolaan Keuangan dan
Aset serta Kinerja SKPD

85

%

1.6 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
dan Pemerintahan Desa

85

%

1.7 Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah

1.1.8 Tingkat akurasi Data Hasil
Pemeriksaan Inspektorat

85

%

1.8 Evaluasi dan Pemuktahiran Data Hasil Pemeriksaan Inspektorat

1.1.9 Tertib Pengelolaan Keuangan dan
Aset serta Kinerja UPTD

85

%

1.9 Pembinaan dan Pengawasan thdp UPTD Kecamatan dlm Kabupaten OKI

2.1.1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur
Pemeriksa

100

%

3

Indikator Kinerja
4

1.1.1 Persentase terselesaikannya Kasus
Pengaduan di Lingkungan
1.1.2 Pemerintah Daerah
Persentase Tindak Lanjut terhadap
Temuan Inspektorat OKI
1.1.3 Tingkat Opini BPK

2.1

Terwujudnya Aparatur
Pengawasan yang
Berkompeten

7
1

Program/ Kegiatan
8
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan KDH

Koordinasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

1.3 Reviu Laporan Keuangan

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend.Dinas/Operasional
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobiler

1

Sasaran Strategis
2

3

Indikator Kinerja
4

5

Target
6

3

3.1

Terciptanya Kinerja Instansi
Pemerintah yang Akuntabel

Program/ Kegiatan
8

7

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan

2.1.2 Persentase Aparatur Pemeriksa yang
telah mengikuti Diklat Auditor

85

%

3.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

2.1.3 Rasio Tingkat Pendidikan Aparatur
Pemeriksa

100

%

3.2 Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan dan Penanganan Kasus

3.1.1 Persentase Penilaian dalam Evaluasi
LAKIP dan LKPD

85

%

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

4.1 Self Assesment LKPD
4.2 Evaluasi LAKIP
5

3.1.2 Tingkat Penyampaian LP2P SKPD

85

%

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
5.1 Pengawasan dan Penyampaian LP2P

3.1.3 Tingkat terlaksananya tindak lanjut
Hasil Pemeriksaan

85

%

5.2 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK
6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
6.3 Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
6.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6.7 Penyediaan ATK
6.8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
6.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.13 Penyediaan Makanan dan Minuman

1

Sasaran Strategis
2

3

Indikator Kinerja
4

5

Target
6

Program/ Kegiatan
7
8
6.14 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
6.15 Rapat Rapat Koordinasi ke dalam Daerah
6.16 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Pelayanan
Kegiatan

Jumlah Anggaran Tahun 2013

:

Rp.

3.421.800.000,00

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan KDH
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
5. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

:
:
:
:
:
:

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

1.869.590.000,00
160.452.000,00
211.000.000,00
233.145.000,00
107.100.000,00
840.513.000,00

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Ir. H. ISHAK MEKKI, MM

Kayuagung,
2013
INSPEKTUR KABUPATEN OGAN KOMERING

Drs. H. ABDUL HAMID, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630906 198503 1 008

Anggaran (Rp)
9

90.450.000

141.500.000

142.490.000
351.300.000

471.000.000

293.600.000
173.050.000
206.200.000

35.452.000
25.000.000
95.000.000
5.000.000

Anggaran (Rp)
9

151.000.000

60.000.000

94.950.000
138.195.000

50.000.000
57.100.000

1.500.000
52.800.000
20.000.000
93.000.000
12.000.000
16.000.000
25.000.000
29.000.000
10.000.000
140.213.000
5.000.000
15.000.000
35.000.000

Anggaran (Rp)
9
250.000.000
100.000.000
36.000.000

RING ILIR,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
3
1.1 Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja dan 1.1.1 Tingkat Ketersediaan Dokumen
pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan
Akuntabilitas Kinerja dan
yang berlaku
Pelaporan Keuangan
1.1.2 Ketersediaan SOP Pengawasan

2.1 Meningkatnya kompetensi, integritas dan
moralitas aparatur pengawas
2.2 Meningkatnya sistem pengawasan, kualitas
pelayanan publik dan pemahaman aparatur
pemerintah terhadap peraturan perundangan undangan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,
dto
ISKANDAR,SE.

-

1.1.3 Persentase Penilaian dalam
Evaluasi LAKIP dan LPPD

85

2.1.1 Jumlah Aparatur Pemeriksa yang
mengikuti Diklat dan Bersertifikat
Auditor
2.2.1 Persentase Hasil
Pemeriksaan/Review tepat waktu
2.2.2 Persentase Temuan APIP yang
ditindaklanjuti
2.2.3 Persentase Temuan BPK RI yang
ditindaklanjuti
2.2.4 Persentase Pengaduan Masyarakat
ke APIP yang ditindaklanjuti dan
terselesaikan
2.2.5 Tingkat Pelaksanaan SPIP di
Kabupaten OKI

25

Program
1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja & Keuangan
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Kebijakan KDH
5 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur
8 Program

Tar
4
100

Anggaran

90
90
90
90

90

Keteran

: Rp.

371.600.000,00

APB

: Rp.

150.000.000,00

APB

: Rp.

50.000.000,00

APB

: Rp.

1.885.000.000,00

APB

: Rp.

50.000.000,00

APB

: Rp.
: Rp.
: Rp.

943.200.000,00
178.000.000,00
49.700.000,00

APB
APB
APB

Kayuagung,
2015
Plt.INSPEKTUR KABUPATEN OK
dto
ENDRO SUARNO,S.Sos.,M.Si.

1

Sasaran Strategis
2

Indikator Kinerja
Tar
3
4
PEMBINA
NIP. 19630213 198303 1003

arget
4
%

%
orang

%
%
%
%

%

erangan
PBD
PBD
PBD
PBD
PBD
PBD
PBD
PBD

g,

2015
KI,

i.

arget
4