TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : SP DIPA-024.04-0AG2014
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014.
2.
1.
3. A. DASAR HUKUM :
B. DENGAN I NI DI SAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :
1. KEMENTERI AN NEGARA / LEMBAGA
2. UNI T ORGANI SASI
3. PAGU DI PA I nduk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DI PA Petikan untuk masing-masing Satker.
C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DI SCLAI MER) : UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
1. Pengesahan DI PA I nduk sekaligus merupakan pengesahan DI PA Petikan.
: : : 024
I nformasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DI PA Petikan.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman I I I DI PA I nduk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh Satker 5.
Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DI PA I nduk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DI PA I nduk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
7. Jakarta, 05 Desember 2013
024.04 12.968.270.455.000 KEMENTERI AN KESEHATAN DI TJEN BI NA UPAYA KESEHATAN (DUABELAS TRI LYUN SEMBI LAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN MI LYAR DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA EMPAT RATUS LI MA PULUH LI MA RI BU RUPI AH) Rp.
2. DI PA I nduk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/ pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara 3. A. I DENTI TAS UNI T : :
1. KEMENTERI AN NEGARA / LEMBAGA 024 KEMENTERI AN KESEHATAN :
2. UNI T ORGANI SASI 024.04 DI TJEN BI NA UPAYA KESEHATAN :
3. PAGU Rp. 12.968.270.455.000 (DUABELAS TRI LYUN SEMBI LAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN MI LYAR DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA EMPAT RATUS LI MA PULUH LI MA RI BU RUPI AH)
B. KETERKAI TAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGI S K/ L, FUNGSI DAN PRI ORI TAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :
(dalam ribuan rupiah)
1. PROGRAM
07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 12.968.270.455
2. SASARAN STRATEGI S 01 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Dengan : a. Meningkatnya umur harapan hidup dari 70,7 tahun menjadi 72 tahun; b.
Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 228 menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup; c.Menurunnya angka kematian bayi dari 34 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup; d.Menurunnya angka kematian neonatal dari 19 menjadi 15 per 1.000 kelahiran hidup; e. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi kurang dan gizi buruk) pada anak Balita dari 18,4 persen menjadi dibawah 15,0 persen f. Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) dari 36,8 persen menjadi kurang dari 32 persen; g.Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN) sebesar 90% ; h. Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED sebesar 100% ; i. Persentase RS Kab/ Kota yang melaksanakan PONEK sebesar 100% ; j. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 90% .
3. FUNGSI
01 PELAYANAN UMUM 8.992.210.935 SUB FUNGSI 0101 LEMBAGA EKSEKUTI F DAN LEGI SLATI F, MASALAH KEUANGAN DAN FI SKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 8.992.210.935
FUNGSI
07 KESEHATAN 3.976.059.520 SUB FUNGSI 0702 PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN
3.944.865.286 SUB FUNGSI 0703 PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 31.194.234
4. PRI ORI TAS
12.968.270.455 Non Prioritas 0 0 Non Prioritas 12.381.513 Bidang B 01 Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang
8.998.146.659 Kementerian/ L KL0 Prioritas Kementerian/ Lembaga 2.874.088.050 Nasional N 03 Prioritas Kesehatan 1.083.654.233 Halaman : 1 dari 8
C. RI NCI AN KI NERJA PROGRAM DAN KEGI ATAN :
(dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / OUTCOME / I NDI KATOR KI NERJA UTAMA / KEGI ATAN / I NDI KATOR KI NERJA KEGI ATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA 12.968.270.455 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Meningkatkan Upaya Kesehatan Dasar, Rujukan, Tradisional, Alternatif dan Komplementer, Kesehatan Kerja, Olah Raga dan Matra,
Serta Standarisasi, Akreditasi, dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
01 Jumlah Kota Di I ndonesia yang Memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class)
02 Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk 2051 Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 38.183.400 Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar -
- Presentase laboratorium aktif yang melaksanakan pelayanan sesuai standar
- Presentase RS yang melaksanakan pelayanan radiologi sesuai standar 2051.001 Layanan perkantoran
KL0 12,0000 Bulan layanan (bln) 1.330.410 2051.003 Perangkat pengolahan data dan komunikasi KL0 24,0000 Unit 271.485 2051.011 Operasional Unit Fungsional UPT KL0 12,0000 Bulan layanan (bln) 350.750 2051.012 Dokumen perencanaan dan anggaran KL0 4,0000 Dokumen 902.674 2051.014 Sistem I nformasi Manajemen KL0 3,0000 Sistem aplikasi 12.325.635 2051.015 N/ S/ P/ K di bidang sarana, prasarana dan peralatan kesehatan KL0 6,0000 Dokumen 1.315.810 2051.017 SDM yang ditingkatkan kapasitas dan kemampuan teknisnya KL0 2,0000 Laporan 828.716 2051.021 Materi Teknis Permenkes KL0 7,0000 Dokumen 1.789.415 2051.022 Laporan Teknis KL0 30,0000 Laporan 11.958.583 2051.023 Reagen Bahan Kontrol KL0 550,0000 Paket 5.540.478 2051.024 Manajemen Pendukung KL0 7,0000 Paket 808.972 2051.025 Laporan Kegiatan peningkatan kemampuan pegawai Direktorat KL0 1,0000 Laporan 283.030 2051.026 Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Lainnya KL0 1,0000 Unit 2051.999 Output Cadangan KL0 1,0000 Cadangan 477.442 2083 Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Ketehnisian Medis
31.194.234
- Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan Sesuai Standar dan Pedoman - Jumlah Rumah Sakit yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan Sesuai dengan Standar dan Pedoman
Halaman : 2 dari 8
C. RI NCI AN KI NERJA PROGRAM DAN KEGI ATAN :
(dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / OUTCOME / I NDI KATOR KI NERJA UTAMA / KEGI ATAN / I NDI KATOR KI NERJA KEGI ATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
- Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik sesuai pedoman 2083.004 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
B 01 30,0000 Unit 330.000 2083.005 Peralatan Fasilitas Perkantoran B 01 13,0000 Unit 105.000 2083.006 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran B 01 4,0000 Dokumen 2.521.981 2083.007 Laporan Kegiatan dan pembinaan teknis di bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan di Puskesmas B 01 8,0000 Laporan 8.420.339 2083.008 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan di rumah Sakit B 01 20,0000 Laporan 10.148.358 2083.009 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik B 01 6,0000 Laporan 2.434.967 2083.010 Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai Direktorat B 01 2,0000 Laporan 882.745 2083.014 Pegawai Direktorat Yang Ditingkatkan Kemampuan Teknisnya
20,0000 Orang 412.580 2083.015 N/ S/ P/ K di Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan di Puskesmas B 01 2,0000 Dokumen 510.414 2083.016 N/ S/ P/ K di Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan di Rumah Sakit
3,0000 Dokumen 855.621 2083.017 N/ S/ P/ K di Bidang Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik 4,0000 Dokumen 2.333.554 2083.018 Barang Cetakan
B 01 1.000,0000 Buku 37.000 2083.019 Laporan Data dan I nformasi 2,0000 Dokumen 891.089 2083.994 Layanan Perkantoran
B 01 12,0000 Bulan Layanan 1.310.586 2087 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar 1.043.492.391
- Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk - Persentase (% ) Puskesmas Rawat I nap yang Mampu Poned - Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk (New I nisiatif)
- Persentase (% ) Puskesmas Rawat I nap yang Mampu Poned (New I nisiatif) 2087.002 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
N 03 5,0000 Dokumen 425.430 2087.004 Kendaraan Bermotor Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar N 03 12,0000 Unit 33.000.000 2087.006 Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan dasar N 03 49,0000 Laporan 13.651.706
Halaman : 3 dari 8
C. RI NCI AN KI NERJA PROGRAM DAN KEGI ATAN :
(dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / OUTCOME / I NDI KATOR KI NERJA UTAMA / KEGI ATAN / I NDI KATOR KI NERJA KEGI ATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA 2087.007 Laporan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai pelayanan kesehatan dasar N 03 1,0000 Laporan 330.810 2087.008 Tenaga kesehatan terlatih di bidang pelayanan teknis kesehatan dasar N 03 228,0000 Orang 2.542.968 2087.009 Pegawai direktorat yang ditingkatkan kapasitas dan kemampuan teknisnya N 03 5,0000 Orang 50.000 2087.012 N/ S/ P/ K dalam bidang Pelayanan Kesehatan Dasar N 03 10,0000 Dokumen 3.450.918 2087.013 Alat Kesehatan/ Kedokteran Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar N 03 230,0000 Unit 57.500.000 2087.014 Laporan Manajemen Keuangan dan Kekayaan Negara N 03 5,0000 Laporan 528.472 2087.015 Laporan Kinerja N 03 1,0000 Laporan 38.200 2087.019 Provinsi yang mendapat dukungan pelayanan kesehatan N 03 1,0000 Provinsi 3.695.783 2087.021 Gedung dan bangunan N 03 548,0000 Unit 925.500.000 2087.028 Barang Cetakan
31.950,0000 Buku 830.000 2087.029 Penatausahaan Direktorat 4,0000 Laporan 197.250 2087.994 Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan 762.750 2087.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran N 03 2,0000 Unit 20.000 2087.999 Output Cadangan
1,0000 Cadangan 968.104 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.881.372.895
- Jumlah Kota yang Memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class)
- Persentase (% ) RS Kab/ Kota yang melaksanakan Ponek - Persentase (% ) RS Pemerintah Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan Bagi ODHA (Orang Dengan Hiv dan Aids)
Halaman : 4 dari 8 (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / OUTCOME / I NDI KATOR KI NERJA UTAMA / KEGI ATAN / I NDI KATOR KI NERJA KEGI ATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
C. RI NCI AN KI NERJA PROGRAM DAN KEGI ATAN : Jumlah Kab/ Kota yang dilayani oleh RS Bergerak Di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) - Jumlah Tempat Tidur Kelas I I I RS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan ( New I nisiatif ) - Jumlah Kab/ Kota yang dilayani oleh RS Bergerak Di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) ( New I nisiatif ) -
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan 2090.002 33.709.586 28,0000 Laporan N 03 Peningkatan Kapasitas Pegawai Direktorat 2090.003
855.720 98,0000 Orang N 03 NSPK Dalam bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan 2090.005 1.095.729 2,0000 Dokumen KL0 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 2090.007
872.350 1,0000 Dokumen N 03 Barang Cetakan 2090.009 200.000 4.000,0000 Buah KL0 Kendaraan Bermotor 2090.011
4.856.596 13,0000 Unit KL0 Peralatan Fasilitas Perkantoran 2090.012 14.604.978 325,0000 unit KL0 Alat Pengolahan Data dan Komunikasi 2090.013
7.294.290 446,0000 buah N 03 Dokumen evaluasi dan pelaporan 2090.015 3.374.200 7,0000 Dokumen KL0 Gedung 2090.018
70.818.233 22.817,0000 M2 KL0 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dalam rangka menuju pelayanan kelas dunia 2090.019 1.651.267.976 31.160,0000 Unit KL0 Peralatan - Peralatan Kantor 2090.020
188.000 23,0000 Unit N 03 Kendaraan Khusus 2090.021 1.145.000 6,0000 Unit Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dalam mendukung pelayanan kesehatan rujukan di DTPK 2090.033
651.085.313 53,0000 Unit KL0 Layanan Perkantoran 2090.994 2.274.910 12,0000 Bulan Layanan Kendaraan Bermotor 2090.995
373.789 1,0000 Unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2090.996 530.470 78,0000 Unit KL0 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2090.997
15.027.209 1.010,0000 Unit KL0 Gedung/ Bangunan 2090.998 421.798.546 214.199,0000 M2 KL0
Halaman : 5 dari 8 (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / OUTCOME / I NDI KATOR KI NERJA UTAMA / KEGI ATAN / I NDI KATOR KI NERJA KEGI ATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
C. RI NCI AN KI NERJA PROGRAM DAN KEGI ATAN : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan 2094 8.954.027.535 Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya -
Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (New I nitiative) - Layanan Perkantoran 2094.001 647.050 12,0000 Bulan layanan B 01 Dokumen perencanaan dan anggaran 2094.002
5.782.895 20,0000 Dokumen B 01 Dokumen data dan informasi 2094.003 5.759.235 22,0000 Dokumen B 01 Dokumen evaluasi dan pelaporan 2094.004
151.964 3,0000 Dokumen B 01 Tindak Lanjut LHP 2094.006 754.680 1,0000 Dokumen B 01 Master Plan 2094.008 200.000 1,0000 Dokumen B 01 Pengembangan Mutu dan Kelembagaan 2094.009
5.766.177 15,0000 Dokumen B 01 Peraturan di Bidang Kesehatan 2094.010 1.651.656 10,0000 Peraturan B 01 Layanan administrasi kepegawaian 2094.011 2.763.576 11,0000 Laporan B 01 Analisis pengkajian pengembangan organisasi dan tatalaksana 2094.013 2.050.742 5,0000 Laporan B 01 Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah 2094.015
872.235 7,0000 Laporan B 01 Program dan Rencana Kerja/ Teknis 2094.016 1.686.222 15,0000 Laporan B 01 Laporan Humas, Protokol dan Pemberitaan 2094.017 2.438.192 4,0000 Laporan B 01 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/ BLU) 2094.018
3.640.774.354 138,0000 Laporan B 01 Laporan Pembinaan Program 2094.020 1.299.764 116,0000 Laporan B 01 Laporan Sosialisasi/ Workshop/ Diseminasi/ Seminar/ Publikasi 2094.021 6.647.126 28,0000 Laporan B 01 Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan I nventaris BMN 2094.022 8.630.754 37,0000 Laporan B 01 Laporan Penelitian dan Pengembangan 2094.023
12.655.152 7,0000 Laporan B 01 Laporan Monitoring dan Evaluasi 2094.024 3.223.310 9,0000 Laporan B 01 Operasional Pimpinan 2094.025 3.025.012 5,0000 Laporan B 01 Jumlah RS Bergerak di DTPK 2094.026
20.490.714 10,0000 RS B 01 Peningkatan SDM 2094.028 45.837.984 8.553,0000 Orang B 01 Makanan / Minuman 2094.029
158.998.486 4.211.214,0000 Hari Perawatan B 01
Halaman : 6 dari 8 (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / OUTCOME / I NDI KATOR KI NERJA UTAMA / KEGI ATAN / I NDI KATOR KI NERJA KEGI ATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
C. RI NCI AN KI NERJA PROGRAM DAN KEGI ATAN : Penambah Daya Tahan Tubuh 2094.030 8.962.769 126.108,0000 Pegawai B 01 Pakaian Dinas 2094.031 6.506.846 11.968,0000 Pegawai B 01 Pencetakan Buku 2094.032
100.000 4.000,0000 Buku B 01 Sistem I nformasi 2094.033 23.105.957 30,0000 Sistem B 01 Obat-obatan 2094.034
1.532.557.988 636,0000 Paket B 01 Tanah 2094.035 5.061.250 3.625,0000 Meter2 B 01 Gedung dan Bangunan 2094.036
56.801.520 24.518,0000 M2 B 01 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 2094.038 131.016.083 9.041,0000 Unit B 01 Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi 2094.039
16.466.518 2.497,0000 Unit B 01 Peralatan Fasilitas perkantoran 2094.040 36.537.879 3.886,0000 Unit B 01 Kendaraan Bermotor 2094.041
3.363.425 14,0000 Unit B 01 Kendaraan Khusus 2094.043 869.400 1,0000 Unit B 01 UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 2094.044
10.403.738 4,0000 UPT B 01 2094.048 pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 880.899 6,0000 Dokumen B 01 Layanan Operasional Balai (PNBP/ BLU) 2094.049
47.018.869 40,0000 Laporan B 01 Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi 2094.050 3.888.668 15,0000 Laporan B 01 Laporan Akreditasi/ sertifikasi 2094.051 3.089.740 12,0000 Laporan B 01 2094.052 kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya
534.992 6,0000 Laporan B 01 Pengelolaan sistem informasi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan 2094.053 77.400 1,0000 Laporan B 01 Pengembangan Mutu dan Kelembagaan 2094.054
444.849 5,0000 Laporan B 01 Dukungan Sarana dan prasarana kantor 2094.055 2.392.777 405,0000 Unit B 01 Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi 2094.056 4.600.597 30,0000 Kegiatan B 01 Laporan pelayanan kesehatan indra penglihatan 2094.057 1.201.044 8,0000 laporan B 01 Laporan pelayanan kesehatan indra pendengaran 2094.058
120.330 2,0000 laporan B 01 Laporan kegiatan Advokasi/ penyuluhan/ promkes indra penglihatan dan pendengaran 2094.059 633.570 4,0000 laporan B 01 Dokumen kesepakatan kerjasama 2094.060
7.675.873 5,0000 Dokumen B 01
Halaman : 7 dari 8 (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / OUTCOME / I NDI KATOR KI NERJA UTAMA / KEGI ATAN / I NDI KATOR KI NERJA KEGI ATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
C. RI NCI AN KI NERJA PROGRAM DAN KEGI ATAN : Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah 2094.061 70.168 1,0000 Laporan B 01 Laporan Pembinaan Program dan Rencana Kerja/ Teknis 2094.062
30.453.045 284,0000 Laporan B 01 SDM Yang terlatih 2094.064 27.811.633 9.393,0000 Orang B 01 Barang Medik Habis Pakai 2094.065
702.284.546 131,0000 Paket B 01 Laporan Tata Usaha dan Gaji 2094.066 2.485.137 8,0000 Laporan B 01 Laporan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan 2094.067
10.178.716 9,0000 Laporan B 01 Laporan Pelaksanaan Anggaran 2094.068 3.884.468 6,0000 Laporan B 01 Laporan Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan 2094.069 1.693.884 4,0000 Laporan B 01 Barang Cetakan 2094.070
395.080 6,0000 Buah B 01 Layanan Perkantoran 2094.994 2.291.778.542 12,0000 Bulan Layanan B 01 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2094.996
3.639.827 135,0000 Unit B 01 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2094.997 19.536.336 243,0000 Unit B 01 Gedung/ Bangunan 2094.998 23.395.892 9.317,0000 M2 B 01 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa 2095 20.000.000 Persentase RSJ yang memberikan layanan sub spesialis dasar dan napza sesuai standar -
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan wajib lapor bagi pecandu narkotika - Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 2095.002 262.395 3,0000 Dokumen B 01 N/ S/ P/ K di Bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa 2095.003
3.343.215 10,0000 Dokumen B 01 Advokasi dan Sosialisasi Program Kesehatan Jiwa 2095.004 91.360 1,0000 Dokumen Barang Cetakan 2095.012
175.000 3.500,0000 Buah B 01 Pembinaan dan Monitoring Program Keswa 2095.014 12.801.364 66,0000 Laporan B 01 SDM Terlatih 2095.015
792.626 5,0000 Laporan Laporan Teknis 2095.016 1.245.400 2,0000 Laporan KL0 Pelaporan Keuangan dan I nventaris Barang 2095.017
198.780 2,0000 Laporan B 01 Laporan Kinerja 2095.019 92.830 1,0000 Laporan B 01 Pelaporan Pegawaian dan Kearsipan 2095.020 61.670 1,0000 Laporan B 01
Halaman : 8 dari 8 (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / OUTCOME / I NDI KATOR KI NERJA UTAMA / KEGI ATAN / I NDI KATOR KI NERJA KEGI ATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
C. RI NCI AN KI NERJA PROGRAM DAN KEGI ATAN : Peningkatan Pengelolaan program kesehatan jiwa 2095.022 452.880 16,0000 Laporan Layanan Perkantoran 2095.994 482.480 12,0000 Bulan Layanan B 01
A. I DENTI TAS UNI T :
1. KEMENTERI AN NEGARA / LEMBAGA : 024 KEMENTERI AN KESEHATAN :
2. UNI T ORGANI SASI 024.04 DI TJEN BI NA UPAYA KESEHATAN
3. PAGU : Rp. 12.968.270.455.000 (DUABELAS TRI LYUN SEMBI LAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN MI LYAR DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA EMPAT RATUS LI MA PULUH LI MA RI BU RUPI AH)
B. RI NCI AN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah) KP JENI S BELANJA KD
NO. KODE PROGRAM / PROVI NSI / SATKER / SUMBER DANA PAGU/ TARGET CATATAN
PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN DK PENDAPATAN SOSI AL TP UB
51
52
53
57
1
2
3
4
5
6
7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8
10
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 1.712.838.758 7.062.198.529 4.193.233.168 12.968.270.455 10.717.204.332
01 DKI JAKARTA 612.182.815 3.096.453.649 3.603.931.018 7.312.567.482 6.450.495.158 015404 POLI KLI NI K KEMENTERI AN KESEHATAN RI
KD 2.400.000 10.000.000 12.400.000 10.500.000 A00 RM 2.400.000 10.000.000 12.400.000 10.500.000 015514 RS PUSAT OTAK NASI ONAL
KD 36.687.104 58.183.000 94.870.104 80.870.104 A00 RM 17.000.000 58.183.000 75.183.000 61.183.000
D00 PNBP 19.687.104 19.687.104 19.687.104
Target Pendapatan 25.000.000 415423 RUMAH SAKI T UMUM DR CI PTO MANGUN KUSUMO JAKARTA KD 161.728.305 902.629.529 108.753.236 1.173.111.070 959.382.765
A00 RM 161.728.305 53.500.000 70.000.000 285.228.305 71.500.000
F00 BLU 849.129.529 38.753.236 887.882.765 887.882.765
Target Pendapatan 887.882.765 415432 RUMAH SAKI T FATMAWATI JAKARTA
KD 87.325.567 368.265.484 94.500.000 550.091.051 432.765.484 A00 RM 87.325.567 33.000.000 51.000.000 171.325.567 54.000.000
F00 BLU 335.265.484 43.500.000 378.765.484 378.765.484
Target Pendapatan 378.765.484 415448 RUMAH SAKI T UMUM PERSAHABATAN
KD 64.866.661 239.622.110 66.649.050 371.137.821 286.556.160 A00 RM 64.866.661 21.215.000 48.000.000 134.081.661 49.500.000
F00 BLU 218.407.110 18.649.050 237.056.160 237.056.160
Target Pendapatan 237.056.160 415454 RUMAH SAKI T JI WA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA KD 19.639.738 44.302.658 12.991.342 76.933.738 43.354.000
A00 RM 19.639.738 16.940.000 10.000.000 46.579.738 13.000.000
: : :
13.528.649 23.578.799 6.656.816 43.764.264 21.820.615 13.528.649 11.915.000 5.000.000 30.443.649 8.500.000 RM A00
B. RI NCI AN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
27.362.658 2.991.342 30.354.000 30.354.000 BLU F00 Target Pendapatan
30.354.000 KD BALAI BESAR LABORATORI UM KESEHATAN JAKARTA 415460
3.563.695 10.397.000 5.000.000 18.960.695 9.250.000 3.563.695 7.647.000 5.000.000 16.210.695 6.500.000 RM A00
2.750.000 2.750.000 2.750.000 BLU F00 Target Pendapatan
2.750.000 KD RUMAH SAKI T KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA 415670
11.663.799 1.656.816 13.320.615 13.320.615 BLU F00 Target Pendapatan
3. PAGU
13.320.615 KD RUMAH SAKI T PENYAKI T I NFEKSI PROF.DR.SULI ANTI SAROSO JAKARTA 415706
26.009.638 45.019.298 11.871.971 82.900.907 42.500.000 26.009.638 18.391.269 10.000.000 54.400.907 14.000.000 RM A00
26.628.029 1.871.971 28.500.000 28.500.000 BLU F00 Target Pendapatan
28.500.000 KP DI REKTORAT BI NA PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KETEKNI SI AN MEDI K 465745
30.759.234 435.000 31.194.234 31.194.234 30.759.234 435.000 31.194.234 31.194.234 RM A00
KP DI REKTORAT BI NA PELAYANAN PENUNJANG MEDI K DAN SARANA KESEHATAN 465760 37.919.400 264.000 38.183.400 37.705.958 37.919.400 264.000 38.183.400 37.705.958 RM A00
KP DI REKTORAT BI NA UPAYA KESEHATAN JI WA 465782 16.082.720 16.082.720 16.082.720 16.082.720 16.082.720 16.082.720 RM A00
A. I DENTI TAS UNI T :
2. UNI T ORGANI SASI
NO. KODE PROGRAM / PROVI NSI / SATKER / SUMBER DANA KP KD DK TP UB
6
PAGU/ TARGET PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN PENDAPATAN CATATAN SOSI AL JENI S BELANJA
1
2
3
4
5
7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8
1. KEMENTERI AN NEGARA / LEMBAGA
10
51
52
53
57 024 024.04
12.968.270.455.000 KEMENTERI AN KESEHATAN DI TJEN BI NA UPAYA KESEHATAN (DUABELAS TRI LYUN SEMBI LAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN MI LYAR DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA EMPAT RATUS LI MA PULUH LI MA RI BU RUPI AH) Rp.
(dalam ribuan rupiah)
KP DI REKTORAT BI NA UPAYA KESEHATAN RUJUKAN 465791 42.872.895 2.016.935.000 2.059.807.895 2.059.807.895 42.382.495 2.013.435.000 2.055.817.495 2.055.817.495 RM A00 A. I DENTI TAS UNI T :
1. KEMENTERI AN NEGARA / LEMBAGA : 024 KEMENTERI AN KESEHATAN :
2. UNI T ORGANI SASI 024.04 DI TJEN BI NA UPAYA KESEHATAN
3. PAGU : Rp. 12.968.270.455.000 (DUABELAS TRI LYUN SEMBI LAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN MI LYAR DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA EMPAT RATUS LI MA PULUH LI MA RI BU RUPI AH)
B. RI NCI AN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah) KP JENI S BELANJA KD
NO. KODE PROGRAM / PROVI NSI / SATKER / SUMBER DANA PAGU/ TARGET CATATAN
PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN DK PENDAPATAN SOSI AL TP UB
51
52
53
57
1
2
3
4
5
6
7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8
10 B14 PLN
490.400 3.500.000 3.990.400 3.990.400 466071 DI REKTORAT BI NA UPAYA KESEHATAN DASAR KP 27.472.391 1.016.020.000 1.043.492.391 1.042.524.287 A00 RM
27.472.391 1.016.020.000 1.043.492.391 1.042.524.287 466080 SEKRETARI AT DI TJEN BI NA UPAYA KESEHATAN KP 67.001.021 119.913.548 4.222.300 191.136.869 114.110.154 A00 RM
67.001.021 119.913.548 4.222.300 191.136.869 114.110.154 520611 RUMAH SAKI T ANAK DAN BUNDA HARAPAN KI TA KD 54.594.212 195.279.296 55.143.540 305.017.048 213.922.836 A00 RM
54.594.212 38.000.000 45.000.000 137.594.212 46.500.000 F00 BLU
157.279.296 10.143.540 167.422.836 167.422.836 Target Pendapatan
167.422.836 520628 RUMAH SAKI T JANTUNG HARAPAN KI TA JAKARTA KD 63.375.548 539.534.190 71.765.810 674.675.548 601.000.000 A00 RM
63.375.548 11.300.000 40.000.000 114.675.548 41.000.000 F00 BLU
528.234.190 31.765.810 560.000.000 560.000.000 Target Pendapatan
560.000.000 548890 RUMAH SAKI T KANKER "DHARMAI S" JAKARTA KD 46.000.059 402.929.047 57.539.953 506.469.059 432.500.000 A00 RM
46.000.059 30.469.000 45.000.000 121.469.059 47.500.000 F00 BLU
372.460.047 12.539.953 385.000.000 385.000.000 Target Pendapatan
385.000.000 552687 BALAI PENGAMANAN FASI LI TAS KESEHATAN JAKARTA KD 4.549.722 10.788.946 7.000.000 22.338.668 14.647.946 A00 RM
4.549.722 6.641.000 7.000.000 18.190.722 10.500.000 D00 PNBP
4.147.946 4.147.946 4.147.946 Target Pendapatan
4.832.183
02 JAWA BARAT 202.738.668 787.178.915 127.549.923 1.117.467.506 867.469.838 029016 DI NAS KESEHATAN PROP. JAWA BARAT
DK 1.984.249 1.984.249 1.984.249 A. I DENTI TAS UNI T :
1. KEMENTERI AN NEGARA / LEMBAGA : 024 KEMENTERI AN KESEHATAN :
2. UNI T ORGANI SASI 024.04 DI TJEN BI NA UPAYA KESEHATAN
3. PAGU : Rp. 12.968.270.455.000 (DUABELAS TRI LYUN SEMBI LAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN MI LYAR DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA EMPAT RATUS LI MA PULUH LI MA RI BU RUPI AH)
B. RI NCI AN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah) KP JENI S BELANJA KD
NO. KODE PROGRAM / PROVI NSI / SATKER / SUMBER DANA PAGU/ TARGET CATATAN
PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN DK PENDAPATAN SOSI AL TP UB
51
52
53
57
1
2
3
4
5
6
7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8
10 A00 RM
1.984.249 1.984.249 1.984.249 415381 BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG KD 6.605.671 9.280.007 7.892.390 23.778.068 14.835.397 A00 RM
6.605.671 6.837.000 5.000.000 18.442.671 9.500.000 F00 BLU
2.443.007 2.892.390 5.335.397 5.335.397 Target Pendapatan
5.335.397 415479 RUMAH SAKI T UMUM DR HASAN SADI KI N BANDUNG KD 114.088.284 488.960.241 46.070.000 649.118.525 526.780.241 A00 RM
114.088.284 10.750.000 29.000.000 153.838.284 31.500.000 F00 BLU
478.210.241 17.070.000 495.280.241 495.280.241 Target Pendapatan
495.280.241 415485 RUMAH SAKI T PARU DR. H.A. ROTI NSULU BANDUNG KD 10.626.602 26.009.225 9.507.185 46.143.012 30.726.410 A00 RM
10.626.602 6.790.000 6.300.000 23.716.602 8.300.000 F00 BLU
19.219.225 3.207.185 22.426.410 22.426.410 Target Pendapatan
22.426.410 415491 RUMAH SAKI T MATA CI CENDO BANDUNG KD 18.303.869 91.127.100 38.940.257 148.371.226 119.595.357 A00 RM
18.303.869 11.972.000 29.000.000 59.275.869 30.500.000 F00 BLU
79.155.100 9.940.257 89.095.357 89.095.357 Target Pendapatan
89.095.357 415505 RUMAH SAKI T DR. MARZUKI MAHDI BOGOR KD 35.951.041 111.828.878 15.140.091 162.920.010 115.498.969 A00 RM
35.951.041 14.470.000 8.500.000 58.921.041 11.500.000 F00 BLU
97.358.878 6.640.091 103.998.969 103.998.969 Target Pendapatan
103.998.969 415511 RUMAH SAKI T PARU DR.M.GOENAWAN PARTOWI DI GDO CI SARUA KD 14.523.965 50.068.000 5.000.000 69.591.965 46.500.000 A. I DENTI TAS UNI T :
1. KEMENTERI AN NEGARA / LEMBAGA : 024 KEMENTERI AN KESEHATAN :
2. UNI T ORGANI SASI 024.04 DI TJEN BI NA UPAYA KESEHATAN
3. PAGU : Rp. 12.968.270.455.000 (DUABELAS TRI LYUN SEMBI LAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN MI LYAR DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA EMPAT RATUS LI MA PULUH LI MA RI BU RUPI AH)
B. RI NCI AN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah) KP JENI S BELANJA KD
NO. KODE PROGRAM / PROVI NSI / SATKER / SUMBER DANA PAGU/ TARGET CATATAN
PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN DK PENDAPATAN SOSI AL TP UB
51
52
53
57
1
2
3
4
5
6
7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8
10 A00 RM
14.523.965 11.568.000 5.000.000 31.091.965 8.000.000 F00 BLU
38.500.000 38.500.000 38.500.000 Target Pendapatan
38.500.000 538840 BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT JAWA BARAT (CI KAMPEK) KD 2.639.236 7.921.215 5.000.000 15.560.451 11.549.215 A00 RM
2.639.236 4.872.000 5.000.000 12.511.236 8.500.000 D00 PNBP
3.049.215 3.049.215 3.049.215 Target Pendapatan
3.420.708
03 JAWA TENGAH 214.177.560 785.586.875 98.080.043 1.097.844.478 831.948.990 035659 LOKA PENGAMANAN FASI LI TAS KESEHATAN (LPFK) SURAKARTA KD 1.191.106 2.440.001 3.983.110 7.614.217 5.898.183
A00 RM 1.191.106 1.041.818 3.983.110 6.216.034 4.500.000
D00 PNBP 1.398.183 1.398.183 1.398.183
Target Pendapatan 1.628.825 039023 DI NAS KESEHATAN PROPI NSI JAWA TENGAH
DK 2.777.912 2.777.912 2.777.912 A00 RM 2.777.912 2.777.912 2.777.912 415397 BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA KD 5.150.638 12.574.178 14.000.000 31.724.816 23.476.178
A00 RM 5.150.638 7.098.000 14.000.000 26.248.638 18.000.000
F00 BLU 5.476.178 5.476.178 5.476.178
Target Pendapatan 5.476.178 415536 RSU DR KARI ADI SEMARANG
KD 93.803.809 467.672.768 33.281.974 594.758.551 493.054.742 A00 RM 93.803.809 9.900.000 27.000.000 130.703.809 29.000.000
F00 BLU 457.772.768 6.281.974 464.054.742 464.054.742
Target Pendapatan 464.054.742 415542 RS JI WA PROF. DR. SOEROYO MAGELANG
KD 34.412.476 66.086.592 8.990.065 109.489.133 59.657.657 A. I DENTI TAS UNI T :
1. KEMENTERI AN NEGARA / LEMBAGA : 024 KEMENTERI AN KESEHATAN :
2. UNI T ORGANI SASI 024.04 DI TJEN BI NA UPAYA KESEHATAN
3. PAGU : Rp. 12.968.270.455.000 (DUABELAS TRI LYUN SEMBI LAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN MI LYAR DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA EMPAT RATUS LI MA PULUH LI MA RI BU RUPI AH)
B. RI NCI AN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah) KP JENI S BELANJA KD
NO. KODE PROGRAM / PROVI NSI / SATKER / SUMBER DANA PAGU/ TARGET CATATAN
PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN DK PENDAPATAN SOSI AL TP UB
51
52
53
57
1
2
3
4
5
6
7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8
10 A00 RM
34.412.476 18.419.000 5.000.000 57.831.476 8.000.000 F00 BLU
47.667.592 3.990.065 51.657.657 51.657.657 Target Pendapatan
51.657.657 415551 RS PARU DR. ARI O WI RAWAN SALATI GA KD 13.370.849 37.563.345 6.968.655 57.902.849 38.000.000 A00 RM
13.370.849 9.532.000 5.000.000 27.902.849 8.000.000 F00 BLU
28.031.345 1.968.655 30.000.000 30.000.000 Target Pendapatan
30.000.000 415567 RS ORTHOPAEDI PROF. DR.R. SOEHARSO SURAKARTA KD 27.363.539 100.584.997 9.931.141 137.879.677 102.022.138 A00 RM
27.363.539 11.494.000 9.000.000 47.857.539 12.000.000 F00 BLU
89.090.997 931.141 90.022.138 90.022.138 Target Pendapatan
90.022.138 415573 RSU PUSAT DR. SOERADJI TI RTONEGORO KD 38.885.143 95.887.082 20.925.098 155.697.323 107.062.180 A00 RM
38.885.143 12.750.000 10.000.000 61.635.143 13.000.000 F00 BLU
83.137.082 10.925.098 94.062.180 94.062.180 Target Pendapatan
94.062.180
04 DI YOGYAKARTA 101.636.571 322.792.348 78.538.760 502.967.679 388.431.108 049005 DI NAS KESEHATAN PROVI NSI D.I . YOGYAKARTA DK 431.108 431.108 431.108
A00 RM 431.108 431.108 431.108 415582 RUMAH SAKI T UMUM DR SARDJI TO YOGYAKARTA KD 101.636.571 322.361.240 78.538.760 502.536.571 388.000.000
A00 RM 101.636.571 15.900.000 50.000.000 167.536.571 53.000.000
F00 BLU 306.461.240 28.538.760 335.000.000 335.000.000
Target Pendapatan 335.000.000
05 JAWA TI MUR 46.686.266 75.992.509 16.475.000 139.153.775 77.183.509 A. I DENTI TAS UNI T :
1. KEMENTERI AN NEGARA / LEMBAGA : 024 KEMENTERI AN KESEHATAN :
2. UNI T ORGANI SASI 024.04 DI TJEN BI NA UPAYA KESEHATAN
3. PAGU : Rp. 12.968.270.455.000 (DUABELAS TRI LYUN SEMBI LAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN MI LYAR DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA EMPAT RATUS LI MA PULUH LI MA RI BU RUPI AH)
B. RI NCI AN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah) KP JENI S BELANJA KD
NO. KODE PROGRAM / PROVI NSI / SATKER / SUMBER DANA PAGU/ TARGET CATATAN
PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN DK PENDAPATAN SOSI AL TP UB
51
52
53
57
1
2
3
4
5
6
7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8
10
059007 DI NAS KESEHATAN PROVI NSI JAWA TI MUR DK 2.869.239 2.869.239 2.869.239 A00 RM
2.869.239 2.869.239 2.869.239 415598 RUMAH SAKI T JI WA DR. RADJI MAN WEDI ODI NI NGRAT LAWANG KD 37.357.974 50.898.000 5.000.000 93.255.974 47.088.000 A00 RM
37.357.974 11.810.000 5.000.000 54.167.974 8.000.000 F00 BLU
39.088.000 39.088.000 39.088.000 Target Pendapatan
39.088.000 415602 BALAI BESAR LABORATORI UM KESEHATAN SURABAYA KD 5.421.868 11.917.000 5.000.000 22.338.868 14.518.000 A00 RM
5.421.868 4.899.000 5.000.000 15.320.868 7.500.000 F00 BLU
7.018.000 7.018.000 7.018.000 Target Pendapatan
7.018.000 552713 BALAI PENGAMANAN FASI LI TAS KESEHATAN SURABAYA KD 3.906.424 10.308.270 6.475.000 20.689.694 12.708.270 A00 RM
3.906.424 7.575.000 6.000.000 17.481.424 9.500.000 D00 PNBP
2.733.270 475.000 3.208.270 3.208.270 Target Pendapatan
3.737.500
06 ACEH 1.496.385 1.496.385 1.496.385 069002 DI NAS KESEHATAN PROVI NSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DK 1.496.385 1.496.385 1.496.385
A00 RM 1.496.385 1.496.385 1.496.385
07 SUMATERA UTARA 81.345.545 358.788.216 29.275.205 469.408.966 355.878.421 079021 DI NAS KESEHATAN PROVI NSI SUMATERA UTARA DK 1.965.652 1.965.652 1.965.652
A00 RM 1.965.652 1.965.652 1.965.652 532214 RUMAH SAKI T UMUM H. ADAM MALI K MEDAN
KD 79.225.272 352.258.795 23.275.205 454.759.272 345.134.000 A00 RM 79.225.272 33.400.000 10.000.000 122.625.272 13.000.000 A. I DENTI TAS UNI T :
1. KEMENTERI AN NEGARA / LEMBAGA : 024 KEMENTERI AN KESEHATAN :
2. UNI T ORGANI SASI 024.04 DI TJEN BI NA UPAYA KESEHATAN
3. PAGU : Rp. 12.968.270.455.000 (DUABELAS TRI LYUN SEMBI LAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN MI LYAR DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA EMPAT RATUS LI MA PULUH LI MA RI BU RUPI AH)
B. RI NCI AN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah) KP JENI S BELANJA KD
NO. KODE PROGRAM / PROVI NSI / SATKER / SUMBER DANA PAGU/ TARGET CATATAN
PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN DK PENDAPATAN SOSI AL TP UB
51
52
53
57
1
2
3
4
5
6
7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8
10 B14 PLN
2.134.000 2.134.000 2.134.000 F00 BLU
316.724.795 13.275.205 330.000.000 330.000.000 Target Pendapatan
330.000.000 621949 BALAI PENGAMANAN FASI LI TAS KESEHATAN MEDAN KD 2.120.273 4.563.769 6.000.000 12.684.042 8.778.769 A00 RM
2.120.273 3.785.000 6.000.000 11.905.273 8.000.000 D00 PNBP
778.769 778.769 778.769 Target Pendapatan
907.233
08 SUMATERA BARAT 84.626.993 261.571.564 28.900.000 375.098.557 262.731.564 089016 DI NAS KESEHATAN PROVI NSI SUMATERA BARAT DK 1.252.358 1.252.358 1.252.358
A00 RM 1.252.358 1.252.358 1.252.358 257847 RUMAH SAKI T STROKE NASI ONAL BUKI TTI NGGI
KD 20.261.759 56.979.206 5.900.000 83.140.965 55.479.206 A00 RM 20.261.759 10.400.000 5.000.000 35.661.759 8.000.000
F00 BLU 46.579.206 900.000 47.479.206 47.479.206
Target Pendapatan 47.479.206 415618 RUMAH SAKI T UMUM DR M JAMI L PADANG
KD 64.365.234 203.340.000 23.000.000 290.705.234 206.000.000 A00 RM 64.365.234 23.340.000 20.000.000 107.705.234 23.000.000
F00 BLU 180.000.000 3.000.000 183.000.000 183.000.000
Target Pendapatan 183.000.000
09 RI AU 994.029 994.029 994.029 099014 DI NAS KESEHATAN PROVI NSI RI AU
DK 994.029 994.029 994.029 A00 RM 994.029 994.029 994.029
10 JAMBI 952.664 952.664 952.664 109001 DI NAS KESEHATAN PROVI NSI JAMBI
DK 952.664 952.664 952.664 A. I DENTI TAS UNI T :
1. KEMENTERI AN NEGARA / LEMBAGA : 024 KEMENTERI AN KESEHATAN :
2. UNI T ORGANI SASI 024.04 DI TJEN BI NA UPAYA KESEHATAN
3. PAGU : Rp. 12.968.270.455.000 (DUABELAS TRI LYUN SEMBI LAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN MI LYAR DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA EMPAT RATUS LI MA PULUH LI MA RI BU RUPI AH)
B. RI NCI AN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah) KP JENI S BELANJA KD
NO. KODE PROGRAM / PROVI NSI / SATKER / SUMBER DANA PAGU/ TARGET CATATAN
PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN DK PENDAPATAN SOSI AL TP UB
51
52
53
57
1
2
3
4
5
6
7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8
10 A00 RM
952.664 952.664 952.664
11 SUMATERA SELATAN 93.973.040 416.841.142 43.702.997 554.517.179 445.309.139 119013 DI NAS KESEHATAN PROVI NSI SUMATERA SELATAN DK 1.181.528 1.181.528 1.181.528
A00 RM 1.181.528 1.181.528 1.181.528 415624 RUMAH SAKI T UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESI N PALEMBANG KD 73.224.456 386.204.942 30.229.858 489.659.256 408.084.800
A00 RM 73.224.456 9.850.000 15.000.000 98.074.456 16.500.000
B12 PLN 6.484.800 6.484.800 6.484.800
F00 BLU 369.870.142 15.229.858 385.100.000 385.100.000
Target Pendapatan 385.100.000 415630 RUMAH SAKI T KUSTA DR.RI VAI ABDULLAH PALEMBANG KD 16.657.822 15.811.499 7.942.739 40.412.060 20.131.238
A00 RM 16.657.822 6.923.000 5.000.000 28.580.822 8.300.000
F00 BLU 8.888.499 2.942.739 11.831.238 11.831.238
Target Pendapatan 11.831.238 415649 BALAI BESAR LABORATORI UM KESEHATAN PALEMBANG KD 4.090.762 13.643.173 5.530.400 23.264.335 15.911.573
A00 RM 4.090.762 6.762.000 5.000.000 15.852.762 8.500.000
F00 BLU 6.881.173 530.400 7.411.573 7.411.573
Target Pendapatan 7.411.573
12 LAMPUNG 792.928 792.928 792.928 129007 DI NAS KESEHATAN PROVI NSI LAMPUNG
DK 792.928 792.928 792.928 A00 RM 792.928 792.928 792.928
13 KALI MANTAN BARAT 980.074 980.074 980.074 139005 DI NAS KESEHATAN PROVI NSI KALI MANTAN BARAT DK 980.074 980.074 980.074 A. I DENTI TAS UNI T :
1. KEMENTERI AN NEGARA / LEMBAGA : 024 KEMENTERI AN KESEHATAN :
2. UNI T ORGANI SASI 024.04 DI TJEN BI NA UPAYA KESEHATAN
3. PAGU : Rp. 12.968.270.455.000 (DUABELAS TRI LYUN SEMBI LAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN MI LYAR DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA EMPAT RATUS LI MA PULUH LI MA RI BU RUPI AH)
B. RI NCI AN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah) KP JENI S BELANJA KD
NO. KODE PROGRAM / PROVI NSI / SATKER / SUMBER DANA PAGU/ TARGET CATATAN
PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN DK PENDAPATAN SOSI AL TP UB
51
52
53
57
1
2
3
4
5
6
7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8
10 A00 RM
980.074 980.074 980.074
14 KALI MANTAN TENGAH 949.128 949.128 949.128 149011 DI NAS KESEHATAN PROVI NSI KALI MANTAN TENGAH DK 949.128 949.128 949.128
A00 RM 949.128 949.128 949.128
15 KALI MANTAN SELATAN 666.192 2.266.534 2.566.600 5.499.326 4.308.206 155247 LOKA PENGAMANAN FASI LI TAS KESEHATAN (LPFK) BANJARBARU KD 666.192 1.298.644 2.566.600 4.531.436 3.340.316
A00 RM 666.192 1.040.328 2.566.600 4.273.120 3.082.000
D00 PNBP 258.316 258.316 258.316
Target Pendapatan 300.928 159012 DI NAS KESEHATAN PROVI NSI KALI MANTAN SELATAN DK 967.890 967.890 967.890
A00 RM 967.890 967.890 967.890
16 KALI MANTAN TI MUR 1.298.060 1.298.060 1.298.060 169018 DI NAS KESEHATAN PROVI NSI KALI MANTAN TI MUR DK 1.298.060 1.298.060 1.298.060
A00 RM 1.298.060 1.298.060 1.298.060
17 SULAWESI UTARA 66.178.314 157.479.173 17.411.973 241.069.460 146.814.146 179013 DI NAS KESEHATAN PROVI NSI SULAWESI UTARA DK 712.849 712.849 712.849
A00 RM 712.849 712.849 712.849 325155 RSUP RATATOTOK BUYAT
KD 3.072.802 11.373.224 4.105.073 18.551.099 8.101.297 A00 RM 3.072.802 10.877.000 4.000.000 17.949.802 7.500.000
D00 PNBP 496.224 105.073 601.297 601.297
Target Pendapatan 632.943 538815 RUMAH SAKI T UMUM MANADO
KD 63.105.512 145.393.100 13.306.900 221.805.512 138.000.000 A. I DENTI TAS UNI T :
1. KEMENTERI AN NEGARA / LEMBAGA : 024 KEMENTERI AN KESEHATAN :
2. UNI T ORGANI SASI 024.04 DI TJEN BI NA UPAYA KESEHATAN
3. PAGU : Rp. 12.968.270.455.000 (DUABELAS TRI LYUN SEMBI LAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN MI LYAR DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA EMPAT RATUS LI MA PULUH LI MA RI BU RUPI AH)
B. RI NCI AN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah) KP JENI S BELANJA KD
NO. KODE PROGRAM / PROVI NSI / SATKER / SUMBER DANA PAGU/ TARGET CATATAN
PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN DK PENDAPATAN SOSI AL TP UB
51
52
53
57
1
2
3
4
5
6
7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8
10 A00 RM
63.105.512 23.700.000 10.000.000 96.805.512 13.000.000 F00 BLU
121.693.100 3.306.900 125.000.000 125.000.000 Target Pendapatan
125.000.000
18 SULAWESI TENGAH 853.165 853.165 853.165 189001 DI NAS KESEHATAN PROPI NSI SULAWESI TENGAH DK 853.165 853.165 853.165
A00 RM 853.165 853.165 853.165
19 SULAWESI SELATAN 96.747.967 332.148.362 82.726.231 511.622.560 377.609.593 199002 DI NAS KESEHATAN PROVI NSI SULAWESI SELATAN DK 1.896.802 1.896.802 1.896.802
A00 RM 1.896.802 1.896.802 1.896.802 258462 RUMAH SAKI T DR. TADJUDI N CHALI D MAKASSAR KD 17.265.645 20.769.821 9.622.791 47.658.257 22.549.612
A00 RM 17.265.645 11.649.510 5.193.490 34.108.645 9.000.000
F00 BLU 9.120.311 4.429.301 13.549.612 13.549.612
Target Pendapatan 13.549.612 415401 BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SULAWESI SELATAN KD 5.077.641 13.649.000 5.000.000 23.726.641 12.500.000
A00 RM 5.077.641 10.649.000 5.000.000 20.726.641 9.500.000
F00 BLU 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Target Pendapatan 3.000.000 415655 BALAI BESAR LABORATORI UM KESEHATAN MAKASSAR KD 4.340.259 6.968.880 5.543.120 16.852.259 10.850.000
A00 RM 4.340.259 4.162.000 5.000.000 13.502.259 7.500.000
F00 BLU 2.806.880 543.120 3.350.000 3.350.000
Target Pendapatan 3.350.000 538857 BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN (UJUNG PANDANG) KD 3.693.654 18.863.105 8.300.000 30.856.759 25.240.105 A. I DENTI TAS UNI T :
1. KEMENTERI AN NEGARA / LEMBAGA : 024 KEMENTERI AN KESEHATAN :
2. UNI T ORGANI SASI 024.04 DI TJEN BI NA UPAYA KESEHATAN
3. PAGU : Rp. 12.968.270.455.000 (DUABELAS TRI LYUN SEMBI LAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN MI LYAR DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA EMPAT RATUS LI MA PULUH LI MA RI BU RUPI AH)