PK PERUBAHAN 2016 Camat
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: Dra. SITI WAHYU PURWANINGSIH
Jabatan
: Camat Turi
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
: SRI PURNOMO
Jabatan
: Bupati Sleman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Sleman, 24 Oktober 2016
Pihak kedua,
Pihak pertama,
SRI PURNOMO
Dra. SITI WAHYU PURWANINGSIH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016
KECAMATAN TURI
No.
(1)
1
Sasaran Strategis
(2)
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
keuangan di kecamatan
Target
Target
Target
Target
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
I
II
III
IV
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Persentase temuan hasil
pemeriksaan yang
ditindaklanjuti
50%
60%
70%
80%
A
A
A
A
Indikator Kinerja
Predikat LAKIP
Siklus Tahunan Desa
tepat waktu
2
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik di
kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Persentase keluhan/
pengaduan keamanan
dan ketertiban
ditindaklanjuti
Rumus Perhitungan
(8)
Jumlah temuan hasil
pemeriksaan yang
ditindaklanjuti dibagi jumlah
seluruh temuan hasil
pemeriksaan dikali 100%
Hasil penilaian oleh tim penilai
LAKIP/Inspektorat
Jumlah Desa yang
melaksanakan Siklus Tahunan
Desa tepat waktu
78
78
78
78
Jumlah nilai IKM dari seluruh
Seksi dan Sekretariat dibagi
jumlah Seksi dan Sekretariat
30%
40%
50%
60%
Jumlah keluhan/pengaduan
keamanan dan ketertiban
ditindaklanjuti dibagi jumlah
seluruh keluhan/pengaduan
keamanan dan ketertiban
dikali 100%
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(3)
Target
Target
Target
Target
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
I
II
III
IV
(4)
(5)
(6)
(7)
Rumus Perhitungan
(1)
(2)
(8)
3
Meningkatnya
keberdayaan masyarakat
Jumlah kegiatan
masyarakat yang
difasilitasi
15
30
45
65
Jumlah kegiatan masyarakat
yang difasilitasi oleh
kecamatan
4
Meningkatnya kapasitas
masyarakat dalam
pengurangan resiko
bencana di kecamatan
Jumlah masyarakat yang
terlatih kebencanaan
0
45
45
45
Jumlah masyarakat yang
mendapat pelatihan
kebencanaan
5
Meningkatnya kerukunan
masyarakat di
kecamatan
Kasus gangguan
ketertiban masyarakat
≤2
≤2
≤2
≤2
Jumlah kasus gangguan
ketertiban masyarakat
Konflik SARA
0
0
0
0
Jumlah kasus konflik SARA
No.
Program
1.
Program perencanaan pembangunan
daerah
Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Program Penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan dan kekayaan daerah
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Program Penataan Peraturan
Perundang- undangan
Program peningkatan kualitas
pelayanan publik
Program peningkatan administrasi
pemerintahan
Program penegakan hukum
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Program pendidikan politik
masyarakat
Anggaran
Rp
26.417.400
Rp
8.020.000
Rp
9.627.000
Rp
107.962.000
Rp
24.720.000
Rp
22.085.000
Rp
154.160.000
Rp
172.000.000
Rp 15.354.000
Rp
38.154.000
Rp
12.564.000
Rp
20.619.000
Rp
24.553.500
Rp
18.018.750
Rp
96.998.000
Rp
33.439.000
Rp
11.744.000
Rp
31.826.000
Rp
86.500.000
Rp
3.878.000
Rp
12.206.000
Keterangan
No.
Program
22.
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
23.
24.
25.
26.
Jumlah
Anggaran
Rp
13.967.200
Rp
264.826.000
Rp
13.932.000
Rp
7.768.500
Rp
7.927.000
Keterangan
Rp 1.239.266.350
Sleman, 24 Oktober 2016
Bupati
Camat Turi
SRI PURNOMO
Dra. SITI WAHYU PURWANINGSIH
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: Dra. SITI WAHYU PURWANINGSIH
Jabatan
: Camat Turi
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
: SRI PURNOMO
Jabatan
: Bupati Sleman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Sleman, 24 Oktober 2016
Pihak kedua,
Pihak pertama,
SRI PURNOMO
Dra. SITI WAHYU PURWANINGSIH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016
KECAMATAN TURI
No.
(1)
1
Sasaran Strategis
(2)
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
keuangan di kecamatan
Target
Target
Target
Target
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
I
II
III
IV
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Persentase temuan hasil
pemeriksaan yang
ditindaklanjuti
50%
60%
70%
80%
A
A
A
A
Indikator Kinerja
Predikat LAKIP
Siklus Tahunan Desa
tepat waktu
2
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik di
kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Persentase keluhan/
pengaduan keamanan
dan ketertiban
ditindaklanjuti
Rumus Perhitungan
(8)
Jumlah temuan hasil
pemeriksaan yang
ditindaklanjuti dibagi jumlah
seluruh temuan hasil
pemeriksaan dikali 100%
Hasil penilaian oleh tim penilai
LAKIP/Inspektorat
Jumlah Desa yang
melaksanakan Siklus Tahunan
Desa tepat waktu
78
78
78
78
Jumlah nilai IKM dari seluruh
Seksi dan Sekretariat dibagi
jumlah Seksi dan Sekretariat
30%
40%
50%
60%
Jumlah keluhan/pengaduan
keamanan dan ketertiban
ditindaklanjuti dibagi jumlah
seluruh keluhan/pengaduan
keamanan dan ketertiban
dikali 100%
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(3)
Target
Target
Target
Target
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
I
II
III
IV
(4)
(5)
(6)
(7)
Rumus Perhitungan
(1)
(2)
(8)
3
Meningkatnya
keberdayaan masyarakat
Jumlah kegiatan
masyarakat yang
difasilitasi
15
30
45
65
Jumlah kegiatan masyarakat
yang difasilitasi oleh
kecamatan
4
Meningkatnya kapasitas
masyarakat dalam
pengurangan resiko
bencana di kecamatan
Jumlah masyarakat yang
terlatih kebencanaan
0
45
45
45
Jumlah masyarakat yang
mendapat pelatihan
kebencanaan
5
Meningkatnya kerukunan
masyarakat di
kecamatan
Kasus gangguan
ketertiban masyarakat
≤2
≤2
≤2
≤2
Jumlah kasus gangguan
ketertiban masyarakat
Konflik SARA
0
0
0
0
Jumlah kasus konflik SARA
No.
Program
1.
Program perencanaan pembangunan
daerah
Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Program Penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan dan kekayaan daerah
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Program Penataan Peraturan
Perundang- undangan
Program peningkatan kualitas
pelayanan publik
Program peningkatan administrasi
pemerintahan
Program penegakan hukum
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Program pendidikan politik
masyarakat
Anggaran
Rp
26.417.400
Rp
8.020.000
Rp
9.627.000
Rp
107.962.000
Rp
24.720.000
Rp
22.085.000
Rp
154.160.000
Rp
172.000.000
Rp 15.354.000
Rp
38.154.000
Rp
12.564.000
Rp
20.619.000
Rp
24.553.500
Rp
18.018.750
Rp
96.998.000
Rp
33.439.000
Rp
11.744.000
Rp
31.826.000
Rp
86.500.000
Rp
3.878.000
Rp
12.206.000
Keterangan
No.
Program
22.
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
23.
24.
25.
26.
Jumlah
Anggaran
Rp
13.967.200
Rp
264.826.000
Rp
13.932.000
Rp
7.768.500
Rp
7.927.000
Keterangan
Rp 1.239.266.350
Sleman, 24 Oktober 2016
Bupati
Camat Turi
SRI PURNOMO
Dra. SITI WAHYU PURWANINGSIH