24 ppkd edit keistimewaan
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
: 1.20.09.P P K D / B U D
KODE REKENING
Hal : 1.001
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
1.20.1.20.09.00.00.4.
Pendapatan
1.971.062.778.738,00
1.20.1.20.09.00.00.4.2.
Dana Perimbangan
1.046.869.045.263,00
1.20.1.20.09.00.00.4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
87.240.283.263,00
1.20.1.20.09.00.00.4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
80.502.169.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.2.1.01.01.
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan
10.617.010.000,00 Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan
00.01. Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan
1.20.1.20.09.00.00.4.2.1.01.03.
Bagi Hsl Dari Pajak Penghasilan Psl 25 & Psl 29 Wajib Pajak
Org Pribadi Dlm Negeri & Pph Psl 21
1.20.1.20.09.00.00.4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam
1.20.1.20.09.00.00.4.2.1.02.02.
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
1.20.1.20.09.00.00.4.2.1.02.04.
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap ( Land Rent )
1
@10.617.010.000,00 =
Negeri & Pph Psl 21
00.01. Bagi Hsl Dari Pajak Penghasilan Psl 25 &
Psl 29 Wajib Pajak Org Pribadi Dlm Negeri & Pph
Psl 21
1
10.617.010.000,00
69.885.159.000,00
69.885.159.000,00 Bagi Hsl Dari Pajak Penghasilan Psl 25 & Psl 29 Wajib Pajak Org Pribadi Dlm
@69.885.159.000,00 =
69.885.159.000,00
142.784.000,00
3.590.000,00
3.590.000,00 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
00.01. Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
1
@3.590.000,00 =
1.20.1.20.09.00.00.4.2.1.03.
Dana Bagi Hasil Cukai
6.595.330.263,00
1.20.1.20.09.00.00.4.2.1.03.01.
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
6.595.330.263,00 Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
00.01. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
1.20.1.20.09.00.00.4.2.2.
Dana Alokasi Umum
920.544.722.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum.
920.544.722.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum,
920.544.722.000,00 Dana Alokasi Umum,
00.01. Dana Alokasi Umum,
3.590.000,00
139.194.000,00
139.194.000,00 Bagi Hasil Dari Iuran Tetap ( Land Rent )
00.01. Bagi Hasil Dari Iuran Tetap ( Land Rent )
R.162
10.617.010.000,00
1
@139.194.000,00 =
139.194.000,00
6.595.330.263,00
1
@6.595.330.263,00 =
6.595.330.263,00
920.544.722.000,00
1
@920.544.722.000,00 =
920.544.722.000,00
Hal : 1.002
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
1.20.1.20.09.00.00.4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
3
39.084.040.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.2.3.01.
Dana Alokasi Khusus.
39.084.040.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.2.3.01.02.
Dana Alokasi Khusus Kesehatan
PENJELASAN
4
00.01. Dana Alokasi Khusus Kesehatan
1.20.1.20.09.00.00.4.2.3.01.03.
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi
9.617.600.000,00 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi
Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan
4.440.510.000,00 Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan
00.01. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi
1.20.1.20.09.00.00.4.2.3.01.08.
00.01. Dana Alokasi Khusus Kelautan dan
Perikanan
1.20.1.20.09.00.00.4.2.3.01.09.
Dana Alokasi Khusus Pertanian
6.673.750.000,00 Dana Alokasi Khusus Pertanian
1.20.1.20.09.00.00.4.2.3.01.12.
Dana Alokasi Khusus Kehutanan
1.133.070.000,00 Dana Alokasi Khusus Kehutanan
00.01. Dana Alokasi Khusus Pertanian
00.01. Dana Alokasi Khusus Kehutanan
1.20.1.20.09.00.00.4.2.3.01.15.
Dana Alokasi Khusus Keselamatan Transportasi Darat
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.20.1.20.09.00.00.4.3.1.
Pendapatan Hibah
9.015.333.475,00
1.20.1.20.09.00.00.4.3.1.03.
Pendapatan Hibah Dari Badan/ Lembaga/ Organisasi
Swasta Dalam Negeri
6.546.882.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.3.1.03.01.
Dealer Otomotif
3.735.336.000,00 Dealer Otomotif
00.01. Dealer Otomotif
PT. Jasa Raharja
2.786.046.000,00 PT. Jasa Raharja
1.20.1.20.09.00.00.4.3.1.05.
Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri
2.468.451.475,00
1.20.1.20.09.00.00.4.3.1.05.02.
Pendapatan Hibah Dari Multilateral
2.468.451.475,00 Pendapatan Hibah Dari Multilateral
00.01. PT. Jasa Raharja
00.01. Pendapatan Hibah Dari Multilateral
(WISMP)
R.162
1
@14.366.070.000,00 =
14.366.070.000,00
9.617.600.000,00
1
@9.617.600.000,00 =
9.617.600.000,00
4.440.510.000,00
1
@4.440.510.000,00 =
4.440.510.000,00
6.673.750.000,00
1
@6.673.750.000,00 =
6.673.750.000,00
1.133.070.000,00
1
@1.133.070.000,00 =
1.133.070.000,00
1.154.260.000,00
1
@1.154.260.000,00 =
1.154.260.000,00
3.735.336.000,00
1
@3.735.336.000,00 =
3.735.336.000,00
25.500.000,00
25.500.000,00 Main Dealer
00.01. Main Dealer
1.20.1.20.09.00.00.4.3.1.03.04.
1.698.780.000,00
14.366.070.000,00
924.193.733.475,00
1.20.1.20.09.00.00.4.3.
Main Dealer
@1.698.780.000,00 =
1.154.260.000,00 Dana Alokasi Khusus Keselamatan Transportasi Darat
00.01. Dana Alokasi Khusus Keselamatan
Transportasi Darat
1.20.1.20.09.00.00.4.3.1.03.02.
1
14.366.070.000,00 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan
00.01. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan
1.20.1.20.09.00.00.4.2.3.01.04.
1.698.780.000,00
1.698.780.000,00 Dana Alokasi Khusus Kesehatan
1
@25.500.000,00 =
25.500.000,00
2.786.046.000,00
1
@2.786.046.000,00 =
2.786.046.000,00
2.468.451.475,00
1
@2.468.451.475,00 =
2.468.451.475,00
Hal : 1.003
KODE REKENING
URAIAN
1
JUMLAH
1.20.1.20.09.00.00.4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
2
3
915.178.400.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.3.4.01.
Dana Penyesuaian
367.728.400.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.3.4.01.02.
Dana Penyesuaian Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru
PNSD
PENJELASAN
4
00.01. Dana Penyesuaian Dana Tambahan
Penghasilan Bagi Guru PNSD
1.20.1.20.09.00.00.4.3.4.01.04.
Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID)
Dana Penyesuaian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
1.20.1.20.09.00.00.4.3.4.02.
Dana Otonomi Khusus
547.450.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.3.4.02.03.
Dana Keistimewaan DIY
547.450.000.000,00 Dana Keistimewaan DIY
00.01. Dana Keistimewaan DIY
456.000.000,00
3.000.000.000,00
1
@3.000.000.000,00 =
3.000.000.000,00
364.272.400.000,00
1
@364.272.400.000,00 =
364.272.400.000,00
547.450.000.000,00
1
@547.450.000.000,00 =
547.450.000.000,00
1.971.062.778.738,00
1.20.1.20.09.00.00.5.
Belanja
1.270.132.038.650,90
1.20.1.20.09.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
1.270.132.038.650,90
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.
Belanja Hibah
579.125.390.975,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.
Belanja Hibah Kepada Masyarakat
579.125.390.975,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.01.
Hibah Urusan Pendidikan
517.515.460.000,00 Hibah Urusan Pendidikan
00.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
00.01.01. Fasilitasi PGRI (Persatuan Guru
Republik Indonesia) DIY
00.01.01.001. Fasilitasi PGRI (Persatuan Guru
Republik Indonesia) DIY
00.01.02. Fasilitasi Dewan Pendidikan
00.01.02.001. Fasilitasi Dewan Pendidikan
00.01.03. Penjaminan Mutu Sekolah
00.01.03.001. Penjaminan Mutu Sekolah
00.01.04. Fasilitasi GOPTK
00.01.04.001. Fasilitasi GOPTK
00.01.05. Fasilitasi Organisasi Olah Raga
R.162
@456.000.000,00 =
364.272.400.000,00 Dana Penyesuaian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
00.01. Dana Penyesuaian Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
JUMLAH PENDAPATAN
1
3.000.000.000,00 Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID)
00.01. Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah
(DID)
1.20.1.20.09.00.00.4.3.4.01.06.
456.000.000,00
456.000.000,00 Dana Penyesuaian Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD
517.515.460.000,00
517.515.460.000,00
20.000.000,00
1
@20.000.000,00 =
20.000.000,00
1
@250.000.000,00 =
250.000.000,00
250.000.000,00
20.000.000,00
1
@20.000.000,00 =
1
@60.000.000,00 =
20.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
100.000.000,00
Hal : 1.004
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.01.05.001. Fasilitasi Organisasi Olah Raga
00.01.06. Fasilitasi KONI
00.01.06.001. Fasilitasi KONI
00.01.07. Fasilitasi KNPI (Komite Nasional Pemuda
Indonesia)DIY
00.01.07.001. Fasilitasi KNPI (Komite Nasional
Pemuda Indonesia)DIY
00.01.08. Penyelenggaraan Akreditasi
Sekolah/Madrasah
00.01.08.001. Penyelenggaraan Akreditasi
Sekolah/Madrasah
00.01.09. Fasilitasi Pramuka
00.01.09.001. Fasilitasi Pramuka
00.01.10. Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)/Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) Jenjang Dikdas
00.01.10.001. Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)/Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) Jenjang Dikdas
00.01.11. Penyediaan BOS/BOSDA SM
00.01.11.001. Penyediaan BOS/BOSDA SM
00.01.12. Bantuan Operasional Sekolah
00.01.12.001. Bantuan Operasional Sekolah
00.01.13. Penyelenggaraan Ujian
00.01.13.001. Penyelenggaraan Ujian
00.01.14. Rintisan PKBM dan PAUD Unggulan
00.01.14.001. Rintisan PKBM dan PAUD
Unggulan
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.02.
Hibah Urusan Kesehatan
@100.000.000,00 =
100.000.000,00
20.000.000.000,00
1
@20.000.000.000,00 =
20.000.000.000,00
200.000.000,00
1
@200.000.000,00 =
200.000.000,00
250.000.000,00
1
@250.000.000,00 =
1
@300.000.000,00 =
250.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
426.922.840.000,00
1
@426.922.840.000,00 =
426.922.840.000,00
65.418.750.000,00
65.418.750.000,00
1
@65.418.750.000,00 =
1
@3.763.870.000,00 =
3.763.870.000,00
1
@160.000.000,00 =
160.000.000,00
1
@50.000.000,00 =
3.763.870.000,00
160.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
850.000.000,00
850.000.000,00 Hibah Urusan Kesehatan
00.01. DINAS KESEHATAN
00.01.01. Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit HIV AIDS
00.01.01.001. Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit HIV AIDS
00.01.02. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat (Pajak Rokok)
00.01.02.001. Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat (Pajak Rokok)
R.162
1
850.000.000,00
400.000.000,00
1
@400.000.000,00 =
400.000.000,00
50.000.000,00
1
@50.000.000,00 =
50.000.000,00
Hal : 1.005
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.01.03. Upaya Kesehatan Rujukan
00.01.03.001. Upaya Kesehatan Rujukan
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.13.
Hibah Urusan Sosial
Hibah Urusan Kebudayaan (Keistimewaan)
25.880.880.975,00 Hibah Urusan Kebudayaan (Keistimewaan)
00.01. DINAS KEBUDAYAAN
R.162
@400.000.000,00 =
400.000.000,00
1.583.100.000,00
1.583.100.000,00 Hibah Urusan Sosial
00.01. DINAS SOSIAL
00.01.01. Rehabilitasi Sosial bagi Eks Penyandang
Penyakit Sosial
00.01.01.001. Rehabilitasi Sosial bagi Eks
Penyandang Penyakit Sosial
00.01.02. Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
00.01.02.001. Perlindungan, Rehabilitasi Sosial
dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
00.01.03. Perlindungan dan Rehabilitasi Anak
Bermasalah Sosial
00.01.03.001. Bimbingan Sosial Anak Hasil
Penjangkauan
00.01.03.002. Bimbingan Sosial dan
Pendampingan ABH
00.01.03.003. Pelayanan dan Perlindungan Sosial
Bagi anak Terlantar Luar Panti
00.01.04. Pelayanan dan Perlindungan
Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar
00.01.04.001. Forkom Orsos Lanjut Usia
00.01.05. guatan Partisipasi dan Pemberdayaan
Lembaga Kesejahteraan Sosial, Tenaga
Kesejahteraan Sosial, dan Dunia Usaha Dalam
00.01.05.001. Pelatihan dan Penataran PSM
00.01.05.002. Bimbingan Manajemen Karang
Taruna
00.01.05.003. Bimbingan Konsultasi Timbal Balik
Orsos
00.01.05.004. Fasilitasi Kelembagaan WKSBM
00.01.05.005. Pelatihan dan Penataran Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
00.01.05.006. Pembinaan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.17.
400.000.000,00
1
1.583.100.000,00
10.000.000,00
1
@10.000.000,00 =
10.000.000,00
15.000.000,00
1
@15.000.000,00 =
15.000.000,00
250.000.000,00
1
@160.000.000,00 =
160.000.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@60.000.000,00 =
60.000.000,00
175.000.000,00
1
@175.000.000,00 =
175.000.000,00
1.133.100.000,00
1
1
@166.500.000,00 =
@95.000.000,00 =
166.500.000,00
1
@125.000.000,00 =
125.000.000,00
1
1
@155.000.000,00 =
@561.600.000,00 =
155.000.000,00
561.600.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
95.000.000,00
25.880.880.975,00
25.880.880.975,00
Hal : 1.006
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.01.01. Fasilitasi Lembaga Pengelola dan
Pelestari Warisan Budaya
00.01.01.001. Fasilitasi Lembaga Pengelola dan
Pelestari Warisan Budaya
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.19.
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.20.
Hibah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Hibah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
Hibah Urusan Ketahanan Pangan
@25.880.880.975,00 =
25.880.880.975,00
25.000.000,00
00.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
00.01.01. Hibah Kepada LSM
00.01.01.001. Hibah Kepada LSM
25.000.000,00
25.000.000,00
1
@25.000.000,00 =
25.000.000,00
3.750.000.000,00
3.750.000.000,00 Hibah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
3.750.000.000,00
3.750.000.000,00
1
1
1
1
@730.000.000,00
@2.625.000.000,00
@160.000.000,00
@235.000.000,00
=
730.000.000,00
=
2.625.000.000,00
=
160.000.000,00
=
235.000.000,00
2.470.000.000,00
2.470.000.000,00 Hibah Urusan Ketahanan Pangan
00.01. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PENYULUHAN
00.01.01. Pemberdayaan Wanita Melalui
Pemanfaatan Pekarangan
00.01.01.001. Pemberdayaan Wanita Melalui
Pemanfaatan Pekarangan
00.01.02. Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan
00.01.02.001. Hibah Fasilitasi Kelembagaan Akses
Pangan
00.01.03. Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan
00.01.03.001. Kegiatan Pemberdayaan Daerah
Rawan Pangan
00.01.04. Fasilitasi Pengembangan Produk
Pangan Bersertifikat
00.01.04.001. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan
Produk Pangan Bersertifikat
00.01.05. Penguatan Cadangan Pangan
R.162
1
25.000.000,00 Hibah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
00.01. BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN
RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
00.01.01. Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani
Agama
00.01.01.001. Tempat Ibadah I
00.01.01.002. Tempat Ibadah II
00.01.01.003. Kegiatan Keagamaan Tahunan
00.01.01.004. Kegiatan Keagamaan Insidentil
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.21.
25.880.880.975,00
2.470.000.000,00
60.000.000,00
1
@60.000.000,00 =
1
@500.000.000,00 =
1
@1.410.000.000,00 =
60.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.410.000.000,00
1.410.000.000,00
120.000.000,00
1
@120.000.000,00 =
120.000.000,00
220.000.000,00
Hal : 1.007
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.01.05.001. Penguatan Cadangan Pangan
00.01.06. Pemberdayaan dan Pengembangan
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
00.01.06.001. Pemberdayaan dan Pengembangan
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.22.
Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika
Hibah Urusan Pertanian
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.28.
Hibah Urusan Kehutanan
@160.000.000,00 =
160.000.000,00
775.000.000,00
775.000.000,00
775.000.000,00
1
@775.000.000,00 =
775.000.000,00
1.800.000.000,00
1.800.000.000,00
1.800.000.000,00
1
@1.800.000.000,00 =
1.800.000.000,00
225.000.000,00
225.000.000,00
225.000.000,00
1
@225.000.000,00 =
225.000.000,00
1.000.750.000,00
1.000.750.000,00 Hibah Urusan Kehutanan
00.01. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
00.01.01. Optimalisasi Peran Pesanggem Dalam
Pengelolaan Hutan
00.01.01.001. Optimalisasi Peran Pesanggem
Dalam Pengelolaan Hutan
00.01.02. Perlindungan Hutan
00.01.02.001. Perlindungan Hutan
00.01.03. Sekolah Lapang Pengolah dan
Pemasaran Hasil Perkebunan / SL-PPHP (Cukai)
00.01.03.001. Sekolah Lapang Pengolah dan
Pemasaran Hasil Perkebunan / SL-PPHP (Cukai)
00.01.04. Pengembangan Komoditas Perkebunan
Berbasis Kawasan
R.162
1
225.000.000,00 Hibah Urusan Pertanian
00.01. DINAS PERTANIAN
00.01.01. Pengembangan Ternak Sapi Potong
00.01.01.001. Pengembangan Ternak Sapi Potong
220.000.000,00
160.000.000,00
1.800.000.000,00 Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika
00.01. Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
00.01.01. Fasilitasi Kelembagaan KIP dan KPID
00.01.01.001. Fasilitasi Kelembagaan KIP dan
KPID
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.27.
@220.000.000,00 =
775.000.000,00 Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
00.01. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN MASYARAKAT
00.01.01. Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa
00.01.01.001. Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.25.
1
1.000.750.000,00
100.000.000,00
1
@100.000.000,00 =
1
@100.000.000,00 =
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
170.250.000,00
1
@170.250.000,00 =
170.250.000,00
162.500.000,00
Hal : 1.008
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.01.04.001. Pengembangan Komoditas
Perkebunan Berbasis Kawasan
00.01.05. Penyediaan Sarana dan Prasarana
Komoditas Perkebunan
00.01.05.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana
Komoditas Perkebunan
00.01.06. Rehabilitasi Tanaman Perkebunan
00.01.06.001. Rehabilitasi Tanaman Perkebunan
00.01.07. Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Lahan dan Air (Cukai)
00.01.07.001. Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Lahan dan Air (Cukai)
00.01.08. Intensifikasi Tanaman Perkebunan Pada
Lahan Marginal
00.01.08.001. Intensifikasi Tanaman Perkebunan
Pada Lahan Marginal
00.01.09. Pengembangan Kelembagaan Petani
Tembakau
00.01.09.001. Pengembangan Kelembagaan
Petani Tembakau
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.34.
Hibah Kepada Organisasi Sosial, Sosial lainnya
Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur
Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi
1.20.1.20.09.00.00.5.1.5.
R.162
Belanja Bantuan Sosial
1
@70.000.000,00 =
9.134.490.000,00
70.000.000,00
100.000.000,00
1
@100.000.000,00 =
100.000.000,00
128.000.000,00
1
@128.000.000,00 =
128.000.000,00
95.000.000,00
1
@95.000.000,00 =
95.000.000,00
75.000.000,00
1
@75.000.000,00 =
75.000.000,00
2.000.000.000,00
1
@400.000.000,00 =
400.000.000,00
1
@400.000.000,00 =
400.000.000,00
1
@400.000.000,00 =
400.000.000,00
1
@400.000.000,00 =
400.000.000,00
1
@400.000.000,00 =
400.000.000,00
10.000.000.000,00
1
@10.000.000.000,00 =
10.000.000.000,00
11.250.200.000,00
11.250.200.000,00 Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi
00.01. Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi
Merapi
162.500.000,00
70.000.000,00
10.000.000.000,00 Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur
00.01. Hibah dalam rangka kunjungan Gubernur
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.37.
@162.500.000,00 =
2.000.000.000,00 Hibah Kepada Organisasi Sosial, Sosial lainnya
00.01. Hibah kepada Organisasi Sosial, sosial
lainnya di Kota Yogyakarta
00.02. Hibah kepada Organisasi Sosial, sosial
lainnya di Kabupaten Bantul
00.03. Hibah kepada Organisasi Sosial, sosial
lainnya di Kabupaten Kulon Progo
00.04. Hibah kepada Organisasi Sosial, sosial
lainnya di Kabupaten Gunungkidul
00.05. Hibah kepada Organisasi Sosial, sosial
lainnya di Kabupaten Sleman
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.36.
1
1
@11.250.200.000,00 =
11.250.200.000,00
Hal : 1.009
KODE REKENING
1
URAIAN
2
1.20.1.20.09.00.00.5.1.5.02.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga
dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan
1.20.1.20.09.00.00.5.1.5.02.01.
Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau
Masyarakat yang Tidak Direncanakan
JUMLAH
PENJELASAN
3
1.160.990.000,00
4
Direncanakan
00.01. Bantuan Sosial
1.20.1.20.09.00.00.5.1.5.05.
Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan
7.973.500.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.5.05.01.
Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan
7.973.500.000,00 Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan
00.01. DINAS SOSIAL
00.01.01. Perlindungan dan Jaminan Pengganti
Pendapatan Pekerja Mandiri Sektor Informal dan
Relawan Sosial Termasuk TKSK
00.01.01.001. Perlindungan dan Jaminan
Pengganti Pendapatan Pekerja Mandiri Sektor
Informal dan Relawan Sosial Termasuk TKSK
00.01.02. Pemberdayaan Sosial Ekonomi Bagi
Keluarga Fakir Miskin dan Perempuan Rawan
Sosial Ekonomi (PRSE)
00.01.02.001. Penumbuhan USEP Keluarga
Miskin (KM)
00.01.02.002. Bimbingan Pemantapan dan
Pengembangan KUBE
00.01.02.003. Bimbingan Pemantapan dan
Pengembangan USEP
00.01.03. Pembinaan, Pemantauan dan
pemberdayaan Bagi RTSM PKH
00.01.03.001. Pembinaan, Pemantauan dan
pemberdayaan Bagi RTSM PKH
00.01.04. Perlindungan dan Rehabilitasi Anak
Bermasalah Sosial
00.01.04.001. Bimbingan Sosial dan
Pendampingan ABH
00.01.04.002. Pelayanan dan Perlindungan Sosial
Bagi Anak Terlantar Luar Panti
00.01.04.003. Pemberian Jaminan Hidup Pada
Anak dengan HIV / AIDS (ADHA)
00.01.04.004. Perlindungan Bagi Anak Cacat
Berbasis Keluarga
R.162
1.160.990.000,00
1.160.990.000,00 Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak
1
@1.160.990.000,00 =
1.160.990.000,00
7.973.500.000,00
7.973.500.000,00
150.000.000,00
1
@150.000.000,00 =
150.000.000,00
3.980.000.000,00
1
@600.000.000,00 =
600.000.000,00
1
@2.780.000.000,00 =
2.780.000.000,00
1
@600.000.000,00 =
600.000.000,00
300.000.000,00
1
@300.000.000,00 =
300.000.000,00
2.193.500.000,00
1
@37.500.000,00 =
37.500.000,00
1
@1.508.000.000,00 =
1.508.000.000,00
1
@48.000.000,00 =
48.000.000,00
1
@600.000.000,00 =
600.000.000,00
Hal : 1.010
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.01.05. Pelayanan dan Perlindungan
Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar
00.01.05.001. Jaminan Sosial Lanjut Usia
00.01.06. Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan
bagi Pekerja Migran Bermasalah Sosial Psikologis
dan Korban Tindak Kekerasan (KTK)
00.01.06.001. Fasilitasi Modal Usaha Pekerja
Migran Bermasalah
00.01.06.002. Fasilitasi Modal Usaha Bagi Korban
Tindak Kekerasan (KTK)
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes
511.457.704.735,90
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/
Kota
511.457.704.735,90
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.01.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon
Progo
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung
Kidul
PKB Kota Yogyakarta
BBN-KB Kota Yogyakarta
PBB-KB Kota Yogyakarta
Pajak AP Kota Yogyakarta
Pajak Rokok Kota Yogyakarta
PKB Bantul
BBN-KB Bantul
PBB-KB Bantul
Pajak AP Bantul
Pajak Rokok Bantul
PKB Kulonprogo
BBN-KB Kulonprogo
PBB-KB Kulonprogo
Pajak AP Kulonprogo
Pajak Rokok Kulonprogo
R.162
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@420.000.000,00 =
420.000.000,00
99.438.384.803,28
1
1
1
1
1
@32.755.094.302,33
@26.477.931.742,56
@23.458.920.380,00
@5.238.000,00
@16.741.200.378,39
=
32.755.094.302,33
=
26.477.931.742,56
=
23.458.920.380,00
=
5.238.000,00
=
16.741.200.378,39
110.847.344.310,72
1
1
1
1
1
@30.412.544.302,32
@28.005.681.742,56
@22.827.246.680,00
@5.238.000,00
@29.596.633.585,84
=
30.412.544.302,32
=
28.005.681.742,56
=
22.827.246.680,00
=
5.238.000,00
=
29.596.633.585,84
58.760.599.265,24
1
1
1
1
1
@15.535.863.162,72
@13.629.382.523,46
@12.845.471.380,00
@25.608.000,00
@16.724.274.199,06
=
15.535.863.162,72
=
13.629.382.523,46
=
12.845.471.380,00
=
25.608.000,00
=
16.724.274.199,06
68.882.548.959,66
68.882.548.959,66 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul
00.01. PKB Gunung Kidul
00.02. BBN-KB Gunung Kidul
00.03. PBB-KB Gunung Kidul
900.000.000,00
450.000.000,00
58.760.599.265,24 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo
00.01.
00.02.
00.03.
00.04.
00.05.
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.04.
@900.000.000,00 =
110.847.344.310,72 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul
00.01.
00.02.
00.03.
00.04.
00.05.
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.03.
1
99.438.384.803,28 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta
00.01.
00.02.
00.03.
00.04.
00.05.
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.02.
900.000.000,00
1
1
1
@16.670.942.302,32 =
@14.154.081.742,56 =
@14.271.371.380,00 =
16.670.942.302,32
14.154.081.742,56
14.271.371.380,00
Hal : 1.011
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.04. Pajak AP Gunung Kidul
00.05. Pajak Rokok Gunung Kidul
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.05.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan
Pemdes
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.02.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.02.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta
PKB Sleman
BBN-KB Sleman
PBB-KB Sleman
Pajak AP Sleman
Pajak Rokok Sleman
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunung Kidul
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman
=
53.328.794.302,32
=
48.389.284.624,86
=
37.706.513.180,00
=
5.238.000,00
=
34.098.997.289,82
2.500.000.000,00
1
@2.500.000.000,00 =
1
@3.000.000.000,00 =
1
@3.500.000.000,00 =
26.710.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.03.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
26.710.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
00.01. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Desa
00.02. Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor
Desa untuk Desa Glagaharjo di Kabupaten Sleman
00.03. Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor
Desa untuk Desa Pilangrejo, Semoyo, Watugajah,
Ngawu dan Giriwungu di Kabupaten Gunungkidul
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
1
@3.500.000.000,00 =
3.500.000.000,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
3.000.000.000,00
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunung Kidul
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.03.
2.500.000.000,00
3.000.000.000,00
3.500.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo
00.01. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten
Kulon Sleman
R.162
@53.328.794.302,32
@48.389.284.624,86
@37.706.513.180,00
@5.238.000,00
@34.098.997.289,82
3.000.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul
00.01. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten
Gunungkidul
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.02.05.
1
1
1
1
1
2.500.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta
00.01. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten
Kulon Progo
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.02.04.
173.528.827.397,00
15.000.000.000,00
00.01. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten
Bantul
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.02.03.
45.978.000,00
23.740.175.534,78
147.414.452.940,00
00.01. Bantuan Keuangan kepada Kota
Yogyakarta
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.02.02.
@45.978.000,00 =
@23.740.175.534,78 =
173.528.827.397,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman
00.01.
00.02.
00.03.
00.04.
00.05.
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.
1
1
1
@2.500.000.000,00 =
2.500.000.000,00
26.710.000.000,00
1
@25.000.000.000,00 =
25.000.000.000,00
1
@114.000.000,00 =
114.000.000,00
5
@114.000.000,00 =
570.000.000,00
Hal : 1.012
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.04. Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor
Desa untuk Desa Gadingharjo, Pleret, Wonokromo,
Dlingo dan Trimurti di Kabupaten Bantul
00.05. Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor
Desa untuk Desa Jangkaran, Banjarsari, Kebonrejo
dan Wijimulyo Kabupaten Kulonprogo
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.04.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda/Pemdes
Lainnya
2.165.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.04.02.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
2.165.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
00.01. Bantuan Kepada Kabupaten Bulungan
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.05.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota Yang
Bersifat Khusus
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.05.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang
Bersifat Khusus
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang
Bersifat Khusus
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.05.04.
R.162
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo
Yang Bersifat Khusus
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul
Yang Bersifat Khusus
570.000.000,00
4
@114.000.000,00 =
456.000.000,00
2.165.000.000,00
1
@2.165.000.000,00 =
2.165.000.000,00
8.752.750.000,00
8.752.750.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus
1
1
@2.678.550.000,00 =
@2.000.000.000,00 =
1
@4.074.200.000,00 =
29.297.100.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus
00.01. Penanggulangan Kemiskinan
00.02. Pembangunan Pasar Percontohan Pasar
Sorobayan bantul
00.03. Belanja Bantuan Pelaksanaan PILKADA
00.04. Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.05.03.
@114.000.000,00 =
102.179.325.000,00
00.01. Penanggulangan Kemiskinan
00.02. Pembangunan Pasar Percontohan Pasar
Karangwaru
00.03. Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.05.02.
5
4.074.200.000,00
29.297.100.000,00
@16.898.700.000,00 =
@4.000.000.000,00 =
16.898.700.000,00
1
1
@3.500.000.000,00 =
@4.898.400.000,00 =
3.500.000.000,00
4.000.000.000,00
4.898.400.000,00
12.449.900.000,00
1
1
@3.861.900.000,00 =
@3.000.000.000,00 =
3.861.900.000,00
1
@2.650.000.000,00 =
2.650.000.000,00
1
1
@1.338.000.000,00 =
@1.600.000.000,00 =
1.338.000.000,00
1
3.000.000.000,00
1.600.000.000,00
25.313.025.000,00
25.313.025.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat
Khusus
00.01. Penanggulangan Kemiskinan
2.000.000.000,00
1
1
12.449.900.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat
Khusus
00.01. Penanggulangan Kemiskinan
00.02. Pembangunan Pasar Percontohan Pasar
Sentolo
00.03. Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit,
Pembangunan Rumah Sakit Nyi Ageng Serang
(Kelas D)
00.04. Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK
00.05. Mobil Pemadam Kebakaran
2.678.550.000,00
@7.268.100.000,00 =
7.268.100.000,00
Hal : 1.013
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.02. Pembangunan Pasar Percontohan Pasar
Semin
00.03. Belanja Bantuan Pelaksanaan PILKADA
00.04. Pembangunan Terminal Tipe C di Semin,
Kabupaten Gunungkidul.
00.05. Pembangunan Gedung Asrama SMK
Tanjungsari
00.06. Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK
00.07. Parkir Pantai Baron dan Krakal
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.05.05.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang
Bersifat Khusus
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.06.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
1.360.127.940,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.06.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
1.360.127.940,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
00.001.
00.002.
00.003.
00.004.
00.005.
00.006.
00.007.
00.008.
00.009.
Partai Nasional Demokrat
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Golongan Karya
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Demokrat
Partai Amanat Nasional
Partai Persatuan Pembangunan
1.20.1.20.09.00.00.5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
23.000.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga.
23.000.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga.
23.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga.
00.01. Belanja Tidak Terduga
1.20.1.20.09.00.00.6.
R.162
BELANJA LANGSUNG
.
JUMLAH BELANJA
1.270.132.038.650,90
-
SURPLUS/(DEFISIT)
700.930.740.087,10
Pembiayaan
@4.000.000.000,00 =
4.000.000.000,00
1
1
@4.000.000.000,00 =
@3.500.000.000,00 =
4.000.000.000,00
1
@2.500.000.000,00 =
2.500.000.000,00
1
1
@3.084.000.000,00 =
@960.925.000,00 =
3.084.000.000,00
271.988.867.275,12
3.500.000.000,00
960.925.000,00
26.366.550.000,00
26.366.550.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus
00.01. Penanggulangan Kemiskinan
00.02. Pembangunan Pasar Percontohan Pasar
Prambanan
00.03. Belanja Bantuan Pelaksanaan PILKADA
00.04. Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK
1.20.1.20.09.00.00.5.2.
1
1
1
@13.396.950.000,00 =
@5.000.000.000,00 =
13.396.950.000,00
1
1
@2.500.000.000,00 =
@5.469.600.000,00 =
2.500.000.000,00
5.000.000.000,00
5.469.600.000,00
1.360.127.940,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
@78.447.796,00
@144.160.891,00
@118.186.870,00
@348.455.443,00
@131.981.887,00
@174.614.530,00
@93.212.557,00
@192.182.968,00
@78.884.998,00
=
78.447.796,00
=
144.160.891,00
=
118.186.870,00
=
348.455.443,00
=
131.981.887,00
=
174.614.530,00
=
93.212.557,00
=
192.182.968,00
=
78.884.998,00
23.000.000.000,00
1
@23.000.000.000,00 =
23.000.000.000,00
Hal : 1.014
KODE REKENING
URAIAN
1
JUMLAH
2
PENJELASAN
3
281.988.867.275,12
4
1.20.1.20.09.00.00.6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
1.20.1.20.09.00.00.6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun
Sebelumnya
281.988.867.275,12
1.20.1.20.09.00.00.6.1.1.00.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun
Sebelumnya
281.988.867.275,12
1.20.1.20.09.00.00.6.1.1.00.00.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
281.988.867.275,12 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
Pendapatan Asli Daerah
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
10.000.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.6.2.2.
Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah
10.000.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.6.2.2.02.
Badan Usaha Milik Daerah ( B U M D )
10.000.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.6.2.2.02.01.
Penyertaan Modal Ke B P D
10.000.000.000,00 Penyertaan Modal Ke B P D
Penyertaan Modal Ke BPD DIY
1.20.1.20.09.00.00.6.3.
R.162
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
10.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO
271.988.867.275,12
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN (SILPA)
1
@54.306.081.000,00 =
1
1
1
@6.815.380.000,00 =
@40.000.000.000,00 =
@4.000.000.000,00 =
54.306.081.000,00
50.815.380.000,00
6.815.380.000,00
40.000.000.000,00
4.000.000.000,00
176.867.406.275,12
1
1
1
@13.120.064.044,00 =
@105.366.918.231,12 =
@58.380.424.000,00 =
13.120.064.044,00
105.366.918.231,12
58.380.424.000,00
281.988.867.275,12
1.20.1.20.09.00.00.6.2.
.
281.988.867.275,12
10.000.000.000,00
1
@10.000.000.000,00 =
10.000.000.000,00
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
: 1.20.09.P P K D / B U D
KODE REKENING
Hal : 1.001
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
1.20.1.20.09.00.00.4.
Pendapatan
1.971.062.778.738,00
1.20.1.20.09.00.00.4.2.
Dana Perimbangan
1.046.869.045.263,00
1.20.1.20.09.00.00.4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
87.240.283.263,00
1.20.1.20.09.00.00.4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
80.502.169.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.2.1.01.01.
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan
10.617.010.000,00 Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan
00.01. Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan
1.20.1.20.09.00.00.4.2.1.01.03.
Bagi Hsl Dari Pajak Penghasilan Psl 25 & Psl 29 Wajib Pajak
Org Pribadi Dlm Negeri & Pph Psl 21
1.20.1.20.09.00.00.4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam
1.20.1.20.09.00.00.4.2.1.02.02.
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
1.20.1.20.09.00.00.4.2.1.02.04.
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap ( Land Rent )
1
@10.617.010.000,00 =
Negeri & Pph Psl 21
00.01. Bagi Hsl Dari Pajak Penghasilan Psl 25 &
Psl 29 Wajib Pajak Org Pribadi Dlm Negeri & Pph
Psl 21
1
10.617.010.000,00
69.885.159.000,00
69.885.159.000,00 Bagi Hsl Dari Pajak Penghasilan Psl 25 & Psl 29 Wajib Pajak Org Pribadi Dlm
@69.885.159.000,00 =
69.885.159.000,00
142.784.000,00
3.590.000,00
3.590.000,00 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
00.01. Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
1
@3.590.000,00 =
1.20.1.20.09.00.00.4.2.1.03.
Dana Bagi Hasil Cukai
6.595.330.263,00
1.20.1.20.09.00.00.4.2.1.03.01.
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
6.595.330.263,00 Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
00.01. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
1.20.1.20.09.00.00.4.2.2.
Dana Alokasi Umum
920.544.722.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum.
920.544.722.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum,
920.544.722.000,00 Dana Alokasi Umum,
00.01. Dana Alokasi Umum,
3.590.000,00
139.194.000,00
139.194.000,00 Bagi Hasil Dari Iuran Tetap ( Land Rent )
00.01. Bagi Hasil Dari Iuran Tetap ( Land Rent )
R.162
10.617.010.000,00
1
@139.194.000,00 =
139.194.000,00
6.595.330.263,00
1
@6.595.330.263,00 =
6.595.330.263,00
920.544.722.000,00
1
@920.544.722.000,00 =
920.544.722.000,00
Hal : 1.002
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
1.20.1.20.09.00.00.4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
3
39.084.040.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.2.3.01.
Dana Alokasi Khusus.
39.084.040.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.2.3.01.02.
Dana Alokasi Khusus Kesehatan
PENJELASAN
4
00.01. Dana Alokasi Khusus Kesehatan
1.20.1.20.09.00.00.4.2.3.01.03.
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi
9.617.600.000,00 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi
Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan
4.440.510.000,00 Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan
00.01. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi
1.20.1.20.09.00.00.4.2.3.01.08.
00.01. Dana Alokasi Khusus Kelautan dan
Perikanan
1.20.1.20.09.00.00.4.2.3.01.09.
Dana Alokasi Khusus Pertanian
6.673.750.000,00 Dana Alokasi Khusus Pertanian
1.20.1.20.09.00.00.4.2.3.01.12.
Dana Alokasi Khusus Kehutanan
1.133.070.000,00 Dana Alokasi Khusus Kehutanan
00.01. Dana Alokasi Khusus Pertanian
00.01. Dana Alokasi Khusus Kehutanan
1.20.1.20.09.00.00.4.2.3.01.15.
Dana Alokasi Khusus Keselamatan Transportasi Darat
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.20.1.20.09.00.00.4.3.1.
Pendapatan Hibah
9.015.333.475,00
1.20.1.20.09.00.00.4.3.1.03.
Pendapatan Hibah Dari Badan/ Lembaga/ Organisasi
Swasta Dalam Negeri
6.546.882.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.3.1.03.01.
Dealer Otomotif
3.735.336.000,00 Dealer Otomotif
00.01. Dealer Otomotif
PT. Jasa Raharja
2.786.046.000,00 PT. Jasa Raharja
1.20.1.20.09.00.00.4.3.1.05.
Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri
2.468.451.475,00
1.20.1.20.09.00.00.4.3.1.05.02.
Pendapatan Hibah Dari Multilateral
2.468.451.475,00 Pendapatan Hibah Dari Multilateral
00.01. PT. Jasa Raharja
00.01. Pendapatan Hibah Dari Multilateral
(WISMP)
R.162
1
@14.366.070.000,00 =
14.366.070.000,00
9.617.600.000,00
1
@9.617.600.000,00 =
9.617.600.000,00
4.440.510.000,00
1
@4.440.510.000,00 =
4.440.510.000,00
6.673.750.000,00
1
@6.673.750.000,00 =
6.673.750.000,00
1.133.070.000,00
1
@1.133.070.000,00 =
1.133.070.000,00
1.154.260.000,00
1
@1.154.260.000,00 =
1.154.260.000,00
3.735.336.000,00
1
@3.735.336.000,00 =
3.735.336.000,00
25.500.000,00
25.500.000,00 Main Dealer
00.01. Main Dealer
1.20.1.20.09.00.00.4.3.1.03.04.
1.698.780.000,00
14.366.070.000,00
924.193.733.475,00
1.20.1.20.09.00.00.4.3.
Main Dealer
@1.698.780.000,00 =
1.154.260.000,00 Dana Alokasi Khusus Keselamatan Transportasi Darat
00.01. Dana Alokasi Khusus Keselamatan
Transportasi Darat
1.20.1.20.09.00.00.4.3.1.03.02.
1
14.366.070.000,00 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan
00.01. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan
1.20.1.20.09.00.00.4.2.3.01.04.
1.698.780.000,00
1.698.780.000,00 Dana Alokasi Khusus Kesehatan
1
@25.500.000,00 =
25.500.000,00
2.786.046.000,00
1
@2.786.046.000,00 =
2.786.046.000,00
2.468.451.475,00
1
@2.468.451.475,00 =
2.468.451.475,00
Hal : 1.003
KODE REKENING
URAIAN
1
JUMLAH
1.20.1.20.09.00.00.4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
2
3
915.178.400.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.3.4.01.
Dana Penyesuaian
367.728.400.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.3.4.01.02.
Dana Penyesuaian Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru
PNSD
PENJELASAN
4
00.01. Dana Penyesuaian Dana Tambahan
Penghasilan Bagi Guru PNSD
1.20.1.20.09.00.00.4.3.4.01.04.
Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID)
Dana Penyesuaian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
1.20.1.20.09.00.00.4.3.4.02.
Dana Otonomi Khusus
547.450.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.3.4.02.03.
Dana Keistimewaan DIY
547.450.000.000,00 Dana Keistimewaan DIY
00.01. Dana Keistimewaan DIY
456.000.000,00
3.000.000.000,00
1
@3.000.000.000,00 =
3.000.000.000,00
364.272.400.000,00
1
@364.272.400.000,00 =
364.272.400.000,00
547.450.000.000,00
1
@547.450.000.000,00 =
547.450.000.000,00
1.971.062.778.738,00
1.20.1.20.09.00.00.5.
Belanja
1.270.132.038.650,90
1.20.1.20.09.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
1.270.132.038.650,90
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.
Belanja Hibah
579.125.390.975,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.
Belanja Hibah Kepada Masyarakat
579.125.390.975,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.01.
Hibah Urusan Pendidikan
517.515.460.000,00 Hibah Urusan Pendidikan
00.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
00.01.01. Fasilitasi PGRI (Persatuan Guru
Republik Indonesia) DIY
00.01.01.001. Fasilitasi PGRI (Persatuan Guru
Republik Indonesia) DIY
00.01.02. Fasilitasi Dewan Pendidikan
00.01.02.001. Fasilitasi Dewan Pendidikan
00.01.03. Penjaminan Mutu Sekolah
00.01.03.001. Penjaminan Mutu Sekolah
00.01.04. Fasilitasi GOPTK
00.01.04.001. Fasilitasi GOPTK
00.01.05. Fasilitasi Organisasi Olah Raga
R.162
@456.000.000,00 =
364.272.400.000,00 Dana Penyesuaian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
00.01. Dana Penyesuaian Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
JUMLAH PENDAPATAN
1
3.000.000.000,00 Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID)
00.01. Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah
(DID)
1.20.1.20.09.00.00.4.3.4.01.06.
456.000.000,00
456.000.000,00 Dana Penyesuaian Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD
517.515.460.000,00
517.515.460.000,00
20.000.000,00
1
@20.000.000,00 =
20.000.000,00
1
@250.000.000,00 =
250.000.000,00
250.000.000,00
20.000.000,00
1
@20.000.000,00 =
1
@60.000.000,00 =
20.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
100.000.000,00
Hal : 1.004
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.01.05.001. Fasilitasi Organisasi Olah Raga
00.01.06. Fasilitasi KONI
00.01.06.001. Fasilitasi KONI
00.01.07. Fasilitasi KNPI (Komite Nasional Pemuda
Indonesia)DIY
00.01.07.001. Fasilitasi KNPI (Komite Nasional
Pemuda Indonesia)DIY
00.01.08. Penyelenggaraan Akreditasi
Sekolah/Madrasah
00.01.08.001. Penyelenggaraan Akreditasi
Sekolah/Madrasah
00.01.09. Fasilitasi Pramuka
00.01.09.001. Fasilitasi Pramuka
00.01.10. Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)/Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) Jenjang Dikdas
00.01.10.001. Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)/Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) Jenjang Dikdas
00.01.11. Penyediaan BOS/BOSDA SM
00.01.11.001. Penyediaan BOS/BOSDA SM
00.01.12. Bantuan Operasional Sekolah
00.01.12.001. Bantuan Operasional Sekolah
00.01.13. Penyelenggaraan Ujian
00.01.13.001. Penyelenggaraan Ujian
00.01.14. Rintisan PKBM dan PAUD Unggulan
00.01.14.001. Rintisan PKBM dan PAUD
Unggulan
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.02.
Hibah Urusan Kesehatan
@100.000.000,00 =
100.000.000,00
20.000.000.000,00
1
@20.000.000.000,00 =
20.000.000.000,00
200.000.000,00
1
@200.000.000,00 =
200.000.000,00
250.000.000,00
1
@250.000.000,00 =
1
@300.000.000,00 =
250.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
426.922.840.000,00
1
@426.922.840.000,00 =
426.922.840.000,00
65.418.750.000,00
65.418.750.000,00
1
@65.418.750.000,00 =
1
@3.763.870.000,00 =
3.763.870.000,00
1
@160.000.000,00 =
160.000.000,00
1
@50.000.000,00 =
3.763.870.000,00
160.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
850.000.000,00
850.000.000,00 Hibah Urusan Kesehatan
00.01. DINAS KESEHATAN
00.01.01. Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit HIV AIDS
00.01.01.001. Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit HIV AIDS
00.01.02. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat (Pajak Rokok)
00.01.02.001. Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat (Pajak Rokok)
R.162
1
850.000.000,00
400.000.000,00
1
@400.000.000,00 =
400.000.000,00
50.000.000,00
1
@50.000.000,00 =
50.000.000,00
Hal : 1.005
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.01.03. Upaya Kesehatan Rujukan
00.01.03.001. Upaya Kesehatan Rujukan
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.13.
Hibah Urusan Sosial
Hibah Urusan Kebudayaan (Keistimewaan)
25.880.880.975,00 Hibah Urusan Kebudayaan (Keistimewaan)
00.01. DINAS KEBUDAYAAN
R.162
@400.000.000,00 =
400.000.000,00
1.583.100.000,00
1.583.100.000,00 Hibah Urusan Sosial
00.01. DINAS SOSIAL
00.01.01. Rehabilitasi Sosial bagi Eks Penyandang
Penyakit Sosial
00.01.01.001. Rehabilitasi Sosial bagi Eks
Penyandang Penyakit Sosial
00.01.02. Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
00.01.02.001. Perlindungan, Rehabilitasi Sosial
dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
00.01.03. Perlindungan dan Rehabilitasi Anak
Bermasalah Sosial
00.01.03.001. Bimbingan Sosial Anak Hasil
Penjangkauan
00.01.03.002. Bimbingan Sosial dan
Pendampingan ABH
00.01.03.003. Pelayanan dan Perlindungan Sosial
Bagi anak Terlantar Luar Panti
00.01.04. Pelayanan dan Perlindungan
Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar
00.01.04.001. Forkom Orsos Lanjut Usia
00.01.05. guatan Partisipasi dan Pemberdayaan
Lembaga Kesejahteraan Sosial, Tenaga
Kesejahteraan Sosial, dan Dunia Usaha Dalam
00.01.05.001. Pelatihan dan Penataran PSM
00.01.05.002. Bimbingan Manajemen Karang
Taruna
00.01.05.003. Bimbingan Konsultasi Timbal Balik
Orsos
00.01.05.004. Fasilitasi Kelembagaan WKSBM
00.01.05.005. Pelatihan dan Penataran Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
00.01.05.006. Pembinaan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.17.
400.000.000,00
1
1.583.100.000,00
10.000.000,00
1
@10.000.000,00 =
10.000.000,00
15.000.000,00
1
@15.000.000,00 =
15.000.000,00
250.000.000,00
1
@160.000.000,00 =
160.000.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@60.000.000,00 =
60.000.000,00
175.000.000,00
1
@175.000.000,00 =
175.000.000,00
1.133.100.000,00
1
1
@166.500.000,00 =
@95.000.000,00 =
166.500.000,00
1
@125.000.000,00 =
125.000.000,00
1
1
@155.000.000,00 =
@561.600.000,00 =
155.000.000,00
561.600.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
95.000.000,00
25.880.880.975,00
25.880.880.975,00
Hal : 1.006
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.01.01. Fasilitasi Lembaga Pengelola dan
Pelestari Warisan Budaya
00.01.01.001. Fasilitasi Lembaga Pengelola dan
Pelestari Warisan Budaya
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.19.
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.20.
Hibah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Hibah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
Hibah Urusan Ketahanan Pangan
@25.880.880.975,00 =
25.880.880.975,00
25.000.000,00
00.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
00.01.01. Hibah Kepada LSM
00.01.01.001. Hibah Kepada LSM
25.000.000,00
25.000.000,00
1
@25.000.000,00 =
25.000.000,00
3.750.000.000,00
3.750.000.000,00 Hibah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
3.750.000.000,00
3.750.000.000,00
1
1
1
1
@730.000.000,00
@2.625.000.000,00
@160.000.000,00
@235.000.000,00
=
730.000.000,00
=
2.625.000.000,00
=
160.000.000,00
=
235.000.000,00
2.470.000.000,00
2.470.000.000,00 Hibah Urusan Ketahanan Pangan
00.01. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PENYULUHAN
00.01.01. Pemberdayaan Wanita Melalui
Pemanfaatan Pekarangan
00.01.01.001. Pemberdayaan Wanita Melalui
Pemanfaatan Pekarangan
00.01.02. Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan
00.01.02.001. Hibah Fasilitasi Kelembagaan Akses
Pangan
00.01.03. Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan
00.01.03.001. Kegiatan Pemberdayaan Daerah
Rawan Pangan
00.01.04. Fasilitasi Pengembangan Produk
Pangan Bersertifikat
00.01.04.001. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan
Produk Pangan Bersertifikat
00.01.05. Penguatan Cadangan Pangan
R.162
1
25.000.000,00 Hibah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
00.01. BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN
RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
00.01.01. Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani
Agama
00.01.01.001. Tempat Ibadah I
00.01.01.002. Tempat Ibadah II
00.01.01.003. Kegiatan Keagamaan Tahunan
00.01.01.004. Kegiatan Keagamaan Insidentil
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.21.
25.880.880.975,00
2.470.000.000,00
60.000.000,00
1
@60.000.000,00 =
1
@500.000.000,00 =
1
@1.410.000.000,00 =
60.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.410.000.000,00
1.410.000.000,00
120.000.000,00
1
@120.000.000,00 =
120.000.000,00
220.000.000,00
Hal : 1.007
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.01.05.001. Penguatan Cadangan Pangan
00.01.06. Pemberdayaan dan Pengembangan
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
00.01.06.001. Pemberdayaan dan Pengembangan
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.22.
Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika
Hibah Urusan Pertanian
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.28.
Hibah Urusan Kehutanan
@160.000.000,00 =
160.000.000,00
775.000.000,00
775.000.000,00
775.000.000,00
1
@775.000.000,00 =
775.000.000,00
1.800.000.000,00
1.800.000.000,00
1.800.000.000,00
1
@1.800.000.000,00 =
1.800.000.000,00
225.000.000,00
225.000.000,00
225.000.000,00
1
@225.000.000,00 =
225.000.000,00
1.000.750.000,00
1.000.750.000,00 Hibah Urusan Kehutanan
00.01. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
00.01.01. Optimalisasi Peran Pesanggem Dalam
Pengelolaan Hutan
00.01.01.001. Optimalisasi Peran Pesanggem
Dalam Pengelolaan Hutan
00.01.02. Perlindungan Hutan
00.01.02.001. Perlindungan Hutan
00.01.03. Sekolah Lapang Pengolah dan
Pemasaran Hasil Perkebunan / SL-PPHP (Cukai)
00.01.03.001. Sekolah Lapang Pengolah dan
Pemasaran Hasil Perkebunan / SL-PPHP (Cukai)
00.01.04. Pengembangan Komoditas Perkebunan
Berbasis Kawasan
R.162
1
225.000.000,00 Hibah Urusan Pertanian
00.01. DINAS PERTANIAN
00.01.01. Pengembangan Ternak Sapi Potong
00.01.01.001. Pengembangan Ternak Sapi Potong
220.000.000,00
160.000.000,00
1.800.000.000,00 Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika
00.01. Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
00.01.01. Fasilitasi Kelembagaan KIP dan KPID
00.01.01.001. Fasilitasi Kelembagaan KIP dan
KPID
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.27.
@220.000.000,00 =
775.000.000,00 Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
00.01. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN MASYARAKAT
00.01.01. Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa
00.01.01.001. Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.25.
1
1.000.750.000,00
100.000.000,00
1
@100.000.000,00 =
1
@100.000.000,00 =
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
170.250.000,00
1
@170.250.000,00 =
170.250.000,00
162.500.000,00
Hal : 1.008
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.01.04.001. Pengembangan Komoditas
Perkebunan Berbasis Kawasan
00.01.05. Penyediaan Sarana dan Prasarana
Komoditas Perkebunan
00.01.05.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana
Komoditas Perkebunan
00.01.06. Rehabilitasi Tanaman Perkebunan
00.01.06.001. Rehabilitasi Tanaman Perkebunan
00.01.07. Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Lahan dan Air (Cukai)
00.01.07.001. Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Lahan dan Air (Cukai)
00.01.08. Intensifikasi Tanaman Perkebunan Pada
Lahan Marginal
00.01.08.001. Intensifikasi Tanaman Perkebunan
Pada Lahan Marginal
00.01.09. Pengembangan Kelembagaan Petani
Tembakau
00.01.09.001. Pengembangan Kelembagaan
Petani Tembakau
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.34.
Hibah Kepada Organisasi Sosial, Sosial lainnya
Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur
Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi
1.20.1.20.09.00.00.5.1.5.
R.162
Belanja Bantuan Sosial
1
@70.000.000,00 =
9.134.490.000,00
70.000.000,00
100.000.000,00
1
@100.000.000,00 =
100.000.000,00
128.000.000,00
1
@128.000.000,00 =
128.000.000,00
95.000.000,00
1
@95.000.000,00 =
95.000.000,00
75.000.000,00
1
@75.000.000,00 =
75.000.000,00
2.000.000.000,00
1
@400.000.000,00 =
400.000.000,00
1
@400.000.000,00 =
400.000.000,00
1
@400.000.000,00 =
400.000.000,00
1
@400.000.000,00 =
400.000.000,00
1
@400.000.000,00 =
400.000.000,00
10.000.000.000,00
1
@10.000.000.000,00 =
10.000.000.000,00
11.250.200.000,00
11.250.200.000,00 Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi
00.01. Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi
Merapi
162.500.000,00
70.000.000,00
10.000.000.000,00 Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur
00.01. Hibah dalam rangka kunjungan Gubernur
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.37.
@162.500.000,00 =
2.000.000.000,00 Hibah Kepada Organisasi Sosial, Sosial lainnya
00.01. Hibah kepada Organisasi Sosial, sosial
lainnya di Kota Yogyakarta
00.02. Hibah kepada Organisasi Sosial, sosial
lainnya di Kabupaten Bantul
00.03. Hibah kepada Organisasi Sosial, sosial
lainnya di Kabupaten Kulon Progo
00.04. Hibah kepada Organisasi Sosial, sosial
lainnya di Kabupaten Gunungkidul
00.05. Hibah kepada Organisasi Sosial, sosial
lainnya di Kabupaten Sleman
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.04.36.
1
1
@11.250.200.000,00 =
11.250.200.000,00
Hal : 1.009
KODE REKENING
1
URAIAN
2
1.20.1.20.09.00.00.5.1.5.02.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga
dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan
1.20.1.20.09.00.00.5.1.5.02.01.
Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau
Masyarakat yang Tidak Direncanakan
JUMLAH
PENJELASAN
3
1.160.990.000,00
4
Direncanakan
00.01. Bantuan Sosial
1.20.1.20.09.00.00.5.1.5.05.
Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan
7.973.500.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.5.05.01.
Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan
7.973.500.000,00 Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan
00.01. DINAS SOSIAL
00.01.01. Perlindungan dan Jaminan Pengganti
Pendapatan Pekerja Mandiri Sektor Informal dan
Relawan Sosial Termasuk TKSK
00.01.01.001. Perlindungan dan Jaminan
Pengganti Pendapatan Pekerja Mandiri Sektor
Informal dan Relawan Sosial Termasuk TKSK
00.01.02. Pemberdayaan Sosial Ekonomi Bagi
Keluarga Fakir Miskin dan Perempuan Rawan
Sosial Ekonomi (PRSE)
00.01.02.001. Penumbuhan USEP Keluarga
Miskin (KM)
00.01.02.002. Bimbingan Pemantapan dan
Pengembangan KUBE
00.01.02.003. Bimbingan Pemantapan dan
Pengembangan USEP
00.01.03. Pembinaan, Pemantauan dan
pemberdayaan Bagi RTSM PKH
00.01.03.001. Pembinaan, Pemantauan dan
pemberdayaan Bagi RTSM PKH
00.01.04. Perlindungan dan Rehabilitasi Anak
Bermasalah Sosial
00.01.04.001. Bimbingan Sosial dan
Pendampingan ABH
00.01.04.002. Pelayanan dan Perlindungan Sosial
Bagi Anak Terlantar Luar Panti
00.01.04.003. Pemberian Jaminan Hidup Pada
Anak dengan HIV / AIDS (ADHA)
00.01.04.004. Perlindungan Bagi Anak Cacat
Berbasis Keluarga
R.162
1.160.990.000,00
1.160.990.000,00 Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak
1
@1.160.990.000,00 =
1.160.990.000,00
7.973.500.000,00
7.973.500.000,00
150.000.000,00
1
@150.000.000,00 =
150.000.000,00
3.980.000.000,00
1
@600.000.000,00 =
600.000.000,00
1
@2.780.000.000,00 =
2.780.000.000,00
1
@600.000.000,00 =
600.000.000,00
300.000.000,00
1
@300.000.000,00 =
300.000.000,00
2.193.500.000,00
1
@37.500.000,00 =
37.500.000,00
1
@1.508.000.000,00 =
1.508.000.000,00
1
@48.000.000,00 =
48.000.000,00
1
@600.000.000,00 =
600.000.000,00
Hal : 1.010
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.01.05. Pelayanan dan Perlindungan
Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar
00.01.05.001. Jaminan Sosial Lanjut Usia
00.01.06. Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan
bagi Pekerja Migran Bermasalah Sosial Psikologis
dan Korban Tindak Kekerasan (KTK)
00.01.06.001. Fasilitasi Modal Usaha Pekerja
Migran Bermasalah
00.01.06.002. Fasilitasi Modal Usaha Bagi Korban
Tindak Kekerasan (KTK)
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes
511.457.704.735,90
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/
Kota
511.457.704.735,90
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.01.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon
Progo
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung
Kidul
PKB Kota Yogyakarta
BBN-KB Kota Yogyakarta
PBB-KB Kota Yogyakarta
Pajak AP Kota Yogyakarta
Pajak Rokok Kota Yogyakarta
PKB Bantul
BBN-KB Bantul
PBB-KB Bantul
Pajak AP Bantul
Pajak Rokok Bantul
PKB Kulonprogo
BBN-KB Kulonprogo
PBB-KB Kulonprogo
Pajak AP Kulonprogo
Pajak Rokok Kulonprogo
R.162
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@420.000.000,00 =
420.000.000,00
99.438.384.803,28
1
1
1
1
1
@32.755.094.302,33
@26.477.931.742,56
@23.458.920.380,00
@5.238.000,00
@16.741.200.378,39
=
32.755.094.302,33
=
26.477.931.742,56
=
23.458.920.380,00
=
5.238.000,00
=
16.741.200.378,39
110.847.344.310,72
1
1
1
1
1
@30.412.544.302,32
@28.005.681.742,56
@22.827.246.680,00
@5.238.000,00
@29.596.633.585,84
=
30.412.544.302,32
=
28.005.681.742,56
=
22.827.246.680,00
=
5.238.000,00
=
29.596.633.585,84
58.760.599.265,24
1
1
1
1
1
@15.535.863.162,72
@13.629.382.523,46
@12.845.471.380,00
@25.608.000,00
@16.724.274.199,06
=
15.535.863.162,72
=
13.629.382.523,46
=
12.845.471.380,00
=
25.608.000,00
=
16.724.274.199,06
68.882.548.959,66
68.882.548.959,66 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul
00.01. PKB Gunung Kidul
00.02. BBN-KB Gunung Kidul
00.03. PBB-KB Gunung Kidul
900.000.000,00
450.000.000,00
58.760.599.265,24 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo
00.01.
00.02.
00.03.
00.04.
00.05.
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.04.
@900.000.000,00 =
110.847.344.310,72 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul
00.01.
00.02.
00.03.
00.04.
00.05.
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.03.
1
99.438.384.803,28 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta
00.01.
00.02.
00.03.
00.04.
00.05.
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.02.
900.000.000,00
1
1
1
@16.670.942.302,32 =
@14.154.081.742,56 =
@14.271.371.380,00 =
16.670.942.302,32
14.154.081.742,56
14.271.371.380,00
Hal : 1.011
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.04. Pajak AP Gunung Kidul
00.05. Pajak Rokok Gunung Kidul
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.05.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan
Pemdes
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.02.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.02.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta
PKB Sleman
BBN-KB Sleman
PBB-KB Sleman
Pajak AP Sleman
Pajak Rokok Sleman
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunung Kidul
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman
=
53.328.794.302,32
=
48.389.284.624,86
=
37.706.513.180,00
=
5.238.000,00
=
34.098.997.289,82
2.500.000.000,00
1
@2.500.000.000,00 =
1
@3.000.000.000,00 =
1
@3.500.000.000,00 =
26.710.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.03.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
26.710.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
00.01. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Desa
00.02. Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor
Desa untuk Desa Glagaharjo di Kabupaten Sleman
00.03. Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor
Desa untuk Desa Pilangrejo, Semoyo, Watugajah,
Ngawu dan Giriwungu di Kabupaten Gunungkidul
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
1
@3.500.000.000,00 =
3.500.000.000,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
3.000.000.000,00
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunung Kidul
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.03.
2.500.000.000,00
3.000.000.000,00
3.500.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo
00.01. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten
Kulon Sleman
R.162
@53.328.794.302,32
@48.389.284.624,86
@37.706.513.180,00
@5.238.000,00
@34.098.997.289,82
3.000.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul
00.01. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten
Gunungkidul
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.02.05.
1
1
1
1
1
2.500.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta
00.01. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten
Kulon Progo
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.02.04.
173.528.827.397,00
15.000.000.000,00
00.01. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten
Bantul
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.02.03.
45.978.000,00
23.740.175.534,78
147.414.452.940,00
00.01. Bantuan Keuangan kepada Kota
Yogyakarta
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.02.02.
@45.978.000,00 =
@23.740.175.534,78 =
173.528.827.397,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman
00.01.
00.02.
00.03.
00.04.
00.05.
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.
1
1
1
@2.500.000.000,00 =
2.500.000.000,00
26.710.000.000,00
1
@25.000.000.000,00 =
25.000.000.000,00
1
@114.000.000,00 =
114.000.000,00
5
@114.000.000,00 =
570.000.000,00
Hal : 1.012
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.04. Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor
Desa untuk Desa Gadingharjo, Pleret, Wonokromo,
Dlingo dan Trimurti di Kabupaten Bantul
00.05. Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor
Desa untuk Desa Jangkaran, Banjarsari, Kebonrejo
dan Wijimulyo Kabupaten Kulonprogo
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.04.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda/Pemdes
Lainnya
2.165.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.04.02.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
2.165.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
00.01. Bantuan Kepada Kabupaten Bulungan
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.05.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota Yang
Bersifat Khusus
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.05.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang
Bersifat Khusus
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang
Bersifat Khusus
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.05.04.
R.162
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo
Yang Bersifat Khusus
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul
Yang Bersifat Khusus
570.000.000,00
4
@114.000.000,00 =
456.000.000,00
2.165.000.000,00
1
@2.165.000.000,00 =
2.165.000.000,00
8.752.750.000,00
8.752.750.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus
1
1
@2.678.550.000,00 =
@2.000.000.000,00 =
1
@4.074.200.000,00 =
29.297.100.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus
00.01. Penanggulangan Kemiskinan
00.02. Pembangunan Pasar Percontohan Pasar
Sorobayan bantul
00.03. Belanja Bantuan Pelaksanaan PILKADA
00.04. Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.05.03.
@114.000.000,00 =
102.179.325.000,00
00.01. Penanggulangan Kemiskinan
00.02. Pembangunan Pasar Percontohan Pasar
Karangwaru
00.03. Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.05.02.
5
4.074.200.000,00
29.297.100.000,00
@16.898.700.000,00 =
@4.000.000.000,00 =
16.898.700.000,00
1
1
@3.500.000.000,00 =
@4.898.400.000,00 =
3.500.000.000,00
4.000.000.000,00
4.898.400.000,00
12.449.900.000,00
1
1
@3.861.900.000,00 =
@3.000.000.000,00 =
3.861.900.000,00
1
@2.650.000.000,00 =
2.650.000.000,00
1
1
@1.338.000.000,00 =
@1.600.000.000,00 =
1.338.000.000,00
1
3.000.000.000,00
1.600.000.000,00
25.313.025.000,00
25.313.025.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat
Khusus
00.01. Penanggulangan Kemiskinan
2.000.000.000,00
1
1
12.449.900.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat
Khusus
00.01. Penanggulangan Kemiskinan
00.02. Pembangunan Pasar Percontohan Pasar
Sentolo
00.03. Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit,
Pembangunan Rumah Sakit Nyi Ageng Serang
(Kelas D)
00.04. Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK
00.05. Mobil Pemadam Kebakaran
2.678.550.000,00
@7.268.100.000,00 =
7.268.100.000,00
Hal : 1.013
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.02. Pembangunan Pasar Percontohan Pasar
Semin
00.03. Belanja Bantuan Pelaksanaan PILKADA
00.04. Pembangunan Terminal Tipe C di Semin,
Kabupaten Gunungkidul.
00.05. Pembangunan Gedung Asrama SMK
Tanjungsari
00.06. Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK
00.07. Parkir Pantai Baron dan Krakal
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.05.05.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang
Bersifat Khusus
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.06.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
1.360.127.940,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.06.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
1.360.127.940,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
00.001.
00.002.
00.003.
00.004.
00.005.
00.006.
00.007.
00.008.
00.009.
Partai Nasional Demokrat
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Golongan Karya
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Demokrat
Partai Amanat Nasional
Partai Persatuan Pembangunan
1.20.1.20.09.00.00.5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
23.000.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga.
23.000.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga.
23.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga.
00.01. Belanja Tidak Terduga
1.20.1.20.09.00.00.6.
R.162
BELANJA LANGSUNG
.
JUMLAH BELANJA
1.270.132.038.650,90
-
SURPLUS/(DEFISIT)
700.930.740.087,10
Pembiayaan
@4.000.000.000,00 =
4.000.000.000,00
1
1
@4.000.000.000,00 =
@3.500.000.000,00 =
4.000.000.000,00
1
@2.500.000.000,00 =
2.500.000.000,00
1
1
@3.084.000.000,00 =
@960.925.000,00 =
3.084.000.000,00
271.988.867.275,12
3.500.000.000,00
960.925.000,00
26.366.550.000,00
26.366.550.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus
00.01. Penanggulangan Kemiskinan
00.02. Pembangunan Pasar Percontohan Pasar
Prambanan
00.03. Belanja Bantuan Pelaksanaan PILKADA
00.04. Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK
1.20.1.20.09.00.00.5.2.
1
1
1
@13.396.950.000,00 =
@5.000.000.000,00 =
13.396.950.000,00
1
1
@2.500.000.000,00 =
@5.469.600.000,00 =
2.500.000.000,00
5.000.000.000,00
5.469.600.000,00
1.360.127.940,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
@78.447.796,00
@144.160.891,00
@118.186.870,00
@348.455.443,00
@131.981.887,00
@174.614.530,00
@93.212.557,00
@192.182.968,00
@78.884.998,00
=
78.447.796,00
=
144.160.891,00
=
118.186.870,00
=
348.455.443,00
=
131.981.887,00
=
174.614.530,00
=
93.212.557,00
=
192.182.968,00
=
78.884.998,00
23.000.000.000,00
1
@23.000.000.000,00 =
23.000.000.000,00
Hal : 1.014
KODE REKENING
URAIAN
1
JUMLAH
2
PENJELASAN
3
281.988.867.275,12
4
1.20.1.20.09.00.00.6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
1.20.1.20.09.00.00.6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun
Sebelumnya
281.988.867.275,12
1.20.1.20.09.00.00.6.1.1.00.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun
Sebelumnya
281.988.867.275,12
1.20.1.20.09.00.00.6.1.1.00.00.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
281.988.867.275,12 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
Pendapatan Asli Daerah
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
10.000.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.6.2.2.
Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah
10.000.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.6.2.2.02.
Badan Usaha Milik Daerah ( B U M D )
10.000.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.6.2.2.02.01.
Penyertaan Modal Ke B P D
10.000.000.000,00 Penyertaan Modal Ke B P D
Penyertaan Modal Ke BPD DIY
1.20.1.20.09.00.00.6.3.
R.162
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
10.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO
271.988.867.275,12
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN (SILPA)
1
@54.306.081.000,00 =
1
1
1
@6.815.380.000,00 =
@40.000.000.000,00 =
@4.000.000.000,00 =
54.306.081.000,00
50.815.380.000,00
6.815.380.000,00
40.000.000.000,00
4.000.000.000,00
176.867.406.275,12
1
1
1
@13.120.064.044,00 =
@105.366.918.231,12 =
@58.380.424.000,00 =
13.120.064.044,00
105.366.918.231,12
58.380.424.000,00
281.988.867.275,12
1.20.1.20.09.00.00.6.2.
.
281.988.867.275,12
10.000.000.000,00
1
@10.000.000.000,00 =
10.000.000.000,00